Расширенный поиск
Постановление Правительства Хабаровского края от 15.11.2008 № 264-прПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 15 ноября 2008 г. N 264-пр О ПОРЯДКЕ СОСТАВЛЕНИЯ, УТВЕРЖДЕНИЯ И УСТАНОВЛЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПЛАНОВ (ПРОГРАММ) ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КРАЕВЫХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УНИТАРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 г. N 161-ФЗ "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях", Законом Хабаровского края от 25 июня 2003 г. N 124 "Об основах управления и распоряжения государственной собственностью Хабаровского края", постановлением Губернатора Хабаровского края от 12 июня 2003 г. N 191 "О полномочиях органов исполнительной власти Хабаровского края по осуществлению прав собственника имущества краевого государственного унитарного предприятия", постановлением Правительства Хабаровского края от 20 июня 2008 г. N 149-пр "Об итогах работы по управлению краевым государственным имуществом в 2005 - 2007 годах и о задачах по ее совершенствованию", в целях повышения эффективности использования имущества Хабаровского края, закрепленного на праве хозяйственного ведения за краевыми государственными унитарными предприятиями, обеспечения планирования дохода бюджета Хабаровского края, получаемого за счет части прибыли краевых государственных унитарных предприятий, Правительство края постановляет: 1. Утвердить прилагаемую форму плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного унитарного предприятия. 2. Установить, что в составе плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного унитарного предприятия утверждаются показатели экономической эффективности деятельности предприятия. 3. Установить, что исполнительные органы власти края, осуществляющие в установленных для них сферах деятельности функции по координации деятельности в отношении краевых государственных унитарных предприятий, закрепленных в их ведении (далее - уполномоченные органы), утверждают планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности подведомственных краевых государственных унитарных предприятий и контролируют их выполнение. 4. Краевым государственным унитарным предприятиям: 4.1. Ежегодно до 01 декабря устанавливать показатели экономической эффективности деятельности предприятия в рамках разработанного плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного унитарного предприятия на очередной год по форме, утвержденной настоящим постановлением, и представлять их на утверждение в уполномоченный орган. 4.2. Ежегодно до 30 апреля представлять в уполномоченный орган и министерство имущественных отношений края отчет о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного унитарного предприятия и утвержденных показателей экономической эффективности их деятельности в отчетном году и I квартале текущего года, предложения по уточнению размера части прибыли, подлежащей перечислению в краевой бюджет в текущем году по результатам хозяйственной деятельности предприятий за отчетный год на основании данных бухгалтерского учета и отчетности, предложения по уточнению показателей экономической эффективности деятельности предприятия, предусмотренных планом (программой) на текущий и очередной годы, плановый период. 4.3. Ежеквартально в течение 10 дней после представления бухгалтерской отчетности в налоговые органы направлять в уполномоченные органы и министерство имущественных отношений края отчет о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного унитарного предприятия и утвержденных показателей экономической эффективности их деятельности на текущий год. 5. Уполномоченным органам: 5.1. Довести настоящее постановление до подведомственных краевых государственных унитарных предприятий. 5.2. Планы (программы) финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных унитарных предприятий на очередной год после рассмотрения на заседаниях ведомственных балансовых комиссий утверждать ежегодно до 31 декабря, представлять их в министерство имущественных отношений края с приложением прогноза доходов краевого бюджета, составленного на основе утвержденных планов (программ). 5.3. Ежеквартально в течение 15 дней после получения от подведомственных предприятий отчетов и рассмотрения их на заседаниях ведомственных балансовых комиссий представлять в министерство имущественных отношений края отчет о выполнении утвержденных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности краевых государственных унитарных предприятий и показателей экономической эффективности их деятельности. 5.4. Внести изменения в свои положения в соответствии с настоящим постановлением. 6. Министерству имущественных отношений края (Чиханацкий С.А.) ежегодно в срок до 01 июля текущего года направлять в министерство финансов края информацию о прогнозе чистой прибыли и размере отчислений от чистой прибыли в краевой бюджет на текущий и очередной годы, плановый период в разрезе предприятий. 7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Председателя Правительства края по экономическим вопросам Апанасенко Г.В. Губернатор, Председатель Правительства края В.И.Ишаев УТВЕРЖДЕНА Постановлением Правительства Хабаровского края от 15 ноября 2008 г. N 264-пр Форма УТВЕРЖДЕН ___________________________________ (наименование ведомственного акта исполнительного органа власти края, на который возложены координация и регулирование соответствующей деятельности) ___________________________________ от ____________________ 20____ г. ПЛАН (ПРОГРАММА) финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного унитарного предприятия _______________________________________________________________ (наименование краевого государственного унитарного предприятия) на ____________ год (период) --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Сведения о краевом государственном унитарном предприятии ¦ +-----T-------------------------------------------T-----------------------+ ¦1. ¦Полное официальное наименование предприятия¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦2. ¦Свидетельство о внесении в Реестр краевого ¦ ¦ ¦ ¦государственного имущества: ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦ ¦- реестровый номер ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦ ¦- дата присвоения реестрового номера ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦3. ¦Юридический адрес (местонахождение) ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦4. ¦Почтовый адрес ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦5. ¦ИНН ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦6. ¦Ведомственная подчиненность ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦7. ¦Основной вид экономической деятельности ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦8. ¦Размер уставного фонда ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦9. ¦Балансовая стоимость недвижимого имущества,¦ ¦ ¦ ¦переданного в хозяйственное ведение ¦ ¦ ¦ ¦предприятия ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦10. ¦Количество объектов недвижимости - всего ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦ ¦ из них: ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦10.1.¦Зарегистрировано право собственности края ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦10.2.¦Зарегистрировано право хозяйственного ¦ ¦ ¦ ¦ведения ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦11. ¦Количество земельных участков - всего ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦ ¦из них зарегистрировано право собственности¦ ¦ ¦ ¦края ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦12. ¦Телефон (факс) ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦13. ¦Адрес электронной почты ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦ Сведения о руководителе предприятия ¦ +-----T-------------------------------------------T-----------------------+ ¦14. ¦Ф.И.О. руководителя предприятия и ¦ ¦ ¦ ¦занимаемая им должность ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦15. ¦Сведения о трудовом договоре, заключенном с¦ ¦ ¦ ¦руководителем предприятия: ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦ ¦- дата заключения трудового договора ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦ ¦- номер трудового договора ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦ ¦- наименование исполнительного органа ¦ ¦ ¦ ¦ власти, заключившего трудовой договор ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦16. ¦Срок действия трудового договора, ¦ ¦ ¦ ¦заключенного с руководителем предприятия: ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦ ¦- начало ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦ ¦- окончание ¦ ¦ +-----+-------------------------------------------+-----------------------+ ¦17. ¦Телефон (факс) руководителя ¦ ¦ L-----+-------------------------------------------+------------------------ Раздел 1. Характеристика хода реализации утвержденных планов (программ) финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного унитарного предприятия и показателей экономической эффективности его деятельности в отчетном году и I квартале текущего года 1. Приводится информация о выполнении плана (программы) финансово-хозяйственной деятельности краевого государственного унитарного предприятия (далее - предприятие) в отчетном году, реализации плана (программы) предприятия в I квартале, об ожидаемых результатах текущего года. 2. Приводятся сведения о причинах ожидаемых отклонений фактических показателей экономической эффективности деятельности предприятия от утвержденных в плане (программе). Раздел 2. Мероприятия по развитию предприятия (тыс. рублей) -------T-----------T--------------T---------------------T-----------------------------¬ ¦ N ¦Мероприятия¦ Источник ¦ Сумма затрат ¦ Ожидаемый эффект ¦ ¦ п/п ¦ ¦финансирования+-----T---------------+---------T---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ за ¦ в том числе ¦Очередной¦ Год, ¦ Второй ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год -+---T---T---T---+ год ¦следующий¦ год, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего¦ I ¦II ¦III¦IV ¦ ¦ за ¦следующий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦ ¦очередным¦ за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очередным¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦1. ¦Снабженческо-сбытовая сфера ¦ +------+------------------------------------------------------------------------------+ ¦1.1. ¦Развитие (обновление) материально-технической базы ¦ +------+-----------T--------------T-----T---T---T---T---T---------T---------T---------+ ¦1.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦1.2. ¦Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и ¦ ¦ ¦информационное обеспечение ¦ +------+-----------T--------------T-----T---T---T---T---T---------T---------T---------+ ¦1.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦1.3. ¦Повышение квалификации кадров ¦ +------+-----------T--------------T-----T---T---T---T---T---------T---------T---------+ ¦1.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +------T--------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦2. ¦Производственная сфера ¦ +------+------------------------------------------------------------------------------+ ¦2.1. ¦Развитие (обновление) материально-технической базы ¦ +------+-----------T--------------T-----T---T---T---T---T---------T---------T---------+ ¦2.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦2.2. ¦Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и ¦ ¦ ¦информационное обеспечение ¦ +------+-----------T--------------T-----T---T---T---T---T---------T---------T---------+ ¦2.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦2.3. ¦Повышение квалификации кадров ¦ +------+-----------T--------------T-----T---T---T---T---T---------T---------T---------+ ¦2.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +------T--------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦3. ¦Финансово-инвестиционная сфера ¦ +------+------------------------------------------------------------------------------+ ¦3.1. ¦Развитие (обновление) материально-технической базы ¦ +------+-----------T--------------T-----T---T---T---T---T---------T---------T---------+ ¦3.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦3.2. ¦Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и ¦ ¦ ¦информационное обеспечение ¦ +------+-----------T--------------T-----T---T---T---T---T---------T---------T---------+ ¦3.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦3.3. ¦Повышение квалификации кадров ¦ +------+-----------T--------------T-----T---T---T---T---T---------T---------T---------+ ¦3.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +------T--------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦4. ¦Социальная сфера ¦ +------+------------------------------------------------------------------------------+ ¦4.1. ¦Развитие (обновление) материально-технической базы ¦ +------+-----------T--------------T-----T---T---T---T---T---------T---------T---------+ ¦4.1.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦4.2. ¦Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ и ¦ ¦ ¦информационное обеспечение ¦ +------+-----------T--------------T-----T---T---T---T---T---------T---------T---------+ ¦4.2.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦4.3. ¦Повышение квалификации кадров ¦ +------+-----------T--------------T-----T---T---T---T---T---------T---------T---------+ ¦4.3.1.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------+--------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦Итого по подразделу ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦Итого по всем мероприятиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦в том числе за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ +---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------+ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ x ¦ x ¦ x ¦ L---------------------------------+-----+---+---+---+---+---------+---------+---------- Примечания: 1. Текущий год - год, в котором осуществляется реализация утвержденного плана (программы). Очередной год - год, следующий за текущим. Плановый период - два года, следующих за очередным годом. Отчетный год - год, предшествующий текущему году. 2. В подраздел 1 "Снабженческо-сбытовая сфера" включаются мероприятия, предусматривающие: - модернизацию действующих систем анализа и прогнозирования состояния и развития рынков, а также внедрение новых систем; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья и полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг), поиск новых поставщиков сырья и комплектующих; - развитие транспортно-складского хозяйства; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг) предприятия и ее продвижение на рынках сбыта; - реализацию уставных целей деятельности предприятия по исполнению краевых государственных функций; - повышение конкурентоспособности продукции (работ, услуг); - развитие рынков, на которые ориентировано предприятие, привлечение новых потребителей. 3. В подраздел 2 "Производственная сфера" включаются мероприятия, предусматривающие: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг), включая обоснование потребности в основных средствах, материальных ресурсах, персонале; - совершенствование действующих и внедрение новых технологий производства; - проведение консервации, списание и отчуждение незадействованных и изношенных производственных мощностей; - разработку и совершенствование производственных программ, внедрение программ перепрофилирования; - оптимизацию расходов на производство, снижение материалоемкости, энергоемкости и фондоемкости производства; - рост объемов производства; - обеспечение охраны труда и экологической безопасности производства. 4. В подраздел 3 "Финансово-инвестиционная сфера" включаются мероприятия, предусматривающие: - оптимизацию структуры активов и обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизмов привлечения и использования кредитных ресурсов; - осуществление технической инвентаризации объектов недвижимости, регистрацию права хозяйственного ведения, оформление земельных участков; - обеспечение инвестиционной привлекательности предприятия; - совершенствование налогового планирования и оптимизацию налогообложения, включая обеспечение соответствия планируемых финансово-экономических показателей, отражающих результаты деятельности и наличие имущества, с налоговыми и иными обязательными платежами в бюджетную систему; - погашение (урегулирование) просроченной задолженности по платежам в бюджет и иной просроченной кредиторской задолженности; - совершенствование учетной политики; - повышение эффективности долгосрочных и краткосрочных финансовых вложений предприятия; - составление бюджета (финансового плана) на очередной год и меры по его исполнению. 5. В подраздел 4 "Социальная сфера" включаются мероприятия, предусматривающие: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей; - оптимизацию расходов на лечебно-оздоровительные и культурные цели, а также на жилищно-коммунальную сферу. 6. В графе "Ожидаемый эффект" приводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий в очередном году и в плановом периоде. 7. Ячейки формы со знаком "x" не заполняются. Раздел 3. Бюджет предприятия на _______ год (финансовый план) (тыс. рублей) ------T-----------------------------------------------T-------------------¬ ¦ Код ¦ Наименования показателей ¦ Сумма ¦ ¦ ¦ +---T---T---T---T---+ ¦ ¦ ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦за ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦год¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦1. Доходы предприятия ¦ +-----+-----------------------------------------------T---T---T---T---T---+ ¦10000¦Доходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦11000¦Остатки средств на счетах на начало периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦12000¦Доходы по обычным видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦12100¦Выручка (нетто) от реализации продукции (работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) по основному виду деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦12200¦Выручка (нетто) от реализации продукции (работ,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг) по иным видам деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13000¦Прочие доходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13010¦Доходы от участия в других организациях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(доходы, связанные с участием в уставных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капиталах) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13100¦Прочие операционные доходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13110¦Прибыль, полученная (подлежащая получению) в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦результате совместной деятельности (по договору¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦простого товарищества) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13120¦Сумма вознаграждения за переданное в общее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦владение и (или) пользование имущество или ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦возврат имущества при его разделе сверх ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦величины вклада (в части денежных средств) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13130¦Сумма дохода, определенная к получению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦соответствии с условиями договора продажи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основных средств и иных активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13200¦Внереализационные доходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13210¦Выявленная прибыль прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13220¦Доходы от аренды имущества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13230¦Безвозмездное получение активов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13300¦Бюджетные ассигнования и иное целевое ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ из них за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13301¦средств федерального бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13302¦средств краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13303¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦13400¦Кредиты и займы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦2. Расходы предприятия ¦ +-----+-----------------------------------------------T---T---T---T---T---+ ¦20000¦Расходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦2.1. Капитальные расходы ¦ +-----+-------------------------------------------------------------------+ ¦ ¦2.1.1. Направления расходов ¦ +-----+-----------------------------------------------T---T---T---T---T---+ ¦21000¦Капитальные расходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦21100¦Расходы на создание и (или) приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имущества - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦21200¦Расходы на проведение реконструкции и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦модернизации - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦21300¦Финансовые вложения - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ в том числе в: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ снабженческо-сбытовой сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ производственной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ финансово-инвестиционной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ социальной сфере ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦2.1.2. Источники финансирования капитальных расходов ¦ +-----+-----------------------------------------------T---T---T---T---T---+ ¦21000¦Капитальные расходы, осуществляемые за счет: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦чистой прибыли ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦амортизации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦краевого бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦займов (кредитов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦прочих источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦2.2. Текущие расходы ¦ +-----+-----------------------------------------------T---T---T---T---T---+ ¦22000¦Текущие расходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦22100¦Расходы на производство продукции, работ, услуг¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦22200¦Коммерческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦22300¦Управленческие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦из общей суммы текущих расходов по видам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦22010¦Расходы на оплату труда ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦22020¦Отчисления на социальные нужды ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦22030¦Расходы на уплату налогов и иных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦22400¦Операционные расходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦22410¦Проценты к уплате ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦22420¦Прочие операционные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦22500¦Внереализационные расходы - всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦ в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦22501¦Выявленные убытки прошлых лет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦22502¦Суммы дебиторской задолженности, в отношении ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которой истек срок исковой давности, и прочие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долги, нереальные для взыскания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦22503¦Расходы на уплату налогов и иных обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦30000¦Прибыль (убыток) до налогообложения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦30001¦Отложенные налоговые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦30002¦Отложенные налоговые обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦30003¦Текущий налог на прибыль ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦30004¦Иные обязательные платежи в бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦40000¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦40001¦Отчисления от прибыли в краевой бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦40002¦Капитальные расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦40003¦Выплаты по кредитам и займам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦40004¦Расходы на мероприятия социального характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦40005¦Прочие расходы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦50000¦Профицит (дефицит) бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦51000¦Остатки средств на счетах на конец периода ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----+-----------------------------------------------+---+---+---+---+---- Раздел 4. Показатели экономической эффективности деятельности предприятия 4.1. Показатели на очередной год (тыс. рублей) ----T-------------------------------------------------T---T---T---T---T---¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦За ¦ ¦п/п¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦год¦ +---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦1. ¦Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работ, услуг (за вычетом налога на добавленную ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стоимость, акцизов и других обязательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦2. ¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦3. ¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦4. ¦Часть прибыли, подлежащая перечислению в краевой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---- -------------------------------- <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в краевой бюджет по итогам деятельности предприятия за отчетный финансовый год. 4.2. Дополнительные показатели экономической эффективности деятельности (примерный перечень) ----T-------------------------------------------------T---T---T---T---T---¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ I ¦II ¦III¦IV ¦За ¦ ¦п/п¦ ¦кв.¦кв.¦кв.¦кв.¦год¦ +---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ 1.¦Объем произведенной и отгруженной продукции ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(работ, услуг) - всего (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ ¦в том числе по видам, в соответствующих единицах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦измерения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ 2.¦Оборот оптовой и розничной торговли (тыс. рублей)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ 3.¦Объем платных услуг населению (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ 4.¦Средняя численность работников (человек) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ 5.¦Среднемесячная заработная плата (рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦ 6.¦Затраты на реализацию экологических программ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---+ ¦...¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------------------------------+---+---+---+---+---- 4.3. Показатели экономической эффективности деятельности на планируемый период ________ годы (тыс. рублей) ----T-------------------------------------------T------------T------------¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ 20____ год ¦ 20____ год ¦ ¦п/п¦ ¦(первый год,¦(второй год,¦ ¦ ¦ ¦следующий за¦следующий за¦ ¦ ¦ ¦ очередным) ¦ очередным) ¦ +---+-------------------------------------------+------------+------------+ ¦ 1.¦Выручка (нетто) от продажи товаров, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции, работ, услуг (за вычетом налога ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на добавленную стоимость, акцизов и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательных платежей) ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------+------------+------------+ ¦ 2.¦Чистая прибыль (убыток) ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------+------------+------------+ ¦ 3.¦Чистые активы ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------+------------+------------+ ¦ 4.¦Часть прибыли, подлежащая перечислению в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦краевой бюджет <*> ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------------------------+------------+------------- -------------------------------- <*> Указывается часть прибыли предприятия, подлежащая перечислению в краевой бюджет в данном году по итогам деятельности предприятия за предшествующий год. Примечания: 1. Дополнительные показатели экономической эффективности деятельности устанавливаются исполнительным органом власти края, осуществляющим функции по координации деятельности в отношении краевых государственных унитарных предприятий, закрепленных в их ведении (далее - уполномоченный орган), исходя из особенностей деятельности предприятия в целях контроля выполнения предприятием уставных целей деятельности, в том числе исполнения краевых государственных функций. Дополнительные показатели экономической эффективности деятельности, определяющие объемы производимой продукции (работ, услуг), в натуральном выражении устанавливаются уполномоченным органом по 3 - 5 основным видам продукции (работ, услуг) в зависимости от уставных целей деятельности. 2. Значения плановых показателей указываются поквартально нарастающим итогом. 3. Прогноз показателей экономической эффективности деятельности на два года, следующие за очередным, определяется исходя из ожидаемого эффекта реализации мероприятий плана (программы), а также прогнозов социально-экономического развития Хабаровского края. Раздел 5. Показатели экономической эффективности деятельности, отражающие финансовое состояние предприятия 5.1. Показатели на очередной год -----T------------------T---------------T---------------T-----------------------------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦Формула расчета¦ Пороговое ¦ Фактическое значение на конец ¦ ¦п/п ¦ показателя ¦ ¦ значение +--------T--------T--------T--------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ I ¦ II ¦ III ¦ IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦квартала¦квартала¦квартала¦квартала¦ +----+------------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ +----+------------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ I. ¦Показатели платежеспособности ¦ +----+------------------T---------------T---------------T--------T--------T--------T--------+ ¦ 1. ¦Коэффициент ¦оборотные ¦не менее 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытия текущих ¦активы / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦краткосрочные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотными ¦обязательства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦активами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 2. ¦Степень ¦текущие ¦не более трех ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦платежеспособности¦краткосрочные ¦месяцев ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по текущим ¦обязательства /¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам ¦среднемесячная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(средний расчетный¦выручка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦срок погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручкой) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+ ¦II. ¦Показатели финансовой устойчивости ¦ +----+------------------T---------------T---------------T--------T--------T--------T--------+ ¦ 3. ¦Размер чистого ¦материальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотного ¦запасы + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦незавершенное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(допустимый) ¦производство + ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. рублей) ¦авансы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поставщикам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 4. ¦Размер чистого ¦оборотные ¦не менее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотного ¦активы - ¦чистого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦краткосрочные ¦оборотного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фактический) ¦обязательства ¦капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(тыс. рублей) ¦ ¦допустимого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 5. ¦Коэффициент ¦собственный ¦не менее 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автономии ¦капитал / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заемный капитал¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 6. ¦Уровень ¦собственный ¦не менее 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственного ¦капитал / ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитала ¦валюта баланса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+ ¦III.¦Показатели рентабельности предприятия ¦ +----+------------------T---------------T---------------T--------T--------T--------T--------+ ¦ 7. ¦Рентабельность ¦чистая ¦устанавливается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции ¦прибыль / ¦уполномоченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(процентов) ¦затраты на ¦органом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производство x ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦100 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+------------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------+ ¦ 8. ¦Рентабельность ¦чистая ¦устанавливается¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продаж (процентов)¦прибыль / ¦уполномоченным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выручка от ¦органом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции x 100¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L----+------------------+---------------+---------------+--------+--------+--------+--------- 5.2. Показатели на планируемый период ___________ годы -----T------------------------------------------T------------T------------¬ ¦ N ¦ Наименование показателя ¦ 20____ год ¦ 20____ год ¦ ¦п/п ¦ ¦(первый год,¦(второй год,¦ ¦ ¦ ¦следующий за¦следующий за¦ ¦ ¦ ¦ очередным) ¦ очередным) ¦ +----+------------------------------------------+------------+------------+ ¦ I. ¦Показатели платежеспособности ¦ +----+------------------------------------------T------------T------------+ ¦ 1. ¦Коэффициент покрытия текущих обязательств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оборотными активами ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------+------------+------------+ ¦ 2. ¦Степень платежеспособности по текущим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обязательствам (средний расчетный срок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦погашения обязательств выручкой) ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------+------------+------------+ ¦II. ¦Показатели финансовой устойчивости ¦ +----+------------------------------------------T------------T------------+ ¦ 3. ¦Размер чистого оборотного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(допустимый) (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------+------------+------------+ ¦ 4. ¦Размер чистого оборотного капитала ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(фактический) (тыс. рублей) ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------+------------+------------+ ¦ 5. ¦Коэффициент автономии ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------+------------+------------+ ¦ 6. ¦Уровень собственного капитала ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------+------------+------------+ ¦III.¦Показатели рентабельности ¦ +----+------------------------------------------T------------T------------+ ¦ 7. ¦Рентабельность продукции ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------+------------+------------+ ¦ 8. ¦Рентабельность продаж ¦ ¦ ¦ +----+------------------------------------------+------------+------------+ ¦... ¦ ¦ ¦ ¦ L----+------------------------------------------+------------+------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|