Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Хабаровска от 30.10.2014 № 4846АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ХАБАРОВСКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ N 4846 30 октября 2014 г. г. Хабаровск О внесении изменений в постановление администрации города Хабаровска от 31.07.2014 N 3192 "Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска "Доступная среда" на 2014-2015 годы" В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением администрации города Хабаровска от 31.10.2011 N 3578 "Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Хабаровска", на основании Устава городского округа "Город Хабаровск" администрация города постановляет: 1. Внести в постановление администрации города Хабаровска от 31.07.2014 N 3192 "Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска "Доступная среда" на 2014-2015 годы" (далее - постановление) следующие изменения: 1.1. Наименование постановления изложить в следующей редакции: "Об утверждении муниципальной программы города Хабаровска "Доступная среда" на 2014-2020 годы". 1.2. Внести в приложение к постановлению следующие изменения: 1.2.1. Наименование изложить в следующей редакции: "Паспорт муниципальной программы города Хабаровска "Доступная среда" на 2014-2020 годы". 1.2.2. Позицию "Основные целевые индикаторы и показатели программы" изложить в следующей редакции: |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| |Основные целевые |- доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп| |индикаторы и |населения объектов и услуг социальной инфраструктуры к | |показатели программы |общему количеству обследуемых объектов (%); | | |- количество дооборудованных объектов социальной | | |инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, | | |в общем количестве приоритетных объектов в приоритетных | | |сферах жизнедеятельности инвалидов (количество объектов); | | |- количество объектов социальной инфраструктуры, на которые| | |сформированы паспорта доступности, среди общего количества | | |объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах | | |жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп | | |населения, находящихся в муниципальной собственности | | |(количество объектов); | | |- доля инвалидов и других маломобильных групп населения, | | |положительно оценивающих отношение населения к проблемам | | |инвалидов, к общей численности опрошенных (%); | | |- количество культурно-массовых, досуговых, физкультурных | | |мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в | | |общество (количество мероприятий, ед.); | | |- количество информационных кампаний, круглых столов, | | |семинаров, встреч по формированию толерантного отношения к | | |инвалидам (количество мероприятий, ед.); | | |- доля парка подвижного автомобильного состава | | |(муниципальный автомобильный и муниципальный | | |электрический), адаптированного для маломобильных групп | | |населения, в общем количестве подвижного состава | | |муниципального транспорта (%) | |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| 1.2.3. Позицию "Этапы и сроки реализации программы" изложить в следующей редакции: |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| |Этапы и сроки |2014-2020 годы | |реализации программы | | |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| 1.2.4. Позицию "Объемы финансового обеспечения программы" изложить в следующей редакции: |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| |Объемы финансового |Общий объем финансирования Программы на 2014-2020 годы | |обеспечения программы|составляет 559 137,3 тыс. руб., в том числе внебюджетные | | |средства - 364,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты - 335 | | |053,6 тыс. руб., из них по годам: | | |2014 год - 42 784,0 тыс. руб., в том числе внебюджетные | | |средства - 19,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты - 20 | | |091,6 тыс. руб.; | | |2015 год - 112 047,8 тыс. руб., в том числе внебюджетные | | |средства - 20,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты - 70 | | |875,0 тыс. руб.; | | |2016 год - 80 153,7 тыс. руб., в том числе внебюджетные | | |средства - 55,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты - 48 | | |509,9 тыс. руб.; | | |2017 год - 80 492,3 тыс. руб., в том числе внебюджетные | | |средства - 60,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты - 48 | | |658,7 тыс. руб.; | | |2018 год - 80 845,7 тыс. руб., в том числе внебюджетные | | |средства - 65,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты - 48 | | |808,9 тыс. руб.; | | |2019 год - 81 202,1 тыс. руб., в том числе внебюджетные | | |средства - 70,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты - 48 | | |960,6 тыс. руб.; | | |2020 год - 81 611,7 тыс. руб., в том числе внебюджетные | | |средства - 75,0 тыс. руб., межбюджетные трансферты - 49 | | |148,9 тыс. руб. | | | | |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| 1.2.5. Позицию "Ожидаемые результаты реализации программы" изложить в следующей редакции: |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| |Ожидаемые результаты |- увеличение количества обследованных объектов (зданий, | |реализации программы |сооружений) социальной, транспортной инфраструктуры, в | | |которых создана безбарьерная среда, с 54% в 2013 году до | | |72% в 2020 году; | | |- увеличение количества дооборудованных объектов социальной| | |инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, | | |в общем количестве приоритетных объектов в приоритетных | | |сферах жизнедеятельности инвалидов с 16 в 2013 году до 57 | | |объектов в 2020 году; | | |- увеличение количества объектов социальной инфраструктуры,| | |на которые сформированы паспорта доступности, среди общего | | |количества объектов социальной инфраструктуры в | | |приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других | | |маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной | | |собственности, с 4 объектов в 2013 году до 238 в 2020 году;| | |- увеличение доли инвалидов и других маломобильных групп | | |населения, положительно оценивающих отношение населения к | | |проблемам инвалидов, к общей численности опрошенных с 66,3%| | |в 2013 году до 71,5% в 2020 году; | | |- увеличение количества культурно-массовых, досуговых, | | |физкультурных мероприятий, направленных на интеграцию | | |инвалидов в общество, с 9 мероприятий в 2013 году до 12 в | | |2020 году; | | |- увеличение количества информационных кампаний, круглых | | |столов, семинаров, встреч по формированию толерантного | | |отношения к инвалидам с 33 в 2013 году до 36 в 2020 году; | | |- увеличение парка подвижного автомобильного состава | | |(муниципальный автомобильный и муниципальный | | |электрический), адаптированного для маломобильных групп | | |населения, в общем количестве подвижного состава | | |муниципального транспорта с 8,5% в 2013 году до 11,8% в | | |2020 году | |—————————————————————|———————————————————————————————————————————————————————————| 1.2.6. Раздел 3 "Прогноз конечных результатов Программы" изложить в следующей редакции: "Результат реализации Программы, ее эффективность представляются следующими значениями в 2020 году: - увеличение количества обследованных объектов (зданий, сооружений) социальной, транспортной инфраструктуры, в которых создана безбарьерная среда, с 54% в 2013 году до 72% в 2020 году; - увеличение количества дооборудованных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов с 16 объектов в 2013 году до 57 объектов в 2020 году; - увеличение количества объектов социальной инфраструктуры, на которые сформированы паспорта доступности, среди общего количества объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, находящихся в муниципальной собственности, с 4 паспортов доступности в 2013 году до 238 в 2020 году; - увеличение доли инвалидов и других маломобильных групп населения, положительно оценивающих отношение населения к проблемам инвалидов, к общей численности опрошенных с 66,3% в 2013 году до 71,5% в 2020 году; - увеличение количества культурно-массовых, досуговых, физкультурных мероприятий, направленных на интеграцию инвалидов в общество, с 9 мероприятий в 2013 году до 12 в 2020 году; - увеличение количества информационных кампаний, круглых столов, семинаров, встреч по формированию толерантного отношения к инвалидам с 33 в 2013 году до 36 в 2020 году; - увеличение парка подвижного автомобильного состава (муниципальный автомобильный и муниципальный электрический), адаптированного для маломобильных групп населения, в общем количестве подвижного состава муниципального транспорта с 8,5% в 2013 году до 11,8% в 2020 году.". 1.2.7. Раздел 5 "Перечень показателей (индикаторов) Программы" дополнить абзацем следующего содержания: "- количество дооборудованных объектов социальной инфраструктуры, находящихся в муниципальной собственности, в общем количестве приоритетных объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов (количество объектов).". 1.2.7.1. Таблицу "Показатели для оценки результативности реализации программных мероприятий" изложить в следующей редакции: ------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование показателя |Вес| Параметры | |п/п| | | оценки | |---+------------------------------------------------------+---+-------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | |---+------------------------------------------------------+---+-------------| |1. |Доля доступных для инвалидов и других маломобильных|0,1|не ниже 72% | | |групп населения объектов социальной инфраструктуры к| | | | |общему количеству обследованных объектов | | | |---+------------------------------------------------------+---+-------------| |2. |Количество дооборудованных объектов социальной|0,2|не менее 57| | |инфраструктуры, находящихся в муниципальной| |объектов | | |собственности, в общем количестве приоритетных| | | | |объектов в приоритетных сферах жизнедеятельности| | | | |инвалидов | | | |---+------------------------------------------------------+---+-------------| |3. |Количество объектов социальной инфраструктуры, на|0,2|не менее 238| | |которые сформированы паспорта доступности, среди| |паспортов | | |общего количества объектов социальной инфраструктуры| |доступности | | |в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и| | | | |других маломобильных групп населения, находящихся в| | | | |муниципальной собственности | | | |---+------------------------------------------------------+---+-------------| |4. |Доля инвалидов и других маломобильных групп|0,1|не ниже 71,5%| | |населения, положительно оценивающих отношение| | | | |населения к проблемам инвалидов, к общей численности| | | | |опрошенных | | | |---+------------------------------------------------------+---+-------------| |5. |Количество культурно-массовых, досуговых,|0,1|не менее 12| | |физкультурных мероприятий, направленных на| |мероприятий | | |интеграцию инвалидов в общество | | | |---+------------------------------------------------------+---+-------------| |6. |Количество информационных кампаний, круглых столов,|0,1|не менее 36| | |семинаров, встреч по формированию толерантного| |мероприятий | | |отношения к инвалидам | | | |---+------------------------------------------------------+---+-------------| |7. |Доля парка подвижного автомобильного состава|0,2|не ниже 11,8%| | |(муниципальный автомобильный и муниципальный| | | | |электрический), адаптированного для маломобильных| | | | |групп населения, в общем количестве подвижного состава| | | | |муниципального транспорта | | | |---+------------------------------------------------------+---+-------------| | |Итого: |1 | | ------------------------------------------------------------------------------ 1.2.8. Приложение N 1 "Показатели (индикаторы) муниципальной программы "Доступная среда" изложить в редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению. 1.2.9. Приложение N 2 "Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Доступная среда" изложить в редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению. 1.2.10. Приложение N 3 "План мероприятий муниципальной программы "Доступная среда" изложить в редакции согласно приложению N 3 к настоящему постановлению. 2. Пресс-службе администрации города (Ерохин В. А.) опубликовать настоящее постановление в газете "Хабаровские вести". 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя мэра города по социальным вопросам Шевченко С. И. Мэр города А. Н. Соколов Приложение N 1 к постановлению администрации города Хабаровска от 30 октября 2014 г. N 4846 ПОКАЗАТЕЛИ (ИНДИКАТОРЫ) МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N | Наименование | Единица | Источник | Значение показателя (индикатора) по годам | |п/п| показателя | измерения | информации |---------------------------------------------------------| | | (индикатора) | | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |2017| 2018 | 2019 |2020| | | муниципальной | | |(базов-| | | | | | | | | | программы | | | ый) | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+-------+----| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---+----------------------+-------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+-------+----| |1 |Доля доступных для | % |- комитеты по | 54 | 60 | 66 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | | |инвалидов и других | |управлению | | | | | | | | | | |маломобильных групп | |округами; | | | | | | | | | | |населения объектов | |- управление | | | | | | | | | | |инфраструктуры к | |торговли, питания и| | | | | | | | | | |общему количеству | |бытового | | | | | | | | | | |обследуемых объектов | |обслуживания | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+-------+----| |2 |Количество |количество |- управление | 16 | 21 | 41 | 44 | 47 | 50 | 53 | 57 | | |дооборудованных |объектов, ед.|социальной работы | | | | | | | | | | |объектов социальной | |с населением; | | | | | | | | | | |инфраструктуры, | |- управление | | | | | | | | | | |находящихся в | |образования; | | | | | | | | | | |муниципальной | |- управление | | | | | | | | | | |собственности, в общем| |культуры; | | | | | | | | | | |количестве | |- управление | | | | | | | | | | |приоритетных объектов | |физической | | | | | | | | | | |в приоритетных сферах | |культуры и спорта; | | | | | | | | | | |жизнедеятельности | |- управление по | | | | | | | | | | |инвалидов | |делам молодежи и | | | | | | | | | | | | |социальным | | | | | | | | | | | | |вопросам | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+-------+----| |3 |Количество объектов |кол-во |- управление | 4 | 75 | 150 | 170 |190 | 200 | 210 |238 | | |социальной |объектов, шт.|социальной работы | | | | | | | | | | |инфраструктуры, на | |с населением; | | | | | | | | | | |которые сформированы | |- управление | | | | | | | | | | |паспорта доступности, | |образования; | | | | | | | | | | |среди общего | |- управление | | | | | | | | | | |количества объектов | |культуры; | | | | | | | | | | |социальной | |- управление | | | | | | | | | | |инфраструктуры в | |физической | | | | | | | | | | |приоритетных сферах | |культуры и спорта; | | | | | | | | | | |жизнедеятельности | |- управление по | | | | | | | | | | |инвалидов и других | |делам молодежи и | | | | | | | | | | |маломобильных групп | |социальным | | | | | | | | | | |населения, находящихся| |вопросам | | | | | | | | | | |в муниципальной | | | | | | | | | | | | |собственности | | | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+-------+----| |4 |Доля инвалидов и | % |- управление | 66,3 | - | - | - |70,0| - | - |71,5| | |других маломобильных | |социальной работы | | опрос | опрос | опрос | | опрос | опрос | | | |групп населения, | |с населением | | не | не | не | | не | не | | | |положительно | | | |провод-|провод-|провод-| |провод-|провод-| | | |оценивающих | | | | ится | ится | ится | | ится | ится | | | |отношение населения к | | | | | | | | | | | | |проблемам инвалидов, к| | | | | | | | | | | | |общей численности | | | | | | | | | | | | |опрошенных | | | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+-------+----| |5 |Количество культурно- |ед. |- комитеты по | 9 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 12 | | |массовых, досуговых, | |управлению | | | | | | | | | | |физкультурных | |округами; | | | | | | | | | | |мероприятий, | |- управление по | | | | | | | | | | |направленных на | |физической | | | | | | | | | | |интеграцию инвалидов | |культуре и спорту; | | | | | | | | | | |в общество | |- управление | | | | | | | | | | | | |образования; | | | | | | | | | | | | |- управление | | | | | | | | | | | | |социальной работы | | | | | | | | | | | | |с населением | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+-------+----| |6 |Количество |ед. |- пресс-служба; | 33 | 34 | 35 | 35 | 35 | 35 | 36 | 36 | | |информационных | |- комитеты по | | | | | | | | | | |кампаний, круглых | |управлению | | | | | | | | | | |столов, семинаров, | |округами; | | | | | | | | | | |встреч по | |- управление по | | | | | | | | | | |формированию | |физической | | | | | | | | | | |толерантного | |культуре и спорту; | | | | | | | | | | |отношения к инвалидам | |- управление | | | | | | | | | | | | |образования; | | | | | | | | | | | | |- управление | | | | | | | | | | | | |социальной работы | | | | | | | | | | | | |с населением; | | | | | | | | | | | | |- управление | | | | | | | | | | | | |торговли, питания и| | | | | | | | | | | | |бытового | | | | | | | | | | | | |обслуживания | | | | | | | | | |---+----------------------+-------------+-------------------+-------+-------+-------+-------+----+-------+-------+----| |7 |Доля парка подвижного | % |- управление | 8,5 | 9,5 | 9,9 | 10,3 |10,7| 11,1 | 11,5 |11,8| | |автомобильного состава| |транспорта | | | | | | | | | | |(муниципальный | | | | | | | | | | | | |автомобильный и | | | | | | | | | | | | |муниципальный | | | | | | | | | | | | |электрический), | | | | | | | | | | | | |адаптированного для | | | | | | | | | | | | |маломобильных групп | | | | | | | | | | | | |населения, в общем | | | | | | | | | | | | |количестве подвижного | | | | | | | | | | | | |состава | | | | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | | | | |транспорта | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 2 к постановлению администрации города Хабаровска от 30 октября 2014 г. N 4846 РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДА ХАБАРОВСКА "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" НА 2014-2020 ГГ." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Ответственный | Источники |Код бюджетной классификации| Расходы (тыс. руб.), годы | |п/п| исполнитель, |финансирования|---------------------------+----------------------------------------------------------------------------------| | | соисполнители | |ГРБС |РзПр | ЦСР | ВР |2013 год|2014 год|2015 год |2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год|Всего за | | | | | | | | |(базовый| | | | | | | |2014-2020| | | | | | | | |уровень)| | | | | | | | годы | |---+---------------------+--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |---+---------------------+--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | 1 | ВСЕГО по программе |всего: | x | x | x | x |22 363,4|42 784,0|112 047,8|80 153,7|80 492,3|80 845,7|81 202,1|81 611,7|559 137,3| | | |--------------| | | | |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |бюджет города | | | | |15 948,5|22 673,4|41 152,8 |31 588,8|31 773,6|31 971,8|32 171,5|32 387,8|223 719,7| | | |--------------| | | | |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |межбюджетные | | | | |3 856,9 |20 091,6|70 875,0 |48 509,9|48 658,7|48 808,9|48 960,6|49 148,9|335 053,6| | | |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------| | | | |--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |внебюджетные | | | | |2 558,0 | 19,0 | 20,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 364,0 | | | |средства | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------+--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | 2 | Управление |всего: | 015 | x | x | x |2 175,0 |5 342,8 | 1 757,8 |1 757,8 |1 757,8 |1 757,8 |1 757,8 |1 757,8 |15 889,6 | | | социальной работы с |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | населением |бюджет города | |1002 | 2411595 | 612 | 450,0 |1 825,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 2 425,0 | | |администрации города | | |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | | | |1003 | 2411595 | 323 |1 657,8 |1 892,8 | 1 657,8 |1 657,8 |1 657,8 |1 657,8 |1 657,8 |1 657,8 |11 839,6 | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |межбюджетные | | x | x | x | 67,2 |1 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 625,0 | | | |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |внебюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |средства | | | | | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |соисполнители: | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3 | Пресс-служба |всего: | 010 | x | x | x | 316,0 | 348,0 | 380,0 | 446,0 | 487,0 | 540,0 | 593,0 | 646,0 | 3 440,0 | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |бюджет города | |0113 | 2411595 | 244 | 308,0 | 339,0 | 370,0 | 396,0 | 432,0 | 480,0 | 528,0 | 576,0 | 3 121,0 | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |межбюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |внебюджетные | | x | x | x | 8,0 | 9,0 | 10,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 319,0 | | | |средства | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------+--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | 4 | Департамент |всего: | 011 | x | x | x | 123,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | | | муниципальной |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | собственности |бюджет города | |0113 | 2411595 | 244 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | | |администрации города |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | Хабаровска |межбюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |внебюджетные | | x | x | x | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |средства | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------+--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | 5 | Управление дорог и |всего: | 014 | x | x | x |16 418,0|27 000,0|45 000,0 |45 000,0|45 000,0|45 000,0|45 000,0|45 000,0|297 000,0| | | внешнего |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | благоустройства |бюджет города | |0409 | 2411595 | 244 |12 789,7|13 500,0|13 500,0 |13 500,0|13 500,0|13 500,0|13 500,0|13 500,0|94 500,0 | | |администрации города |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | Хабаровска |межбюджетные | | x | x | x |3 628,3 |13 500,0|31 500,0 |31 500,0|31 500,0|31 500,0|31 500,0|31 500,0|202 500,0| | | |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |внебюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |средства | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------+--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | 6 | Управление |всего: | 016 | x | x | x | 634,3 |1 000,0 |35 000,0 |1 666,6 |1 666,6 |1 666,6 |1 666,6 | 1666,6 |44 333,0 | | | образования |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | |администрации города |бюджет города | |0701 | 2411595 | 622 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8 000,0 | | | Хабаровска | | |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | | | |0702 | 2411595 | 622 | 500,0 | 500,0 | 2 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 5 500,0 | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |межбюджетные | | x | x | x | 134,3 | 500,0 |24 500,0 |1 166,6 |1 166,6 |1 166,6 |1 166,6 |1 166,6 |30 833,0 | | | |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |внебюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |средства | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------+--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | 7 | Управление культуры |всего: | 019 | x | x | x | 0,0 |8 733,2 | 0,0 |1 333,3 |1 333,3 |1 333,3 |1 333,3 |1 333,3 |15 399,7 | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |бюджет города | |0801 | 2411595 | 612 | 0,0 |4 116,6 | 0,0 | 200,0 | 200,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 5 716,6 | | | | | |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | | | |0801 | 2411595 | 622 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | | | | | |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | | | |0702 | 2411595 | 612 | 0,0 | 250,0 | 0,0 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 450,0 | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |межбюджетные | | x | x | x | 0,0 |4 366,6 | 0,0 | 933,3 | 933,3 | 933,3 | 933,3 | 933,3 | 9 033,1 | | | |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |внебюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |средства | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------+--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | 8 | Комитет по |всего | 030 | x | x | x | 23,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 | | | управлению |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | Железнодорожным |бюджет города | |1102 | 2411595 | 244 | 23,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 210,0 | | | округом города |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | Хабаровска |межбюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |внебюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |средства | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------+--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | 9 | Комитет по |всего: | 031 | x | x | x | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 385,0 | | | управлению Северным |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | округом |бюджет города | |0801 | 2411595 | 244 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 245,0 | | |администрации города | | |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | Хабаровска | | |1102 | 2411595 | 244 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |межбюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |внебюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |средства | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------+--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| |10 | Комитет по |всего: | 032 | x | x | x | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 264,0 | | | управлению |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | Центральным округом |бюджет города | |0801 | 2411595 | 244 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 165,0 | | | города Хабаровска | | |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | | | |1102 | 2411595 | 244 | 12,0 | 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 99,0 | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |межбюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |внебюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |средства | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------+--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| |11 | Комитет по |всего: | 033 | x | x | x | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 145,0 | | | управлению Южным |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | округом города |бюджет города | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | | | Хабаровска |--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |межбюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |внебюджетные | | x | x | x | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 45,0 | | | |средства | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------+--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| |12 |Управление транспорта|всего: | 035 | x | x | x | 0,0 | 0,0 |29 750,0 |29 750,0|30 047,6|30 348,0|30 651,4|30 958,0|181 505,0| | |администрации города |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | Хабаровска |бюджет города | |0408 | 2411595 | 244 | 0,0 | 0,0 |14 875,0 |14 875,0|15 023,8|15 174,0|15 325,7|15 479,0|90 752,5 | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |межбюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 |14 875,0 |14 875,0|15 023,8|15 174,0|15 325,7|15 479,0|90 752,5 | | | |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |внебюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |средства | | | | | | | | | | | | | | |---+---------------------+--------------+-----+-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| |13 | Управление по делам |всего: | 042 | x | x | x | 127,1 | 200,0 | 0,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 50,0 | 100,0 | 500,0 | | | молодежи и |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | социальным вопросам |бюджет города | |0707 | 2411595 | 244 | 100,0 | 100,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 190,0 | | | (МКУ "Городской |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | центр организации |межбюджетные | | x | x | x | 27,1 | 100,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | 310,0 | | | досуга детей и |трансферты | | | | | | | | | | | | | | | | молодежи") |--------------| |-----+---------+-----+--------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+---------| | | |внебюджетные | | x | x | x | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | |средства | | | | | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к постановлению администрации города Хабаровска от 30 октября 2014 г. N 4846 ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ДОСТУПНАЯ СРЕДА" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N п/п| Наименование | Категория граждан | Ответственный | Источник | Объем финансирования программы (тыс. руб.), годы | Всего по | Ожидаемый эффект | | | мероприятия | | исполнитель, | |---------------------------------------------------------------|мероприяти-| | | | | | соисполнители | |2014 год|2015 год |2016 год|2017 год|2018 год|2019 год|2020 год| ям | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Раздел 1. Обеспечение беспрепятственного доступа к объектам социальной инфраструктуры | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1 |Обеспечение бесплатного | граждане с |управление социальной|бюджет города|1 347,8 | 1 347,8 |1 347,8 |1 347,8 |1 347,8 |1 347,8 |1 347,8 | 9 434,6 | интеграция | | |проезда инвалидов к месту | ограниченными | работы с населением | | | | | | | | | | инвалидов в | | |прохождения лечения в | возможностями | | | | | | | | | | | общество | | |КГБУ "Хабаровский центр |здоровья, которые по| | | | | | | | | | | посредством | | |социальной реабилитации | состоянию здоровья | | | | | | | | | | | получения | | |инвалидов" | не могут | | | | | | | | | | | медицинских услуг, | | | | воспользоваться | | | | | | | | | | | улучшение | | | |услугами городского | | | | | | | | | | |показателей здоровья| | | | общественного | | | | | | | | | | | | | | | транспорта | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 1.2 |Создание условий для | граждане с |управление социальной|межбюджетные |1 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 625,0 | обеспечение | | |безбарьерного доступа в | ограниченными | работы с населением | трансферты | | | | | | | | | беспрепятственного | | |учреждениях отрасли | возможностями | | | | | | | | | | | доступа | | |"Социальная работа с | здоровья и другие | | | | | | | | | | | маломобильных | | |населением": | маломобильные | | | | | | | | | | | групп населения к | | |- дооборудование МБУ | группы населения | | | | | | | | | | |объектам социальной | | |"Центр социальной работы | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | |с населением | | | | | | | | | | | | | | |Железнодорожного | | | | | | | | | | | | | | |района" средствами | | | | | | | | | | | | | | |доступа для инвалидов и | | | | | | | | | | | | | | |маломобильных групп | | | | | | | | | | | | | | |населения (оборудование | | |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | | |санитарно-гигиенического | | |бюджет города|1 625,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 625,0 | | | |помещения, системы | | | | | | | | | | | | | | |информационной | | | | | | | | | | | | | | |поддержки, входных, | | | | | | | | | | | | | | |межкомнатных проемов, | | | | | | | | | | | | | | |оборудование пандуса и | | | | | | | | | | | | | | |поручней, | | | | | | | | | | | | | | |коммуникационных путей | | | | | | | | | | | | | | |тактильными | | | | | | | | | | | | | | |предупреждающими | | | | | | | | | | | | | | |указателями) | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 1.3 |Установка пандусов в | граждане с | управление по делам |межбюджетные | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | расширение | | |подростково-молодежном | ограниченными | молодежи и | трансферты | | | | | | | | | возможности для | | |клубе "Юбилейный" | возможностями | социальным вопросам | | | | | | | | | | посещения клубов | | | | здоровья и другие | (МКУ "Городской |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| инвалидами и | | | | маломобильные | центр организации |бюджет города| 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | другими | | | | группы населения | досуга детей и | | | | | | | | | | маломобильными | | | | | молодежи") | | | | | | | | | | группами населения | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 1.4 |Дооборудование | граждане с | управление по делам |межбюджетные | 0,0 | 0,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | 70,0 | 210,0 | расширение | | |подростково-молодежных | ограниченными | молодежи и | трансферты | | | | | | | | | возможности для | | |клубов | возможностями | социальным вопросам | | | | | | | | | | посещения клубов | | | | здоровья и другие | (МКУ "Городской |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| инвалидами и | | | | маломобильные | центр организации |бюджет города| 0,0 | 0,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 30,0 | 90,0 | другими | | | | группы населения | досуга детей и | | | | | | | | | | маломобильными | | | | | молодежи") | | | | | | | | | | группами населения | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 1.5 |Организация и проведение | граждане с | управление дорог и |межбюджетные |13 500,0|31 500,0 |31 500,0|31 500,0|31 500,0|31 500,0|31 500,0| 202 500,0 |создание условий для| | |ремонтных работ объектов | ограниченными | внешнего | трансферты | | | | | | | | | беспрепятственного | | |инженерной, | возможностями | благоустройства | | | | | | | | | | доступа | | |транспортной, социальной | здоровья и другие | | | | | | | | | | | маломобильных | | |инфраструктуры: | маломобильные | | | | | | | | | | | групп населения к | | |- обеспечение | группы населения | | | | | | | | | | | объектам | | |беспрепятственного | | | | | | | | | | | | транспортной, | | |передвижения для | | | | | | | | | | | | социальной | | |маломобильных групп | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | |населения на пешеходных | | | | | | | | | | | | | | |тротуарах; | | | | | | | | | | | | | | |- ремонт подходов к | | |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| | | |школам; | | |бюджет города|13 500,0|13 500,0 |13 500,0|13 500,0|13 500,0|13 500,0|13 500,0| 94 500,0 | | | |- ремонт остановок | | | | | | | | | | | | | | |общественного транспорта; | | | | | | | | | | | | | | |- оборудование | | | | | | | | | | | | | | |светофорных объектов; | | | | | | | | | | | | | | |- оснащение переходов | | | | | | | | | | | | | | |через трамвайные пути | | | | | | | | | | | | | | |дорожками, пригодными | | | | | | | | | | | | | | |для перемещения | | | | | | | | | | | | | | |маломобильных групп | | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 1.6 |Оборудование дошкольных | граждане с | управление |межбюджетные | 500,0 |24 500,0 |1 166,6 |1 166,6 |1 166,6 |1 166,6 |1 166,6 | 30 833,0 |создание условий для| | |образовательных | ограниченными | образования | трансферты | | | | | | | | | беспрепятственного | | |учреждений, учреждений | возможностями | | | | | | | | | | | доступа | | |дополнительного | здоровья и другие | | | | | | | | | | | маломобильных | | |образования детей, центров | маломобильные | | | | | | | | | | | групп населения к | | |по работе с детьми, | группы населения | |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------|объектам социальной | | |подростками и молодежью | | |бюджет города| 500,0 |10 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 13 500,0 | инфраструктуры | | |средствами доступа для | | | | | | | | | | | | | | |инвалидов и других | | | | | | | | | | | | | | |маломобильных групп | | | | | | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 1.7 |Рассмотрение и | граждане с | департамент | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |создание условий для| | |согласование проектной | ограниченными | архитектуры, | | | | | | | | | | беспрепятственного | | |документации: | возможностями | строительства и | | | | | | | | | | доступа | | |- при строительстве, | здоровья и другие | землепользования | | | | | | | | | | маломобильных | | |реконструкции | маломобильные | | | | | | | | | | | групп населения к | | |автомобильных дорог, | группы населения | | | | | | | | | | |объектам социальной | | |улиц, проездов и | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | |пешеходных связей | | | | | | | | | | | | | | |переходов; | | | | | | | | | | | | | | |- при благоустройстве | | | | | | | | | | | | | | |парков, бульваров, скверов,| | | | | | | | | | | | | | |набережных (мест общего | | | | | | | | | | | | | | |пользования); | | | | | | | | | | | | | | |- при переводе жилых | | | | | | | | | | | | | | |помещений в нежилые и | | | | | | | | | | | | | | |нежилых в жилые; | | | | | | | | | | | | | | |- при выдаче разрешения на | | | | | | | | | | | | | | |строительство | | | | | | | | | | | | | | |(реконструкцию) объектов | | | | | | | | | | | | | | |капитального | | | | | | | | | | | | | | |строительства; | | | | | | | | | | | | | | |- при оформлении | | | | | | | | | | | | | | |разрешения на ввод | | | | | | | | | | | | | | |объектов в эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 1.8 |Создание доступной среды | граждане с | управление жилищно- | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | обеспечение | | |при организации | ограниченными | коммунального | | | | | | | | | | беспрепятственного | | |благоустройства дворовых | возможностями | хозяйства и | | | | | | | | | | доступа | | |территорий (установка | здоровья и другие | эксплуатации | | | | | | | | | | маломобильных | | |пандусов, поручней по | маломобильные | жилищного фонда | | | | | | | | | | групп населения к | | |заявкам) | группы населения | (управляющие | | | | | | | | | | объектам жилого | | | | | компании, ТСЖ по | | | | | | | | | | фонда | | | | | согласованию) | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 1.9 |Проведение | граждане с |управление социальной|бюджет города| 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 100,0 | подготовка | | |социологического опроса | ограниченными | работы с населением | | | | | | | | | | информации об | | |по вопросу | возможностями | | | | | | | | | | |изменении состояния | | |удовлетворенности | здоровья и другие | | | | | | | | | | | доступной среды | | |состоянием доступной | маломобильные | | | | | | | | | | | | | |среды | группы населения | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |1.10 |Приобретение подвижного | граждане с |управление транспорта|межбюджетные | 0,0 |14 875,0 |14 875,0|15 023,8|15 174,0|15 325,7|15 479,0| 90 752,5 | обеспечение | | |состава (городской | ограниченными | | трансферты | | | | | | | | | беспрепятственного | | |автомобильный и | возможностями | | | | | | | | | | | доступа | | |городской электрический), | здоровья и другие | |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| маломобильных | | |адаптированный для | маломобильные | |бюджет города| 0,0 |14 875,0 |14 875,0|15 023,8|15 174,0|15 325,7|15 479,0| 90 752,5 | групп населения к | | |маломобильных групп | группы населения | | | | | | | | | | |объектам социальной | | |населения | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |1.11 |Создание условий для | граждане с | управление культуры |межбюджетные |4 366,6 | 0,0 | 933,3 | 933,3 | 933,3 | 933,3 | 933,3 | 9 033,1 | обеспечение | | |обеспечения безбарьерного | ограниченными | | трансферты | | | | | | | | | беспрепятственного | | |доступа в учреждения | возможностями | | | | | | | | | | | доступа | | |отрасли "Культура", в том | здоровья и другие | | | | | | | | | | | маломобильных | | |числе выполнение | маломобильные | |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| групп населения к | | |комплекса ремонтных | группы населения | |бюджет города|4 366,6 | 0,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 6 366,6 |объектам социальной | | |работ по созданию | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | |доступной среды | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |Итого по разделу 1: | |41 531,0|111 097,8|79 147,7|79 495,3|79 745,7|80 049,1|80 455,7| 551 522,3 | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |в том числе: |межбюджетные |20 091,6|70 875,0 |48 509,9|48 658,7|48 808,9|48 960,6|49 148,9| 335 053,6 | | | | трансферты | | | | | | | | | | | |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | |бюджет города|21 439,4|40 222,8 |30 637,8|30 836,6|30 936,8|31 088,5|31 306,8| 216 468,7 | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Раздел 2. Содействие в социальной интеграции и адаптации инвалидов в обществе | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 |Организация работы | члены Совета, |управление социальной|бюджет города| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | разработка | | |Совета по делам инвалидов | представители | работы с населением | | | | | | | | | | предложений по | | |при мэре города | коалиции детско- | | | | | | | | | | | формированию и | | | | молодежных | | | | | | | | | | | проведению | | | | инвалидных | | | | | | | | | | | политики | | | | организаций "Мы - | | | | | | | | | | | администрации | | | | вместе!" | | | | | | | | | | | города в отношении | | | | | | | | | | | | | | | инвалидов, | | | | | | | | | | | | | | | определение | | | | | | | | | | | | | | | способов, форм и | | | | | | | | | | | | | | |этапов ее реализации| |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 2.2 |Проведение заседания | граждане с | управление делами | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | привлечение | | |Совета политических | ограниченными | | | | | | | | | | | организационных и | | |партий и общественных | возможностями | | | | | | | | | | | материальных | | |организаций при мэре | здоровья и другие | | | | | | | | | | | ресурсов | | |города по вопросу | маломобильные | | | | | | | | | | | общественных | | |"Создание в городе | группы населения | | | | | | | | | | | организаций к | | |комфортной среды | | | | | | | | | | | | созданию доступной | | |жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | среды для людей с | | |инвалидов и других | | | | | | | | | | | | ограниченными | | |маломобильных граждан" | | | | | | | | | | | | возможностями | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 2.3 |Проведение заседания | граждане с | управление делами | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | сформировать в | | |Совета по взаимодействию | ограниченными | | | | | | | | | | | городе атмосферу | | |с религиозными | возможностями | | | | | | | | | | | толерантного | | |объединениями по вопросу | здоровья и другие | | | | | | | | | | |отношения к людям с | | |"Роль общественных и | маломобильные | | | | | | | | | | | ограниченными | | |религиозных организаций в | группы населения | | | | | | | | | | | возможностями | | |формировании | | | | | | | | | | | | | | |толерантного отношения к | | | | | | | | | | | | | | |людям с ограниченными | | | | | | | | | | | | | | |возможностями" | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 2.4 |Проведение семинара | педагоги | управление | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение | | |педагогов образовательных | образовательных | образования | | | | | | | | | | квалификации | | |учреждений по внедрению | учреждений | | | | | | | | | | |педагогов и качества| | |инновационных | | | | | | | | | | | | обучения | | |технологий и методов | | | | | | | | | | | | | | |обучения детей с | | | | | | | | | | | | | | |ограниченными | | | | | | | | | | | | | | |возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 2.5 |Организация |семьи с родителями- |управление социальной|бюджет города| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 | повышение | | |консультирования | инвалидами; семьи, | работы с населением | | | | | | | | | | доступности | | |(психологами, | воспитывающие | | | | | | | | | | | предоставляемых | | |социальными педагогами) | детей-инвалидов | | | | | | | | | | | муниципальных | | |в электронном виде | | | | | | | | | | | | услуг для людей с | | |посредством сети Интернет | | | | | | | | | | | | ограниченными | | | | | | | | | | | | | | | возможностями | | | | | | | | | | | | | | | здоровья | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 2.6 |Организация | - | управление | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | изменение у | | |консультирования для | | образования | | | | | | | | | | подрастающего | | |родителей в | | | | | | | | | | | | поколения | | |образовательных | | | | | | | | | | | |отношения к людям с | | |учреждениях "Час | | | | | | | | | | | | ограниченными | | |общения" | | | | | | | | | | | | возможностями | | | | | | | | | | | | | | | здоровья, | | | | | | | | | | | | | | | формирование | | | | | | | | | | | | | | | коммуникативных | | | | | | | | | | | | | | | навыков | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 2.7 |Создание клубов | родители, имеющие |управление социальной|бюджет города| 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 100,0 | расширение сети | | |психолого-педагогической | детей-инвалидов | работы с населением | | | | | | | | | | предоставляемых | | |поддержки семей, | | | | | | | | | | | | муниципальных | | |имеющих детей-инвалидов | | | | | | | | | | | | услуг семьям, | | | | | | | | | | | | | | | имеющим детей- | | | | | | | | | | | | | | | инвалидов | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 2.8 |Создание клубных | граждане с |управление социальной| - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | социальная | | |объединений по интересам | ограниченными | работы с населением | | | | | | | | | |интеграция граждан с| | |для людей с | возможностями | | | | | | | | | | | ограниченными | | |ограниченными | здоровья | | | | | | | | | | | возможностями | | |возможностями, | | | | | | | | | | | | здоровья, | | |вовлечение в работу | | | | | | | | | | | | расширение сети | | |творческих коллективов | | | | | | | | | | | | предоставляемых | | | | | | | | | | | | | | | услуг | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 2.9 |Проведение цикла | граждане с |управление социальной|бюджет города| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 | привлечение | | |мероприятий "Дарите | ограниченными | работы с населением | | | | | | | | | | внимания населения | | |людям доброту" в рамках | возможностями | | | | | | | | | | | города, | | |Международного дня | здоровья | | | | | | | | | | | руководителей | | |инвалидов | | | | | | | | | | | | организаций всех | | | | | | | | | | | | | | | форм собственности | | | | | | | | | | | | | | | к нуждам и | | | | | | | | | | | | | | | проблемам | | | | | | | | | | | | | | |инвалидов, оказание | | | | | | | | | | | | | | | им социальной | | | | | | | | | | | | | | | поддержки | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |2.10 |Проведение городского | дети-инвалиды |управление социальной|бюджет города| 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 700,0 | вовлечение детей- | | |фестиваля | | работы с населением | | | | | | | | | |инвалидов к занятию | | |художественного | | | | | | | | | | | | художественным | | |творчества (выставка) | | | | | | | | | | | | творчеством, | | |детей-инвалидов "Мы все | | | | | | | | | | | | привлечение | | |можем" | | | | | | | | | | | | внимания | | | | | | | | | | | | | | | общественности к | | | | | | | | | | | | | | | проблемам детей- | | | | | | | | | | | | | | | инвалидов, | | | | | | | | | | | | | | | социальная | | | | | | | | | | | | | | | интеграция детей с | | | | | | | | | | | | | | | ограниченными | | | | | | | | | | | | | | | возможностями | | | | | | | | | | | | | | | здоровья | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |2.11 |Проведение окружного | граждане с |комитет по управлению|бюджет города| 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 175,0 | вовлечение людей с | | |фестиваля самодеятельного | ограниченными | Северным округом | | | | | | | | | | ограниченными | | |художественного | возможностями | | | | | | | | | | | возможностями | | |творчества, выставки | здоровья | | | | | | | | | | | здоровья в занятия | | |изобразительного, | | | | | | | | | | | | творчеством | | |прикладного творчества | | | | | | | | | | | | | | |инвалидов | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |2.12 |Проведение концертных | граждане с |комитет по управлению|бюджет города| | | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 100,0 | социальная | | |программ для людей с | ограниченными | Южным округом |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| интеграция людей с | | |ограниченными | возможностями | |внебюджетные | 5,0 | 5,0 | | | | | | 10,0 | ограниченными | | |возможностями здоровья | здоровья | | средства | | | | | | | | | возможностями | | | | | | | | | | | | | | | здоровья | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |2.13 |Проведение мероприятий | семьи, имеющие |комитет по управлению|бюджет города| 20,0 | 20,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 25,0 | 165,0 | привлечение | | |для матерей, имеющих | детей-инвалидов | Центральным округом | | | | | | | | | | внимания | | |детей-инвалидов | | | | | | | | | | | | общественности к | | | | | | | | | | | | | | | проблемам матерей, | | | | | | | | | | | | | | | имеющих детей- | | | | | | | | | | | | | | | инвалидов | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |2.14 |Проведение городской | дети-инвалиды |управление социальной|бюджет города| 50,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 100,0 | 100,0 | 50,0 | 550,0 | вовлечение детей- | | |спартакиады "Вместе мы | | работы с населением | | | | | | | | | |инвалидов в занятия | | |сила" для детей с | | | | | | | | | | | | спортом | | |ограниченными | | | | | | | | | | | | | | |возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |2.15 |Проведение окружного | граждане с |комитет по управлению|бюджет города| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |привлечение людей с | | |физкультурно-спортивного | ограниченными | Северным округом | | | | | | | | | | ограниченными | | |фестиваля по видам спорта | возможностями | | | | | | | | | | | возможностями | | |среди инвалидов | здоровья | | | | | | | | | | |здоровья к занятиям | | | | | | | | | | | | | | | спортом | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |2.16 |Проведение спортивного | граждане с |комитет по управлению|бюджет города| 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 140,0 |привлечение людей с | | |фестиваля инвалидов | ограниченными | Железнодорожным | | | | | | | | | | ограниченными | | | | возможностями | округом | | | | | | | | | | возможностями | | | | здоровья | | | | | | | | | | |здоровья к занятиям | | | | | | | | | | | | | | | спортом | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |2.17 |Проведение спартакиады | граждане с |комитет по управлению|бюджет города| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 |привлечение людей с | | |инвалидов по шахматам | ограниченными | Железнодорожным | | | | | | | | | | ограниченными | | | | возможностями | округом | | | | | | | | | | возможностями | | | | здоровья |---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------|здоровья к занятиям | | | | |комитет по управлению|бюджет города| 12,0 | 12,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | 99,0 | спортом | | | | | Центральным округом | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |2.18 |Организация и проведение | граждане с |управление социальной|бюджет города| 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 285,0 | выявление основных | | |городского кинофестиваля | ограниченными | работы с населением | | | | | | | | | | проблем в данной | | |"Кино без барьеров" о | возможностями | | | | | | | | | | | сфере | | |жизни людей с | здоровья и другие | | | | | | | | | | | | | |ограниченными | маломобильные | | | | | | | | | | | | | |возможностями | группы населения | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |Итого по разделу 2: | | 857,0 | 522,0 | 545,0 | 495,0 | 545,0 | 545,0 | 495,0 | 4 004,0 | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |в том числе: |бюджет города| 852,0 | 517,0 | 545,0 | 495,0 | 545,0 | 545,0 | 495,0 | 3 994,0 | | | |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | |внебюджетные | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10,0 | | | | средства | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Раздел 3. Информационное сопровождение | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 |Создание ежемесячной | жители города | пресс-служба |бюджет города| 330,0 | 360,0 | 396,0 | 432,0 | 480,0 | 528,0 | 576,0 | 3 102,0 | формирование | | |тематической страницы в | Хабаровска | | | | | | | | | | | толерантного | | |периодических печатных | | | | | | | | | | | | отношения | | |изданиях на тему | | | | | | | | | | | | городского | | |формирования | | | | | | | | | | | | сообщества к людям | | |толерантного отношения | | | | | | | | | | | | с ограниченными | | |городского сообщества к | | | | | | | | | | | | возможностями | | |людям с ограниченными | | | | | | | | | | | | здоровья | | |возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 3.2 |Освещение в СМИ хода | жители города | пресс-служба | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | улучшение | | |реализации | Хабаровска | | | | | | | | | | | информированности | | |муниципальной программы | | | | | | | | | | | | жителей города о | | |"Доступная среда" | | | | | | | | | | | | выполнении | | | | | | | | | | | | | | | мероприятий | | | | | | | | | | | | | | | программы | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 3.3 |Предоставление | граждане с | пресс-служба |бюджет города| 9,0 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,0 | улучшение | | |бесплатной, льготной | ограниченными | | | | | | | | | | | информированности | | |подписки на газету | возможностями | | | | | | | | | | | людей с | | |"Хабаровские вести" для | здоровья | |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| ограниченными | | |общественных организаций | | |внебюджетные | 9,0 | 10,0 | 50,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 319,0 | возможностями | | |инвалидов (15 | | | средства | | | | | | | | | здоровья о | | |экземпляров) | | | | | | | | | | | |деятельности органов| | | | | | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | | | | | самоуправления | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 3.4 |Изготовление и | жители города | департамент |бюджет города| 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 66,0 | формирование | | |размещение социальной | Хабаровска | муниципальной | | | | | | | | | | толерантного | | |рекламы | | собственности | | | | | | | | | | отношения | | | | | | | | | | | | | | | городского | | | | | | | | | | | | | | | сообщества к людям | | | | | | | | | | | | | | | с ограниченными | | | | | | | | | | | | | | | возможностями | | | | | | | | | | | | | | | здоровья | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 3.5 |Издание информационных | граждане с |комитет по управлению|внебюджетные | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 35,0 | расширение | | |буклетов, флаеров для | ограниченными | Южным округом | средства | | | | | | | | | информационного | | |раздачи в ходе реализации | возможностями |---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------| пространства для | | |проектов для людей с | здоровья |комитет по управлению|бюджет города| 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 70,0 | людей с | | |ограниченными | | Северным округом | | | | | | | | | | ограниченными | | |возможностями здоровья | | | | | | | | | | | | возможностями | | | | | | | | | | | | | | | здоровья | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 3.6 |Актуализация версии | инвалиды по зрению | компьютерно- | - | | | | | | | | | повышение | | |официального портала | | информационное | | | | | | | | | | доступности | | |администрации города для | | управление | | | | | | | | | | предоставления | | |слабовидящих людей | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | | услуг для людей с | | | | | | | | | | | | | | | ограниченными | | | | | | | | | | | | | | | возможностям | | | | | | | | | | | | | | |здоровья, улучшение | | | | | | | | | | | | | | | информированности | | | | | | | | | | | | | | | людей с | | | | | | | | | | | | | | | ограниченными | | | | | | | | | | | | | | | возможностями | | | | | | | | | | | | | | | здоровья о | | | | | | | | | | | | | | |деятельности органов| | | | | | | | | | | | | | | местного | | | | | | | | | | | | | | | самоуправления | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 3.7 |Предоставление | маломобильные | управление жилищно- | - | | | | | | | | | повышение | | |муниципальных услуг по | группы населения | коммунального | | | | | | | | | | доступности | | |реализации жилищных | | хозяйства и | | | | | | | | | | предоставления | | |прав граждан в | | эксплуатации | | | | | | | | | | муниципальных | | |электронном виде | | жилищного фонда | | | | | | | | | | услуг для | | |посредством сети Интернет | | | | | | | | | | | | маломобильных | | | | | | | | | | | | | | | групп населения, | | | | | | | | | | | | | | | улучшение | | | | | | | | | | | | | | | информированности | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |Итого по разделу 3: | | 396,0 | 428,0 | 461,0 | 502,0 | 555,0 | 608,0 | 661,0 | 3 611,0 | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |в том числе: |бюджет города| 382,0 | 413,0 | 406,0 | 442,0 | 490,0 | 538,0 | 586,0 | 3 257,0 | | | |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | |внебюджетные | 14,0 | 15,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 354,0 | | | | средства | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Раздел 4. Оценка состояния доступности объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 |Проведение анализа | граждане с | комитеты по | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оценка состояния | | |состояния объектов | ограниченными | управлению округами | | | | | | | | | | доступности для | | |социальной | возможностями | | | | | | | | | | | инвалидов и других | | |инфраструктуры, не | здоровья | | | | | | | | | | | маломобильных | | |относящейся к | | | | | | | | | | | | граждан к объектам | | |муниципальной и | | | | | | | | | | | | социальной | | |государственной | | | | | | | | | | | | инфраструктуры | | |собственности, на предмет | | | | | | | | | | | | | | |оборудования средствами | | | | | | | | | | | | | | |доступа для инвалидов и | | | | | | | | | | | | | | |других маломобильных | | | | | | | | | | | | | | |граждан | | | | | | | | | | | | | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 4.2 |Проведение паспортизации | граждане с |управление социальной| - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | размещение в | | |приоритетных объектов | ограниченными |работы с населением, | | | | | | | | | | открытых | | |социальной | возможностями | управление | | | | | | | | | | источниках | | |инфраструктуры, | здоровья | образования, | | | | | | | | | | информации и для | | |находящихся в | |управление культуры, | | | | | | | | | | ознакомления | | |муниципальной | |управление физической| | | | | | | | | | заинтересованных | | |собственности | | культуры и спорта, | | | | | | | | | | граждан и | | | | | управление по делам | | | | | | | | | |организаций, а также| | | | | молодежи и | | | | | | | | | | дальнейшее | | | | | социальным вопросам | | | | | | | | | | дооборудование | | | | | | | | | | | | | | |объектов социальной | | | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры к | | | | | | | | | | | | | | | нуждам инвалидов и | | | | | | | | | | | | | | | маломобильных | | | | | | | | | | | | | | | групп населения | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 4.3 |Координация работы по | граждане с | комитеты по | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | повышение | | |созданию доступной среды | ограниченными | управлению округами | | | | | | | | | | доступности для | | |к предприятиям, | возможностями | | | | | | | | | | | инвалидов и других | | |учреждениям, | здоровья | | | | | | | | | | | маломобильных | | |организациям, не | | | | | | | | | | | | граждан к | | |относящимся к | | | | | | | | | | | | предприятиям, | | |муниципальной или | | | | | | | | | | | | учреждениям, | | |государственной | | | | | | | | | | | | организациям, не | | |собственности, | | | | | | | | | | | | относящимся к | | |организация | | | | | | | | | | | | муниципальной или | | |информационных встреч, | | | | | | | | | | | | государственной | | |собеседований с | | | | | | | | | | | | собственности, | | |руководителями | | | | | | | | | | | | формирование | | |предприятий, учреждений | | | | | | | | | | | | толерантного | | |на предмет создания | | | | | | | | | | | | отношения | | |условий доступа | | | | | | | | | | | | городского | | |инвалидам и другим | | | | | | | | | | | | сообщества к людям | | |маломобильным к | | | | | | | | | | | | с ограниченными | | |объектам социальной | | | | | | | | | | | | возможностями | | |инфраструктуры | | | | | | | | | | | | здоровья | |-----+---------------------------+--------------------+---------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | 4.4 |Разработка перечня | граждане с |управление торговли, | - | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | оценка состояния | | |объектов потребительского | ограниченными | питания и бытового | | | | | | | | | | доступности для | | |рынка, оборудованных для | возможностями | обслуживания | | | | | | | | | | инвалидов и других | | |обслуживания инвалидов и | здоровья | | | | | | | | | | | маломобильных | | |других маломобильных | | | | | | | | | | | | граждан к объектам | | |граждан, размещение его | | | | | | | | | | | | потребительского | | |на официальном портале | | | | | | | | | | | | рынка | | |администрации города | | | | | | | | | | | | | | |Хабаровска | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |Итого по разделу 4: | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |Всего по программе: | |42 784,0|112 047,8|80 153,7|80 492,3|80 845,7|81 202,1|81 611,7| 559 137,3 | | |----------------------------------------------------------------------------+-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| |в том числе: |межбюджетные |20 091,6|70 875,0 |48 509,9|48 658,7|48 808,9|48 960,6|49 148,9| 335 053,6 | | | | трансферты | | | | | | | | | | | |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | |бюджет города|22 673,4|41 152,8 |31 588,8|31 773,6|31 971,8|32 171,5|32 387,8| 223 719,7 | | | |-------------+--------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+-----------+--------------------| | |внебюджетные | 19,0 | 20,0 | 55,0 | 60,0 | 65,0 | 70,0 | 75,0 | 364,0 | | | | средства | | | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|