Расширенный поиск

Постановление Правительства Хабаровского края от 28.07.2015 № 215-пр

 

 

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАБАРОВСКОГО КРАЯ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

N 215-пр

 

 28 июля 2015 г.     г. Хабаровск

 

О внесении изменений в государственную программу

Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения

Хабаровского края", утвержденную постановлением

Правительства Хабаровского края от 16 мая 2012 г. N 152-пр

 

В целях реализации Федерального закона от 01 декабря 2014 г. N 385-ФЗ "О бюджете Пенсионного фонда Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов", Постановления Правительства Российской Федерации от 10 июня 2011 г. N 456 "О порядке финансового обеспечения социальных программ субъектов Российской Федерации, связанных с укреплением материально-технической базы учреждений социального обслуживания населения, оказанием адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями страховых пенсий по старости и по инвалидности, и обучением компьютерной грамотности неработающих пенсионеров" Правительство края постановляет:

Внести в государственную программу Хабаровского края "Развитие социальной защиты населения Хабаровского края", утвержденную постановлением Правительства Хабаровского края от 16.05.2012 № 152-пр, следующие изменения:

1) позицию "Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей государственной программы

-

общий объем финансирования мероприятий государственной программы - 91 382,34 млн. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета - 91 376,07 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 11 678,31 млн. рублей,

2014 год - 12 868,93 млн. рублей,

2015 год - 12 888,65 млн. рублей,

2016 год - 12 358,63 млн. рублей,

2017 год - 12 904,68 млн. рублей,

2018 - 2020 годы - 28 676,87 млн. рублей;

за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 6,27 млн. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 3,88 млн. рублей,

2015 год - 2,39 млн. рублей";


 

2) абзац тридцать шестой раздела 6 изложить в следующей редакции:

"В целях повышения эффективности процесса предоставления гражданам социальных услуг планируются мероприятия по обеспечению поддержки и развития деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, участвующих в предоставлении социальных услуг.";

3) абзац десятый раздела 7 изложить в следующей редакции:

"- от 25 ноября 2009 г. N 286 "О ежемесячной денежной выплате на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан, работающим и проживающим в сельской местности и рабочих поселках (поселках городского типа)";";

4) раздел 8 изложить в следующей редакции:

"8. Ресурсное обеспечение реализации государственной программы

 

Прогнозный общий объем финансирования реализации государственной программы составляет 91 382,34 млн. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета - 91 376,07 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 11 678,31 млн. рублей,

из них:

министерство социальной защиты населения края - 10 979,99 млн. рублей,

министерство строительства края - 31,00 млн. рублей,

министерство спорта и молодежной политики края - 2,24 млн. рублей,

министерство образования и науки края - 567,13 млн. рублей,

министерство культуры края - 0,08 млн. рублей,

министерство здравоохранения края - 97,87 млн. рублей;

2014 год - 12 868,93 млн. рублей,

из них:

министерство социальной защиты населения края - 12 183,29 млн. рублей,

министерство строительства края - 68,28 млн. рублей,

министерство спорта и молодежной политики края - 0,15 млн. рублей,

министерство образования и науки края - 616,54 млн. рублей,

министерство культуры края - 0,67 млн. рублей;

2015 год - 12 888,65 млн. рублей,

из них:

министерство социальной защиты населения края - 12 216,90 млн. рублей,

министерство строительства края - 37,45 млн. рублей,

министерство спорта и молодежной политики края - 0,14 млн. рублей,

министерство образования и науки края - 633,51 млн. рублей,

министерство культуры края - 0,65 млн. рублей;

2016 год - 12 358,63 млн. рублей,

из них:

министерство социальной защиты населения края - 11 856,07 млн. рублей,

министерство спорта и молодежной политики края - 0,14 млн. рублей,

министерство образования и науки края - 501,78 млн. рублей,

министерство культуры края - 0,64 млн. рублей;

2017 год - 12 904,68 млн. рублей,

из них:

министерство социальной защиты населения края - 12 394,65 млн. рублей,

министерство спорта и молодежной политики края - 0,14 млн. рублей,

министерство образования и науки края - 509,89 млн. рублей;

2018 - 2020 годы - 28 676,87 млн. рублей,

из них:

министерство социальной защиты населения края - 26 871,23 млн. рублей,

министерство спорта и молодежной политики края - 0,49 млн. рублей,

министерство образования и науки края - 1 805,15 млн. рублей;

за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 6,27 млн. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 3,88 млн. рублей,

2015 год - 2,39 млн. рублей.

Информация о ресурсном обеспечении реализации государственной программы за счет средств краевого бюджета с указанием ответственного исполнителя и соисполнителей государственной программы, а также по годам реализации приведена в приложении N 4 к настоящей государственной программе.

Информация о прогнозной (справочной) оценке расходов краевого бюджета на реализацию государственной программы приведена в приложении N 5 к настоящей государственной программе.

Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на показатели (индикаторы), сроки и непосредственные результаты реализации подпрограмм и основных мероприятий государственной программы приведены в приложениях N 6, 7 к настоящей государственной программе.

Прогноз сводных показателей государственных заданий на оказание государственных услуг подведомственными учреждениями по этапам реализации государственной программы приведен в приложении N 8 к настоящей государственной программе.

Справочная (прогнозная) информация об объемах финансирования инвестиционных проектов, планируемых к реализации в рамках государственной программы, приведена в приложении N 9 к настоящей государственной программе.";

5) в подпрограмме "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы N 1" паспорта изложить в следующей редакции:


 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 1 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы N 1

-

общий объем средств финансирования мероприятий Подпрограммы N 1 - 47 214,93 млн. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета - 47 214,35 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 6 732,82 млн. рублей,

2014 год - 6 731,35 млн. рублей,

2015 год - 6 597,44 млн. рублей,

2016 год - 6 235,36 млн. рублей,

2017 год - 6 498,17 млн. рублей,

2018 - 2020 годы - 14 419,21 млн. рублей;

за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 0,58 млн. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 0,58 млн. рублей";

 

б) абзац семьдесят восьмой раздела 1 изложить в следующей редакции:

"В соответствии с распоряжением Правительства Хабаровского края от 31.05.2012 № 170-пр "Об основных направлениях деятельности Правительства Хабаровского края на период 2014 - 2018 годов" необходимо повысить эффективность и адресность мер социальной поддержки населения. Одним из мероприятий по реализации данных задач является совершенствование и корректировка механизма перевода натуральных льгот на денежные выплаты.";

в) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы N 1

 

Прогнозный общий объем средств финансирования реализации Подпрограммы N 1 составляет 47 214,93 млн. рублей, из них:

за счет средств краевого бюджета - 47 214,35 млн. рублей,

в том числе по годам:

2013 год - 6 732,82 млн. рублей,

2014 год - 6 731,35 млн. рублей,

2015 год - 6 597,44 млн. рублей,

2016 год - 6 235,36 млн. рублей,

2017 год - 6 498,17 млн. рублей,

2018 - 2020 годы - 14 419,21 млн. рублей;

за счет средств Пенсионного фонда Российской Федерации (прогноз) - 0,58 млн. рублей,

в том числе по годам:

2014 год - 0,58 млн. рублей.

Объем ресурсного обеспечения Подпрограммы N 1 до 2020 года определен на основе прогнозной численности получателей мер социальной поддержки, а также с учетом прогнозного уровня инфляции.";

6) в подпрограмме "Развитие системы социального обслуживания населения":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 2 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы N 2" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 2 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы N 2

-

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы N 2 - 19 130,31 млн. рублей за счет средств краевого бюджета,

в том числе по годам:

2013 год - 2 332,19 млн. рублей,

2014 год - 2 668,38 млн. рублей,

2015 год - 2 608,39 млн. рублей,

2016 год - 2 444,06 млн. рублей,

2017 год - 2 846,58 млн. рублей,

2018 - 2020 годы - 6 230,71 млн. рублей";

 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы N 2

 

Общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы N 2 за период с 2013 по 2020 год составляет 19 130,31 млн. рублей за счет средств краевого бюджета, в том числе по годам:

2013 год - 2 332,19 млн. рублей,

из них:

по министерству социальной защиты населения края - 2 301,14 млн. рублей;

по министерству строительства края - 31,00 млн. рублей;

по министерству спорта и молодежной политики края - 0,05 млн. рублей;

2014 год - 2 668,38 млн. рублей,

из них:

по министерству социальной защиты населения края - 2 600,10 млн. рублей;

по министерству строительства края - 68,28 млн. рублей;

2015 год - 2 608,39 млн. рублей,

из них:

по министерству социальной защиты населения края - 2 570,94 млн. рублей;

по министерству строительства края - 37,45 млн. рублей;

2016 год - 2 444,06 млн. рублей,

из них:

по министерству социальной защиты населения края - 2 444,06 млн. рублей;

2017 год - 2 846,58 млн. рублей,

из них:

по министерству социальной защиты населения края - 2 846,58 млн. рублей;

2018 - 2020 годы - 6 230,71 млн. рублей,

из них по министерству социальной защиты населения края - 6 230,71 млн. рублей.";

7) в подпрограмме "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей":

а) позицию "Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 3 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы N 3" паспорта изложить в следующей редакции:

 

"Ресурсное обеспечение реализации Подпрограммы N 3 за счет средств краевого бюджета и прогнозная (справочная) оценка расходов федерального бюджета, бюджетов муниципальных образований, внебюджетных средств на реализацию целей Подпрограммы N 3

-

общий объем финансирования мероприятий Подпрограммы N 3 - 18 119,34 млн. рублей за счет средств краевого бюджета,

в том числе по годам:

2013 год - 1 511,04 млн. рублей,

2014 год - 2 542,40 млн. рублей,

2015 год - 2 802,22 млн. рублей,

2016 год - 3 055,76 млн. рублей,

2017 год - 2 912,48 млн. рублей,

2018 - 2020 годы - 5 295,44 млн. рублей";


 

б) раздел 7 изложить в следующей редакции:

"7. Ресурсное обеспечение Подпрограммы N 3

 

Объем финансирования Подпрограммы N 3 составляет с 2013 по 2020 год 18 119,34 млн. рублей за счет средств краевого бюджета,

в том числе по годам:

2013 год - 1 511,04 млн. рублей,

2014 год - 2 542,40 млн. рублей,

2015 год - 2 802,22 млн. рублей,

2016 год - 3 055,76 млн. рублей,

2017 год - 2 912,48 млн. рублей,

2018 - 2020 годы - 5 295,44 млн. рублей.";

8) приложения N 1, 2 изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему постановлению;

9) пункт 1.3 раздела 1 приложения N 3 признать утратившим силу;

10) приложения N 4, 5 изложить в новой редакции согласно приложению N 2 к настоящему постановлению.

 

Губернатор, Председатель

Правительства края

В.И.Шпорт

 

 

 

 

 

Приложение N 1

к постановлению

Правительства Хабаровского края

от 28 июля 2015 г. N 215-пр

 

"Приложение N 1

к Государственной программе

Хабаровского края "Развитие социальной

защиты населения Хабаровского края"


 

СВЕДЕНИЯ

О ПОКАЗАТЕЛЯХ (ИНДИКАТОРАХ) ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ "РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ

ХАБАРОВСКОГО КРАЯ"

 

N п/п

Наименование показателя (индикатора)

Единица измерения

Источник информации

Значение показателя (индикатора) по годам

2011 (факт)

2012 (факт)

2013

2014

2015

2016

2017

2018 - 2020

план

факт

план

факт

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1.

Основные показатели

1.1.

Доля населения, имеющего денежные доходы ниже величины прожиточного минимума, в общей численности населения края

процентов

данные министерства экономического развития края

15,80

14,30

14,15

12,50

14,10

13,00

13,70

13,50

13,20

12,00

1.2.

Доля граждан, получивших социальные услуги в краевых государственных казенных (бюджетных) учреждениях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в учреждениях социального обслуживания населения

- " -

анализ отчетных данных учреждений социального обслуживания населения

-

-

95,20

97,00

97,00

97,00

97,00

97,00

97,00

100,00

2.

Подпрограмма "Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан"

2.1.

Уровень предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан в денежной форме

процентов

анализ отчетных данных учреждений социальной поддержки населения

-

-

68,00

68,00

69,00

69,00

70,00

71,00

71,00

71,00

2.2.

Удельный вес денежных выплат отдельным категориям граждан на предоставление мер социальной поддержки по оплате проезда в общем объеме средств, направляемых на предоставление мер социальной поддержки по оплате проезда

- " -

отчетные данные учреждений социальной поддержки населения

-

29,00

30,90

32,00

42,00

28,00

28,00

100,00

100,00

100,00

2.3.

Удельный вес средств, выплаченных гражданам (семьям) в виде адресной социальной помощи на основании заключенных социальных контрактов, в общем объеме выплаченной адресной социальной помощи

процентов

анализ отчетных данных учреждений социальной поддержки населения

1,40

3,00

15,00

16,00

30,00

31,26

45,00

50,00

50,00

50,00

3.

Подпрограмма "Развитие системы социального обслуживания населения"

3.1.

Соотношение средней заработной платы социальных работников учреждений социального обслуживания населения со средней заработной платой в регионе

процентов

данные министерства социальной защиты населения края, учреждений социального обслуживания населения

-

-

47,50

56,00

58,00

60,40

59,00

79,00

100,00 <*>

100,00 <*>

3.2.

Удельный вес граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в негосударственных учреждениях социального обслуживания населения, в общей численности граждан пожилого возраста и инвалидов (взрослых и детей), получивших услуги в краевых учреждениях социального обслуживания населения всех форм собственности

- " -

данные министерства социальной защиты населения края, учреждений социального обслуживания населения

-

-

0,30

0,30

0,90

0,90

1,50

2,00

4,00

5,00

3.3.

Удельный вес негосударственных организаций, оказывающих социальные услуги, в общем количестве учреждений всех форм собственности

процентов

данные министерства социальной защиты населения края

-

-

2,00

12,00

2,60

12,00

12,00

12,00

12,00

12,00

3.4.

Доля граждан пожилого возраста, инвалидов и детей, обеспеченных нормативной жилой площадью в стационарных учреждениях социального обслуживания населения

- " -

данные учреждений социального обслуживания населения

95,00

95,20

96,80

96,80

97,30

97,30

95,00

97,00

98,00

100,00

3.5.

Обеспеченность местами в стационарных учреждениях социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов

мест на 10 тыс. населения

анализ отчетных данных стационарных учреждений социального обслуживания населения

20,60

21,32

23,06

28,35

23,46

29,25

29,14

29,25

29,25

32,57

4.

Подпрограмма "Совершенствование социальной поддержки семьи и детей"

4.1.

Доля оздоровленных детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, от численности детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, подлежащих оздоровлению

процентов

анализ отчетных данных учреждений социальной поддержки населения

52,00

56,00

54,00

67,00

54,50

65,00

15,00

15,50

16,00

16,00

4.2.

Удельный вес детей-инвалидов, получивших социальные услуги в учреждениях социального обслуживания населения для детей-инвалидов, в общей численности детей-инвалидов

- " -

данные учреждений социального обслуживания населения, данные Отделения Пенсионного фонда по Хабаровскому краю

40,30

41,20

43,00

43,10

44,00

48,80

45,00

45,00

45,00

45,00

4.3.

Отношение численности третьих или последующих детей, родившихся в отчетном финансовом году, к численности детей указанной категории, родившихся в году, предшествующем отчетному году

единиц

данные территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Хабаровскому краю

-

-

1,005

1,005

1,005

1,120

1,005

1,005

1,005

1,005

5.

Основные мероприятия

5.1.

Основное мероприятие "Повышение качества жизни граждан пожилого возраста"

5.1.1.

Количество граждан пожилого возраста, прошедших обучение основам компьютерной грамотности

человек

данные министерства социальной защиты населения края, учреждений социальной поддержки населения

-

500

400

514

808

1 230

780

780

780

780

5.2.

Основное мероприятие "Укрепление материально-технической базы учреждений социальной защиты населения Хабаровского края"

5.2.1.

Удельный вес зданий краевых стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных учреждений социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов (взрослых и детей), лиц без определенного места жительства и занятий

процентов

данные министерства социальной защиты населения края, учреждений социальной поддержки населения

-

-

8,70

9,40

8,00

8,00

7,50

6,00

5,00

4,00

5.3.

Основное мероприятие "Повышение доступности и качества государственных социальных услуг в сфере социальной поддержки и социального обслуживания населения"

5.3.1.

Доля руководителей и специалистов подведомственных министерству учреждений, охваченных переподготовкой и повышением квалификации, от общей численности руководителей и специалистов учреждений

процентов

данные министерства социальной защиты населения края, учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения

12,20

12,50

12,60

25,30

12,70

34,90

12,80

13,00

13,00

13,00

5.3.2.

Удельный вес граждан, переданных под опеку, от количества выявленных граждан, нуждающихся в установлении опеки

процентов

данные министерства социальной защиты населения края, учреждений социальной поддержки и социального обслуживания населения

80,50

80,50

81,00

85,60

81,50

92,00

82,50

82,50

82,50

82,50

5.3.3.

Доля опекунов, освобожденных от исполнения обязанностей по их просьбе, от общего количества опекунов

- " -

- " -

1,70

1,70

1,60

1,90

1,50

1,00

1,50

1,50

1,50

1,50

5.3.4.

Доля граждан, удовлетворенных качеством и доступностью социальных услуг

- " -

анализ отчетных данных учреждений социального обслуживания населения

-

-

70,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00

95,00


Информация по документу
Читайте также