Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Владивостока от 20.09.2013 № 2711АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИВОСТОКА ПОСТАНОВЛЕНИЕ 20 сентября 2013 г. Владивосток N 2711 Об утверждении муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Владивостока, постановлением администрации города Владивостока от 20.08.2013 N 2410 "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирования, реализации и проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ в администрации города Владивостока", распоряжением администрации города Владивостока от 13.09.2013 N 1664-рл "О возложении обязанностей на Химич Е. А.", администрация города Владивостока постановляет: 1. Утвердить муниципальную программу "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы (Приложение). 2. Управлению по работе со СМИ администрации города Владивостока (Ткаченко И. В.) опубликовать настоящее постановление в официальных средствах массовой информации и разместить на официальном сайте администрации города Владивостока www.vlc.ru в сети Интернет. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 4. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Лобода К. А. И. о. главы города Е. А. Химич Приложение к постановлению администрации города Владивостока от 20.09.2013 N 2711 Муниципальная программа "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы Паспорт муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы ---------------------------------------------------------------- |Ответственный исполнитель |управление транспорта | |муниципальной программы |администрации города | | |Владивостока | |-----------------------------+--------------------------------| |Соисполнители муниципальной |Не предусмотрены | |программы | | |-----------------------------+--------------------------------| |Структура муниципальной | | |программы: | | |-----------------------------+--------------------------------| |Подпрограммы | | |-----------------------------+--------------------------------| |Отдельные мероприятия |- предоставление субсидий | | |юридическим лицам (за | | |исключением субсидий | | |государственным (муниципальным) | | |учреждениям), индивидуальным | | |предпринимателям, осуществляющим| | |перевозку пассажиров и багажа | | |морским пассажирским транспортом| | |общего пользования на территории| | |Владивостокского городского | | |округа; | | |- предоставление субсидий | | |юридическим лицам (за | | |исключением субсидий | | |государственным (муниципальным) | | |учреждениям), индивидуальным | | |предпринимателям, осуществляющим| | |перевозку пассажиров и багажа | | |городским наземным электрическим| | |транспортом общего пользования | | |на территории Владивостокского | | |городского округа; | | |- расходы на обеспечение | | |выполнения функций | | |муниципального казенного | | |учреждения "Автоматизированный | | |диспетчерский центр" | |-----------------------------+--------------------------------| |Реквизиты нормативных |постановление Правительства | |правовых актов, которыми |Российской Федерации от | |утверждены государственные |05.12.2001 N 848 "О федеральной | |программы Российской |целевой программе "Развитие | |Федерации, Приморского края |транспортной системы России | | |(2010-2020 годы)"; | | |постановление Администрации | | |Приморского края от 07.12.2012 | | |N 394-па "Об утверждении | | |государственной программы | | |Приморского края "Развитие | | |транспортного комплекса | | |Приморского края" на 2013-2017 | | |годы" | |-----------------------------+--------------------------------| |Цель муниципальной программы |улучшение качества транспортного| | |обслуживания населения на | | |территории Владивостокского | | |городского округа (далее - ВГО) | |-----------------------------+--------------------------------| |Задачи муниципальной |- обеспечение доступности услуг | |программы |морского пассажирского | | |транспорта общего пользования на| | |территории ВГО; | | |- обеспечение доступности услуг | | |городского наземного | | |электрического транспорта общего| | |пользования на территории ВГО; | | |- обеспечение единого | | |автоматизированного | | |диспетчерского управления | | |движением городского | | |общественного транспорта на | | |территории ВГО | |-----------------------------+--------------------------------| |Целевой индикатор, показатели|целевой индикатор,| |муниципальной программы |характеризующий достижение цели| | |муниципальной программы: | | |- удовлетворенность населения| | |ВГО качеством транспортного| | |обслуживания (процент от числа| | |опрошенных): в 2013 году - 20%,| | |в 2018 году - 50%; | | |показатели, характеризующие | | |решение задач муниципальной | | |программы: | | |- количество рейсов, выполняемых| | |морским пассажирским транспортом| | |общего пользования: не менее 706| | |рейсов в год; | | |- количество рейсов, выполняемых| | |городским наземным электрическим| | |транспортом общего пользования: | | |не менее 300 760 рейсов в год; | | |- регулярность движения | | |городского общественного | | |транспорта (количество рейсов, | | |фактически выполненных по | | |маршрутному расписанию, в общем | | |количестве рейсов, | | |предусмотренных маршрутным | | |расписанием): в 2013 году - 82%,| | |в 2018 году - 90% | |-----------------------------+--------------------------------| |Этапы и сроки реализации |муниципальная программа | |муниципальной программы |реализуется в один этап в 2014- | | |2018 г. | |-----------------------------+--------------------------------| |Объем средств бюджета |общий объем средств бюджета ВГО | |Владивостокского городского |612 090,34 тыс. руб., в т. ч.: | |округа на финансирование |2014 год - 120 876,09 тыс. руб; | |муниципальной программы |2015 год - 121 358,23 тыс. руб; | |и прогнозная оценка |2016 год - 123 285,34 тыс. руб; | |привлекаемых на реализацию ее|2017 год - 123 285,34 тыс. руб; | |целей средств федерального, |2018 год - 123 285,34 тыс. руб. | |краевого бюджетов, |Привлечение средств федерального| |внебюджетных источников |бюджета, краевого бюджета, | | |внебюджетных источников на | | |реализацию целей муниципальной | | |программы не планируется | |-----------------------------+--------------------------------| |Ожидаемые результаты |- удовлетворенность населения | |реализации муниципальной |качеством транспортного | |программы |обслуживания населения | | |увеличится с 20 процентов от | | |числа опрошенных в 2013 году до | | |50 процентов от числа опрошенных| | |в 2018 году; | | |- количество рейсов, ежегодно | | |выполняемых морским пассажирским| | |транспортом общего пользования, | | |сохранится на уровне 706 рейсов | | |в течение периода действия | | |муниципальной программы; | | |- количество рейсов, ежегодно | | |выполняемых городским наземным | | |электрическим транспортом общего| | |пользования, сохранится на | | |уровне 300 760 рейсов в течение | | |периода действия муниципальной | | |программы; | | |- регулярность движения | | |городского общественного | | |транспорта увеличится с 82 | | |процентов в 2013 году до 90 | | |процентов в 2018 году | ---------------------------------------------------------------- 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы и прогноз ее развития В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" к вопросам местного значения относится создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения в границах городского округа. Пассажирский транспорт общего пользования - важнейшая составная часть инфраструктуры города Владивостока. Задачи, стоящие перед пассажирским транспортным комплексом, неразрывно связаны с социально- экономическим развитием города Владивостока. Регулярные пассажирские перевозки в городе Владивостоке осуществляются автомобильным, наземным электрическим (трамвай, троллейбус) и морским транспортом общего пользования. Ежегодно всеми видами транспорта общего пользования пользуется более 120 млн. пассажиров, при этом на долю автомобильного транспорта общего пользования приходится около 90% от всех перевозок, наземного электрического - 9%, остальные - пассажиры морского транспорта общего пользования. Владивосток - морской город, часть его территории расположена на островах Русский, Попов, Рейнеке и полуострове Песчаный. Перевозка пассажиров на эти удаленные территории осуществляется морскими пассажирскими судами круглогодично: шесть месяцев в году, в весенне- летний период - катерами и теплоходами, в остальное время - паромами. В связи с окончанием строительства мостового перехода через пролив Босфор Восточный необходимость доставки пассажиров на остров Русский отпала. Но доставка населения на острова Попова, Рейнеке по-прежнему является жизненной необходимостью. На острове Попова, по данным последней переписи населения, проведенной 14 октября 2010 г., постоянно проживает 1285 человек, на острове Рейнеке - 25 человек. В соответствии с законом Приморского края от 09.04.2007 N 59-КЗ "О наделении органов местного самоуправления Владивостокского городского округа государственными полномочиями по регулированию цен (тарифов) на перевозку пассажиров и багажа морским общественным транспортом на территории Владивостокского городского округа", администрации города Владивостока переданы государственные полномочия по регулированию тарифов на перевозку пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом. С целью обеспечения доступности услуг морского транспорта общего пользования для большинства населения тариф на перевозку пассажиров, устанавливаемый администрацией города Владивостока, ниже экономически сложившегося тарифа. Трамваями и троллейбусами в городе Владивостоке ежедневно перевозится более 30 тысяч пассажиров. Трамвай - один из самых первых видов общественного транспорта города Владивостока, движение которого было открыто 09 октября 1912 г. Еще 10 лет назад протяженность трамвайной линии была 46,6 километров. К настоящему времени большая части маршрутов была закрыта, пути демонтированы по причине нахождения рельсов и контактной сети трамвайной линии на проезжей части дорог. В настоящее время протяженность трамвайной линии, расположенной на выделенной полосе, на которой сейчас работает 30 трамваев, составляет 10,6 километров. Один трамвай вмещает в себя около 120 пассажиров, то есть он заменяет 2 автобуса большой вместимости или 4 автобуса малой вместимости. Протяженность троллейбусной линии составляет 11,5 километров. Подвижной состав троллейбусов в 2012 году пополнился двумя новыми троллейбусами и составляет 21 единицу. Городской наземный электрический транспорт является социально значимым видом транспорта, так как трамваями и троллейбусами пользуется в основном население, имеющее невысокие доходы. Это связано с тем, что тариф на этом виде общественного транспорта ниже себестоимости за счет снижения тарифов для населения. Перевозки автомобильным общественным транспортом в городе Владивостоке выполняются 18 частными и 2 муниципальными автотранспортными предприятиями. Общее количество автобусов, выходящих ежедневно на маршруты города, составляет 550-650 (в зависимости от времени года) единиц, в том числе 60 муниципальных автобусов большой вместимости, 80 муниципальных автобусов малой вместимости, около 400 автобусов большой вместимости и 60 автобусов малой вместимости коммерческих предприятий. Диспетчерское управление работой городского пассажирского транспорта осуществляется муниципальным казенным учреждением "Автоматизированный диспетчерский центр" (далее - МКУ "АДЦ"). В 2011 году система диспетчерского управления была модернизирована с помощью внедрения процесса автоматизации управления. На все транспортные средства, задействованные при перевозке пассажиров в пределах городского округа, установлены бортовые датчики ГЛОНАСС/GPS, позволяющие отслеживать в режиме реального времени нахождение транспортных средств на линии, соблюдение расписания, скоростного режима и т.п.. Основной проблемой при этом является наличие в транспортных средствах датчиков ГЛОНАСС/GPS разных операторов связи, в связи с чем диспетчерское управление не может быть единым. Для контроля и управления движением пассажирским транспортом общего пользования на маршрутах города Владивостока необходимо продолжение работы МКУ "АДЦ" и постоянное совершенствование установленного программного обеспечения. Необходимость разработки программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы (далее - Программа) связана с повышением доступности услуг транспортного комплекса для населения и устойчивости транспортной системы в целом. Решение вышеуказанных проблем в сфере транспортного обслуживания населения города Владивостока возможно путем текущего финансирования либо с использованием программно-целевого метода. Анализ возможных вариантов решения проблем показал необходимость использование программно-целевого метода, так как мероприятия Программы носят комплексный характер. Для решения проблем необходимо применение программно-целевого метода, который позволит эффективно использовать финансовые ресурсы, сконцентрировав их на решении приоритетных задач, обеспечит комплексное решение проблем в долгосрочной перспективе, а также обеспечит взаимосвязь между проводимыми мероприятиями и результатами их выполнения. При решении вопросов местного значения по созданию условий для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения может быть определено два основных варианта решения проблемы программно-целевым методом. Первый вариант решения вопросов местного значения программно- целевым методом основан на установлении тарифов для населения на основании экономической обоснованности, а также диспетчерского управления движения транспортом, основанного на линейном способе. В результате решения проблемы основная часть населения не сможет оплачивать услуги пассажирского транспорта в связи с высокими тарифами. Диспетчерское управление движением городского пассажирского транспорта линейным способом приведет к увеличению расходов бюджета ВГО за счет увеличения количества диспетчеров, а также приведет к невозможности осуществления полного контроля работы городского пассажирского транспорта. Второй вариант решения проблемы основан на установлении тарифов для населения ниже экономически обоснованных, при этом предприятиям, осуществляющим перевозку пассажиров, должны предоставляться субсидии для компенсации недополученных доходов, а управление движением городского пассажирского транспорта будет осуществляться с применением современных автоматизированных систем. Второй вариант решения является наиболее предпочтительным. Исходя из этого сформирован комплекс мероприятий, обеспечивающих наилучшие результаты в достижении цели Программы. При реализации Программы возможны финансовые риски. Отсутствие или недостаточное финансирование мероприятий Программы может привести к тому, что показатели Программы не будут достигнуты в полном объеме и, как следствие, произойдет снижение регулярности движения городского общественного транспорта и снижение удовлетворенности населения качеством транспортного обслуживания 2. Приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи муниципальной программы Приоритеты муниципальной политики города Владивостока в сфере реализации Программы определены исходя из задач, поставленных в Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 17.11.2008 N 1662-р, ежегодных посланиях Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, Стратегии социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона на период до 2025 года, утвержденной Распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.12.2009 N 2094-р, Стратегии социально-экономического развития Приморского края до 2025 года, утвержденной Законом Приморского края от 20.10.2008 N 324-КЗ, Стратегии и стратегическом плане развития города Владивостока до 2020 года, утвержденных решением Думы города Владивостока от 08.07.2011 N 728, Уставе города Владивостока. В соответствии с вышеуказанными правовыми актами к приоритетам муниципальной политики в сфере в развитии транспортного комплекса относится повышение доступности услуг транспортного комплекса для населения и устойчивости транспортной системы в целом. В соответствии с долгосрочными приоритетами транспортной политики, направленными на создание инфраструктурных условий для решения задач модернизации экономики и общественных отношений, а также с учетом комплексной оценки текущего состояния системы общественного транспорта города Владивостока определены цели и задачи Программы. Цель Программы - улучшение качества транспортного обслуживания населения ВГО отражает конечный результат решения транспортных проблем социально-экономического развития города Владивостока на период до 2018 года. Достижение цели обеспечивается решением комплекса взаимосвязанных задач настоящей Программы: - обеспечение доступности услуг морского пассажирского транспорта общего пользования на территории ВГО; - обеспечение доступности услуг наземного электрического транспорта общего пользования на территории ВГО; - обеспечение единого автоматизированного диспетчерского управления движением городского общественного транспорта на территории ВГО. 3. Целевые индикаторы, показатели муниципальной программы Для оценки эффективности реализации Программы используются следующие целевые индикаторы и показатели. Целевой индикатор, характеризующий достижение цели Программы - удовлетворенность населения ВГО качеством транспортного обслуживания (процент от числа опрошенных): в 2013 году - 20%, в 2018 году - 50%. Показатели, характеризующие решение задач Программы: - количество рейсов, выполняемых морским пассажирским транспортом общего пользования: не менее 706 рейсов в год; - количество рейсов, выполняемых наземным электрическим транспортом общего пользования: не менее 300 760 рейсов в год; - регулярность движения городского пассажирского общественного транспорта (количество рейсов, фактически выполненных по маршрутному расписанию в общем количестве рейсов, предусмотренных маршрутным расписанием): в 2013 году - 82%, в 2018 году - 90%. Сведения о целевом индикаторе, показателях Программы представлены в приложении N 1 к Программе. 4. Обобщенная характеристика реализуемых в составе муниципальной программы подпрограмм и отдельных мероприятий В структуре Программы подпрограмм не предусмотрено. В рамках Программы предусмотрены следующие отдельные мероприятия: - предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом общего пользования на территории ВГО. В результате реализации данного отдельного мероприятия количество рейсов, ежегодно выполняемых морским пассажирским транспортом общего пользования, сохранится на уровне 706 рейсов в течение периода действия Программы; - предоставление субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории ВГО. В результате проведения данного мероприятия количество рейсов, ежегодно выполняемых городским наземным электрическим транспортом общего пользования, сохранится на уровне 300 760 рейсов в течение периода действия Программы; - расходы на обеспечение выполнения функций МКУ "АДЦ". В результате проведения данного мероприятия регулярность движения городского общественного транспорта увеличится с 82% в 2013 году до 90% в 2018 году. Краткое описание реализуемых в составе Программы отдельных мероприятий, их перечень приведены в приложении N 2 к Программе. 5. Механизм реализации муниципальной программы Механизм реализации Программы направлен на эффективное планирование отдельных мероприятий, координацию действий ответственного исполнителя, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, проведение мониторинга состояния работ по выполнению Программы, выработку решений при возникновении отклонения хода работ от плана реализации Программы. Реализация отдельных мероприятий Программы осуществляется посредством: - предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом общего пользования на территории ВГО, с целью возмещения недополученных доходов, связанных с регулированием администрацией города Владивостока тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования; - предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории ВГО; - осуществления закупок товаров, работ, услуг в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд. 6. Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы и сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы В сфере реализации Программы предусмотрены следующие меры государственного регулирования: - установление цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом общего пользования на территории ВГО; - установление цен (тарифов) на перевозки пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом на территории ВГО. Оценка применения мер государственного регулирования представлена в приложении N 3 к Программе. Основной мерой правового регулирования в сфере реализации Программы является принятие следующих нормативных правовых актов: - постановления администрации города Владивостока "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа, с целью возмещения недополученных доходов, связанных с регулированием администрацией города Владивостока тарифов на перевозки пассажиров и багажа морским транспортом общего пользования"; - постановления администрации города Владивостока "Об утверждении Порядка предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа городским наземным электрическим транспортом общего пользования на территории Владивостокского городского округа". Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации Программы представлены в приложении N 4 к Программе. 7. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Владивостока по муниципальной программе Подведомственное муниципальное учреждение отсутствует. Муниципальные услуги в рамках Программы не оказываются. Выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями города Владивостока в рамках Программы не предусмотрено (приложение N 5 к Программе) 8. Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа Общий объем финансирования Программы за счет средств бюджета ВГО составляет 612 090,34 тыс. рублей, в том числе: 2014 год -120 876,09 тыс. рублей; 2015 год - 121 358,23 тыс. рублей; 2016 год - 123 285,34 тыс. рублей; 2017 год - 123 285,34 тыс. рублей; 2018 год - 123 285,34 тыс. рублей. Ресурсное обеспечение реализации Программы за счет средств бюджета ВГО представлено в приложении N 6 к Программе. Привлечение средств федерального, краевого бюджета, внебюджетных источников на финансирование Программы не предусмотрено. Прогнозная оценка привлекаемых средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников представлена в приложении N 7 к Программе. Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели, сроки, ожидаемые непосредственные результаты реализации Программы представлена в приложениях N 8, N 9 к настоящей Программе. 9. Сроки и этапы реализации муниципальной программы Программа реализуется в 2014-2018 годах в один этап. 10. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка эффективности реализации Программы проводится по следующим критериям: - степень достижения цели Программы; - степень достижения задач Программы; - степень эффективности использования бюджетных средств. Оценка эффективности Программы включает в себя следующие показатели: 1. Расчет фактического выполнения цели Программы применяется для целевых индикаторов, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения целевого индикатора над плановым значением целевого индикатора - удовлетворенность населения качеством транспортного обслуживания (процент от числа опрошенных). I факт I ц = ------ x 100%, где: I план I ц - фактическое выполнение цели Программы; I факт - фактическое значение целевого индикатора; I план - плановое значение целевого индикатора. 2. Расчет фактического выполнения задач Программы применяется для показателей, у которых положительным результатом считается превышение фактического значения показателя над плановым значением показателя, либо равенство фактического значения показателя и планового значения показателя: - количество рейсов, выполняемых морским пассажирским транспортом общего пользования; - количество рейсов, выполняемых наземным электрическим транспортом общего пользования; - регулярность движения городского общественного транспорта (количество рейсов, фактически выполненных по маршрутному расписанию, в общем количестве рейсов, предусмотренных маршрутным расписанием); I факт I ц = ------- x 100%, где: I план I ц - фактическое выполнение задачи Программы; I факт - фактическое значение показателя; I план - плановое значение показателя; 3. Расчет среднего значения выполнения задач Программы: SUM I задача I з = ------------ x 100%, где: n I з - среднее значение выполнения задач Программы; SUM I задача - суммарное значение фактического выполнения задач Программы; n - количество задач Программы. 4. Расчет степени эффективности использования бюджетных средств: Ф факт Э бв = ------ x 100%, где: Ф план Э бв - степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств бюджета; Ф факт - фактическое освоение средств бюджета в отчетном периоде; Ф план - запланированный объем средств бюджета в отчетном периоде. Заместитель главы администрации К. А. Лобода Приложение N 1 к муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы Сведения о целевых индикаторах, показателях муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы --------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Показатель (индикатор) | Ед. | Значения целевого индикатора, показателя | |п/| (наименование) |измерения| | |п | | | | |--+-----------------------+---------+------------------------------------------------------------------| | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |2016 год | 2017 год | 2018 год | | | | | год | год | год | год | | | | |--+-----------------------+---------+-------+--------+--------+--------+---------+----------+----------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Муниципальная программа | | "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и | | организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы (далее - муниципальная программа) | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1.| Удовлетворенность | % |Оценка | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 50 | | | населения качеством | | не | | | | | | | | | транспортного | |проводи| | | | | | | | | обслуживания (процент | | - | | | | | | | | | от числа опрошенных) | | лась | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Предоставление субсидий | |юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным| |предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа морским пассажирским транспортом общего | | пользования на территории Владивостокского городского округа | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |2.| Количество рейсов, | рейс | 662 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | 706 | | | выполняемых морским | | | | | | | | | | | пассажирским | | | | | | | | | | | транспортом общего | | | | | | | | | | | пользования | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Предоставление субсидий | |юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), индивидуальным| | предпринимателям, осуществляющим перевозку пассажиров и багажа наземным электрическим транспортом | | общего пользования на территории Владивостокского городского округа | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| |3.| Количество рейсов, | рейс |297 158|299 317 |300 760 |300 760 | 300 760 | 300 760 | 300 760 | | | выполняемых городским | | | | | | | | | | |наземным электрическим | | | | | | | | | | | транспортом общего | | | | | | | | | | | пользования | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Расходы на обеспечение выполнения функций муниципального казенного учреждения "Автоматизированный | | диспетчерский центр" | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Регулярность движения | % | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 88 | 90 | | | городского | | | | | | | | | | | общественного | | | | | | | | | | |транспорта (количество | | | | | | | | | | | рейсов, фактически | | | | | | | | | | | выполненных по | | | | | | | | | | |маршрутному расписанию,| | | | | | | | | | | в общем количестве | | | | | | | | | | |рейсов, предусмотренных| | | | | | | | | | |маршрутным расписанием)| | | | | | | | | --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Заместитель главы администрации К. А. Лобода Приложение N 2 к муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы Перечень и краткое описание реализуемых в составе муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы отдельных мероприятий ----------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Наименование |Ответственны | Срок | Ожидаемый | Последствия | Связь | |п/| подпрограммы, | й |-----------|непосредственн-| нереализации | подпрограммы, | |п | отдельного |исполнитель, |нача-|окон | ый результат | муниципальной | отдельного | | | мероприятия |соисполнител |ла |- | (краткое | программы, | мероприятия с | | | муниципальной | и |реал |чани-| описание) | подпрограммы, | показателями | | | программы | |и- |я | | отдельного | муниципальной | | | | |заци |реал | | мероприятия | программы | | | | |и |и- | | | | | | | | |заци | | | | | | | | |и | | | | |--+----------------------+-------------+-----+-----+---------------+---------------+---------------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 | |--+----------------------+-------------+-----+-----+---------------+---------------+---------------| |1.|Предоставление |управление |2014 |2018 |количество |недостижение |количество | | |субсидий юридическим |транспорта | | |рейсов, |запланированно-|рейсов, | | |лицам (за исключением |администраци-| | |ежегодно |го |выполняемых | | |субсидий |и города | | |выполняемых |значения |морским | | |государственным |Владивостока | | |морским |показателя |пассажирским | | |(муниципальным) | | | |пассажирским | |транспортом | | |учреждениям), | | | |транспортом | |общего | | |индивидуальным | | | |общего | |пользования: | | |предпринимателям, | | | |пользования, | |не менее 706 в | | |осуществляющим | | | |сохранится на | |год | | |перевозку пассажиров и| | | |уровне 706 | | | | |багажа морским | | | |рейсов в | | | | |пассажирским | | | |течение | | | | |транспортом общего | | | |периода | | | | |пользования на | | | |действия | | | | |территории | | | |муниципальной | | | | |Владивостокского | | | |программы | | | | |городского округа | | | | | | | |--+----------------------+-------------+-----+-----+---------------+---------------+---------------| |2.|Предоставление |управление |2014 |2018 |количество |недостижение |Сохранение | | |субсидий юридическим |транспорта | | |рейсов, |запланированно-|количество | | |лицам (за исключением |администраци-| | |ежегодно |го |рейсов | | |субсидий |и города | | |выполняемых |значения |электрического | | |государственным |Владивостока | | |городским |показателя |транспорта | | |(муниципальным) | | | |наземным | |общего | | |учреждениям), | | | |электрическим | |пользования: | | |индивидуальным | | | |транспортом | |не менее 300 | | |предпринимателям, | | | |общего | |760 в год | | |осуществляющим | | | |пользования | | | | |перевозку пассажиров и| | | |сохранится на | | | | |багажа городским | | | |уровне 300 760 | | | | |наземным электрическим| | | |рейсов в | | | | |транспортом общего | | | |течение | | | | |пользования на | | | |периода | | | | |территории | | | |действия | | | | |Владивостокского | | | |муниципальной | | | | |городского округа | | | |программы | | | |--+----------------------+-------------+-----+-----+---------------+---------------+---------------| |3.|Расходы на обеспечение|управление |2014 |2018 |регулярность |недостижение |регулярность | | |выполнения функций |транспорта | | |движения |запланированно-|движения | | |муниципального |администраци-| | |городского |го |городского | | |казенного учреждения |и города | | |общественного |значения |общественного | | |"Автоматизированный |Владивостока | | |транспорта |показателя |транспорта | | |диспетчерский центр" | | | |увеличится с | |(количество | | | | | | |82% в 2013 | |рейсов, | | | | | | |году до 90% в | |фактически | | | | | | |2018 году | |выполненных по | | | | | | | | |маршрутному | | | | | | | | |расписанию, в | | | | | | | | |общем | | | | | | | | |количестве | | | | | | | | |рейсов, | | | | | | | | |предусмотренны-| | | | | | | | |х маршрутным | | | | | | | | |расписанием): | | | | | | | | |в 2013 году - | | | | | | | | |82%, в 2018 | | | | | | | | |году - 90% | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- Заместитель главы администрации К. А. Лобода Приложение N 3 к муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы Оценка применения мер государственного регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы ------------------------------------------------------------------------------------------------ |N |Наименование | Объем | Финансовая оценка результата | Краткое | |п/|меры |доходов/расходо | применения мер | обоснование | |п |государственн-| в |государственного регулирования| необходимости | | |ого |Владивостокског-| (тыс. руб.), годы | применения мер | | |регулирования | о городского |------------------------------| государственного | | | | округа |очередной| первый | второй | регулирования для | | | | (тыс. руб.) |финансовы| год | год | достижения цели | | | | | й |планового|планового | муниципальной | | | | | год, |периода, | периода, | программы | | | | | 2014, | 2015, | 2016, | | | | | |тыс. руб.|тыс. руб.|тыс. руб. | | |--+--------------+----------------+---------+---------+----------+----------------------------| |1 |2 | 3 | 4 | 5 | 6 |7 | |--+--------------+----------------+---------+---------+----------+----------------------------| |1.|Установление | 152 891,39 |50 000,00|50 482,14|52 409,25 |сдерживание роста цен | | |цен (тарифов) | | | | |(тарифов) на перевозки | | |на перевозки | | | | |пассажиров и багажа морским | | |пассажиров и | | | | |общественным транспортом на | | |багажа | | | | |территории Владивостокского | | |морским | | | | |городского округа, повышение| | |общественным | | | | |доступности транспортных | | |транспортом | | | | |услуг для населения города | | |на территории | | | | |Владивостока, обеспечение | | |Владивостокск-| | | | |безубыточной работы морских | | |ого | | | | |перевозчиков | | |городского | | | | | | | |округа | | | | | | |--+--------------+----------------+---------+---------+----------+----------------------------| |2.|Установление | 160407,87 |53 469,29|53 469,29|53 469,29 |сдерживание роста цен | | |цен (тарифов) | | | | |(тарифов) на перевозки | | |на перевозки | | | | |пассажиров и багажа | | |пассажиров и | | | | |городским наземным | | |багажа | | | | |электрическим транспортом на| | |городским | | | | |территории Владивостокского | | |наземным | | | | |городского округа, повышение| | |электрическим | | | | |доступности транспортных | | |транспортом | | | | |услуг для населения города | | |на территории | | | | |Владивостока, обеспечение | | |Владивостокск-| | | | |безубыточной работы | | |ого | | | | |перевозчиков | | |городского | | | | | | | |округа | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------ Заместитель главы администрации К. А. Лобода Приложение N 4 к муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы Сведения об основных мерах правового регулирования в сфере реализации муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы ----------------------------------------------------------------------------------------- |N | Наименование |Основные |Ожидаемые| |п/| проекта |положения проекта | сроки | |п | нормативного |нормативного | принятия| | | правового акта |правового акта | | |--+----------------------------+---------------------------------------------+---------| |1 |2 |3 |4 | |--+----------------------------+---------------------------------------------+---------| |1.|Постановление администрации |проект нормативного правового акта определяет|2014 год | | |города Владивостока |категории и критерии отбора морских | | | |"Об утверждении Порядка |перевозчиков, имеющих право на получение | | | |предоставления субсидий |субсидий, выделяемых из бюджета | | | |юридическим лицам (за |Владивостокского городского округа, а также | | | |исключением субсидий |цели, условия, порядок предоставления и | | | |государственным |возврата субсидий в связи с установлением | | | |(муниципальным) |администрацией города Владивостока тарифов на| | | |учреждениям), индивидуальным|перевозки пассажиров и багажа ниже | | | |предпринимателям, |экономически обоснованных | | | |осуществляющим перевозку | | | | |пассажиров и багажа морским | | | | |пассажирским транспортом | | | | |общего пользования на | | | | |территории Владивостокского | | | | |городского округа, с целью | | | | |возмещения недополученных | | | | |доходов, связанных с | | | | |регулированием | | | | |администрацией города | | | | |Владивостока тарифов на | | | | |перевозки пассажиров и | | | | |багажа морским транспортом | | | | |общего пользования" | | | |--+----------------------------+---------------------------------------------+---------| |2.|Постановление администрации |проект нормативного правового акта определяет|2014 год | | |города Владивостока |категории и критерии отбора перевозчиков, | | | |"Об утверждении Порядка |имеющих право на получение субсидий, | | | |предоставления субсидий |выделяемых из бюджета Владивостокского | | | |юридическим лицам (за |городского округа, а также цели, условия, | | | |исключением субсидий |порядок предоставления и возврата субсидий в | | | |государственным |связи с установлением администрацией города | | | |(муниципальным) |Владивостока тарифов на перевозки пассажиров | | | |учреждениям), индивидуальным|и багажа ниже экономически обоснованных | | | |предпринимателям, | | | | |осуществляющим перевозку | | | | |пассажиров и багажа | | | | |городским наземным | | | | |электрическим транспортом | | | | |общего пользования на | | | | |территории Владивостокского | | | | |городского округа, с целью | | | | |возмещения недополученных | | | | |доходов, связанных с | | | | |регулированием | | | | |администрацией города | | | | |Владивостока тарифов на | | | | |перевозки пассажиров и | | | | |багажа наземным | | | | |электрическим транспортом | | | | |общего пользования" | | | ----------------------------------------------------------------------------------------- Заместитель главы администрации К. А. Лобода Приложение N 5 к муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы Прогноз сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и автономными учреждениями по муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы ---------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Наименование муниципальной |Значение показателя объема |Расходы бюджета | |п/п|услуги (выполнение работы), |муниципальной услуги |Владивостокского городского | | |показателя объема услуги |(выполнения работы) |округа на оказание | | |(выполнения работы) | |муниципальной услуги | | | | |(выполнение работы), тыс. | | | | |руб. | | | |-----------------------------+-----------------------------| | | |очередно-|первый |второй |очередно-|первый год|второй | | | |й |год |год |й |планового |год | | | |финансов-|плановог-|плановог-|финансов-|периода |планово-| | | |ый год |о |о |ый год | |го | | | | |периода |периода | | |периода | |---+----------------------------+---------+---------+---------+---------+----------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |---+----------------------------+-----------------------------------------------------------| |1. |Наименование муниципальной |выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных | | |услуги (выполнения работы) и|услуг (выполнение работ) муниципальными бюджетными и | | |ее содержание: |автономными учреждениями города Владивостока в рамках | |---+----------------------------|муниципальной программы не предусмотрено | |2. |Показатель объема | | | |муниципальной услуги | | | |(выполнения работы): | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- Заместитель главы администрации К. А. Лобода Приложение N 6 к муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа (тыс. руб.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N |Наименование |Ответств-|Код бюджетной | Расходы (тыс. руб.), | |п/|муниципальной |ен-ный |классификации | годы | |п |программы, |исполни- | | | | |отдельного |тель, |---------------------+------------------------------------------------------| | |мероприятия |соисполн |ГРБС|РзПр|ЦСР |ВР |2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | | | |и- | | | | | | | | | | | | |тели | | | | | | | | | | |--+----------------------+---------+----+----+-------+---+----------+----------+----------+----------+----------| |1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |9 |10 |11 |12 |13 | |--+----------------------+---------+----+----+-------+---+----------+----------+----------+----------+----------| |1.|Муниципальная |управлен-|903 |0408|1200000|000|120 876,09|121 358,23|123 285,34|123 285,34|123 285,34| | |программа "Создание |ие | | | | | | | | | | | |условий для |транспор-| | | | | | | | | | | |предоставления |та | | | | | | | | | | | |транспортных услуг |админист | | | | | | | | | | | |населению и |- | | | | | | | | | | | |организация |рации | | | | | | | | | | | |транспортного |города | | | | | | | | | | | |обслуживания |Владивос | | | | | | | | | | | |населения" |- | | | | | | | | | | | | |тока | | | | | | | | | | |--+----------------------+---------+----+----+-------+---+----------+----------+----------+----------+----------| |2.|Предоставление |управлен-|903 |0408|1202110|810|50 000,00 |50 482,14 |52 409,25 |52 409,25 |52 409,25 | | |субсидий юридическим |ие | | | | | | | | | | | |лицам (за исключением |транспор-| | | | | | | | | | | |субсидий |та | | | | | | | | | | | |государственным |админист-| | | | | | | | | | | |(муниципальным) |рации | | | | | | | | | | | |учреждениям), |города | | | | | | | | | | | |индивидуальным |Владивос | | | | | | | | | | | |предпринимателям, |- | | | | | | | | | | | |осуществляющим |тока | | | | | | | | | | | |перевозку пассажиров и| | | | | | | | | | | | |багажа морским | | | | | | | | | | | | |пассажирским | | | | | | | | | | | | |транспортом общего | | | | | | | | | | | | |пользования на | | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | |Владивостокского | | | | | | | | | | | | |городского округа | | | | | | | | | | | |--+----------------------+---------+----+----+-------+---+----------+----------+----------+----------+----------| |3.|Предоставление |управлен-|903 |0408|1202120|810|53 469,29 |53 469,29 |53 469,29 |53 469,29 |53 469,29 | | |субсидий юридическим |ие | | | | | | | | | | | |лицам (за исключением |транспор-| | | | | | | | | | | |субсидий |та | | | | | | | | | | | |государственным |админист-| | | | | | | | | | | |(муниципальным) |рации | | | | | | | | | | | |учреждениям), |города | | | | | | | | | | | |индивидуальным |Владивос | | | | | | | | | | | |предпринимателям, |- | | | | | | | | | | | |осуществляющих |тока | | | | | | | | | | | |перевозку пассажиров и| | | | | | | | | | | | |багажа городским | | | | | | | | | | | | |наземным электрическим| | | | | | | | | | | | |транспортом общего | | | | | | | | | | | | |пользования на | | | | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | | | | |Владивостокского | | | | | | | | | | | | |городского округа | | | | | | | | | | | |--+----------------------+---------+----+----+-------+---+----------+----------+----------+----------+----------| |4.|Расходы на обеспечение|управлен-|903 |0408|1207059|000|17 406,80 |17 406,80 |17 406,80 |17 406,80 |17 406,80 | | |выполнения функций |ие | | | | | | | | | | | |муниципального |транспор-| | | | | | | | | | | |казенного учреждения |та | | | | | | | | | | | |"Автоматизированный |админист-| | | | | | | | | | | |диспетчерский центр" |рации | | | | | | | | | | | | |города | | | | | | | | | | | | |Владивос | | | | | | | | | | | | |- | | | | | | | | | | | | |тока | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Заместитель главы администрации К. А. Лобода Приложение N 7 к муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы за счет средств бюджета Владивостокского городского округа и прогнозная оценка привлекаемых на реализацию ее целей средств федерального, краевого бюджетов, бюджетов государственных внебюджетных фондов, иных внебюджетных источников ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ |N п/п|Наименование |Ответственный | Источник | Оценка расходов | | |подпрограммы | исполнитель, | ресурсного | (тыс. руб.), годы | | | , |соисполнитель/| обеспечения | | | |мероприятия, | ГРБС* | |------------------------------------------------------| | | отдельного | мероприятия, | | 2014 год |2015 год |2016 год |2017 год |2018 год | | | мероприятия | отдельного | | | | | | | | | | мероприятия | | | | | | | |-----+-------------+--------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |-----+-------------+--------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------| |1. |Муниципальна |управление |всего |120 876,09|121 358,23|123 285,34|123 285,34|123 285,34| | |я |транспорта |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |программа |администрации |федеральный | | | | | | | |"Создание |города |бюджет | | | | | | | |условий для |Владивостока |(субсидии, | | | | | | | |предоставлен-| |субвенции, иные | | | | | | | |ия | |межбюджетные | | | | | | | |транспортных | |трансферты) | | | | | | | |услуг | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |населению и | |краевой бюджет | | | | | | | |организация | |(субсидии, | | | | | | | |транспортног-| |субвенции, иные | | | | | | | |о | |межбюджетные | | | | | | | |обслуживания | |трансферты) | | | | | | | |населения" | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |на 2014-2018 | |бюджет |120 876,09|121 358,23|123 285,34|123 285,34|123 285,34| | |годы | |Владивостокского| | | | | | | | | |городского | | | | | | | | | |округа | | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | |государственные | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | |фонды Российской| | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | |территориальные | | | | | | | | | |государственные | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | |фонды | | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | |иные | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | |источники | | | | | | |-----+-------------+--------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------| |1.1. |Предоставлен-|управление |всего | 50 000,00| 50 482,14| 52 409,25| 52 409,25| 52 409,25| | |ие субсидий |транспорта |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |юридическим |администрации |федеральный | | | | | | | |лицам (за |города |бюджет | | | | | | | |исключением |Владивостока |(субсидии, | | | | | | | |субсидий | |субвенции, иные | | | | | | | |государствен-| |межбюджетные | | | | | | | |ным | |трансферты) | | | | | | | |(муниципальн-| |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |ым) | |краевой бюджет | | | | | | | |учреждениям)-| |(субсидии, | | | | | | | |, | |субвенции, иные | | | | | | | |индивидуальн-| |межбюджетные | | | | | | | |ым | |трансферты) | | | | | | | |предпринимат-| |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |елям, | |бюджет | 50 000,00| 50 482,14| 52 409,25| 52 409,25| 52 409,25| | |осуществляющ-| |Владивостокского| | | | | | | |им перевозку | |городского | | | | | | | |пассажиров и | |округа | | | | | | | |багажа | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |морским | |государственные | | | | | | | |пассажирским | |внебюджетные | | | | | | | |транспортом | |фонды Российской| | | | | | | |общего | |Федерации | | | | | | | |пользования | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |на | |территориальные | | | | | | | |территории | |государственные | | | | | | | |Владивостокс-| |внебюджетные | | | | | | | |кого | |фонды | | | | | | | |городского | | | | | | | | |-----|округа | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | |иные | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | |источники | | | | | | | | | | | | | | | | |-----+-------------+--------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------| |1.2. |Предоставлен-|управление |всего | 53 469,29| 53 469,29| 53 469,29| 53 469,29| 53 469,29| | |ие субсидий |транспорта |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |юридическим |администрации |федеральный | | | | | | | |лицам (за |города |бюджет | | | | | | | |исключением |Владивостока |(субсидии, | | | | | | | |субсидий | |субвенции, иные | | | | | | | |государствен-| |межбюджетные | | | | | | | |ным | |трансферты) | | | | | | | |(муниципальн-| |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |ым) | |краевой бюджет | | | | | | | |учреждениям)-| |(субсидии, | | | | | | | |, | |субвенции, иные | | | | | | | |индивидуальн-| |межбюджетные | | | | | | | |ым | |трансферты) | | | | | | | |предпринимат-| |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |елям, | |бюджет | 53 469,29| 53 469,29| 53 469,29| 53 469,29| 53 469,29| | |осуществляющ-| |Владивостокского| | | | | | | |им перевозку | |городского | | | | | | | |пассажиров и | |округа | | | | | | | |багажа | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |городским | |государственные | | | | | | | |наземным | |внебюджетные | | | | | | | |электрически-| |фонды | | | | | | | |м | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |транспортом | |Российской | | | | | | | |общего | |Федерации | | | | | | | |пользования | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |на | |территориальные | | | | | | | |территории | |государственные | | | | | | | |Владивостокс-| |внебюджетные | | | | | | | |кого | |фонды | | | | | | | |городского | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |округа | |иные | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | |источники | | | | | | |-----+-------------+--------------+----------------+----------+----------+----------+----------+----------| |1.3. |Расходы на |управление |всего | 17 406,80| 17 406,80| 17 406,80| 17 406,80| 17 406,80| | |обеспечение |транспорта |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |выполнения |администрации |федеральный | | | | | | | |функций |города |бюджет | | | | | | | |муниципально-|Владивостока |(субсидии, | | | | | | | |го казенного | |субвенции, иные | | | | | | | |учреждения | |межбюджетные | | | | | | | |"Автоматизир-| |трансферты) | | | | | | | |ованный | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | |диспетчерски-| |краевой бюджет | | | | | | | |й центр" | |(субсидии, | | | | | | | | | |субвенции, иные | | | | | | | | | |межбюджетные | | | | | | | | | |трансферты) | | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | |бюджет | 17 406,80| 17 406,80| 17 406,80| 17 406,80| 17 406,80| | | | |Владивостокского| | | | | | | | | |городского | | | | | | | | | |округа | | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | |государственные | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | |фонды Российской| | | | | | | | | |Федерации | | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | |территориальные | | | | | | | | | |государственные | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | |фонды | | | | | | | | | |----------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | | |иные | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | |источники | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Заместитель главы администрации К. А. Лобода Приложение N 8 к муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на целевые индикаторы, показатели муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 год --------------------------------------------------------------------------------------------- |N |Целевой |Еди-| Значение целевого индикатора, показателя | |п/|индикатор, |ница|-----------------------------------------------------------------------| |п |показатель |изме| 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | | |(наименова |-ре-|-----------+-----------+-----------+-----------+-----------+-----------| | |-ние) |ния | с | без | с | без | с | без | с | без | с | без | с | без | | | | |уче- |учета|уче- |учета|уче- |учета|уче- |учета|уче- |учета|уче- |учета| | | | | том | до- | том | до- | том | до- | том | до- | том | до- | том | до- | | | | |допол|пол- |допол|пол- |допол|пол- |допол|пол- |допол|пол- |допол|пол- | | | | |-ни- | ни- |-ни- | ни- |-ни- | ни- |-ни- | ни- |-ни- | ни- |-ни- | ни- | | | | |тель-|тель-|тель-|тель-|тель-|тель-|тель-|тель-|тель-|тель-|тель-|тель-| | | | | ных | ных | ных | ных | ных | ных | ных | ных | ных | ных | ных | ных | | | | |ресур|ресур|ресур|ресур|ресур|ресур|ресур|ресур|ресур|ресур|ресур|ресур| | | | |-сов |-сов |-сов |-сов |-сов |-сов |-сов |-сов |-сов |-сов |-сов |-сов | |--+-----------+----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----+-----| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |--+-----------+----+-----------------------------------------------------------------------| |1.|Удовлетво- | % | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | | | ренность | | | | | населения | | | | | ВГО | | | | | качеством | | | | |транспортн | | | | | о-го | | | | |обслуживан-| | | | | ия | | | | | (процент | | | | | от числа | | | | |опрошенных | | | | | ): в 2013 | | | | | году - | | | | | 20%, в | | | | | 2018 году | | | | | - 50% | | | |--+-----------+----+-----------------------------------------------------------------------| |2.|Количество |рейс| выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | | | рейсов, | | | | |выполняемы-| | | | | х морским | | | | |пассажирск-| | | | | им | | | | |транспорто-| | | | | м общего | | | | |пользовани | | | | | я: не | | | | | менее 706 | | | | | рейсов в | | | | | год | | | |--+-----------+----+-----------------------------------------------------------------------| |3.|Количество |рейс| выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | | | рейсов, | | | | |выполняемы-| | | | | х | | | | | городским | | | | | наземным | | | | |электричес | | | | | -ким | | | | |транспорто-| | | | | м общего | | | | |пользовани | | | | | я: не | | | | | менее | | | | | 300 760 | | | | | рейсов в | | | | | год | | | |--+-----------+----+-----------------------------------------------------------------------| |4.|Регулярнос-| % | выделение дополнительных объемов ресурсов не предусмотрено | | | ть | | | | | движения | | | | |городского | | | | |общественн | | | | | о-го | | | | |транспорта | | | | |(количеств-| | | | | о рейсов, | | | | |фактически | | | | |выполненны-| | | | | х по | | | | |расписанию | | | | | к общему | | | | |количеству | | | | | рейсов, | | | | |предусмот- | | | | | ренных | | | | |маршрутным | | | | |расписание | | | | |м): в 2013 | | | | | году - | | | | | 82%, в | | | | | 2018 году | | | | | - 90% | | | --------------------------------------------------------------------------------------------- Заместитель главы администрации К. А. Лобода Приложение N 9 к муниципальной программе "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014-2018 годы Оценка степени влияния выделения дополнительных объемов ресурсов на сроки и непосредственные ожидаемые результаты реализации муниципальной программы "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения" на 2014- 2018 годы ---------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Наименование подпрограммы, |Ответственный| Объем | С учетом дополнительных ресурсов | |п/| отдельного мероприятия |исполнитель, |дополнительны-|-----------------------------------| |п | |соисполнитель| х ресурсов | срок |ожидае- | | | | | (тыс. руб.) |--------------------------| мый | | | | | | начала | окончания |результ-| | | | | | реализации | реализации | ат | | | | | |муниципальной|муниципальн-|(кратко-| | | | | | программы | ой | е | | | | | | | программы |описани | | | | | | | | е) | |--+------------------------------+-------------+--------------+-------------+------------+--------| |1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |--+------------------------------+-------------+--------------------------------------------------| |1.|Предоставление субсидий |управление | выделение дополнительных объемов ресурсов не | | |юридическим лицам (за |транспорта | предусмотрено | | |исключением субсидий |администрации| | | |государственным |города | | | |(муниципальным) учреждениям), |Владивостока | | | |индивидуальным | | | | |предпринимателям, | | | | |осуществляющим перевозку | | | | |пассажиров и багажа морским | | | | |пассажирским транспортом | | | | |общего пользования на | | | | |территории Владивостокского | | | | |городского округа | | | |--+------------------------------+-------------+--------------------------------------------------| |2.|Предоставление субсидий |управление | выделение дополнительных объемов ресурсов не | | |юридическим лицам (за |транспорта | предусмотрено | | |исключением субсидий |администрации| | | |государственным |города | | | |(муниципальным) учреждениям), |Владивостока | | | |индивидуальным | | | | |предпринимателям, | | | | |осуществляющим перевозку | | | | |пассажиров и багажа городским | | | | |наземным электрическим | | | | |транспортом общего пользования| | | | |на территории Владивостокского| | | | |городского округа | | | |--+------------------------------+-------------+--------------------------------------------------| |3.|Расходы на обеспечение |управление | выделение дополнительных объемов ресурсов не | | |выполнения функций |транспорта | предусмотрено | | |муниципального казенного |администрации| | | |учреждения "Автоматизированный|города | | | |диспетчерский центр" |Владивостока | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Заместитель главы администрации К. А. Лобода Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|