Расширенный поиск

Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 14.07.2014 № 2777

 
                               ГЛАВА
                     РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ)
                               УКАЗ
                                                                      
                             г. Якутск
                     14 июля 2014 года № 2777
                                                                      
О внесении изменений в Указ Президента Республики Саха (Якутия) от
   12.10.2011 № 969 «О государственной программе Республики Саха
 (Якутия) “Управление государственными финансами и государственным
                             долгом”»
                                                                      
                                                                      
                                                                      
    В  соответствии  со  статьей  179 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации,   Порядком   разработки   и  реализации  государственных  
программ  Республики  Саха (Якутия), утвержденным Указом Президента 
Республики  Саха  (Якутия)  от  08  мая  2011  г.  № 636 «О порядке 
разработки  и  реализации  государственных программ Республики Саха 
(Якутия)»,   и   в   связи  с  изменениями  объемов  финансирования  
государственной программы
    постановляю:
    1.  Внести в государственную программу Республики Саха (Якутия) 
«Управление  государственными  финансами и государственным долгом», 
утвержденную  Указом  Президента  Республики  Саха  (Якутия)  от 12 
октября  2011 г. № 969 «О государственной программе Республики Саха 
(Якутия)  «Управление  государственными финансами и государственным 
долгом», следующие изменения:
    1.1.  В паспорте государственной программы в строке «Предельный 
объем        средств        на        реализацию        Программы»:        
    1.1.1.     Цифры «22 074 648» заменить цифрами «22 166 538».
    1.1.2.     Цифры «20 911 972» заменить цифрами «21 050 242».
    1.1.3.     Цифры «20 654 584» заменить цифрами «20 792 854».
    1.1.4.     Дополнить строкой «2017 год 21 423 928 тыс. руб.».
    1.2.   Таблицу   16  по  источникам  финансирования  раздела  3  
«Ресурсное  обеспечение  Программы»  изложить  в  редакции согласно 
приложению        №        1        к       настоящему       Указу.       
    1.3.   В   разделе   5  «Методика  оценки  достижения  конечных  
результатов Программы»:
    1.3.1.  В  подразделе  V «Интегральная оценка достижения высшей 
цели государственной программы»:
    абзацы   «В   случае,   если   I   >=   90%,   цель  реализации  
                                      выс.Ц
    государственнойпрограммы выполняется.
    В  случае,  если  I  <  90%,  цель  реализации  государственной  
                        выс.Ц
    программыне    выполняется.»   заменить   абзацами   следующего   
содержания:
    «В   случае,  если  80%  <  =  I  <  =  100%,  цель  реализации  
                                 выс.Ц
    государственной программы выполняется эффективно.
    В случае, если 50% < = I < 80%, цель реализации государственной 
                         выс.Ц
    программы выполняется недостаточно эффективно.
    В  случае,  если  I  <  50%,  цель  реализации  государственной  
                           выс.Ц
    программывыполняется низкоэффективно.».
    1.4.  Приложение № 3 «Система целевых показателей и индикаторов 
государственной  программы «Управление государственными финансами и 
государственным долгом» изложить в редакции согласно приложению № 2 
к настоящему Указу.
    1.5.  Приложение № 4 «Прогнозная оценка необходимых ресурсов на 
реализацию  государственной  программы “Управление государственными 
финансами  и  государственным долгом”» изложить в редакции согласно 
приложению        №        3        к       настоящему       Указу.       
    2. Опубликовать настоящий Указ в официальных средствах массовой 
информации Республики Саха (Якутия).



Временно исполняющий обязанности Главы
Республики Саха (Якутия)                                 Е. БОРИСОВ


ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 14 июля 2014 г. № 2777

                  Ресурсное обеспечение Программы
                                                          тыс. руб.
|——————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
|     Источник     |   2012   |  2013   |  2014   |  2015   |   2016   |   2017    |
|  финансирования  |          |         |         |         |          |           |
|——————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
|      ВСЕГО:      |18 484 865| 23 089  | 22 166  | 21 050  |20 792 854|21 433 108 |
|                  |          |   637   |   538   |   242   |          |           |
|——————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
|Федеральный       |  46 421  | 46 666  | 52 794  | 52 951  |  52 951  |  52 951   |
|бюджет            |          |         |         |         |          |           |
|——————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
|Государственный   |18 438 443| 23 042  | 22 113  | 20 997  |20 739 903|21 370 977 |
|бюджет  Республики|          |   971   |   744   |   291   |          |           |
|Саха (Якутия)     |          |         |         |         |          |           |
|——————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|
|В      небюджетные|    -     |    -    |    -    |    -    |    -     |     -     |
|источники         |          |         |         |         |          |           |
|——————————————————|——————————|—————————|—————————|—————————|——————————|———————————|

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 14 июля 2014 г. № 2777

Система целевых показателей и индикаторов государственной программы
  «Управление государственным финансами и государственным долгом»
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|    Наименование основных направлений, задач,     |   Ед. изм.    |Период реализации |               |               |               |               |               | Целевое значение достижения показателя  |
|                   показателей                    |               | государственной  |               |               |               |               |               |                                         |
|                                                  |               |    программы     |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|                                                  |               |       2012       |     2013      |     2014      |     2015      |     2016      |     2017      |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Основное      направление      1.      Обеспечение|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|сбалансированности    и   устойчивости   бюджетной|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|системы и организация бюджетного процесса         |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе   |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача   1.1.   Своевременная    и    качественная|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|подготовка проекта государственного бюджета       |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель    1.     Соответствие     закона     о|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |Закон   Республики   Саха   (Якутия)    о|
|государственном   бюджете  требованиям  Бюджетного|               |                  |               |               |               |               |               |государственном  бюджете  Республики Саха|
|кодекса Российской Федерации                      |               |                  |               |               |               |               |               |(Якутия)    соответствует     требованиям|
|                                                  |               |                  |               |               |               |               |               |Бюджетного  кодекса Российской Федерации,|
|                                                  |               |                  |               |               |               |               |               |предусматривает ассигнования, необходимые|
|                                                  |               |                  |               |               |               |               |               |для   исполнения  расходных  обязательств|
|                                                  |               |                  |               |               |               |               |               |Республики    Саха    (Якутия),    принят|
|                                                  |               |                  |               |               |               |               |               |Государственным   Собранием   (Ил  Тумэн)|
|                                                  |               |                  |               |               |               |               |               |Республики  Саха  (Якутия)   и   подписан|
|                                                  |               |                  |               |               |               |               |               |Президентом  Республики  Саха (Якутия) до|
|                                                  |               |                  |               |               |               |               |               |начала очередного финансового года       |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель   2.   Качественный   прогноз   доходов|       %       |        <5        |      <4       |      <4       |      <3       |      <2       |      <2       |                   <2                    |
|государственного  бюджета  (Отклонение показателей|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|годового отчета по доходам от утвержденного закона|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|о государственном бюджете)                        |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  3.  Обеспечение  сбаланси   рованности|       %       |       <15        |      <14      |      <14      |      <14      |      <13      |      <12      |                   <10                   |
|государственного  бюджета  (Отношение  дефицита  к|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|объему   собственных   доходов    государственного|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджета, не более 15%, Бюджетный кодекс Российской|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|Федерации)                                        |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  4.  Составление  проекта   трехлетнего|    да/нет     |       нет        |      нет      |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|государственного  бюджета  на очередной финансовый|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|год и плановый период                             |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 5. Проведение конкурсного распределения|    да/нет     |       нет        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|бюджета  принимаемых обязательств в соответствии с|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|эффективностью планируемых мероприятий            |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача      1.2.      Обеспечение       исполнения|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|государственного  бюджета и формирование бюджетной|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|отчетности                                        |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  1.   Утверждение   сводной   бюджетной|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|росписи   государственного   бюджета   до   начала|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|очередного финансового года                       |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель     2.      Равномерность      расходов|       %       |        29        |     28,8      |      <28      |     <27,5     |      <27      |      <27      |                   <27                   |
|государственного  бюджета  (доля кассовых расходов|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|IV квартала в годовом объеме кассовых расходов)   |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель   3.   Соответствие   годового   отчета|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|исполнения        консолидированного       бюджета|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|установленным требованиям                         |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель    4.    Своевременное    представление|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|Государственному  Собранию  (Ил  Тумэн) Республики|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|Саха  (Якутия)  проекта  закона  Республики   Саха|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|(Якутия) об исполнении государственного бюджета   |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  5.  Создание  и   разработка   порядка|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|использования  средств резервного фонда Республики|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|Саха (Якутия)                                     |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача  1.3.  Создание   условий   для   повышения|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|качества     финансового    менеджмента    главных|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|распорядителей средств государственного бюджета   |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 1.  Количество  главных  распорядителей|       %       |       100        |      100      |      100      |      100      |      100      |      100      |                   100                   |
|средств   государ   ственного  бюджета,  принявших|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|участие   в   мониторинге   качества   финансового|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|менеджмента                                       |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  2.  Средний   показатель   результатов|  % от макс.   |        70        |      75       |      80       |      85       |      90       |      90       |                   90                    |
|мониторинга главных распорядителей средств государ|     балла     |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|ственного бюджета                                 |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  3.  Доля   просроченной   кредиторской|       %       |       0,2        |      0,1      |       0       |       0       |       0       |       0       |                    0                    |
|задолженности   главных   распорядителей   средств|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|государ  ственного  бюджета   от   общего   объема|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|расходов      государственного      бюджета      в|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|соответствующем году                              |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача  1.4.  Создание   условий   для   повышения|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|эффективности бюджетных расходов                  |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 1. Наличие  докладов  о  результатах  и|       %       |        25        |      35       |      45       |      55       |      60       |      62       |                   62                    |
|основных направлениях                             |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|деятельности   (стратегический   план)   субъектов|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджетного  планирования  (Удельный  вес от общего|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|количества субъектов бюджетного планирования)     |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель    2.     Удельный     вес     расходов|       %       |        15        |      25       |      30       |      30       |      30       |      30       |                   30                    |
|государственного      бюджета      на     оказание|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|государственных   услуг    (работ),    оказываемых|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|(выполняемых)  в  соответствии  с государственными|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|заданиями,     в     общем     объеме     расходов|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|государственного     бюджета    (за    исключением|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|субвенций,   межбюджетных   трансфертов    местным|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджетам,       расходов      на      обслуживание|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|государственного долга)                           |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  3.  Наличие  результатов  контроля  за|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|исполнением    государ    ственных    заданий   на|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|предоставление государственных услуг юридическим и|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|физическим   лицам,  подведомственным  учреждениям|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|Минфина в соответствии  с  порядком,  утвержденным|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|нормативным   правовым   актом   Республики   Саха|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|(Якутия)                                          |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель   4.   Наличие   результатов   контроля|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|качества    оказываемых    государственных   услуг|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|юридическим  и   физическим   лицам,   оказываемых|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|подведомственными    учреждениями    Минфина,    в|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|соответствии с порядком, утвержденным  нормативным|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|правовым актом Республики Саха (Якутия)           |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель    5.     Удельный     вес     расходов|       %       |       >60        |      >60      |      >60      |      >70      |      >70      |      >75      |                   >80                   |
|государственного  бюджета,  форми  руемых в рамках|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|программ, в общем объеме расходов (за  исключением|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|расходов,  осуществляемых  за  счет  субвенций  из|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|федерального бюджета)                             |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача 1.5.  Обеспечение  прозрачности  бюджетного|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|процесса                                          |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 1. Размещение закона о  государственном|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|бюджете   и   отчета  о  результатах  деятельности|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|Минфина за отчетный финансовый год на  официальном|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|сайте Минфина                                     |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель   2.    Ежемесячное    размещение    на|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|официальном  сайте  Минфина  отчетов об исполнении|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|государственного бюджета                          |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  3.  Размещение  на  официальном  сайте|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|Минфина   проектов   нормативных   правовых  актов|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|Республики Саха (Якутия), подготовленных  Минфином|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|в  соответствии  с порядком проведения независимой|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|антикорруп ционной экспертизы                     |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель   4.   Разработка   админи   стративных|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|регламентов  исполнения  государственных функций и|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|оказания государственных услуг                    |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 5.  Проведение  независимой  экспертизы|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|проекта закона о государственном бюджете          |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель   6.   Публикация   и   размещение   на|    да/нет     |        -         |       -       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|официальном  сайте  Минфина  брошюры  «Бюджет  для|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|граждан»                                          |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Основное  направление  2.  Создание  условий   для|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|эффективного    выполнения    полномочий   органов|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|местного самоуправления                           |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Срок реализации Программы: ежегодно, на постоянной|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|основе                                            |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача  2.1.  Создание  условий  для   оптимизации|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджетных   расходов   и  эффективного  управления|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|муниципальными финансами                          |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  1.  Доля   муниципальных   районов   и|  % от общего  |        >5        |      >10      |      >65      |      >68      |      >70      |      >70      |                   >70                   |
|городских  округов,  имеющих  Программы  повышения|  количества   |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|эффективности  бюджетных  расходов  или  Программы|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|реформирования муниципальных финансов (накопленным|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|итогом)                                           |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 2.  Наличие  подписанных  соглашений  о|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|мерах  по  повышению  эффективности  использования|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджетных  средств  и   увеличению   налоговых   и|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|неналоговых доходов на очередной финансовый год до|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|его наступления                                   |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  3.  Наличие  утвержден  ного   порядка|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|проведения   мониторинга   соблюдения   требований|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджетного законодательства Российской Федерации и|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|Республики Саха (Якутия) местными бюджетами       |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 4. Наличие утвержденной методики оценки|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|качества  управления  муниципальными  финансами  и|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|платежеспособности                                |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача 2.2. Выравнивание бюджетной  обеспеченности|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|муниципальных образований                         |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель    1.    Распределение    дотации    на|    да/нет     |       нет        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|выравнивание        бюджетной       обеспеченности|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|муниципальных  образований  на  3  года   проектом|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|закона Республики Саха (Якутия) «О государственном|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджете  Республики  Саха  (Якутия)  на  очередной|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|финансовый год и плановый период»                 |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  2.   Темп   роста   уровня   бюджетной|      ие       |       102        |      102      |      102      |      102      |      102      |      102      |                   102                   |
|обеспеченности    муници    пальных    районов   к|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|предыдущему году в действующих  условиях  текущего|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|года                                              |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  3.   Темп   роста   уровня   бюджетной|       %       |       102        |      102      |      102      |      102      |      102      |      102      |                   102                   |
|обеспеченности  город  ских  округов к предыдущему|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|году в действующих условиях текущего года         |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 4. Количество  муници  пальных  районов|  % от общего  |      >=8,3       |     >=8,3     |     >=8,3     |     >=8,3     |     >=8,3     |     >=8,3     |                  >=8,3                  |
|(городских     округов),     уровень     бюджетной|    кол-ва     |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|обеспеченности          которых          превышает|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|среднереспубликанский уровень                     |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  5.   Наличие   утвержденной   методики|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|распределения  дотаций  на  выравнивание бюджетной|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|обеспеченности                                    |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача  2.3.  Повышение  финансовой   устойчивости|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджетов муниципальных образований                |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 1. Объем просроченной задолженности  по|  % от общего  |        0         |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |                    0                    |
|предоставленным    бюджетным    кредитам   местным|    объема     |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджетам                                          |   бюджетных   |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|                                                  |   кредитов,   |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|                                                  |  подлежащих   |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|                                                  |погашению в год|                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  2.  Наличие  утвержден  ного   порядка|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|предоставления бюджетных кредитов местным бюджетам|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  3.   Наличие   утвержденного   порядка|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|распределения   дотации   на   поддержку   мер  по|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|обеспечению сбалансированности местных бюджетов   |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача  2.4.  Софинансирование  расходов  бюджетов|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|муниципальных образований Республики Саха (Якутия)|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 1. Наличие  утвержден  ных  порядков  и|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|методик предоставления субсидий местным бюджетам  |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 2. Доля субсидий, распределяемых  между|  % от общего  |        0         |      15       |      50       |      75       |      100      |      100      |                   100                   |
|местными  бюджетами  до  начала  финансового  года|  количества   |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|законом о государственном бюджете Республики  Саха|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|(Якутия), администрируемых Минфином               |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  3.  Распределение   субсидий   местным|    да/нет     |       нет        |      да       |      нет      |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|бюджетам на 3 года                                |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 4.  Наличие  действующего  нормативного|    да/нет     |       нет        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|правового     акта,    устанавливающего    порядок|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|определения расходных  обязательств  муниципальных|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|образований,     на     финансирование     которых|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|предоставляются   субсидии   из   государственного|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджета                                           |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 5. Наличие утвержден ного  на  срок  не|    да/нет     |                  |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|менее  3 лет перечня расходных обязательств муници|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|пальных образований, на  софинансирование  которых|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|предоставляются   субсидии   из   государственного|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджета                                           |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача  2.5.  Финансовое  обеспечение   полномочий|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|Республики Саха (Якутия), переданных муниципальным|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|образованиям                                      |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  1.  Наличие  утвержден   ных   методик|    да/нет     |        да        |      да       |      да       |      да       |      да       |      да       |                   да                    |
|распределения    субвенций   из   государственного|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджета Республики Саха (Якутия)                  |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  2.  Объем  просроченной   кредиторской|   тыс. руб.   |        0         |       0       |       0       |       0       |       0       |       0       |                    0                    |
|задолженности  по расходным полномочиям Республики|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|Саха    (Якутия),     переданных     муниципальным|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|образованиям                                      |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Основное  направление  3.  Оптимизация  управления|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|государственным долгом Республики Саха (Якутия)   |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе   |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача 3.1. Обеспечение экономически обоснованного|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|объема и структуры государственного долга         |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 1. Отношение государ ственного долга  к|       %       |       < 55       |     < 55      |     < 55      |     < 50      |     < 50      |     < 50      |Не выше экономически безопасного уровня  |
|доходам    бюджета    без    учета   безвозмездных|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|поступлений, на конец года                        |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 2. Отношение государственного долга (за|       %       |       <50        |      <50      |      <50      |      <50      |      <50      |      <50      |Не выше экономически безопасного уровня  |
|вычетом   выданных   государственных  гарантий)  к|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|доходам   бюджета    без    учета    безвозмездных|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|поступлений, на конец года                        |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача 3.2. Сокращение  стоимости  обслуживания  и|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|совершенствование       механизмов      управления|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|государственным долгом                            |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  1.  Доля  расходов   на   обслуживание|       %       |        <2        |      <2       |      <2       |     <1,6      |     <1,5      |     <1,5      |                  <1,5                   |
|государственного долга в расходах государственного|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджета                                           |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 2.  Доля  долгосрочных  государственных|       %       |       >40        |      >45      |      >50      |      >55      |      >55      |      >55      |                   >55                   |
|ценных бумаг в                                    |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|общем объеме государственного долга, выраженного в|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|государственных ценных бумагах, на конец года     |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Основное направление 4.  Обеспечение  контроля  за|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|соблюдением    бюджетного    законодательства    и|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|законодательства о  контрактной  системе  в  сфере|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|закупок  товаров,  работ,  услуг  для  обеспечения|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|государственных и муниципальных нужд              |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Срок реализации: ежегодно, на постоянной основе   |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача  4.1.  Процентное  соотношение   количества|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|проверенных объектов к общему количеству объектов,|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|предусмотренных годовым планом                    |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 1. Процентное соотно  шение  количества|       %       |       100        |      100      |      100      |      100      |      100      |      100      |                   100                   |
|проверенных объектов к общему количеству объектов,|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|предусмотренных годовым планом                    |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель  2.  Соотношение   объема   проверенных|       %       |        -         |       -       |      >10      |      >10      |      >10      |      >10      |                   >10                   |
|средств  государ ственного бюджета Республики Саха|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|(Якутия) и общей суммы  расходов  государственного|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|бюджета Республики Саха (Якутия)                  |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 3. Соотношение количества установленных|       %       |       100        |      100      |      100      |      100      |      100      |      100      |                   100                   |
|фактов  финансовых  нарушений  и общего количества|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|решений, принятых по фактам выявленных нарушений  |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Задача 4.2. Осуществление функции  уполномоченного|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|органа по контролю за соблюдением законодательства|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|о контрактной системе  в  сфере  закупок  товаров,|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|работ,  услуг  для  обеспечения  государственных и|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|муниципальных нужд                                |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|
|Показатель 1.  Процентное  соотношение  количества|       %       |        -         |       -       |      100      |      100      |      100      |      100      |                   100                   |
|проверенных объектов к общему количеству объектов,|               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|предусмотренных планом                            |               |                  |               |               |               |               |               |                                         |
|——————————————————————————————————————————————————|———————————————|——————————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|———————————————|—————————————————————————————————————————|

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Указу Главы
Республики Саха (Якутия)
от 14 июля 2014 г. № 2777

       Прогнозная оценка необходимых ресурсов на реализацию
государственной программы «Управление государственными финансами и
                      государственным долгом»
                                                          тыс. руб.
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|   №   |        Наименование мероприятия        |       Всего        |    Федеральный     |  Государствен ный  |      Местные       |        ОАО         |    Внебюджетные    |   Инвестиционная   |
|       |                                        |                    |       бюджет       | бюджет Республики  |      бюджеты       |       "РИК"        |      средства      |      надбавка      |
|       |                                        |                    |                    |   Саха (Якутия)    |                    |                    |                    |                    |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |ВСЕГО:                                  |   127 008 064,0    |     304 734,0      |   126 703 329,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2012 год                                |    18 484 865,0    |      46 421,0      |    18 438 443,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2013 год                                |    23 089 637,0    |      46 666,0      |    23 042 971,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2014 год                                |    22 166 538,0    |      52 794,0      |    22 113 744,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2015 год                                |    21 050 242,0    |      52 951,0      |    20 997 291,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2016 год                                |    20 792 854,0    |      52 951,0      |    20 739 903,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2017 год                                |    21 423 928,0    |      52 951,0      |    21 370 977,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |Управление Программой                   |    3 031 461,0     |        0,0         |    3 031 461,0     |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2012 год                                |     748 788,0      |        0,0         |     748 788,0      |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2013 год                                |    1 038 746,0     |        0,0         |    1 038 746,0     |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2014 год                                |     334 535,0      |        0,0         |     334 535,0      |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2015 год                                |     303 080,0      |        0,0         |     303 080,0      |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2016 год                                |     303 156,0      |        0,0         |     303 156,0      |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2017 год                                |     303 156,0      |        0,0         |     303 156,0      |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|1      |Стратегическое      направление       1.|    7 926 444,0     |        0,0         |    7 926 444,0     |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|       |Обеспечение                             |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       |сбалансированности    и     устойчивости|                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       |бюджетной    системы    и    организация|                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       |бюджетного процесса                     |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2012 год                                |    1 835 983,0     |        0,0         |    1 835 983,0     |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2013 год                                |    2 931 768,0     |        0,0         |    2 931 768,0     |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2014 год                                |     873 693,0      |        0,0         |     873 693,0      |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2015 год                                |     795 000,0      |        0,0         |     795 000,0      |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2016 год                                |     795 000,0      |        0,0         |     795 000,0      |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2017 год                                |     695 000,0      |        0,0         |     695 000,0      |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|2      |Основное направление 2. Создание условий|   105 346 305,0    |     304 734,0      |   105 041 571,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|       |для  эффективного  выполнения полномочий|                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       |органов местного самоуправления         |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2012 год                                |    15 095 878,0    |      46 421,0      |    15 049 456,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2013 год                                |    18 231 589,0    |      46 666,0      |    18 184 923,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2014 год                                |    19 370 395,0    |      52 794,0      |    19 317 601,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2015 год                                |    17 697 941,0    |      52 951,0      |    17 644 990,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2016 год                                |    17 120 497,0    |      52 951,0      |    17 067 546,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2017 год                                |    17 830 006,0    |      52 951,0      |    17 777 055,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|3      |Основное  направление   3.   Оптимизация|    10 703 854,0    |        0,0         |    10 703 854,0    |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|       |управления     государственным    долгом|                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       |Республики Саха (Якутия)                |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2012 год                                |     804 217,0      |        0,0         |     804 217,0      |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2013 год                                |     887 534,0      |        0,0         |     887 534,0      |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2014 год                                |    1 587 915,0     |        0,0         |    1 587 915,0     |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2015 год                                |    2 254 221,0     |        0,0         |    2 254 221,0     |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2016 год                                |    2 574 201,0     |        0,0         |    2 574 201,0     |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2017 год                                |    2 595 766,0     |        0,0         |    2 595 766,0     |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|4      |Основное  направление   4.   Обеспечение|        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|       |контроля   за   соблюдением   бюджетного|                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       |законодательства  и  законодательства  о|                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       |контрактной   системе  в  сфере  закупок|                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       |товаров, работ,  услуг  для  обеспечения|                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|       |государственных и муниципальных нужд    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |                    |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2012 год                                |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2013 год                                |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2014 год                                |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2015 год                                |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2016 год                                |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|
|       |2017 год                                |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |        0,0         |
|———————|————————————————————————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|————————————————————|


Информация по документу
Читайте также