Расширенный поиск

Постановление Администрации города Владимира от 19.06.2015 № 2201

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ВЛАДИМИРА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

19.06.2015                                                                                               2201

 

Утратило силу - Постановление Администрации города Владимира

 от 19.10.2015 № 3695

 

О внесении изменений в постановление

администрации      города      Владимира

от 03.12.2013 № 4459

 

 

В целях уточнения расходов бюджета города, выделенных на реализацию муниципальных программ,

 

постановляю:

 

1. Внести в постановление администрации города Владимира от 03.12.2013 № 4459 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальных учреждений культуры города Владимира на 2014 - 2018 годы» и признании утратившими силу некоторых постановлений администрации города Владимира» (с изменениями, внесенными постановлениями администрации города Владимира от 23.12.2013 № 4743, от 12.03.2014 № 896, от 14.03.2014 № 947, от 30.06.2014 № 2434, от 18.09.2014 № 3501, от 02.12.2014 № 4536, от 15.12.2014 № 4761, от 25.03.2015 № 1034) следующие изменения:

1.1. В наименовании, в п.1 постановления, в наименовании приложения к постановлению, в строке «Наименование программы» раздела 1 «Паспорт программы» приложения к постановлению слова «на 2014 - 2018 годы» исключить.

1.2. В таблице раздела I «Паспорт программы» строку «Объемы и источники финансирования программы» изложить в новой редакции:

«Объемы и источники финансирования программы

Всего: 995255,8 тыс. руб.,

в том числе:

средства бюджета города — 814374,0 тыс. руб.;

средства областного бюджета — 150952,6 тыс. руб.;

внебюджетные источники — 29929,2 тыс. руб.».

1.3. Таблицу «Показатели результативности программы» раздела V «Результативность и эффективность программы» изложить в новой редакции:

«№ п/п

Показатели результативности

2011 г.

2012 г.

2013 г.

2014 г.

2015 г.

2016 г.

2017 г.

2018 г.

Осуществление библиотечного, библиографического и информационного обслуживания пользователей библиотек, в том числе по обеспечению безопасности пользователей и их комфортного пребывания в библиотеке

 

Количественный показатель

1.

Количество книговыдач, тыс. ед.

1274,7

1275,2

1275,3

1275,3

1275,3

1275,3

1275,3

1275,3

 

Качественные показатели

1.

Количество зарегистрированных пользователей,

тыс. чел.

65

65

65

65

65

65,1

65,1

65,1

2.

Количество проведенных мероприятий, ед.

1485

1487

1495

1520

1500

1505

1510

1515

3.

Обновление библиотечного фонда, в % к общему фонду

3,5

3

3

3

3

3

3

3

4.

Увеличение доли филиалов, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве филиалов, %

-

89

89

94,4

100

100

100

100

Проведение массовых мероприятий для населения

 

Количественный показатель

1.

Количество мероприятий учреждений культурно-досугового типа, ед.

1896

2105

2208

2333

2248

2268

2268

2331

2.

Количество мероприятий парков культуры и отдыха, ед.

635

628

628

699

655

663

663

676

3.

Количество мероприятий планетария, ед.

1177

1200

1200

1198

1200

1200

1200

1235

4.

Количество мероприятий выставочного центра, ед.

13

13

29

31

30

31

31

32

 

Качественные показатели

1.

Количество потребителей услуг, тыс. чел.

1285,7

1305,2

1306,9

1755,4

1410

1470

1535

1610

2.

Количество клубных формирований, ед.

177

183

184

181

192

194

194

195

3.

Число участников клубных формирований, чел.

3483

3603

3630

3340

3800

3850

3880

3900

4.

Доля отчетных мероприятий творческих коллективов от количества клубных формирований, %

31

46

43

79

44

45

45

46

5.

Количество досуговых объектов, ед.

197

198

200

213

208

210

211

212

6.

Количество новых лекций, проводимых планетарием, ед.

7

7

7

7

7

7

7

7

7.

Доля лекций к общему количеству мероприятий, проводимых планетарием, %

94

89

89

87,1

89

89

89

89

8.

Разнообразие направлений

экспозиций выставочного центра, ед.

3

3

3

3

3

3

3

3

9.

Доля выставок от общего количества мероприятий,

проводимых выставочным центром, %

92

85

85

87,1

85

85

85

85

Показ спектаклей, концертов и концертных программ, иных зрелищных программ

 

Количественный показатель

1.

Количество мероприятий, ед.

312

312

312

319

310

316

316

319

 

Качественные показатели

1.

Количество потребителей услуги, тыс. чел.

66,7

74,9

76

151,5

79,9

82

84,2

86,7

2.

Создание новых программ, ед.

10

11

9

13

10

10

10

10

3.

Участие в общегородских социально значимых мероприятиях, ед.

68

67

70

83

70

70

70

70

Показатели эффективности деятельности органов местного самоуправления в сфере культуры

1.

Уровень фактической обеспеченности учреждениями культуры от нормативной потребности:

- клубами и учреждениями клубного типа;

 

- библиотеками;

 

- парками культуры и отдыха муниципальных районов (№ 20), %

 

 

 

 

 

 

 

88,22

 

 

 

88,93

 

85,96

 

 

 

 

 

 

 

89,11

 

 

 

88,7

 

85,71

 

 

 

 

 

 

 

88,83

 

 

 

88,42

 

85,47

 

 

 

 

 

 

 

88,37

 

 

 

87,87

 

84,99

 

 

 

 

 

 

 

88,62

 

 

 

88,32

 

85,47

 

 

 

 

 

 

 

88,62

 

 

 

88,22

 

85,47

 

 

 

 

 

 

 

88,62

 

 

 

88,22

 

85,47

 

 

 

 

 

 

 

88,62

 

 

 

88,22

 

85,47

2.

Доля муниципальных учреждений культуры, здания которых находятся в аварийном состоянии или требуют капитального ремонта, в общем количестве муниципальных учреждений культуры (№ 21), %

0

0

0

0

0

0

0

0

3.

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений культуры и искусства (№ 8), руб.

8789

9892

11906

15036

18160

22437

27440

33247».

1.4. Абзац второй раздела VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«Объем финансирования программы носит прогнозный характер и подлежит уточнению. Всего на реализацию мероприятий программы предполагается направить 995255,8 тыс. рублей, в том числе:».

1.5. Задачу 1 таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«Задача 1. Обеспечение предоставления широкого спектра услуг муниципальных учреждений культуры населению

1.

Бюджет города Владимира

791927,2

148751,0

150228,2

164681,0

164781,0

163486,0

2.

Областной бюджет

149937,6

19175,8

15161,0

45916,0 <*>

69684,8 <*>

 

3.

Внебюджетные источники

-

 

 

 

 

 

 

Итого по задаче 1:

941864,8

167926,8

165389,2

210597,0

234465,8

163486,0».


1.6. Задачу 4 таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

«Задача 4. Совершенствование материально-технической базы учреждений культуры

1.

Бюджет города Владимира

19272,8

8676,8

4696,0

1900,0

1900,0

2100,0

2.

Областной бюджет

1015,0

1010,0

5,0

-

-

-

3.

Внебюджетные источники

26379,2

6009,2

5330,0

5330,0

5240,0

4470,0

 

Итого по задаче 4:

46667,0

15696,0

10031,0

7230,0

7140,0

6570,0».

1.7. Раздел «Всего по всем задачам, в т.ч. таблицы раздела VI «Ресурсное обеспечение программы» изложить в новой редакции:

 

«Всего по всем задачам:

995255,8

185322,8

177068,2

218985,0

242663,8

171216,0

1.

Бюджет города Владимира

814374,0

158527,8

155972,2

166989,0

166989,0

165896,0

2.

Областной бюджет

150952,6

20185,8

15166,0

45916,0 <*>

69684,8 <*>

-

3.

Внебюджетные источники

29929,2

6609,2

5930,0

6080,0

5990,0

5320,0».

1.8. Пункт 1.1 задачи 1 таблицы раздела VII «Перечень мероприятий программы» изложить в новой редакции:

«1.1.

 

Предоставление населению услуг учреждениями культурно-досугового типа

2014

2015

2016

2017

2018

 

52154,0

53040,7

58158,0

57155,0

56526,0

 

52154,0

53040,7

58158,0

57155,0

56526,0

 

УКИТ

Дома и дворцы культуры

ЦКИ на Соборной

КДК

Обеспечить увеличение количества мероприятий до 2331 ед. Обеспечить увеличение количества клубных формирований до 195 ед. Обеспечить увеличение количества участников клубных формирований до 3900 чел.».


Информация по документу
Читайте также