Расширенный поиск

Письмо Министерства по налогам и сборам Российской Федерации от 27.12.2000 № ВГ-6-03/971

 



                        ПИСЬМО

         МИНИСТЕРСТВО РФ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ

                  27 декабря 2000 г.

                    N ВГ-6-03/971


     Министерство Российской Федерации по налогам и сборам  направляет
взамен разосланных  листы  01  и  05  приложения  N  1,  листы 01 и 06
приложения N 2,  страницу 1 приложения  N  3  к  Приказу  Министерства
Российской Федерации  по  налогам и сборам от 27.11.2000 N БГ-3-03/407
"Об утверждении форм Деклараций по налогу на добавленную  стоимость  и
Инструкции по их заполнению".


     Первый заместитель Министра
     Главный государственный советник
     налоговой службы                                 В.В.Гусев



                                                  Приложение 1
                             к приказу Министерства Российской
                                 Федерации по налогам и сборам
                          от 27 ноября 2000 года N БГ-3-03/407


                                      (Форма N 1)
                         +-----------------------------------+
Декларация по налогу на          ¦Декларация должна быть представлена¦
добавленную стоимость            ¦    не позднее 20 числа месяца,    ¦
                         ¦  следующего за истекшим налоговым ¦
                         ¦               периодом            ¦
                         +-----------------------------------+
                 +-----------+      +------------+
     Налоговый период с  ¦           ¦  по  ¦            ¦
                 +-----------+      +------------+
                                 +---------------------------+
Наименование налогового органа и его код +---------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+
ИНН налогоплательщика          +------------------------+
--------------------------------------------------------+
Код причины постановки на учет налогоплательщика  +------------------+
---------------------------------------------------------------------+
Наименование налогоплательщика +-------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------¦
+--------------------------------------------------------------------+
Телефон   +-----------------------------+
----------------------------------------+
Адрес налогоплательщика +--------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------¦
¦                                                                    ¦
+--------------------------------------------------------------------¦
Адрес постоянно действующего исполнительного органа  ¦       ¦       ¦
+--------------------------------------------------------------------¦
¦                                                                    ¦
+--------------------------------------------------------------------+
                    +----------------+
Декларация представлена на  ¦                ¦ листах.
                    +----------------+

Правильность указанных  +-----+  +----------+   +-----+  +-----------+
в настоящей декларации "¦     ¦" ¦          ¦200¦     ¦г.¦           ¦
сведений подтверждаю:   +-----+  +----------+   +-----+  +-----------+
                                                (ФИО и подпись
                                                 руководителя)
                                                 +-----------+
Главный бухгалтер                                        ¦           ¦
                                                 +-----------+
                                                (ФИО и подпись)
Настоящую декларацию    +-----+  +----------+   +-----+  +-----------+
принял:                "¦     ¦" ¦          ¦200¦     ¦г.¦           ¦
                +-----+  +----------+   +-----+  +-----------+
                                                (ФИО и подпись
                                                   работника
                                                  налогового
                                                    органа)
            Отметки и замечания инспектора
В результате предварительной проверки внесены следующие исправления:
______________________________________________________________________
 +-----+  +----------+   +-----+                   +-----------+
"¦     ¦" ¦          ¦200¦     ¦г.       Инспектор ¦           ¦
 +-----+  +----------+   +-----+                   +-----------+
                                             (подпись)



                                                       Лист 05
  Наименование налогоплательщика
+--------------------------------------------------------------------+
¦                                                                    ¦
+--------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------+
¦         Приложение А  Корректировка начисленной суммы НДС          ¦
+--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+
¦Наименование корректировки и налоговый  ¦Номер ¦  Величина    ¦Сумма¦
¦период, за который она вносится         ¦строки¦корректировки ¦ НДС ¦
¦                                        ¦      ¦налоговой базы¦(+/-)¦
+----------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 1 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 2 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 3 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 4 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+-------------------------------------------+--------------+-----¦
¦ 5 ¦ Итого:                                    ¦              ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+
¦ Приложение А1  Корректировка суммы НДС, подлежащей перечислению в  ¦
¦       бюджет по месту нахождения обособленных подразделений        ¦
+--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+
¦Наименование корректировки и налоговый  ¦Номер ¦  Величина    ¦Сумма¦
¦период, за который она вносится         ¦строки¦корректировки ¦ НДС ¦
¦                                        ¦      ¦налоговой базы¦(+/-)¦
+----------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 1 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 2 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 3 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 4 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+-------------------------------------------+--------------+-----¦
¦ 5 ¦ Итого:                                    ¦              ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------+
¦      Приложение Б  Корректировка суммы НДС, подлежащей вычету      ¦
+--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+
¦Наименование корректировки и налоговый  ¦Номер ¦  Величина    ¦Сумма¦
¦период, за который она вносится         ¦строки¦корректировки ¦ НДС ¦
¦                                        ¦      ¦налоговой базы¦(+/-)¦
+----------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 1 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 2 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 3 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 4 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+-------------------------------------------+--------------+-----¦
¦ 5 ¦ Итого:                                    ¦              ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------+

Правильность указанных в настоящей
декларации сведений подтверждаю:   "    "       200    г.
                                                    (подпись
                                                    главного
                                                   бухгалтера)
Отметка налогового органа



                                                  Приложение 2
                             к Приказу Министерства Российской
                                 Федерации по налогам и сборам
                          от 27 ноября 2000 года N БГ-3-03/407


                                      (Форма N 1)
                         +-----------------------------------+
Декларация по налоговой          ¦Декларация должна быть представлена¦
ставке 0 процентов               ¦    не позднее 20 числа месяца,    ¦
                         ¦ следующего за налоговым периодом  ¦
                         +-----------------------------------+
                 +-----------+      +------------+
     Налоговый период с  ¦           ¦  по  ¦            ¦
                 +-----------+      +------------+
                                 +---------------------------+
Наименование налогового органа и его код +---------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+
ИНН налогоплательщика          +------------------------+
--------------------------------------------------------+
Код причины постановки на учет налогоплательщика  +------------------+
---------------------------------------------------------------------+
Наименование налогоплательщика +-------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------¦
+--------------------------------------------------------------------+
Телефон   +-----------------------------+
----------------------------------------+
Адрес налогоплательщика +--------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------¦
¦                                                                    ¦
+--------------------------------------------------------------------¦
Адрес постоянно действующего исполнительного органа  ¦       ¦       ¦
+--------------------------------------------------------------------¦
¦                                                                    ¦
+--------------------------------------------------------------------+
                    +----------------+
Декларация представлена на  ¦                ¦ листах.
                    +----------------+

Правильность указанных  +-----+  +----------+   +-----+  +-----------+
в настоящей декларации "¦     ¦" ¦          ¦200¦     ¦г.¦           ¦
сведений подтверждаю:   +-----+  +----------+   +-----+  +-----------+
                                                (ФИО и подпись
                                                 руководителя)
                                                 +-----------+
Главный бухгалтер                                        ¦           ¦
                                                 +-----------+
                                                (ФИО и подпись)
Настоящую декларацию    +-----+  +----------+   +-----+  +-----------+
принял:                "¦     ¦" ¦          ¦200¦     ¦г.¦           ¦
                +-----+  +----------+   +-----+  +-----------+
                                                (ФИО и подпись
                                                   работника
                                                  налогового
                                                    органа)
            Отметки и замечания инспектора
В результате предварительной проверки внесены следующие исправления:
______________________________________________________________________
 +-----+  +----------+   +-----+                   +-----------+
"¦     ¦" ¦          ¦200¦     ¦г.       Инспектор ¦           ¦
 +-----+  +----------+   +-----+                   +-----------+
                                             (подпись)



                                                       Лист 06

            Наименование налогоплательщика
+--------------------------------------------------------------------+
¦                                                                    ¦
+--------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------+
¦         Приложение А  Корректировка начисленной суммы НДС          ¦
+--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+
¦Наименование корректировки и налоговый  ¦Номер ¦  Величина    ¦Сумма¦
¦период, за который она вносится         ¦строки¦корректировки ¦ НДС ¦
¦                                        ¦      ¦налоговой базы¦(+/-)¦
+----------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 1 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 2 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 3 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 4 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+-------------------------------------------+--------------+-----¦
¦ 5 ¦ Итого:                                    ¦              ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------+

+--------------------------------------------------------------------+
¦ Приложение Б Корректировка суммы НДС, подлежащей налоговому вычету ¦
+--------------------------------------------------------------------+
+--------------------------------------------------------------------+
¦Наименование корректировки и налоговый  ¦Номер ¦  Величина    ¦Сумма¦
¦период, за который она вносится         ¦строки¦корректировки ¦ НДС ¦
¦                                        ¦      ¦налоговой базы¦(+/-)¦
+----------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 1 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 2 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 3 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+------------------------------------+------+--------------+-----¦
¦ 4 ¦                                    ¦      ¦              ¦     ¦
+---+-------------------------------------------+--------------+-----¦
¦ 5 ¦ Итого:                                    ¦              ¦     ¦
+--------------------------------------------------------------------+

Правильность указанных  +-----+  +----------+   +-----+  +-----------+
в настоящей декларации "¦     ¦" ¦          ¦200¦     ¦г.¦           ¦
сведений подтверждаю:   +-----+  +----------+   +-----+  +-----------+
                                                    (подпись
                                                    главного
                                                   бухгалтера)
Отметка налогового органа



                                                  Приложение 3
                             к приказу Министерства Российской
                                 Федерации по налогам и сборам
                          от 27 ноября 2000 года N БГ-3-03/407


                      ИНСТРУКЦИЯ
               ПО ЗАПОЛНЕНИЮ ДЕКЛАРАЦИИ
               ПО НАЛОГУ НА ДОБАВЛЕННУЮ
                      СТОИМОСТЬ
                И ДЕКЛАРАЦИИ ПО НАЛОГУ
               НА ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ
               ПО ОПЕРАЦИЯМ, ОБЛАГАЕМЫМ
                 ПО НАЛОГОВОЙ СТАВКЕ
                     0 ПРОЦЕНТОВ

     Настоящая инструкция издана на основании пункта  7  статьи  80  и
пункта 7 статьи 164 Налогового кодекса Российской Федерации.
     Формы налоговых деклараций и Инструкция по их заполнению являются
обязательными для налогоплательщиков.

               I. Общие положения

     1. Декларация  по налогу на добавленную стоимость включает в себя
титульный лист и листы по формам N 1  и  2  с  приложениями  (далее  -
декларация).
     2. Декларация по налогу на добавленную  стоимость  по  операциям,
облагаемым по налоговой ставки 0 процентов,  включает в себя титульный
лист и листы по форме N  1  с  приложениями  (далее  -  декларация  по
налоговой ставки 0 процентов).
     3. Декларация     представляется     в      налоговые      органы
налогоплательщиками-организациями  и индивидуальными предпринимателями
по месту своего учета в качестве налогоплательщика в срок  не  позднее
20 числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом.
     Налогоплательщики с   ежемесячными  в  течение  квартала  суммами
выручки от реализации товаров  (работ,  услуг)  без  учета  налога  на
добавленную стоимость   (далее   -  налога)  и  налога  с  продаж,  не
превышающими 1  млн.  рублей,  вправе  уплачивать  налог   исходя   из
фактической реализации (передачи) товаров (выполнении, в том числе для
собственных нужд,  работ,  оказании, в том числе для собственных нужд,
услуг) за  истекший квартал не позднее 20 числа месяца,  следующего за
истекшим кварталом.
     Организации, освобожденные     от     исполнения     обязанностей
налогоплательщиков в связи с  осуществлением  операций  по  реализации
товаров (работ,  услуг),  указанных  в  пункте 1 статьи 146 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее Кодекс),




Информация по документу
Читайте также