Расширенный поиск

Постановление Администрации Томской области от 22.12.2015 № 468а

 

администрация ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ

постановление

 

 

22.12.2015

№ 468а

 

 

О внесении изменений в постановление Администрации

Томской области от 01.12.2014 № 447а

 

 

В целях приведения нормативного правового акта в соответствие с Законом Томской области от 30 декабря 2014года №193-ОЗ «Об областном бюджете  на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов»

 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 

Внести в постановление Администрации Томской области от 01.12.2014 №447а «Об утверждении государственной программы «Социальная поддержка населения Томской области» («Собрание законодательства Томской области», № 12/1 (113)  от 15.12.2014) следующие изменения:

в государственной программе «Социальная поддержка населения Томской области», утвержденной указанным постановлением (далее – Программа):

1. В паспорте Программы:

1) строку «Среднесрочная цель социально-экономического развития Томской области, на реализацию которой направлена государственная программа» изложить  в следующей редакции:

 

«Цель социально-экономического развития Томской области,

на реализацию которой направлена государственная программа

Повышение уровня и качества жизни населения на всей территории Томской области, накопление человеческого капитала»;

 

2) строку «Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий, от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц  без определенного места жительства и занятий, %» раздела «Показатели задач государственной программы и их значения (с детализацией по годам)» изложить  в следующей редакции:

 

«Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц  без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц  без определенного места жительства и занятий, %

3,7

3,7

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0»;

 

3) раздел «Объем и источники финансирования государственной программы  (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

 

«Объем  и источники финансиро-вания госу-дарственной программы

детализа-цией  по годам

реализации,

тыс. рублей)

Источ-ники

Всего

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

федераль-ный бюджет

(по согла-сованию)

9116856,3

1413922,6

1532748,1

1542546,4

1542546,4

1542546,4

1542546,4

областной бюджет

34775568,1

5886507,0

5639778,3

5812320,7

5812320,7

5812320,7

5812320,7

местные бюджеты

(по согла-сованию)

145,3

145,3

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюд-жетные источники

(по согла-сованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

по источ-никам

43892569,7

7300574,9

7172526,4

7354867,1

7354867,1

7354867,1

7354867,1».

 

2. Абзац пятый главы 1 «Характеристика текущего состояния сферы реализации государственной программы» изложить в следующей редакции:

«Основные направления государственной программы сформированы  с учетом задач, поставленных в Бюджетном послании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию от 13.06.2013 «О бюджетной политике в 2014 –2016 годах», параметров социально-экономического развития, утвержденных Стратегией социально-экономического развития Томской области до 2030 года,  и предусматривают:».

3. В паспорте подпрограммы 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан»:

1) строку «Количество видов мер социальной поддержки не менее в год, ед.» раздела «Показатели задач подпрограммы 1 и их значения (с детализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:

 

«Количество видов мер социальной поддержки не менее  в год, ед.

54

54

55

55

55

55

55

55»;

 

2) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы 1  (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

 

«Объем

и источники финанси-рования подпро-граммы 1

детализа-цией  по годам реализации,

тыс. рублей)

Источ-ники

Всего

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

федера-льный бюджет  (по согла-сованию)

9027478,3

1369233,6

1488059,1

1542546,4

1542546,4

1542546,4

1542546,4

областной бюджет

27831409,5

4915558,0

4583170,3

4583170,3

4583170,3

4583170,3

4583170,3

местные бюджеты  (по согла-сованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюд-жетные источники (по согла-сованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

по источ-никам

36858887,8

6284791,6

6071229,4

6125716,7

6125716,7

6125716,7

6125716,7».

 

4. Пункт 1 и раздел «Итого по подпрограмме 1» Перечня ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 1 изложить в новой редакции согласно приложению № 1  к настоящему постановлению.

5. В паспорте подпрограммы 2 «Модернизация и развитие социального обслуживания граждан старшего возраста и инвалидов»:

1) раздел «Показатели цели подпрограммы 2 и их значения (с детализацией  по годам реализации)» изложить в следующей редакции:

 

«Показатели цели подпрограммы 2 и их значения  (с детализацией по годам реализации)

Показатели цели

2013 год

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1. Удельный вес зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц  без определенного места жительства и занятий, требующих реконструкции, зданий, находящихся в аварийном состоянии, ветхих зданий от общего количества зданий стационарных организаций социального обслуживания граждан пожилого возраста, инвалидов, лиц  без определенного места жительства и занятий, %

3,7

3,7

3,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2. Соотношение средней заработной платы социальных работников со средней заработной платой в регионе, в %

46,8

58,5

57,5

79,0

100,0

100,0

100,0

100,0»;

 

2) строку «Доля подготовленной территории строительства (снос здания), %» раздела «Показатели задач подпрограммы 2 и их значения (с детализацией по годам реализации)» изложить в следующей редакции:

 

«Доля подготовленной территории строительства (снос здания), %

0

0

0

0

0

0

0

0»;

 

3) раздел «Объем и источники финансирования подпрограммы 2  (с детализацией по годам реализации, тыс. рублей)» изложить в следующей редакции:

 

«Объем

и источники финанси-рования подпро-граммы 2

детализа-цией  по годам реализации,

тыс. рублей)

Источ-ники

Всего

2015

год

2016

год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

федераль-ный бюджет  (по согла-сованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

областной бюджет

6584886,6

868753,0

992912,0

1180805,4

1180805,4

1180805,4

1180805,4

местные бюджеты  (по согла-сованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюд-жетные источники (по согла-сованию)

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

всего

по источ-никам

6584886,6

868753,0

992912,0

1180805,4

1180805,4

1180805,4

1180805,4».

 

6. Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий  и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 изложить в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

7. Пункт 3 Перечня ведомственных целевых программ, основных мероприятий и ресурсного обеспечения реализации подпрограммы 3 после слов «Департамент по вопросам семьи и детей Томской области» дополнить словами «, Департамент профессионального образования Томской области».

8. Пункты 1.1, 2.1 и строку «Итого по государственной программе» приложения № 2 «Ресурсное обеспечение государственной программы» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

9. Строки « ВЦП1. Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета», «Итого по подпрограмме 1», « ВЦП5. Оптимизация системы оказания социальных услуг», « ВЦП6. Повышение эффективности социальной поддержки населения», «Основное мероприятие. Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания, в том числе, «Мероприятие. Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3 на 70 койко-мест с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский специальный дом-интернат для престарелых и инвалидов» по адресу: Томский район, с. Итатка, ул. Северная, 3», «Итого по подпрограмме 2» и «Итого по государственной программе» приложения № 3 «Ресурсное обеспечение реализации государственной программы за счет средств областного бюджета по главным распорядителям средств областного бюджета» к Программе изложить в новой редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

10. В приложении № 4 «Решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретении объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области и о предоставлении субсидий областным бюджетным или автономным учреждениям на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной собственности Томской области и приобретение объектов недвижимого имущества в государственную собственность Томской области» к Программе цифры «5000» заменить цифрой «0».

 

 

 

И.о. Губернатора Томской области                                                                               А.М.Феденёв

 

 

 


Приложение № 1

к постановлению Администрации омской области

от 22.12.2015 № 468а

 

 

 

1.

Задача 1. Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан за счет средств областного бюджета

 

ВЦП 1. Исполнение принятых обязательств по социальной поддержке отдельных категорий граждан  за счет средств областного бюджета

всего

27 763 415,9

0,0

27 763 415,9

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

4 897 399,4

0,0

4 897 399,4

0,0

0,0

Количество видов мер социальной поддержки  в год (ед.)

55

2016 год

4 573 203,3

0,0

4 573 203,3

0,0

0,0

55

2017 год

4 573 203,3

0,0

4 573 203,3

0,0

0,0

55

2018 год

4 573 203,3

0,0

4 573 203,3

0,0

0,0

55

2019 год

4 573 203,3

0,0

4 573 203,3

0,0

0,0

55

2020 год

4 573 203,3

0,0

4 573 203,3

0,0

0,0

55

 

 

Итого по подпрограмме 1

всего

36 858 887,8

9 027 478,3

27 831 409,5

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области, Финансово-хозяйственное управление Администрации Томской области, Департамент  по культуре

и туризму Томской области, Департамент  по вопросам семьи и детей Томской области

Х

Х

2015 год

6 284 791,6

1 369 233,6

4 915 558,0

0,0

0,0

Х

Х

2016 год

6 071 229,4

1 488 059,1

4 583 170,3

0,0

0,0

Х

Х

2017 год

6 125 716,7

1 542 546,4

4 583 170,3

0,0

0,0

Х

Х

2018 год

6 125 716,7

1 542 546,4

4 583 170,3

0,0

0,0

Х

Х

2019 год

6 125 716,7

1 542 546,4

4 583 170,3

0,0

0,0

Х

Х

2020 год

6 125 716,7

1 542 546,4

4 583 170,3

0,0

0,0

Х

Х

 

 

 


Приложение № 2

к постановлению Администрации Томской области

от 22.12.2015 № 468а

 

 

 

Перечень ведомственных целевых программ, основных мероприятий  и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2

 

п/п

Наименование подпрограммы, задачи подпрограммы, ВЦП (основного мероприятия) государственной программы

Срок реализации

Объем финанси-рования

(тыс. рублей)

В том числе за счет средств:

Участник / участник мероприятия

Показатели конечного результата ВЦП (основного мероприятия), показатели непосредственного результата мероприятий, входящих в состав основного мероприятия, по годам реализации

федераль-ного бюджета

(по согласо-ванию)

областного бюджета

местных бюджетов

(по согласо-ванию)

внебюджет-ных источников

(по согласо-ванию)

наименование

и единица измерения

значения

по годам реализации

 

Подпрограмма 2

1.

Задача 1. Оптимизация системы оказания социальных услуг

 

ВЦП 5. Оптимизация системы оказания социальных услуг

всего

4 769 811,6

0,0

4 769 811,6

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

568 153,0

0,0

568 153,0

0,0

0,0

Доля получателей социальных услуг, удовлетворенных качеством  и количеством услуг при социальном обслуживании,  от общего числа получателей социальных услуг, прошедших анкетирование

(по состоянию

на 31 декабря отчетного года), %

98

2016 год

690 017,0

0,0

690 017,0

0,0

0,0

98

2017 год

877 910,4

0,0

877 910,4

0,0

0,0

98

2018 год

877 910,4

0,0

877 910,4

0,0

0,0

98,1

2019 год

877 910,4

0,0

877 910,4

0,0

0,0

98,3

2020 год

877 910,4

0,0

877 910,4

0,0

0,0

98,5

2.

Задача 2. Повышение эффективности социальной поддержки населения

 

ВЦП 6.

Повышение эффективности социальной поддержки населения

всего

1 815 075,0

0,0

1 815 075,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

300 600,0

0,0

300 600,0

0,0

0,0

Доля граждан, удовлетворенных качеством предоставления мер социальной поддержки,

от общего числа граждан, прошедших анкетирование

и имеющих право  на меры социальной поддержки

(по состоянию

на 31 декабря отчетного года), %

98

2016 год

302 895,0

0,0

302 895,0

0,0

0,0

98

2017 год

302 895,0

0,0

302 895,0

0,0

0,0

98

2018 год

302 895,0

0,0

302 895,0

0,0

0,0

98

2019 год

302 895,0

0,0

302 895,0

0,0

0,0

98

2020 год

302 895,0

0,0

302 895,0

0,0

0,0

98

3.

Задача 3. Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания

 

Основное мероприятие.

Укрепление материально-технической базы стационарных учреждений социального обслуживания

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Доля подготовленной территории строительства (снос здания), %

0

 

Мероприятие.

Строительство спальных корпусов № 1 на 100 койко-мест и № 3  на 70 койко-мест  с помещениями административно-бытового обслуживания ОГБУ «Итатский специальный  дом-интернат  для престарелых  и инвалидов»  по адресу: Томский район, с. Итатка,  ул. Северная, 3

всего

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Количество объектов социального обслуживания,  в которые осуществлены капитальные вложения, ед.

0

 

Итого

по подпрограмме 2

всего

6 584 886,6

0,0

6 584 886,6

0,0

0,0

Департамент социальной защиты населения Томской области

Х

Х

2015 год

868 753,0

0,0

868 753,0

0,0

0,0

Х

Х

2016 год

992 912,0

0,0

992 912,0

0,0

0,0

Х

Х

2017 год

1 180 805,4

0,0

1 180 805,4

0,0

0,0

Х

Х

2018 год

1 180 805,4

0,0

1 180 805,4

0,0

0,0

Х

Х

2019 год

1 180 805,4

0,0

1 180 805,4

0,0

0,0

Х

Х

2020 год

1 180 805,4

0,0

1 180 805,4

0,0

0,0

Х

Х


Информация по документу
Читайте также