Расширенный поиск
Закон Владимирской области от 11.11.2004 № 176-ОЗРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН Об областной целевой программе "Социальное развитие села до 2010 года" Принят Законодательным Собранием области 27 октября 2004 года Статья 1. Утвердить областную целевую программу "Социальное развитие села до 2010 года" (приложение). Статья 2. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Губернатор Владимирской области Н.Виноградов Владимир 11 ноября 2004 г. N 176-ОЗ Приложение к постановлению Губернатора области от 11.11.2004 N 176-ОЗ ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ СЕЛА ДО 2010 ГОДА" ПАСПОРТ областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года" ------------------------T--------------------------------------------------¬ ¦Наименование программы ¦Областная целевая программа ¦ ¦ ¦"Социальное развитие села до 2010 года" ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Основание для ¦Постановление Правительства РФ от 03.12.2002 N 858¦ ¦разработки программы ¦"О федеральной целевой программе "Социальное ¦ ¦ ¦развитие села до 2010 года", ¦ ¦ ¦Указ Губернатора области от 10.02.2004 N 3 "О ¦ ¦ ¦законодательной инициативе и нормотворческой ¦ ¦ ¦деятельности Губернатора области в 2004 году", ¦ ¦ ¦распоряжение администрации Владимирской области ¦ ¦ ¦от 20.02.2004 N 94 "О реализации постановления ¦ ¦ ¦Правительства Российской Федерации ¦ ¦ ¦от 03.12.2002 г. N 858 "О федеральной целевой ¦ ¦ ¦программе "Социальное развитие села до 2010 года".¦ +-----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Государственный ¦Администрация Владимирской области. ¦ ¦заказчик программы ¦ ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Координатор программы ¦Департамент сельского хозяйства и продовольствия ¦ ¦ ¦администрации области. ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Основные разработчики ¦Департамент сельского хозяйства и продовольствия, ¦ ¦программы ¦отдел координации развития АПК и перерабатывающих ¦ ¦ ¦отраслей, департамент образования, департамент ¦ ¦ ¦здравоохранения, комитет по культуре, управление ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения и развития инфраструктуры, ¦ ¦ ¦департамент строительства и архитектуры, ¦ ¦ ¦департамент государственного регулирования ¦ ¦ ¦топливно-энергетического комплекса, департамент ¦ ¦ ¦транспорта и дорожного хозяйства, областной союз ¦ ¦ ¦потребительских обществ. ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Цели и задачи ¦Повышение уровня социального и инженерного ¦ ¦программы ¦обустройства сельских поселений и обеспечение для ¦ ¦ ¦сельского населения доступности и общественно ¦ ¦ ¦приемлемого качества базовых социальных благ; ¦ ¦ ¦создание условий для перехода к устойчивому ¦ ¦ ¦социально-экономическому развитию сельских ¦ ¦ ¦поселений. ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Сроки и этапы ¦2004 - 2010 гг. ¦ ¦реализации программы ¦I этап: 2004 - 2006 гг. ¦ ¦ ¦II этап: 2007 - 2010 гг. ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Основные программные ¦Жилищное строительство, газификация, ¦ ¦мероприятия ¦водоснабжение, мероприятия в сфере образования, ¦ ¦ ¦здравоохранения, культуры, дорожного ¦ ¦ ¦строительства, электрификации, развития ¦ ¦ ¦телекоммуникационных сетей, ¦ ¦ ¦информационно-консультационного обслуживания, ¦ ¦ ¦торговли и бытового обслуживания населения. ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Исполнители основных ¦Департамент сельского хозяйства и продовольствия, ¦ ¦программных ¦отдел координации развития АПК и перерабатывающих ¦ ¦мероприятий ¦отраслей, департамент образования, департамент ¦ ¦ ¦здравоохранения, комитет по культуре, департамент ¦ ¦ ¦строительства и архитектуры, управление ¦ ¦ ¦жизнеобеспечения и развития инфраструктуры, ¦ ¦ ¦департамент государственного регулирования ¦ ¦ ¦топливно-энергетического комплекса, департамент ¦ ¦ ¦транспорта и дорожного хозяйства, ОАО ¦ ¦ ¦"ЦентрТелеком" Владимирский филиал и ОАО ¦ ¦ ¦"Владимирэнерго" (по согласованию), областной союз¦ ¦ ¦потребительских обществ (по согласованию), ¦ ¦ ¦муниципальные образования (по согласованию). ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Объемы и источники ¦Общая сумма расходов на реализацию программы - ¦ ¦финансирования ¦1752,60 млн. рублей, ¦ ¦программы ¦в том числе средства: ¦ ¦ ¦федерального бюджета - 324,78 млн. рублей ¦ ¦ ¦(18,5 процента); ¦ ¦ ¦областного бюджета - 302,91 млн. рублей ¦ ¦ ¦(17,3 процента); ¦ ¦ ¦муниципальных бюджетов - 516,51 млн. рублей ¦ ¦ ¦(29,5 процента); ¦ ¦ ¦внебюджетных источников - 608,40 млн. рублей ¦ ¦ ¦(34,7 процента). ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Контроль за ¦Контроль за выполнением программы осуществляют ¦ ¦выполнением программы ¦Губернатор и Законодательное Собрание Владимирской¦ ¦ ¦области. ¦ +-----------------------+--------------------------------------------------+ ¦Ожидаемые конечные ¦Реализация программы к 2010 г. позволит: ¦ ¦результаты реализации ¦улучшить жилищные условия 818 сельским семьям; ¦ ¦программы ¦довести долю обучающихся в общеобразовательных ¦ ¦ ¦учреждениях в первую смену до 98 процентов; ¦ ¦ ¦провести реконструкцию 4 амбулаторий на 265 ¦ ¦ ¦посещений в смену, 3 участковых больниц на 125 ¦ ¦ ¦коек и 400 посещений в смену и 8 ¦ ¦ ¦фельдшерско-акушерских пунктов на 150 посещений в ¦ ¦ ¦смену; ¦ ¦ ¦повысить обеспеченность клубными учреждениями до ¦ ¦ ¦286 мест на 1 тыс. жителей; ¦ ¦ ¦повысить уровень газификации домов (квартир) ¦ ¦ ¦природным газом до 30 процентов; ¦ ¦ ¦обеспечить сельское население питьевой водой ¦ ¦ ¦соответствующего качества и довести обеспеченность¦ ¦ ¦жилого фонда водопроводной сетью до 57%; ¦ ¦ ¦расширить сеть автомобильных дорог общего ¦ ¦ ¦пользования на 43,07 км; ¦ ¦ ¦увеличить потребление электроэнергии на бытовые ¦ ¦ ¦цели до 0,8 МВт в год на душу населения; ¦ ¦ ¦довести объем товарооборота на одного жителя до 10¦ ¦ ¦тыс. рублей и увеличить объем бытовых услуг в 2,5 ¦ ¦ ¦раза; ¦ ¦ ¦довести телефонную плотность до 14,5 ТА/100 ¦ ¦ ¦жителей; ¦ ¦ ¦сохранить на объектах социальной и инженерной ¦ ¦ ¦инфраструктуры 1779 рабочих мест и дополнительно ¦ ¦ ¦создать около 688 рабочих мест; ¦ ¦ ¦улучшить демографическую ситуацию на селе и ¦ ¦ ¦обеспеченность АПК квалифицированными кадрами; ¦ ¦ ¦на 18% повысить производительность труда на ¦ ¦ ¦предприятиях АПК. ¦ L-----------------------+--------------------------------------------------- 1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами На территории Владимирской области располагается 16 районов, 223 сельских округа, 2480 сельских населенных пункта. По состоянию на 01.01.2004 численность постоянного сельского населения - 317,23 тыс. человек, что составляет 20 процентов от численности населения области. Около 25 процентов составляют малые населенные пункты с численностью от 1 до 10 человек. К началу 2003 года в сфере социального и инженерного обустройства села сложилась следующая ситуация. Жилищные условия. Сельский жилищный фонд составляет 139,4 тыс. домов (квартир), 8123,9 тыс. кв. м общей площади, в том числе 284,4 тыс. кв. м - ветхий и аварийный. Основная часть сельского жилого фонда не имеет коммунальных удобств: водопроводом оборудовано 43,2 процента сельского жилого фонда, центральным отоплением - 29,7 процента, канализацией - 31,7 процента, горячим водоснабжением - 14,7 процента. Здравоохранение. Помощь жителям села осуществляется 12 центральными районными больницами, 12 районными больницами, 21 участковой больницей, 42 сельскими врачебными амбулаториями и 372 фельдшерско-акушерскими и фельдшерскими пунктами. За истекшее десятилетие численность жителей села сократилась как за счет естественной убыли, так и за счет миграции. Среди неблагоприятных факторов остается низкий уровень финансирования, прогрессирующее ухудшение материально-технической базы, отсутствие транспорта, кадровые проблемы и сопряженное с этим снижение доступности медицинской помощи населению, проживающему в сельской местности. В этих условиях наблюдается нарастающая тенденция ухудшения медико-демографических показателей. Физкультурно-оздоровительная и спортивно-массовая работа. Важной составной частью государственной социально-экономической политики является развитие физической культуры и спорта на селе. Несмотря на то, что спортивная база находится в рабочем состоянии, большинство спортсооружений требуют ремонта и реконструкции. Отсутствие необходимого спортивного инвентаря и оборудования в учебных заведениях в сельской местности снижает методический и организационный уровень проведения учебно-тренировочных занятий, уроков по физической культуре. Образование. В сельской местности Владимирской области функционирует 325 общеобразовательных школ (171 - малокомплектные), в них обучаются 29035 учащихся. В две смены работают 30 общеобразовательных школ. В капитальном ремонте на сегодняшний день нуждаются 26% школьных зданий. Более 143 общеобразовательных учреждений не имеют спортивных и актовых залов, 105 школ не имеют столовых. В 98 зданиях отсутствует водопровод и канализация. Культурно-досуговая деятельность. В последние годы наблюдается тенденция сокращения сети клубных учреждений, библиотек, киноустановок. Одна из причин такого сокращения заключается в том, что муниципальные бюджеты не в состоянии осуществлять их ремонт, техническое оснащение и содержание. Торгово-бытовое обслуживание. За последние три года наметились позитивные тенденции по открытию и восстановлению торговой сети и предприятий общественного питания. Объем товарооборота в расчете на одного жителя в 2003 году составил 4 тыс. рублей. Система электрификации села. К началу 2003 года значительная часть воздушных электрических линий и трансформаторных подстанций, находящихся в собственности предприятий и муниципальных образований, отработала свой нормативный срок и требует замены. Потребление электроэнергии на бытовые цели составляет 0,63 МВт в год на душу населения. Газификация села. Несмотря на то, что в последние годы темпы строительства разводящих газовых сетей на селе значительно возросли, уровень газификации природным газом жилья на селе составляет 18,7 процента. Водоснабжение. По состоянию на 01.01.2004 централизованным водоснабжением охвачено 534 сельских населенных пункта, охват жилого фонда водопроводной сетью составляет 43,2% населения. Протяженность уличной водопроводной сети в одну нитку составляет 1302,6 км с производственной мощностью 117,5 тыс. куб. метров в сутки. Число уличных водоразборов (будок, колонок, кранов) - 2997 единиц. Среднесуточный отпуск воды населению и на коммунально-бытовые нужды в расчете на одного жителя - 97 литров, что в 2,2 раза меньше, чем в городской местности. Телекоммуникационная связь. Основная масса сельского населения живет в условиях ограниченного информационного поля или вообще находится в условиях информационной изоляции. В части малочисленных сельских поселений телефонная связь отсутствует, не развита таксофонная связь на селе. Телефонная плотность в прошлом году составила 7,9 ТА/100 жителей. Дорожное строительство. Во Владимирской области на протяжении многих лет создавалась сеть дорог общего пользования, соединяющая центральные усадьбы совхозов и колхозов с районными центрами. В 1976 году была создана система Агропромдорстроя, призванная соединить сельские населенные пункты с центральными усадьбами. Силами Агропромдорстроя построено около 700 км дорог. В настоящее время существующая сельская дорожно-транспортная сеть области не соответствует растущим потребностям сельскохозяйственных товаропроизводителей. В области свыше 600 сельских населенных пунктов, где проживает около 14 тыс. человек, не имеют дорог с твердым покрытием, к ним отсутствует автобусное сообщение. 2. Основные цели, задачи, сроки и этапы реализации Программы Программа разработана для достижения следующих основных целей: повышения уровня социального и инженерного обустройства сельских муниципальных образований и обеспечения для сельского населения доступности и общественно приемлемого качества базовых социальных благ; сокращения разрыва в уровне обеспеченности объектами социальной и инженерной инфраструктуры между городом и селом, создания основ для повышения престижности проживания в сельской местности и содействия решению общегосударственных задач в области миграционной политики; создания условий для перехода к устойчивому социально-экономическому развитию сельских поселений, эффективной реализации полномочий органов местного самоуправления; расширения рынка труда в сельской местности и создания условий для развития сельской экономики, позволяющей сельским жителям за счет роста собственных доходов обеспечивать более высокий уровень социального потребления; расширения возможностей выполнения селом его общественных функций. Решение проблемы социального развития села является важной составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышению благосостояния сельского населения. При этом программные мероприятия направлены на решение следующих основных задач: создание финансовых механизмов, обеспечивающих сельскому населению расширение доступности улучшения жилищных условий с учетом их платежеспособного спроса в пределах установленных социальных стандартов; стимулирование привлечения и закрепления для работы в социальной сфере сельских поселений и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов; улучшение состояния здоровья сельского населения за счет повышения доступности и качества первичной медико-социальной помощи; повышение образовательного уровня сельских учащихся путем расширения доступности образования, приведение его качества в соответствие с современными требованиями, обеспечивающими конкурентоспособность кадров на рынке труда и их профессиональную мобильность; активацию культурной деятельности на селе, обеспечение доступности культурных ценностей широким слоям сельского населения; повышение уровня и качества электроводогазоснабжения сельских поселений, обеспечение их телефонной и телекоммуникационной связью; расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым покрытием; повышение уровня занятости сельского населения на основе сохранения и создания новых рабочих мест в сферах, охватываемых программными мероприятиями. Основные пути решения программных задач: формирование правового и методологического обеспечения социального развития села; приоритетная поддержка развития социальной сферы и инженерного обустройства сельских поселений на областном и местном уровнях; повышение сохранности имеющегося потенциала социальной и инженерной инфраструктуры на основе разработки и реализации эффективного правового, экономического и организационного механизмов, обеспечивающих содержание и эксплуатацию объектов социальной и инженерной инфраструктуры села на уровне нормативных требований; повышение эффективности использования имеющихся материально-технических и кадровых ресурсов социальной сферы села путем формирования предприятий интегрированного типа, внедрения новых прогрессивных форм деятельности; разработка и внедрение в сельском строительстве новых экономичных проектов жилых домов, жилищно-производственных, жилищно-сервисных комплексов, общественных зданий, в том числе многопрофильного использования, адаптированных к различным типам сельских поселений, местоположению, демографической ситуации и другим условиям; коренное изменение инженерных подходов к социальному обустройству села, предусматривающее приоритет энергосбережения, соблюдения ограничений по нагрузке на окружающую среду, повышения надежности и безопасности энергоснабжения, развития экономичных автономных систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий; создание режима наибольшего благоприятствования для привлечения в социальную сферу села средств сельхозтоваропроизводителей, других внебюджетных источников, организации и функционирования в сфере обслуживания сельского населения малых предпринимательских структур. Сроки реализации программы (2004 - 2010 годы) учитывают возможности бюджетных и внебюджетных источников финансирования программных мероприятий. Этот временной период позволит решить первоочередные задачи в области социального развития села и создаст предпосылки для стабильного наращивания потенциала социальной и инженерной инфраструктуры с целью обеспечения в дальнейшем полноценной среды жизнедеятельности для всех групп сельского населения независимо от места проживания и формы занятости. Программа будет осуществляться в два этапа. Первый этап (2004 - 2006 годы) должен обеспечить совершенствование нормативно-правовой, организационно-управленческой и научно-методической базы социального развития села и создание условий, минимально необходимых для реализации социальных гарантий, установленных действующим законодательством. Второй этап (2007 - 2010 годы) реализации программы предусматривает переход к формированию в сельских поселениях условий, обеспечивающих более высокий жизненный стандарт, соответствующий новым требованиям к качеству рабочей силы и интенсивности труда, созданию предпосылок устойчивого развития сельских территорий. Сроки реализации программных мероприятий на первом и втором этапах установлены в зависимости от приоритетности решения конкретных задач. Исходя из ресурсных возможностей областного бюджета на 2004 - 2006 годы, приоритетными направлениями государственной поддержки являются: жилищное строительство, газификация и водоснабжение сельских поселений, развитие средств связи общего пользования и строительство автомобильных дорог в сельской местности. 3. Система программных мероприятий Программа призвана способствовать реализации задач по социальному развитию и инженерному обустройству сельских населенных пунктов и включает мероприятия по организационному и финансовому обеспечению реализации целей программы за счет средств федерального, областного, муниципального бюджетов и внебюджетных источников. Мероприятия программы направлены на окончание строительства ранее не завершенных объектов социальной и инженерной инфраструктуры, замену ветхого и аварийного фонда зданий и сооружений, реконструкцию, техническое перевооружение действующих объектов социальной и инженерной инфраструктуры сельских поселений, а также новое строительство. Организационное обеспечение включает мероприятия по проведению планировочных работ, инвентаризации и оптимизации сети объектов социальной сферы, оказанию содействия хозяйствующим субъектам, участвующим в социальном развитии села, созданию других условий, способствующих улучшению среды жизнедеятельности сельского населения, демографической и социально-психологической ситуации на селе. Программа является комплексной и включает систему мероприятий в области жилищной сферы, развития в сельской местности сети учреждений образования, здравоохранения и культуры, систем электроводогазоснабжения, сети автомобильных дорог общего пользования и телекоммуникационной связи (приложения 1 - 11). 3.1. Развитие жилищного строительства в сельской местности Жизненный уровень сельского населения, его благосостояние, закрепление профессиональных кадров, создание трудового потенциала напрямую зависит от жилищных условий на селе. Объемы государственных капитальных вложений в социальную сферу и строительство жилья на селе в связи с переходом на рыночные отношения сведены до минимума, особенно в последние годы. В результате чего ввод жилья на селе по сравнению с 1990 гг. сократился в 2,2 раза. Мероприятия программы предусматривают: формирование финансовых, организационных и кредитно-финансовых механизмов приобретения и строительства жилья; формирование условий для расширения доступности улучшения жилищных условий сельских граждан с невысокими личными доходами; создание условий для повышения уровня обеспеченности жильем молодых семей в сельской местности области. Финансирование программы жилищного строительства осуществляется за счет консолидации средств федерального, областного, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников. Внебюджетные источники включают собственные накопления населения, средства сельскохозяйственных предприятий, банковские кредитные ресурсы и средства иных инвесторов. Средства федерального бюджета привлекаются в порядке, определенном федеральной целевой программой "Социальное развитие села до 2010 года". Для повышения доступности жилья для сельских граждан с 2005 года предполагается выделение средств областного и местного бюджетов в виде безвозмездных субсидий в размере 20% от стоимости приобретаемого жилья по социальной норме. Выполнение мероприятий позволит: улучшить жилищные условия 818 сельским семьям; привлечь для финансового обеспечения внебюджетные источники финансирования, в том числе кредиты коммерческих банков; обеспечить снижение стоимости строительства жилья за счет предоставления услуг по обеспечению застройщиков необходимыми дешевыми местными строительными материалами, транспортом, оборудованием и т.д.; сократить отставание бытового уровня жизни сельского населения от уровня проживания в городах и поселках городского типа; закрепить профессиональные кадры на селе. В целях привлечения молодых специалистов для работы на селе и закрепления их необходимо улучшить жилищное строительство на селе. Практиковать ипотечное кредитование. 3.2. Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений Мероприятия программы направлены на ввод объектов образования, находящихся в незавершенном строительстве, замену ветхого и аварийного фонда зданий образовательных учреждений. Наполняемость новых школ учащимися до проектной мощности планируется за счет привлечения детей из близлежащих школ, которые с вводом новостроек из-за ветхости и аварийности существующих зданий будут закрыты. Для подвоза учащихся из близлежащих деревень необходимо ежегодно приобретать новые автобусы, взамен вышедших из строя и в школы, где в настоящее время подвоз учащихся не организован. Необходимо строить школы, детские дошкольные учреждения в соответствии с современными требованиями, позволяющими внедрять в учебно-воспитательный процесс новые технологии обучения и воспитания, обеспечить компьютеризацию учебного процесса, создать условия для обеспечения здоровьесберегающего процесса обучения. Для закрепления квалифицированных педагогических кадров в сельских общеобразовательных учреждениях обеспечивать их квартирами и достойной зарплатой. 3.3. Развитие сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи Сокращение бюджетного финансирования отрасли и упадок сельского хозяйства неблагоприятно отразились на сельском здравоохранении, поскольку материально-техническое и финансовое обеспечение сельских учреждений здравоохранения в прежние годы во многом зависело от поддержки со стороны сельскохозяйственных предприятий. За 10 лет существенно повысилась заболеваемость сельских жителей по всем видам и классам болезней. Существенным разделом программы является реализация мероприятий по укреплению материально-технической базы сельских учреждений здравоохранения, которая за последние десятилетия во многих учреждениях находится в неудовлетворительном состоянии. Ряд учреждений здравоохранения расположен в аварийных или малоприспособленных зданиях, в основном с отсутствием горячего водоснабжения, газопровода, недостаточным обеспечением средствами связи, 80% диагностического и лечебного оборудования морально и физически устарели и требуют замены. В программе запланированы средства на приведение состояния зданий и сооружений сети сельских лечебно-профилактических учреждений в соответствие с действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами путем проведения реконструкции существующих зданий и строительства новых сельских лечебных учреждений. С целью улучшения качества диагностики и лечения больных в условиях сельских учреждений здравоохранения запланировано приобретение необходимого оборудования. Данные мероприятия программы являются одним из механизмов реализации государственных гарантий обеспечения граждан Российской Федерации бесплатной медицинской помощью (утверждена Постановлением Правительства Российской Федерации от 11 сентября 1998 г. N 1096) в части доведения ее качества и доступности до принятых нормативов. Предусматриваются следующие мероприятия: совершенствование системы своевременного оказания квалифицированной и специализированной помощи сельскому населению; улучшение материально-технической базы сельских лечебно-профилактических учреждений; завершение строительства ранее не завершенных объектов сельского здравоохранения по оказанию первичной медицинской помощи. Выполнение предусмотренных мероприятий позволит улучшить состояние материально-технической базы сельских лечебно-профилактических учреждений, обеспечить своевременную и качественную лечебную и профилактическую помощь сельскому населению. Программой предусмотрено: провести реконструкцию 3 участковых больниц на 125 коек и 400 посещений в смену, 4 амбулаторий на 50 коек и 265 посещений в смену, 8 фельдшерско-акушерских пунктов на 200 посещений в смену; приобретение медицинского оборудования на сумму 17,94 млн. рублей. 3.4. Развитие культурно-досуговой деятельности на селе Решение актуальных задач сохранения и развития культурного потенциала сельских поселений требует комплексного подхода, современной организации всей работы. По состоянию на 01.01.2004 во Владимирской области действует 558 культурно-досуговых учреждений, из них 532 государственной и 26 ведомственной принадлежности. В числе учреждений государственной сети 72 городских и районных дома культуры, 289 сельских домов культуры, 147 клубов, 9 Домов народного творчества и ремесел, 16 агиткультбригад и автоклубов, 325 библиотек. Состояние материально-технической базы многих муниципальных учреждений вызывает серьезную озобоченность. Органы местного самоуправления городов и районов не в состоянии без поддержки областного бюджета приступить к модернизации материально-технической базы учреждений культуры на селе. Недостаточно современной светозвукотехнической аппаратуры, музыкальных инструментов, театральных кресел. В результате выполнения мероприятий программы на территории муниципальных образований обеспеченность сельского населения клубными учреждениями к 2010 году составит 286 мест на 1 тыс. жителей. 3.5. Развитие торгового и бытового обслуживания сельского населения Целью данных мероприятий является развитие сети предприятий сельских потребительских обществ, обеспечивающее последовательное повышение уровня обслуживания и рост благосостояния сельских жителей. Мероприятия программы предусматривают рост объемов товарооборота до 10 тыс. рублей в расчете на одного сельского жителя и увеличение объема бытовых услуг в 2,5 раза. Будет произведена расконсервация и реконструкция 193 объектов торговли и общественного питания, построено 7 новых предприятий, открыто 70 специализированных предприятий бытового обслуживания и 15 предприятий по оказанию услуг производственного характера (мельницы, маслобойки, крупорушки и т.д.). Проводимые мероприятия по развитию торгового и бытового обслуживания населения позволят сохранить 290 действующих и создать 200 новых рабочих мест. 3.6. Газификация сельских населенных пунктов В насостоящее время уровень обеспеченности природным газом в сельской местности составляет 18,7 процента. Значительно ниже среднеобластного уровня газифицированы округ Вязники, Гусь-Хрустальный, Юрьев-Польский, Селивановский, Киржачский, Меленковский и Судогодский районы. Выполнение мероприятий, предусмотренных настоящей программой, позволит решить значимые социальные задачи - улучшить условия быта и производственной деятельности сельского населения за счет более полного обеспечения потребителей области природным газом. Мероприятия основаны на концепции экономически обоснованного развития газификации сельских муниципальных образований. Конечной целью реализации программных мероприятий в области газификации является: выравнивание уровней газификации природным газом сельских муниципальных образований и дальнейшее повышение доли газового топлива в общем энергопотреблении села; сокращение отставания социально-экономического уровня жизни, комфортности труда и быта в сельской местности и создание современной среды обитания для сельского населения. Для достижения поставленной цели предусматривается: осуществить строительство и реконструкцию распределительных газовых сетей; повысить уровень газификации жилого фонда; перевести отопление учреждений социально-культурной сферы на природный газ; внедрить экономичные энергосберегающие технологии строительства и эксплуатации газовых сетей, высокоэффективного и экологически безопасного оборудования для использования газового топлива; сократить потери и повысить эффективность использования природного газа. Реализация предусмотренных мероприятий будет проводиться, в первую очередь, на основе увеличения загрузки существующих магистральных газопроводов-отводов высокого давления. Выполнение мероприятий позволит значительно улучшить экологическую среду и условия быта сельского населения. Уровень газификации домов (квартир) природным газом повысится до 30 процентов. Сократятся грузопотоки и затраты на перевозку твердого и жидкого топлива на автомобильном и железнодорожном транспорте. 3.7. Водоснабжение сельских населенных пунктов Источником водоснабжения сельских населенных пунктов являются подземные воды, на хозяйственно-питьевые нужды используется ежесуточно до 117,5 тыс. куб. м/сутки. Главными целями мероприятий являются обеспечение сельского населения питьевой водой нормативного качества и в достаточном количестве, улучшение на этой основе состояния здоровья населения и оздоровление социально-экологической обстановки в сельской местности, устранение прямых и косвенных расходов воды в системах водоснабжения с экономией электроэнергии, а также рациональное использование природных водных источников, на которых базируется питьевое водоснабжение. На первом этапе (2004 - 2006 гг.) намечается осуществление следующих мероприятий: восстановление систем водоснабжения, находящихся в нерабочем состоянии; реконструкция сооружений водоподготовки на водопроводах, подающих населению воду непитьевого качества, отработавших свой амортизационный срок службы; продолжение работ на строящихся водопроводах; комплексное обследование систем сельского водоснабжения и разработка схем по рационализации и сокращению эксплуатационных затрат. На втором этапе (2007 - 2010 годы) предусматривается дальнейшее развитие систем водоснабжения сельских поселений. Предусматривается строительство и реконструкция 122,7 км локальных (внутрипоселковых) водопроводов и водоводов, 85 скважин в комплексе со станциями доочистки на водозаборных сооружениях, реконструкция очистных сооружений биологической очистки общей мощностью 15,7 тыс. куб м/сутки. Охват жилого сектора водопроводной сетью составит 57%. 3.8. Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности Основной целью программы является развитие социальной сферы и инфраструктуры сельских муниципальных образований, расширение сети и благоустройство сельских автомобильных дорог с твердым покрытием. Главным критерием первоочередности строительства дорог на селе в данной программе служит численность постоянно проживающего населения свыше 35 человек. Областной целевой программой за 2005 - 2010 годы предусматривается построить 43,07 км дорог с твердым покрытием, при этом обеспечив 27 сельских населенных пунктов с численностью около 1500 человек транспортной связью с опорной сетью дорог. Строительство новых дорог на селе обеспечит достижение в социальной сфере следующих целей: повышения доступности жителей села к услугам учреждений здравоохранения, включая скорую медицинскую помощь, образования, культуры, предприятий связи, торговли, административных и культурных центров; снижения стоимости товаров и услуг, доставляемых сельскому населению; уменьшения затрат времени сельским населением на поездки. Подраздел "Совершенствование сети автомобильных дорог в сельской местности" областной целевой программы разработан на основании утвержденных Губернатором области "Основных направлений развития сети автомобильных дорог общего пользования Владимирской области на период 2002 - 2010 гг." на 2005 - 2010 годы. 3.9. Реконструкция и техническое перевооружение сельских электрических сетей Основной целью данных мероприятий является обеспечение надежного, безопасного и эффективного электроснабжения сельских потребителей при снижении электроемкости производства продукции, создание комфортных социально-бытовых условий жизни на селе. Основные мероприятия включают: реконструкцию и техническое перевооружение находящихся на балансе муниципальных образований ВЛ 6 - 10 кВ - 199,7 км, ВЛ 0,4 кВ - 181,8 км и трансформаторных подстанций 6 - 10/04 кВ - 44 единицы, отработавших свой ресурс, в соответствии с прогнозируемыми нагрузками и новыми техническими требованиями; обеспечение бесперебойного снабжения электрической энергией сельского населения и других потребителей электроэнергии, расположенных в сельской местности; повышение качества потребляемой на селе электроэнергии; увеличение потребления электроэнергии на бытовые цели до 0,8 МВт в год на душу населения. Приведение в нормативное состояние электрических сетей позволит повысить уровень электрификации и комфортности сельского быта. Реализация мероприятий обеспечит бесперебойное снабжение электрической энергией 317,2 тыс. человек сельского населения, а также передачу сетей сельхозтоваропроизводителей для дальнейшей эксплуатации в муниципальную собственность. 3.10. Развитие телекоммуникационных сетей в сельской местности Основной целью развития телекоммуникационных сетей в сельской местности является обеспечение потребностей сельского населения, учреждений социальной сферы и хозяйствующих субъектов в сельских муниципальных образованиях в телефонной связи, информационных услугах и передаче данных. Из 2230 населенных пунктов Владимирской области с постоянно проживающим населением на сегодняшний день телефонизировано 1270, в 960 населенных пунктах отсутствует доступ к телефонной сети общего пользования. Количество населенных пунктов и сроки реализации программных мероприятий по развитию телекоммуникационных сетей в сельской местности Владимирской области определены в соответствии с предложениями органов местного самоуправления и филиала ОАО "ЦентрТелеком" Владимирский филиал. Учитывая, что построение абонентских линий путем прокладки в грунт кабеля связано с большими финансовыми затратами и требует значительных земляных работ, наиболее простым и эффективным вариантом решения телефонизации удаленных объектов на селе является организация радиотелефонной связи. Конкретные системы радиотелефонной связи будут определяться на этапах разработки рабочей проектно-сметной документации. Программные мероприятия предусматривают ввод 36812 номеров емкости телефонной сети общего пользования. Развитие сетей связи позволит телефонизировать на первом этапе реализации программных мероприятий (2004 - 2006 гг.) около 400 малочисленных сельских населенных пунктов области, на втором этапе (2007 - 2010 гг.) порядка 500 и доведение телефонной плотности до 14,5 ТА/100 жителей. 3.11. Развитие информационно-консультационного обслуживания сельского населения Целью мероприятий является развитие и совершенствование информационно-консультационного обслуживания (ИКО) сельского населения по следующим направлениям: организация сельскохозяйственного производства; кооперация и организация фермерских хозяйств; конъюнктура рынка сельскохозяйственной продукции; информация об инвестиционной деятельности; создание и развитие системы финансово-экономического мониторинга АПК; анализ эффективности отдельных составляющих аграрной политики и формирования новых; освоение новых технологий аграрного производства; обучение; благоустройство личных подворий и населенных пунктов; занятие народными промыслами; организация агротуризма; правовое, производственное и техническое консультирование, оказание практической помощи в области маркетинга, менеджмента, бизнес-планирования и других, связанных с процессом рыночных преобразований сельской экономики. Подразделом предусматривается: формирование территориальной сети сельских информационно-консультационных центров; распространение знаний среди сельского населения по вопросам организации и ведения производства и торговли, информации о новых методах хозяйствования и технологиях, предоставление рекомендаций по их применению; осуществление опытно-демонстрационной деятельности по пропаганде и распространению новых знаний, культур, технологий и видов деятельности в сфере агропромышленного производства и других секторах экономики; организация правового, технического консультирования, общеобразовательных бесед и передач по охране и оздоровлению окружающей среды, защите насаждений, лесов, водоемов, растительного и животного мира, о состоянии рынка товаров и услуг, агротуризме; проведение обучающих семинаров и курсов для сельского населения по организации несельскохозяйственных видов деятельности в целях развития альтернативной занятости в сельской местности. Реализация мероприятий позволит: создать условия для расширения возможностей получения сельским населением необходимой информации независимо от места проживания; повысить образовательный уровень сельского населения и информированность по вопросам ведения и благоустройства личного подсобного хозяйства, занятиям народными промыслами; обеспечить практическую помощь в развитии в сельской местности несельскохозяйственных видов деятельности, агротуризма и т.д.; создать условия для расширения рынка труда в сельской местности, обеспечения занятости сельского населения. 4. Финансовое и ресурсное обеспечение Программы При разработке стратегии финансового и ресурсного обеспечения программы учитывались реальная ситуация в финансово-бюджетной сфере, высокая общеэкономическая, социально-демографическая, политическая значимость проблемы и реальная возможность ее решения только при значительной государственной поддержке и вовлечении в инвестиционную деятельность всех участников реализации программы, включая сельское население. Финансирование мероприятий программы за счет средств федерального, муниципального бюджетов и внебюджетных источников осуществляется при согласовании выделения ассигнований на такие мероприятия за счет соответствующих источников. Объем инвестиционных затрат на реализацию программы определен, исходя из потребности ввода в действие объектов социальной сферы и инженерного обустройства села, фактической стоимости строительства единицы мощности и удельных капитальных вложений на строительство с учетом индексов-дефляторов. Первоочередному финансированию подлежат работы на объектах, находящихся в незавершенном строительстве, ветхом и аварийном состоянии, а также имеющих высокую степень технической строительной готовности. Объем и структура бюджетного финансирования программы подлежат ежегодному уточнению в соответствии с реальными возможностями федерального, областного, местного бюджетов и с учетом фактического выполнения программных мероприятий. Объемы затрат и источники финансирования отражены в приложении 12. 5. Механизм реализации Программы Реализация мероприятий программы осуществляется исполнителями, координатором Программы является департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области. Механизм реализации программы предусматривает взаимодействие государственного заказчика программы - администрации Владимирской области с федеральными органами исполнительной власти, органами местного самоуправления, сельскохозяйственными и другими организациями, осуществляющими свою хозяйственную деятельность в сельской местности, общественными организациями и сельским населением. Департамент сельского хозяйства и продовольствия ежегодно уточняет и согласовывает перечень инвестиционных и прочих мероприятий по реализации соответствующих разделов программы и вносит согласованные предложения в администрацию Владимирской области. 6. Организация управления и контроль за ходом реализации Программы Текущее управление реализацией программы осуществляет департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области совместно с отделом координации развития АПК и перерабатывающих отраслей. Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области является главным распорядителем средств федерального бюджета, выделяемых на реализацию программы (газоснабжение, водоснабжение, жилье и т.д.). Осуществляет взаимодействие с Минсельхозом России по вопросам оперативного управления программой, подписания соответствующих соглашений, финансирования программных мероприятий и т.д. Одновременно департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области выполняет функции госзаказчика по разделу "Жилищное строительство" в части выделения субсидий из федерального бюджета сельским гражданам на строительство (приобретение) жилья. По этому разделу департамент взаимодействует с главным финансовым управлением, органами Федерального казначейства, уполномоченным банком, администрациями районов и округов, разрабатывает необходимые нормативные документы областного уровня. В ходе выполнения программы департамент сельского хозяйства и продовольствия осуществляет взаимодействие с Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, федеральными министерствами и ведомствами, координирует работу исполнителей мероприятий в рамках отдельных разделов программы. Контроль за выполнением программы осуществляют Губернатор и Законодательное Собрание Владимирской области. Департамент сельского хозяйства и продовольствия администрации области ежеквартально (до 25 числа) представляет информацию о реализации программы в экономическое управление. 7. Оценка эффективности, социально-экономических и экологических последствий реализации Программы В результате реализации программы будут созданы нормативно-правовые, организационно-управленческие, финансовые и материально-технические условия, которые позволят предотвратить дальнейшее ухудшение ситуации в области социального развития села, обеспечат определенные положительные сдвиги в решении жилищной проблемы сельского населения, инженерном обустройстве сельских муниципальных образований, доступности сельским жителям получения качественного образования, медицинского, культурного, торгового, бытового, информационно-консультационного обслуживания и базовые предпосылки перехода к устойчивому развитию сельских территорий. В сельских муниципальных образованиях будет создана минимально необходимая среда жизнедеятельности, сельские граждане приблизятся к городским по уровню обеспеченности услугами в области охраны здоровья, образования, культуры, жилищной сферы, инженерного обустройства сельских поселений: 818 сельских семей улучшат жилищные условия, при этом повысится уровень коммунальных услуг; будет ликвидирован сверхнормативный износ основных фондов социальной сферы и инженерной инфраструктуры; доля обучающихся в первую смену в благоустроенных сельских общеобразовательных учреждениях достигнет 98 процентов; увеличится обеспеченность населения амбулаторно-поликлиническими учреждениями на 665 посещений в смену и 175 коек, фельдшерско-акушерскими пунктами на 8 единиц на 200 посещений в смену; обеспеченность клубными учреждениями увеличится до 286 мест на 1 тыс. жителей; привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом 35% учащейся сельской молодежи и 12% работающих; строительство 85 артезианских скважин в комплексе со станциями доочистки на водозаборных сооружениях, 122,7 км сетей водоснабжения, реконструкция очистных сооружений биологической очистки общей мощностью 15,7 тыс. куб м/сутки позволит улучшить обеспечение сельского населения питьевой водой нормативного качества; уровень газификации жилых домов на селе возрастет до 30 процентов; улучшится бесперебойное снабжение сельских потребителей электрической энергией и доведение их электропотребления на бытовые цели до 0,8 МВт на душу населения в год; доведение объема товарооборота в расчете на одного жителя до 10 тыс. рублей, увеличение объема бытовых услуг на одного жителя в 2,5 раза; развитие телекоммуникационных сетей позволит увеличить телефонную плотность до 14,5 ТА/100 жителей; сохранить на объектах социальной и инженерной инфраструктуры села за период реализации программы 1779 рабочих мест и дополнительно создать 679 рабочих мест; улучшит демографическую ситуацию на селе и обеспечит АПК квалифицированными кадрами, на 18% повысится производительность труда на предприятиях АПК; в демографической области ожидаемый эффект заключается в снижении заболеваемости и смертности детей и населения в трудоспособном возрасте на 8 - 10%, что позволит укрепить демографический и трудовой потенциал села; в области занятости сельского населения - в более полном использовании трудового потенциала села, снижении напряженности на сельском рынке труда в результате сохранения на объектах социальной и инженерной инфраструктуры 1779 рабочих мест и дополнительного создания 688 рабочих мест, расширении сферы приложения труда на селе и возможности получения сельским населением дополнительных доходов, создании условий для высвобождения из сельскохозяйственного производства избыточной рабочей силы; в области кадрового обеспечения сельскохозяйственного производства - в создании минимально необходимой базы для преодоления негативных тенденций в кадровом обеспечении сельскохозяйственного производства, привлечения и закрепления в сельском хозяйстве профессионально подготовленной молодежи, адаптированной к требованиям рыночной экономики, формирования в отрасли стабильного, высококвалифицированного кадрового потенциала, способного к освоению высокоэффективных технологий. Экономический эффект от реализации программы состоит: в увеличении производительности сельскохозяйственного труда на 18% на основе: повышения качества трудового потенциала отрасли в результате укрепления здоровья работающих, улучшения их общеобразовательной и профессиональной подготовки, создания благоприятных жилищных и рекреационных условий, увеличения свободного времени для отдыха и восстановления способности к труду; сокращения потерь рабочего времени, связанных с заболеваемостью, поездками за товарами и услугами и в целях сбыта продукции личного подсобного хозяйства; сокращения потерь при транспортировке сельскохозяйственной продукции и затрат на эксплуатацию машинно-тракторного парка; в сокращении государственных расходов, связанных с социальным обеспечением жителей села, утративших трудоспособность; в сокращении в результате газификации села грузопотоков и затрат на перевозку твердого и жидкого топлива на автомобильном и железнодорожном транспорте. Суммарный экономический эффект от реализации программных мероприятий составит: млн. рублей -------------------------------T---------------------T--------------¬ ¦ Мероприятия ¦ Эффект ¦ Ежегодные ¦ ¦ программы +----------T----------+дополнительные¦ ¦ ¦за каждый ¦за период ¦ налоговые ¦ ¦ ¦ год ¦реализации¦поступления в ¦ ¦ ¦реализации¦программы ¦ бюджеты всех ¦ ¦ ¦программы ¦ 2004 - ¦ уровней ¦ ¦ ¦ ¦ 2010 гг. ¦ ¦ +------------------------------+----------+----------+--------------+ ¦Экономический эффект - всего, ¦ 290,84 ¦ 1745,08 ¦ 86,96 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1. Увеличение валовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦продукции за счет повышения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производительности труда в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельскохозяйственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятиях в 2010 году на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦18%. ¦ 288,0 ¦ 1728,0 ¦ 86,4 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2. Газификация домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(квартир), повышение загрузки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газопроводов-отводов высокого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦давления и условной доставки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природного газа сельским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребителям. ¦ 1,71 ¦ 10,28 ¦ 0,36 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦3. Снижение потерь в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрических сетях, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличение объемов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребления электроэнергии в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельской местности. ¦ 1,13 ¦ 6,8 ¦ 0,2 ¦ L------------------------------+----------+----------+--------------- Приложение N 1 Улучшение жилищных условий сельских граждан Владимирской области ----T--------------------------T-------T-------------------------------------------T-------------------T----------------T------------¬ ¦NN ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ Кол-во ¦ Ответственные ¦ Ожидаемые ¦ ¦п/п¦ ¦испол- ¦ в ценах 2004 г. ¦ рабочих мест, ¦ за исполнение ¦ результаты ¦ ¦ ¦ ¦нения, +-------T-----------------------------------+ единиц ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ всего ¦ в том числе за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦сохраняе-¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального¦ного ¦пальных ¦жетных ¦мых ¦создавае-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов¦источни-¦ ¦мых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ ¦Инвестиционные мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦1. ¦Приобретение готового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья на первичном и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вторичном рынках за счет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозмездных субсидий из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального, областного, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного бюджетов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ ¦44,2 тыс. кв. м ¦2004 - ¦199,00 ¦ 61,00 ¦ 36,50 ¦ 38,50 ¦ 63,00 ¦ ¦ ¦Департамент ¦Улучшение ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦жилищных ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+хозяйства и ¦условий 818 ¦ ¦ ¦14,8 тыс. кв. м ¦2004 - ¦ 58,00 ¦ 21,00 ¦ 1,50 ¦ 12,50 ¦ 23,00 ¦ ¦ ¦продовольствия, ¦сельских ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦департамент ¦семей ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+строительства и ¦ ¦ ¦ ¦3,1 тыс. кв. м ¦2004 ¦ 14,00 ¦ 5,00 ¦ - ¦ 2,00 ¦ 7,00 ¦ ¦ ¦архитектуры ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦4,4 тыс. кв. м ¦2005 ¦ 16,50 ¦ 6,00 ¦ 0,50 ¦ 4,00 ¦ 6,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦7,3 тыс. кв. м ¦2006 ¦ 27,50 ¦ 10,00 ¦ 1,00 ¦ 6,50 ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦29,4 тыс. кв. м ¦2007 - ¦141,00 ¦ 40,00 ¦ 35,00 ¦ 26,00 ¦ 40,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦7,3 тыс. кв. м ¦2007 ¦ 33,00 ¦ 10,00 ¦ 6,50 ¦ 6,50 ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦7,3 тыс. кв. м ¦2008 ¦ 33,00 ¦ 10,00 ¦ 6,50 ¦ 6,50 ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦7,4 тыс. кв. м ¦2009 ¦ 36,50 ¦ 10,00 ¦ 10,00 ¦ 6,50 ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦7,4 тыс. кв. м ¦2010 ¦ 38,50 ¦ 10,00 ¦ 12,00 ¦ 6,50 ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------- Примечание. Стоимость 1 кв. м в расчетах принята в среднем по области на уровне IV квартала 2003 года 4,5 тыс. кв. м. Количество семей рассчитано исходя из состава 3 человек и общей площади 54 кв. м. Приложение N 2 Развитие сети сельских общеобразовательных учреждений ----T--------------------------T-------T-------------------------------------------T-------------------T----------------T------------¬ ¦NN ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ Кол-во ¦ Ответственные ¦ Ожидаемые ¦ ¦п/п¦ ¦испол- ¦ в ценах 2004 г. ¦ рабочих мест, ¦ за исполнение ¦ результаты ¦ ¦ ¦ ¦нения, +-------T-----------------------------------+ единиц ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ всего ¦ в том числе за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦сохраняе-¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦емых ¦создавае-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦бюджета ¦бюджетов¦источни-¦ ¦емых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ ¦Инвестиционные мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦1. ¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общеобразовательных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ ¦334 уч. мест ¦2004 - ¦ 64,14 ¦ 2,94 ¦ 31,60 ¦ 29,60 ¦ ¦ 40 ¦ 30 ¦Департамент ¦Обновление ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования, ¦основных ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+муниципальные ¦фондов, ¦ ¦ ¦- ¦2004 - ¦ 20,78 ¦ 1,40 ¦ 5,28 ¦ 14,10 ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦повышение ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласова- ¦террито- ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+нию) ¦риальной ¦ ¦ ¦- ¦2004 ¦ 2,00 ¦ - ¦ 2,00 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доступности ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦и снижение ¦ ¦ ¦- ¦2005 ¦ 5,90 ¦ 0,40 ¦ 1,50 ¦ 4,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коэффициента¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦сменности ¦ ¦ ¦- ¦2006 ¦ 12,88 ¦ 1,00 ¦ 1,78 ¦ 10,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельских ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦общеобра- ¦ ¦ ¦334 уч. мест ¦2007 - ¦ 43,36 ¦ 1,54 ¦ 26,32 ¦ 15,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зовательных ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦2007 ¦ 14,70 ¦ 0,70 ¦ 7,00 ¦ 7,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦70 уч. мест ¦2008 ¦ 12,80 ¦ 0,60 ¦ 6,10 ¦ 6,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦264 уч. мест ¦2009 ¦ 7,54 ¦ 0,24 ¦ 4,90 ¦ 2,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦2010 ¦ 8,32 ¦ - ¦ 8,32 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------- * - 69 автобусов предусмотрено приобрести по областной программе "Дети Владимирской области". Приложение N 3 Развитие сети сельских учреждений первичной медико-социальной помощи ----T--------------------------T-------T-------------------------------------------T-------------------T----------------T------------¬ ¦NN ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ Кол-во ¦ Ответственные ¦ Ожидаемые ¦ ¦п/п¦ ¦испол- ¦ в ценах 2004 г. ¦ рабочих мест, ¦ за исполнение ¦ результаты ¦ ¦ ¦ ¦нения, +-------T-----------------------------------+ единиц ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ всего ¦ в том числе за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦сохраняе-¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦емых ¦создавае-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦бюджета ¦бюджетов¦источни-¦ ¦емых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ ¦Инвестиционные мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦1. ¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 306 ¦ ¦Департамент ¦Приближение ¦ ¦ ¦реконструкция объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения,¦врачебной ¦ ¦ ¦амбулаторно-поликлини- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органы местного ¦помощи к ¦ ¦ ¦ческих учреждений: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦сельскому ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+(по согласова- ¦населению, ¦ ¦ ¦665 посещений в смену ¦2004 - ¦ 44,26 ¦ 8,80 ¦ 17,68 ¦ 17,78 ¦ - ¦ ¦ ¦нию) ¦улучшение ¦ ¦ ¦и 175 коек ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ее качества ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦430 посещений в смену ¦2004 - ¦ 9,68 ¦ 3,20 ¦ - ¦ 6,48 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и 125 коек ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦330 посещений в смену ¦2005 ¦ 3,98 ¦ 1,30 ¦ ¦ 2,68 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и 125 коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦100 посещений в смену ¦2006 ¦ 5,70 ¦ 1,90 ¦ ¦ 3,80 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦235 посещений в смену ¦2007 - ¦ 34,58 ¦ 5,60 ¦ 17,68 ¦ 11,30 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и 50 коек ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦35 посещений в смену ¦2007 ¦ 6,50 ¦ 1,30 ¦ 2,60 ¦ 2,60 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦100 посещений в смену ¦2008 ¦ 12,00 ¦ 2,40 ¦ 4,80 ¦ 4,80 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦2009 ¦ 7,68 ¦ 1,00 ¦ 4,68 ¦ 2,00 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦100 посещений в смену ¦2010 ¦ 8,40 ¦ 0,90 ¦ 5,60 ¦ 1,90 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и 50 коек ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦2. ¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция фельшерско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦акушерских пунктов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦8 единиц на 200 посещений ¦2004 - ¦ 12,10 ¦ 2,42 ¦ 4,84 ¦ 4,84 ¦ - ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в смену ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦5 единиц на 125 посещений ¦2004 - ¦ 2,88 ¦ 0,82 ¦ 0,42 ¦ 1,64 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в смену ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦2 единицы на 50 посещ. ¦2005 ¦ 1,83 ¦ 0,61 ¦ - ¦ 1,22 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦3 единицы на 75 посещ. ¦2006 ¦ 1,05 ¦ 0,21 ¦ 0,42 ¦ 0,42 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦3 единицы на 75 посещ. ¦2007 - ¦ 9,22 ¦ 1,60 ¦ 4,42 ¦ 3,20 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в смену ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦1 единица на 25 посещ. ¦2007 ¦ 2,00 ¦ 0,40 ¦ 0,80 ¦ 0,80 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦1 единица на 25 посещ. ¦2008 ¦ 3,00 ¦ 0,60 ¦ 1,20 ¦ 1,20 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦1 единица на 25 посещ. ¦2009 ¦ 4,22 ¦ 0,60 ¦ 2,42 ¦ 1,20 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в смену ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦3. ¦Оснащение учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медицинским оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - ¦ 17,94 ¦ 3,58 ¦ 7,18 ¦ 7,18 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - ¦ 8,83 ¦ 2,37 ¦ 1,72 ¦ 4,74 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 5,57 ¦ 1,51 ¦ 1,04 ¦ 3,02 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ 3,26 ¦ 0,86 ¦ 0,68 ¦ 1,72 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 - ¦ 9,11 ¦ 1,21 ¦ 5,46 ¦ 2,44 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ 2,24 ¦ 0,44 ¦ 0,90 ¦ 0,90 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ 1,40 ¦ 0,28 ¦ 0,56 ¦ 0,56 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ 2,93 ¦ 0,19 ¦ 2,36 ¦ 0,38 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2,54 ¦ 0,30 ¦ 1,64 ¦ 0,60 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по разделам: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 + 2 + 3 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - ¦ 74,30 ¦ 14,80 ¦ 29,70 ¦ 29,80 ¦ ¦ 324 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - ¦ 21,39 ¦ 6,39 ¦ 2,14 ¦ 12,86 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 11,38 ¦ 3,42 ¦ 1,04 ¦ 6,92 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ 10,01 ¦ 2,97 ¦ 1,10 ¦ 5,94 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 - ¦ 52,91 ¦ 8,41 ¦ 27,56 ¦ 16,94 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ 10,74 ¦ 2,14 ¦ 4,30 ¦ 4,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ 16,40 ¦ 3,28 ¦ 6,56 ¦ 6,56 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ 14,83 ¦ 1,79 ¦ 9,46 ¦ 3,58 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 10,94 ¦ 1,20 ¦ 7,24 ¦ 2,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------- Приложение N 4 Развитие культурно-досуговой деятельности на селе ----T--------------------------T-------T-------------------------------------------T-------------------T----------------T------------¬ ¦NN ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ Кол-во ¦ Ответственные ¦ Ожидаемые ¦ ¦п/п¦ ¦испол- ¦ в ценах 2004 г. ¦ рабочих мест, ¦ за исполнение ¦ результаты ¦ ¦ ¦ ¦нения, +-------T-----------------------------------+ единиц ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ всего ¦ в том числе за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦сохраняе-¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раль- ¦ного ¦пальных ¦жетных ¦емых ¦создавае-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного ¦бюджета ¦бюджетов¦источни-¦ ¦емых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ ¦Инвестиционные мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦1. ¦Строительство клубов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитет по ¦Прирост ¦ ¦ ¦Домов культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуре ¦составит 450¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, органы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по согласова- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию) ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦450 мест ¦2004 - ¦ 8,01 ¦ - ¦ 4,01 ¦ 4,00 ¦ ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦2004 - ¦ 2,35 ¦ - ¦ - ¦ 2,35 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦2004 ¦ - ¦ ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦2005 ¦ 1,12 ¦ - ¦ - ¦ 1,12 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦250 мест ¦2006 ¦ 1,23 ¦ - ¦ - ¦ 1,23 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦2007 - ¦ 5,66 ¦ - ¦ 4,01 ¦ 1,65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦200 мест ¦2007 ¦ 3,30 ¦ - ¦ 1,65 ¦ 1,65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦2008 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦2009 ¦ 1,12 ¦ - ¦ 1,12 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦2010 ¦ 1,24 ¦ - ¦ 1,24 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦2. ¦Реконструкция клубов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Домов культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - ¦ 16,50 ¦ - ¦ 8,30 ¦ 8,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - ¦ 0,20 ¦ - ¦ - ¦ 0,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 0,10 ¦ - ¦ - ¦ 0,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ 0,10 ¦ - ¦ - ¦ 0,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 - ¦ 16,30 ¦ - ¦ 8,30 ¦ 8,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ 5,00 ¦ - ¦ 2,00 ¦ 3,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ 4,00 ¦ - ¦ 2,00 ¦ 2,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ 4,50 ¦ - ¦ 2,50 ¦ 2,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 2,80 ¦ - ¦ 1,80 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по разделам 1 + 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ ¦ ¦2004 - ¦ 24,51 ¦ - ¦ 12,31 ¦ 12,20 ¦ ¦ 20 ¦ 15 ¦ ¦Прирост ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦составит 450¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦мест ¦ ¦ ¦ ¦2004 - ¦ 2,55 ¦ - ¦ ¦ 2,55 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 1,22 ¦ - ¦ ¦ 1,22 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ 1,33 ¦ - ¦ ¦ 1,33 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 - ¦ 21,96 ¦ - ¦ 12,31 ¦ 9,65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ 8,30 ¦ - ¦ 3,65 ¦ 4,65 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ 4,00 ¦ - ¦ 2,00 ¦ 2,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ 5,62 ¦ - ¦ 3,62 ¦ 2,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 4,04 ¦ - ¦ 3,04 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------- Приложение N 5 Развитие торгового и бытового обслуживания сельского населения ----T--------------------------T-------T-------------------------------------------T-------------------T----------------T------------¬ ¦NN ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей в ценах ¦ Кол-во ¦ Ответственные ¦ Ожидаемые ¦ ¦п/п¦ ¦испол- ¦ 2004 г. ¦ рабочих мест, ¦ за исполнение ¦ результаты ¦ ¦ ¦ ¦нения, +-------T-----------------------------------+ единиц ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ всего ¦ в том числе за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦сохраняе-¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального¦ного ¦пальных ¦жетных ¦мых ¦создавае-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов¦источни-¦ ¦мых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ ¦Инвестиционные мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦1. ¦Реконструкция и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Владимирский ¦Развитие ¦ ¦ ¦строительство предприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной союз ¦сети ¦ ¦ ¦розничной торговли и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребительских ¦предприятий ¦ ¦ ¦общественного питания: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обществ, органы ¦торговли и ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+местного ¦общест- ¦ ¦ ¦180 единиц ¦2004 - ¦ 42,00 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ 42,00 ¦ 290 ¦ 120 ¦самоуправления ¦венного ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(по ¦питания, ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+согласованию) ¦создание ¦ ¦ ¦90 единиц ¦2004 - ¦ 19,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 19,00 ¦ ¦ ¦ ¦дополни- ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельных ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦рабочих мест¦ ¦ ¦35 единиц ¦2004 ¦ 6,50 ¦ ¦ ¦ ¦ 6,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦30 единиц ¦2005 ¦ 6,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 6,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦25 единиц ¦2006 ¦ 6,50 ¦ ¦ ¦ ¦ 6,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦90 единиц ¦2007 - ¦ 23,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 23,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦30 единиц ¦2007 ¦ 9,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 9,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦20 единиц ¦2008 ¦ 5,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 5,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦20 единиц ¦2009 ¦ 4,50 ¦ ¦ ¦ ¦ 4,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦20 единиц ¦2010 ¦ 4,50 ¦ ¦ ¦ ¦ 4,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦2. ¦Открытие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Модернизация¦ ¦ ¦специализированных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предприятий ¦ ¦ ¦предприятий бытового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦розничной ¦ ¦ ¦обслуживания: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦торговли и ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦обществен- ¦ ¦ ¦70 единиц ¦2004 - ¦ 7,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 7,00 ¦ ¦ 80 ¦ ¦ного ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦питания, ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦улучшение ¦ ¦ ¦30 единиц ¦2004 - ¦ 3,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 3,00 ¦ ¦ ¦ ¦обслуживания¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦населения ¦ ¦ ¦10 единиц ¦2004 ¦ 1,20 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦10 единиц ¦2005 ¦ 0,80 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦10 единиц ¦2006 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦40 единиц ¦2007 - ¦ 4,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 4,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦10 единиц ¦2007 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦10 единиц ¦2008 ¦ 0,80 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦10 единиц ¦2009 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦10 единиц ¦2010 ¦ 1,20 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦3. ¦Открыть пункты приема ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заказов на бытовые услуги ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦при магазинах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦потребкооперации: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦210 единиц ¦2004 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦95 единиц ¦2004 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦30 единиц ¦2004 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦35 единиц ¦2005 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦30 единиц ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦115 единиц ¦2007 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦30 единиц ¦2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦35 единиц ¦2008 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦25 единиц ¦2009 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦25 единиц ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по разделам 1 - 3 ¦2004 - ¦ 49,00 ¦ х ¦ х ¦ х ¦ 49,00 ¦ 290 ¦ 200 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - ¦ 22,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 22,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦ 7,70 ¦ ¦ ¦ ¦ 7,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 6,80 ¦ ¦ ¦ ¦ 6,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ 7,50 ¦ ¦ ¦ ¦ 7,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 - ¦ 27,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 27,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ 10,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ 5,80 ¦ ¦ ¦ ¦ 5,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ 5,50 ¦ ¦ ¦ ¦ 5,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 5,70 ¦ ¦ ¦ ¦ 5,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------- Приложение N 6 Газификация сельских населенных пунктов ----T--------------------------T-------T-------------------------------------------T-------------------T----------------T------------¬ ¦NN ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ Кол-во ¦ Ответственные ¦ Ожидаемые ¦ ¦п/п¦ ¦испол- ¦ в ценах 2004 г. ¦ рабочих мест, ¦ за исполнение ¦ результаты ¦ ¦ ¦ ¦нения, +-------T-----------------------------------+ единиц ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ всего ¦ в том числе за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦сохраняе-¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального¦ного ¦пальных ¦жетных ¦мых ¦создавае-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюдже- ¦источ- ¦ ¦мых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тов ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ ¦Инвестиционные мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦1. ¦Строительство ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Департамент ¦Развитие ¦ ¦ ¦распределительных газовых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государствен- ¦разводящих ¦ ¦ ¦сетей: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного регулиро- ¦газовых се- ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+вания топливно- ¦тей на селе ¦ ¦ ¦440 км ¦2004 - ¦588,90 ¦ 142,50 ¦ 133,50 ¦ 148,50 ¦ 165,80 ¦ 600 ¦ 88 ¦энергетического ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплекса, ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+муниципальные ¦ ¦ ¦ ¦170 км ¦2004 - ¦197,90 ¦ 44,80 ¦ 51,50 ¦ 50,50 ¦ 52,50 ¦ ¦ ¦образования (по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦42 км ¦2004 ¦ 53,30 ¦ 8,70 ¦ 16,50 ¦ 16,00 ¦ 12,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦63 км ¦2005 ¦ 68,10 ¦ 17,00 ¦ 17,00 ¦ 16,50 ¦ 17,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦65 км ¦2006 ¦ 76,50 ¦ 19,10 ¦ 18,00 ¦ 18,00 ¦ 21,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦270 км ¦2007 - ¦391,00 ¦ 97,70 ¦ 82,00 ¦ 98,00 ¦ 113,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦65 км ¦2007 ¦ 85,00 ¦ 21,20 ¦ 19,00 ¦ 21,00 ¦ 23,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦67 км ¦2008 ¦ 93,50 ¦ 23,40 ¦ 20,00 ¦ 23,50 ¦ 26,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦68 км ¦2009 ¦102,00 ¦ 25,50 ¦ 21,00 ¦ 25,50 ¦ 30,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦70 км ¦2010 ¦110,50 ¦ 27,60 ¦ 22,00 ¦ 28,00 ¦ 32,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦2. ¦Газификация жилых домов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Повышение ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦уровня ¦ ¦ ¦12220 квартир ¦2004 - ¦ 94,40 ¦ - ¦ - ¦ 16,70 ¦ 77,70 ¦ ¦ ¦ ¦газификации ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья до 30 ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦процентов ¦ ¦ ¦5200 кв. ¦2004 - ¦ 28,20 ¦ - ¦ - ¦ 5,70 ¦ 22,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦1430 кв. ¦2004 ¦ 7,80 ¦ - ¦ - ¦ 1,60 ¦ 6,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦1560 кв. ¦2005 ¦ 9,60 ¦ - ¦ - ¦ 1,90 ¦ 7,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦2210 кв. ¦2006 ¦ 10,80 ¦ - ¦ - ¦ 2,20 ¦ 8,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦7020 кв. ¦2007 - ¦ 66,20 ¦ - ¦ - ¦ 11,00 ¦ 55,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦1690 кв. ¦2007 ¦ 14,40 ¦ - ¦ - ¦ 2,40 ¦ 12,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦1742 кв. ¦2008 ¦ 15,80 ¦ - ¦ - ¦ 2,60 ¦ 13,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦1768 кв. ¦2009 ¦ 17,30 ¦ - ¦ - ¦ 2,90 ¦ 14,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦1820 кв. ¦2010 ¦ 18,70 ¦ - ¦ - ¦ 3,10 ¦ 15,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по разделам 1 + 2 ¦2004 - ¦683,30 ¦ 142,50 ¦ 133,50 ¦ 165,20 ¦ 242,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - ¦226,10 ¦ 44,80 ¦ 51,50 ¦ 56,20 ¦ 73,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦ 61,10 ¦ 8,70 ¦ 16,50 ¦ 17,60 ¦ 18,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 77,70 ¦ 17,00 ¦ 17,00 ¦ 18,40 ¦ 25,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ 87,30 ¦ 19,10 ¦ 18,00 ¦ 20,20 ¦ 30,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 - ¦457,20 ¦ 97,70 ¦ 82,00 ¦ 109,00 ¦ 168,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ 99,40 ¦ 21,20 ¦ 19,00 ¦ 23,40 ¦ 35,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦109,30 ¦ 23,40 ¦ 20,00 ¦ 26,10 ¦ 39,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦119,30 ¦ 25,50 ¦ 21,00 ¦ 28,40 ¦ 44,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦129,20 ¦ 27,60 ¦ 22,00 ¦ 31,10 ¦ 48,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ ¦Условно стоимость 1 км ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газовых сетей = 850 т. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------- Приложение N 7 Водоснабжение сельских населенных пунктов ----T--------------------------T-------T-------------------------------------------T-------------------T----------------T------------¬ ¦NN ¦ Наименование мероприятий ¦Срок ¦ Объем финансирования, млн. рублей ¦ Кол-во ¦ Ответственные ¦ Ожидаемые ¦ ¦п/п¦ ¦испол- ¦ в ценах 2004 г. ¦ рабочих мест, ¦ за исполнение ¦ результаты ¦ ¦ ¦ ¦нения, +-------T-----------------------------------+ единиц ¦ мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦годы ¦ всего ¦ в том числе за счет средств: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------T--------T--------T--------+---------T---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦феде- ¦област- ¦муници- ¦внебюд- ¦сохраняе-¦вновь ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рального¦ного ¦пальных ¦жетных ¦мых ¦создавае-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦бюджета ¦бюджетов¦источ- ¦ ¦мых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ 8 ¦ 9 ¦ 10 ¦ 11 ¦ 12 ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦ ¦Инвестиционные мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------+ ¦1. ¦Строительство и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Управление ¦Совершенст- ¦ ¦ ¦реконструкция локальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизнеобеспече- ¦вование ¦ ¦ ¦водопроводов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния и развития ¦технологии ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+инфраструктуры, ¦водоподго- ¦ ¦ ¦122,7 км ¦2004 - ¦ 43,90 ¦ 3,70 ¦ 13,30 ¦ 13,30 ¦ 13,60 ¦ 15 ¦ 70 ¦муниципальные ¦товки и ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования (по ¦водоотве- ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+согласованию) ¦дения в ¦ ¦ ¦30,6 км ¦2004 - ¦ 10,00 ¦ 1,80 ¦ 2,70 ¦ 2,70 ¦ 2,80 ¦ ¦ ¦ ¦сельской ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦9,3 км ¦2004 ¦ 4,00 ¦ 1,40 ¦ 0,90 ¦ 0,90 ¦ 0,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦10,0 км ¦2005 ¦ 3,00 ¦ 0,20 ¦ 0,90 ¦ 0,90 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦11,3 км ¦2006 ¦ 3,00 ¦ 0,20 ¦ 0,90 ¦ 0,90 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦92,1 км ¦2007 - ¦ 33,90 ¦ 1,90 ¦ 10,60 ¦ 10,60 ¦ 10,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦19 км ¦2007 ¦ 4,50 ¦ 0,30 ¦ 1,40 ¦ 1,40 ¦ 1,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦23 км ¦2008 ¦ 7,50 ¦ 0,40 ¦ 2,30 ¦ 2,30 ¦ 2,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦24,1 км ¦2009 ¦ 9,00 ¦ 0,50 ¦ 2,70 ¦ 2,70 ¦ 3,10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦26 км ¦2010 ¦ 12,90 ¦ 0,70 ¦ 4,20 ¦ 4,20 ¦ 3,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦2. ¦Ввод в действие систем ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоотведения: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦15,7 тыс. куб. м/сутки ¦2004 - ¦ 32,70 ¦ 1,10 ¦ 13,10 ¦ 13,10 ¦ 5,40 ¦ 216 ¦ 185 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦2,2 тыс. куб. м/сутки ¦2004 - ¦ 4,10 ¦ 0,20 ¦ 1,30 ¦ 1,90 ¦ 0,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦0,4 тыс. куб. м/сутки ¦2005 ¦ 1,40 ¦ 0,10 ¦ 0,20 ¦ 0,80 ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦1,8 тыс. куб. м/сутки ¦2006 ¦ 2,70 ¦ 0,10 ¦ 1,10 ¦ 1,10 ¦ 0,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦13,5 тыс. куб. м/сутки ¦2007 - ¦ 28,60 ¦ 0,90 ¦ 11,80 ¦ 11,20 ¦ 4,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦2,5 тыс. куб. м/сутки ¦2007 ¦ 2,80 ¦ 0,10 ¦ 1,20 ¦ 1,20 ¦ 0,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦3,3 тыс. куб. м/сутки ¦2008 ¦ 6,00 ¦ 0,20 ¦ 2,40 ¦ 2,40 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦3,4 тыс. куб. м/сутки ¦2009 ¦ 9,80 ¦ 0,30 ¦ 4,20 ¦ 3,60 ¦ 1,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦4,3 тыс. куб. м/сутки ¦2010 ¦ 10,00 ¦ 0,30 ¦ 4,00 ¦ 4,00 ¦ 1,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦3. ¦Строительство водозаборов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и станций водоподготовки: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦85 ед. ¦2004 - ¦ 34,80 ¦ 1,20 ¦ 13,70 ¦ 13,70 ¦ 6,20 ¦ ¦ 43 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦22 ед. ¦2004 - ¦ 5,30 ¦ 0,30 ¦ 0,10 ¦ 3,50 ¦ 1,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦- ¦2004 ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦10 ед. ¦2005 ¦ 2,10 ¦ 0,10 ¦ - ¦ 1,40 ¦ 0,60 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦12 ед. ¦2006 ¦ 3,20 ¦ 0,20 ¦ 0,10 ¦ 2,10 ¦ 0,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦63 ед. ¦2007 - ¦ 29,50 ¦ 0,90 ¦ 13,60 ¦ 10,20 ¦ 4,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦15 ед. ¦2007 ¦ 5,80 ¦ 0,20 ¦ 2,30 ¦ 2,30 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦15 ед. ¦2008 ¦ 5,80 ¦ 0,20 ¦ 2,30 ¦ 2,30 ¦ 1,00 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦16 ед. ¦2009 ¦ 7,40 ¦ 0,20 ¦ 3,60 ¦ 2,20 ¦ 1,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦17 ед. ¦2010 ¦ 10,50 ¦ 0,30 ¦ 5,40 ¦ 3,40 ¦ 1,40 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦Итого по разделам ¦2004 - ¦111,40 ¦ 6,00 ¦ 40,10 ¦ 40,10 ¦ 25,20 ¦ 231 ¦ 298 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 + 2 + 3 ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 - ¦ 19,40 ¦ 2,30 ¦ 4,10 ¦ 8,10 ¦ 4,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2004 ¦ 4,00 ¦ 1,40 ¦ 0,90 ¦ 0,90 ¦ 0,80 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2005 ¦ 6,50 ¦ 0,40 ¦ 1,10 ¦ 3,10 ¦ 1,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 ¦ 8,90 ¦ 0,50 ¦ 2,10 ¦ 4,10 ¦ 2,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 - ¦ 92,00 ¦ 3,70 ¦ 36,00 ¦ 32,00 ¦ 20,30 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2007 ¦ 13,10 ¦ 0,60 ¦ 4,90 ¦ 4,90 ¦ 2,70 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2008 ¦ 19,30 ¦ 0,80 ¦ 7,00 ¦ 7,00 ¦ 4,50 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 ¦ 26,20 ¦ 1,00 ¦ 10,50 ¦ 8,50 ¦ 6,20 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2010 ¦ 33,40 ¦ 1,30 ¦ 13,60 ¦ 11,60 ¦ 6,90 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---+--------------------------+-------+-------+--------+--------+--------+--------+---------+---------+----------------+------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|