Расширенный поиск

Закон Владимирской области от 11.10.2006 № 141-ОЗ

 

                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

                         ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

                                ЗАКОН

                                    Утратил силу - Закон Владимирской
                                    области от 09.12.2009 г. N 175-ОЗ

        Об областной целевой программе "Обеспечение территории
          Владимирской области документами территориального
                   планирования (2006 - 2010 годы)"

  (В редакции Закона Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)


     Принят Законодательным Собранием области 29 сентября 2006 года

     Статья 1
     Утвердить областную  целевую  программу  "Обеспечение  территории
Владимирской области документами территориального планирования (2006 -
2010 годы)" (прилагается).

     Статья 2
     Предоставить Губернатору области право вносить изменения в объемы
финансирования и показатели эффективности областной целевой  программы
"Обеспечение    территории    Владимирской    области      документами
территориального  планирования  (2006  -  2010   годы)"    с    учетом
фактического выделения средств областного бюджета на ее реализацию.

     Статья 3
     Настоящий  Закон  вступает  в  силу  со  дня  его    официального
опубликования.


     Губернатор
     Владимирской области          Н.Виноградов


     Владимир
     11 октября 2006 года
     N 141-ОЗ


                                                            Приложение
                                                              к Закону
                                                  Владимирской области
                                                от 11.10.2006 N 141-ОЗ


                     ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА

             "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
              ДОКУМЕНТАМИ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ
                         (2006 - 2010 ГОДЫ)"

  (В редакции Закона Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)


                               ПАСПОРТ
                     областной целевой программы
             "Обеспечение территории Владимирской области
    документами территориального планирования (2006 - 2010 годы)"
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Наименование   |Областная целевая программа                     |
|Программы      |"Обеспечение территории Владимирской области    |
|               |документами территориального планирования       |
|               |(2006 - 2010 годы)"                             |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Основание для  |Градостроительный кодекс Российской Федерации,  |
|разработки     |Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об    |
|Программы      |общих принципах организации местного            |
|               |самоуправления в Российской Федерации",         |
|               |национальный проект "Доступное и комфортное     |
|               |жилье - гражданам России"                       |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Государственный|Администрация Владимирской области              |
|заказчик       |                                                |
|Программы      |                                                |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Основной       |Департамент строительства и архитектуры         |
|разработчик    |администрации Владимирской области              |
|Программы      |                                                |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Цели Программы |Формирование правовой основы для осуществления  |
|               |градостроительной деятельности на территории    |
|               |области. Создание благоприятных условий для:    |
|               |- устойчивого развития территории области в     |
|               |целом и территорий муниципальных образований,   |
|               |входящих в ее состав;                           |
|               |- привлечения внебюджетных инвестиций в развитие|
|               |экономики области и в строительство жилья;      |
|               |- улучшения среды жизнедеятельности человека на |
|               |территории области.                             |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Основные задачи|Разработка документов территориального          |
|Программы      |планирования:                                   |
|               |- схемы территориального планирования           |
|               |Владимирской области;                           |
|               |- схем территориального планирования            |
|               |муниципальных районов;                          |
|               |- генеральных планов городских округов;         |
|               |- генеральных планов городских и сельских       |
|               |поселений.                                      |
|               |Описание границ муниципальных образований       |
|               |области и входящих в их состав населенных       |
|               |пунктов в соответствии с требованиями           |
|               |Федерального закона "Об общих принципах         |
|               |организации местного самоуправления в Российской|
|               |Федерации", градостроительным и земельным       |
|               |законодательством, нормативными правовыми актами|
|               |Владимирской области.                           |
|               |Оказание за счет средств областного бюджета     |
|               |поддержки муниципальным образованиям области на |
|               |подготовку документов территориального          |
|               |планирования муниципального уровня.             |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Исполнители    |- департамент строительства и архитектуры       |
|Программы      |администрации Владимирской области;             |
|               |- департамент финансов, бюджетной и налоговой   |
|               |политики администрации Владимирской области;    |
|               |- органы местного самоуправления (по            |
|               |согласованию)                                   |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Сроки          |2006 - 2010 годы                                |
|реализации     |                                                |
|Программы      |                                                |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Объемы и       |Объем финансирования Программы на весь период ее|
|источники      |реализации составляет 182,714 млн.руб., в  том  |
|финансирования |числе:                                          |
|               |- средства областного бюджета - 96,814 млн.     |
|               |рублей;                                         |
|               |- средства бюджетов муниципальных образований - |
|               |85,90 млн. руб. (по согласованию)               |
     (В        редакции        Закона       Владимирской       области
от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Ожидаемые      |Реализация Программы должна обеспечить          |
|конечные       |формирование эффективных механизмов             |
|результаты     |регулирования градостроительной деятельности и  |
|реализации     |развития коммунальной инфраструктуры, создание  |
|Программы      |благоприятных условий для привлечения           |
|               |внебюджетных инвестиций в строительство, в том  |
|               |числе в строительство жилья, в развитие         |
|               |инженерной инфраструктуры.                      |
|               |К 2010 году должны быть достигнуты следующие    |
|               |результаты:                                     |
|               |- утверждены схема территориального планирования|
|               |Владимирской области, схемы территориального    |
|               |планирования муниципальных районов, генеральные |
|               |планы городских округов, генеральные планы      |
|               |городских и сельских поселений;                 |
|               |- законодательно урегулирован порядок           |
|               |градостроительной деятельности на территории    |
|               |области, утверждены правила землепользования и  |
|               |застройки городских округов, городских и        |
|               |сельских поселений области;                     |
|               |- установлены в соответствии с требованиями     |
|               |действующего законодательства границы           |
|               |муниципальных районов, городских округов,       |
|               |городских и сельских поселений, отдельных       |
|               |населенных пунктов, входящих в состав городских |
|               |округов и поселений;                            |
|               |- определен реальный потенциал развития         |
|               |территории области                              |
|               |и муниципальных образований области;            |
|               |- созданы основы для принятия стратегических    |
|               |решений по комплексному социально-экономическому|
|               |и территориальному развитию области;            |
|               |- определены основные направления развития      |
|               |инженерной, транспортной инфраструктур          |
|               |областного и муниципального значений,           |
|               |совершенствования системы защиты территории от  |
|               |воздействия чрезвычайных ситуаций природного и  |
|               |техногенного характера, сохранения объектов     |
|               |культурного и природного наследия, формирования |
|               |зон регулируемого развития и территорий         |
|               |концентрации градостроительной активности.      |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|
|Контроль за    |Контроль за исполнением Программы осуществляют  |
|исполнением    |Губернатор Владимирской области, Законодательное|
|Программы      |Собрание области.                               |
|———————————————|————————————————————————————————————————————————|

               I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ
            НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

     С 2006 года в соответствии с требованиями Федерального закона  от
06.10.2003  N  131-ФЗ  "Об  общих  принципах   организации    местного
самоуправления в Российской Федерации" территория Владимирской области
поделена на 127 муниципальных образований, в  том  числе  5  городских
округов,  16  муниципальных  районов,  26  городских  поселений  и  80
сельских поселений.  Градостроительный  кодекс  Российской  Федерации,
вступивший  в  действие  с  1  января  2005  года  изменил   идеологию
формирования  и  состав  документов  территориального    планирования,
установил жесткие требования к срокам подготовки таких документов. Так
при отсутствии документов территориального  планирования  с  1  января
2008 года запрещается перевод земель из одной  категории  в  другую  и
принятие решений о резервировании земель,  об  изъятии,  в  том  числе
путем выкупа, земельных участков для государственных  и  муниципальных
нужд.  С 1 января 2010 года вводится запрет на  выдачу  разрешений  на
строительство при  отсутствии  правил  землепользования  и  застройки,
которые в свою очередь должны разрабатываться на основании генеральных
планов.
     Для решения этой задачи в установленные федеральным законом сроки
(не позднее 2010 года) в области ежегодно должно утверждаться не менее
5 проектов схем территориального планирования  муниципальных  районов,
25 проектов генеральных планов и правил землепользования и  застройки,
на подготовку  которых  требуются  значительные  финансовые  средства.
Стоимость разработки  одного  проекта  генерального  плана  в  среднем
составляет 2,0 млн. руб., правил землепользования и  застройки  -  1,0
млн. руб., схемы территориального планирования района - от 0,5 до  2,5
млн. руб.  в  зависимости  от  размера  территории  района  и  состава
проекта.
     Областной целевой программой "Обеспечение территории Владимирской
области документами территориального планирования (2006 - 2010  годы)"
(далее  -  Программа)  предусматривается   оказание    государственной
поддержки  муниципальным  образованиям  области  по  обеспечению    их
территорий  документами  территориального  планирования,   отвечающими
требованиям действующего законодательства.

                     II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ

     Целью реализации программы является формирование правовой  основы
при  осуществлении  градостроительной  деятельности   на    территории
Владимирской области, создание благоприятных условий для:
     - устойчивого развития территории Владимирской области в целом  и
территорий муниципальных образований, входящих в ее состав;
     -  привлечения  внебюджетных  инвестиций  в  развитие   экономики
области и в строительство жилья;
     -  улучшения  среды  жизнедеятельности  человека  на   территории
области.
     Для реализации поставленных  целей  необходимо  решить  следующие
основные задачи:
     1. Разработка документов территориального планирования:
     - схемы территориального планирования Владимирской области;
     - схем территориального планирования муниципальных районов;
     - генеральных планов городских округов;
     - генеральных планов городских и сельских поселений.
     2. Описание границ муниципальных образований области и входящих в
их  состав  населенных  пунктов  в   соответствии    с    требованиями
Федерального  закона  "Об  общих  принципах    организации    местного
самоуправления в Российской Федерации", градостроительным и  земельным
законодательством, нормативными правовыми актами Владимирской области.
     3.  Оказание  за  счет  средств  областного  бюджета    поддержки
муниципальным  образованиям  области    на    подготовку    документов
территориального  планирования  муниципального   уровня    в    сроки,
установленные Градостроительным кодексом Российской Федерации.

            III. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     Мероприятиями Программы предусматриваются:
     - формирование нормативной правовой базы, позволяющей  обеспечить
своевременную подготовку документов территориального планирования;
     - анализ ранее разработанной градостроительной  документации  для
установления требуемого объема ее корректировки;
     -  разработка  и   согласование    документов    территориального
планирования;
     -  осуществление  мониторинга  за  ходом  разработки   документов
территориального планирования на территориях муниципальных образований
области;
     - изучения опыта выполнения этой работы в других регионах России;
     - создание системы  государственной  поддержки  органов  местного
самоуправления в реализации муниципальных программ по  обеспечению  их
территорий документами территориального планирования.
     Система программных мероприятий состоит из следующих направлений:
     1.  Нормативно-правовое   обеспечение    реализации    Программы,
включающее в себя:
     - разработку и своевременное  внесение  необходимых  изменений  и
дополнений  в  нормативные  правовые  акты    Владимирской    области,
регламентирующие градостроительную деятельность;
     -   осуществление    мониторинга    изменений    в    федеральном
законодательстве, касающихся требований к составу, порядку разработки,
согласования и утверждения документов  территориального  планирования;
оперативное  доведение  информации  о  таких  изменениях  до   органов
местного  самоуправления  и  проектных  организаций,    осуществляющих
разработку проектов документов территориального планирования.
     2. Организационное обеспечение реализации Программы, включающее в
себя:
     - оказание специалистами  администрации  области  консультативной
помощи органам  местного  самоуправления  при  подготовке  заданий  на
разработку  проектов  документов  территориального  планирования,  при
проведении согласований и экспертизы проектов;
     -  изучение  опыта   подготовки    документов    территориального
планирования в других регионах России;
     - поиск и внедрение в  практику  решений,  позволяющих  сократить
сроки и стоимость подготовки документов территориального планирования;
     -  организацию  в  средствах    массовой    информации    работы,
направленной на освещение хода реализации Программы;
     -  внедрение  механизмов  реализации  Программы  в   практическую
деятельность органов местного самоуправления;
     - проведение мониторинга реализации Программы.
     Организационные мероприятия не требуют вложения бюджетных средств
в их реализацию.
     3.  Финансовое  обеспечение  реализации  Программы   предполагает
финансирование  из  областного  и  местного  бюджетов    муниципальных
программ  по  обеспечению  территорий  документами    территориального
планирования.

           IV. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ

     Средства областного  бюджета  передаются  бюджетам  муниципальных
образований  в  виде  субсидий  из  областного  фонда   муниципального
развития  и  направляются  на  разработку  (корректировку)  документов
территориального планирования, в том числе обновление  топографических
съемок.
     Право на участие в Программе и получение субсидий  из  областного
бюджета имеют муниципальные образования Владимирской области,  имеющие
муниципальные  программы  по  обеспечению    территорий    документами
территориального планирования и ежегодно предусматривающие  в  местных
бюджетах средства на реализацию этих программ.
     Правовые    нормы,    регулирующие    подготовку       документов
территориального планирования, содержатся в Градостроительном  кодексе
Российской Федерации и Законе Владимирской  области  "О  регулировании
градостроительной деятельности на территории Владимирской области".
     Управление  реализацией  Программы  осуществляет  государственный
заказчик.  В  целях  повышения  эффективности  реализации    Программы
разработчик  Программы  (департамент  строительства   и    архитектуры
администрации  области)  наделяется  полномочиями    по    координации
деятельности  субъектов,  участвующих   в    реализации    программных
мероприятий,  рассмотрению  и  отбору  предложений  органов   местного
самоуправления на участие в  Программе,  а  также  отвечает  за  сбор,
обобщение и  анализ  сводной  финансовой  информации,  предоставляемой
органами местного самоуправления - участниками Программы.

             V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПРОГНОЗ ОЖИДАЕМЫХ
                 РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

     Эффективность  реализации  Программы    связана    с    созданием
комплексной системы территориального планирования развития  территории
Владимирской области и оценивается по следующим показателям:
     -  повышение  уровня  обеспеченности  территорий    муниципальных
образований области документами территориального планирования с 4%  до
75%;
     -    сокращение    сроков    подготовки    исходно-разрешительной
документации для строительства с 12 месяцев до 5,5 месяца;
     - увеличение общего количества сформированных земельных участков,
предлагаемых для строительства, в том числе реализуемых с торгов;
     - повышение уровня инвестиционной привлекательности  Владимирской
области  и  увеличение  объема  внебюджетных  инвестиций  в  экономику
области и строительство жилья.
     Успешная реализация Программы позволит  создать  правовую  основу
для:
     -  установления  территориальных   потребностей    и    возможных
направлений территориального развития городских округов,  городских  и
сельских поселений для уточнения их границ;
     - установления или изменения границ отдельных населенных пунктов,
входящих в состав муниципальных образований;
     - установления очередности и режима освоения  новых  участков,  а
также реконструкции существующей застройки;
     -  подготовки  правил  землепользования  и  застройки   городских
округов и поселений;
     - разработки схем развития инженерной инфраструктуры;
     - регулирования процесса  отвода  земельных  участков  и  продажи
(сдачи в аренду) объектов недвижимости с учетом границ  функциональных
зон;
     -  установления  основы    для    стоимостной    оценки    земли,
дифференцирования налоговых ставок и платежей.
     Реализация  Программы  будет  способствовать  более  эффективному
выполнению на территории области  федеральных  и  областных  программ,
связанных с обеспечением жильем жителей области, развитием  инженерной
инфраструктуры, предполагающих:
     - рост годового объема ввода  жилья  до  550  тыс.  кв.  м  общей
площади;
     - улучшение жилищных условий 34,7 тыс. семей (из расчета 54 кв. м
общей площади на семью из трех человек);
     -  повышение  доступности   для    граждан    приобретения    или
строительства жилья;
     - повышение уровня комфортности и безопасности  жизнедеятельности
населения области.

                 VI. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

     Общий объем финансирования Программы на весь период ее реализации
составляет 182,714 млн. рублей, в том числе: (В     редакции    Закона
Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
     средства областного бюджета - 96,814 млн. рублей, из них:      (В
редакции Закона Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
     - подготовка  схемы  территориального  планирования  Владимирской
области - 19,5 млн. рублей; (В  редакции  Закона  Владимирской области
от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
     -  субсидии  органам  местного  самоуправления   на    реализацию
муниципальных программ - 77,314 млн. рублей; (В     редакции    Закона
Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
     - средства муниципальных образований  -  85,90  млн.  рублей  (по
согласованию). (В     редакции     Закона     Владимирской     области
от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
     Сроки выделения средств и источники  финансирования  приведены  в
следующей таблице. (В    редакции    Закона    Владимирской    области
от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)

     Таблица 1

                                                            (млн. рублей)
|——————————————————————————|———————————|——————————————————————————————————|
|                          |   Всего   |      В том числе по годам:       |
|                          |2006 - 2010|——————|——————|——————|——————|——————|
|                          |    гг.    | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Областной бюджет - всего  | 96,814    | 4,40 |16,50 |18,00 |21,96 |35,954|
|——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|в том числе:              |           |      |      |      |      |      |
|——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|- подготовка схемы        | 19,50     | 1,50 | 6,00 | 5,50 | 5,00 | 1,50 |
|территориального          |           |      |      |      |      |      |
|планирования Владимирской |           |      |      |      |      |      |
|области                   |           |      |      |      |      |      |
|——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|- субсидии органам        | 77,314    | 2,90 |10,50 |12,50 |16,96 |34,454|
|местного самоуправления на|           |      |      |      |      |      |
|оказание государственной  |           |      |      |      |      |      |
|поддержки по реализации   |           |      |      |      |      |      |
|муниципальных программ по |           |      |      |      |      |      |
|обеспечению их территорий |           |      |      |      |      |      |
|документами               |           |      |      |      |      |      |
|территориального          |           |      |      |      |      |      |
|планирования              |           |      |      |      |      |      |
|——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|Местные бюджеты           | 85,90     | 7,17 |11,62 |24,40 |23,68 |19,03 |
|(по согласованию)         |           |      |      |      |      |      |
|——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|
|ИТОГО:                    |182,714 *  |11,57 |28,12 |42,40 |45,64 |54,984|
|——————————————————————————|———————————|——————|——————|——————|——————|——————|

     *  Показатели  финансирования  подлежат  уточнению    с    учетом
фактического выделения средств областного и местного бюджетов.

  VII. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
       "Обеспечение территории Владимирской области документами
                    территориального планирования
                         (2006 - 2010 годы)"
|——————————————————|——————|————————|———————————————————|—————————————|——————————————————————————|
|   Наименование   | Срок | Объем  |В том числе за счет|Исполнители -|   Ожидаемые результаты   |
|   мероприятия    |испол-|финанси-|      средств      |ответственные|   (количественные или    |
|                  |нения |рования,|——————————|————————|за реализацию| качественные показатели) |
|                  |      | всего  |Областного|Местного| мероприятия |                          |
|                  |      | (млн.  | бюджета  |бюджета |             |                          |
|                  |      | руб.)  |  (млн.   | (млн.  |             |                          |
|                  |      |        |  руб.)   | руб.)  |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|        1         |  2   |   3    |    4     |   5    |      6      |            7             |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Анализ            |2006  |   -    |    -     |   -    |Органы       |Использование ранее       |
|обеспеченности    |      |        |          |        |местного     |разработанной             |
|территорий        |      |        |          |        |само-        |градостроительной         |
|муниципальных     |      |        |          |        |управления,  |документации, отвечающей  |
|образований       |      |        |          |        |департамент  |требованиям действующего  |
|области           |      |        |          |        |строи-       |законодательства, позволит|
|документами       |      |        |          |        |тельства и   |сократить расходы на      |
|территориального  |      |        |          |        |архитектуры  |подготовку документов     |
|планирования      |      |        |          |        |             |территориального          |
|(градостроительной|      |        |          |        |             |планирования.             |
|документацией) и  |      |        |          |        |             |                          |
|возможности ее    |      |        |          |        |             |                          |
|современного      |      |        |          |        |             |                          |
|использования при |      |        |          |        |             |                          |
|регулировании     |      |        |          |        |             |                          |
|градостроительной |      |        |          |        |             |                          |
|деятельности.     |      |        |          |        |             |                          |
|Переутверждение   |      |        |          |        |             |                          |
|нереализованных   |      |        |          |        |             |                          |
|генеральных планов|      |        |          |        |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Анализ наличия    |2006  |   -    |    -     |   -    |Департамент  |Позволит                  |
|муниципальных     |3 - 4 |        |          |        |строи-       |обеспечить эффективность  |
|программ по       |кв.   |        |          |        |тельства и   |реализации программных    |
|обеспечению       |      |        |          |        |архитектуры  |мероприятий в целом.      |
|территорий        |      |        |          |        |             |                          |
|документами       |      |        |          |        |             |                          |
|территориального  |      |        |          |        |             |                          |
|планирования и    |      |        |          |        |             |                          |
|определение       |      |        |          |        |             |                          |
|муниципальных     |      |        |          |        |             |                          |
|образований -     |      |        |          |        |             |                          |
|претендентов на   |      |        |          |        |             |                          |
|участие в         |      |        |          |        |             |                          |
|Программе         |      |        |          |        |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Изучение опыта    |2006 -|   -    |    -     |   -    |Департамент  |Позволит повысить качество|
|подготовки        |2008  |        |          |        |строи-       |и сократить сроки         |
|документов        |      |        |          |        |тельства и   |подготовки документов     |
|территориального  |      |        |          |        |архитектуры, |территориального          |
|планирования в    |      |        |          |        |органы       |планирования.             |
|других регионах   |      |        |          |        |местного     |                          |
|России            |      |        |          |        |само-        |                          |
|                  |      |        |          |        |управления   |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Организация и     |2006 -|   -    |    -     |   -    |Департамент  |Понимание руководителями  |
|проведение        |2010  |        |          |        |строи-       |ОМС важности проблемы,    |
|информационной и  |      |        |          |        |тельства и   |решаемой Программой,      |
|разъяснительной   |      |        |          |        |архитектуры  |позволит увеличить объем  |
|работы с          |      |        |          |        |             |средств, предусматриваемых|
|руководителями    |      |        |          |        |             |в местных бюджетах на     |
|органов местного  |      |        |          |        |             |реализацию муниципальных  |
|самоуправления о  |      |        |          |        |             |программ.                 |
|целях и задачах   |      |        |          |        |             |                          |
|Программы,        |      |        |          |        |             |                          |
|условиях участия  |      |        |          |        |             |                          |
|муниципальных     |      |        |          |        |             |                          |
|образований       |      |        |          |        |             |                          |
|области в         |      |        |          |        |             |                          |
|Программе         |      |        |          |        |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Формирование      |2006 -|   -    |    -     |   -    |Департамент  |Формирование единой       |
|системы           |2007  |        |          |        |строи-       |информационной системы    |
|мониторинга за    |      |        |          |        |тельства и   |позволит осуществлять     |
|ходом реализации  |      |        |          |        |архитектуры, |полугодовой и годовой     |
|Программы на      |      |        |          |        |органы       |мониторинг хода реализации|
|основе разработки |      |        |          |        |местного     |Программы.                |
|базовых           |      |        |          |        |само-        |                          |
|индикаторов       |      |        |          |        |управления   |                          |
|                  |      |        |          |        |(по          |                          |
|                  |      |        |          |        |согласованию)|                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Обеспечение       |2006 -|  19,5  |   19,5   |   -    |Департамент  |Обеспечение устойчивого   |
|подготовки проекта|2010  |        |          |        |строи-       |развития территории       |
|схемы             |      |        |          |        |тельства и   |Владимирской области,     |
|территориального  |      |        |          |        |архитектуры  |развития инженерной,      |
|планирования      |      |        |          |        |             |транспортной и социальной |
|Владимирской      |      |        |          |        |             |инфраструктур области.    |
|области           |      |        |          |        |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Оказание          |2006 -|   -    |    -     |   -    |Департамент  |Реализация мероприятия    |
|консультативной и |2010  |        |          |        |строи-       |позволит повысить качество|
|методической      |      |        |          |        |тельства и   |и сократить сроки и       |
|помощи органам    |      |        |          |        |архитектуры  |стоимость разработки      |
|местного          |      |        |          |        |             |проектов документов       |
|самоуправления по |      |        |          |        |             |территориального          |
|подготовке заданий|      |        |          |        |             |планирования.             |
|на разработку     |      |        |          |        |             |                          |
|проектов          |      |        |          |        |             |                          |
|документов        |      |        |          |        |             |                          |
|территориального  |      |        |          |        |             |                          |
|планирования, по  |      |        |          |        |             |                          |
|проведению их     |      |        |          |        |             |                          |
|согласований и    |      |        |          |        |             |                          |
|экспертиз         |      |        |          |        |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Оказание          |2006 -| 77,314 | 77,314   |   -    |Департамент  |Реализация мероприятия    |
|государственной   |2010  |        |          |        |строи-       |позволит повысить уровень |
|поддержки на      |      |        |          |        |тельства и   |обеспеченности территорий |
|реализацию        |      |        |          |        |архитектуры, |муниципальных образований |
|муниципальных     |      |        |          |        |департамент  |области документами       |
|программ по       |      |        |          |        |финансов,    |территориального          |
|обеспечению       |      |        |          |        |бюджетной и  |планирования с 4% до 75%. |
|территорий        |      |        |          |        |налоговой    |                          |
|документами       |      |        |          |        |политики     |                          |
|территориального  |      |        |          |        |             |                          |
|планирования в    |      |        |          |        |             |                          |
|соответствии с    |      |        |          |        |             |                          |
|прилагаемым       |      |        |          |        |             |                          |
|графиком          |      |        |          |        |             |                          |
     (В        редакции        Закона       Владимирской       области
от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|Выделение средств |2006 -|  85,90 |    -     | 85,90  |Органы       |Реализация полномочий     |
|местных бюджетов  |2010  |        |          |        |местного     |органов местного          |
|на подготовку     |      |        |          |        |само-        |самоуправления,           |
|документов        |      |        |          |        |управления   |установленных федеральным |
|территориального  |      |        |          |        |             |законодательством.        |
|планирования      |      |        |          |        |             |                          |
|муниципальных     |      |        |          |        |             |                          |
|образований (по   |      |        |          |        |             |                          |
|согласованию)     |      |        |          |        |             |                          |
     (В        редакции        Закона       Владимирской       области
от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|
|ИТОГО:            |      | 182,714|  96,814  |  85,90 |             |                          |
|——————————————————|——————|————————|——————————|————————|—————————————|——————————————————————————|

           ГРАФИК РАЗРАБОТКИ, ФИНАНСИРОВАНИЯ И УТВЕРЖДЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ
       ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
      ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ ОБЛАСТНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ
       "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ТЕРРИТОРИИ ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ ДОКУМЕНТАМИ
          ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ (2006 - 2010 ГОДЫ)"

  (В редакции Закона Владимирской области от 07.11.2008 г. N 161-ОЗ)

|———|——————————————————————————————|———————————————|————————————————————————————————————————————————————————|
| N |    Наименование документа    |    Объемы     |                      в том числе                       |
|п/п|территориального планирования |финансирования,|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|   |                              |     всего     |2006 г. |  2007 г.  |  2008 г.  |  2009 г.  |  2010 г.  |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 1 |              2               |       3       |   4    |     5     |     6     |     7     |     8     |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                    Разработка схем территориального планирования муниципальных районов                    |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 1.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Александровского района,      |               |        |           |           |           |           |
|   |всего:                        |      1,20     |        |1,20       |           |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,40     |        |0,40       |           |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,80     |        |0,80       |           |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 2.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Гороховецкого района,         |               |        |           |           |           |           |
|   |1 этап, всего:                |      0,70     |        |0,63       |0,07       |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,25     |        |0,25       |-          |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,45     |        |0,38       |0,07       |           |           |
|   |                              |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |2 этап, всего:                |      1,80     |        |           |           |0,50       |1,30       |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,80     |        |           |           |0,20       |0,60       |
|   |местный бюджет                |      1,00     |        |           |           |0,30       |0,70       |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 3.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Гусь-Хрустального района,     |               |        |           |           |           |           |
|   |1 этап, всего:                |      0,73     |  0,18  |0,55       |           |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,15     |  -     |0,15       |           |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,58     |  0,18  |0,40       |           |           |           |
|   |                              |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |2 этап, всего:                |      1,30     |        |           |           |           |1,30       |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,60     |        |           |           |           |0,60       |
|   |местный бюджет                |      0,70     |        |           |           |           |0,70       |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 4.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Камешковского района,         |               |        |           |           |           |           |
|   |1 эт., всего:                 |      0,735    |        |0,60       |0,135      |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,27     |        |0,20       |0,07       |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,465    |        |0,40       |0,065      |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 5.|Разработка схемы              |               |        |утверждение|           |           |           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Киржачского района,           |               |        |           |           |           |           |
|   |1 этап, всего:                |      0,58     |  0,58  |           |           |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      -        |  -     |           |           |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,58     |  0,58  |           |           |           |           |
|   |                              |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |2 этап, всего:                |      2,4      |        |           |           |1,0        |1,4        |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,0      |        |           |           |0,4        |0,6        |
|   |местный бюджет                |      1,4      |        |           |           |0,6        |0,8        |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 6.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Кольчугинского р-на           |               |        |           |           |           |           |
|   |1 этап, всего:                |      0,65     |        |0,63       |0,02       |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,23     |        |0,23       |-          |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,42     |        |0,40       |0,02       |           |           |
|   |                              |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |2 этап, всего:                |      2,00     |        |           |0,5        |1,0        |0,50       |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,7      |        |           |-          |0,4        |0,30       |
|   |местный бюджет                |      1,3      |        |           |0,5        |0,6        |0,20       |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 7.|Разработка схемы              |               |        |           |           |утверждение|           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Ковровского р-на,             |               |        |           |           |           |           |
|   |1 эт., всего:                 |      0,70     |        |0,21       |0,49       |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,33     |        |0,21       |0,12       |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,37     |        |-          |0,37       |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 8.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Меленковского р-на,           |               |        |           |           |           |           |
|   |1 этап, всего:                |      0,42     |  0,298 |0,10       |0,022      |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,18     |  0,18  |-          |-          |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,24     |  0,118 |0,10       |0,022      |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
| 9.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Муромского р-на,              |               |        |           |           |           |           |
|   |1 эт., всего:                 |      0,65     |        |0,23       |0,42       |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,33     |        |0,23       |0,10       |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,32     |        |-          |0,32       |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|10.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Петушинского р-на,            |               |        |           |           |           |           |
|   |1 этап, всего:                |      0,50     |  0,47  |0,03       |           |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,15     |  0,15  |-          |           |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,35     |  0,32  |0,03       |           |           |           |
|   |                              |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |2 этап, всего:                |      2,5      |        |           |1,4        |1,1        |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,9      |        |           |0,5        |0,4        |           |
|   |местный бюджет                |      1,6      |        |           |0,9        |0,7        |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|11.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Собинского района,            |               |        |           |           |           |           |
|   |1 этап, всего:                |      0,515    |  0,465 |0,05       |           |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,19     |  0,190 |-          |           |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,325    |  0,275 |0,05       |           |           |           |
|   |                              |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |2 этап, всего:                |      2,50     |        |           |           |1,00       |1,50       |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,10     |        |           |           |0,40       |0,70       |
|   |местный бюджет                |      1,40     |        |           |           |0,60       |0,80       |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|12.|Разработка схемы              |               |        |           |           |утверждение|           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Селивановского р-на,          |               |        |           |           |           |           |
|   |1 этап, всего:                |      0,60     |  0,20  |0,20       |0,20       |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,30     |  0,20  |-          |0,10       |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,30     |  -     |0,20       |0,10       |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|13.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Судогодского района,          |               |        |           |           |           |           |
|   |1 этап, всего:                |      0,50     |  0,29  |0,21       |           |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,18     |  0,10  |0,08       |           |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,32     |  0,19  |0,13       |           |           |           |
|   |                              |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |2 этап, всего:                |      2,5      |        |           |           |1,2        |1,3        |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,1      |        |           |           |0,5        |0,6        |
|   |местный бюджет                |      1,4      |        |           |           |0,7        |0,7        |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|14.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Суздальского района,          |               |        |           |           |           |           |
|   |1 этап, всего:                |      0,50     |  0,44  |0,06       |           |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,18     |  0,18  |-          |           |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,32     |  0,26  |0,06       |           |           |           |
|   |                              |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |2 этап, всего:                |      2,5      |        |           |           |1,2        |1,3        |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,0      |        |           |           |0,5        |0,5        |
|   |местный бюджет                |      1,5      |        |           |           |0,7        |0,8        |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|15.|Разработка схемы              |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |территориального планирования |               |        |           |           |           |           |
|   |Юрьев-Польского района,       |               |        |           |           |           |           |
|   |1 этап, всего:                |      0,78     |        |           |0,48       |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,30     |        |0,30       |-          |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,48     |        |0,30       |0,48       |           |           |
|   |                              |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |2 этап, всего:                |      2,00     |        |           |0,70       |0,80       |0,50       |
|   |в том числе областной бюджета |      0,60     |        |           |0,30       |0,30       |-          |
|   |местный бюджет                |      1,40     |        |           |0,40       |0,50       |0,50       |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|           Разработка (корректировка) генеральных планов городских округов и городских поселений           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|16.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана г. Александрова, всего: |      2,34     |        |           |0,74       |1,60       |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,04     |        |           |0,24       |0,80       |           |
|   |местный бюджет                |      1,30     |        |           |0,50       |0,80       |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|17.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана г. Струнино             |               |        |           |           |           |           |
|   |Александровского р-на, всего: |      2,80     |        |           |0,80       |1,20       |0,80       |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,20     |        |           |0,30       |0,60       |0,30       |
|   |местный бюджет                |      1,60     |        |           |0,50       |0,60       |0,50       |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|18.|Корректировка генерального    |               |        |утверждение|утверждение|           |           |
|   |плана г. Владимира, всего:    |      3,826    |  2,346 |1,48       |           |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      -        |  -     |-          |           |           |           |
|   |местный бюджет                |      3,826    |  2,346 |1,48       |           |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|   |Разработка генерального плана |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |городского округа г. Владимир,|               |        |           |           |           |           |
|   |всего:                        |      6,0      |        |           |2,0        |4,0        |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      -        |        |           |-          |-          |           |
|   |местный бюджет                |      6,0      |        |           |2,0        |4,0        |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|19.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |утверждение|           |
|   |плана г. Вязники, всего:      |      3,31     |  0,27  |0,38       |2,00       |0,66       |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,15     |  0,20  |0,35       |0,60       |-          |           |
|   |местный бюджет                |      2,16     |  0,07  |0,03       |1,40       |0,66       |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|20.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана городского поселения    |               |        |           |           |           |           |
|   |пос. Никологоры Вязниковского |               |        |           |           |           |           |
|   |района, всего:                |      2,90     |        |           |0,20       |1,00       |1,70       |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,10     |        |           |-          |0,40       |0,70       |
|   |местный бюджет                |      1,80     |        |           |0,20       |0,60       |1,00       |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|21.|Корректировка генерального    |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |плана г. Гороховца, всего:    |      1,26     |  0,40  |0,30       |0,56       |-          |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,40     |  0,20  |0,20       |-          |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,86     |  0,20  |0,10       |0,56       |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|22.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана г. Курлово              |               |        |           |           |           |           |
|   |Гусь-Хрустального района,     |               |        |           |           |           |           |
|   |всего:                        |      2,50     |        |           |0,50       |1,10       |0,90       |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,20     |        |           |0,30       |0,50       |0,40       |
|   |местный бюджет                |      1,30     |        |           |0,20       |0,60       |0,50       |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|23.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана г. Камешково, всего:    |      2,10     |        |0,50       |0,70       |0,60       |0,3        |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,00     |        |0,30       |0,48       |0,22       |-          |
|   |местный бюджет                |      1,10     |        |0,20       |0,22       |0,38       |0,3        |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|24.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана городского поселения    |               |        |           |           |           |           |
|   |пос. Мелехово Ковровского     |               |        |           |           |           |           |
|   |района, всего:                |      1,70     |        |0,15       |0,80       |0,75       |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,70     |        |0,15       |0,28       |0,27       |           |
|   |местный бюджет                |      1,00     |        |-          |0,52       |0,48       |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|25.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |утверждение|           |
|   |плана г. Кольчугино,          |               |        |           |           |           |           |
|   |всего:                        |      1,94     |  0,59  |0,70       |0,65       |-          |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,60     |  0,10  |0,30       |0,20       |           |           |
|   |местный бюджет                |      1,34     |  0,49  |0,40       |0,45       |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|26.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |утверждение|           |
|   |плана г. Киржача, всего:      |      1,89     |  0,48  |0,55       |0,86       |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,70     |  -     |0,35       |0,35       |           |           |
|   |местный бюджет                |      1,19     |  0,48  |0,20       |0,51       |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|27.|Подготовка электронной версии |               |        |           |           |           |           |
|   |генерального плана г. Мурома, |               |        |           |           |           |           |
|   |всего:                        |      1,04     |        |1,04       |           |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,35     |        |0,35       |           |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,69     |        |0,69       |           |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|28.|Корректировка генерального    |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |плана г. Петушки,             |               |        |           |           |           |           |
|   |всего:                        |      0,85     |  0,60  |0,25       |           |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,25     |  0,25  |-          |           |           |           |
|   |местный бюджет                |      0,60     |  0,35  |0,25       |           |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|29.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |утверждение|           |
|   |плана городского поселения    |               |        |           |           |           |           |
|   |пос. Вольгинский Петушинского |               |        |           |           |           |           |
|   |района, всего:                |      1,53     |  0,55  |0,65       |0,33       |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,43     |  0,20  |0,23       |-          |           |           |
|   |местный бюджет                |      1,10     |  0,35  |0,42       |0,33       |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|30.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана городского поселения    |               |        |           |           |           |           |
|   |пос. Городищи Петушинского    |               |        |           |           |           |           |
|   |района, всего:                |      2,49     |        |0,40       |0,80       |1,29       |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,00     |        |0,20       |0,20       |0,60       |           |
|   |местный бюджет                |      1,49     |        |0,20       |0,60       |0,69       |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|31.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана г. Покрова, всего:      |      2,20     |        |0,64       |1,00       |0,56       |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,77     |        |0,42       |0,35       |-          |           |
|   |местный бюджет                |      1,43     |        |0,22       |0,65       |0,56       |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|32.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана г. Костерево            |               |        |           |           |           |           |
|   |Петушинского района, всего:   |      2,70     |        |           |0,65       |1,00       |1,05       |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,40     |        |           |0,30       |0,60       |0,50       |
|   |местный бюджет                |      1,30     |        |           |0,35       |0,40       |0,55       |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|33.|Корректировка генерального    |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |плана ЗАТО г. Радужный, всего:|      2,55     |  0,30  |1,30       |0,95       |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,40     |  -     |0,30       |0,10       |           |           |
|   |местный бюджет                |      2,15     |  0,30  |1,00       |0,85       |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|34.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана г. Собинки, всего:      |      2,97     |  0,10  |0,50       |0,75       |0,80       |0,82       |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,50     |  0,10  |0,20       |0,45       |0,35       |0,40       |
|   |местный бюджет                |      1,47     |  -     |0,30       |0,30       |0,45       |0,42       |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|35.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана г. Лакинска, всего:     |      2,50     |        |0,70       |0,90       |0,70       |0,20       |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,20     |        |0,30       |0,50       |0,30       |0,10       |
|   |местный бюджет                |      1,30     |        |0,40       |0,40       |0,40       |0,10       |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|36.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана г. Меленки, всего:      |      2,80     |        |           |           |1,20       |1,60       |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,40     |        |           |           |0,60       |0,80       |
|   |местный бюджет                |      1,40     |        |           |           |0,60       |0,80       |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|37.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана городского поселения    |               |        |           |           |           |           |
|   |пос. Ставрово Собинского      |               |        |           |           |           |           |
|   |района, всего:                |      1,70     |        |0,50       |0,60       |0,60       |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,68     |        |0,18       |0,25       |0,25       |           |
|   |местный бюджет                |      1,02     |        |0,32       |0,35       |0,35       |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|38.|Корректировка генерального    |               |        |           |утверждение|           |           |
|   |плана г. Суздаля, всего:      |      2,34     |  0,84  |1,50       |           |           |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      1,00     |  0,50  |0,50       |           |           |           |
|   |местный бюджет                |      1,34     |  0,34  |1,00       |           |           |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|39.|Корректировка генерального    |               |        |           |           |           |утверждение|
|   |плана г. Юрьев-Польского,     |               |        |           |           |           |           |
|   |всего:                        |      1,68     |        |0,24       |0,45       |0,99       |           |
|   |в том числе областной бюджет  |      0,74     |        |0,24       |0,20       |0,30       |           |
|   |местный бюджет                |      0,94     |        |-          |0,25       |0,69       |           |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|   |Итого по пунктам NN 1 - 39    |               |        |           |           |           |           |
|   |всего:                        |     89,18     |  9,40  |16,78      |20,68      |25,85      |16,47      |
|   |в том числе областной бюджет  |     31,45     |  2,55  |6,62       |6,29       |8,89       |7,10       |
|   |местный бюджет                |     57,73     |  6,85  |10,16      |14,39      |16,96      |9,37       |
|———|——————————————————————————————|———————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|                             Разработка генеральных планов сельских поселений                              |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|40.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           |
|   |Александровского района, всего:|      2,96    |        | 0,96      | 2,00      |           |           |
|   |в том числе областной бюджет   |      1,00    |        | 0,50      | 0,50      |           |           |
|   |местный бюджет                 |      1,96    |        | 0,46      | 1,50      |           |           |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|41.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           |
|   |Вязниковского района, всего:   |      3,22    |        |           |           | 0,52      |2,70       |
|   |в том числе областной бюджет   |      2,38    |        |           |           | 0,52      |1,86       |
|   |местный бюджет                 |      0,84    |        |           |           | -         |0,84       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|42.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           |
|   |Гороховецкого района, всего:   |      2,73    |        |           | 0,89      | 0,46      |1,38       |
|   |в том числе областной бюджет   |      1,59    |        |           | 0,45      | 0,26      |0,88       |
|   |местный бюджет                 |      1,14    |        |           | 0,44      | 0,20      |0,50       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|43.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           |
|   |Гусь-Хрустального района,      |              |        |           |           |           |           |
|   |всего:                         |     11,164   |   0,52 | 1,05      | 2,16      | 2,12      |5,314      |
|   |в том числе областной бюджет   |      7,624   |   0,20 | 1,05      | 0,56      | 1,22      |4,594      |
|   |местный бюджет                 |      3,54    |   0,32 | -         | 1,60      | 0,90      |0,72       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|44.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           |
|   |Камешковского района, всего:   |      3,7     |        |           |           | 0,72      |2,98       |
|   |в том числе областной бюджет   |      2,8     |        |           |           | 0,62      |2,18       |
|   |местный бюджет                 |      0,9     |        |           |           | 0,10      |0,80       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|45.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений Киржачского |              |        |           |           |           |           |
|   |района, всего:                 |      5,452   |        | 0,50      | 2,072     | 1,04      |1,84       |
|   |в том числе областной бюджет   |      2,38    |        | 0,50      | 0,50      | 0,44      |0,94       |
|   |местный бюджет                 |      3,072   |        | -         | 1,572     | 0,60      |0,90       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|46.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений Ковровского |              |        |           |           |           |           |
|   |района, всего:                 |      3,845   |        |           | 0,935     | 1,51      |1,40       |
|   |в том числе областной бюджет   |      1,56    |        |           | 0,45      | 0,51      |0,60       |
|   |местный бюджет                 |      2,285   |        |           | 0,485     | 1,00      |0,80       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|47.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           |
|   |Кольчугинского района, всего:  |      4,25    |        |           | 0,98      | 1,09      |2,18       |
|   |в том числе областной бюджет   |      2,25    |        |           | 0,50      | 0,62      |1,43       |
|   |местный бюджет                 |      1,70    |        |           | 0,48      | 0,47      |0,75       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|48.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           |
|   |Меленковского района, всего:   |      6,2     |        | 0,53      | 0,90      | 1,51      |3,26       |
|   |в том числе областной бюджет   |      4,97    |        | 0,25      | 0,70      | 0,86      |3,16       |
|   |местный бюджет                 |      1,23    |        | 0,28      | 0,20      | 0,65      |0,10       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|49.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений Муромского  |              |        |           |           |           |           |
|   |района, всего:                 |      1,54    |        |           |           | 0,36      |1,18       |
|   |в том числе областной бюджет   |      1,14    |        |           |           | 0,26      |0,88       |
|   |местный бюджет                 |      0,40    |        |           |           | 0,10      |0,30       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|50.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           |
|   |Петушинского района, всего:    |      1,94    |        |           |           | 0,46      |1,48       |
|   |в том числе областной бюджет   |      1,14    |        |           |           | 0,26      |0,88       |
|   |местный бюджет                 |      0,80    |        |           |           | 0,20      |0,60       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|51.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           |
|   |Селивановского района, всего:  |      3,88    |        |           | 0,50      | 0,82      |2,56       |
|   |в том числе областной бюджет   |      2,68    |        |           | 0,30      | 0,52      |1,86       |
|   |местный бюджет                 |      1,20    |        |           | 0,20      | 0,30      |0,70       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|52.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений Собинского  |              |        |           |           |           |           |
|   |района, всего:                 |      8,95    |        | 1,07      | 2,16      | 1,78      |3,94       |
|   |в том числе областной бюджет   |      5,74    |        | 0,72      | 0,75      | 0,98      |3,29       |
|   |местный бюджет                 |      3,21    |        | 0,35      | 1,41      | 0,80      |0,65       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|53.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           |
|   |Судогодского района, всего:    |      6,99    |        | 0,424     | 1,526     | 1,22      |3,82       |
|   |в том числе областной бюджет   |      4,79    |        | 0,150     | 0,80      | 0,62      |3,22       |
|   |местный бюджет                 |      2,20    |        | 0,274     | 0,726     | 0,60      |0,60       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|54.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           |
|   |Суздальского района, всего:    |      4,155   |   0,15 | 0,805     | 2,10      | 0,50      |0,60       |
|   |в том числе областной бюджет   |      1,56    |   0,15 | 0,710     | 0,70      | -         |-          |
|   |местный бюджет                 |      2,595   |   -    | 0,095     | 1,40      | 0,50      |0,60       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|55.|Разработка генеральных планов  |              |        |           |           |           |утверждение|
|   |сельских поселений             |              |        |           |           |           |           |
|   |Юрьев-Польского района, всего: |      3,06    |        |           |           | 0,68      |2,38       |
|   |в том числе областной бюджет   |      1,96    |        |           |           | 0,38      |1,58       |
|   |местный бюджет                 |      1,10    |        |           |           | 0,30      |0,80       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|   |Итого по пунктам NN 40 - 55 *  |              |        |           |           |           |           |
|   |всего:                         |     74,034   |   0,67 | 5,34      | 16,22     | 14,79     |37,014     |
|   |в том числе из областного      |     45,864   |   0,35 | 3,88      | 6,21      | 8,07      |27,354     |
|   |бюджета                        |              |        |           |           |           |           |
|   |из местного бюджета            |     28,17    |   0,32 | 1,46      | 10,01     | 6,72      |9,66       |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|
|   |Всего:                         |    163,214   |  10,07 | 22,12     | 36,90     | 40,64     |53,484     |
|   |в том числе                    |              |        |           |           |           |           |
|   |из областного бюджета          |     77,314   |   2,90 | 10,50     | 12,50     | 16,96     |34,454     |
|   |из местного бюджета            |     85,90    |   7,17 | 11,62     | 24,40     | 23,68     |19,03      |
|———|———————————————————————————————|——————————————|————————|———————————|———————————|———————————|———————————|

     Примечание:
     *  Названия  сельских  поселений  устанавливаются  дополнительным
графиком  при  ежегодном  согласовании  видов  и  объемов   работ    с
муниципальными образованиями области.

Информация по документу
Читайте также