Расширенный поиск
Постановление Совета депутатов Новосибирской области от 27.05.2004 б/нНОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ третьего созыва П О С Т А Н О В Л Е Н И Е тридцатой сессии От 27.05.2004 Об областной целевой программе "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Новосибирской области на 2004 - 2007 годы" Новосибирский областной Совет депутатов ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить областную целевую программу "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Новосибирской области на 2004 - 2007 годы" с учетом следующих изменений: 1) в разделе "Объемы финансирования" паспорта программы указать общий объем финансирования за весь период реализации программы; 2) в абзаце девятом раздела 1 "Общие положения" слова "проект плана" заменить на слова "проект среднесрочной программы"; 3) в абзацах третьем, четвертом, пятом раздела 7 "Контроль за ходом реализации программы" слово "заказчик" заменить на слово "исполнитель"; 4) в приложении N 1 "Перечень программных мероприятий" в п. 1.1 в графе "Стоимость единицы" цифры "2,3" заменить на цифры "3,3". 2. Объем финансирования из областного бюджета на реализацию областной целевой программы "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Новосибирской области на 2004 - 2007 годы" ежегодно уточняется при принятии закона Новосибирской области об областном бюджете на очередной финансовый год. 3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. Председатель Совета В.В.Леонов -------------------------------------- Утверждено постановлением 30 сессии Новосибирского областного Совета депутатов от 27.05.2004 г. ПАСПОРТ +---------------------------------------------------------------------+ ¦Наименование ¦Областная целевая программа "Обеспечение безопасности¦ ¦Программы ¦гидротехнических сооружений на территории ¦ ¦ ¦Новосибирской области на 2004 - 2007 годы" ¦ +---------------+-----------------------------------------------------¦ ¦Наименование, ¦Распоряжение главы администрации области от 22 апреля¦ ¦дата и номер ¦2003 г. N 317-р "О мерах по обеспечению безопасности ¦ ¦нормативного ¦гидротехнических сооружений на территории ¦ ¦акта о ¦Новосибирской области" ¦ ¦разработке ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ +---------------+-----------------------------------------------------¦ ¦Государственный¦Администрация Новосибирской области ¦ ¦заказчик ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ +---------------+-----------------------------------------------------¦ ¦Исполнитель ¦Департамент развития промышленности и ¦ ¦программы ¦предпринимательства администрации Новосибирской ¦ ¦ ¦области ¦ +---------------+-----------------------------------------------------¦ ¦Руководитель ¦Заместитель главы администрации области - ¦ ¦программы ¦руководитель департамента развития промышленности и ¦ ¦ ¦предпринимательства Юрченко В.А. ¦ +---------------+-----------------------------------------------------¦ ¦Основные ¦Комитет природных ресурсов и охраны окружающей ¦ ¦разработчики ¦среды департамента развития промышленности и ¦ ¦программы ¦предпринимательства администрации области ¦ +---------------+-----------------------------------------------------¦ ¦Цель и задачи ¦Цель программы - обеспечение безаварийного пропуска ¦ ¦программы. ¦паводков на территории Новосибирской области, ¦ ¦Важнейшие ¦повышение уровня защиты населения от последствий, ¦ ¦целевые ¦возникающих при разрушении плотин и дамб. ¦ ¦показатели ¦Цель достигается решением следующих задач: ¦ ¦ ¦- обследованием и инвентаризацией гидротехнических ¦ ¦ ¦сооружений, находящихся на территории Новосибирской ¦ ¦ ¦области; ¦ ¦ ¦- созданием системы управления безопасностью ¦ ¦ ¦гидротехнических сооружений на территории ¦ ¦ ¦Новосибирской области; ¦ ¦ ¦- передачей гидротехнических сооружений, имеющих ¦ ¦ ¦социальную значимость, в муниципальную ¦ ¦ ¦собственность; ¦ ¦ ¦ - ликвидацией аварийных гидротехнических сооружений,¦ ¦ ¦не имеющих собственника; ¦ ¦ ¦- подготовкой проектной документации на ремонт и ¦ ¦ ¦реконструкцию гидротехнических сооружений; ¦ ¦ ¦- осуществлением ремонта и реконструкции ¦ ¦ ¦гидротехнических сооружений. ¦ ¦ ¦Важнейшими целевыми показателями реализации ¦ ¦ ¦программы являются: стабилизация чрезвычайной ¦ ¦ ¦ситуации и обеспечение управления режимом пропуска ¦ ¦ ¦паводков, приведение гидротехнических сооружений в ¦ ¦ ¦надлежащее техническое состояние, гарантированное ¦ ¦ ¦обеспечение защиты населения от последствий, ¦ ¦ ¦возникающих при разрушении плотин и дамб ¦ +---------------+-----------------------------------------------------¦ ¦Сроки (сроки ¦2004 - 2007 годы ¦ ¦этапов) ¦Исполнители основных мероприятий - территориальные ¦ ¦реализации ¦администрации районов, администрации муниципальных ¦ ¦программы. ¦образований Новосибирской области ¦ ¦Исполнители ¦ ¦ ¦основных ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ +---------------+-----------------------------------------------------¦ ¦Объемы ¦2004 г. - 26,5 млн. руб., в т.ч. средства областного ¦ ¦финансирования ¦бюджета - 20,8 млн. руб., внебюджетные источники - ¦ ¦(с расшифровкой¦5,7 млн. руб. ¦ ¦по годам и ¦2005 г. - 29,05 млн. руб., в т.ч. средства областного¦ ¦источникам) ¦бюджета - 23,65 млн. руб., внебюджетные источники - ¦ ¦ ¦5,4 млн. руб. ¦ ¦ ¦2006 г. - 31,05 млн. руб., в т.ч. средства областного¦ ¦ ¦бюджета - 26,35 млн. руб., внебюджетные источники - ¦ ¦ ¦4,7 млн. руб. ¦ ¦ ¦2007 г. - 24,75 млн. руб., в т.ч. средства областного¦ ¦ ¦бюджета - 18,85 млн. руб., внебюджетные источники - ¦ ¦ ¦5,9 млн. руб. ¦ +---------------+-----------------------------------------------------¦ ¦Ожидаемые ¦Гарантированное обеспечение защиты населения от ¦ ¦конечные ¦последствий аварий гидротехнических сооружений во ¦ ¦результаты ¦время пропуска паводков ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ +---------------+-----------------------------------------------------¦ ¦Сумма ¦Не требуется ¦ ¦финансовых ¦ ¦ ¦затрат на ¦ ¦ ¦разработку ¦ ¦ ¦проекта ¦ ¦ ¦программы и ¦ ¦ ¦источники их ¦ ¦ ¦финансирования ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------------+ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ Областная целевая программа "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Новосибирской области на 2004 - 2007 годы" разработана в соответствии с распоряжением главы администрации области от 22 апреля 2003 г. N 317-р "О мерах по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Новосибирской области". Объектом программы являются гидротехнические сооружения, находящиеся на территории Новосибирской области. Предметом регулирования программы является обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, находящихся на территории Новосибирской области. Сферой действия программы является решение экономических, социальных, экологических проблем жизнеобеспечения населения на территории Новосибирской области. Обоснованием разработки программы являются следующие нормативно-правовые акты: Водный кодекс Российской Федерации; Федеральный закон от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений"; распоряжение главы администрации Новосибирской области от 22 апреля 2003 г. N 317-р "О мерах по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Новосибирской области"; проект плана социально-экономического развития области на 2004 - 2008 гг. Программные задачи и мероприятия определены с учетом положений Комплексного плана мероприятий по повышению безопасности гидротехнических сооружений на 2003 - 2008 годы, разработанного и утвержденного приказом Министерства природных ресурсов России от 16 мая 2003 г. N 437 во исполнение пункта 3 раздела III протокола заседания Правительства Российской Федерации от 12 сентября 2002 года N 34 "О состоянии и мерах по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений". 2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ Состояние и эксплуатация гидротехнических сооружений на территории Новосибирской области остаются неудовлетворительными, что с каждым годом увеличивает опасность возникновения чрезвычайных ситуаций с неблагоприятными последствиями для населения. Результаты обследования гидротехнических сооружений на территории Новосибирской области свидетельствуют о том, что: - более 60% гидротехнических сооружений имеют значительный износ, оборудование их морально и физически устарело и требует срочного ремонта; - необходимой проектной документации не имеют 70% гидротехнических сооружений, они построены с неудовлетворительным качеством; - из 87 гидротехнических сооружений девять не имеют собственников, 34 эксплуатируются в аварийном и предаварийном состоянии, при этом особую опасность представляют 27 плотин и дамб, в случае прорыва которых будет нанесен значительный материальный ущерб, ущерб здоровью людей и (или) окружающей среде. Положение усугубляется тем, что продолжается застройка периодически затапливаемых и потенциально опасных при прорыве плотин и дамб территорий, чем создаются предпосылки чрезвычайных ситуаций в этих зонах, особенно в период паводков. Муниципальные образования и юридические лица, являющиеся собственниками основного количества гидротехнических сооружений, не имеют: а) службы эксплуатации гидротехнических сооружений, а там, где они есть, персонал не укомплектован специалистами-гидротехниками; б) договоры со специализированными организациями на техническое обслуживание гидротехнических сооружений. Таким образом, большинство собственников гидротехнических сооружений не выполняют требования Федерального закона от 21 июля 1997 г. N 117-ФЗ "О безопасности гидротехнических сооружений", в результате чего сформированы предпосылки возникновения чрезвычайных ситуаций. На основании анализа состояния гидротехнических сооружений разработан перечень мероприятий областной целевой программы "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Новосибирской области на 2004 - 2007 годы" по проектированию, ремонту, реконструкции гидротехнических сооружений, ликвидации гидротехнических сооружений, представляющих реальную опасность для населения и хозяйственных объектов Новосибирской области, а также созданию системы управления безопасностью гидротехнических сооружений. Реализация программы предусматривает учет приоритетов социально-экономического развития области на 2004 - 2008 гг. 3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Основная цель и задачи программы изложены в паспорте программы. 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ Перечень программных мероприятий изложен в приложении N 1 к настоящей программе. Мероприятия программы разработаны по следующим направлениям: 4.1. Проектирование и реконструкция гидротехнических сооружений, находящихся в областной и муниципальной собственности Данное направление включает в себя выполнение проектных и строительно-монтажных работ по восстановлению гидротехнических сооружений, имеющих социальную значимость. 4.2. Ликвидация гидротехнических сооружений, не имеющих собственника Настоящее направление включает в себя ликвидацию плотин, представляющих опасность. 4.3. Ремонт гидротехнических сооружений, находящихся в собственности предприятий и представляющих опасность для населения Данное направление включает в себя ремонтные работы на гидротехнических сооружениях юридических лиц. 4.4. Создание системы управления безопасностью гидротехнических сооружений Данное направление включает в себя подготовку и переподготовку работников, ответственных за безопасность гидротехнических сооружений, находящихся в областной и муниципальной собственности, создание страхового запаса инертных материалов для предотвращения возникновения аварийных ситуаций. Очередность проведения восстановительных работ сформирована с учетом данных долгосрочного (на период до 2010 года) прогноза приточности и максимальных уровней подъема воды по основным водным объектам Новосибирской области, разработанного в соответствии с п. 2.2.1 областной целевой программы "Охрана окружающей природной среды Новосибирской области" на период до 2003 года. 5. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ В программе запланировано мероприятий на сумму 111,35 млн. руб., в т.ч. по ликвидации и консервации гидротехнических сооружений - 7 мероприятий на общую сумму 1,05 млн. руб., по проектированию, ремонту и реконструкции гидротехнических сооружений - 18 мероприятий на сумму 84,5 млн. руб., на создание страхового запаса инертных материалов для предотвращения возникновения аварийных ситуаций - 24,0 млн. руб., расходы по ежегодному обследованию гидротехнических сооружений - 1,2 млн. руб., на создание системы управления безопасностью гидротехнических сооружений - 0,6 млн. руб. Сводные финансовые затраты и финансовые затраты по направлениям программных мероприятий приведены в приложениях N 2 и N 3 к программе. В целях обеспечения действенности и эффективности планируемых мероприятий программой предусматривается долевое финансирование из средств областного бюджета и внебюджетных источников мероприятий по ремонту гидротехнических сооружений, находящихся в собственности муниципальных образований и юридических лиц. 6. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация мероприятий программы позволит снизить вероятность причинения ущерба вследствие повышения безопасности гидротехнических сооружений, создать надежную систему пропуска паводков на территории Новосибирской области. Эффективность реализации программы зависит: - от уровня организации контроля за выполнением мероприятий программы по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений; - от деятельности комиссий по изменению режимов работы гидротехнических сооружений, находящихся в аварийном состоянии, и их дальнейшему использованию; - от работы органов местного самоуправления по выявлению незаконной застройки периодически затопляемых при пропуске расчетных расходов воды территорий нижнего бьефа водохранилищ, а также хозяйственной деятельности предприятий, влияющей на снижение безопасности гидротехнических сооружений; - от своевременной проверки контролирующими органами пропускной способности водосбросных сооружений на основании уточненных значений расчетных паводковых расходов. В связи с большим количеством факторов, влияющих на эффективность реализации программных мероприятий, программой предусматривается координация действий областных и территориальных органов государственной власти и органов местного самоуправления, организаций с оценкой эффективности их работы в целом по количеству чрезвычайных ситуаций на подведомственной территории. 7. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация программы возлагается на территориальные администрации районов Новосибирской области, администрации муниципальных образований Новосибирской области и организации, являющиеся собственниками гидротехнических сооружений на территории Новосибирской области, а также на департамент развития промышленности и предпринимательства, департамент строительства, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации области. Поэтапное подведение итогов реализации программы осуществляется на заседаниях комиссий по чрезвычайным ситуациям, комиссий по безопасности гидротехнических сооружений, заслушиваниях ежегодных отчетов на расширенных и выездных заседаниях профильного комитета Новосибирского областного Совета депутатов при участии собственников гидротехнических сооружений. Заказчик программы заключает соглашения и договоры, ведет учет и осуществляет хранение документов, касающихся программы. Заказчик ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за окончанием квартала, предоставляет главному планово-экономическому управлению администрации области информацию о ходе исполнения программы. Информация предоставляется в табличной форме с указанием выполнения и финансирования конкретных мероприятий программы за отчетный период и нарастающим итогом с начала реализации программы. Заказчик контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет их отклонения от предусмотренных результатов, устанавливает причины и определяет меры по устранению отклонений. ПРИЛОЖЕНИЕ N 1 к областной целевой программе "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Новосибирской области на 2004 - 2007 годы" Перечень программных мероприятий +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ ¦ N ¦ Наименование ¦ Ед. ¦Ко- ¦Стои- ¦ Сумма затрат по годам ¦Источ-¦ Исполнитель ¦При-¦ ¦п/п ¦ мероприятий ¦изм. ¦ли- ¦мость ¦ (млн. руб.) ¦ник ¦ ¦ме- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чес-¦ед. ¦ в ценах 2003 года ¦финан-¦ ¦ча- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тво ¦(млн. +------------------------------¦сиро- ¦ ¦ния ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руб.) ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦Всего ¦вания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Раздел 1. ¦ ¦ Проектирование и реконструкция гидротехнических сооружений, ¦ ¦ находящихся в областной и муниципальной собственности ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦1.1 ¦Проектирование и ¦шт. ¦ 1¦18,6 ¦ 6,6 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ ¦ 18,6 ¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦водозащитных дамб ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Северного района¦ ¦ ¦ ¦на р. Тартас в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Северное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦1.2 ¦Реконструкция ¦шт. ¦ 1¦ 6,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ 6,0 ¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦плотины на р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦Холодная в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сузунского ¦ ¦ ¦ ¦Шипуново Сузунского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦1.3 ¦Проектирование и ¦шт. ¦ 1¦ 2,4 ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ 2,0 ¦ 2,4 ¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦плотины на р. Тарка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Усть-Таркского ¦ ¦ ¦ ¦у с. Усть-Тарка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦Усть-Таркского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦1.4 ¦Проектирование и ¦шт. ¦ 1¦ 1,9 ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ 1,5 ¦ 1,9 ¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦плотины на р. Иня у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черепановского ¦ ¦ ¦ ¦п. Инской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦Черепановского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦1.5 ¦Проектирование и ¦шт. ¦ 1¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ 0,4 ¦ 1,6 ¦ 2,0 ¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦плотины на р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тогучинского ¦ ¦ ¦ ¦Тогучинка у с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦Русско-Семеновка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тогучинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦1.6 ¦Проектирование и ¦шт. ¦ 1¦ 2,0 ¦ ¦ 0,4 ¦ 1,6 ¦ ¦ 2,0 ¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦плотины на р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тогучинского ¦ ¦ ¦ ¦Тарсьма восточнее ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦с. Юрты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Тогучинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦1.7 ¦Проектирование и ¦шт. ¦ 1¦18,9 ¦ 6,9 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ ¦ 18,9 ¦ОБ ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Куйбышева ¦ ¦ ¦ ¦водозащитной дамбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на р. Омь в г. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Куйбышеве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦1.8 ¦Проектирование и ¦шт. ¦ 1¦ 1,7 ¦ ¦ 0,2 ¦ 1,5 ¦ ¦ 1,7 ¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦водозащитной дамбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Куйбышевского ¦ ¦ ¦ ¦на р. Омь у с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦Абрамово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Куйбышевского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦1.9 ¦Проектирование и ¦шт. ¦ 1¦ 2,3 ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 3,0 ¦ 3,3 ¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦водозащитной дамбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Куйбышевского ¦ ¦ ¦ ¦на р. Омь у с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦Помельцево ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Куйбышевского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦1.10¦Проектирование и ¦шт. ¦ 1¦ 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,7 ¦ 1,7 ¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦водозащитной дамбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Куйбышевского ¦ ¦ ¦ ¦на р. Омь у с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦Чумаково ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Куйбышевского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦1.11¦Проектирование и ¦шт. ¦ 1¦ 8,5 ¦ 0,5 ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ ¦ 8,5 ¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦водозащитной дамбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кыштовского ¦ ¦ ¦ ¦на р. Тара в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦Кыштовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Кыштовского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦1.12¦Проектирование и ¦шт. ¦ 1¦10,0 ¦ ¦ ¦ 4,0 ¦ 6,0 ¦ 10,0 ¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦водозащитной дамбы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Венгеровского ¦ ¦ ¦ ¦на р. Тартас в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦Венгерово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Венгеровского района¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦ ¦Итого по разделу 1 ¦ ¦ ¦ ¦17,0 ¦20,6 ¦23,6 ¦15,8 ¦ 77,0 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Раздел 2. ¦ ¦ Ликвидация ГТС, не имеющих собственника ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦2.1 ¦Ликвидация плотины ¦шт. ¦ 1¦ 0,15 ¦ 0,15¦ ¦ ¦ ¦ 0,15¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦на р. Крутишка у с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦Крутишка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черепановского ¦ ¦ ¦ ¦Черепановского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦2.2 ¦Ликвидация плотины ¦шт. ¦ 1¦ 0,15 ¦ 0,15¦ ¦ ¦ ¦ 0,15¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦на р. Ившин-Падун ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦севернее п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черепановского ¦ ¦ ¦ ¦Дорогино ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦Черепановского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦2.3 ¦Ликвидация плотины ¦шт. ¦ 1¦ 0,15 ¦ 0,15¦ ¦ ¦ ¦ 0,15¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦на р. Кривая у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦д. Бураново ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Черепановского ¦ ¦ ¦ ¦Черепановского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦2.4 ¦Ликвидация плотины ¦шт. ¦ 1¦ 0,25 ¦ 0,25¦ ¦ ¦ ¦ 0,25¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦с устройством ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦переправы через р. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чулымского ¦ ¦ ¦ ¦Чулым у п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦Преображенка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Чулымского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦2.5 ¦Ликвидация плотины ¦шт. ¦ 1¦ 0,15 ¦ 0,15¦ ¦ ¦ ¦ 0,15¦ОБ ¦Администрация ¦ ¦ ¦ ¦на р. Раздельная в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Бердска ¦ ¦ ¦ ¦г. Бердске ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦2.6 ¦Ликвидация плотины ¦шт. ¦ 1¦ 0,15 ¦ 0,15¦ ¦ ¦ ¦ 0,15¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦на р. Еланка у ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦с. Еланка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Усть-Таркского ¦ ¦ ¦ ¦Усть-Таркского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦2.7 ¦Консервация пруда ¦шт. ¦ 1¦ 0,05 ¦ 0,05¦ ¦ ¦ ¦ 0,05¦ОБ ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦на р. Мильтюш в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦с. Верх-Мильтюши ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Искитимского ¦ ¦ ¦ ¦Искитимского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦ ¦Итого по разделу 2 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,05¦ ¦ ¦ ¦ 1,05¦ОБ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Раздел 3. ¦ ¦ Ремонт ГТС, находящихся в собственности предприятий и ¦ ¦ представляющих опасность для населения ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦3.1 ¦Ремонт плотины на ¦шт. ¦ 1¦ 1,0 ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦Всего ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦р. Ст. Карапуз в д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ОБ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦Ст. Карапуз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦ВИ ¦Барабинского ¦ ¦ ¦ ¦Барабинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельско- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйственный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦производственный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кооператив ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Колхоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Сартланский" ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦3.2 ¦Ремонт плотины на ¦шт. ¦ 1¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ 1,0 ¦Всего ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦р. Черная у с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ 0,3 ¦ОБ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦Александровское ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦ ¦ 0,7 ¦ВИ ¦Искитимского ¦ ¦ ¦ ¦Искитимского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и АООТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Ново-Бердское" ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦3.3 ¦Ремонт плотины на ¦шт. ¦ 1¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦Всего ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦р. Малые Изылы в с. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ОБ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦Завьялово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦ 0,7 ¦ВИ ¦Тогучинского ¦ ¦ ¦ ¦Тогучинского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и АОЗТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Завьяловское" ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦3.4 ¦Ремонт плотины на ¦шт. ¦ 1¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,5 ¦ 1,5 ¦Всего ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦р. Ора у п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ОБ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦Смоленка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,2 ¦ 1,2 ¦ВИ ¦Мошковского ¦ ¦ ¦ ¦Мошковского района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и АОЗТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Смоленское" ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦3.5 ¦Ремонт плотины на ¦шт. ¦ 1¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 ¦Всего ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦р. Сарбоян ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ОБ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦Мошковского района ¦ ¦ ¦ ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ 1,7 ¦ВИ ¦Мошковского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и ЗАО ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Сарбоян" ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦3.6 ¦Ремонт плотины на ¦шт. ¦ 1¦ 1,0 ¦ ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ 1,0 ¦Всего ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦р. Тула у п. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ОБ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦"Тулинский" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦ ¦ ¦ 0,7 ¦ВИ ¦Новосибирского ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района и АО ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Верх-Тулинское"¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦ ¦Итого по разделу 3 ¦ ¦ ¦ ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦ 2,5 ¦ 7,5 ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0,3 ¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦ 0,6 ¦ 1,8 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1,7 ¦ 1,4 ¦ 0,7 ¦ 1,9 ¦ 5,7 ¦ВИ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦ Раздел 4. ¦ ¦ Создание системы управления безопасностью ГТС ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------¦ ¦4.1 ¦Подготовка и ¦чел. ¦ 100¦ 0,006 ¦ 0,15¦ 0,15¦ 0,15¦ 0,15¦ 0,6 ¦ОБ ¦Департамент ¦ ¦ ¦ ¦переподготовка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экономического ¦ ¦ ¦ ¦работников, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развития и ¦ ¦ ¦ ¦ответственных за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦промышленности ¦ ¦ ¦ ¦безопасность ГТС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦областной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦4.2 ¦Обследование ГТС, ¦обсл.¦ 348¦ 0,0034¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 1,2 ¦ОБ ¦ГУ "Областная ¦ ¦ ¦ ¦расположенных на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦экологическая ¦ ¦ ¦ ¦территории ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инспекция", ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦управление по ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦делам ГО и ЧС ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦4.3 ¦Создание страхового ¦млн. ¦ 4¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 6,0 ¦ 24,0 ¦Всего ¦Территориальная ¦ ¦ ¦ ¦запаса инертных ¦руб. ¦ ¦ ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 8,0 ¦ОБ ¦администрация ¦ ¦ ¦ ¦материалов для ¦в год¦ ¦ ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 16,0 ¦ВИ ¦районов, ¦ ¦ ¦ ¦предотвращения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации ¦ ¦ ¦ ¦возникновения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦аварийных ситуаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦владельцы ГТС ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦ ¦Итого по разделу 4 ¦ ¦ ¦ ¦ 6,45¦ 6,45¦ 6,45¦ 6,45¦ 25,8 ¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2,45¦ 2,45¦ 2,45¦ 2,45¦ 9,8 ¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 16,0 ¦ВИ ¦ ¦ ¦ +----+--------------------+-----+----+-------+-----+-----+-----+-----+------+------+----------------+----¦ ¦ ¦Всего по программе: ¦ ¦ ¦ ¦ 26,5¦29,05¦31,05¦24,75¦111,35¦Всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 20,8¦23,65¦26,35¦18,85¦ 89,65¦ОБ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5,7 ¦ 5,4 ¦ 4,7 ¦ 5,9 ¦ 21,7 ¦ВИ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ Принятые сокращения: ОБ - средства областного бюджета; ВИ - внебюджетные источники; ГТС - гидротехнические сооружения. ПРИЛОЖЕНИЕ N 2 к областной целевой программе "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Новосибирской области на 2004 - 2007 годы" Сводные финансовые затраты +--------------------------------------------------------------+ ¦Финансовые затраты (111,35 млн. рублей) в ценах 2003 года¦При-¦ +---------------------------------------------------------¦ме- ¦ ¦ Источники и ¦Всего ¦ в том числе по годам ¦ча- ¦ ¦направления расходов¦млн. +---------------------------¦ния ¦ ¦ ¦руб. ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ г. ¦ ¦ +--------------------+--------+------+------+------+------+----¦ ¦ВСЕГО ФИННСОВЫХ ¦ 111,35¦ 26,5 ¦ 29,05¦ 31,05¦ 24,75¦ ¦ ¦ЗАТРАТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- областного бюджета¦ 89,65¦ 20,8 ¦ 23,65¦ 26,35¦ 18,85¦ ¦ ¦- внебюджетных ¦ 21,7 ¦ 5,7 ¦ 5,4 ¦ 4,7 ¦ 5,9 ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+------+------+------+------+----¦ ¦КАПИТАЛЬНЫЕ ¦ 78,35¦ 17,25¦ 21,4 ¦ 22,3 ¦ 17,4 ¦ ¦ ¦ВЛОЖЕНИЯ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- областного бюджета¦ 72,65¦ 15,55¦ 20,0 ¦ 21,6 ¦ 15,5 ¦ ¦ ¦- внебюджетных ¦ 5,7 ¦ 1,7 ¦ 1,4 ¦ 0,7 ¦ 1,9 ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+------+------+------+------+----¦ ¦НИОКР ¦ 7,2 ¦ 2,8 ¦ 1,2 ¦ 2,3 ¦ 0,9 ¦ ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- областного бюджета¦ 7,2 ¦ 2,8 ¦ 1,2 ¦ 2,3 ¦ 0,9 ¦ ¦ ¦- внебюджетных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------+--------+------+------+------+------+----¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 25,8 ¦ 6,45¦ 6,45¦ 6,45¦ 6,45¦ ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- областного бюджета¦ 9,8 ¦ 2,45¦ 2,45¦ 2,45¦ 2,45¦ ¦ ¦- внебюджетных ¦ 16,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------------------------+ ПРИЛОЖЕНИЕ N 3 к областной целевой программе "Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений на территории Новосибирской области на 2004 - 2007 годы" Финансовые затраты по направлениям программы +---------------------------------------------------------------+ ¦ 1. Проектирование и реконструкция гидротехнических ¦ ¦ сооружений находящихся в областной ¦ ¦ и муниципальной собственности ¦ +---------------------------------------------------------------¦ ¦ Источники и ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ направления расходов ¦ млн. +-------------------------------¦ ¦ ¦ руб. ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ ¦ 77,0 ¦ 17,0 ¦ 20,6 ¦ 23,6 ¦ 15,8 ¦ ¦ЗАТРАТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦- областного бюджета ¦ 77,0 ¦ 17,0 ¦ 20,6 ¦ 23,6 ¦ 15,8 ¦ ¦- внебюджетных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ¦ 71,6 ¦ 14,5 ¦ 20,0 ¦ 21,6 ¦ 15,5 ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦- областного бюджета ¦ 71,6 ¦ 14,5 ¦ 20,0 ¦ 21,6 ¦ 15,5 ¦ ¦- внебюджетных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦НИОКР ¦ 5,4 ¦ 2,5 ¦ 0,6 ¦ 2,0 ¦ 0,3 ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦- областного бюджета ¦ 5,4 ¦ 2,5 ¦ 0,6 ¦ 2,0 ¦ 0,3 ¦ ¦- внебюджетных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------¦ ¦ 2. Ликвидация ГТС, не имеющих собственника ¦ +---------------------------------------------------------------¦ ¦ Источники и ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ направления расходов ¦ млн. +-------------------------------¦ ¦ ¦ руб. ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ ¦ 1,05¦ 1,05¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦ЗАТРАТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- областного бюджета ¦ 1,05¦ 1,05¦ ¦ ¦ ¦ ¦- внебюджетных ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ¦ 1,05¦ 1,05¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- областного бюджета ¦ 1,05¦ 1,05¦ ¦ ¦ ¦ ¦- внебюджетных ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦НИОКР ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------¦ ¦ 3. Ремонт ГТС, находящихся в собственности предприятий и ¦ ¦ представляющих опасность для населения ¦ +---------------------------------------------------------------¦ ¦ Источники и ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ направления расходов ¦ млн. +-------------------------------¦ ¦ ¦ руб. ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ ¦ 7,5 ¦ 2,0 ¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦ 2,5 ¦ ¦ЗАТРАТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- областного бюджета ¦ 1,8 ¦ 0,3 ¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦ 0,6 ¦ ¦- внебюджетных ¦ 5,7 ¦ 1,7 ¦ 1,4 ¦ 0,7 ¦ 1,9 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ¦ 5,7 ¦ 1,7 ¦ 1,4 ¦ 0,7 ¦ 1,9 ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦- областного бюджета ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦- внебюджетных ¦ 5,7 ¦ 1,7 ¦ 1,4 ¦ 0,7 ¦ 1,9 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦НИОКР ¦ 1,8 ¦ 0,3 ¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦ 0,6 ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦- областного бюджета ¦ 1,8 ¦ 0,3 ¦ 0,6 ¦ 0,3 ¦ 0,6 ¦ ¦- внебюджетных ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------¦ ¦ 4. Создание системы управления безопасностью ГТС ¦ +---------------------------------------------------------------¦ ¦ Источники и ¦ Всего ¦ в том числе по годам ¦ ¦ направления расходов ¦ млн. +-------------------------------¦ ¦ ¦ руб. ¦2004 г.¦2005 г.¦2006 г.¦2007 г.¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ВСЕГО ФИНАНСОВЫХ ¦ 25,8 ¦ 6,45¦ 6,45¦ 6,45¦ 6,45¦ ¦ЗАТРАТ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦- областного бюджета ¦ 9,8 ¦ 2,45¦ 2,45¦ 2,45¦ 2,45¦ ¦- внебюджетных ¦ 16,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦НИОКР ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- областного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- внебюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +----------------------+--------+-------+-------+-------+-------¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 25,8 ¦ 6,45¦ 6,45¦ 6,45¦ 6,45¦ ¦в том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- федерального бюджета¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦- областного бюджета ¦ 9,8 ¦ 2,45¦ 2,45¦ 2,45¦ 2,45¦ ¦- внебюджетных ¦ 16,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ 4,0 ¦ ¦источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------------------------------------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|