Расширенный поиск

Закон Новосибирской области от 17.09.2003 № 137-ОЗ

                        НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

                              З А К О Н

                   Об исполнении областного бюджета
                  Новосибирской области за 2002 год


     Статья 1.  Утвердить отчет об исполнении  областного  бюджета  за
2002  год по расходам в сумме 13 785 229,0 тыс.  рублей,  по доходам в
сумме 12 851 891,0 тыс.  рублей,  с превышением расходов над  доходами
(дефицит областного бюджета) в сумме 933 338,0 тыс. рублей.

     Статья 2.  Утвердить  исполнение по доходам областного бюджета за
2002 год согласно приложению 1 к настоящему Закону.

     Статья 3.  Утвердить исполнение по расходам областного бюджета за
2002 год:
     по функциональной классификации расходов согласно приложению 2  к
настоящему Закону;
     по ведомственной классификации расходов согласно приложению  3  к
настоящему Закону;
     по экономической классификации расходов согласно приложению  4  к
настоящему Закону.

     Статья 4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита
областного  бюджета  Новосибирской  области  за  2002   год   согласно
приложению 5 к настоящему Закону.

     Статья 5.   Утвердить   объем   и   структуру  внутреннего  долга
Новосибирской области на 01.01.2003 согласно приложению 6 к настоящему
Закону.

     Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального
опубликования.




     Глава администрации
     Новосибирской области          В.А.Толоконский

     г. Новосибирск,
     Красный проспект, 18
     "17" сентября 2003 г.
     N 137 ОЗ


---------------------------------------


                                                        Приложение N 1
                                        к Закону Новосибирской области
                                     "Об исполнении областного бюджета
                                    Новосибирской области за 2002 год"


       Исполнение доходной части областного бюджета за 2002 год

                                                                 (тыс. руб.)
+----------------------------------------------------------------------------+
¦  Код  ¦    Наименование групп, подгрупп,   ¦ Утверждено  ¦Фактически¦%     ¦
¦       ¦     статей и подстатей доходов     ¦   Законом   ¦ исполнено¦испол-¦
¦       ¦                                    ¦Новосибирской¦    на    ¦нения ¦
¦       ¦                                    ¦ области "Об ¦01.01.2003¦      ¦
¦       ¦                                    ¦  областном  ¦          ¦      ¦
¦       ¦                                    ¦   бюджете   ¦          ¦      ¦
¦       ¦                                    ¦Новосибирской¦          ¦      ¦
¦       ¦                                    ¦ области на  ¦          ¦      ¦
¦       ¦                                    ¦  2002 год"  ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1000000¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                    ¦    5439557,2¦ 5353142,0¦  98,4¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1010000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ                   ¦    3362222,3¦ 3294487,0¦  98,0¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1010100¦Налог на прибыль организаций        ¦    1361791,5¦ 1344619,0¦  98,7¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1010102¦Налог на прибыль организаций,       ¦    1361791,5¦   1344619¦  98,7¦
¦       ¦зачисляемый в бюджет субъекта       ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1010200¦Налог на доходы физических лиц      ¦    1907580,0¦ 1858560,0¦  97,4¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1010201¦Налог на доходы физических лиц,     ¦      43652,0¦     69502¦ 159,2¦
¦       ¦полученные в виде дивидендов от     ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦долевого участия в деятельности     ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦организаций                         ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, за  ¦    1858234,0¦ 1782679,0¦  95,9¦
¦       ¦исключением доходов, получаемых в   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦виде дивидендов, выигрышей по       ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦лотерее, выигрышей и призов в целях ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦рекламы, разницы страховой выплаты  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦по договорам добровольного          ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦страхования, материальной выгоды по ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦заемным средствам и процентным      ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦доходам по вкладам в банках,        ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦доходов, получаемых физическими     ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦лицами, не являющимися налоговыми   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦резидентами Российской Федерации, а ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦также лиц, осуществляющих           ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦предпринимательскую деятельность    ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦без образования юридического лица   ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1010203¦Налог на доходы, получаемые         ¦       1328,0¦    1670,0¦ 125,8¦
¦       ¦физическими лицами, не являющимися  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦налоговыми резидентами Российской   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦Федерации                           ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1010204¦Налог на доходы, получаемые         ¦       1898,0¦    1396,0¦  73,6¦
¦       ¦физическими лицами в виде выигрышей ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦по лотерее, выигрышей и призов в    ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦целях рекламы, разницы страховой    ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦выплаты по договорам добровольного  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦страхования, материальной выгоды по ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦заемным средствам и процентным      ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦доходам по вкладам в банках         ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1010205¦Налог на доходы физических лиц,     ¦       2468,0¦    3313,0¦ 134,2¦
¦       ¦осуществляющих предпринимательскую  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦деятельность без образования        ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦юридического лица                   ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1010400¦Налог на игорный бизнес             ¦      92850,8¦   91308,0¦  98,3¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1010402¦Налог на игорный бизнес,            ¦      92850,8¦   91308,0¦  98,3¦
¦       ¦зачисляемый в бюджет субъекта       ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1020000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ.          ¦     852283,9¦  782851,0¦  91,9¦
¦       ¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам       ¦     518170,9¦  468887,0¦  90,5¦
¦       ¦(продукции) и отдельным видам       ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦минерального сырья, производимым на ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦территории Российской Федерации     ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1020201¦Этиловый спирт-сырец из пищевого    ¦      29278,2¦   27030,0¦  92,3¦
¦       ¦сырья, спирт этиловый из пищевого   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦сырья и спирт питьевой              ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1020203¦Спиртосодержащие растворы           ¦         38,9¦      63,0¦ 162,0¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1020204¦Водка, ликероводочные изделия       ¦     355123,4¦  319419,0¦  89,9¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1020205¦Коньяк, шампанское (вино игристое), ¦      64406,3¦   47855,0¦  74,3¦
¦       ¦вино натуральное                    ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1020207¦Пиво                                ¦      67320,7¦   73535,0¦ 109,2¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1020209¦Ювелирные изделия                   ¦       2003,4¦     985,0¦  49,2¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы¦       7944,0¦    8638,0¦ 108,7¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1020412¦Лицензионный сбор за право на       ¦       5792,5¦    6683,0¦ 115,4¦
¦       ¦производство и оборот этилового     ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦спирта, спиртосодержащей и          ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦алкогольной продукции, зачисляемый  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦в бюджет субъекта Российской        ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦Федерации                           ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1020432¦Прочие лицензионные и               ¦       2151,5¦    1955,0¦  90,9¦
¦       ¦регистрационные сборы, зачисляемые  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦в бюджет субъекта Российской        ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦Федерации                           ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1020600¦Налог на покупку иностранных        ¦      23750,0¦   25671,0¦ 108,1¦
¦       ¦денежных знаков и платежных         ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦документов, выраженных в            ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦иностранной валюте                  ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1020700¦Налог с продаж                      ¦     302419,0¦  279655,0¦  92,5¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1030000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД          ¦     317485,0¦  281958,0¦  88,8¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с   ¦      53085,0¦   49358,0¦  93,0¦
¦       ¦применением упрощенной системы      ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦налогообложения, учета и отчетности ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦для субъектов малого                ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦предпринимательства                 ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1030102¦Единый налог для юридических лиц,   ¦      51019,0¦   46780,0¦  91,7¦
¦       ¦зачисляемый в бюджет субъекта       ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1030104¦Единый налог для физических лиц,    ¦       2066,0¦    2578,0¦ 124,8¦
¦       ¦осуществляющих предпринимательскую  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦деятельность без образования        ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦юридического лица, зачисляемый в    ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦бюджет субъекта Российской Федерации¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦     264400,0¦  232600,0¦  88,0¦
¦       ¦определенных видов деятельности     ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1030201¦Единый налог на вмененный доход для ¦     149659,0¦  129840,0¦  86,8¦
¦       ¦юридических лиц                     ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1030202¦Единый налог на вмененный доход для ¦     114741,0¦  102760,0¦  89,6¦
¦       ¦физических лиц, осуществляющих      ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦предпринимательскую деятельность    ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦без образования юридического лица   ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1040000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО                 ¦     627323,0¦  699265,0¦ 111,5¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1040201¦Налог на имущество предприятий,     ¦     627323,0¦  699265,0¦ 111,5¦
¦       ¦зачисляемый в бюджет субъекта       ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ   ¦     280243,0¦  295486,0¦ 105,4¦
¦       ¦РЕСУРСАМИ                           ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050100¦Платежи за пользование недрами (в   ¦       3306,0¦    1897,0¦  57,4¦
¦       ¦части сумм, зачисляемых по расчетам ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦за 2001 год, и погашения            ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦задолженности прошлых лет)          ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050120¦Платежи за добычу полезных          ¦       3306,0¦    1897,0¦  57,4¦
¦       ¦ископаемых                          ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050123¦Платежи за добычу углеводородного   ¦         50,0¦     511,0¦ 022,0¦
¦       ¦сырья                               ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050124¦Платежи за добычу подземных вод     ¦        610,0¦     959,0¦ 157,2¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050126¦Платежи за добычу других полезных   ¦       2646,0¦     427,0¦  16,1¦
¦       ¦ископаемых                          ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050300¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦      29000,0¦   41045,0¦ 141,5¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050301¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦      17300,0¦   32786,0¦ 189,5¦
¦       ¦в виде углеводородного сырья        ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050302¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦      11700,0¦    8259,0¦  70,6¦
¦       ¦(за исключением полезных ископаемых ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦в виде углеводородного сырья и      ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦общераспространенных полезных       ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦ископаемых)                         ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050400¦Платежи за пользование лесным фондом¦      12000,0¦   11759,0¦  98,0¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050401¦Лесные подати                       ¦      12000,0¦   11759,0¦  98,0¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050500¦Плата за пользование водными        ¦      97867,0¦   97319,0¦  99,4¦
¦       ¦объектами                           ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050700¦Земельный налог                     ¦     130070,0¦  135475,0¦ 104,2¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050701¦Земельный налог за земли            ¦       7601,0¦    2877,0¦  37,9¦
¦       ¦сельскохозяйственного назначения    ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050702¦Земельный налог за земли городов и  ¦     122469,0¦  132598,0¦ 108,3¦
¦       ¦поселков                            ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050900¦Отчисления на воспроизводство       ¦       8000,0¦    7991,0¦  99,9¦
¦       ¦минерально-сырьевой базы (в части   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦сумм, зачисляемых по расчетам за    ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦2001 год, и погашения задолженности ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦прошлых лет)                        ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1050902¦Отчисления на воспроизводство       ¦       8000,0¦    7991,0¦  99,9¦
¦       ¦минерально-сырьевой базы,           ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦зачисляемые в бюджет субъекта       ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ      ¦             ¦   - 905,0¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2000000¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                  ¦    1016933,1¦  690451,0¦  67,9¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2010000¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ¦     128166,0¦  155042,0¦ 121,0¦
¦       ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ     ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ     ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦ОРГАНИЗАЦИЙ                         ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2010100¦Дивиденды по акциям, принадлежащим  ¦       1800,0¦     876,0¦  48,7¦
¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦     115616,0¦  144165,0¦ 124,7¦
¦       ¦находящегося в государственной и    ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦муниципальной собственности         ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2010201¦Арендная плата за земли             ¦        350,0¦     668,0¦ 190,9¦
¦       ¦сельскохозяйственного назначения    ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2010202¦Арендная плата за земли городов и   ¦      79466,0¦  107697,0¦ 135,5¦
¦       ¦поселков                            ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2010206¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦        800,0¦     861,0¦ 107,6¦
¦       ¦закрепленного за образовательными   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦учреждениями                        ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2010207¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦       1500,0¦    1238,0¦  82,5¦
¦       ¦закрепленного за учреждениями       ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦здравоохранения                     ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2010208¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦      17500,0¦   20163,0¦ 115,2¦
¦       ¦закрепленного за государственными   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦музеями, государственными           ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦учреждениями культуры и искусства   ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду     ¦      16000,0¦   13538,0¦  84,6¦
¦       ¦имущества, находящегося в           ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦государственной и муниципальной     ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦собственности                       ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2010800¦Платежи от государственных и        ¦       9050,0¦    9459,0¦ 104,5¦
¦       ¦муниципальных организаций           ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2010840¦Прочие доходы                       ¦       9050,0¦    9459,0¦ 104,5¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2012000¦Доходы от продажи оборудования,     ¦       1700,0¦     542,0¦  31,9¦
¦       ¦транспортных средств и других       ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦материальных ценностей              ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2012040¦Прочие доходы                       ¦       1700,0¦     542,0¦  31,9¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2040000¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И           ¦     209100,0¦  135409,0¦  64,8¦
¦       ¦НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ              ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2040100¦Доходы от продажи земельных         ¦     204900,0¦   14596,0¦   7,1¦
¦       ¦участков и права аренды земельных   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦участков, находящихся в             ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦государственной собственности       ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2040200¦Доходы от продажи земельных         ¦       4200,0¦  120813,0¦2876,5¦
¦       ¦участков и права аренды земельных   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦участков, находящихся в             ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦государственной собственности, на   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦которых расположены                 ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦приватизированные предприятия       ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2060000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ    ¦      81500,0¦   75813,0¦  93,0¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2060100¦Сборы, взимаемые Государственной    ¦      80000,0¦   73744,0¦  92,2¦
¦       ¦инспекцией безопасности дорожного   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦движения (за исключением штрафов)   ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2064000¦Прочие платежи, взимаемые           ¦       1500,0¦    2069,0¦ 137,9¦
¦       ¦государственными организациями за   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦выполнение определенных функций     ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2070000¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦      21702,8¦   35306,0¦ 162,7¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2070300¦Административные штрафы и иные      ¦      21702,8¦   35306,0¦ 162,7¦
¦       ¦санкции, включая штрафы за          ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦нарушение правил дорожного движения ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2070303¦Санкции за нецелевое использование  ¦      10000,0¦   26008,0¦ 260,1¦
¦       ¦бюдж. ср-в                          ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2070340¦Прочие административные штрафы и    ¦      11702,8¦    9298,0¦  79,5¦
¦       ¦иные санкции                        ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2090000¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ           ¦     576464,3¦  288881,0¦  50,1¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦2090200¦Прочие доходы                       ¦     576464,3¦  288881,0¦  50,1¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Всего доходов налоговых и           ¦    6456490,3¦ 6043593,0¦  93,6¦
¦       ¦неналоговых                         ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ          ¦    4625989,8¦ 4943796,0¦ 106,9¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦3020000¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ          ¦    4625989,8¦ 4943796,0¦ 106,9¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦3020100¦Дотации                             ¦     553058,1¦  625814,0¦ 113,2¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Дотации на частичное возмещение     ¦     310850,0¦  310850,0¦ 100,0¦
¦       ¦расходов в связи с повышением       ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦тарифной ставки (оклада) первого    ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦разряда Единой тарифной сетки по    ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦оплате труда работников организаций ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦бюджетной сферы                     ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Дотации на возмещение расходов по   ¦      49777,1¦     57800¦ 116,1¦
¦       ¦содержанию объектов                 ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦жилищно-коммунального хозяйства и   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦социальной сферы, переданных в      ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦ведение органов местного            ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦самоуправления                      ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Дотации на стабилизацию доходной    ¦     182692,0¦    191691¦ 104,9¦
¦       ¦базы консолидированных бюджетов     ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦субъектов Российской Федерации      ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Дотации на частичное возмещение     ¦       9739,0¦     65473¦ 672,3¦
¦       ¦расходов по предоставлению          ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦населению субсидий по оплате жилья  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦и коммунальных услуг                ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦3020200¦Субвенции                           ¦     699137,2¦  705169,0¦ 100,9¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Субвенции на реализацию             ¦     469043,0¦  469043,0¦ 100,0¦
¦       ¦Федерального закона "О              ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦государственных пособиях гражданам, ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦имеющим детей"                      ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Субвенции по государственным        ¦     120300,0¦    115000¦  95,6¦
¦       ¦капитальным вложениям на            ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦безвозмездной основе                ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Субвенции бюджетам субъектов        ¦     100973,6¦  100974,0¦ 100,0¦
¦       ¦Российской Федерации на             ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦финансирование дорожного хозяйства  ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Субвенции на реализацию Федерального¦        195,1¦     195,0¦  99,9¦
¦       ¦закона "О статусе Героев Советского ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦Союза, Героев Российской Федерации и¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦полных кавалеров ордена Славы" и    ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦Федерального закона "О              ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦предоставлении социальных гарантий  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦Героям Социалистического труда и    ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦полным кавалерам ордена Трудовой    ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦Славы"                              ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Резервный Фонд Президента           ¦       1300,0¦          ¦   0,0¦
¦       ¦Российской Федерации                ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Субвенции на реализацию Закона      ¦       7325,5¦      8826¦ 120,5¦
¦       ¦Российской Федерации "О реабилитации¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦жертв политических репрессий"       ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Субвенции на возмещение расходов по ¦          0,0¦     11131¦      ¦
¦       ¦проведению Всероссийской переписи   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦населения 2002 года                 ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦3020300¦Средства, получаемые по взаимным    ¦      16241,3¦  244196,0¦1503,5¦
¦       ¦расчетам, в том числе компенсации   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦дополнительных расходов, возникших  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦в результате решений, принятых      ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦органами государственной власти     ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦3020303¦Средства, получаемые по взаимным    ¦             ¦   27961,0¦      ¦
¦       ¦расчетам, в том числе компенсации   ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦дополнительных расходов, возникших  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦в результате решений, принятых      ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦органами государственной власти из  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦местных бюджетов                    ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦3020400¦Дотации на выравнивание уровня      ¦    2742171,0¦ 2742171,0¦ 100,0¦
¦       ¦бюджетной обеспеченности            ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦3020500¦Субсидии                            ¦     615382,2¦  598485,0¦  97,3¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Субсидии на возмещение льгот по     ¦      13906,0¦   13906,0¦ 100,0¦
¦       ¦оплате жилищно-коммунальных услуг,  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦услуг связи, проезда на             ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦общественном транспорте городского  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦и пригородного сообщения гражданам, ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦подвергшимся радиационному          ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦воздействию Чернобыльской АЭС,      ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦аварии на ПО "Маяк" и ядерных       ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦испытаний на Семипалатинском        ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦полигоне                            ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Субсидии на возмещение льгот по     ¦      42545,0¦   42545,0¦ 100,0¦
¦       ¦оплате жилищно-коммунальных услуг и ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦услуг связи военнослужащим,         ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦сотрудникам милиции, органов        ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦внутренних дел, налоговой полиции,  ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦должностным лицам таможенных органов¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Федеральная целевая программа       ¦      51373,8¦   51374,0¦ 100,0¦
¦       ¦"Сокращение различий в              ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦социально-экономическом развитии    ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦регионов Российской Федерации       ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦(2002 - 2010 годы и до 2015 года)"  ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Субсидии на реализацию Федерального ¦     175344,0¦  175344,0¦ 100,0¦
¦       ¦закона "О социальной защите         ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦инвалидов в Российской Федерации"   ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦       ¦Субсидии бюджетам субъектов         ¦     332213,4¦  315316,0¦  94,9¦
¦       ¦Российской Федерации на             ¦             ¦          ¦      ¦
¦       ¦финансирование дорожного хозяйства  ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦4010000¦ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ                      ¦    2096900,0¦ 1626600,0¦  77,6¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦4010200¦Территориальные дорожные фонды      ¦    2096900,0¦ 1626600,0¦  77,6¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦4010201¦Налог на пользователей              ¦    1831500,0¦ 1364659,0¦  74,5¦
¦       ¦автомобильных дорог                 ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦4010202¦Налог с владельцев транспортных     ¦     147600,0¦  182932,0¦ 123,9¦
¦       ¦средств                             ¦             ¦          ¦      ¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦4010240¦Прочие поступления                  ¦     117800,0¦   79009,0¦  67,1¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦4020000¦ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ                 ¦      65300,0¦   41813,0¦  64,0¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦4020200¦Территориальные экологические фонды ¦      65300,0¦   41813,0¦  64,0¦
+-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦5000000¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И     ¦     229936,0¦  196089,0¦  85,3¦
¦       ¦ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ¦             ¦          ¦      ¦
+--------------------------------------------+-------------+----------+------¦
¦        ИТОГО                               ¦   13474616,1¦12851891,0¦  95,4¦
+----------------------------------------------------------------------------+





                                                        Приложение N 2
                                        к Закону Новосибирской области
                                     "Об исполнении областного бюджета
                                    Новосибирской области за 2002 год"


         Исполнение областного бюджета Новосибирской области
           по функциональной структуре расходов за 2002 год

                                               Рзд Прз   Цс  Вид Пвид  Утверждено Законом    Уточненная  Фактически     % исполн.
                                                                      Новосибирской области   сводная   исполнено за уточн. сводной
                                                                      "Об областном бюджете  бюджетная    2002 год     бюджетной
                                                                      Новосибирской области   роспись                   росписи
                                                                           на 2002 год"

 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ           01                                 451054,2    451054,2     434122,0         96,2%
 САМОУПРАВЛЕНИЕ
 Функционирование законодательных               01  02                              33756,0     33756,0      31372,0         92,9%
 (представительных) органов государственной
 власти
 Содержание членов законодательной              01  02  023                          8565,0      8565,0       7697,0         89,9%
 (представительной) власти субъектов
 Российской Федерации
 Денежное содержание членов законодательной     01  02  023  032                     8565,0      8565,0       7697,0         89,9%
 (представительной) власти субъектов
 Российской Федерации
 Обеспечение деятельности законодательной       01  02  025                         25191,0     25191,0      23675,0         94,0%
 (представительной) власти субъектов
 Российской Федерации
 Денежное содержание аппарата                   01  02  025  027                    13788,0     13788,0      13231,0         96,0%
 Представительские расходы                      01  02  025  028                       65,0        65,0         45,0         69,2%
 Расходы на содержание аппарата                 01  02  025  029                    11338,0     11338,0      10399,0         91,7%
 Функционирование исполнительных органов        01  03                             293190,3    293190,3     282246,0         96,3%
 государственной власти
 Обеспечение деятельности органов               01  03  036                        293190,3    293190,3     282246,0         96,3%
 исполнительной власти субъектов
 Российской Федерации
 Денежное содержание аппарата                   01  03  036  027                   239598,2    238576,0     235654,0         98,8%
 Расходы на содержание аппарата                 01  03  036  029                    53592,1     54614,3      46592,0         85,3%
 Прочие расходы на общегосударственное          01  05                             124107,9    124107,9     120504,0         97,1%
 управление
 Расходы на общегосударственное управление      01  05  039                        104867,7    104867,7     103188,0         98,4%
 (не отнесенные к бюджетам других министерств
 и ведомств)
 Содержание подведомственных структур           01  05  039  075                   104867,7    104867,7     103188,0         98,4%
 Хозяйственное управление администрации         01  05  039  075  161               57285,7     57593,9      58394,0        101,4%
 Новосибирской области
 Пенсионное обеспечение государственных         01  05  039  075  202               11000,0     11000,0      12198,0        110,9%
 служащих
 Автохозяйство администрации Новосибирской      01  05  039  075   82               36582,0     36273,8      32596,0         89,9%
 области
 Государственная поддержка архивной службы      01  05  041                         12155,1     12155,1      10231,0         84,2%
 Содержание подведомственных структур           01  05  041  075                    12155,1     12155,1      10231,0         84,2%
 Программа "Сохранение архивных документов -    01  05  041  075   38                1094,0      1094,0         33,0          3,0%
 части историко-культурного наследия и
 информационных ресурсов Новосибирской
 области на 2001 - 2003 годы"
 Содержание подведомственных структур           01  05  041  075   76               11061,1     11061,1      10198,0         92,2%
 Обеспечение деятельности счетной палаты        01  05  048                          7085,1      7085,1       7085,0        100,0%
 субъекта Российской
 Денежное содержание аппарата                   01  05  048  027                     5679,2      5409,2       5409,0        100,0%
 Расходы на содержание аппарата                 01  05  048  029                     1405,9      1675,9       1676,0        100,0%
 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                                02                                  27380,0     27380,0      23022,0         84,1%
 Федеральная судебная система                   02  01                              27380,0     27380,0      23022,0         84,1%
 Обеспечение деятельности мировых судей         02  01  064                         27380,0     27380,0      23022,0         84,1%
 Денежное содержание аппарата                   02  01  064  027                    17952,0     15875,8      14452,0         91,0%
 Расходы на содержание аппарата                 02  01  064  029                     9428,0     11504,2       8570,0         74,5%
 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ  05                                 502522,7    502522,7     464628,0         92,5%
 БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА
 Органы внутренних дел                          05  01                             349139,7    349139,7     325688,0         93,3%
 Обеспечение личного состава войск (сил)        05  01  601                        349139,7    349139,7     325688,0         93,3%
 Содержание подведомственных структур           05  01  601  075                   349139,7    349139,7     325688,0         93,3%
 Государственная противопожарная служба         05  09                             153383,0    153383,0     138940,0         90,6%
 Обеспечение личного состава войск (сил)        05  09  601                        153383,0    153383,0     138940,0         90,6%
 Содержание подведомственных структур           05  09  601  075                   153383,0    153383,0     138940,0         90,6%
 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ      06                                  25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
 НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ
 Разработка перспективных технологий и          06  02                              25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
 приоритетных направлений научно-технического
 прогресса
 НИОКР                                          06  02  281                         25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
 Другие НИОКР                                   06  02  281  216                    25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО     07                                 856597,9    856597,9     840569,0         98,1%
 Топливно-энергетический комплекс               07  01                             186388,0    179388,0     165237,0         92,1%
 Государственная поддержка энергетики и         07  01  293                        186388,0    179388,0     165237,0         92,1%
 электрификации субъектов Российской Федерации
 Целевые субсидии и субвенции                   07  01  293  290                   136888,0    136888,0     124568,0         91,0%
 Возмещение разницы в цене реализации твердого  07  01  293  290   62              136888,0    136888,0     124568,0         91,0%
 печного топлива
 Субсидии на услуги, предоставляемые населению  07  01  293  441                    49500,0     42500,0      40669,0         95,7%
 газоснабжающими организациями в субъектах
 Российской Федерации
 Другие отрасли промышленности                  07  05                             180100,0    180100,0     177277,0         98,4%
 Государственная поддержка отраслей             07  05  302                        180100,0    180100,0     177277,0         98,4%
 промышленности
 Целевые субсидии и субвенции                   07  05  302  290                   180100,0    180100,0     177277,0         98,4%
 Предоставление экономической поддержки на      07  05  302  290  225              200000,0    200000,0     197213,0         98,6%
 возвратной основе промышленным предприятиям,
 выкупающим земельные участки
 Возврат промышленными предприятиями средств,   07  05  302  290  226             - 50000,0   - 50000,0    - 50000,0        100,0%
 выданных в порядке экономической поддержки
 для выкупа земельных участков
 Программа "Внедрение тепловых насосов на       07  05  302  290   32                 650,0       650,0        614,0         94,5%
 объектах топливно-энергетического комплекса
 на территории Новосибирской области
 Программа "Энергосбережение в Новосибирской    07  05  302  290   35                4450,0      4450,0       4450,0        100,0%
 области на период до 2005"
 Программа "Государственная поддержка           07  05  302  290   37               25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
 инвестиционной деятельности в промышленности
 Новосибирской области на 2000 - 2003 годы"
 Строительство, архитектура                     07  07                             473553,7    480553,7     482928,0        100,5%
 Государственные капитальные вложения           07  07  313                        450947,7    459527,7     459287,0         99,9%
 Государственные капитальные вложения на        07  07  313  198                   443747,7    452327,7     452087,0         99,9%
 безвозвратной основе
 Мероприятия по изучению, восстановлению и      07  07  313  198   15                6550,0      6550,0       6549,8        100,0%
 охране водных объектов
 Расходы на газификацию Новосибирской области   07  07  313  198  162               30000,0     37000,0      37000,0        100,0%
 Сверхпостроечные работы по телефонизации       07  07  313  198  163                1000,0      1000,0        900,0         90,0%
 домов инвалидов и участников Великой
 Отечественной войны
 Финансирование за счет средств федерального    07  07  313  198  164              100547,3    100547,3      99547,3         99,0%
 бюджета
 Капитальное строительство                      07  07  313  198  170              295110,4    296690,4     291877,9         98,4%
 Программа "Развитие сельской и городской       07  07  313  198   40               10540,0     10540,0       9375,0         88,9%
 телефонной связи на территории Новосибирской
 области" на 2001 - 2004 годы
 Государственные капитальные вложения по        07  07  313  801                     7200,0      7200,0       7200,0        100,0%
 неоплаченным обязательствам прошлых лет
 Завершение строительства объектов молодежных   07  07  313  801  136                7200,0      7200,0       7200,0        100,0%
 жилых комплексов
 Государственная поддержка строительства        07  07  314                         13106,0     11526,0      11141,0         96,7%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   07  07  314  397                    13106,0     11526,0      11141,0         96,7%
 расходов
 Субсидии молодым малообеспеченным семьям на    07  07  314  397  132               11106,0      9526,0       9147,0         96,0%
 приобретение или строительство жилья
 Услуги по типовому проектированию              07  07  314  397  135                2000,0      2000,0       1994,0         99,7%
 Федеральная целевая программа "Жилище" на      07  07  633                          1500,0      1500,0       1500,0        100,0%
 2002 - 2010 годы
 Подпрограмма "Обеспечение жильем участников    07  07  633  753                      900,0       900,0        900,0        100,0%
 ликвидации последствий радиационных аварий
 и катастроф"
 Финансирование за счет средств федерального    07  07  633  753  164                 900,0       900,0        900,0        100,0%
 бюджета
 Финансирование реализации Федерального закона  07  07  633  761                      600,0       600,0        600,0        100,0%
 "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим
 из районов Крайнего Севера и приравненных к
 ним местностей"
 Финансирование за счет средств федерального    07  07  633  761  164                 600,0       600,0        600,0        100,0%
 бюджета
 Федеральная целевая программа "Старшее         07  07  635                          1000,0      1000,0       4000,0        400,0%
 поколение" (на 2002 - 2004 годы)
 Государственные капитальные вложения на        07  07  635  198                     1000,0      1000,0       4000,0        400,0%
 безвозвратной основе
 Финансирование за счет средств федерального    07  07  635  198  164                1000,0      1000,0       4000,0        400,0%
 бюджета
 Президентская программа "Дети России"          07  07  640                          7000,0      7000,0       7000,0        100,0%
 (2001 - 2002 годы)
 Президентская программа "Дети-инвалиды"        07  07  640  726                     4500,0      4500,0       4500,0        100,0%
 (2001 - 2002 годы)
 Финансирование за счет средств федерального    07  07  640  726  164                4500,0      4500,0       4500,0        100,0%
 бюджета
 Президентская программа "Дети-сироты"          07  07  640  733                     2500,0      2500,0       2500,0        100,0%
 (2001 - 2002 годы)
 Финансирование за счет средств федерального    07  07  640  733  164                2500,0      2500,0       2500,0        100,0%
 бюджета
 Воспроизводство минерально-сырьевой базы       07  09                              16556,2     16556,2      15127,0         91,4%
 Финансирование геолого-разведочных работ       07  09  475                         16556,2     16556,2      15127,0         91,4%
 Геолого-разведочные работы                     07  09  475  410                    16556,2     16556,2      15127,0         91,4%
 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО               08                                 400980,5    400980,5     425485,0        106,1%
 Сельскохозяйственное производство              08  01                              99000,3     99000,3     109138,0        110,2%
 Государственная поддержка программ и           08  01  340                         42404,0     42404,0      52744,0        124,4%
 мероприятий по развитию животноводства
 Субсидии на животноводческую продукцию из      08  01  340  210                     6404,0      6404,0       7404,0        115,6%
 бюджетов субъектов Российской Федерации
 Финансирование мероприятий по племенному       08  01  340  210   11                6404,0      6404,0       7404,0        115,6%
 животноводству
 Субсидии на закупку комбикормов для            08  01  340  222                    22000,0     22000,0      31340,0        142,5%
 животноводческих комплексов и птицефабрик
 Приобретение кормов для животноводческих       08  01  340  222   16               22000,0     22000,0      31340,0        142,5%
 комплексов и птицефабрик
 Целевые субсидии и субвенции                   08  01  340  290                    14000,0     14000,0      14000,0        100,0%
 Финансирование мероприятий по развитию         08  01  340  290   05               14000,0     14000,0      14000,0        100,0%
 молочного скотоводства
 Государственная поддержка программ и           08  01  341                         19000,0     19000,0      19000,0        100,0%
 мероприятий по развитию растениеводства
 Целевые субсидии и субвенции                   08  01  341  290                    19000,0     19000,0      19000,0        100,0%
 Финансирование мероприятий по элитному         08  01  341  290   12               19000,0     19000,0      19000,0        100,0%
 семеноводству
 Прочие расходы в области сельского хозяйства   08  01  342                          4996,3      4996,3       4885,0         97,8%
 Целевые субсидии и субвенции                   08  01  342  290                     4996,3      4996,3       4885,0         97,8%
 Содержание ветсети                             08  01  342  290   08                4996,3      4996,3       4885,0         97,8%
 Государственная поддержка развития фермерства  08  01  343                          5000,0      5000,0       4909,0         98,2%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   08  01  343  397                     5000,0      5000,0       4909,0         98,2%
 расходов
 Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам    08  01  343  397   66                1211,2      1211,2       1169,0         96,5%
 на безвозвратной основе
 Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам    08  01  343  397   77                3728,8      3728,8       3728,0        100,0%
 на возвратной основе
 Единовременные пособия семьям, переселившимся  08  01  343  397   78                  60,0        60,0         12,0         20,0%
 в сельскую местность для создания фермерских
 хозяйств
 Государственная поддержка мероприятий по       08  01  345                          2600,0      2600,0       2600,0        100,0%
 коренному улучшению земель
 Мероприятия по улучшению землеустройства и     08  01  345  212                     2600,0      2600,0       2600,0        100,0%
 землепользования
 Мероприятия по улучшению землеустройства и     08  01  345  212 7501                1600,0      1600,0       1600,0        100,0%
 землепользования
 Борьба с саранчой                              08  01  345  212 7503                1000,0      1000,0       1000,0        100,0%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим         08  01  515                         25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
 целевым статьям
 Субсидирование процентных ставок по            08  01  515  463                    25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
 привлеченным кредитам
 Финансирование мероприятий по развитию         08  01  515  463   19               25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
 кредитования предприятий и организаций
 Земельные ресурсы                              08  02                              59140,0     59140,0      59263,0        100,2%
 Мероприятия по улучшению землеустройства и     08  02  344                         59140,0     59140,0      59263,0        100,2%
 землепользования
 Ведение государственного кадастра,             08  02  344  213                     7000,0      7000,0       6923,0         98,9%
 мониторинга земель и
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   08  02  344  397                    52140,0     52140,0      52340,0        100,4%
 расходов
 Мероприятия по изучению, восстановлению и      08  02  344  397   15               17400,0     17400,0      17400,0        100,0%
 охране водных объектов
 Строительство и ремонт водопроводов и          08  02  344  397 7101               14400,0     14400,0      14400,0        100,0%
 водонапорных башен
 Строительство и ремонт внутрихозяйственных     08  02  344  397 7102               17800,0     17800,0      18000,0        101,1%
 дорог
 Прочие расходы в социально-инженерном          08  02  344  397 7104                2540,0      2540,0       2540,0        100,0%
 обустройстве
 Заготовка и хранение сельскохозяйственной      08  03                              86000,0     86000,0      86000,0        100,0%
 продукции
 Формирование региональных продовольственных    08  03  348                         86000,0     86000,0      86000,0        100,0%
 фондов
 Расходы по формированию региональных           08  03  348  229                    86000,0     86000,0      86000,0        100,0%
 продовольственных фондов
 Формирование регионального фонда               08  03  348  229   20              986000,0    986000,0     965164,0         97,9%
 сельскохозяйственной продукции, сырья и
 продовольствия на возвратной основе
 Возврат средств в региональный фонд            08  03  348  229   21            - 900000,0  - 900000,0   - 879164,0         97,7%
 сельскохозяйственной продукции, сырья и
 продовольствия
 Прочие мероприятия в области сельского         08  05                             156840,2    156840,2     171084,0        109,1%
 хозяйства
 Прочие расходы в области сельского хозяйства   08  05  342                        156840,2    156840,2     171084,0        109,1%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   08  05  342  397                   156500,0    156500,0     170768,0        109,1%
 расходов
 Финансирование лизинговой деятельности по      08  05  342  397   01               15000,0     15000,0      15000,0        100,0%
 обеспечению сельских товаропроизводителей
 племенной животноводческой продукцией
 Прочие расходы, не отнесенные к другим         08  05  342  397  220                   0,0         0,0      14268,0          0,0%
 подвидам
 Финансирование мероприятий по поддержке        08  05  342  397   23                3000,0      3000,0       3000,0        100,0%
 садоводства
 Подготовка резерва руководителей хозяйств с    08  05  342  397   27                2000,0      2000,0       2000,0        100,0%
 основами антикризисного управления
 Информационное обеспечение АПК области         08  05  342  397   29                 500,0       500,0        500,0        100,0%
 Государственная поддержка руководителей и      08  05  342  397   30                8500,0      8500,0       8500,0        100,0%
 специалистов сельскохозяйственных
 организаций области
 Финансирование лизинговой деятельности по      08  05  342  397   04              100000,0    100000,0     100000,0        100,0%
 обеспечению материально-техническими
 ресурсами сельскохозяйственных организаций
 Государственная поддержка молодых специалистов 08  05  342  397   50                2500,0      2500,0       2500,0        100,0%
 Субвенция на воду, отпускаемую потребителям    08  05  342  397   56                7000,0      7000,0       7000,0        100,0%
 Компенсация транспортных расходов по доставке  08  05  342  397   60               12000,0     12000,0      12000,0        100,0%
 товаров в отдаленные села, начиная с 11 км от
 районных центров
 Ветеринарное обеспечение развития              08  05  342  397   61                6000,0      6000,0       6000,0        100,0%
 животноводства и охрана населения от болезней
 Содержание подведомственных структур           08  05  342  075                      340,2       340,2        316,0         92,9%
 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ  09                                  45625,0     45625,0      41773,0         91,6%
 РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И
 ГЕОДЕЗИЯ
 Водные ресурсы                                 09  01                              28270,0     28270,0      25462,0         90,1%
 Финансирование мероприятий по регулированию,   09  01  360                         28270,0     28270,0      25462,0         90,1%
 использованию и охране водных ресурсов
 Субсидии на природоохранные мероприятия        09  01  360  407                    28270,0     28270,0      25462,0         90,1%
 Мероприятия по изучению, восстановлению и      09  01  360  407   15               28270,0     28270,0      25462,0         90,1%
 охране водных объектов
 Лесные ресурсы                                 09  02                               6000,0      6000,0       5475,0         91,2%
 Финансирование лесоохранных и                  09  02  361                          6000,0      6000,0       5475,0         91,2%
 лесовосстановительных мероприятий
 Финансирование лесоохранных и                  09  02  361  223                     6000,0      6000,0       5475,0         91,2%
 лесовосстановительных мероприятий
 Охрана окружающей природной среды, животного   09  03                               3759,2      3759,2       3571,0         95,0%
 и растительного мира
 Финансирование мероприятий в области контроля  09  03  362                          3759,2      3759,2       3571,0         95,0%
 за состоянием окружающей природной среды и
 охраны природы
 Субсидии на природоохранные мероприятия        09  03  362  407                     3759,2      3759,2       3571,0         95,0%
 Государственные заказники Новосибирской        09  03  362  407   14                3759,2      3759,2       3571,0         95,0%
 области
 Гидрометеорология                              09  04                               2500,0      2500,0       2317,0         92,7%
 Финансирование расходов на ведение работ по    09  04  363                          2500,0      2500,0       2317,0         92,7%
 гидрометеорологии и мониторингу окружающей
 природной среды
 Содержание подведомственных структур           09  04  363  075                     2500,0      2500,0       2317,0         92,7%
 Прочие расходы в области охраны окружающей     09  06                               5095,8      5095,8       4948,0         97,1%
 природной среды и природных ресурсов
 Финансирование мероприятий в области контроля  09  06  362                          5095,8      5095,8       4948,0         97,1%
 за состоянием окружающей природной среды и
 охраны природы
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   09  06  362  397                     1000,0      1000,0        950,0         95,0%
 расходов
 Программа "Обеспечение населения               09  06  362  397   34                1000,0      1000,0        950,0         95,0%
 Новосибирской области питьевой водой на
 2000 - 2010 годы"
 Содержание подведомственных структур           09  06  362  075                     4095,8      4095,8       3998,0         97,6%
 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА                 10                                  66300,0     66300,0      65682,0         99,1%
 Автомобильный транспорт                        10  01                              15000,0     15000,0      14382,0         95,9%
 Государственные капитальные вложения           10  01  313                             0,0         0,0        382,0          0,0%
 Государственные капитальные вложения на        10  01  313  198                        0,0         0,0        382,0          0,0%
 безвозвратной основе
 Государственная поддержка автомобильного       10  01  372                         15000,0     15000,0      14000,0         93,3%
 транспорта
 Целевые субсидии и субвенции                   10  01  372  290                    15000,0     15000,0      14000,0         93,3%
 Железнодорожный транспорт                      10  02                              26300,0     26300,0      26300,0        100,0%
 Государственная поддержка железнодорожного     10  02  370                         26300,0     26300,0      26300,0        100,0%
 транспорта
 Целевые субсидии и субвенции                   10  02  370  290                    26300,0     26300,0      26300,0        100,0%
 Приобретение электропоезда                     10  02  370  290   68               26300,0     26300,0      26300,0        100,0%
 Информатика (информационное обеспечение)       10  07                              25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
 Государственная поддержка информационного      10  07  371                         25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
 обеспечения
 Информационное обеспечение                     10  07  371  230                    25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
 Программа "Создание региональной               10  07  371  230   33               25000,0     25000,0      25000,0        100,0%
 телерадиовещательной сети на
 1997 - 2002 годы"
 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ               11                                  13000,0     13000,0      12444,0         95,7%
 Малый бизнес и предпринимательство             11  01                              13000,0     13000,0      12444,0         95,7%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим         11  01  515                         13000,0     13000,0      12444,0         95,7%
 целевым статьям
 Целевые субсидии и субвенции                   11  01  515  290                    13000,0     13000,0      12444,0         95,7%
 Программа "Развитие бытового обслуживания      11  01  515  290   36                5000,0      5000,0       5000,0        100,0%
 населения Новосибирской области на
 2001 - 2003 годы"
 Программа "Государственная поддержка малого    11  01  515  290   39                8000,0      8000,0       7444,0         93,0%
 предпринимательства в Новосибирской области
 на 2001 - 2003 годы"
 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО                 12                                      0,0         0,0      79957,0          0,0%
 Жилищное хозяйство                             12  01                                  0,0         0,0       7561,0          0,0%
 Государственная поддержка жилищного хозяйства  12  01  310                             0,0         0,0       7561,0          0,0%
 субъектов Российской Федерации
 Целевые субсидии и субвенции                   12  01  310  290                        0,0         0,0       7561,0          0,0%
 Коммунальное хозяйство                         12  02                                  0,0         0,0      72396,0          0,0%
 Государственная поддержка коммунального        12  02  311                             0,0         0,0      72396,0          0,0%
 хозяйства Новосибирской
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   12  02  311  397                        0,0         0,0      72396,0          0,0%
 расходов
 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ        13                                  26472,4     26472,4      26601,0        100,5%
 ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
 Предупреждение и ликвидация последствий        13  02                              26472,4     26472,4      26601,0        100,5%
 чрезвычайных ситуаций
 Обеспечение личного состава войск (сил)        13  02  601                         26472,4     26472,4      26601,0        100,5%
 Содержание подведомственных структур           13  02  601  075                    26472,4     26472,4      26601,0        100,5%
 ОБРАЗОВАНИЕ                                    14                                 458729,6    458100,1     519535,0        113,4%
 Дошкольное образование                         14  01                                147,3       147,3         70,0         47,5%
 Ведомственные расходы на дошкольное            14  01  400                           147,3       147,3         70,0         47,5%
 образование
 Детские дошкольные учреждения                  14  01  400  259                      147,3       147,3         70,0         47,5%
 Общее образование                              14  02                             190712,8    194197,6     274520,0        141,4%
 Ведомственные расходы на общее образование     14  02  401                        190712,8    194197,6     274520,0        141,4%
 Школы - детские сады, школы начальные,         14  02  401  260                    42700,0     54708,2      78226,7        143,0%
 неполные средние и средние
 Централизованное приобретение школьных         14  02  401  260   41                9200,0     12567,7      12567,3        100,0%
 учебников
 Обеспечение учебно-наглядными пособиями и      14  02  401  260   42                8000,0      8843,5       8774,2         99,2%
 транспортом сельских школ
 Подпрограмма "Одаренные дети" по Программе     14  02  401  260   43                1000,0      1000,0       1001,9        100,2%
 "Дети Новосибирской области" на 2001 - 2003
 годы
 Централизованное приобретение оборудования     14  02  401  260   44                6000,0      8154,8       8154,8        100,0%
 Централизованные расходы по ремонту            14  02  401  260   45               18500,0     24142,2      24055,6         99,6%
 образовательных учреждений
 Вечерние и заочные средние образовательные     14  02  401  262                     3461,3      3499,0       3462,1         98,9%
 школы
 Содержание общеобразовательных учреждений      14  02  401  262   46                3461,3      3499,0       3462,1         98,9%
 Школы-интернаты                                14  02  401  263                    49160,2     43026,5     102729,7        238,8%
 Централизованное приобретение оборудования     14  02  401  263   44                2010,0      1560,0       1560,0        100,0%
 Централизованные расходы по ремонту            14  02  401  263   45                8100,0      9414,1       9414,1        100,0%
 образовательных учреждений
 Содержание общеобразовательных учреждений      14  02  401  263   46               39050,2     32052,4      31760,2         99,1%
 Учреждения по внешкольной работе с детьми      14  02  401  264                    41569,8     44679,9      44731,7        100,1%
 Специализированная детско-юношеская школа      14  02  401  264  212                5174,7      5174,7       5174,0        100,0%
 олимпийского резерва по конному спорту
 Централизованное приобретение оборудования     14  02  401  264   44                 400,0       400,0        400,0        100,0%
 Централизованные расходы по ремонту            14  02  401  264   45                 906,2       339,3        290,0         85,5%
 образовательных учреждений
 Содержание общеобразовательных учреждений      14  02  401  264   46               35088,9     38765,9      38867,7        100,3%
 Детские дома                                   14  02  401  265                    53821,5     48254,0      45369,8         94,0%
 Централизованное приобретение оборудования     14  02  401  265   44                1450,0       139,0        115,0         82,7%
 Централизованные расходы по ремонту            14  02  401  265   45                6000,0      2422,8       2422,8        100,0%
 образовательных учреждений
 Содержание общеобразовательных учреждений      14  02  401  265   46               33368,8     32719,5      30309,5         92,6%
 Подпрограмма "Дети-сироты" по программе "Дети  14  02  401  265   47               13002,7     13002,7      12522,5         96,3%
 Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
 Начальное профессиональное образование         14  03                               9333,0      9333,0       9428,0        101,0%
 Ведомственные расходы на начальное             14  03  402                          9333,0      9333,0       9428,0        101,0%
 профессиональное образование
 Профессионально-технические училища            14  03  402  266                        0,0         0,0        300,0          0,0%
 Специальные профессионально-технические        14  03  402  267                     9333,0      9333,0       9128,0         97,8%
 училища
 Среднее профессиональное образование           14  04                             156747,5    151467,7     145188,0         95,9%
 Ведомственные расходы на среднее               14  04  403                        156747,5    151467,7     145188,0         95,9%
 профессиональное образование
 Средние специальные учебные заведения          14  04  403  268                   156747,5    151467,7     145188,0         95,9%
 Централизованное приобретение оборудования     14  04  403  268   44                 500,0       386,6        207,9         53,8%
 Централизованные расходы по ремонту            14  04  403  268   45                4000,0      3259,0       2923,6         89,7%
 образовательных учреждений
 Содержание учреждений среднего                 14  04  403  268   48              152247,5    147822,1     142011,5         96,1%
 профессионального образования
 Переподготовка и повышение квалификации        14  05                              43259,4     43825,9      39051,0         89,1%
 Ведомственные расходы на переподготовку и      14  05  404                         43259,4     43825,9      39051,0         89,1%
 повышение квалификации
 Институты повышения квалификации               14  05  404  269                    25587,5     26388,5      26261,7         99,5%
 Централизованное приобретение оборудования     14  05  404  269   44                 300,0       200,0        200,0        100,0%
 Централизованные расходы по ремонту            14  05  404  269   45                3670,0      4571,0       4571,0        100,0%
 образовательных учреждений
 Текущее содержание Новосибирского института    14  05  404  269   49               21617,5     21617,5      21490,7         99,4%
 повышения квалификации и переподготовки
 работников образования
 Учебные заведения и курсы по переподготовке    14  05  404  270                    17671,9     17437,4      12789,3         73,3%
 кадров
 Расходы по повышению квалификации работников   14  05  404  270  183                 120,0       120,0          0,0          0,0%
 социальной сферы
 Расходы по обучению специалистов в Сибирской   14  05  404  270  184                1817,8      1817,8       1150,0         63,3%
 Академии Государственной службы
 Расходы на подготовку кадров системы           14  05  404  270  185                2000,0      1765,5       1628,3         92,2%
 образования области
 Мероприятия "Государственного плана            14  05  404  270  186                 533,0       533,0         83,0         15,6%
 подготовки управленческих кадров для
 организации народного хозяйства Российской
 Федерации в 2002 - 2003
 Расходы по содержанию училища повышения        14  05  404  270  188                5899,4      5899,4       6078,0        103,0%
 квалификации медицинских работников
 Расходы на специализацию и повышение           14  05  404  270  189                5301,7      5301,7       1850,0         34,9%
 квалификации медицинских
 Переподготовка руководителей базовых и         14  05  404  270   28                2000,0      2000,0       2000,0        100,0%
 специалистов других хозяйств
 Высшее профессиональное образование            14  06                               3555,0      3555,0       2781,0         78,2%
 Ведомственные расходы на высшее                14  06  405                          3555,0      3555,0       2781,0         78,2%
 профессиональное образование
 Высшие учебные заведения                       14  06  405  271                     3555,0      3555,0       2781,0         78,2%
 Выплата именных стипендий администрации        14  06  405  271   51                 405,0       405,0        403,0         99,5%
 Новосибирской области
 Подготовка специалистов для села               14  06  405  271   52                3150,0      3150,0       2159,1         68,5%
 Прочие расходы в области образования           14  07                              54974,6     55573,6      48497,0         87,3%
 Прочие ведомственные расходы в области         14  07  407                         54974,6     55573,6      48497,0         87,3%
 образования
 Прочие учреждения и мероприятия в области      14  07  407  272                    33574,6     34173,6      28731,1         84,1%
 образования
 Централизованное приобретение оборудования     14  07  407  272   44                 340,0       340,0        340,0        100,0%
 Централизованные расходы по ремонту            14  07  407  272   45                1770,0       873,0        842,9         96,6%
 образовательных учреждений
 Прочие учреждения образования и мероприятия    14  07  407  272   53               24464,6     24160,6      18751,9         77,6%
 Информатизация системы образования             14  07  407  272   54                7000,0      8800,0       8796,3        100,0%
 Финансирование мероприятий по организации      14  07  407  319                    21400,0     21400,0      19765,9         92,4%
 оздоровительной кампании детей и подростков
 Подпрограмма "Организация летнего отдыха и     14  07  407  319  180               17000,0     17000,0      16765,9         98,6%
 оздоровления детей" по Программе "Дети
 Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
 Расходы на оздоровление детей                  14  07  407  319  214                4400,0      4400,0       3000,0         68,2%
 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ           15                                 328472,8    329102,3     334040,0        101,5%
 Культура и искусство                           15  01                             322614,5    323244,0     328555,0        101,6%
 Ведомственные расходы на культуру и искусство  15  01  410                         80284,4     85865,9      82888,2         96,5%
 Дворцы и дома культуры, другие учреждения      15  01  410  280                    35836,3     41729,8      40820,9         97,8%
 клубного типа
 Музеи и постоянные выставки                    15  01  410  283                    19978,9     19861,9      19059,4         96,0%
 Библиотеки                                     15  01  410  284                    24469,2     24274,2      23007,9         94,8%
 Государственная поддержка театров, концертных  15  01  411                        208081,1    201170,1     202724,9        100,8%
 организаций и других организаций
 исполнительских искусств
 Театры, концертные организации и другие        15  01  411  281                   208081,1    201170,1     202724,9        100,8%
 организации исполнительских
 Прочие ведомственные расходы в области         15  01  412                         34249,0     36208,0      42941,9        118,6%
 культуры и искусства
 Прочие учреждения и мероприятия в области      15  01  412  287                    34249,0     36208,0      42941,9        118,6%
 культуры и искусства
 Кинематография                                 15  02                               5858,3      5858,3       5485,0         93,6%
 Государственная поддержка кинематографии       15  02  415                          5858,3      5858,3       5485,0         93,6%
 Организации кинематографии                     15  02  415  282                     5858,3      5858,3       5485,0         93,6%
 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ                   16                                  52163,9     52163,9      45412,0         87,1%
 Телевидение и радиовещание                     16  01                              24000,0     24000,0      22082,0         92,0%
 Государственная поддержка государственных      16  01  420                         24000,0     24000,0      22082,0         92,0%
 телерадиокомпаний
 Содержание объектов социально-культурной сферы 16  01  420  285                     9000,0      9000,0       7082,0         78,7%
 Целевые субсидии и субвенции                   16  01  420  290                    15000,0     15000,0      15000,0        100,0%
 Периодическая печать и издательства            16  02                              28163,9     28163,9      23330,0         82,8%
 Государственная поддержка издательств          16  02  421                             0,0         0,0        200,0          0,0%
 Целевые субсидии и субвенции                   16  02  421  290                        0,0         0,0        200,0          0,0%
 Государственная поддержка периодической печати 16  02  422                             0,0         0,0        150,0          0,0%
 Целевые субсидии и субвенции                   16  02  422  290                        0,0         0,0        150,0          0,0%
 Государственная поддержка периодических        16  02  423                          9276,1      9276,1       8703,0         93,8%
 изданий учрежденных органами исполнительной
 и законодательной власти
 Целевые субсидии и субвенции                   16  02  423  290                     9276,1      9276,1       8703,0         93,8%
 Поддержка редакции газеты "Ведомости"          16  02  423  290   83                3793,7      3793,7       3781,3         99,7%
 Поддержка редакции газеты "Советская Сибирь"   16  02  423  290   84                4664,0      4664,0       4244,0         91,0%
 Поддержка журнала "Сибирские огни"             16  02  423  290   86                 818,4       818,4        677,7         82,8%
 Государственная поддержка средств массовой     16  02  424                             0,0         0,0        200,9          0,0%
 информации
 Целевые субсидии и субвенции                   16  02  424  290                        0,0         0,0        200,9          0,0%
 Государственная поддержка районных             16  02  425                         18887,8     18887,8      14076,1         74,5%
 (городских) газет
 Развитие материально-технической базы          16  02  425  291                     2745,0      2745,0       2410,0         87,8%
 районных (городских) газет
 Поддержка редакций районных (городских) газет  16  02  425  291   85                2745,0      2745,0       2410,0         87,8%
 Оплата расходов, связанных с производством и   16  02  425  292                    16142,8     16142,8      11666,1         72,3%
 распространением районных (городских) газет
 (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг
 федеральной почтовой связи)
 Поддержка редакций районных (городских) газет  16  02  425  292   85               16142,8     16142,8      11666,1         72,3%
 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА          17                                1413430,8   1433712,7    1546548,0        107,9%
 Здравоохранение                                17  01                            1331832,5   1352114,4    1460213,0        108,0%
 Ведомственные расходы на здравоохранение       17  01  430                       1331832,5   1352114,4    1460213,0        108,0%
 Больницы, родильные дома, клиники, госпитали   17  01  430  300                   242910,6    253897,6     428064,8        168,6%
 Медико-техническое обеспечение                 17  01  430  300  101                6023,6      6023,6       5700,0         94,6%
 лечебно-профилактических учреждений
 Централизованные расходы по ремонту            17  01  430  300  102               11987,0     13387,0      12702,0         94,9%
 учреждений здравоохранения
 Содержание социально-значимых служб            17  01  430  300  103              224900,0    234487,0     206916,9         88,2%
 учреждений здравоохранения
 Поликлиники, амбулатории, диагностические      17  01  430  301                    60930,5     56480,5      59436,9        105,2%
 центры
 Медико-техническое обеспечение                 17  01  430  301  101                3600,0       450,0        450,0        100,0%
 лечебно-профилактических учреждений
 Централизованные расходы по ремонту            17  01  430  301  102                2300,0      1800,0       1791,0         99,5%
 учреждений здравоохранения
 Содержание социально-значимых служб            17  01  430  301  103               55030,5     54230,5      57195,9        105,5%
 учреждений здравоохранения
 Станции переливания крови                      17  01  430  303                    26623,6     25536,6      22907,7         89,7%
 Медико-техническое обеспечение                 17  01  430  303  101                3000,0      3000,0       3000,0        100,0%
 лечебно-профилактических учреждений
 Централизованные расходы по ремонту            17  01  430  303  102                 800,0       800,0        350,0         43,8%
 учреждений здравоохранения
 Содержание социально-значимых служб            17  01  430  303  103               22823,6     21736,6      19557,7         90,0%
 учреждений здравоохранения
 Санатории для больных туберкулезом             17  01  430  306                    20039,0     18117,0      16026,5         88,5%
 Медико-техническое обеспечение                 17  01  430  306  101                 500,0       100,0         83,0         83,0%
 лечебно-профилактических учреждений
 Централизованные расходы по ремонту            17  01  430  306  102                2000,0      2000,0       1935,0         96,8%
 учреждений здравоохранения
 Содержание социально-значимых служб            17  01  430  306  103               17539,0     16017,0      14008,5         87,5%
 учреждений здравоохранения
 Прочие учреждения и мероприятия в области      17  01  430  310                   214706,8    231090,7     219380,1         94,9%
 здравоохранения
 Медико-техническое обеспечение                 17  01  430  310  101                8148,5      1421,5       1421,0        100,0%
 лечебно-профилактических учреждений
 Централизованные расходы по ремонту            17  01  430  310  102               19840,0     16160,3      16134,0         99,8%
 учреждений здравоохранения
 Содержание социально-значимых служб            17  01  430  310  103               66042,1     66698,8      65534,3         98,3%
 учреждений здравоохранения
 Областное государственное учреждение           17  01  430  310  104               17919,6     17919,6      17192,4         95,9%
 здравоохранения "Центр по сертификации и
 контролю качества лекарственных средств
 Новосибирской области"
 Центр фармацевтической информации              17  01  430  310  105                 497,5       497,5        498,1        100,1%
 Областное государственное учреждение           17  01  430  310  106                3920,5      3920,5       3082,1         78,6%
 "Новосибоблфарм"
 Программа "Централизованный закуп              17  01  430  310  107               12918,1     33200,0      32194,0         97,0%
 лекарственных средств для государственных
 нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003
 годы
 Областная целевая программа "Противодействие   17  01  430  310  109               10000,0     10000,0       7983,3         79,8%
 злоупотреблению наркотиками и их незаконному
 обороту на 2002 - 2004 годы"
 Льготное зубное протезирование                 17  01  430  310  111                1100,0      1100,0        733,9         66,7%
 Льготное слухопротезирование                   17  01  430  310  112                 200,0       352,0        352,0        100,0%
 Льготное глазное протезирование                17  01  430  310  113                 100,0       100,0          0,0          0,0%
 Накладные расходы по приобретению              17  01  430  310  116               10000,0     15700,0      15700,0        100,0%
 оборудования за счет средств Международного
 банка реконструкции и развития
 Централизованные расходы на зарплату с         17  01  430  310  117               64020,5     64020,5      58555,0         91,5%
 начислениями фельдшерско-акушерских пунктов
 Целевые расходы на оказание дорогостоящих      17  01  430  315                     1800,0      2170,0       2038,0         93,9%
 видов медицинской помощи гражданам
 Российской Федерации
 Средства бюджета на обязательное медицинское   17  01  430  316                   764822,0    764822,0     712359,0         93,1%
 страхование неработающего населения,
 перечисленные фондам обязательного
 Физическая культура и спорт                    17  03                              81598,3     81598,3      86335,0        105,8%
 Финансирование части расходов на содержание    17  03  433                         20000,0     20000,0      20000,0        100,0%
 спортивных команд
 Прочие учреждения и мероприятия в области      17  03  433  314                    20000,0     20000,0      20000,0        100,0%
 физической культуры и
 Ведомственные расходы на физическую культуру   17  03  434                         61598,3     61598,3      66335,0        107,7%
 и спорт
 Прочие учреждения и мероприятия в области      17  03  434  314                    61598,3     61598,3      66335,0        107,7%
 физической культуры и
 Прочие учреждения и мероприятия в области      17  03  434  314   58               37321,5     37321,5      42058,2        112,7%
 физической культуры и
 Централизованные расходы на ремонт спортивных  17  03  434  314   59               24276,8     24276,8      24276,8        100,0%
 сооружений области
 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                            18                                1264410,6   1244128,7    1144255,0         92,0%
 Учреждения социального обеспечения и службы    18  01                             297882,6    297882,6     256132,0         86,0%
 занятости
 Ведомственные расходы в области социального    18  01  440                        297882,6    297882,6     256132,0         86,0%
 обеспечения
 Дома-интернаты для престарелых и инвалидов     18  01  440  320                   196277,8    195762,0     157995,0         80,7%
 Учреждения по обучению инвалидов               18  01  440  321                    10575,5     10450,0       9493,0         90,8%
 Прочие учреждения и мероприятия в области      18  01  440  323                    91029,3     91670,6      88644,0         96,7%
 социальной политики
 Расходы по содержанию прочих учреждений        18  01  440  323  182               87029,3     87670,6      84644,0         96,5%
 социальной сферы
 Централизованное приобретение оборудования     18  01  440  323   44                4000,0      4000,0       4000,0        100,0%
 Социальная помощь                              18  02                              15306,0     15306,0      13482,0         88,1%
 Программы ликвидации последствий чрезвычайных  18  02  395                           257,8       257,8        215,0         83,4%
 ситуаций
 Программа ликвидации последствий аварии на     18  02  395  250                      257,8       257,8        215,0         83,4%
 Чернобыльской АЭС
 Ведомственные расходы в области социального    18  02  440                          7656,0      7656,0       5876,0         76,8%
 обеспечения
 Пособия и социальная помощь                    18  02  440  322                     7656,0      7656,0       5876,0         76,8%
 Прочие ведомственные расходы в области         18  02  445                          7392,2      7392,2       7391,0        100,0%
 социальной политики
 Финансирование мероприятий по организации      18  02  445  319                     7392,2      7392,2       7391,0        100,0%
 оздоровительной кампании детей и подростков
 Программа "Дети Новосибирской области" на      18  02  445  319  122                7392,2      7392,2       7391,0        100,0%
 2001 - 2003 годы
 Молодежная политика                            18  03                              10752,0     10752,0       9826,0         91,4%
 Государственная поддержка в области            18  03  446                         10752,0     10752,0       9826,0         91,4%
 молодежной политики
 Прочие учреждения и мероприятия в области      18  03  446  323                    10752,0     10752,0       9826,0         91,4%
 социальной политики
 Прочие мероприятия в области социальной        18  06                             450305,9    430024,0     374610,0         87,1%
 политики
 Расходы на реализацию льгот, установленных     18  06  351                           140,4       140,4        140,4        100,0%
 Законом РФ "О статусе Героев Совет. Союза,
 Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и
 ФЗ "О предоставлении соц. гарантий Героям Соц.
 Труда и полным кавалерам Ордена Труд. Славы"
 по бюджетам субъектов РФ
 Целевые субсидии и субвенции                   18  06  351  290                      140,4       140,4        140,4        100,0%
 Прочие ведомственные расходы в области         18  06  445                         42975,3     42975,3      33850,0         78,8%
 социальной политики
 Прочие учреждения и мероприятия в области      18  06  445  323                    42975,3     42975,3      33850,0         78,8%
 социальной политики
 Программа "Социальная защита населения         18  06  445  323  121               25669,2     25669,2      21963,0         85,6%
 Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
 Программа "Дети Новосибирской области" на      18  06  445  323  122               12607,8     12607,8       7882,0         62,5%
 2001 - 2003 годы
 Программа "Социальная поддержка инвалидов      18  06  445  323  123                4698,3      4698,3       4005,0         85,2%
 Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы
 Расходы на реализацию льгот, установленных     18  06  484                          5932,5      5932,5       5933,0        100,0%
 Федеральным законом "О социальной защите
 инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам
 субъектов Российской Федерации и
 муниципальных образований
 Расходы на приобретение и доставку топлива     18  06  484  346                     5932,5      5932,5       5933,0        100,0%
 ветеранам и инвалидам
 Фонд компенсаций                               18  06  489                        181385,0    181385,0     161927,6         89,3%
 Расходы на изготовление и ремонт               18  06  489  327                     4500,0      4776,0       4776,0        100,0%
 протезно-ортопедических изделий
 Реабилитационные услуги инвалидам, доплата за  18  06  489  327  110                2885,0      3161,0       3161,0        100,0%
 сложность
 Льготное слухопротезирование                   18  06  489  327  112                1300,0      1300,0       1300,0        100,0%
 Льготное глазное протезирование                18  06  489  327  113                 200,0       200,0        200,0        100,0%
 Программа "Социальная защита населения         18  06  489  327  121                 115,0       115,0        115,0        100,0%
 Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
 Расходы на обеспечение инвалидов               18  06  489  328                    19456,7     20320,6      17327,0         85,3%
 транспортными средствами или компенсация
 расходов на транспортное обслуживание вместо
 получения транспортного средства
 Обеспечение инвалидов транспортными            18  06  489  328  108               19155,0     20018,9      17026,0         85,0%
 средствами или компенсация расходов на
 транспортное обслуживание вместо получения
 транспортного средства
 Программа "Социальная поддержка инвалидов      18  06  489  328  123                 301,7       301,7        301,0         99,8%
 Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы
 Расходы на санаторно-курортное лечение         18  06  489  329                    17550,0     17550,0      17550,0        100,0%
 ветеранов и инвалидов
 Расходы на оплату проезда ветеранов и          18  06  489  333                    31243,0     32139,8      31243,0         97,2%
 инвалидов
 Пассажирские перевозки автомобильным           18  06  489  333  199               30000,0     30000,0      30000,0        100,0%
 транспортом инвалидов
 Пассажирские перевозки речным транспортом      18  06  489  333  201                 250,0       250,0        250,0        100,0%
 инвалидов
 Проезд ветеранов и инвалидов на межобластных   18  06  489  333   72                 993,0      1889,8        993,0         52,5%
 и межреспубликанских маршрутах
 Расходы на оплату установки телефона           18  06  489  334                     8972,6      9886,6       5915,0         59,8%
 ветеранам и инвалидам и его использование
 Программа "Социальная защита населения         18  06  489  334  121                3968,7      3968,7       3968,0        100,0%
 Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
 Программа "Социальная поддержка инвалидов      18  06  489  334  123                4000,0      4000,0        942,5         23,6%
 Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы
 Установка телефона инвалидам и его             18  06  489  334  147                1003,9      1917,9       1004,5         52,4%
 использование
 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг   18  06  489  345                     5500,0      5500,0       5500,0        100,0%
 ветеранам и инвалидам
 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг   18  06  489  345  191                5500,0      5500,0       5500,0        100,0%
 инвалидам в части услуг по газоснабжению
 Расходы на приобретение и доставку топлива     18  06  489  346                      779,5       779,5        780,0        100,1%
 ветеранам и инвалидам
 Компенсация инвалидам расходов на              18  06  489  347                      935,5       860,7        861,0        100,0%
 эксплуатацию и техническое обслуживание
 транспортных средств
 Расходы на обеспечение лекарственными          18  06  489  348                    60970,0     60970,0      56099,0         92,0%
 средствами инвалидов и
 Программа "Централизованный закуп              18  06  489  348  107               40000,0     40000,0      35129,0         87,8%
 лекарственных средств для государственных
 нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003
 годы
 Расходы на льготные медикаменты                18  06  489  348  114               20970,0     20970,0      20970,0        100,0%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   18  06  489  397                    17571,7     14695,8      14729,6        100,2%
 расходов
 Льготное зубное протезирование                 18  06  489  397  111                 350,0       350,0        380,0        108,6%
 Расходы на оказание дорогостоящих видов        18  06  489  397  115                3000,0      3000,0       3000,0        100,0%
 медицинской помощи
 Программа "Социальная защита населения         18  06  489  397  121                 663,4       663,4        663,2        100,0%
 Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы
 Льготы за пользование радио                    18  06  489  397  145                2528,3      2528,3       2528,3        100,0%
 Пособия на детей-инвалидов                     18  06  489  397   79               11030,0      8154,1       8158,1        100,0%
 Расходы бюджетов субъектов Российской          18  06  489  558                    13906,0     13906,0       7147,0         51,4%
 Федерации и муниципальных образований на
 возмещение льгот по оплате
 жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
 проезда на общественном транспорте городского
 и пригородного сообщения гражданам,
 подвергшимся
 Расходы бюджетов субъектов Российской          18  06  489  558  197               13906,0     13906,0       7147,0         51,4%
 Федерации и муниципальных образований на
 возмещение льгот по оплате
 жилищно-коммунальных услуг, услуг связи,
 проезда на общественном транспорте городского
 и пригородного сообщения гражданам,
 подвергшимся радиационному
 Расходы на реализацию льгот, установленных     18  06  498                        217528,9    197247,0     172759,0         87,6%
 Федеральным законом "О ветеранах" в части
 полномочий субъектов Российской Федерации
 Расходы на санаторно-курортное лечение         18  06  498  329                     2486,0      2486,0       2487,0        100,0%
 ветеранов и инвалидов
 Расходы на оплату проезда ветеранов и          18  06  498  333                   101155,0    101155,0      91677,0         90,6%
 инвалидов
 Пассажирские перевозки автомобильным           18  06  498  333  192               60905,0     60905,0      51427,0         84,4%
 транспортом ветеранов
 Пригородные перевозки железнодорожным          18  06  498  333  193               39000,0     39000,0      39000,0        100,0%
 транспортом ветеранов
 Пригородные перевозки речным транспортом       18  06  498  333  194                1250,0      1250,0       1250,0        100,0%
 ветеранов
 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг   18  06  498  345                    20000,0     20000,0      20000,0        100,0%
 ветеранам и инвалидам
 Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг   18  06  498  345  200               20000,0     20000,0      20000,0        100,0%
 ветеранам в части услуг по газоснабжению
 Расходы на приобретение и доставку топлива     18  06  498  346                    51111,0     51111,0      49911,0         97,7%
 ветеранам и инвалидам
 Расходы на приобретение и доставку топлива     18  06  498  346   65               51111,0     51111,0      49911,0         97,7%
 ветеранам и инвалидам
 Компенсация инвалидам расходов на              18  06  498  347                     3095,0      3095,0       3053,0         98,6%
 эксплуатацию и техническое обслуживание
 транспортных средств
 Расходы на обеспечение лекарственными          18  06  498  348                    38081,9     17800,0       5531,0         31,1%
 средствами инвалидов и
 Программа "Централизованный закуп              18  06  498  348  107               27081,9      6800,0       5531,0         81,3%
 лекарственных средств для государственных
 нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003
 годы
 Расходы на льготные медикаменты                18  06  498  348  114               11000,0     11000,0          0,0          0,0%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   18  06  498  397                     1600,0      1600,0        100,0          6,3%
 расходов
 Льготное зубное протезирование                 18  06  498  397  111                 500,0       500,0          0,0          0,0%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим         18  06  515                          2343,8      2343,8          0,0          0,0%
 целевым статьям
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   18  06  515  397                     2343,8      2343,8          0,0          0,0%
 расходов
 Оказание протезно-ортопедической помощи        18  06  515  397  118                2343,8      2343,8          0,0          0,0%
 населению без инвалидности
 Государственные пособия гражданам, имеющим     18  07                             490164,1    490164,1     490205,0        100,0%
 детей
 Государственные пособия на детей               18  07  452                         21121,1     21121,1      21123,0        100,0%
 Выплаты государственного ежемесячного пособия  18  07  452  324                    21121,1     21121,1      21123,0        100,0%
 на ребенка
 Фонд компенсаций                               18  07  489                        469043,0    469043,0     469082,0        100,0%
 Субвенции на реализацию Федерального закона    18  07  489  470                   469043,0    469043,0     469082,0        100,0%
 "О государственных пособиях гражданам,
 имеющим детей"
 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И                19                                 369269,5    369269,5     365155,0         98,9%
 МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
 Обслуживание государственного и                19  01                             369269,5    369269,5     365155,0         98,9%
 муниципального внутреннего долга
 Процентные платежи по государственному         19  01  460                        369269,5    369269,5     365155,0         98,9%
 внутреннему долгу
 Выплаты процентов по государственному долгу    19  01  460  330                   369269,5    369269,5     365155,0         98,9%
 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ      21                                5058100,9   5058100,9    5157653,0        102,0%
 Финансовая помощь бюджетам других уровней      21  01                            5049100,9   5049100,9    5151953,0        102,0%
 Средства, передаваемые по взаимным расчетам,   21  01  483                          8820,6      8820,6     115201,0       1306,0%
 в том числе компенсации дополнительных
 расходов, возникших в результате решений,
 принятых органами других уровней власти
 Средства, передаваемые для компенсации         21  01  483  358                        0,0      7520,6     113746,2       1512,5%
 дополнительных расходов, возникших в
 результате решений, принятых органами власти
 другого
 Возмещение расходов, связанных с реализацией   21  01  483  358  195                   0,0      7325,5       8804,0        120,2%
 Закона Российской Федерации "О реабилитации
 жертв политических репрессий"
 Возмещение расходов, связанных с реализацией   21  01  483  358  196                   0,0       195,1        169,2         86,7%
 Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза,
 Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и
 ФЗ "О предоставлении социальных гарантий
 Героям Соц. Труда полным кавалерам Ордена
 Трудовой Славы"
 Другие средства, передаваемые по взаимным      21  01  483  359                     8820,6      1300,0       1454,8        111,9%
 расчетам
 Финансирование за счет средств федерального    21  01  483  359  164                1300,0      1300,0       1454,8        111,9%
 бюджета
 Возмещение расходов, связанных с реализацией   21  01  483  359  195                7325,5         0,0          0,0          0,0%
 Закона Российской Федерации "О реабилитации
 жертв политических репрессий"
 Возмещение расходов, связанных с реализацией   21  01  483  359  196                 195,1         0,0          0,0          0,0%
 Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза,
 Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и
 ФЗ "О предоставлении социальных гарантий
 Героям Соц. Труда полным кавалерам Ордена
 Трудовой Славы"
 Дотации и субвенции                            21  01  485                       4997735,3   4997735,3    4994378,0         99,9%
 Дотации и субвенции из бюджетов субъектов      21  01  485  369                  4997735,3   4997735,3    4994378,0         99,9%
 Российской Федерации
 Расходы на газификацию Новосибирской области   21  01  485  369  162                2000,0      2000,0       2000,0        100,0%
 Субвенции на возмещение убытков по             21  01  485  369  187              200750,0    200750,0     198114,0         98,7%
 предоставлению жилищно-коммунальных услуг
 Дотации бюджетам других уровней                21  01  485  369   87             4700960,3   4700960,3    4698412,0         99,9%
 Субвенции на капитальные вложения              21  01  485  369   88               78650,0     78650,0      75565,0         96,1%
 Субвенции на подготовку специалистов для села  21  01  485  369   90               15375,0     15375,0      14601,0         95,0%
 в вузах
 Фонд компенсаций                               21  01  489                         42545,0     42545,0      42374,0         99,6%
 Субсидии бюджетам муниципальных образований    21  01  489  352                    42545,0     42545,0      42374,0         99,6%
 на возмещение льгот по оплате
 жилищно-коммунальных услуг и услуг связи
 военнослужащим, сотрудникам милиции, органов
 внутренних дел, налоговой полиции,
 должностным лицам таможенных органов
 Возмещение льгот по оплате                     21  01  489  352  198               42545,0     42545,0      42374,0         99,6%
 жилищно-коммунальных услуг, услуг связи
 военнослужащим, сотрудникам органов
 внутренних дел, налоговой
 полиции, таможенных органов
 Мероприятия в области регионального развития   21  03                               9000,0      9000,0       5700,0         63,3%
 Государственные капитальные вложения           21  03  313                          8000,0      8000,0       5700,0         71,3%
 Государственные капитальные вложения на        21  03  313  198                     8000,0      8000,0       5700,0         71,3%
 безвозвратной основе
 Финансирование за счет средств федерального    21  03  313  198  164                8000,0      8000,0       5700,0         71,3%
 бюджета
 Федеральная целевая программа "Старшее         21  03  635                          1000,0      1000,0          0,0          0,0%
 поколение" (на 2002 - 2004 годы)
 Государственные капитальные вложения на        21  03  635  198                     1000,0      1000,0          0,0          0,0%
 безвозвратной основе
 Финансирование за счет средств федерального    21  03  635  198  164                1000,0      1000,0          0,0          0,0%
 бюджета
 ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО                             26                                 433187,0    433187,0     416290,0         96,1%
 Дорожное хозяйство                             26  01                             433187,0    433187,0     416290,0         96,1%
 Государственная поддержка дорожного хозяйства  26  01  479                        433187,0    433187,0     416290,0         96,1%
 Целевые субсидии и субвенции                   26  01  479  290                   433187,0    433187,0     416290,0         96,1%
 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                                 30                                 132733,3    132733,3     142466,0        107,3%
 Резервные фонды                                30  01                              98345,0     98345,0          0,0          0,0%
 Резервные фонды                                30  01  510                         98345,0     98345,0          0,0          0,0%
 Резервные фонды исполнительных органов власти  30  01  510  435                    98345,0     98345,0          0,0          0,0%
 субъектов Российской Федерации, резервные
 фонды органов местного самоуправления
 Проведение выборов и референдумов              30  02                              12253,5     12253,5       8812,0         71,9%
 Обеспечение деятельности избирательной         30  02  295                          1953,3      1953,3       1758,0         90,0%
 комиссии субъекта Российской Федерации,
 территориальных избирательных комиссий
 Денежное содержание аппарата                   30  02  295  027                     1512,3      1512,3       1488,0         98,4%
 Расходы на содержание аппарата                 30  02  295  029                      441,0       441,0        270,0         61,2%
 Расходы на проведение выборов и референдумов   30  02  511                         10300,2     10300,2       7054,0         68,5%
 Выборы в органы законодательной                30  02  511  394                    10300,2     10300,2       7054,0         68,5%
 (представительной) власти субъектов
 Российской Федерации, выборы высшего
 должностного лица субъекта Российской
 Федерации, выборы в органы местного
 самоуправления
 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)            30  03                           - 320000,0  - 320000,0   - 114487,0         35,8%
 Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды)            30  03  514                      - 320000,0  - 320000,0   - 114487,0         35,8%
 Другие ссуды                                   30  03  514  399                 - 320000,0  - 320000,0   - 114487,0         35,8%
 Прочие расходы, не отнесенные к другим         30  04                             342134,8    342134,8     248141,0         72,5%
 подразделам
 Прочие расходы, не отнесенные к другим         30  04  515                        290761,0    290761,0     196767,2         67,7%
 целевым статьям
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   30  04  515  397                   290761,0    290761,0     196767,2         67,7%
 расходов
 Расходы на обеспечение мобилизационной         30  04  515  397  100                 150,0       150,0        135,0         90,0%
 подготовки и подготовки
 резервов, учебно-сборовых мероприятий
 Проект поддержки социальной инфраструктуры     30  04  515  397  133              247026,0    247026,0     130327,7         52,8%
 Финансирование деятельности дирекции           30  04  515  397  137                1373,0      1373,0       1373,0        100,0%
 межрегиональной ассоциации Сибирское
 Соглашение
 Финансирование деятельности Новосибирского     30  04  515  397  140                 537,4       537,4        842,0        156,7%
 областного Совета ветеранов войны, труда,
 Вооруженных сил и правоохранительных органов
 Текущее содержание Военного комиссариата       30  04  515  397  141                3664,5      3664,5       3120,5         85,2%
 Новосибирской области
 Книга памяти                                   30  04  515  397  142                 450,0       450,0        409,0         90,9%
 Расходы по координации совместной              30  04  515  397  143               10631,6     10631,6       9449,0         88,9%
 деятельности администрации области и
 правоохранительных органов по усилению
 борьбы с преступностью
 Программа "Содействие занятости населения      30  04  515  397  144                2500,0      2500,0       2250,0         90,0%
 Новосибирской области на 2001 - 2003 годы"
 Расходы по содействию трудовой занятости       30  04  515  397  181                3453,0      3453,0       3123,0         90,4%
 осужденных на 2001 - 2003 годы
 Расходы на проведение переписи населения       30  04  515  397   57               20975,5     20975,5       7300,0         34,8%
 Федеральная целевая программа "Сокращение      30  04  677                         51373,8     51373,8      51373,8        100,0%
 различий в социально-экономическом развитии
 регионов Российской Федерации
 (2002 - 2010 годы и до 2015 года)"
 Субсидии на реализацию федеральных программ    30  04  677  457                    51373,8     51373,8      51373,8        100,0%
 развития регионов
 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ                        31                                2209892,0   2209892,0    1674592,0         75,8%
 Территориальные дорожные фонды                 31  11                            2144592,0   2144592,0    1641095,0         76,5%
 Расходы за счет целевого фонда,                31  11  520                       2144592,0   2144592,0    1641095,0         76,5%
 консолидируемого в бюджете
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   31  11  520  397                  2144592,0   2144592,0    1641095,0         76,5%
 расходов
 Строительство, реконструкция ремонт и          31  11  520  397  171             1862792,0   1862792,0    1559406,9         83,7%
 содержание автомобильных дорог общего
 пользования и сооружений на них
 Приобретение новой техники для нужд дорожного  31  11  520  397  172               50000,0     50000,0        696,0          1,4%
 хозяйства Новосибирской области
 Расходы на научно-исследовательские и          31  11  520  397  173                4000,0      4000,0        700,0         17,5%
 опытно-конструкторские работы
 Резерв средств территориального дорожного      31  11  520  397  174              174980,0    174980,0      53091,4         30,3%
 фонда
 Плата за землю при строительстве автодороги    31  11  520  397  175               24500,0     24500,0       1993,4          8,1%
 "Северный обход"
 Текущие расходы организаций на управление      31  11  520  397  176               28320,0     28320,0      25207,3         89,0%
 дорожным хозяйством
 Территориальные экологические фонды            31  12                              65300,0     65300,0      33497,0         51,3%
 Расходы за счет целевого фонда,                31  12  520                         65300,0     65300,0      33497,0         51,3%
 консолидируемого в бюджете
 Прочие расходы, не отнесенные к другим видам   31  12  520  397                    65300,0     65300,0      33497,0         51,3%
 расходов
 Расходы на природоохранные мероприятия         31  12  520  397  190               63300,0     63300,0      32497,0         51,3%
 Строительство коллектора в Дзержинском районе  31  12  520  397   89                2000,0      2000,0       1000,0         50,0%
 Итого:                                                                          14135323,1  14135323,1   13785229,0         97,5%





                                                        Приложение N 3
                                        к Закону Новосибирской области
                                     "Об исполнении областного бюджета
                                    Новосибирской области за 2002 год"


         Исполнение областного бюджета Новосибирской области
           по ведомственной структуре расходов за 2002 год


                                                           Главный Рзд  Прз   Цс  Вид   Пви   Утверждено Законом     Уточненная  Фактически   % исполн.
                                                            расп.                            Новосибирской области    сводная   исполнено за    уточн.
                                                                                             "Об областном бюджете   бюджетная    2002 год     сводной
                                                                                             Новосибирской области    роспись                 бюджетной
                                                                                                  на 2002 год"                                 росписи

 НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ                       001                                      33756,0         33756,0      31372,0      92,9%
 Государственное управление и местное самоуправление           001  01                                  33756,0         33756,0      31372,0      92,9%
 Функционирование законодательных (представительных)           001  01   02                             33756,0         33756,0      31372,0      92,9%
 органов государственной власти
 Содержание членов законодательной (представительной)          001  01   02  023                         8565,0          8565,0       7697,0      89,9%
 власти субъектов Российской Федерации
 Денежное содержание членов законодательной                    001  01   02  023  032                    8565,0          8565,0       7697,0      89,9%
 (представительной) власти субъектов Российской Федерации
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      8565,0          8565,0       7697,0      89,9%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      8565,0          8565,0       7697,0      89,9%
 Оплата труда                                                                                110100      6306,0          6306,0       5777,0      91,6%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      6306,0          6306,0       5777,0      91,6%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      2259,0          2259,0       1920,0      85,0%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
 страхование от несчастных случаев на производстве и
 профессиональных заболеваний)
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000      8565,0          8565,0       7697,0      89,9%
 Обеспечение деятельности законодательной                      001  01   02  025                        25191,0         25191,0      23675,0      94,0%
 (представительной) власти субъектов Российской Федерации
 Денежное содержание аппарата                                  001  01   02  025  027                   13788,0         13788,0      13231,0      96,0%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     13788,0         13788,0      13231,0      96,0%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     13348,0         13348,0      12822,0      96,1%
 Оплата труда                                                                                110100      9830,0          9830,0       9737,0      99,1%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110      9690,0          9690,0       9687,0     100,0%
 Выходное пособие при увольнении                                                             110130       140,0           140,0         50,0      35,7%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      3518,0          3518,0       3085,0      87,7%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
 страхование от несчастных случаев на производстве и
 профессиональных заболеваний)
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       440,0           440,0        409,0      93,0%
 Трансферты населению                                                                        130300       440,0           440,0        409,0      93,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330       440,0           440,0        409,0      93,0%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     13788,0         13788,0      13231,0      96,0%
 Представительские расходы                                     001  01   02  025  028                      65,0            65,0         45,0      69,2%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000        65,0            65,0         45,0      69,2%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000        65,0            65,0         45,0      69,2%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000        65,0            65,0         45,0      69,2%
 услуг
 Прочие текущие расходы                                                                      111040        65,0            65,0         45,0      69,2%
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000        65,0            65,0         45,0      69,2%
 Расходы на содержание аппарата                                001  01   02  025  029                   11338,0         11338,0      10399,0      91,7%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000      7978,0          7978,0       7039,0      88,2%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000      7978,0          7978,0       7039,0      88,2%
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       790,0           790,0        790,0     100,0%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       790,0           790,0        790,0     100,0%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400       820,0           890,0        833,0      93,6%
 Транспортные услуги                                                                         110500       950,0           950,0        886,0      93,3%
 Оплата услуг связи                                                                          110600       850,0           850,0        768,0      90,4%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      4568,0          4498,0       3762,0      83,6%
 услуг
 Оплата услуг научно-исследовательских организаций                                           111010        40,0            40,0          0,0       0,0%
 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020       310,0           310,0        288,0      92,9%
 Прочие текущие расходы                                                                      111040      4218,0          4148,0       3474,0      83,8%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     11338,0         11338,0      10399,0      91,7%
 001
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     30396,0         30396,0      28012,0      92,2%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     29956,0         29956,0      27603,0      92,1%
 Оплата труда                                                                                110100     16136,0         16136,0      15514,0      96,1%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     15996,0         15996,0      15464,0      96,7%
 Выходное пособие при увольнении                                                             110130       140,0           140,0         50,0      35,7%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200      5777,0          5777,0       5005,0      86,6%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное
 социальное страхование от несчастных случаев на
 производстве и профессиональных заболеваний)
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300       790,0           790,0        790,0     100,0%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350       790,0           790,0        790,0     100,0%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400       820,0           890,0        833,0      93,6%
 Транспортные услуги                                                                         110500       950,0           950,0        886,0      93,3%
 Оплата услуг связи                                                                          110600       850,0           850,0        768,0      90,4%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      4633,0          4563,0       3807,0      83,4%
 услуг
 Оплата услуг научно-исследовательских организаций                                           111010        40,0            40,0          0,0       0,0%
 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020       310,0           310,0        288,0      92,9%
 Прочие текущие расходы                                                                      111040      4283,0          4213,0       3519,0      83,5%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000       440,0           440,0        409,0      93,0%
 Трансферты населению                                                                        130300       440,0           440,0        409,0      93,0%
 Прочие трансферты населению                                                                 130330       440,0           440,0        409,0      93,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      3360,0          3360,0       3360,0     100,0%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     33756,0         33756,0      31372,0      92,9%
 АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ                           006                                     207615,0        207615,0     185304,3      89,3%
 Государственное управление и местное самоуправление           006  01                                 179360,7        179360,7     172836,2      96,4%
 Функционирование исполнительных органов                       006  01   03                             85493,0         85493,0      81846,2      95,7%
 государственной власти
 Обеспечение деятельности органов исполнительной власти        006  01   03  036                        85493,0         85493,0      81846,2      95,7%
 субъектов Российской Федерации
 Денежное содержание аппарата                                  006  01   03  036  027                   59352,0         57752,0      54340,7      94,1%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     59352,0         57752,0      54340,7      94,1%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     59352,0         57752,0      54340,7      94,1%
 Оплата труда                                                                                110100     44166,0         42966,0      40985,7      95,4%
 Оплата труда гражданских служащих                                                           110110     44166,0         42966,0      40985,7      95,4%
 Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный                                          110200     15186,0         14786,0      13355,0      90,3%
 налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное
 страхование от несчастных случаев на производстве и
 профессиональных заболеваний)
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     59352,0         57752,0      54340,7      94,1%
 Расходы на содержание аппарата                                006  01   03  036  029                   26141,0         27741,0      27505,5      99,2%
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     22337,0         23937,0      23655,6      98,8%
 ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ                                                              110000     22337,0         23937,0      23655,6      98,8%
 Приобретение предметов снабжения и расходных материалов                                     110300      1589,0          2091,5       2061,7      98,6%
 Прочие расходные материалы и предметы снабжения                                             110350      1589,0          2091,5       2061,7      98,6%
 Командировки и служебные разъезды                                                           110400      2311,0          2260,0       2024,9      89,6%
 Транспортные услуги                                                                         110500       934,0           934,0        616,2      66,0%
 Оплата услуг связи                                                                          110600      9275,0          9313,0       9500,1     102,0%
 Оплата коммунальных услуг                                                                   110700       702,0           802,0        824,4     102,8%
 Оплата аренды помещений, земли и другого имущества                                          110750       702,0           802,0        824,4     102,8%
 Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату                                          111000      7526,0          8536,5       8628,3     101,1%
 услуг
 Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря                                            111020       530,0           530,0        531,6     100,3%
 Прочие текущие расходы                                                                      111040      6996,0          8006,5       8096,7     101,1%
 КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ                                                                         200000      3804,0          3804,0       3849,9     101,2%
 КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА                                                    240000      3804,0          3804,0       3849,9     101,2%
 Приобретение и модернизация оборудования и предметов                                        240100      3804,0          3804,0       3849,9     101,2%
 длительного пользования
 Приобретение и модернизация непроизводственного                                             240120      3804,0          3804,0       3849,9     101,2%
 оборудования и предметов длительного пользования для
 государственных и муниципальных учреждений
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     26141,0         27741,0      27505,5      99,2%
 Прочие расходы на общегосударственное управление              006  01   05                             93867,7         93867,7      90990,0      96,9%
 Расходы на общегосударственное управление (не                 006  01   05  039                        93867,7         93867,7      90990,0      96,9%
 отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств)
 Содержание подведомственных структур                          006  01   05  039  075                   93867,7         93867,7      90990,0      96,9%
 Хозяйственное управление администрации Новосибирской          006  01   05  039  075   161             57285,7         57593,9      58394,0     101,4%
 области
 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ                                                                             100000     57285,7         57593,9      58394,0     101,4%
 СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ                                                    130000     57285,7         57593,9      58394,0     101,4%
 Субсидии и субвенции                                                                        130100     57285,7         57593,9      58394,0     101,4%
 Субсидии государственным организациям и организациям                                        130110     57285,7         57593,9      58394,0     101,4%
 других форм собственности
 ИТОГО РАСХОДОВ                                                                              800000     57285,7         57593,9      58394,0     101,4%

Информация по документу
Читайте также