Расширенный поиск
Закон Новосибирской области от 17.09.2003 № 137-ОЗНОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ З А К О Н Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2002 год Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2002 год по расходам в сумме 13 785 229,0 тыс. рублей, по доходам в сумме 12 851 891,0 тыс. рублей, с превышением расходов над доходами (дефицит областного бюджета) в сумме 933 338,0 тыс. рублей. Статья 2. Утвердить исполнение по доходам областного бюджета за 2002 год согласно приложению 1 к настоящему Закону. Статья 3. Утвердить исполнение по расходам областного бюджета за 2002 год: по функциональной классификации расходов согласно приложению 2 к настоящему Закону; по ведомственной классификации расходов согласно приложению 3 к настоящему Закону; по экономической классификации расходов согласно приложению 4 к настоящему Закону. Статья 4. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита областного бюджета Новосибирской области за 2002 год согласно приложению 5 к настоящему Закону. Статья 5. Утвердить объем и структуру внутреннего долга Новосибирской области на 01.01.2003 согласно приложению 6 к настоящему Закону. Статья 6. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Глава администрации Новосибирской области В.А.Толоконский г. Новосибирск, Красный проспект, 18 "17" сентября 2003 г. N 137 ОЗ --------------------------------------- Приложение N 1 к Закону Новосибирской области "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2002 год" Исполнение доходной части областного бюджета за 2002 год (тыс. руб.) +----------------------------------------------------------------------------+ ¦ Код ¦ Наименование групп, подгрупп, ¦ Утверждено ¦Фактически¦% ¦ ¦ ¦ статей и подстатей доходов ¦ Законом ¦ исполнено¦испол-¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской¦ на ¦нения ¦ ¦ ¦ ¦ области "Об ¦01.01.2003¦ ¦ ¦ ¦ ¦ областном ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ бюджете ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Новосибирской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ области на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2002 год" ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1000000¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 5439557,2¦ 5353142,0¦ 98,4¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1010000¦НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ¦ 3362222,3¦ 3294487,0¦ 98,0¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1010100¦Налог на прибыль организаций ¦ 1361791,5¦ 1344619,0¦ 98,7¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1010102¦Налог на прибыль организаций, ¦ 1361791,5¦ 1344619¦ 98,7¦ ¦ ¦зачисляемый в бюджет субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1010200¦Налог на доходы физических лиц ¦ 1907580,0¦ 1858560,0¦ 97,4¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1010201¦Налог на доходы физических лиц, ¦ 43652,0¦ 69502¦ 159,2¦ ¦ ¦полученные в виде дивидендов от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долевого участия в деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1010202¦Налог на доходы физических лиц, за ¦ 1858234,0¦ 1782679,0¦ 95,9¦ ¦ ¦исключением доходов, получаемых в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦виде дивидендов, выигрышей по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лотерее, выигрышей и призов в целях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рекламы, разницы страховой выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по договорам добровольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, материальной выгоды по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заемным средствам и процентным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходам по вкладам в банках, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов, получаемых физическими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лицами, не являющимися налоговыми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦резидентами Российской Федерации, а ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦также лиц, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательскую деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без образования юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1010203¦Налог на доходы, получаемые ¦ 1328,0¦ 1670,0¦ 125,8¦ ¦ ¦физическими лицами, не являющимися ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налоговыми резидентами Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1010204¦Налог на доходы, получаемые ¦ 1898,0¦ 1396,0¦ 73,6¦ ¦ ¦физическими лицами в виде выигрышей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по лотерее, выигрышей и призов в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целях рекламы, разницы страховой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты по договорам добровольного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦страхования, материальной выгоды по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заемным средствам и процентным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходам по вкладам в банках ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1010205¦Налог на доходы физических лиц, ¦ 2468,0¦ 3313,0¦ 134,2¦ ¦ ¦осуществляющих предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность без образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1010400¦Налог на игорный бизнес ¦ 92850,8¦ 91308,0¦ 98,3¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1010402¦Налог на игорный бизнес, ¦ 92850,8¦ 91308,0¦ 98,3¦ ¦ ¦зачисляемый в бюджет субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1020000¦НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ¦ 852283,9¦ 782851,0¦ 91,9¦ ¦ ¦ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1020200¦Акцизы по подакцизным товарам ¦ 518170,9¦ 468887,0¦ 90,5¦ ¦ ¦(продукции) и отдельным видам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦минерального сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦территории Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1020201¦Этиловый спирт-сырец из пищевого ¦ 29278,2¦ 27030,0¦ 92,3¦ ¦ ¦сырья, спирт этиловый из пищевого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сырья и спирт питьевой ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1020203¦Спиртосодержащие растворы ¦ 38,9¦ 63,0¦ 162,0¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1020204¦Водка, ликероводочные изделия ¦ 355123,4¦ 319419,0¦ 89,9¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1020205¦Коньяк, шампанское (вино игристое), ¦ 64406,3¦ 47855,0¦ 74,3¦ ¦ ¦вино натуральное ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1020207¦Пиво ¦ 67320,7¦ 73535,0¦ 109,2¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1020209¦Ювелирные изделия ¦ 2003,4¦ 985,0¦ 49,2¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1020400¦Лицензионные и регистрационные сборы¦ 7944,0¦ 8638,0¦ 108,7¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1020412¦Лицензионный сбор за право на ¦ 5792,5¦ 6683,0¦ 115,4¦ ¦ ¦производство и оборот этилового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спирта, спиртосодержащей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦алкогольной продукции, зачисляемый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в бюджет субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1020432¦Прочие лицензионные и ¦ 2151,5¦ 1955,0¦ 90,9¦ ¦ ¦регистрационные сборы, зачисляемые ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в бюджет субъекта Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1020600¦Налог на покупку иностранных ¦ 23750,0¦ 25671,0¦ 108,1¦ ¦ ¦денежных знаков и платежных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦документов, выраженных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦иностранной валюте ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1020700¦Налог с продаж ¦ 302419,0¦ 279655,0¦ 92,5¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1030000¦НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД ¦ 317485,0¦ 281958,0¦ 88,8¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1030100¦Единый налог, взимаемый в связи с ¦ 53085,0¦ 49358,0¦ 93,0¦ ¦ ¦применением упрощенной системы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦налогообложения, учета и отчетности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для субъектов малого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательства ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1030102¦Единый налог для юридических лиц, ¦ 51019,0¦ 46780,0¦ 91,7¦ ¦ ¦зачисляемый в бюджет субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1030104¦Единый налог для физических лиц, ¦ 2066,0¦ 2578,0¦ 124,8¦ ¦ ¦осуществляющих предпринимательскую ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦деятельность без образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦юридического лица, зачисляемый в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет субъекта Российской Федерации¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1030200¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 264400,0¦ 232600,0¦ 88,0¦ ¦ ¦определенных видов деятельности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1030201¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 149659,0¦ 129840,0¦ 86,8¦ ¦ ¦юридических лиц ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1030202¦Единый налог на вмененный доход для ¦ 114741,0¦ 102760,0¦ 89,6¦ ¦ ¦физических лиц, осуществляющих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предпринимательскую деятельность ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦без образования юридического лица ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1040000¦НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО ¦ 627323,0¦ 699265,0¦ 111,5¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1040201¦Налог на имущество предприятий, ¦ 627323,0¦ 699265,0¦ 111,5¦ ¦ ¦зачисляемый в бюджет субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050000¦ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ ¦ 280243,0¦ 295486,0¦ 105,4¦ ¦ ¦РЕСУРСАМИ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050100¦Платежи за пользование недрами (в ¦ 3306,0¦ 1897,0¦ 57,4¦ ¦ ¦части сумм, зачисляемых по расчетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за 2001 год, и погашения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦задолженности прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050120¦Платежи за добычу полезных ¦ 3306,0¦ 1897,0¦ 57,4¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050123¦Платежи за добычу углеводородного ¦ 50,0¦ 511,0¦ 022,0¦ ¦ ¦сырья ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050124¦Платежи за добычу подземных вод ¦ 610,0¦ 959,0¦ 157,2¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050126¦Платежи за добычу других полезных ¦ 2646,0¦ 427,0¦ 16,1¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050300¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 29000,0¦ 41045,0¦ 141,5¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050301¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 17300,0¦ 32786,0¦ 189,5¦ ¦ ¦в виде углеводородного сырья ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050302¦Налог на добычу полезных ископаемых ¦ 11700,0¦ 8259,0¦ 70,6¦ ¦ ¦(за исключением полезных ископаемых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в виде углеводородного сырья и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общераспространенных полезных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ископаемых) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050400¦Платежи за пользование лесным фондом¦ 12000,0¦ 11759,0¦ 98,0¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050401¦Лесные подати ¦ 12000,0¦ 11759,0¦ 98,0¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050500¦Плата за пользование водными ¦ 97867,0¦ 97319,0¦ 99,4¦ ¦ ¦объектами ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050700¦Земельный налог ¦ 130070,0¦ 135475,0¦ 104,2¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050701¦Земельный налог за земли ¦ 7601,0¦ 2877,0¦ 37,9¦ ¦ ¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050702¦Земельный налог за земли городов и ¦ 122469,0¦ 132598,0¦ 108,3¦ ¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050900¦Отчисления на воспроизводство ¦ 8000,0¦ 7991,0¦ 99,9¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы (в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сумм, зачисляемых по расчетам за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2001 год, и погашения задолженности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦прошлых лет) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1050902¦Отчисления на воспроизводство ¦ 8000,0¦ 7991,0¦ 99,9¦ ¦ ¦минерально-сырьевой базы, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зачисляемые в бюджет субъекта ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦1400000¦ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ ¦ ¦ - 905,0¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2000000¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 1016933,1¦ 690451,0¦ 67,9¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2010000¦ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ¦ 128166,0¦ 155042,0¦ 121,0¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ОРГАНИЗАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2010100¦Дивиденды по акциям, принадлежащим ¦ 1800,0¦ 876,0¦ 48,7¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2010200¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 115616,0¦ 144165,0¦ 124,7¦ ¦ ¦находящегося в государственной и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2010201¦Арендная плата за земли ¦ 350,0¦ 668,0¦ 190,9¦ ¦ ¦сельскохозяйственного назначения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2010202¦Арендная плата за земли городов и ¦ 79466,0¦ 107697,0¦ 135,5¦ ¦ ¦поселков ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2010206¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 800,0¦ 861,0¦ 107,6¦ ¦ ¦закрепленного за образовательными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2010207¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 1500,0¦ 1238,0¦ 82,5¦ ¦ ¦закрепленного за учреждениями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2010208¦Доходы от сдачи в аренду имущества, ¦ 17500,0¦ 20163,0¦ 115,2¦ ¦ ¦закрепленного за государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦музеями, государственными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждениями культуры и искусства ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2010240¦Прочие доходы от сдачи в аренду ¦ 16000,0¦ 13538,0¦ 84,6¦ ¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2010800¦Платежи от государственных и ¦ 9050,0¦ 9459,0¦ 104,5¦ ¦ ¦муниципальных организаций ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2010840¦Прочие доходы ¦ 9050,0¦ 9459,0¦ 104,5¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2012000¦Доходы от продажи оборудования, ¦ 1700,0¦ 542,0¦ 31,9¦ ¦ ¦транспортных средств и других ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦материальных ценностей ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2012040¦Прочие доходы ¦ 1700,0¦ 542,0¦ 31,9¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2040000¦ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И ¦ 209100,0¦ 135409,0¦ 64,8¦ ¦ ¦НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2040100¦Доходы от продажи земельных ¦ 204900,0¦ 14596,0¦ 7,1¦ ¦ ¦участков и права аренды земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной собственности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2040200¦Доходы от продажи земельных ¦ 4200,0¦ 120813,0¦2876,5¦ ¦ ¦участков и права аренды земельных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участков, находящихся в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственной собственности, на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦которых расположены ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приватизированные предприятия ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2060000¦АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ ¦ 81500,0¦ 75813,0¦ 93,0¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2060100¦Сборы, взимаемые Государственной ¦ 80000,0¦ 73744,0¦ 92,2¦ ¦ ¦инспекцией безопасности дорожного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦движения (за исключением штрафов) ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2064000¦Прочие платежи, взимаемые ¦ 1500,0¦ 2069,0¦ 137,9¦ ¦ ¦государственными организациями за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выполнение определенных функций ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2070000¦ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА ¦ 21702,8¦ 35306,0¦ 162,7¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2070300¦Административные штрафы и иные ¦ 21702,8¦ 35306,0¦ 162,7¦ ¦ ¦санкции, включая штрафы за ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нарушение правил дорожного движения ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2070303¦Санкции за нецелевое использование ¦ 10000,0¦ 26008,0¦ 260,1¦ ¦ ¦бюдж. ср-в ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2070340¦Прочие административные штрафы и ¦ 11702,8¦ 9298,0¦ 79,5¦ ¦ ¦иные санкции ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2090000¦ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 576464,3¦ 288881,0¦ 50,1¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦2090200¦Прочие доходы ¦ 576464,3¦ 288881,0¦ 50,1¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Всего доходов налоговых и ¦ 6456490,3¦ 6043593,0¦ 93,6¦ ¦ ¦неналоговых ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦3000000¦БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ ¦ 4625989,8¦ 4943796,0¦ 106,9¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦3020000¦ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ ¦ 4625989,8¦ 4943796,0¦ 106,9¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦3020100¦Дотации ¦ 553058,1¦ 625814,0¦ 113,2¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Дотации на частичное возмещение ¦ 310850,0¦ 310850,0¦ 100,0¦ ¦ ¦расходов в связи с повышением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тарифной ставки (оклада) первого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разряда Единой тарифной сетки по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оплате труда работников организаций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетной сферы ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Дотации на возмещение расходов по ¦ 49777,1¦ 57800¦ 116,1¦ ¦ ¦содержанию объектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно-коммунального хозяйства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной сферы, переданных в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ведение органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Дотации на стабилизацию доходной ¦ 182692,0¦ 191691¦ 104,9¦ ¦ ¦базы консолидированных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Дотации на частичное возмещение ¦ 9739,0¦ 65473¦ 672,3¦ ¦ ¦расходов по предоставлению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению субсидий по оплате жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и коммунальных услуг ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦3020200¦Субвенции ¦ 699137,2¦ 705169,0¦ 100,9¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Субвенции на реализацию ¦ 469043,0¦ 469043,0¦ 100,0¦ ¦ ¦Федерального закона "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦государственных пособиях гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦имеющим детей" ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Субвенции по государственным ¦ 120300,0¦ 115000¦ 95,6¦ ¦ ¦капитальным вложениям на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозмездной основе ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Субвенции бюджетам субъектов ¦ 100973,6¦ 100974,0¦ 100,0¦ ¦ ¦Российской Федерации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование дорожного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Субвенции на реализацию Федерального¦ 195,1¦ 195,0¦ 99,9¦ ¦ ¦закона "О статусе Героев Советского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Союза, Героев Российской Федерации и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полных кавалеров ордена Славы" и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерального закона "О ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦предоставлении социальных гарантий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Героям Социалистического труда и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полным кавалерам ордена Трудовой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Славы" ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Резервный Фонд Президента ¦ 1300,0¦ ¦ 0,0¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Субвенции на реализацию Закона ¦ 7325,5¦ 8826¦ 120,5¦ ¦ ¦Российской Федерации "О реабилитации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жертв политических репрессий" ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Субвенции на возмещение расходов по ¦ 0,0¦ 11131¦ ¦ ¦ ¦проведению Всероссийской переписи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения 2002 года ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦3020300¦Средства, получаемые по взаимным ¦ 16241,3¦ 244196,0¦1503,5¦ ¦ ¦расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, возникших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами государственной власти ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦3020303¦Средства, получаемые по взаимным ¦ ¦ 27961,0¦ ¦ ¦ ¦расчетам, в том числе компенсации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дополнительных расходов, возникших ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в результате решений, принятых ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органами государственной власти из ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местных бюджетов ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦3020400¦Дотации на выравнивание уровня ¦ 2742171,0¦ 2742171,0¦ 100,0¦ ¦ ¦бюджетной обеспеченности ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦3020500¦Субсидии ¦ 615382,2¦ 598485,0¦ 97,3¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Субсидии на возмещение льгот по ¦ 13906,0¦ 13906,0¦ 100,0¦ ¦ ¦оплате жилищно-коммунальных услуг, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг связи, проезда на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общественном транспорте городского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и пригородного сообщения гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подвергшимся радиационному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦воздействию Чернобыльской АЭС, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аварии на ПО "Маяк" и ядерных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦испытаний на Семипалатинском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полигоне ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Субсидии на возмещение льгот по ¦ 42545,0¦ 42545,0¦ 100,0¦ ¦ ¦оплате жилищно-коммунальных услуг и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг связи военнослужащим, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сотрудникам милиции, органов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел, налоговой полиции, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦должностным лицам таможенных органов¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Федеральная целевая программа ¦ 51373,8¦ 51374,0¦ 100,0¦ ¦ ¦"Сокращение различий в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально-экономическом развитии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦регионов Российской Федерации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(2002 - 2010 годы и до 2015 года)" ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Субсидии на реализацию Федерального ¦ 175344,0¦ 175344,0¦ 100,0¦ ¦ ¦закона "О социальной защите ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов в Российской Федерации" ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ¦Субсидии бюджетам субъектов ¦ 332213,4¦ 315316,0¦ 94,9¦ ¦ ¦Российской Федерации на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансирование дорожного хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦4010000¦ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ ¦ 2096900,0¦ 1626600,0¦ 77,6¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦4010200¦Территориальные дорожные фонды ¦ 2096900,0¦ 1626600,0¦ 77,6¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦4010201¦Налог на пользователей ¦ 1831500,0¦ 1364659,0¦ 74,5¦ ¦ ¦автомобильных дорог ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦4010202¦Налог с владельцев транспортных ¦ 147600,0¦ 182932,0¦ 123,9¦ ¦ ¦средств ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦4010240¦Прочие поступления ¦ 117800,0¦ 79009,0¦ 67,1¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦4020000¦ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФОНДЫ ¦ 65300,0¦ 41813,0¦ 64,0¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦4020200¦Территориальные экологические фонды ¦ 65300,0¦ 41813,0¦ 64,0¦ +-------+------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦5000000¦ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ¦ 229936,0¦ 196089,0¦ 85,3¦ ¦ ¦ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------------------------------------------+-------------+----------+------¦ ¦ ИТОГО ¦ 13474616,1¦12851891,0¦ 95,4¦ +----------------------------------------------------------------------------+ Приложение N 2 к Закону Новосибирской области "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2002 год" Исполнение областного бюджета Новосибирской области по функциональной структуре расходов за 2002 год Рзд Прз Цс Вид Пвид Утверждено Законом Уточненная Фактически % исполн. Новосибирской области сводная исполнено за уточн. сводной "Об областном бюджете бюджетная 2002 год бюджетной Новосибирской области роспись росписи на 2002 год" ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ 01 451054,2 451054,2 434122,0 96,2% САМОУПРАВЛЕНИЕ Функционирование законодательных 01 02 33756,0 33756,0 31372,0 92,9% (представительных) органов государственной власти Содержание членов законодательной 01 02 023 8565,0 8565,0 7697,0 89,9% (представительной) власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание членов законодательной 01 02 023 032 8565,0 8565,0 7697,0 89,9% (представительной) власти субъектов Российской Федерации Обеспечение деятельности законодательной 01 02 025 25191,0 25191,0 23675,0 94,0% (представительной) власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата 01 02 025 027 13788,0 13788,0 13231,0 96,0% Представительские расходы 01 02 025 028 65,0 65,0 45,0 69,2% Расходы на содержание аппарата 01 02 025 029 11338,0 11338,0 10399,0 91,7% Функционирование исполнительных органов 01 03 293190,3 293190,3 282246,0 96,3% государственной власти Обеспечение деятельности органов 01 03 036 293190,3 293190,3 282246,0 96,3% исполнительной власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата 01 03 036 027 239598,2 238576,0 235654,0 98,8% Расходы на содержание аппарата 01 03 036 029 53592,1 54614,3 46592,0 85,3% Прочие расходы на общегосударственное 01 05 124107,9 124107,9 120504,0 97,1% управление Расходы на общегосударственное управление 01 05 039 104867,7 104867,7 103188,0 98,4% (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) Содержание подведомственных структур 01 05 039 075 104867,7 104867,7 103188,0 98,4% Хозяйственное управление администрации 01 05 039 075 161 57285,7 57593,9 58394,0 101,4% Новосибирской области Пенсионное обеспечение государственных 01 05 039 075 202 11000,0 11000,0 12198,0 110,9% служащих Автохозяйство администрации Новосибирской 01 05 039 075 82 36582,0 36273,8 32596,0 89,9% области Государственная поддержка архивной службы 01 05 041 12155,1 12155,1 10231,0 84,2% Содержание подведомственных структур 01 05 041 075 12155,1 12155,1 10231,0 84,2% Программа "Сохранение архивных документов - 01 05 041 075 38 1094,0 1094,0 33,0 3,0% части историко-культурного наследия и информационных ресурсов Новосибирской области на 2001 - 2003 годы" Содержание подведомственных структур 01 05 041 075 76 11061,1 11061,1 10198,0 92,2% Обеспечение деятельности счетной палаты 01 05 048 7085,1 7085,1 7085,0 100,0% субъекта Российской Денежное содержание аппарата 01 05 048 027 5679,2 5409,2 5409,0 100,0% Расходы на содержание аппарата 01 05 048 029 1405,9 1675,9 1676,0 100,0% СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 02 27380,0 27380,0 23022,0 84,1% Федеральная судебная система 02 01 27380,0 27380,0 23022,0 84,1% Обеспечение деятельности мировых судей 02 01 064 27380,0 27380,0 23022,0 84,1% Денежное содержание аппарата 02 01 064 027 17952,0 15875,8 14452,0 91,0% Расходы на содержание аппарата 02 01 064 029 9428,0 11504,2 8570,0 74,5% ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ 05 502522,7 502522,7 464628,0 92,5% БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА Органы внутренних дел 05 01 349139,7 349139,7 325688,0 93,3% Обеспечение личного состава войск (сил) 05 01 601 349139,7 349139,7 325688,0 93,3% Содержание подведомственных структур 05 01 601 075 349139,7 349139,7 325688,0 93,3% Государственная противопожарная служба 05 09 153383,0 153383,0 138940,0 90,6% Обеспечение личного состава войск (сил) 05 09 601 153383,0 153383,0 138940,0 90,6% Содержание подведомственных структур 05 09 601 075 153383,0 153383,0 138940,0 90,6% ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ 06 25000,0 25000,0 25000,0 100,0% НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ Разработка перспективных технологий и 06 02 25000,0 25000,0 25000,0 100,0% приоритетных направлений научно-технического прогресса НИОКР 06 02 281 25000,0 25000,0 25000,0 100,0% Другие НИОКР 06 02 281 216 25000,0 25000,0 25000,0 100,0% ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО 07 856597,9 856597,9 840569,0 98,1% Топливно-энергетический комплекс 07 01 186388,0 179388,0 165237,0 92,1% Государственная поддержка энергетики и 07 01 293 186388,0 179388,0 165237,0 92,1% электрификации субъектов Российской Федерации Целевые субсидии и субвенции 07 01 293 290 136888,0 136888,0 124568,0 91,0% Возмещение разницы в цене реализации твердого 07 01 293 290 62 136888,0 136888,0 124568,0 91,0% печного топлива Субсидии на услуги, предоставляемые населению 07 01 293 441 49500,0 42500,0 40669,0 95,7% газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации Другие отрасли промышленности 07 05 180100,0 180100,0 177277,0 98,4% Государственная поддержка отраслей 07 05 302 180100,0 180100,0 177277,0 98,4% промышленности Целевые субсидии и субвенции 07 05 302 290 180100,0 180100,0 177277,0 98,4% Предоставление экономической поддержки на 07 05 302 290 225 200000,0 200000,0 197213,0 98,6% возвратной основе промышленным предприятиям, выкупающим земельные участки Возврат промышленными предприятиями средств, 07 05 302 290 226 - 50000,0 - 50000,0 - 50000,0 100,0% выданных в порядке экономической поддержки для выкупа земельных участков Программа "Внедрение тепловых насосов на 07 05 302 290 32 650,0 650,0 614,0 94,5% объектах топливно-энергетического комплекса на территории Новосибирской области Программа "Энергосбережение в Новосибирской 07 05 302 290 35 4450,0 4450,0 4450,0 100,0% области на период до 2005" Программа "Государственная поддержка 07 05 302 290 37 25000,0 25000,0 25000,0 100,0% инвестиционной деятельности в промышленности Новосибирской области на 2000 - 2003 годы" Строительство, архитектура 07 07 473553,7 480553,7 482928,0 100,5% Государственные капитальные вложения 07 07 313 450947,7 459527,7 459287,0 99,9% Государственные капитальные вложения на 07 07 313 198 443747,7 452327,7 452087,0 99,9% безвозвратной основе Мероприятия по изучению, восстановлению и 07 07 313 198 15 6550,0 6550,0 6549,8 100,0% охране водных объектов Расходы на газификацию Новосибирской области 07 07 313 198 162 30000,0 37000,0 37000,0 100,0% Сверхпостроечные работы по телефонизации 07 07 313 198 163 1000,0 1000,0 900,0 90,0% домов инвалидов и участников Великой Отечественной войны Финансирование за счет средств федерального 07 07 313 198 164 100547,3 100547,3 99547,3 99,0% бюджета Капитальное строительство 07 07 313 198 170 295110,4 296690,4 291877,9 98,4% Программа "Развитие сельской и городской 07 07 313 198 40 10540,0 10540,0 9375,0 88,9% телефонной связи на территории Новосибирской области" на 2001 - 2004 годы Государственные капитальные вложения по 07 07 313 801 7200,0 7200,0 7200,0 100,0% неоплаченным обязательствам прошлых лет Завершение строительства объектов молодежных 07 07 313 801 136 7200,0 7200,0 7200,0 100,0% жилых комплексов Государственная поддержка строительства 07 07 314 13106,0 11526,0 11141,0 96,7% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 07 07 314 397 13106,0 11526,0 11141,0 96,7% расходов Субсидии молодым малообеспеченным семьям на 07 07 314 397 132 11106,0 9526,0 9147,0 96,0% приобретение или строительство жилья Услуги по типовому проектированию 07 07 314 397 135 2000,0 2000,0 1994,0 99,7% Федеральная целевая программа "Жилище" на 07 07 633 1500,0 1500,0 1500,0 100,0% 2002 - 2010 годы Подпрограмма "Обеспечение жильем участников 07 07 633 753 900,0 900,0 900,0 100,0% ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф" Финансирование за счет средств федерального 07 07 633 753 164 900,0 900,0 900,0 100,0% бюджета Финансирование реализации Федерального закона 07 07 633 761 600,0 600,0 600,0 100,0% "О жилищных субсидиях гражданам, выезжающим из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей" Финансирование за счет средств федерального 07 07 633 761 164 600,0 600,0 600,0 100,0% бюджета Федеральная целевая программа "Старшее 07 07 635 1000,0 1000,0 4000,0 400,0% поколение" (на 2002 - 2004 годы) Государственные капитальные вложения на 07 07 635 198 1000,0 1000,0 4000,0 400,0% безвозвратной основе Финансирование за счет средств федерального 07 07 635 198 164 1000,0 1000,0 4000,0 400,0% бюджета Президентская программа "Дети России" 07 07 640 7000,0 7000,0 7000,0 100,0% (2001 - 2002 годы) Президентская программа "Дети-инвалиды" 07 07 640 726 4500,0 4500,0 4500,0 100,0% (2001 - 2002 годы) Финансирование за счет средств федерального 07 07 640 726 164 4500,0 4500,0 4500,0 100,0% бюджета Президентская программа "Дети-сироты" 07 07 640 733 2500,0 2500,0 2500,0 100,0% (2001 - 2002 годы) Финансирование за счет средств федерального 07 07 640 733 164 2500,0 2500,0 2500,0 100,0% бюджета Воспроизводство минерально-сырьевой базы 07 09 16556,2 16556,2 15127,0 91,4% Финансирование геолого-разведочных работ 07 09 475 16556,2 16556,2 15127,0 91,4% Геолого-разведочные работы 07 09 475 410 16556,2 16556,2 15127,0 91,4% СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО 08 400980,5 400980,5 425485,0 106,1% Сельскохозяйственное производство 08 01 99000,3 99000,3 109138,0 110,2% Государственная поддержка программ и 08 01 340 42404,0 42404,0 52744,0 124,4% мероприятий по развитию животноводства Субсидии на животноводческую продукцию из 08 01 340 210 6404,0 6404,0 7404,0 115,6% бюджетов субъектов Российской Федерации Финансирование мероприятий по племенному 08 01 340 210 11 6404,0 6404,0 7404,0 115,6% животноводству Субсидии на закупку комбикормов для 08 01 340 222 22000,0 22000,0 31340,0 142,5% животноводческих комплексов и птицефабрик Приобретение кормов для животноводческих 08 01 340 222 16 22000,0 22000,0 31340,0 142,5% комплексов и птицефабрик Целевые субсидии и субвенции 08 01 340 290 14000,0 14000,0 14000,0 100,0% Финансирование мероприятий по развитию 08 01 340 290 05 14000,0 14000,0 14000,0 100,0% молочного скотоводства Государственная поддержка программ и 08 01 341 19000,0 19000,0 19000,0 100,0% мероприятий по развитию растениеводства Целевые субсидии и субвенции 08 01 341 290 19000,0 19000,0 19000,0 100,0% Финансирование мероприятий по элитному 08 01 341 290 12 19000,0 19000,0 19000,0 100,0% семеноводству Прочие расходы в области сельского хозяйства 08 01 342 4996,3 4996,3 4885,0 97,8% Целевые субсидии и субвенции 08 01 342 290 4996,3 4996,3 4885,0 97,8% Содержание ветсети 08 01 342 290 08 4996,3 4996,3 4885,0 97,8% Государственная поддержка развития фермерства 08 01 343 5000,0 5000,0 4909,0 98,2% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 08 01 343 397 5000,0 5000,0 4909,0 98,2% расходов Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам 08 01 343 397 66 1211,2 1211,2 1169,0 96,5% на безвозвратной основе Помощь крестьянским (фермерским) хозяйствам 08 01 343 397 77 3728,8 3728,8 3728,0 100,0% на возвратной основе Единовременные пособия семьям, переселившимся 08 01 343 397 78 60,0 60,0 12,0 20,0% в сельскую местность для создания фермерских хозяйств Государственная поддержка мероприятий по 08 01 345 2600,0 2600,0 2600,0 100,0% коренному улучшению земель Мероприятия по улучшению землеустройства и 08 01 345 212 2600,0 2600,0 2600,0 100,0% землепользования Мероприятия по улучшению землеустройства и 08 01 345 212 7501 1600,0 1600,0 1600,0 100,0% землепользования Борьба с саранчой 08 01 345 212 7503 1000,0 1000,0 1000,0 100,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим 08 01 515 25000,0 25000,0 25000,0 100,0% целевым статьям Субсидирование процентных ставок по 08 01 515 463 25000,0 25000,0 25000,0 100,0% привлеченным кредитам Финансирование мероприятий по развитию 08 01 515 463 19 25000,0 25000,0 25000,0 100,0% кредитования предприятий и организаций Земельные ресурсы 08 02 59140,0 59140,0 59263,0 100,2% Мероприятия по улучшению землеустройства и 08 02 344 59140,0 59140,0 59263,0 100,2% землепользования Ведение государственного кадастра, 08 02 344 213 7000,0 7000,0 6923,0 98,9% мониторинга земель и Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 08 02 344 397 52140,0 52140,0 52340,0 100,4% расходов Мероприятия по изучению, восстановлению и 08 02 344 397 15 17400,0 17400,0 17400,0 100,0% охране водных объектов Строительство и ремонт водопроводов и 08 02 344 397 7101 14400,0 14400,0 14400,0 100,0% водонапорных башен Строительство и ремонт внутрихозяйственных 08 02 344 397 7102 17800,0 17800,0 18000,0 101,1% дорог Прочие расходы в социально-инженерном 08 02 344 397 7104 2540,0 2540,0 2540,0 100,0% обустройстве Заготовка и хранение сельскохозяйственной 08 03 86000,0 86000,0 86000,0 100,0% продукции Формирование региональных продовольственных 08 03 348 86000,0 86000,0 86000,0 100,0% фондов Расходы по формированию региональных 08 03 348 229 86000,0 86000,0 86000,0 100,0% продовольственных фондов Формирование регионального фонда 08 03 348 229 20 986000,0 986000,0 965164,0 97,9% сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на возвратной основе Возврат средств в региональный фонд 08 03 348 229 21 - 900000,0 - 900000,0 - 879164,0 97,7% сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия Прочие мероприятия в области сельского 08 05 156840,2 156840,2 171084,0 109,1% хозяйства Прочие расходы в области сельского хозяйства 08 05 342 156840,2 156840,2 171084,0 109,1% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 08 05 342 397 156500,0 156500,0 170768,0 109,1% расходов Финансирование лизинговой деятельности по 08 05 342 397 01 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% обеспечению сельских товаропроизводителей племенной животноводческой продукцией Прочие расходы, не отнесенные к другим 08 05 342 397 220 0,0 0,0 14268,0 0,0% подвидам Финансирование мероприятий по поддержке 08 05 342 397 23 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% садоводства Подготовка резерва руководителей хозяйств с 08 05 342 397 27 2000,0 2000,0 2000,0 100,0% основами антикризисного управления Информационное обеспечение АПК области 08 05 342 397 29 500,0 500,0 500,0 100,0% Государственная поддержка руководителей и 08 05 342 397 30 8500,0 8500,0 8500,0 100,0% специалистов сельскохозяйственных организаций области Финансирование лизинговой деятельности по 08 05 342 397 04 100000,0 100000,0 100000,0 100,0% обеспечению материально-техническими ресурсами сельскохозяйственных организаций Государственная поддержка молодых специалистов 08 05 342 397 50 2500,0 2500,0 2500,0 100,0% Субвенция на воду, отпускаемую потребителям 08 05 342 397 56 7000,0 7000,0 7000,0 100,0% Компенсация транспортных расходов по доставке 08 05 342 397 60 12000,0 12000,0 12000,0 100,0% товаров в отдаленные села, начиная с 11 км от районных центров Ветеринарное обеспечение развития 08 05 342 397 61 6000,0 6000,0 6000,0 100,0% животноводства и охрана населения от болезней Содержание подведомственных структур 08 05 342 075 340,2 340,2 316,0 92,9% ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ 09 45625,0 45625,0 41773,0 91,6% РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ Водные ресурсы 09 01 28270,0 28270,0 25462,0 90,1% Финансирование мероприятий по регулированию, 09 01 360 28270,0 28270,0 25462,0 90,1% использованию и охране водных ресурсов Субсидии на природоохранные мероприятия 09 01 360 407 28270,0 28270,0 25462,0 90,1% Мероприятия по изучению, восстановлению и 09 01 360 407 15 28270,0 28270,0 25462,0 90,1% охране водных объектов Лесные ресурсы 09 02 6000,0 6000,0 5475,0 91,2% Финансирование лесоохранных и 09 02 361 6000,0 6000,0 5475,0 91,2% лесовосстановительных мероприятий Финансирование лесоохранных и 09 02 361 223 6000,0 6000,0 5475,0 91,2% лесовосстановительных мероприятий Охрана окружающей природной среды, животного 09 03 3759,2 3759,2 3571,0 95,0% и растительного мира Финансирование мероприятий в области контроля 09 03 362 3759,2 3759,2 3571,0 95,0% за состоянием окружающей природной среды и охраны природы Субсидии на природоохранные мероприятия 09 03 362 407 3759,2 3759,2 3571,0 95,0% Государственные заказники Новосибирской 09 03 362 407 14 3759,2 3759,2 3571,0 95,0% области Гидрометеорология 09 04 2500,0 2500,0 2317,0 92,7% Финансирование расходов на ведение работ по 09 04 363 2500,0 2500,0 2317,0 92,7% гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды Содержание подведомственных структур 09 04 363 075 2500,0 2500,0 2317,0 92,7% Прочие расходы в области охраны окружающей 09 06 5095,8 5095,8 4948,0 97,1% природной среды и природных ресурсов Финансирование мероприятий в области контроля 09 06 362 5095,8 5095,8 4948,0 97,1% за состоянием окружающей природной среды и охраны природы Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 09 06 362 397 1000,0 1000,0 950,0 95,0% расходов Программа "Обеспечение населения 09 06 362 397 34 1000,0 1000,0 950,0 95,0% Новосибирской области питьевой водой на 2000 - 2010 годы" Содержание подведомственных структур 09 06 362 075 4095,8 4095,8 3998,0 97,6% ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 10 66300,0 66300,0 65682,0 99,1% Автомобильный транспорт 10 01 15000,0 15000,0 14382,0 95,9% Государственные капитальные вложения 10 01 313 0,0 0,0 382,0 0,0% Государственные капитальные вложения на 10 01 313 198 0,0 0,0 382,0 0,0% безвозвратной основе Государственная поддержка автомобильного 10 01 372 15000,0 15000,0 14000,0 93,3% транспорта Целевые субсидии и субвенции 10 01 372 290 15000,0 15000,0 14000,0 93,3% Железнодорожный транспорт 10 02 26300,0 26300,0 26300,0 100,0% Государственная поддержка железнодорожного 10 02 370 26300,0 26300,0 26300,0 100,0% транспорта Целевые субсидии и субвенции 10 02 370 290 26300,0 26300,0 26300,0 100,0% Приобретение электропоезда 10 02 370 290 68 26300,0 26300,0 26300,0 100,0% Информатика (информационное обеспечение) 10 07 25000,0 25000,0 25000,0 100,0% Государственная поддержка информационного 10 07 371 25000,0 25000,0 25000,0 100,0% обеспечения Информационное обеспечение 10 07 371 230 25000,0 25000,0 25000,0 100,0% Программа "Создание региональной 10 07 371 230 33 25000,0 25000,0 25000,0 100,0% телерадиовещательной сети на 1997 - 2002 годы" РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 11 13000,0 13000,0 12444,0 95,7% Малый бизнес и предпринимательство 11 01 13000,0 13000,0 12444,0 95,7% Прочие расходы, не отнесенные к другим 11 01 515 13000,0 13000,0 12444,0 95,7% целевым статьям Целевые субсидии и субвенции 11 01 515 290 13000,0 13000,0 12444,0 95,7% Программа "Развитие бытового обслуживания 11 01 515 290 36 5000,0 5000,0 5000,0 100,0% населения Новосибирской области на 2001 - 2003 годы" Программа "Государственная поддержка малого 11 01 515 290 39 8000,0 8000,0 7444,0 93,0% предпринимательства в Новосибирской области на 2001 - 2003 годы" ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 12 0,0 0,0 79957,0 0,0% Жилищное хозяйство 12 01 0,0 0,0 7561,0 0,0% Государственная поддержка жилищного хозяйства 12 01 310 0,0 0,0 7561,0 0,0% субъектов Российской Федерации Целевые субсидии и субвенции 12 01 310 290 0,0 0,0 7561,0 0,0% Коммунальное хозяйство 12 02 0,0 0,0 72396,0 0,0% Государственная поддержка коммунального 12 02 311 0,0 0,0 72396,0 0,0% хозяйства Новосибирской Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 12 02 311 397 0,0 0,0 72396,0 0,0% расходов ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ 13 26472,4 26472,4 26601,0 100,5% ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ Предупреждение и ликвидация последствий 13 02 26472,4 26472,4 26601,0 100,5% чрезвычайных ситуаций Обеспечение личного состава войск (сил) 13 02 601 26472,4 26472,4 26601,0 100,5% Содержание подведомственных структур 13 02 601 075 26472,4 26472,4 26601,0 100,5% ОБРАЗОВАНИЕ 14 458729,6 458100,1 519535,0 113,4% Дошкольное образование 14 01 147,3 147,3 70,0 47,5% Ведомственные расходы на дошкольное 14 01 400 147,3 147,3 70,0 47,5% образование Детские дошкольные учреждения 14 01 400 259 147,3 147,3 70,0 47,5% Общее образование 14 02 190712,8 194197,6 274520,0 141,4% Ведомственные расходы на общее образование 14 02 401 190712,8 194197,6 274520,0 141,4% Школы - детские сады, школы начальные, 14 02 401 260 42700,0 54708,2 78226,7 143,0% неполные средние и средние Централизованное приобретение школьных 14 02 401 260 41 9200,0 12567,7 12567,3 100,0% учебников Обеспечение учебно-наглядными пособиями и 14 02 401 260 42 8000,0 8843,5 8774,2 99,2% транспортом сельских школ Подпрограмма "Одаренные дети" по Программе 14 02 401 260 43 1000,0 1000,0 1001,9 100,2% "Дети Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы Централизованное приобретение оборудования 14 02 401 260 44 6000,0 8154,8 8154,8 100,0% Централизованные расходы по ремонту 14 02 401 260 45 18500,0 24142,2 24055,6 99,6% образовательных учреждений Вечерние и заочные средние образовательные 14 02 401 262 3461,3 3499,0 3462,1 98,9% школы Содержание общеобразовательных учреждений 14 02 401 262 46 3461,3 3499,0 3462,1 98,9% Школы-интернаты 14 02 401 263 49160,2 43026,5 102729,7 238,8% Централизованное приобретение оборудования 14 02 401 263 44 2010,0 1560,0 1560,0 100,0% Централизованные расходы по ремонту 14 02 401 263 45 8100,0 9414,1 9414,1 100,0% образовательных учреждений Содержание общеобразовательных учреждений 14 02 401 263 46 39050,2 32052,4 31760,2 99,1% Учреждения по внешкольной работе с детьми 14 02 401 264 41569,8 44679,9 44731,7 100,1% Специализированная детско-юношеская школа 14 02 401 264 212 5174,7 5174,7 5174,0 100,0% олимпийского резерва по конному спорту Централизованное приобретение оборудования 14 02 401 264 44 400,0 400,0 400,0 100,0% Централизованные расходы по ремонту 14 02 401 264 45 906,2 339,3 290,0 85,5% образовательных учреждений Содержание общеобразовательных учреждений 14 02 401 264 46 35088,9 38765,9 38867,7 100,3% Детские дома 14 02 401 265 53821,5 48254,0 45369,8 94,0% Централизованное приобретение оборудования 14 02 401 265 44 1450,0 139,0 115,0 82,7% Централизованные расходы по ремонту 14 02 401 265 45 6000,0 2422,8 2422,8 100,0% образовательных учреждений Содержание общеобразовательных учреждений 14 02 401 265 46 33368,8 32719,5 30309,5 92,6% Подпрограмма "Дети-сироты" по программе "Дети 14 02 401 265 47 13002,7 13002,7 12522,5 96,3% Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы Начальное профессиональное образование 14 03 9333,0 9333,0 9428,0 101,0% Ведомственные расходы на начальное 14 03 402 9333,0 9333,0 9428,0 101,0% профессиональное образование Профессионально-технические училища 14 03 402 266 0,0 0,0 300,0 0,0% Специальные профессионально-технические 14 03 402 267 9333,0 9333,0 9128,0 97,8% училища Среднее профессиональное образование 14 04 156747,5 151467,7 145188,0 95,9% Ведомственные расходы на среднее 14 04 403 156747,5 151467,7 145188,0 95,9% профессиональное образование Средние специальные учебные заведения 14 04 403 268 156747,5 151467,7 145188,0 95,9% Централизованное приобретение оборудования 14 04 403 268 44 500,0 386,6 207,9 53,8% Централизованные расходы по ремонту 14 04 403 268 45 4000,0 3259,0 2923,6 89,7% образовательных учреждений Содержание учреждений среднего 14 04 403 268 48 152247,5 147822,1 142011,5 96,1% профессионального образования Переподготовка и повышение квалификации 14 05 43259,4 43825,9 39051,0 89,1% Ведомственные расходы на переподготовку и 14 05 404 43259,4 43825,9 39051,0 89,1% повышение квалификации Институты повышения квалификации 14 05 404 269 25587,5 26388,5 26261,7 99,5% Централизованное приобретение оборудования 14 05 404 269 44 300,0 200,0 200,0 100,0% Централизованные расходы по ремонту 14 05 404 269 45 3670,0 4571,0 4571,0 100,0% образовательных учреждений Текущее содержание Новосибирского института 14 05 404 269 49 21617,5 21617,5 21490,7 99,4% повышения квалификации и переподготовки работников образования Учебные заведения и курсы по переподготовке 14 05 404 270 17671,9 17437,4 12789,3 73,3% кадров Расходы по повышению квалификации работников 14 05 404 270 183 120,0 120,0 0,0 0,0% социальной сферы Расходы по обучению специалистов в Сибирской 14 05 404 270 184 1817,8 1817,8 1150,0 63,3% Академии Государственной службы Расходы на подготовку кадров системы 14 05 404 270 185 2000,0 1765,5 1628,3 92,2% образования области Мероприятия "Государственного плана 14 05 404 270 186 533,0 533,0 83,0 15,6% подготовки управленческих кадров для организации народного хозяйства Российской Федерации в 2002 - 2003 Расходы по содержанию училища повышения 14 05 404 270 188 5899,4 5899,4 6078,0 103,0% квалификации медицинских работников Расходы на специализацию и повышение 14 05 404 270 189 5301,7 5301,7 1850,0 34,9% квалификации медицинских Переподготовка руководителей базовых и 14 05 404 270 28 2000,0 2000,0 2000,0 100,0% специалистов других хозяйств Высшее профессиональное образование 14 06 3555,0 3555,0 2781,0 78,2% Ведомственные расходы на высшее 14 06 405 3555,0 3555,0 2781,0 78,2% профессиональное образование Высшие учебные заведения 14 06 405 271 3555,0 3555,0 2781,0 78,2% Выплата именных стипендий администрации 14 06 405 271 51 405,0 405,0 403,0 99,5% Новосибирской области Подготовка специалистов для села 14 06 405 271 52 3150,0 3150,0 2159,1 68,5% Прочие расходы в области образования 14 07 54974,6 55573,6 48497,0 87,3% Прочие ведомственные расходы в области 14 07 407 54974,6 55573,6 48497,0 87,3% образования Прочие учреждения и мероприятия в области 14 07 407 272 33574,6 34173,6 28731,1 84,1% образования Централизованное приобретение оборудования 14 07 407 272 44 340,0 340,0 340,0 100,0% Централизованные расходы по ремонту 14 07 407 272 45 1770,0 873,0 842,9 96,6% образовательных учреждений Прочие учреждения образования и мероприятия 14 07 407 272 53 24464,6 24160,6 18751,9 77,6% Информатизация системы образования 14 07 407 272 54 7000,0 8800,0 8796,3 100,0% Финансирование мероприятий по организации 14 07 407 319 21400,0 21400,0 19765,9 92,4% оздоровительной кампании детей и подростков Подпрограмма "Организация летнего отдыха и 14 07 407 319 180 17000,0 17000,0 16765,9 98,6% оздоровления детей" по Программе "Дети Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы Расходы на оздоровление детей 14 07 407 319 214 4400,0 4400,0 3000,0 68,2% КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ 15 328472,8 329102,3 334040,0 101,5% Культура и искусство 15 01 322614,5 323244,0 328555,0 101,6% Ведомственные расходы на культуру и искусство 15 01 410 80284,4 85865,9 82888,2 96,5% Дворцы и дома культуры, другие учреждения 15 01 410 280 35836,3 41729,8 40820,9 97,8% клубного типа Музеи и постоянные выставки 15 01 410 283 19978,9 19861,9 19059,4 96,0% Библиотеки 15 01 410 284 24469,2 24274,2 23007,9 94,8% Государственная поддержка театров, концертных 15 01 411 208081,1 201170,1 202724,9 100,8% организаций и других организаций исполнительских искусств Театры, концертные организации и другие 15 01 411 281 208081,1 201170,1 202724,9 100,8% организации исполнительских Прочие ведомственные расходы в области 15 01 412 34249,0 36208,0 42941,9 118,6% культуры и искусства Прочие учреждения и мероприятия в области 15 01 412 287 34249,0 36208,0 42941,9 118,6% культуры и искусства Кинематография 15 02 5858,3 5858,3 5485,0 93,6% Государственная поддержка кинематографии 15 02 415 5858,3 5858,3 5485,0 93,6% Организации кинематографии 15 02 415 282 5858,3 5858,3 5485,0 93,6% СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 16 52163,9 52163,9 45412,0 87,1% Телевидение и радиовещание 16 01 24000,0 24000,0 22082,0 92,0% Государственная поддержка государственных 16 01 420 24000,0 24000,0 22082,0 92,0% телерадиокомпаний Содержание объектов социально-культурной сферы 16 01 420 285 9000,0 9000,0 7082,0 78,7% Целевые субсидии и субвенции 16 01 420 290 15000,0 15000,0 15000,0 100,0% Периодическая печать и издательства 16 02 28163,9 28163,9 23330,0 82,8% Государственная поддержка издательств 16 02 421 0,0 0,0 200,0 0,0% Целевые субсидии и субвенции 16 02 421 290 0,0 0,0 200,0 0,0% Государственная поддержка периодической печати 16 02 422 0,0 0,0 150,0 0,0% Целевые субсидии и субвенции 16 02 422 290 0,0 0,0 150,0 0,0% Государственная поддержка периодических 16 02 423 9276,1 9276,1 8703,0 93,8% изданий учрежденных органами исполнительной и законодательной власти Целевые субсидии и субвенции 16 02 423 290 9276,1 9276,1 8703,0 93,8% Поддержка редакции газеты "Ведомости" 16 02 423 290 83 3793,7 3793,7 3781,3 99,7% Поддержка редакции газеты "Советская Сибирь" 16 02 423 290 84 4664,0 4664,0 4244,0 91,0% Поддержка журнала "Сибирские огни" 16 02 423 290 86 818,4 818,4 677,7 82,8% Государственная поддержка средств массовой 16 02 424 0,0 0,0 200,9 0,0% информации Целевые субсидии и субвенции 16 02 424 290 0,0 0,0 200,9 0,0% Государственная поддержка районных 16 02 425 18887,8 18887,8 14076,1 74,5% (городских) газет Развитие материально-технической базы 16 02 425 291 2745,0 2745,0 2410,0 87,8% районных (городских) газет Поддержка редакций районных (городских) газет 16 02 425 291 85 2745,0 2745,0 2410,0 87,8% Оплата расходов, связанных с производством и 16 02 425 292 16142,8 16142,8 11666,1 72,3% распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) Поддержка редакций районных (городских) газет 16 02 425 292 85 16142,8 16142,8 11666,1 72,3% ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 17 1413430,8 1433712,7 1546548,0 107,9% Здравоохранение 17 01 1331832,5 1352114,4 1460213,0 108,0% Ведомственные расходы на здравоохранение 17 01 430 1331832,5 1352114,4 1460213,0 108,0% Больницы, родильные дома, клиники, госпитали 17 01 430 300 242910,6 253897,6 428064,8 168,6% Медико-техническое обеспечение 17 01 430 300 101 6023,6 6023,6 5700,0 94,6% лечебно-профилактических учреждений Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 300 102 11987,0 13387,0 12702,0 94,9% учреждений здравоохранения Содержание социально-значимых служб 17 01 430 300 103 224900,0 234487,0 206916,9 88,2% учреждений здравоохранения Поликлиники, амбулатории, диагностические 17 01 430 301 60930,5 56480,5 59436,9 105,2% центры Медико-техническое обеспечение 17 01 430 301 101 3600,0 450,0 450,0 100,0% лечебно-профилактических учреждений Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 301 102 2300,0 1800,0 1791,0 99,5% учреждений здравоохранения Содержание социально-значимых служб 17 01 430 301 103 55030,5 54230,5 57195,9 105,5% учреждений здравоохранения Станции переливания крови 17 01 430 303 26623,6 25536,6 22907,7 89,7% Медико-техническое обеспечение 17 01 430 303 101 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% лечебно-профилактических учреждений Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 303 102 800,0 800,0 350,0 43,8% учреждений здравоохранения Содержание социально-значимых служб 17 01 430 303 103 22823,6 21736,6 19557,7 90,0% учреждений здравоохранения Санатории для больных туберкулезом 17 01 430 306 20039,0 18117,0 16026,5 88,5% Медико-техническое обеспечение 17 01 430 306 101 500,0 100,0 83,0 83,0% лечебно-профилактических учреждений Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 306 102 2000,0 2000,0 1935,0 96,8% учреждений здравоохранения Содержание социально-значимых служб 17 01 430 306 103 17539,0 16017,0 14008,5 87,5% учреждений здравоохранения Прочие учреждения и мероприятия в области 17 01 430 310 214706,8 231090,7 219380,1 94,9% здравоохранения Медико-техническое обеспечение 17 01 430 310 101 8148,5 1421,5 1421,0 100,0% лечебно-профилактических учреждений Централизованные расходы по ремонту 17 01 430 310 102 19840,0 16160,3 16134,0 99,8% учреждений здравоохранения Содержание социально-значимых служб 17 01 430 310 103 66042,1 66698,8 65534,3 98,3% учреждений здравоохранения Областное государственное учреждение 17 01 430 310 104 17919,6 17919,6 17192,4 95,9% здравоохранения "Центр по сертификации и контролю качества лекарственных средств Новосибирской области" Центр фармацевтической информации 17 01 430 310 105 497,5 497,5 498,1 100,1% Областное государственное учреждение 17 01 430 310 106 3920,5 3920,5 3082,1 78,6% "Новосибоблфарм" Программа "Централизованный закуп 17 01 430 310 107 12918,1 33200,0 32194,0 97,0% лекарственных средств для государственных нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы Областная целевая программа "Противодействие 17 01 430 310 109 10000,0 10000,0 7983,3 79,8% злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2002 - 2004 годы" Льготное зубное протезирование 17 01 430 310 111 1100,0 1100,0 733,9 66,7% Льготное слухопротезирование 17 01 430 310 112 200,0 352,0 352,0 100,0% Льготное глазное протезирование 17 01 430 310 113 100,0 100,0 0,0 0,0% Накладные расходы по приобретению 17 01 430 310 116 10000,0 15700,0 15700,0 100,0% оборудования за счет средств Международного банка реконструкции и развития Централизованные расходы на зарплату с 17 01 430 310 117 64020,5 64020,5 58555,0 91,5% начислениями фельдшерско-акушерских пунктов Целевые расходы на оказание дорогостоящих 17 01 430 315 1800,0 2170,0 2038,0 93,9% видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации Средства бюджета на обязательное медицинское 17 01 430 316 764822,0 764822,0 712359,0 93,1% страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного Физическая культура и спорт 17 03 81598,3 81598,3 86335,0 105,8% Финансирование части расходов на содержание 17 03 433 20000,0 20000,0 20000,0 100,0% спортивных команд Прочие учреждения и мероприятия в области 17 03 433 314 20000,0 20000,0 20000,0 100,0% физической культуры и Ведомственные расходы на физическую культуру 17 03 434 61598,3 61598,3 66335,0 107,7% и спорт Прочие учреждения и мероприятия в области 17 03 434 314 61598,3 61598,3 66335,0 107,7% физической культуры и Прочие учреждения и мероприятия в области 17 03 434 314 58 37321,5 37321,5 42058,2 112,7% физической культуры и Централизованные расходы на ремонт спортивных 17 03 434 314 59 24276,8 24276,8 24276,8 100,0% сооружений области СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 18 1264410,6 1244128,7 1144255,0 92,0% Учреждения социального обеспечения и службы 18 01 297882,6 297882,6 256132,0 86,0% занятости Ведомственные расходы в области социального 18 01 440 297882,6 297882,6 256132,0 86,0% обеспечения Дома-интернаты для престарелых и инвалидов 18 01 440 320 196277,8 195762,0 157995,0 80,7% Учреждения по обучению инвалидов 18 01 440 321 10575,5 10450,0 9493,0 90,8% Прочие учреждения и мероприятия в области 18 01 440 323 91029,3 91670,6 88644,0 96,7% социальной политики Расходы по содержанию прочих учреждений 18 01 440 323 182 87029,3 87670,6 84644,0 96,5% социальной сферы Централизованное приобретение оборудования 18 01 440 323 44 4000,0 4000,0 4000,0 100,0% Социальная помощь 18 02 15306,0 15306,0 13482,0 88,1% Программы ликвидации последствий чрезвычайных 18 02 395 257,8 257,8 215,0 83,4% ситуаций Программа ликвидации последствий аварии на 18 02 395 250 257,8 257,8 215,0 83,4% Чернобыльской АЭС Ведомственные расходы в области социального 18 02 440 7656,0 7656,0 5876,0 76,8% обеспечения Пособия и социальная помощь 18 02 440 322 7656,0 7656,0 5876,0 76,8% Прочие ведомственные расходы в области 18 02 445 7392,2 7392,2 7391,0 100,0% социальной политики Финансирование мероприятий по организации 18 02 445 319 7392,2 7392,2 7391,0 100,0% оздоровительной кампании детей и подростков Программа "Дети Новосибирской области" на 18 02 445 319 122 7392,2 7392,2 7391,0 100,0% 2001 - 2003 годы Молодежная политика 18 03 10752,0 10752,0 9826,0 91,4% Государственная поддержка в области 18 03 446 10752,0 10752,0 9826,0 91,4% молодежной политики Прочие учреждения и мероприятия в области 18 03 446 323 10752,0 10752,0 9826,0 91,4% социальной политики Прочие мероприятия в области социальной 18 06 450305,9 430024,0 374610,0 87,1% политики Расходы на реализацию льгот, установленных 18 06 351 140,4 140,4 140,4 100,0% Законом РФ "О статусе Героев Совет. Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении соц. гарантий Героям Соц. Труда и полным кавалерам Ордена Труд. Славы" по бюджетам субъектов РФ Целевые субсидии и субвенции 18 06 351 290 140,4 140,4 140,4 100,0% Прочие ведомственные расходы в области 18 06 445 42975,3 42975,3 33850,0 78,8% социальной политики Прочие учреждения и мероприятия в области 18 06 445 323 42975,3 42975,3 33850,0 78,8% социальной политики Программа "Социальная защита населения 18 06 445 323 121 25669,2 25669,2 21963,0 85,6% Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы Программа "Дети Новосибирской области" на 18 06 445 323 122 12607,8 12607,8 7882,0 62,5% 2001 - 2003 годы Программа "Социальная поддержка инвалидов 18 06 445 323 123 4698,3 4698,3 4005,0 85,2% Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы Расходы на реализацию льгот, установленных 18 06 484 5932,5 5932,5 5933,0 100,0% Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Расходы на приобретение и доставку топлива 18 06 484 346 5932,5 5932,5 5933,0 100,0% ветеранам и инвалидам Фонд компенсаций 18 06 489 181385,0 181385,0 161927,6 89,3% Расходы на изготовление и ремонт 18 06 489 327 4500,0 4776,0 4776,0 100,0% протезно-ортопедических изделий Реабилитационные услуги инвалидам, доплата за 18 06 489 327 110 2885,0 3161,0 3161,0 100,0% сложность Льготное слухопротезирование 18 06 489 327 112 1300,0 1300,0 1300,0 100,0% Льготное глазное протезирование 18 06 489 327 113 200,0 200,0 200,0 100,0% Программа "Социальная защита населения 18 06 489 327 121 115,0 115,0 115,0 100,0% Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы Расходы на обеспечение инвалидов 18 06 489 328 19456,7 20320,6 17327,0 85,3% транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства Обеспечение инвалидов транспортными 18 06 489 328 108 19155,0 20018,9 17026,0 85,0% средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства Программа "Социальная поддержка инвалидов 18 06 489 328 123 301,7 301,7 301,0 99,8% Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы Расходы на санаторно-курортное лечение 18 06 489 329 17550,0 17550,0 17550,0 100,0% ветеранов и инвалидов Расходы на оплату проезда ветеранов и 18 06 489 333 31243,0 32139,8 31243,0 97,2% инвалидов Пассажирские перевозки автомобильным 18 06 489 333 199 30000,0 30000,0 30000,0 100,0% транспортом инвалидов Пассажирские перевозки речным транспортом 18 06 489 333 201 250,0 250,0 250,0 100,0% инвалидов Проезд ветеранов и инвалидов на межобластных 18 06 489 333 72 993,0 1889,8 993,0 52,5% и межреспубликанских маршрутах Расходы на оплату установки телефона 18 06 489 334 8972,6 9886,6 5915,0 59,8% ветеранам и инвалидам и его использование Программа "Социальная защита населения 18 06 489 334 121 3968,7 3968,7 3968,0 100,0% Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы Программа "Социальная поддержка инвалидов 18 06 489 334 123 4000,0 4000,0 942,5 23,6% Новосибирской области" на 2001 - 2005 годы Установка телефона инвалидам и его 18 06 489 334 147 1003,9 1917,9 1004,5 52,4% использование Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 18 06 489 345 5500,0 5500,0 5500,0 100,0% ветеранам и инвалидам Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 18 06 489 345 191 5500,0 5500,0 5500,0 100,0% инвалидам в части услуг по газоснабжению Расходы на приобретение и доставку топлива 18 06 489 346 779,5 779,5 780,0 100,1% ветеранам и инвалидам Компенсация инвалидам расходов на 18 06 489 347 935,5 860,7 861,0 100,0% эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств Расходы на обеспечение лекарственными 18 06 489 348 60970,0 60970,0 56099,0 92,0% средствами инвалидов и Программа "Централизованный закуп 18 06 489 348 107 40000,0 40000,0 35129,0 87,8% лекарственных средств для государственных нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы Расходы на льготные медикаменты 18 06 489 348 114 20970,0 20970,0 20970,0 100,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 18 06 489 397 17571,7 14695,8 14729,6 100,2% расходов Льготное зубное протезирование 18 06 489 397 111 350,0 350,0 380,0 108,6% Расходы на оказание дорогостоящих видов 18 06 489 397 115 3000,0 3000,0 3000,0 100,0% медицинской помощи Программа "Социальная защита населения 18 06 489 397 121 663,4 663,4 663,2 100,0% Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы Льготы за пользование радио 18 06 489 397 145 2528,3 2528,3 2528,3 100,0% Пособия на детей-инвалидов 18 06 489 397 79 11030,0 8154,1 8158,1 100,0% Расходы бюджетов субъектов Российской 18 06 489 558 13906,0 13906,0 7147,0 51,4% Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся Расходы бюджетов субъектов Российской 18 06 489 558 197 13906,0 13906,0 7147,0 51,4% Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному Расходы на реализацию льгот, установленных 18 06 498 217528,9 197247,0 172759,0 87,6% Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации Расходы на санаторно-курортное лечение 18 06 498 329 2486,0 2486,0 2487,0 100,0% ветеранов и инвалидов Расходы на оплату проезда ветеранов и 18 06 498 333 101155,0 101155,0 91677,0 90,6% инвалидов Пассажирские перевозки автомобильным 18 06 498 333 192 60905,0 60905,0 51427,0 84,4% транспортом ветеранов Пригородные перевозки железнодорожным 18 06 498 333 193 39000,0 39000,0 39000,0 100,0% транспортом ветеранов Пригородные перевозки речным транспортом 18 06 498 333 194 1250,0 1250,0 1250,0 100,0% ветеранов Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 18 06 498 345 20000,0 20000,0 20000,0 100,0% ветеранам и инвалидам Расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг 18 06 498 345 200 20000,0 20000,0 20000,0 100,0% ветеранам в части услуг по газоснабжению Расходы на приобретение и доставку топлива 18 06 498 346 51111,0 51111,0 49911,0 97,7% ветеранам и инвалидам Расходы на приобретение и доставку топлива 18 06 498 346 65 51111,0 51111,0 49911,0 97,7% ветеранам и инвалидам Компенсация инвалидам расходов на 18 06 498 347 3095,0 3095,0 3053,0 98,6% эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств Расходы на обеспечение лекарственными 18 06 498 348 38081,9 17800,0 5531,0 31,1% средствами инвалидов и Программа "Централизованный закуп 18 06 498 348 107 27081,9 6800,0 5531,0 81,3% лекарственных средств для государственных нужд Новосибирской области" на 2001 - 2003 годы Расходы на льготные медикаменты 18 06 498 348 114 11000,0 11000,0 0,0 0,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 18 06 498 397 1600,0 1600,0 100,0 6,3% расходов Льготное зубное протезирование 18 06 498 397 111 500,0 500,0 0,0 0,0% Прочие расходы, не отнесенные к другим 18 06 515 2343,8 2343,8 0,0 0,0% целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 18 06 515 397 2343,8 2343,8 0,0 0,0% расходов Оказание протезно-ортопедической помощи 18 06 515 397 118 2343,8 2343,8 0,0 0,0% населению без инвалидности Государственные пособия гражданам, имеющим 18 07 490164,1 490164,1 490205,0 100,0% детей Государственные пособия на детей 18 07 452 21121,1 21121,1 21123,0 100,0% Выплаты государственного ежемесячного пособия 18 07 452 324 21121,1 21121,1 21123,0 100,0% на ребенка Фонд компенсаций 18 07 489 469043,0 469043,0 469082,0 100,0% Субвенции на реализацию Федерального закона 18 07 489 470 469043,0 469043,0 469082,0 100,0% "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И 19 369269,5 369269,5 365155,0 98,9% МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА Обслуживание государственного и 19 01 369269,5 369269,5 365155,0 98,9% муниципального внутреннего долга Процентные платежи по государственному 19 01 460 369269,5 369269,5 365155,0 98,9% внутреннему долгу Выплаты процентов по государственному долгу 19 01 460 330 369269,5 369269,5 365155,0 98,9% ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 21 5058100,9 5058100,9 5157653,0 102,0% Финансовая помощь бюджетам других уровней 21 01 5049100,9 5049100,9 5151953,0 102,0% Средства, передаваемые по взаимным расчетам, 21 01 483 8820,6 8820,6 115201,0 1306,0% в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами других уровней власти Средства, передаваемые для компенсации 21 01 483 358 0,0 7520,6 113746,2 1512,5% дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого Возмещение расходов, связанных с реализацией 21 01 483 358 195 0,0 7325,5 8804,0 120,2% Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" Возмещение расходов, связанных с реализацией 21 01 483 358 196 0,0 195,1 169,2 86,7% Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Соц. Труда полным кавалерам Ордена Трудовой Славы" Другие средства, передаваемые по взаимным 21 01 483 359 8820,6 1300,0 1454,8 111,9% расчетам Финансирование за счет средств федерального 21 01 483 359 164 1300,0 1300,0 1454,8 111,9% бюджета Возмещение расходов, связанных с реализацией 21 01 483 359 195 7325,5 0,0 0,0 0,0% Закона Российской Федерации "О реабилитации жертв политических репрессий" Возмещение расходов, связанных с реализацией 21 01 483 359 196 195,1 0,0 0,0 0,0% Закона РФ "О статусе Героев Советского Союза, Героев РФ и полных кавалеров ордена Славы" и ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Соц. Труда полным кавалерам Ордена Трудовой Славы" Дотации и субвенции 21 01 485 4997735,3 4997735,3 4994378,0 99,9% Дотации и субвенции из бюджетов субъектов 21 01 485 369 4997735,3 4997735,3 4994378,0 99,9% Российской Федерации Расходы на газификацию Новосибирской области 21 01 485 369 162 2000,0 2000,0 2000,0 100,0% Субвенции на возмещение убытков по 21 01 485 369 187 200750,0 200750,0 198114,0 98,7% предоставлению жилищно-коммунальных услуг Дотации бюджетам других уровней 21 01 485 369 87 4700960,3 4700960,3 4698412,0 99,9% Субвенции на капитальные вложения 21 01 485 369 88 78650,0 78650,0 75565,0 96,1% Субвенции на подготовку специалистов для села 21 01 485 369 90 15375,0 15375,0 14601,0 95,0% в вузах Фонд компенсаций 21 01 489 42545,0 42545,0 42374,0 99,6% Субсидии бюджетам муниципальных образований 21 01 489 352 42545,0 42545,0 42374,0 99,6% на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов Возмещение льгот по оплате 21 01 489 352 198 42545,0 42545,0 42374,0 99,6% жилищно-коммунальных услуг, услуг связи военнослужащим, сотрудникам органов внутренних дел, налоговой полиции, таможенных органов Мероприятия в области регионального развития 21 03 9000,0 9000,0 5700,0 63,3% Государственные капитальные вложения 21 03 313 8000,0 8000,0 5700,0 71,3% Государственные капитальные вложения на 21 03 313 198 8000,0 8000,0 5700,0 71,3% безвозвратной основе Финансирование за счет средств федерального 21 03 313 198 164 8000,0 8000,0 5700,0 71,3% бюджета Федеральная целевая программа "Старшее 21 03 635 1000,0 1000,0 0,0 0,0% поколение" (на 2002 - 2004 годы) Государственные капитальные вложения на 21 03 635 198 1000,0 1000,0 0,0 0,0% безвозвратной основе Финансирование за счет средств федерального 21 03 635 198 164 1000,0 1000,0 0,0 0,0% бюджета ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО 26 433187,0 433187,0 416290,0 96,1% Дорожное хозяйство 26 01 433187,0 433187,0 416290,0 96,1% Государственная поддержка дорожного хозяйства 26 01 479 433187,0 433187,0 416290,0 96,1% Целевые субсидии и субвенции 26 01 479 290 433187,0 433187,0 416290,0 96,1% ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 30 132733,3 132733,3 142466,0 107,3% Резервные фонды 30 01 98345,0 98345,0 0,0 0,0% Резервные фонды 30 01 510 98345,0 98345,0 0,0 0,0% Резервные фонды исполнительных органов власти 30 01 510 435 98345,0 98345,0 0,0 0,0% субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления Проведение выборов и референдумов 30 02 12253,5 12253,5 8812,0 71,9% Обеспечение деятельности избирательной 30 02 295 1953,3 1953,3 1758,0 90,0% комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий Денежное содержание аппарата 30 02 295 027 1512,3 1512,3 1488,0 98,4% Расходы на содержание аппарата 30 02 295 029 441,0 441,0 270,0 61,2% Расходы на проведение выборов и референдумов 30 02 511 10300,2 10300,2 7054,0 68,5% Выборы в органы законодательной 30 02 511 394 10300,2 10300,2 7054,0 68,5% (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 - 320000,0 - 320000,0 - 114487,0 35,8% Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) 30 03 514 - 320000,0 - 320000,0 - 114487,0 35,8% Другие ссуды 30 03 514 399 - 320000,0 - 320000,0 - 114487,0 35,8% Прочие расходы, не отнесенные к другим 30 04 342134,8 342134,8 248141,0 72,5% подразделам Прочие расходы, не отнесенные к другим 30 04 515 290761,0 290761,0 196767,2 67,7% целевым статьям Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 30 04 515 397 290761,0 290761,0 196767,2 67,7% расходов Расходы на обеспечение мобилизационной 30 04 515 397 100 150,0 150,0 135,0 90,0% подготовки и подготовки резервов, учебно-сборовых мероприятий Проект поддержки социальной инфраструктуры 30 04 515 397 133 247026,0 247026,0 130327,7 52,8% Финансирование деятельности дирекции 30 04 515 397 137 1373,0 1373,0 1373,0 100,0% межрегиональной ассоциации Сибирское Соглашение Финансирование деятельности Новосибирского 30 04 515 397 140 537,4 537,4 842,0 156,7% областного Совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Текущее содержание Военного комиссариата 30 04 515 397 141 3664,5 3664,5 3120,5 85,2% Новосибирской области Книга памяти 30 04 515 397 142 450,0 450,0 409,0 90,9% Расходы по координации совместной 30 04 515 397 143 10631,6 10631,6 9449,0 88,9% деятельности администрации области и правоохранительных органов по усилению борьбы с преступностью Программа "Содействие занятости населения 30 04 515 397 144 2500,0 2500,0 2250,0 90,0% Новосибирской области на 2001 - 2003 годы" Расходы по содействию трудовой занятости 30 04 515 397 181 3453,0 3453,0 3123,0 90,4% осужденных на 2001 - 2003 годы Расходы на проведение переписи населения 30 04 515 397 57 20975,5 20975,5 7300,0 34,8% Федеральная целевая программа "Сокращение 30 04 677 51373,8 51373,8 51373,8 100,0% различий в социально-экономическом развитии регионов Российской Федерации (2002 - 2010 годы и до 2015 года)" Субсидии на реализацию федеральных программ 30 04 677 457 51373,8 51373,8 51373,8 100,0% развития регионов ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 31 2209892,0 2209892,0 1674592,0 75,8% Территориальные дорожные фонды 31 11 2144592,0 2144592,0 1641095,0 76,5% Расходы за счет целевого фонда, 31 11 520 2144592,0 2144592,0 1641095,0 76,5% консолидируемого в бюджете Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 31 11 520 397 2144592,0 2144592,0 1641095,0 76,5% расходов Строительство, реконструкция ремонт и 31 11 520 397 171 1862792,0 1862792,0 1559406,9 83,7% содержание автомобильных дорог общего пользования и сооружений на них Приобретение новой техники для нужд дорожного 31 11 520 397 172 50000,0 50000,0 696,0 1,4% хозяйства Новосибирской области Расходы на научно-исследовательские и 31 11 520 397 173 4000,0 4000,0 700,0 17,5% опытно-конструкторские работы Резерв средств территориального дорожного 31 11 520 397 174 174980,0 174980,0 53091,4 30,3% фонда Плата за землю при строительстве автодороги 31 11 520 397 175 24500,0 24500,0 1993,4 8,1% "Северный обход" Текущие расходы организаций на управление 31 11 520 397 176 28320,0 28320,0 25207,3 89,0% дорожным хозяйством Территориальные экологические фонды 31 12 65300,0 65300,0 33497,0 51,3% Расходы за счет целевого фонда, 31 12 520 65300,0 65300,0 33497,0 51,3% консолидируемого в бюджете Прочие расходы, не отнесенные к другим видам 31 12 520 397 65300,0 65300,0 33497,0 51,3% расходов Расходы на природоохранные мероприятия 31 12 520 397 190 63300,0 63300,0 32497,0 51,3% Строительство коллектора в Дзержинском районе 31 12 520 397 89 2000,0 2000,0 1000,0 50,0% Итого: 14135323,1 14135323,1 13785229,0 97,5% Приложение N 3 к Закону Новосибирской области "Об исполнении областного бюджета Новосибирской области за 2002 год" Исполнение областного бюджета Новосибирской области по ведомственной структуре расходов за 2002 год Главный Рзд Прз Цс Вид Пви Утверждено Законом Уточненная Фактически % исполн. расп. Новосибирской области сводная исполнено за уточн. "Об областном бюджете бюджетная 2002 год сводной Новосибирской области роспись бюджетной на 2002 год" росписи НОВОСИБИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 001 33756,0 33756,0 31372,0 92,9% Государственное управление и местное самоуправление 001 01 33756,0 33756,0 31372,0 92,9% Функционирование законодательных (представительных) 001 01 02 33756,0 33756,0 31372,0 92,9% органов государственной власти Содержание членов законодательной (представительной) 001 01 02 023 8565,0 8565,0 7697,0 89,9% власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание членов законодательной 001 01 02 023 032 8565,0 8565,0 7697,0 89,9% (представительной) власти субъектов Российской Федерации ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 8565,0 8565,0 7697,0 89,9% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 8565,0 8565,0 7697,0 89,9% Оплата труда 110100 6306,0 6306,0 5777,0 91,6% Оплата труда гражданских служащих 110110 6306,0 6306,0 5777,0 91,6% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 2259,0 2259,0 1920,0 85,0% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) ИТОГО РАСХОДОВ 800000 8565,0 8565,0 7697,0 89,9% Обеспечение деятельности законодательной 001 01 02 025 25191,0 25191,0 23675,0 94,0% (представительной) власти субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата 001 01 02 025 027 13788,0 13788,0 13231,0 96,0% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 13788,0 13788,0 13231,0 96,0% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 13348,0 13348,0 12822,0 96,1% Оплата труда 110100 9830,0 9830,0 9737,0 99,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 9690,0 9690,0 9687,0 100,0% Выходное пособие при увольнении 110130 140,0 140,0 50,0 35,7% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 3518,0 3518,0 3085,0 87,7% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 440,0 440,0 409,0 93,0% Трансферты населению 130300 440,0 440,0 409,0 93,0% Прочие трансферты населению 130330 440,0 440,0 409,0 93,0% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 13788,0 13788,0 13231,0 96,0% Представительские расходы 001 01 02 025 028 65,0 65,0 45,0 69,2% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 65,0 65,0 45,0 69,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 65,0 65,0 45,0 69,2% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 65,0 65,0 45,0 69,2% услуг Прочие текущие расходы 111040 65,0 65,0 45,0 69,2% ИТОГО РАСХОДОВ 800000 65,0 65,0 45,0 69,2% Расходы на содержание аппарата 001 01 02 025 029 11338,0 11338,0 10399,0 91,7% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 7978,0 7978,0 7039,0 88,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 7978,0 7978,0 7039,0 88,2% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 790,0 790,0 790,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 790,0 790,0 790,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 820,0 890,0 833,0 93,6% Транспортные услуги 110500 950,0 950,0 886,0 93,3% Оплата услуг связи 110600 850,0 850,0 768,0 90,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 4568,0 4498,0 3762,0 83,6% услуг Оплата услуг научно-исследовательских организаций 111010 40,0 40,0 0,0 0,0% Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 310,0 310,0 288,0 92,9% Прочие текущие расходы 111040 4218,0 4148,0 3474,0 83,8% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3360,0 3360,0 3360,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 3360,0 3360,0 3360,0 100,0% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 3360,0 3360,0 3360,0 100,0% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 3360,0 3360,0 3360,0 100,0% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 11338,0 11338,0 10399,0 91,7% 001 ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 30396,0 30396,0 28012,0 92,2% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 29956,0 29956,0 27603,0 92,1% Оплата труда 110100 16136,0 16136,0 15514,0 96,1% Оплата труда гражданских служащих 110110 15996,0 15996,0 15464,0 96,7% Выходное пособие при увольнении 110130 140,0 140,0 50,0 35,7% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 5777,0 5777,0 5005,0 86,6% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 790,0 790,0 790,0 100,0% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 790,0 790,0 790,0 100,0% Командировки и служебные разъезды 110400 820,0 890,0 833,0 93,6% Транспортные услуги 110500 950,0 950,0 886,0 93,3% Оплата услуг связи 110600 850,0 850,0 768,0 90,4% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 4633,0 4563,0 3807,0 83,4% услуг Оплата услуг научно-исследовательских организаций 111010 40,0 40,0 0,0 0,0% Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 310,0 310,0 288,0 92,9% Прочие текущие расходы 111040 4283,0 4213,0 3519,0 83,5% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 440,0 440,0 409,0 93,0% Трансферты населению 130300 440,0 440,0 409,0 93,0% Прочие трансферты населению 130330 440,0 440,0 409,0 93,0% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3360,0 3360,0 3360,0 100,0% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 3360,0 3360,0 3360,0 100,0% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 3360,0 3360,0 3360,0 100,0% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 3360,0 3360,0 3360,0 100,0% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 33756,0 33756,0 31372,0 92,9% АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ 006 207615,0 207615,0 185304,3 89,3% Государственное управление и местное самоуправление 006 01 179360,7 179360,7 172836,2 96,4% Функционирование исполнительных органов 006 01 03 85493,0 85493,0 81846,2 95,7% государственной власти Обеспечение деятельности органов исполнительной власти 006 01 03 036 85493,0 85493,0 81846,2 95,7% субъектов Российской Федерации Денежное содержание аппарата 006 01 03 036 027 59352,0 57752,0 54340,7 94,1% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 59352,0 57752,0 54340,7 94,1% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 59352,0 57752,0 54340,7 94,1% Оплата труда 110100 44166,0 42966,0 40985,7 95,4% Оплата труда гражданских служащих 110110 44166,0 42966,0 40985,7 95,4% Начисления на фонд оплаты труда (единый социальный 110200 15186,0 14786,0 13355,0 90,3% налог (взнос) включая тарифы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний) ИТОГО РАСХОДОВ 800000 59352,0 57752,0 54340,7 94,1% Расходы на содержание аппарата 006 01 03 036 029 26141,0 27741,0 27505,5 99,2% ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 22337,0 23937,0 23655,6 98,8% ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ОПЛАТА УСЛУГ 110000 22337,0 23937,0 23655,6 98,8% Приобретение предметов снабжения и расходных материалов 110300 1589,0 2091,5 2061,7 98,6% Прочие расходные материалы и предметы снабжения 110350 1589,0 2091,5 2061,7 98,6% Командировки и служебные разъезды 110400 2311,0 2260,0 2024,9 89,6% Транспортные услуги 110500 934,0 934,0 616,2 66,0% Оплата услуг связи 110600 9275,0 9313,0 9500,1 102,0% Оплата коммунальных услуг 110700 702,0 802,0 824,4 102,8% Оплата аренды помещений, земли и другого имущества 110750 702,0 802,0 824,4 102,8% Прочие текущие расходы на закупки товаров и оплату 111000 7526,0 8536,5 8628,3 101,1% услуг Оплата текущего ремонта оборудования и инвентаря 111020 530,0 530,0 531,6 100,3% Прочие текущие расходы 111040 6996,0 8006,5 8096,7 101,1% КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ 200000 3804,0 3804,0 3849,9 101,2% КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ В ОСНОВНЫЕ СРЕДСТВА 240000 3804,0 3804,0 3849,9 101,2% Приобретение и модернизация оборудования и предметов 240100 3804,0 3804,0 3849,9 101,2% длительного пользования Приобретение и модернизация непроизводственного 240120 3804,0 3804,0 3849,9 101,2% оборудования и предметов длительного пользования для государственных и муниципальных учреждений ИТОГО РАСХОДОВ 800000 26141,0 27741,0 27505,5 99,2% Прочие расходы на общегосударственное управление 006 01 05 93867,7 93867,7 90990,0 96,9% Расходы на общегосударственное управление (не 006 01 05 039 93867,7 93867,7 90990,0 96,9% отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) Содержание подведомственных структур 006 01 05 039 075 93867,7 93867,7 90990,0 96,9% Хозяйственное управление администрации Новосибирской 006 01 05 039 075 161 57285,7 57593,9 58394,0 101,4% области ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ 100000 57285,7 57593,9 58394,0 101,4% СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ 130000 57285,7 57593,9 58394,0 101,4% Субсидии и субвенции 130100 57285,7 57593,9 58394,0 101,4% Субсидии государственным организациям и организациям 130110 57285,7 57593,9 58394,0 101,4% других форм собственности ИТОГО РАСХОДОВ 800000 57285,7 57593,9 58394,0 101,4% Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|