Расширенный поиск
Решение Совета народных депутатов г. Ленинска-Кузнецкого от 27.05.2010 № 30РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ЛЕНИНСК-КУЗНЕЦКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 27.05.10 N 30 г. Ленинск-Кузнецкий О внесении изменений в решение Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.08.2007 N 56 "Об утверждении Комплексной программы социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого" В целях актуализации Комплексной программы социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого и корректировки плана основных мероприятий социально-экономического развития города на 2010 год городской Совет решил: 1. Внести изменения в раздел VII "Среднесрочный план социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого до 2012 года" Комплексной программы социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого, утвержденной решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 30.08.2007 N 56 (в редакции решений от 29.05.2008 N 43, от 26.11.2009 N 100), согласно приложению. 2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации. 3. Контроль за исполнением решения возложить на комитет по экономической политике, развитию промышленности и городского хозяйства (Е.В. Никитин), комитет по бюджету, налогам и финансам (З.Е. Сергиенко). Председатель Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов В.В. Бочков Глава города Ленинска-Кузнецкого В.Н. Телегин ПРИЛОЖЕНИЕ к решению городского Совета народных депутатов от 27.05.2010 N 30 ИЗМЕНЕНИЯ в раздел VII "Среднесрочный план социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого до 2012 года" Комплексной программы социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого, в части объема финансирования на 2010 год Корректировка плана основных мероприятий социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого на 2010 год проведена с учетом сложившейся социально-экономической обстановки в городе, связанной с последствиями влияния финансового кризиса, изменений финансирования федеральных, региональных и муниципальных целевых программ. После внесения изменений и дополнений предусмотрено финансирование мероприятий программы в размере 4312,677 млн. руб., что на 1659,607 млн. руб. больше первоначального объема, в том числе из федерального бюджета предусмотрено финансирование в размере 613,836 млн. руб. (первоначальный объем финансирования 368,39 млн. руб.), из областного бюджета - 139,324 млн. руб. (первоначальный объем финансирования 437,148 млн. руб.), из бюджета города - 275,157 млн. руб. (первоначальный объем финансирования 315,882 млн. руб.), из прочих источников - 3284,36 млн. руб. (первоначальный объем финансирования 1531,65 млн. руб.). Дополнительные финансовые вложения предусмотрены по программам: развития промышленности - 2301,46 млн. руб., поддержки малого предпринимательства - 0,895 млн. руб., межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости населения для шахтерских городов и поселков - 191,53 млн. руб., развития потребительского рынка - 84,08 млн. руб., содействия занятости населения - 128,66 млн. руб., развития здравоохранения - 43,27 млн. руб., развития образования - 28,74 млн. руб., развития и совершенствования гражданской обороны и защиты населения - 0,17 млн. руб., развития связи и телекоммуникаций - 20,16 млн. руб., развития управления муниципальной собственностью - 3,64 млн. руб. Одновременно предусмотрено снижение финансирования по программам: развития строительства - 880,188 млн. руб., развития культуры - 9,92 млн. руб., развития физической культуры, спорта и туризма - 19,35 млн. руб., социальной защиты населения - 4,64 млн. руб., развития молодежной политики - 0,45 млн. руб., по усилению борьбы с преступностью - 12,81 млн. руб., развития средств массовой информации и взаимосвязи с общественными организациями - 1,76 млн. руб., охрана окружающей среды - 35,11 млн. руб., развития жилищно-коммунального комплекса города - 153,97 млн. руб., развития городского автомобильного и электрического транспорта - 24,80 млн. руб. 1. Программа развития промышленности На исполнение программы развития промышленности первоначально на 2010 год было запланировано 642,24 млн. руб. С учетом корректировки финансирование составит 2943,7 млн. руб. и будет осуществляться за счет собственных средств предприятий. Модернизация производства на угольных предприятиях ОАО "СУЭК-Кузбасс" предусматривает финансирование в сумме 2903,4 млн. руб., при первоначальном плане - 609,74 млн. руб. Мероприятия программы направлены на увеличение объемов угледобычи за счет применения современного шахтного оборудования и на реализацию комплексной целевой программы промышленной безопасности, которая включает в себя инвестиции на покупку оборудования для повышения безопасности, внедрение новых технологий, обучение персонала. ООО "Сиб. Т" планирует направить на развитие производства 0,8 млн. руб. Реализация запланированных мероприятий позволит сохранить рабочие места. ООО "Завод Красный Октябрь" планируется приобрести оборудование на сумму 6,0 млн. руб. Финансирование мероприятий ОАО "Ленинск-Кузнецкий хлебокомбинат" составит 33,0 млн. руб., из них на обновление автомобильного парка - 5,0 млн. руб., на ремонт и техническое перевооружение хлебозавода N 4- 20,0 млн. руб., на ремонт и техническое перевооружение хлебозавода N 5-8,0 млн. руб. Реализация мероприятий по программе развития промышленности позволит активизировать инвестиционную деятельность, обновить основные производственные фонды, сохранить рабочие места. В целом на промышленных предприятиях планируется создать 100 новых рабочих мест. 2. Программа поддержки малого предпринимательства Объем финансирования программы поддержки малого предпринимательства на 2010 год составляет 31,7 млн. руб. (первоначальный план - 30,805 млн. руб.), из них бюджет города - 1,35 млн. руб. и прочие средства - 30,35 млн. руб. В рамках реализации программы средства будут направлены на развитие кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства - 29,5 млн. руб., оказание финансовой поддержки - 0,45 млн. руб., поддержку начинающих субъектов малого и среднего предпринимательства - 0,35 млн. руб., имущественную поддержку - 0,5 млн. руб., развитие инфраструктуры поддержки малого предпринимательства и расширение предоставляемых услуг - 0,375 млн. руб., содействие гражданам в самозанятости и осуществлении предпринимательской деятельности - 5,0 тыс. руб., развитие молодежного предпринимательства - 0,05 млн. руб., образовательную и консультационную поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства - 0,39 млн. руб. В рамках выполнения мероприятий предполагается увеличить долю малых и средних предприятий, занятых в реальном секторе экономики, увеличить объем производимой продукции, создать в 2010 году 200 новых рабочих мест. 3. Программа развития строительства Уточненный объем финансирования на 2010 год составляет 182,012 млн. руб. (первоначальный план - 1062,2 млн. руб.), в том числе средства федерального бюджета - 13,129 млн. руб., областного бюджета - 6,796 млн. руб., бюджета города - 80,871 млн. руб., прочие средства - 81,216 млн. руб. Из этих средств в жилищном строительстве ожидается освоить 161,805 млн. руб. Финансирование подпрограммы "Обеспечение жильем социально незащищенных категорий граждан, установленных законодательством Кемеровской области" из федерального бюджета составит 13,129 млн. руб. и бюджета города - 1,086 млн. руб. Средства будут направлены на обеспечение жильем 14 участников и вдов участников Великой Отечественной войны. Подпрограмма "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилья". Для переселения 2 семей финансирование из областного бюджета составит 0,879 млн. руб., из бюджета города - 0,511 млн. руб. В соответствии с Законом Кемеровской области от 16.05.2006 N 67-ОЗ "О дополнительных гарантиях жилищных прав детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей" за счет субвенций из областного бюджета будет выделено 1,756 млн. руб. для 2 детей-сирот. Кроме того, по прочим мероприятиям: средства индивидуальных застройщиков и средства граждан на приобретение нового жилья (долевое участие в строительстве) составят 81,216 млн. руб., средства на строительство квартир для переселения 13 семей из санитарно-защитной зоны шахт ОАО "СУЭК-Кузбасс", квартиры для уполномоченного милиции, инженерных сетей к домам, проектные работы составят 63,228 млн. руб. за счет средств местного бюджета. Финансирование объектов за счет средств бюджета города ведется по муниципальной целевой программе "Капитальное строительство и капитальный ремонт на 2010-2012 годы по г. Ленинску-Кузнецкому", утвержденной решением Ленинск-Кузнецкого городского Совета народных депутатов от 24.12.2009 N 120. Финансирование строительства объектов социальной сферы планируется по следующим программам: 1. Региональная программа "Развитие инфраструктуры жизнеобеспечения населения Кемеровской области" на 2008-2011 годы. Из средств областного бюджета на капитальный ремонт училища олимпийского резерва предусмотрено финансирование в объеме 2,117 млн. руб., на выполнение проектных работ по строительству школы-интерната спортивного профиля - 2,044 млн. руб. 2. Муниципальная целевая программа "Капитальное строительство и капитальный ремонт на 2010-2012 годы по г. Ленинску-Кузнецкому". Запланированный объем финансирования на выполнение работ по реконструкции футбольного поля МОУ ДОД "ДЮСШ N 3" - 11,101 млн. руб. Финансирование капитального ремонта дорог по муниципальной целевой программе "Капитальное строительство и капитальный ремонт на 2010-2012 годы по г. Ленинску-Кузнецкому" составит 4,945 млн. руб. В результате выполнения мероприятий предполагается ввести 36 тыс. кв. м жилья. При этом обеспеченность населения жилыми помещениями составит 22,5 кв. м. на одного жителя. 3А. Межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости населения для шахтерских городов и поселков Межбюджетные трансферты на реализацию программ местного развития и обеспечение занятости населения для шахтерских городов и поселков, на завершение мероприятий по реструктуризации угольной отрасли на 2010 год запланированы в размере 480,5 млн. руб. (первоначальный план - 288,97 млн. руб.). Средства будут направлены на: снос ветхого жилого фонда - 7,7 млн. руб., содействие переселяемым из ветхого жилья взамен сносимого - 440,581 млн. руб., реконструкцию и замену пострадавших в связи с ликвидацией угольных шахт объектов социальной инфраструктуры, предоставляющих основные коммунальные услуги населению города - 32,219 млн. руб. В рамках реализации подпрограммы "Содействие переселяемым из ветхого жилья взамен сносимого" планируется оказать содействие в приобретении жилья 288 семьям. 4. Программа развития потребительского рынка В 2010 году на реализацию мероприятий программы развития потребительского рынка собственниками предприятий планируется затратить 97,1 млн. руб. против ранее запланированных 13,02 млн. руб. Средства будут направлены на строительство объектов потребительского рынка - 68,1 млн. руб., реконструкцию и ремонт действующих объектов - 20,0 млн. руб., модернизацию городских рынков и объектов мелкорозничной торговли - 4,0 млн. руб., внедрение новых технологий, форм и методов обслуживания - 4,96 млн. руб., организацию и проведение смотров-конкурсов - 0,04 млн. руб. В результате реализации программы будет создано 105 новых рабочих мест. 5. Программа содействия занятости населения Скорректированный объем финансирования на 2010 год увеличен на 128,664 млн. руб. и составляет 160,114 млн. руб., в основном, за счет увеличения финансирования из областного бюджета специальных программ содействия занятости - мероприятий по организации общественных работ и программы материальной поддержки, а также за счет дополнительных мероприятий по содействию занятости населения, направленных на снижение напряженности на рынке труда. Финансирование мероприятий программы будет осуществляться за счет средств федерального бюджета в сумме 47,94 млн. руб., областного бюджета - 105,944 млн. руб. и прочих источников - 6,23 млн. руб. Основным мероприятием программы по-прежнему является оказание материальной поддержки. На ее финансирование планируется затратить 95,078 млн. руб., что составляет 86,8% от финансирования всей программы содействия занятости населения. Программа материальной поддержки включает в себя выплаты пособий по безработице, по досрочным пенсиям, стипендиям, оказание материальной помощи. Финансирование специальных программ содействия занятости составит 9,168 млн. руб., в том числе областной бюджет - 2,938 млн. руб. и прочие источники - 6,23 млн. руб. На профессиональное обучение безработных граждан финансирование из областного бюджета составит 5,278 млн. руб., на профессиональную ориентацию - 0,05 млн. руб. Финансирование подпрограммы "Дополнительные мероприятия по содействию занятости населения, направленные на снижение напряженности на рынке труда Кемеровской области на 2010 год" составит 50,54 млн. руб., из них на организацию общественных работ, временное трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения планируется направить 31,089 млн. руб., на оказание содействия самозанятости безработных граждан и стимулирование создания безработными гражданами, открывшими собственное дело, дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан - 12,379 млн. руб., на стажировку выпускников образовательных учреждений в целях приобретения ими опыта работы - 5,118 млн. руб. Реализация мероприятий программы содействия занятости населения позволит снизить уровень социальной напряженности на рынке труда, решить проблемы трудоустройства каждого четвертого безработного, охватить активными мероприятиями активной политики занятости каждого второго от общего числа граждан, ищущих работу. 6. Программа развития здравоохранения Программой развития здравоохранения на 2010 год предусматривалось освоить 44,72 млн. руб., с учетом корректировки плановый объем финансирования увеличен до 87,988 млн. руб., в том числе по управлению здравоохранения составляет 45,788 млн. руб., по ФГЛПУ "НКЦОЗШ" 42,2 млн. руб. Увеличено финансирование из средств федерального и областного бюджетов. Финансирование мероприятий программы из федерального бюджета составит 69,799 млн. руб., областного бюджета - 2,658 млн. руб., бюджета города - 6,885 млн. руб., прочих источников - 8,646 млн. руб. Основная часть средств направлена на укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения. По управлению здравоохранения запланированы расходы в сумме 5,0 млн. руб. За счет средств городского бюджета планируется выполнение работ, направленных на противопожарные мероприятия, по решению суда, в лечебно - профилактических учреждениях города: установка автоматической пожарной сигнализации, ремонт эвакуационных путей, монтаж пожарных лестниц, замена электропроводки и другие работы (в филиале поликлиники N 4, взрослых поликлиниках N 2,4, детских поликлиниках N 1, 2, физиотерапевтическом отделении N 2, санпропускнике хирургического корпуса МУЗ городская больница N 1, подстанции (микрорайон), центральной станции МУЗ "Станция скорой медицинской помощи", МУЗ "Инфекционная больница", управление). По ФГЛПУ "НКЦОЗШ" финансирование увеличено с 7,0 млн. руб. до 34,1 млн. руб. На закрепление медицинских кадров расходы по управлению здравоохранения с учетом корректировки составят 0,366 млн. руб., по ФГЛПУ "НКЦОЗШ" - 1,6 млн. руб. На развитие диагностической службы планом финансирования 2010 года предусмотрено 6,75 млн. руб., в том числе по управлению здравоохранения - 0,25 млн. руб., по ФГЛПУ "НКЦОЗШ" - 6,5 млн. руб. На выполнение мероприятий по улучшению экстренной медицинской помощи плановый объем финансирования составляет 0,15 млн. руб. На денежные выплаты медицинским работникам первичного звена планируется направить 11,83 млн. руб., на выплаты врачам и фельдшерам станции скорой медицинской помощи - 8,827 млн. руб. Увеличен план для выполнения мероприятий по иммунизации населения в рамках национального календаря прививок с 0,8 млн. руб. до 2,45 млн. руб. за счет дополнительного поступления из федерального фонда вакцины на проведение прививок населению. Сокращено финансирование мероприятий по профилактике и борьбе со СПИДом (с 0,17 млн. руб. до 0,01 млн. руб.) и охране здоровья материнства и детства (с 4,4 млн. руб. до 0,8 млн. руб.). Финансирование мероприятий по профилактике и борьбе с туберкулезом предусмотрено в сумме 0,47 млн. руб. План по финансовому обеспечению высокотехнологичных видов медицинской помощи больным, направляемым на лечение в города области и за ее пределы, уменьшен до 0,255 млн. руб. Объем средств, поступающих по родовым сертификатам, с учетом рождаемости детей и женщин, взятых на учет в период беременности, составляет 15,0 млн. руб. План финансирования на развитие специализированных служб составляет 0,38 млн. руб. Средства будут направлены на приобретение медицинского оборудования. Реализация мероприятий программы развития здравоохранения позволит обеспечить снижение общей заболеваемости, снизить степень износа основных фондов учреждений здравоохранения, привлечь врачей в участковую сеть, повысить эффективность и снизить в 1,25 раза сроки ожидания лечебно - диагностических мероприятий, проводимых на догоспитальном этапе, организовать полное обследование беременных и новорожденных, избежать обострений и осложнений хронических заболеваний, укрепить физическое и социальное благополучие граждан и удовлетворить потребность в медицинской помощи, приобрести современное медицинское оборудование. 7. Программа развития образования Скорректированный план финансирования мероприятий на 2010 год составляет 91,798 млн. руб. против первоначального плана - 63,058 млн. руб., в том числе средства областного бюджета - 0,5 млн. руб., бюджета города - 89,798 млн. руб., прочих источников - 1,5 млн. руб. Реализация мероприятий программы развития образования позволит повысить эффективность управления системой образования, обеспечить образовательные учреждения современным учебным оборудованием, учебниками, компьютерной техникой, обеспечить безопасность образовательных учреждений, оказать социальную поддержку обучающимся, воспитанникам и работникам образовательных учреждений, что в свою очередь будет способствовать повышению качества образования в городе, позволит расширить спектр предоставляемых образовательных услуг, укрепить материально-техническую базу образовательных учреждений. В рамках выполнения поставленных задач в 2010 году предусмотрено финансирование на реализацию подпрограмм: "Здоровый образ жизни" - 1,176 млн. руб. Средства будут направлены на проведение оздоровительно-профилактической работы с применением витаминизированных продуктов, на проведение городских и участие в областных и Всероссийских спортивных соревнованиях; "Школьный учебник" - 0,9 млн. руб. Планируется приобрести около семи тысяч экземпляров учебников в школьные библиотеки; "Забота" - 54,126 млн. руб. Постоянно расширяется перечень и размеры адресной социальной помощи детям-сиротам и детям из малообеспеченных семей. За счет средств областного бюджета в сумме 0,5 млн. руб. и бюджета города - 53,626 млн. руб. будут организованы: отдых одаренных детей, детей-сирот и детей из малообеспеченных семей, ежемесячное перечисление денежных средств на лицевые счета детей-сирот, обеспечение бесплатными проездными билетами на городской транспорт, выплата опекунского пособия, оплата труда и льготы приемным семьям, выплата единовременного пособия выпускникам-сиротам из муниципальных образовательных учреждений, проведение ежегодной акции "1 сентября - каждому школьнику!", обеспечение новогодними подарками детей из малообеспеченных семей, оказание социальной поддержки семьям, имеющим детей дошкольного возраста (матери-одиночки и семьи студентов, дети которых не посещают ДОУ), выплата компенсации части родительской платы за содержание детей в ДОУ (в размере 20-70% от размера родительской платы), компенсация расходов по оплате за посещение ДОУ детьми-инвалидами, детьми из многодетных малообеспеченных семей и детьми погибших шахтеров и работников милиции, частично или полностью освобожденных от оплаты за посещение ДОУ, содержание семейных групп, созданных с целью сокращения очередности в ДОУ; "Юные таланты". Для участия в конкурсах "Веселые нотки" и "Юные звезды Кузбасса" и на проведение акции "Ты - гордость Кузбасса!", в том числе на выплату муниципальных стипендий одаренным детям и отличникам, из местного бюджета планируется выделить 0,48 млн. руб.; "Педагогические кадры". Финансирование составит 18,471 млн. руб. Средства будут направлены на реализацию мероприятий по социальной поддержке педагогических работников, на стимулирование труда воспитателей и младших воспитателей в ДОУ, на установление денежного вознаграждения за осуществление функций классного руководства; "Совершенствование материально-технического оснащения образовательных учреждений". Объем финансирования составит 11,4 млн. руб. Планируется модернизировать пищеблоки в образовательных учреждениях (0,1 млн. руб.), оснастить образовательные учреждения современным учебно-лабораторным оборудованием, приобрести предметные кабинеты и компьютерную технику (3,5 млн. руб.), выполнить текущий ремонт образовательных учреждений (3,0 млн. руб.). Все общеобразовательные учреждения подключены к сети Интернет, расходы за пользование сетью составят 0,3 млн. руб. В целях сокращения очередности в дошкольные учреждения на базе школ N 19 и N 73 в 2010 году планируется открыть 2 группы на 40 мест. Расходы бюджета города составят 4,0 млн. руб.; затраты на капитальный ремонт образовательных учреждений планом 2010 года не предусмотрены; подпрограмма "Энергосбережение" будет профинансирована в размере 0,595 млн. руб. Установка приборов учета тепла и воды в образовательных учреждениях предусмотрена в рамках муниципальной целевой программы "Установка коммерческих приборов учета в учреждениях бюджетной сферы". Данное мероприятие позволит сэкономить более 700 тыс. руб. бюджетных средств, направляемых на оплату за энергоресурсы; в рамках реализации мероприятий подпрограммы "Антитеррор" предусмотрено финансирование из бюджета города в сумме 1,8 млн. руб. Заключены договоры на техническое обслуживание систем видеонаблюдения и кнопок экстренного вызова милиции в образовательных учреждениях; на проведение ежегодных мероприятий по подпрограмме "Пожарная безопасность" (огнезащитная обработка сгораемых перекрытий, ремонт электропроводки, проведение замеров сопротивления изоляции, приобретение и зарядка огнетушителей и т.д.) предусмотрены расходы в сумме 2,8 млн. руб.; 8. Программа развития культуры Скорректированный объем финансирования мероприятий программы развития культуры на 2010 год составит 5,439 млн. руб. (первоначальный план - 15,361 млн. руб.), в том числе средства федерального бюджета - 0,11 млн. руб., областного бюджета - 0,142 млн. руб., бюджета города - 5,187 млн. руб. Значительно сокращено финансирование мероприятий по развитию материально-технической базы. Средства будут направлены на организацию городских конкурсов, фестивалей и выставок; участие в областных и республиканских конкурсах, фестивалях и выставках, оказание материальной поддержки одаренным детям, комплектование фондов библиотек, модернизацию библиотечных технологий (обновление оборудования, приобретение аудио-, видеотехники, компьютеров), проведение городских праздничных мероприятий, юбилейных дат, повышение профессионального уровня творческих союзов, проведение текущего ремонта учреждений культуры, приобретение оборудования, музыкальных инструментов, художественных материалов, световой и звуковой аппаратуры. Реализация мероприятий развития культуры позволит улучшить качество предоставляемых услуг, расширить и укрепить культурные связи, сохранить народные традиции, создать оптимальные условия для расширения доступности культурных и информационных услуг для всех слоев населения. 9. Программа развития физической культуры, спорта и туризма Объем финансирования программы развития физической культуры на 2010 год уменьшен с 22,97 млн. руб. до 3,624 млн. руб. Значительное уменьшение объема финансирования объясняется тем, что капитальный ремонт спортивных сооружений, строительство и ремонт спортивных площадок исключены из плана мероприятий на 2010 год. Финансирование будет осуществляться за счет средств бюджета города. Средства будут направлены на: организацию спортивно-массовой работы - 3,549 млн. руб. (проведение более 200 мероприятий, участие во всероссийских и международных соревнованиях), приобретение спортивного инвентаря и оборудования - 0,075 млн. руб. Реализация мероприятий программы развития физической культуры и спорта будет способствовать укреплению материально-технической базы учреждений физической культуры и спорта, что приведет к увеличению числа занимающихся физкультурой и спортом, улучшению качества жизни, профилактике наркомании и алкоголизма. 10. Программа социальной защиты населения Основными направлениями социальной поддержки населения являются предоставление льгот, повышение эффективности социальных пособий и предоставление других форм помощи малоимущим семьям, расширение и повышение качества предоставляемых социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам, профилактика безнадзорности, обеспечение психологической поддержки, реабилитация детей-инвалидов. План мероприятий на 2010 год по программе социальной защиты населения составляет 4,97 млн. руб. (первоначальный план - 9,61 млн. руб.), в том числе средства областного бюджета - 0,39 млн. руб., бюджета города - 4,285 млн. руб., прочих источников - 0,295 млн. руб. Скорректированной программой предусмотрено финансирование по следующим направлениям: оказание социальной поддержки населению города - 4,2 млн. руб., улучшение материально-технической базы и повышение квалификации сотрудников управления - 0,28 млн. руб., развитие МУ "Центр реабилитации детей и подростков с ограниченными возможностями" - 0,22 млн. руб., развитие МУ "Социальный приют для детей и подростков" - 0,06 млн. руб., развитие МУ "Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов" - 0,17 млн. руб., развитие МУ "Центр психолого-педагогической помощи населению" - 0,045 млн. руб. Реализация мероприятий программы социальной защиты населения позволит улучшить качество обслуживания малоимущих слоев населения, граждан пожилого возраста и инвалидов, оздоровить в летних лагерях до 110 детей, а также расширить перечень социальных видов услуг, оказываемых учреждениями социальной защиты населения. 11. Программа развития молодежной политики Скорректированный план мероприятий программы развития молодежной политики на 2010 год составляет 18,201 млн. руб., что на 0,449 млн. руб. меньше запланированного ранее, в том числе средства федерального бюджета - 2,358 млн. руб., областного бюджета - 4,544 млн. руб., бюджета города - 3,194 млн. руб., прочие источники - 8,105 млн. руб. На подпрограмму "Содействие занятости молодежи" планом 2010 года предусмотрено финансирование в сумме 2,095 млн. руб. Финансирование подпрограммы "Развитие молодежных инициатив, молодежного студенческого и детского движения" уменьшено до 0,309 млн. руб. По подпрограмме "Обеспечение жильем молодых семей" объем финансирования составляет 14,772 млн. руб. По подпрограмме "Профилактика наркомании и правонарушений в подростковой среде" объем финансирования составит 0,075 млн. руб. На реализацию мероприятий подпрограммы "Развитие гражданственности и патриотизма молодежи" из бюджета города будет выделено 0,09 млн. руб. На мероприятия по организации каникулярного времени подростков и молодежи плановый объем финансирования из бюджета города - 0,04 млн. руб., из прочих источников - 0,11 млн. руб. На подпрограмму "Развитие художественного творчества молодежи. Поддержка талантливой молодежи" затраты составят 0,21 млн. руб. По подпрограмме "Поддержка молодых специалистов" объем финансирования составляет 0,5 млн. руб. Реализация мероприятий в сфере молодежной политики позволит увеличить количество подростков и молодых людей, вовлеченных в общественно-полезную деятельность, повысить уровень организаторских способностей лидеров и актива детско-юношеских и молодежных организаций, увеличить количество молодых людей, охваченных организованными формами отдыха и занятости, улучшить здоровье подростков и молодежи, снизить уровень наркомании и алкоголизма в подростковой среде, развить содержательные формы организации свободного времени подростков и молодежи. 12. Программа развития и совершенствования гражданской обороны и защиты населения Скорректированный план мероприятий на 2010 год составляет 0,56 млн. руб. против первоначального 0,39 млн. руб. Финансирование программных мероприятий будет осуществляться за счет средств бюджета города. Средства будут направлены на предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций, совершенствование системы связи, создание запасов ГСМ, оснащение городских сил ГО, совершенствование ГО и защиту населения от чрезвычайных ситуаций. Реализация мероприятий программы развития и совершенствования ГО и защиты населения позволит обеспечить готовность органов управления и средств городского звена территориальной подсистемы РСЧС к локализации и ликвидации чрезвычайных ситуаций и достаточность мер по защите населения города от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 13. Программа по усилению борьбы с преступностью На исполнение программы по усилению борьбы с преступностью в 2010 году из средств бюджета города запланировано 0,888 млн. руб. против первоначального плана - 13,7 млн. руб. Значительно сокращено финансирование мероприятий на расширение материально-технической базы УВД. Планом мероприятий программы по усилению борьбы с преступностью в 2010 году предусмотрено: расширение материально-технической базы УВД по г. Ленинску-Кузнецкому, финансирование составит 0,771 млн. руб., ремонт и оснащение участковых пунктов милиции - 0,09 млн. руб., проведение операции "Оружие" - 0,027 млн. руб. Реализация мероприятий программы по усилению борьбы с преступностью будет способствовать эффективности оперативно-профилактических и комплексных мероприятий, улучшению оперативно-служебных показателей личного состава, усилению защищенности охраны жизни и здоровья граждан, имущества, снижению уровня особо тяжких преступлений, снижению роста незаконного оборота и потребления наркотических средств и сильно действующих веществ. 14. Программа развития средств массовой информации и взаимосвязи с общественными организациями На развитие и техническое переоснащение городских средств массовой информации в 2010 году предприятиями планируется затратить 0,15 млн. руб., первоначальный объем финансирования - 1,91 млн. руб. Сокращение объема финансирования мероприятий, направленных на развитие телекомпании ОАО "Ленинск ТВ", связано с сокращением доходов от рекламной деятельности и составит 0,1 млн. руб. На обновление оборудования для предпечатной подготовки изданий, приобретение новых компьютерных программ макетирования, верстки АУ "Редакция газеты "Городская газета" города Ленинска-Кузнецкого" планируется затратить 0,05 млн. руб. Средства на развитие СТС "Кузбасс-Медиа" в 2010 году не предусмотрены. Из программы развития средств массовой информации в связи с ликвидацией предприятия исключена подпрограмма "Развитие МП "Ленинск-Кузнецкая городская редакция радиовещания". Реализация мероприятий программы развития средств массовой информации будет способствовать улучшению качества подготовки материалов телепередач, повышению оперативности освещения событий, увеличению объема оказываемых информационных услуг. 15. Программа охраны окружающей среды Скорректированный план мероприятий программы охраны окружающей среды на 2010 год составляет 7,505 млн. руб. против первоначального плана - 42,616 млн. руб. Разработанные мероприятия по оздоровлению окружающей среды города предусматривают использование средств бюджета города - 0,565 млн. руб. и предприятий - природопользователей - 6,94 млн. руб. Экологические мероприятия по предприятиям жилищно-коммунального хозяйства включены в программу "Развитие жилищно-коммунального комплекса города". Разработанные природоохранные мероприятия, направленные на улучшение атмосферного воздуха, предполагают финансирование в размере 2,5 млн. руб. Средства будут направлены на разработку проекта по установке второй ступени пылеочистки дымовых газов на котельной вентствола N 2 ОАО "Шахта Комсомолец". На выполнение мероприятий по охране водного бассейна и очистке сточных вод ОАО "СУЭК-Кузбасс" планирует затратить 4,44 млн. руб. Средства будут направлены на разработку проектов, строительство очистных сооружений и ливневых стоков на основной промплощадке ОАО "Шахта им. 7 Ноября" и реконструкцию очистных сооружений центрального водоотлива ОАО "Шахта Комсомолец". Администрацией города заключен договор на охрану и защиту лесных насаждений с ООО "Агролесхоз Ленинск-Кузнецкий", затраты составят 0,565 млн. руб. Реализация мероприятий программы охраны окружающей среды позволит снизить выбросы в атмосферу, уменьшить объемы сброса сточных вод, не соответствующих нормативным требованиям, уменьшить количество загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу и поверхностные водные объекты. 16. Программа развития жилищно-коммунального комплекса города В соответствии с программой развития жилищно-коммунального комплекса города в 2010 году предполагается выполнить работы на сумму 153,258 млн. руб. (первоначальный план 307,23 млн. руб.), в том числе за счет средств областного бюджета - 8,35 млн. руб., бюджета города - 66,94 млн. руб., прочих источников - 77,968 млн. руб. Средства планируется направить на выполнение следующих программных мероприятий: проведение капитального ремонта жилых домов - 14,633 млн. руб., выполнение работ по внешнему благоустройству города - 43,445 млн. руб., выполнение работ по реконструкции и ремонту: котельного оборудования и тепловых сетей - 69,212 млн. руб., водопроводно-канализационных сетей и устройств - 22,35 млн. руб., электрических сетей и устройств - 3,618 млн. руб. В части оптимизации теплоснабжения в 2010 году предусмотрена прокладка теплосети от магистрали котельной КСК до котельной ВГСЧ, устройство ЦТП, закрытие котельной ВГСЧ. Выполнение данного мероприятия позволит улучшить качество услуг по теплоснабжению потребителей, экологическую обстановку района Привокзальной котельной, уменьшить потребление электроэнергии, сократить затраты за счет сокращения численности персонала, затрат на содержание и ремонт оборудования, затрат на топливо, электроэнергию, снизить выбросы в атмосферу. В части оптимизации электроснабжения предусмотрен текущий и капитальный ремонт распределительных и трансформаторных подстанций, ремонт воздушных и кабельных линий электропередач. Для оптимизации водоснабжения и водоотведения планируется модернизация насосного оборудования и проведение диспетчеризации на Томском водоводе, создание локальной системы оповещения и разработка проекта на реконструкцию хлорного хозяйства на насосно-фильтровальной станции пос. Демьяновский, модернизация насосного оборудования на канализационно-насосной станции КСК. Выполнение данных мероприятий позволит улучшить экологическую ситуацию в городе, повысить гигиеническую безопасность производства, обеспечить стабильное качество питьевой воды, сократить потери воды на собственные нужды. По программе капитального ремонта жилищного фонда в 2010 году предусмотрено выполнение работ по капитальному ремонту кровли на 2 домах, ВДО - на 1 доме, фасадов - на 1 доме, лифтов - на 2 домах, замена столярных и сантехнических изделий. По подпрограмме "Благоустройство города" в 2010 году будет выполнено текущее содержание линий уличного освещения, содержание и ремонт светофорных объектов, содержание 888,16 тыс. кв. м дорог, 18,8 тыс. кв. м остановок, изготовление и установка металлических контейнеров в количестве 64 шт., установка дорожных знаков, аншлагов и номерных знаков. Реализация подпрограммы "Развитие жилищно-коммунального комплекса" способствует формированию благоприятных условий для проживания населения, повышению качества жилищно-коммунальных услуг, эффективности использования топливно-энергетических ресурсов и снижению издержек производства и себестоимости услуг предприятий ЖКХ; обеспечивает надежность работы систем жизнеобеспечения; комфортность и безопасность условий проживания для населения; способствует сокращению вредных выбросов в атмосферу и негативного воздействия на окружающую среду и, как следствие, улучшению экологической обстановки в городе. 17. Программа развития городского автомобильного и электрического транспорта На реализацию мероприятий по развитию автомобильного транспорта в 2010 году предполагается затратить 10,2 млн. руб., в том числе за счет средств областного бюджета - 10,0 млн. руб. и прочих источников - 0,2 млн. руб. Первоначальный план - 35,0 млн. руб. Финансирование на развитие ОАО "Горэлектротранспорт" в 2010 году не предусмотрено. Филиалом Беловского ГП АТП "Ленинск-Кузнецкая автоколонна" на модернизацию подвижного состава планируется направить 10,0 млн. руб., модернизацию оборудования для ремонта и регулировки топливного насоса высокого давления и оборудования для регулировки и проверки форсунок двигателей для автобусов современных марок - 0,2 млн. руб. Социальный эффект от реализации мероприятий программы развития городского транспорта заключается в обеспечении бесперебойной и безопасной работы, обновлении автобусного парка. 18. Программа развития связи и телекоммуникаций Скорректированный план мероприятий на 2010 год составляет 21,96 млн. руб., первоначальный план составил 1,8 млн. руб. Финансирование будет осуществляться полностью за счет собственных средств предприятий. ОАО "Сибирьтелеком" Кемеровский филиал ОАО "Сибирьтелеком" структурное подразделение Ленинск-Кузнецкий центр телекоммуникаций планирует направить 12,96 млн. руб. на строительство и расширение сети широкополосного доступа хDSL и телефонизацию вновь строящихся и существующих объектов по технологии GPON. ООО "П Спектр" на развитие сети кабельного телевидения планирует затратить 7,0 млн. руб. ООО "Телеком" планирует направить 2,0 млн. руб. на расширение оптоволоконной кабельной сети, с возможным подключением абонентов, проживающих в центральной части города, квартале "Кемеровский", микрорайоне N 7 и прилегающих к нему коттеджах. Социальный эффект реализации мероприятий развития связи и телекоммуникаций выразится в расширении видов и улучшении качества услуг, предоставляемых населению. 19. Программа развития управления муниципальной собственностью На финансирование мероприятий программы развития управления муниципальной собственностью на 2010 год изначально планировалось выделить из бюджета города 7,37 млн. руб., с учетом корректировки план финансирования составил 11,01 млн. руб. Средства планируется направить на: работы, связанные с содержанием, охраной, оценкой объектов муниципальной собственности, и изготовление на них землеустроительных дел, технических паспортов - 10,5 млн. руб., проведение работ, связанных с разграничением государственной собственности на землю и формированием базы данных по земельным участкам - 0,57 млн. руб., создание информационно-технической структуры автоматизированной системы управления недвижимостью и землей - 0,005 млн. руб. Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию государственной политики в области эффективного и рационального использования земли и иной недвижимости. Изменения в плане основных мероприятий социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого на 2010 год приведены в таблице. ИЗМЕНЕНИЯ в плане основных мероприятий социально-экономического развития города Ленинска-Кузнецкого на 2010 год Таблица -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Основные мероприятия | Плановый объем финансирования на 2010 год, млн. руб. | Корректировка планового объема финансирования на 2010 | | | | | год, млн. руб. | | | |------------------------------------------------------+-------------------------------------------------------| | | | Всего | в том числе по источникам: | Всего | в том числе по источникам: | | | | |-------------------------------------------| |--------------------------------------------| | | | | ФБ | ОБ | МБ | прочие | | ФБ | ОБ | МБ | прочие | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |---------------------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | Цель 1: Экономическое развитие города | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 1. | Программа развития | 642,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 642,24 | 2943,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2943,70 | | | промышленности | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 1.1. | Модернизация на угольных | 609,74 | | | | 609,74 | 2903,40 | | | | 2903,40 | | | предприятиях ОАО "СУЭК- | | | | | | | | | | | | | Кузбасс" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 1.2. | ООО "Сиб. Т" | 0,80 | | | | 0,80 | 0,80 | | | | 0,80 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 1.3. | ООО "Завод Красный Октябрь" | 6,00 | | | | 6,00 | 6,00 | | | | 6,00 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 1.4. | ООО "Экономный дом" | 15,20 | | | | 15,20 | 0,50 | | | | 0,50 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 1.5. | ОАО "Ленинск-Кузнецкий | 5,50 | | | | 5,50 | 33,00 | | | | 33,00 | | | Хлебокомбинат" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 1.6. | ООО "СерП плюс" | 5,00 | | | | 5,00 | 0,00 | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 2. | Программа поддержки малого | 30,805 | 0,00 | 0,00 | 0,455 | 30,350 | 31,700 | 0,00 | 0,00 | 1,350 | 30,350 | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 2.1. | Развитие кредитования для | 0,000 | | | | | 29,500 | | | | 29,500 | | | субъектов малого и среднего | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 2.2. | Финансовая поддержка субъектов | 29,30 | | | 0,30 | 29,00 | 0,450 | | | 0,450 | | | | малого и среднего | | | | | | | | | | | | | предпринимательства, развитие | | | | | | | | | | | | | микрофинансирования | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 2.3. | Поддержка начинающих | 0,000 | | | | | 0,350 | | | 0,35 | | | | субъектов малого и среднего | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 2.4. | Имущественная поддержка | 1,070 | | | 0,07 | 1,000 | 0,500 | | | | 0,500 | | | субъектов малого и среднего | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 2.5. | Развитие инфраструктуры | 0,175 | | | 0,085 | 0,090 | 0,375 | | | 0,350 | 0,025 | | | поддержки малого | | | | | | | | | | | | | предпринимательства и | | | | | | | | | | | | | расширение предоставляемых | | | | | | | | | | | | | услуг | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 2.6. | Содействие гражданам в | 0,000 | | | | | 0,005 | | | | 0,005 | | | самозанятости и осуществлении | | | | | | | | | | | | | предпринимательской | | | | | | | | | | | | | деятельности | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 2.7. | Развитие молодежного | 0,000 | | | | | 0,050 | | | | 0,050 | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 2.8. | Образовательная и | 0,260 | | | | 0,260 | 0,390 | | | 0,12 | 0,270 | | | консультационная поддержка | | | | | | | | | | | | | субъектов малого и среднего | | | | | | | | | | | | | предпринимательства | | | | | | | | | | | | | (статистическое, методическое, | | | | | | | | | | | | | кадровое и информационное | | | | | | | | | | | | | обеспечение) | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 2.9. | Стимулирование и поддержка | 0,000 | | | | | 0,080 | | | 0,080 | | | | инновационного развития малых | | | | | | | | | | | | | и средних предприятий | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 3. | Программа развития | 1062,200 | 45,000 | 304,200 | 97,000 | 616,000 | 182,012 | 13,129 | 6,796 | 80,871 | 81,216 | | | строительства | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 3.1. | Жилищное строительство | 1027,200 | 45,000 | 304,200 | 62,000 | 616,00 | 161,805 | 13,129 | 2,635 | 64,825 | 81,216 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 3.2. | Образование | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,044 | 0,000 | 2,044 | 0,000 | 0,000 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 3.2.1. | Строительство школы-интерната | 0,000 | | | | | 2,044 | | 2,044 | | | | | спортивного профиля | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 3.3. | Управление по физической | 0,000 | 0,00 | 0,00 | 0,000 | 0,00 | 11,101 | 0,000 | 0,000 | 11,101 | 0,000 | | | культуре, спорту и туризму | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 3.3.1. | Реконструкция футбольного поля | 0,000 | | | | | 11,101 | | | 11,101 | | | | МОУ ДОД "ДЮСШ N 3" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 3. 4. | Училище олимпийского резерва | 0,00 | | | | | 2,117 | | 2,117 | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 3.5. | Капитальный ремонт | 35,000 | 0,000 | 0,000 | 35,000 | 0,000 | 4,945 | 0,000 | 0,000 | 4,945 | 0,000 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 3.5.1. | Капитальный ремонт дорог | 35,000 | | | 35,000 | | 4,945 | | | 4,945 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 3А | Межбюджетные трансферты на | 288,970 | 288,970 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 480,500 | 480,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | реализацию программ местного | | | | | | | | | | | | | развития и обеспечение | | | | | | | | | | | | | занятости населения для | | | | | | | | | | | | | шахтерских городов и поселков | | | | | | | | | | | | | - всего | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | на снос ветхого жилого фонда | 3,270 | 3,270 | | | | 7,700 | 7,700 | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | на содействие переселяемым из | 201,000 | 201,000 | | | | 440,581 | 440,581 | | | | | | ветхого жилья взамен сносимого | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | на реконструкцию и замену | 84,700 | 84,700 | | | | 32,219 | 32,219 | | | | | | пострадавших в связи с | | | | | | | | | | | | | ликвидацией угольных шахт | | | | | | | | | | | | | объектов социальной | | | | | | | | | | | | | инфраструктуры, | | | | | | | | | | | | | предоставляющих основные | | | | | | | | | | | | | коммунальные услуги населению | | | | | | | | | | | | | города | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 4. | Программа развития | 13,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 13,00 | 97,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 97,10 | | | потребительского рынка | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 4.1. | Развитие инфраструктуры | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11,00 | 92,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,10 | | | потребительского рынка | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 4.1.1. | Строительство объектов торговли, | 5,00 | | | | 5,00 | 68,10 | | | | 68,10 | | | общественного питания и | | | | | | | | | | | | | бытового обслуживания | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 4.1.2. | Реконструкция и ремонт | 4,00 | | | | 4,00 | 20,00 | | | | 20,00 | | | предприятий | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 4.1.3. | Модернизация городских рынков | 2,00 | | | | 2,00 | 4,00 | | | | 4,00 | | | и объектов мелкорозничной | | | | | | | | | | | | | торговли | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 4.2. | Повышение уровня обслуживания | 2,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 2,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,00 | | | населения | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 4.2.1. | Внедрение новых технологий, | 0,00 | | | | | 4,96 | | | | 4,96 | | | форм и методов обслуживания | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 4.2.2. | Организация и проведение | 2,02 | | | 0,02 | 2,00 | 0,04 | | | | 0,04 | | | смотров-конкурсов | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | Цель 2: Социальное развитие | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5. | Программа содействия | 31,45 | 0,00 | 29,10 | 0,00 | 2,35 | 160,114 | 47,940 | 105,944 | 0,000 | 6,230 | | | занятости населения | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.1. | Профессиональное обучение | 2,46 | | 2,46 | | | 5,278 | | 5,278 | | | | | безработных граждан | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.2. | Профессиональная ориентация | 0,08 | | 0,08 | | | 0,050 | | 0,050 | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.3. | Специальные программы | 4,25 | 0,00 | 1,90 | 0,00 | 2,35 | 9,168 | 0,000 | 2,938 | 0,000 | 6,230 | | | содействия занятости - всего | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.3.1. | Организация общественных работ | 1,63 | | 0,69 | | 0,94 | 3,801 | | 1,291 | | 2,510 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.3.2. | Организация временного | 1,05 | | 0,44 | | 0,61 | 3,585 | | 0,735 | | 2,850 | | | трудоустройства | | | | | | | | | | | | | несовершеннолетних граждан | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.3.3. | Организация ярмарок вакансий и | 0,03 | | 0,03 | | | 0,030 | | 0,030 | | | | | учебных рабочих мест | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.3.4. | Информирование населения и | 0,06 | | 0,06 | | | 0,200 | | 0,200 | | | | | работодателей о положении на | | | | | | | | | | | | | рынке труда | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.3.5. | Организация временного | 0,99 | | 0,44 | | 0,55 | 1,130 | | 0,390 | | 0,740 | | | трудоустройства безработных | | | | | | | | | | | | | граждан, испытывающих | | | | | | | | | | | | | трудности в поиске работы | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.3.6. | Организация временного | 0,45 | | 0,20 | | 0,25 | 0,259 | | 0,129 | | 0,130 | | | трудоустройства безработных | | | | | | | | | | | | | граждан в возрасте от 18 до 20 лет | | | | | | | | | | | | | из числа выпускников НиСПО | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.3.7. | Социальная адаптация граждан на | 0,03 | | 0,03 | | | 0,030 | | 0,030 | | | | | рынке труда | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.3.8. | Оказание содействия | 0,01 | | 0,01 | | | 0,133 | | 0,133 | | | | | самозанятости населения - всего | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.4. | Программа материальной | 24,66 | 0,00 | 24,66 | 0,00 | 0,00 | 95,078 | 0,000 | 95,078 | 0,000 | 0,000 | | | поддержки | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.4.1. | Выплата пособий по безработице | 20,12 | | 20,12 | | | 85,301 | | 85,301 | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.4.2. | Выплата стипендий | 1,38 | | 1,38 | | | 2,382 | | 2,382 | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.4.3. | Оказание материальной помощи | 0,10 | | 0,10 | | | 0,003 | | 0,003 | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.4.4. | Досрочные пенсии | 3,06 | | 3,06 | | | 7,392 | | 7,392 | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 5.5. | Дополнительные мероприятия по | 0,00 | | | | | 50,540 | 47,940 | 2,600 | | | | | содействию занятости населения, | | | | | | | | | | | | | направленные на снижение | | | | | | | | | | | | | напряженности на рынке труда | | | | | | | | | | | | | Кемеровской области на 2010 год | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6. | Программа развития | 44,720 | 0,000 | 14,340 | 14,860 | 15,520 | 87,988 | 69,799 | 2,658 | 6,885 | 8,646 | | | здравоохранения | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | в т. ч. город | 17,320 | 0,000 | 3,840 | 13,180 | 0,300 | 45,788 | 35,099 | 2,658 | 6,885 | 1,146 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | в т. ч. ФГ ЛПУ "НКЦ ОЗШ" | 27,400 | 0,000 | 10,500 | 1,680 | 15,220 | 42,200 | 34,700 | 0,000 | 0,000 | 7,500 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.1. | Укрепление материально- | 12,000 | 0,000 | 0,000 | 5,000 | 7,000 | 39,100 | 29,600 | 0,000 | 5,000 | 4,500 | | | технической базы | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.1.1. | Город | 5,000 | | | 5,000 | | 5,000 | | | 5,000 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.1.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 7,000 | | | | 7,000 | 34,100 | 29,600 | | | 4,500 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.2. | Закрепление медицинских кадров | 0,770 | 0,000 | 0,000 | 0,470 | 0,300 | 1,966 | 0,600 | 0,000 | 0,000 | 1,366 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.2.1. | Город | 0,470 | | | 0,470 | | 0,366 | | | | 0,366 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.2.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 0,300 | | | | 0,300 | 1,600 | 0,600 | | | 1,000 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.3. | Развитие диагностической | 1,760 | 0,000 | 0,000 | 1,440 | 0,320 | 6,750 | 4,500 | 0,000 | 0,000 | 2,250 | | | службы | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.3.1. | Город | 1,260 | | | 1,260 | | 0,250 | | | | 0,250 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.3.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 0,500 | | | 0,180 | 0,320 | 6,500 | 4,500 | | | 2,000 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.4. | Мероприятия по улучшению | 1,700 | 0,000 | 1,000 | 0,700 | 0,000 | 0,150 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,150 | | | экстренной медицинской помощи | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.4.1. | Город | 1,200 | | 0,500 | 0,700 | | 0,150 | | | | 0,150 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.4.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 0,500 | | 0,500 | | | 0,000 | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.5. | Осуществление денежных выплат | 3,340 | | 3,340 | | | 11,830 | 9,172 | 2,658 | | | | | медицинским работникам | | | | | | | | | | | | | первичного звена | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.6. | Осуществление денежных выплат | 0,000 | | | | | 8,827 | 8,827 | | | | | | врачам и среднему медицинскому | | | | | | | | | | | | | персоналу ССМП | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.7. | Иммунизация населения в рамках | 0,800 | | | 0,500 | 0,300 | 2,450 | 2,100 | | 0,350 | | | | национального календаря | | | | | | | | | | | | | прививок | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.8. | Мероприятия по профилактике и | 0,170 | | | 0,170 | | 0,010 | | | 0,010 | | | | борьбе со СПИДом | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.9. | Финансовое обеспечение | 5,400 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 3,900 | 0,255 | 0,000 | 0,000 | 0,255 | 0,000 | | | высокотехнологичных видов | | | | | | | | | | | | | медицинской помощи | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.9.1. | Город | 1,500 | | | 1,500 | | 0,255 | | | 0,255 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.9.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 3,900 | | | | 3,900 | 0,000 | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.10. | Мероприятия по охране | 4,400 | 0,000 | 0,000 | 4,400 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | 0,000 | 0,800 | 0,000 | | | материнства и детства | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.10.1. | Город | 2,900 | | | 2,900 | | 0,800 | | | 0,800 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.10.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 1,500 | | | 1,500 | | 0,000 | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.11. | Мероприятия по профилактике и | 0,300 | | | 0,300 | | 0,470 | | | 0,470 | | | | борьбе с туберкулезом | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.12. | Родовые сертификаты | 0,000 | | | | | 15,000 | 15,000 | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.13. | Мероприятия по развитию | 14,080 | 0,000 | 10,000 | 0,380 | 3,700 | 0,380 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,380 | | | специализированных служб | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.13.1. | Город | 0,380 | | | 0,380 | | 0,380 | | | | 0,380 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 6.13.2. | ФГ ЛПУ "НКЦОЗШ" | 13,700 | | 10,000 | | 3,700 | 0,000 | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 7. | Программа развития | 63,058 | 0,00 | 7,138 | 55,920 | 0,000 | 91,798 | 0,00 | 0,500 | 89,798 | 1,500 | | | образования | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 7.1. | "Здоровый образ жизни" | 1,703 | | 0,138 | 1,565 | | 1,176 | | | 1,176 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 7.2. | "Школьный учебник" | 0,676 | | | 0,676 | | 0,900 | | | 0,900 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 7.3. | "Забота" | 29,954 | | | 29,954 | | 54,126 | | 0,500 | 53,626 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 7.4. | "Юные таланты" | 0,746 | | | 0,746 | | 0,480 | | | 0,480 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 7.5. | "Педагогические кадры" | 1,287 | | | 1,287 | | 18,471 | | | 18,271 | 0,20 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 7.6. | Совершенствование материально- | 14,767 | | | 14,767 | | 11,400 | | | 10,100 | 1,30 | | | технического оснащения | | | | | | | | | | | | | образовательных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 7.7. | Капитальный ремонт | 12,00 | | 7,00 | 5,00 | | 0,00 | | | | | | | образовательных учреждений | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 7.8. | "Энергосбережение" | 0,200 | | | 0,200 | | 0,595 | | | 0,595 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 7.9. | "Антитеррор" | 0,000 | | | | | 1,800 | | | 1,800 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 7.10. | "Пожарная безопасность" | 1,725 | | | 1,725 | | 2,850 | | | 2,850 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 8. | Программа развития культуры | 15,361 | 0,00 | 0,000 | 15,361 | 0,00 | 5,439 | 0,11 | 0,142 | 5,187 | 0,00 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 8.1. | Сохранение историко- | 0,062 | | | 0,062 | | 0,000 | | | | | | | культурного наследия | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 8.2. | "Юные дарования Кузбасса" | 1,115 | | | 1,115 | | 0,627 | | 0,14 | 0,485 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 8.3. | Развитие народного творчества | 3,840 | | | 3,840 | | 2,057 | | | 2,057 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 8.4. | Информационная библиотечная | 1,419 | | | 1,419 | | 0,500 | 0,11 | | 0,390 | | | | сеть | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 8.5. | Поддержка творческих союзов и | 0,205 | | | 0,205 | | 0,010 | | | 0,010 | | | | национальных общественных | | | | | | | | | | | | | объединений | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 8.6. | Развитие материально- | 8,720 | | | 8,720 | | 2,245 | | | 2,245 | | | | технической базы | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 9. | Программа развития | 22,970 | 0,000 | 0,000 | 13,290 | 9,680 | 3,624 | 0,000 | 0,000 | 3,624 | 0,000 | | | физической культуры, спорта и | | | | | | | | | | | | | туризма | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 9.1. | Капитальный ремонт спортивных | 2,890 | 0,000 | 0,000 | 2,890 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | сооружений: | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 9.1.1. | Зал атлетической гимнастики | 0,400 | | | 0,400 | | 0,000 | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 9.1.2. | Дом спорта | 0,300 | | | 0,300 | | 0,000 | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 9.1.3. | Стадион "Шахтер" | 1,500 | | | 1,500 | | 0,000 | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 9.1.4. | Оздоровительный комплекс | 0,400 | | | 0,400 | | 0,000 | | | | | | | "Уголек" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 9.1.5. | ДЮСШ N 2 | 0,090 | | | 0,090 | | 0,000 | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 9.1.6. | Спортивный комплекс "Атлетист" | 0,200 | | | 0,200 | | 0,000 | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 9.2. | Строительство и ремонт | 2,050 | | | | 2,050 | 0,000 | | | | | | | спортивных площадок | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 9.3. | Организация спортивно-массовой | 14,830 | | | 7,400 | 7,430 | 3,549 | | | 3,549 | | | | работы | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 9.4. | Приобретение спортивного | 3,200 | | | 3,000 | 0,200 | 0,075 | | | 0,075 | | | | инвентаря и оборудования для | | | | | | | | | | | | | ДЮСШ и подростковых клубов | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10. | Программа социальной защиты | 9,610 | 0,080 | 3,150 | 6,360 | 0,020 | 4,970 | 0,000 | 0,390 | 4,285 | 0,295 | | | населения | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.1. | Управление социальной защиты | 6,93 | 0,00 | 0,57 | 6,36 | 0,00 | 4,48 | 0,00 | 0,28 | 4,20 | 0,00 | | | населения - всего | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.1.1. | Социальная поддержка населения | 6,36 | 0,00 | 0,00 | 6,36 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | 0,00 | 4,20 | 0,00 | | | города: | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | Адресная материальная помощь | 2,32 | | | 2,32 | | 2,74 | | | 2,74 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | Социальная поддержка инвалидов | 0,31 | | | 0,31 | | 0,33 | | | 0,33 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | Социальная поддержка | 0,66 | | | 0,66 | | 0,61 | | | 0,61 | | | | общественных организаций | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | Организационные мероприятия | 1,27 | | | 1,27 | | 0,42 | | | 0,42 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | Возмещение расходов на оказание | 1,80 | | | 1,80 | | 0,10 | | | 0,10 | | | | дополнительных льгот по ЖКХ | | | | | | | | | | | | | отдельным категориям граждан | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.1.2. | Улучшение материально- | 0,50 | | 0,50 | | | 0,25 | | 0,25 | | | | | технической базы управления | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.1.3. | Повышение квалификации | 0,07 | | 0,07 | | | 0,03 | | 0,03 | | | | | сотрудников управления | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.2. | МУ "Центр реабилитации детей и | 0,92 | 0,08 | 0,84 | 0,00 | 0,00 | 0,22 | 0,00 | 0,01 | 0,09 | 0,12 | | | подростков с ограниченными | | | | | | | | | | | | | возможностями | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.2.1. | Строительство гаража | 0,50 | | 0,50 | | | 0,00 | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.2.2. | Организация летнего | 0,08 | 0,08 | | | | 0,085 | | | 0,085 | | | | оздоровительного лагеря | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.2.3. | Укрепление материально- | 0,30 | | 0,30 | | | 0,080 | | | | 0,080 | | | технической базы центра | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.2.4. | Повышение квалификации | 0,04 | | 0,04 | | | 0,050 | | 0,010 | | 0,040 | | | сотрудников центра | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.3. | МУ "Социальный приют для | 0,35 | 0,00 | 0,35 | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 | | | детей и подростков" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.3.1. | Расширение материально- | 0,35 | | 0,35 | | | 0,06 | | 0,05 | | 0,01 | | | технической базы центра | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.4. | МУ "Центр социального | 1,36 | 0,00 | 1,36 | 0,00 | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,12 | | | обслуживания граждан пожилого | | | | | | | | | | | | | возраста и инвалидов" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.4.1. | Капитальный ремонт внутренних | 1,20 | | 1,20 | | | 0,00 | | | | | | | помещений здания | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.4.2. | Укрепление материально- | 0,14 | | 0,14 | | | 0,16 | | 0,05 | | 0,11 | | | технической базы центра | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.4.3. | Повышение квалификации | 0,020 | | 0,020 | | | 0,010 | | | | 0,010 | | | сотрудников центра | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.5. | МУ "Центр психолого- | 0,05 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,02 | 0,045 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,045 | | | педагогической помощи | | | | | | | | | | | | | населению" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.5.1. | Укрепление материально- | 0,03 | | 0,01 | | 0,02 | 0,04 | | | | 0,04 | | | технической базы центра | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 10.5.2. | Повышение квалификации | 0,02 | | 0,02 | | | 0,005 | | | | 0,005 | | | сотрудников центра | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 11. | Программа развития | 18,650 | 4,140 | 9,670 | 4,060 | 0,780 | 18,201 | 2,358 | 4,544 | 3,194 | 8,105 | | | молодежной политики | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 11.1. | Содействие занятости молодежи | 2,170 | 0,420 | 0,220 | 1,050 | 0,480 | 2,095 | 0,700 | 0,220 | 0,475 | 0,700 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 11.2. | Развитие молодежных инициатив, | 0,620 | | 0,040 | 0,490 | 0,090 | 0,309 | | | 0,259 | 0,050 | | | молодежного, студенческого и | | | | | | | | | | | | | детского движения | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 11.3. | Обеспечение жильем молодых | 14,090 | 3,540 | 9,240 | 1,310 | | 14,772 | 1,658 | 4,324 | 1,645 | 7,145 | | | семей | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 11.4. | Профилактика наркомании и | 0,250 | | | 0,250 | | 0,075 | | | 0,075 | | | | правонарушений в подростковой | | | | | | | | | | | | | среде | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 11.5. | Развитие гражданственности и | 0,320 | | | 0,320 | | 0,090 | | | 0,090 | | | | патриотизма молодежи | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 11.6. | Организация каникулярного | 0,540 | 0,180 | 0,120 | 0,130 | 0,110 | 0,150 | | | 0,040 | 0,110 | | | времени подростков и молодежи | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 11.7. | Развитие художественного | 0,660 | | 0,050 | 0,510 | 0,100 | 0,210 | | | 0,110 | 0,100 | | | творчества молодежи. Поддержка | | | | | | | | | | | | | талантливой молодежи | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 11.8. | Поддержка молодых | 0,000 | | | | | 0,500 | | | 0,500 | | | | специалистов | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 12. | Программа развития и | 0,390 | 0,000 | 0,000 | 0,390 | 0,000 | 0,560 | 0,000 | 0,000 | 0,560 | 0,000 | | | совершенствования | | | | | | | | | | | | | гражданской обороны и защиты | | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 12.1. | Совершенствование системы | 0,270 | 0,000 | 0,000 | 0,270 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | 0,000 | 0,015 | 0,000 | | | централизованного | | | | | | | | | | | | | информирования и оповещения | | | | | | | | | | | | | населения в местах массового | | | | | | | | | | | | | пребывания | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 12.1.1. | Приобретение оборудования | 0,200 | | | 0,200 | | 0,000 | | | | | | | системы оповещения населения | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 12.1.2. | Изготовление памяток, аншлагов | 0,070 | | | 0,070 | | 0,015 | | | 0,015 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 12.2. | Совершенствование ГО и защиты | 0,110 | | | 0,110 | | 0,075 | | | 0,075 | | | | населения от ЧС, повышение | | | | | | | | | | | | | устойчивости функционирования | | | | | | | | | | | | | предприятий и систем | | | | | | | | | | | | | жизнеобеспечения города | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 12.3. | Развитие и совершенствование | 0,010 | | | 0,010 | | 0,000 | | | | | | | системы подготовки | | | | | | | | | | | | | руководящего состава и | | | | | | | | | | | | | специалистов, спасателей и | | | | | | | | | | | | | населения к действиям по | | | | | | | | | | | | | ликвидации ЧС | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 12.4. | Резервный фонд на ликвидацию | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,470 | 0,000 | 0,000 | 0,470 | 0,000 | | | последствий чрезвычайных | | | | | | | | | | | | | ситуаций | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 12.4.1. | Мероприятия по пропуску | 0,000 | | | | | 0,347 | | | 0,347 | | | | ледохода и паводковых вод | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 12.4.2. | Мероприятия по охране лесов от | 0,00 | | | | | 0,022 | | | 0,022 | | | | пожаров | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 12.4.3. | Мероприятия по проведению | 0,00 | | | | | 0,101 | | | 0,101 | | | | противоклещевой дезинфекции | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 13. | Программа по усилению | 13,700 | 0,00 | 0,00 | 13,700 | 0,00 | 0,888 | 0,00 | 0,00 | 0,888 | 0,00 | | | борьбы с преступностью | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 13.1. | Расширение материально- | 10,700 | 0,00 | 0,00 | 10,700 | 0,00 | 0,771 | 0,00 | 0,00 | 0,771 | 0,00 | | | технической базы УВД по г. | | | | | | | | | | | | | Ленинску-Кузнецкому | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 13.1.1. | Приобретение ГСМ, запасных | 0,00 | | | | | 0,40 | | | 0,40 | | | | частей, прочих материальных | | | | | | | | | | | | | запасов | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 13.1.2. | Приобретение оргтехники, | 10,700 | | | 10,700 | | 0,171 | | | 0,171 | | | | мебели, прочих основных средств | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 13.1.3. | Изготовление бланков | 0,00 | | | | | 0,20 | | | 0,20 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 13.2. | Ремонт и оснащение участковых | 3,00 | | | 3,00 | | 0,09 | | | 0,09 | | | | пунктов милиции | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 13.3. | Проведение операции "Оружие" | 0,000 | | | | | 0,027 | | | 0,027 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 14. | Программа развития средств | 1,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,91 | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,15 | | | массовой информации и | | | | | | | | | | | | | взаимосвязи с общественными | | | | | | | | | | | | | организациями | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 14.1. | Развитие ОАО "Ленинск ТВ" | 0,30 | | | | 0,30 | 0,10 | | | | 0,10 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 14.2. | Развитие АУ "Редакция газеты | 0,10 | | | | 0,10 | 0,05 | | | | 0,05 | | | "Городская газета" города | | | | | | | | | | | | | Ленинска-Кузнецкого" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 14.3. | Развитие МП "Ленинск-Кузнецкая | 0,01 | | | | 0,01 | 0,00 | | | | | | | редакция радиовещания" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 14.4. | Развитие СТС "Кузбасс-Медиа" | 1,50 | | | | 1,50 | 0,00 | | | | | |--------------|------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | Цель 3: Экологическое развитие | | | | | | | | | | | |--------------|------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15. | Программа охраны | 42,616 | 0,000 | 0,000 | 0,696 | 41,920 | 7,505 | 0,000 | 0,000 | 0,565 | 6,940 | | | окружающей среды | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.1. | Охрана атмосферного воздуха | 2,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,980 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | по предприятиям ЖКХ | 25,300 | 0,000 | 15,000 | 10,300 | 0,000 | 25,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 25,000 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.1.1. | Оптимизация теплоснабжения 1- | 25,300 | | 15,000 | 10,300 | | 0,000 | | | | | | | го, 2-го микрорайонов, с | | | | | | | | | | | | | исключением из работы одного | | | | | | | | | | | | | котла котельной "Энергетик" и | | | | | | | | | | | | | переключением части тепловых | | | | | | | | | | | | | нагрузок на котельную КСК | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.1.2. | Закрытие котельной ВГСЧ с | 0,000 | | | | | 25,000 | | | | 25,000 | | | переключением тепловых | | | | | | | | | | | | | нагрузок на котельную КСК | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.1.3. | Разработка проекта и установка | 2,980 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,980 | 2,500 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | | | второй ступени пылегазоочистки | | | | | | | | | | | | | на: | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | производственной котельной | 2,980 | | | | 2,980 | 0,000 | | | | | | | ОАО "Шахта Красноярская" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | котельной вентствола N 2 ОАО | 0,000 | | | | | 2,500 | | | | 2,500 | | | "Шахта Комсомолец" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.2. | Охрана водного бассейна и | 31,340 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 31,340 | 4,440 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,440 | | | очистка сточных вод | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | по предприятиям ЖКХ | 8,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 2,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.2.1. | Реконструкция очистных | 8,000 | | | | 8,000 | 2,000 | | | | 2,000 | | | сооружений города с заменой | | | | | | | | | | | | | системы аэрации | | | | | | | | | | | | | полиуретановыми трубами ЗАО | | | | | | | | | | | | | "Водоканал" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.2.2. | Модернизация технологии | 0,000 | | | | | 3,000 | | | | 3,000 | | | обеззараживания сточных вод на | | | | | | | | | | | | | очистных сооружениях города | | | | | | | | | | | | | (переход на гипохлорит натрия) | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.2.3. | Разработка проекта и | 23,340 | | | | 23,340 | 0,000 | | | | | | | строительство сооружений | | | | | | | | | | | | | хозбытовых стоков ОАО "Шахта | | | | | | | | | | | | | им. Кирова" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.2.4. | Разработка проекта и | 0,000 | | | | | 1,500 | | | | 1,500 | | | реконструкция очистных | | | | | | | | | | | | | сооружений шахтных вод | | | | | | | | | | | | | Центрального водоотлива ОАО | | | | | | | | | | | | | "Шахта им. Кирова" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.2.5. | Проектирование и строительство | 8,000 | | | | 8,000 | 2,480 | | | | 2,480 | | | ливневой канализации и | | | | | | | | | | | | | локальных очистных сооружений | | | | | | | | | | | | | блочно-модульного типа: | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.2.5.1 | на основной промплощадке ОАО | 8,000 | | | | 8,000 | 0,000 | | | | | | | "Шахта им. Кирова" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.2.5.2 | на основной промплощадке ОАО | 0,000 | | | | | 2,480 | | | | 2,480 | | | "Шахта им.7 Ноября" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.2.6. | Разработка проекта и | 0,000 | | | | | 0,460 | | | | 0,460 | | | реконструкция очистных | | | | | | | | | | | | | сооружений Центрального | | | | | | | | | | | | | водоотлива ОАО "Шахта | | | | | | | | | | | | | Комсомолец" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.3. | Охрана и рациональное | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 7,600 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | использование земель | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.3.1. | Рекультивация нарушенных | 4,700 | | | | 4,700 | 0,000 | | | | | | | земель золошлаковыми отходами | | | | | | | | | | | | | ООО "ЛКТК" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.3.2. | Техническая рекультивация | 2,900 | | | | 2,900 | 0,000 | | | | | | | нарушенных земель породного | | | | | | | | | | | | | отвала, дегазационных установок | | | | | | | | | | | | | и скважин ОАО "Шахта | | | | | | | | | | | | | Комсомолец" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.4. | Утилизация твердых бытовых | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | отходов (ТБО) | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | по предприятиям ЖКХ | 2,950 | 0,000 | 0,000 | 2,950 | 0,000 | 2,880 | 0,000 | 0,000 | 1,600 | 1,280 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.4.1. | Закрытие действующего и | 0,450 | | | 0,450 | | 0,000 | | | | | | | строительство нового полигона | | | | | | | | | | | | | твердых бытовых отходов ООО | | | | | | | | | | | | | "Спецавтохозяйство" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.4.2. | Приобретение техники для ООО | 0,800 | | | 0,800 | | 1,600 | | | 1,600 | | | | "Спецавтохозяйство" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.4.3. | Обновление контейнерного парка | 1,700 | | | 1,700 | | 1,280 | | | | 1,280 | | | ООО "Спецавтохозяйство" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.5. | Благоустройство и охрана | 0,696 | 0,000 | 0,000 | 0,696 | 0,000 | 0,565 | 0,000 | 0,000 | 0,565 | 0,000 | | | зеленых насаждений | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | по предприятиям ЖКХ | 4,100 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,100 | 6,850 | | | 0,000 | 6,850 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.5.1. | Устройство водоотводных канав | 0,200 | | | | 0,200 | 0,000 | | | | | | | ОАО "УЕЗ ЖКУ г. Ленинска- | | | | | | | | | | | | | Кузнецкого" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.5.2. | Приобретение техники для ООО | 0,000 | | | | | 6,850 | | | | 6,850 | | | "Кузбасская транспортная | | | | | | | | | | | | | компания" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.5.3. | Снос и/или омолаживание | 0,870 | | | | 0,870 | 0,000 | | | | | | | деревьев ОАО "УЕЗ ЖКУ" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.5.4. | Восстановление питомника и | 1,330 | | | | 1,330 | 0,000 | | | | | | | теплично-парникового хозяйства | | | | | | | | | | | | | ОАО "УЕЗ ЖКУ" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.5.5. | Реконструкция скверов ОАО | 1,700 | | | | 1,700 | 0,000 | | | | | | | "УЕЗ ЖКУ" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 15.5.6. | Охрана, защита лесных | 0,696 | | | 0,696 | | 0,565 | | | 0,565 | | | | насаждений города | | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | Цель 4: Пространственное | | | | | | | | | | | (градостроительное) развитие | | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16. | Программа развития жилищно- | 307,230 | 30,200 | 41,550 | 79,400 | 156,080 | 153,258 | 0,000 | 8,350 | 66,940 | 77,968 | | | коммунального комплекса | | | | | | | | | | | | | города | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.1. | Теплоснабжение города | 110,810 | 0,000 | 8,650 | 15,100 | 87,060 | 69,212 | 0,000 | 6,700 | 8,862 | 53,650 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.1.1. | Реконструкция объектов | 22,000 | | | | 22,000 | 19,000 | | | | 19,000 | | | теплоснабжения | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.1.2. | Подготовка к зиме | 88,810 | | 8,650 | 15,100 | 65,060 | 50,212 | | 6,700 | 8,862 | 34,650 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.2. | Водоснабжение и водоотведение | 61,200 | 0,000 | 16,900 | 5,000 | 39,300 | 22,350 | 0,000 | 1,650 | 0,000 | 20,700 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.2.1. | Реконструкция объектов | 30,000 | | 15,000 | | 15,000 | 15,500 | | | | 15,500 | | | водоснабжения | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.2.2. | Подготовка к зиме | 31,200 | | 1,900 | 5,000 | 24,300 | 6,850 | | 1,650 | | 5,200 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.3. | Электроснабжение | 16,720 | | | | 16,720 | 3,618 | | | | 3,618 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.4. | Благоустройство города | 50,600 | 0,000 | 0,000 | 50,600 | 0,000 | 43,445 | 0,000 | 0,000 | 43,445 | 0,000 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.4.1. | Дорожно-мостовое хозяйство | 19,000 | | | 19,000 | | 19,165 | | | 19,165 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.4.2. | Зеленое хозяйство | 11,600 | | | 11,600 | | 9,435 | | | 9,435 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.4.3. | Уличное освещение | 8,800 | | | 8,800 | | 7,998 | | | 7,998 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.4.4. | Организация безопасности | 2,500 | | | 2,500 | | 1,768 | | | 1,768 | | | | движения | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.4.5. | Санитарная очистка | 4,500 | | | 4,500 | | 1,731 | | | 1,731 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.4.6. | Благоустройство жилищного | 4,200 | | | 4,200 | | 0,000 | | | | | | | фонда | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.4.7. | Прочие расходы | 0,000 | | | | | 3,252 | | | 3,252 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.4.8. | Организация мест захоронения | 0,000 | | | | | 0,096 | | | 0,096 | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 16.5. | Капитальный ремонт жилищного | 67,900 | 30,200 | 16,000 | 8,700 | 13,000 | 14,633 | | | 14,633 | | | | фонда | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 17. | Программа развития | 35,00 | 0,00 | 28,00 | 7,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,20 | | | городского автомобильного и | | | | | | | | | | | | | электрического транспорта | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 17.1. | ОАО "Горэлектротранспорт" | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 17.1.1. | Приобретение нового подвижного | 6,00 | | | 6,00 | | 0,00 | | | | | | | состава | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 17.1.2. | Замена кабельных | 1,00 | | | 1,00 | | 0,00 | | | | | | | высоковольтных линий | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 17.2. | Филиал Беловского ГП АТП | 28,00 | 0,00 | 28,00 | 0,00 | 0,00 | 10,20 | 0,00 | 10,00 | 0,00 | 0,20 | | | "Ленинск-Кузнецкая | | | | | | | | | | | | | автоколонна" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 17.2.1. | Модернизация подвижного | 28,00 | | 28,00 | | | 10,00 | | 10,00 | | | | | состава за счет приобретения | | | | | | | | | | | | | автобусов современных марок | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 17.2.2. | Модернизация оборудования для | 0,00 | | | | | 0,20 | | | | 0,20 | | | ремонта и регулировки | | | | | | | | | | | | | топливного насоса высокого | | | | | | | | | | | | | давления и оборудования для | | | | | | | | | | | | | регулировки и проверки форсунок | | | | | | | | | | | | | двигателей для автобусов | | | | | | | | | | | | | современных марок | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18. | Программа развития связи и | 1,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1,80 | 21,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21,96 | | | телекоммуникаций | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18.1. | ОАО "Сибирьтелеком" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,96 | | | Кемеровский филиал ОАО | | | | | | | | | | | | | "Сибирьтелеком" СП Ленинск- | | | | | | | | | | | | | Кузнецкий центр | | | | | | | | | | | | | телекоммуникаций | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18.1.1. | Строительство сети | 0,00 | | | | | 8,41 | | | | 8,41 | | | широкополосного доступа хDSL | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18.1.2. | Расширение сети | 0,00 | | | | | 1,25 | | | | 1,25 | | | широкополосного доступа хDSL | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18.1.3. | Телефонизация вновь строящихся | 0,00 | | | | | 3,30 | | | | 3,30 | | | и существующих объектов | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18.2. | ООО "П Спектр" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18.2.1. | Кабельное телевидение | 0,00 | | | | | 2,00 | | | | 2,00 | | | (магистральные сети) | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18.2.2. | Кабельное телевидение | 0,00 | | | | | 2,00 | | | | 2,00 | | | (локальные сети) | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18.2.3. | Прочие работы | 0,00 | | | | | 3,00 | | | | 3,00 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18.3. | ООО "Телеком" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,00 | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18.3.1. | Создание оптоволоконной | 0,00 | | | | | 0,45 | | | | 0,45 | | | информационной сети в | | | | | | | | | | | | | микрорайоне N 7 и прилегающих | | | | | | | | | | | | | коттеджах | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18.3.2. | Создание оптоволоконной | 0,00 | | | | | 0,25 | | | | 0,25 | | | информационной сети в квартале | | | | | | | | | | | | | "Кемеровский" | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18.3.3. | Создание оптоволоконной | 0,00 | | | | | 1,30 | | | | 1,30 | | | информационной сети в | | | | | | | | | | | | | центральной части города | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 18.4. | ОАО "Вымпелком" (Билайн) | 1,80 | | | | 1,80 | 0,00 | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | 19. | Программа развития | 7,37 | | | 7,37 | | 11,01 | | | 11,01 | | | | управления муниципальной | | | | | | | | | | | | | собственностью | | | | | | | | | | | |--------------+------------------------------------+----------+---------+----------+----------+-----------+----------+----------+----------+----------+-----------| | | ВСЕГО | 2653,070 | 368,390 | 437,148 | 315,882 | 1531,650 | 4312,677 | 613,836 | 139,324 | 275,157 | 3284,360 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Первый заместитель главы города И.Н. Ковалев Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|