Расширенный поиск
Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 20.04.2009 № 174РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ КОЛЛЕГИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ Утратилo силу - Постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.12.2011 г. N 674 от 20.04.09 N 174 г. Кемерово О внесении изменений в постановление Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 174 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008-2011 годы" Коллегия Администрации Кемеровской области постановляет: 1. Долгосрочную целевую программу "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008-2011 годы", утвержденную постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.06.2007 N 174 "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008-2011 годы" (в редакции постановлений Коллегии Администрации Кемеровской области от 30.08.2007 N 242, от 27.05.2008 N 203, от 10.09.2008 N 379, от 25.12.2008 N 580, от 30.12.2008 N 606), изложить в новой редакции согласно приложению. 2. Управлению по работе со средствами массовой информации Администрации Кемеровской области (С.И. Черемнов) опубликовать настоящее постановление в сборнике "Информационный бюллетень Коллегии Администрации Кемеровской области". 3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Губернатора Кемеровской области В.Г. Смолего. Губернатор Кемеровской области А.М. Тулеев Приложение к постановлению Коллегии Администрации Кемеровской области от 20 апреля 2009 г. N 174 Долгосрочная целевая программа "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008-2011 годы Паспорт долгосрочной целевой программы "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008-2011 годы --------------------------------------------------------------------------- | Наименование программы | Долгосрочная целевая программа | | | "Оптимизация развития транспорта и связи | | | в Кемеровской области" на 2008-2011 годы | | | (далее - Программа) | |------------------------------+------------------------------------------| | Дата принятия и наименование | Распоряжение Губернатора Кемеровской | | решения о разработке | области от 11.05.2007 N 75-рг | | Программы | "О разработке среднесрочной | | | региональной целевой программы | | | "Оптимизация развития транспорта и связи | | | в Кемеровской области" на 2008-2011 | | | годы" | |------------------------------+------------------------------------------| | Государственный заказчик | Коллегия Администрации Кемеровской | | Программы | области | |------------------------------+------------------------------------------| | Директор Программы | Заместитель Губернатора Кемеровской | | | области В. Г. Смолего | |------------------------------+------------------------------------------| | Основные разработчики | Департамент транспорта и связи | | Программы | Кемеровской области | |------------------------------+------------------------------------------| | Цели Программы | Удовлетворение спроса населения в | | | пассажирских перевозках, повышение | | | качества и культуры обслуживания | | | населения; | | | развитие безопасной системы | | | транспортного обеспечения Кемеровской | | | области; | | | обеспечение за счет использования | | | спутниковой сети более широкого охвата | | | населения отдаленных и | | | труднодоступных населенных пунктов | | | региональным телерадиовещанием, | | | централизованным оповещением об | | | авариях и инфокоммуникационными | | | услугами | |------------------------------+------------------------------------------| | Задачи Программы | Развитие маршрутной сети и объектов | | | транспортной инфраструктуры, | | | повышение технического состояния | | | пассажирского транспорта; | | | организация с использованием | | | спутниковой мультисервисной сети: | | | регионального телерадиовещания и | | | централизованного оповещения об | | | авариях на территории Кемеровской | | | области; | | | передачи данных и доступа к сети | | | Интернет для администраций и | | | акушерско-фельдшерских пунктов | | | отдаленных и труднодоступных | | | населенных пунктов; | | | обмена оперативной информацией с | | | передвижными пунктами управления | | | поисково-спасательных отрядов | | | гражданской обороны и чрезвычайных | | | ситуаций | |------------------------------+------------------------------------------| | Срок реализации Программы | 2008-2011 годы | |------------------------------+------------------------------------------| | Основные мероприятия | 1. Подпрограмма "Транспорт". | | Программы (перечень | 2. Подпрограмма "Создание спутниковой | | подпрограмм) | мультисервисной сети Кемеровской | | | области" | |------------------------------+------------------------------------------| | Основные исполнители | Департамент транспорта и связи | | Программы | Кемеровской области | |------------------------------+------------------------------------------| | Объемы и источники | Всего средств - 1321,922 млн. рублей, в | | финансирования Программы | том числе: | | | в 2008 году - 1046,475 млн. рублей; | | | в 2009 году - 122,936 млн. рублей; | | | в 2010 году - 74,7 млн. рублей; | | | в 2011 году - 77,811 млн. рублей; | | | из них средств областного бюджета - | | | 836,162 млн. рублей, в том числе: | | | в 2008 году - 689,915 млн. рублей; | | | в 2009 году - 41,136 млн. рублей; | | | в 2010 году - 51,0 млн. рублей; | | | в 2011 году - 54,111 млн. рублей; | | | иные не запрещенные законодательством | | | источники, в том числе: | | | средства федерального бюджета - | | | 396,16 млн. рублей, из них: | | | в 2008 году - 321,36 млн. рублей; | | | в 2009 году - 74,8 млн. рублей; | | | средства местных бюджетов - 17,1 | | | млн. рублей, в том числе: | | | в 2008 году - 5,7 млн. рублей; | | | в 2009 году - 0 млн. рублей; | | | в 2010 году - 5,7 млн. рублей; | | | в 2011 году - 5,7 млн. рублей; | | | внебюджетные средства - 72,5 млн. | | | рублей, в том числе: | | | в 2008 году - 29,5 млн. рублей; | | | в 2009 году - 7,0 млн. рублей; | | | в 2010 году - 18,0 млн. рублей; | | | в 2011 году - 18,0 млн. рублей | |------------------------------+------------------------------------------| | Ожидаемые конечные | Развитие маршрутной сети пассажирских | | результаты реализации | перевозок населения и транспортной | | Программы | инфраструктуры Кемеровской области. | | | Повышение качества и культуры | | | обслуживания населения, безопасности | | | перевозок. | | | Организация на территории Кемеровской | | | области с помощью спутниковой | | | мультисервисной сети: | | | регионального телевизионного вещания | | | канала "СТС-Кузбасс" и централизованного | | | оповещения населения об авариях; | | | передачи данных и доступа к сети | | | Интернет для органов власти отдаленных | | | и труднодоступных населенных пунктов; | | | обмена информацией с поисково- | | | спасательными отрядами ГО и ЧС; | | | обмена информацией с фельдшерско- | | | акушерскими пунктами отдаленных и | | | труднодоступных населенных пунктов | |------------------------------+------------------------------------------| | Организация контроля за | Государственный заказчик Программы, | | выполнением Программы | Губернатор Кемеровской области | --------------------------------------------------------------------------- 1. Содержание проблемы и необходимость ее решения программными методами Транспортный комплекс Кемеровской области включает в себя 46 предприятий автомобильного и городского электрического транспорта, 9 вокзалов, 17 автостанций, 3 аэропорта, 2 предприятия внутреннего водного транспорта, сеть железнодорожных вокзалов и станций, которые обеспечивают потребности населения в совершении поездок как внутри области, так и за ее пределы. Реализация в предыдущие годы региональных целевых программ "Транспорт" позволила обновить парк автобусов, выполняющих областной государственный и муниципальные заказы по перевозке пассажиров, на 30 процентов, также обновился парк городского электрического транспорта. За 2005-2008 годы пассажирским транспортным предприятиям передано 947 автобусов, 64 троллейбуса, 34 трамвая. В результате плановый объем работы по перевозке пассажиров выполняется меньшим количеством автобусов: за счет повышения коэффициента использования подвижного состава (с 0,65 до 0,75); увеличения выработки на 1 автобус в машино-часах (с 1,1 до 1,5 тыс. машино-часов), в пассажирах (с 89,0 до 94,0 тыс. пассажиров); повышения регулярности перевозок (с 95 до 98 процентов). Возросли качество и культура обслуживания пассажиров. Тем не менее для стабильной и безопасной работы пассажирского транспорта Кемеровской области, повышения качества и культуры обслуживания населения, безопасности функционирования транспортного комплекса необходимо дальнейшее создание оптимальной структуры парка автобусов, трамваев, троллейбусов, обеспечение своевременного и достаточного обновления подвижного состава, решение вопросов развития объектов транспортной инфраструктуры и маршрутной сети. Самый востребованный в Кемеровской области, учитывая развитую сеть автодорог, доступную стоимость проезда и достаточный уровень комфорта, - автомобильный транспорт, на его долю приходится 70 процентов объемов перевозок пассажиров, поэтому Программой предусматривается обновление автобусов различных марок, класса и вместимости для выполнения областного государственного и муниципальных заказов на перевозку населения. За время реализации Программы капитально отремонтировано 2 автовокзала, необходимых для оперативного контроля и регулирования перевозок, отдыха и питания водителей, кондукторов и пассажиров. Парк горэлектротранспорта имеет более высокий процент износа (43 процента), чем парк автобусов. Для поддержания их технической надежности и снижения затрат на эксплуатацию планируется осуществлять капитально-восстановительный ремонт трамвайных вагонов. Для обеспечения безопасности полетов авиационным транспортом, повышения технической оснащенности аэропортов, культуры обслуживания авиапассажиров, увеличения пропускной способности Программа предусматривает проведение реконструкции перрона и магистральной рулежной дорожки в аэропорту города Кемерово, строительство части ограждения в аэропорту города Новокузнецка, приобретение досмотровой техники, спецтранспорта, проведение капитальных и текущих ремонтов зданий и сооружений аэропортов. Для ряда населенных пунктов Кемеровской области: п. Березовка, д. Ивановка, д. Змеинка (Крапивинский район) водное сообщение является единственным из-за отсутствия автомобильных дорог. Перевозка пассажиров водным транспортом в Кемеровском и Крапивинском районах по маршруту Кемерово - Змеинка осуществляется пассажирским теплоходом "Заря", находящимся в эксплуатации более 30 лет. В настоящее время теплоход исчерпал технический ресурс и устарел не только физически, но и морально, поэтому в 2008 году по Программе приобретен современный комфортабельный катер "КС-110" на 30 мест. Несмотря на бурное развитие в Кемеровской области информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ), диспропорция в уровне обеспечения услугами электросвязи городского и сельского населения продолжает увеличиваться. Операторы электросвязи стремятся работать, главным образом, в крупных городах с высокой плотностью населения, где гарантируется получение высоких доходов. Из-за нерентабельности предоставления информационных услуг и нестабильной работы универсальных таксофонов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах их жители зачастую не имеют возможности своевременно вызвать службу экстренной помощи, не говоря уже о пользовании информационными ресурсами сети Интернет. Анализ состояния электросвязи в Кемеровской области на 1 января 2009 г. позволяет сделать следующие выводы: органы местного самоуправления 43 вновь образованных муниципальных образований не могут в полной мере осуществлять свои функции по причине отсутствия в административных центрах телекоммуникаций необходимой мощности; программы регионального канала "СТС-Кузбасс" имеют возможность смотреть не более 50 процентов кузбассовцев. При этом для доставки телевизионных программ этого канала используется устаревшая аналоговая радиорелейная линия связи, принадлежащая ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" (далее - ФГУП "РТРС"); для эффективного управления аварийными работами на объектах или территориях, не имеющих наземных инфотелекоммуникаций, необходима организация спутниковых высокоскоростных каналов для обмена информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов; в целях повышения уровня медицинского обслуживания населения Кемеровской области и внедрения в практику здравоохранения методов дистанционного оказания консультативной медицинской помощи необходимо продолжить создание корпоративной телемедицинской сети с центром обработки телемедицинской информации на базе государственного учреждения здравоохранения "Кемеровская областная клиническая больница"; для обеспечения возможности органам власти сельских поселений (территорий), расположенных в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, получить доступ к современным услугам электросвязи необходимо использовать спутниковые информационные технологии. Для последовательного развития в Кемеровской области транспортного комплекса и информационно-телекоммуникационных технологий необходим программно-целевой подход. 2. Цели и задачи Программы Цели Программы: удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения; развитие безопасной системы транспортного обеспечения Кемеровской области; обеспечение за счет использования спутниковой сети более широкого охвата населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов региональным телерадиовещанием, централизованным оповещением об авариях и инфокоммуникационными услугами. Задачи Программы: развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышение технического состояния пассажирского транспорта; организация с использованием спутниковой мультисервисной сети: регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях на территории Кемеровской области; телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для администраций и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов; обмена оперативной информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС. 3. Система программных мероприятий Программные мероприятия направлены на решение задач и достижение поставленных целей Программы. Программа состоит из следующих подпрограмм: 1. Подпрограмма "Транспорт". 2. Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области". Подпрограмма "Транспорт" направлена на решение вопросов развития маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры, повышение технического состояния пассажирского транспорта. Подпрограмма "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области" направлена на решение вопросов регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях на территории Кемеровской области, телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для 10 фельдшерско-акушерских пунктов в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах, обмена оперативной информацией с передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС. Перечень конкретных мероприятий каждой подпрограммы приведен в разделе 7 Программы. 4. Ресурсное обеспечение Программы Общий объем финансирования Программы составляет 1321,922 млн. рублей, в том числе: в 2008 году - 1046,475 млн. рублей, в 2009 году - 122,936 млн. рублей, в 2010 году - 74,7 млн. рублей, в 2011 году - 77,811 млн. рублей. Финансирование программных мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета в объеме 836,162 млн. рублей, в том числе по годам: в 2008 году - 689,915 млн. рублей, в 2009 году - 41,136 млн. рублей, в 2010 году - 51,0 млн. рублей, в 2011 году - 54,111 млн. рублей. Кроме того, предполагается привлечь для реализации программных мероприятий иные не запрещенные законодательством источники финансирования, в том числе: средства федерального бюджета - 396,16 млн. рублей, из них по годам: в 2008 году - 321,36 млн. рублей, в 2009 году - 74,8 млн. рублей; средства местных бюджетов - 17,1 млн. рублей, из них по годам: в 2008 году - 5,7 млн. рублей, в 2009 году - 0 млн. рублей, в 2010 году - 5,7 млн. рублей, в 2011 году - 5,7 млн. рублей; внебюджетные средства - 72,5 млн. рублей, из них по годам: в 2008 году - 29,5 млн. рублей, в 2009 году - 7,0 млн. рублей, в 2010 году - 18,0 млн. рублей, в 2011 году - 18,0 млн. рублей. Объемы ассигнований из федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению исходя из возможностей этих бюджетов на соответствующий финансовый год. 5. Оценка эффективности реализации Программы Эффект от реализации Программы: 5.1. Реализация подпрограммы "Транспорт" позволит развить маршрутную сеть пассажирских перевозок населения и транспортную инфраструктуру Кемеровской области, повысить качество и культуру обслуживания пассажиров, безопасность перевозок. 5.2. Реализация подпрограммы "Создание спутниковой мультисервисной сети Кемеровской области" позволит: организовать спутниковый прием и эфирную передачу программ регионального телерадиовещания в 28 населенных пунктах с возможностью централизованного оповещения при чрезвычайных ситуациях до 95 процентов населения Кемеровской области; обеспечить оперативную доставку телерепортажей из 3 стационарных корреспондентских пунктов и с помощью перевозимой спутниковой станции из любого населенного пункта Кемеровской области; обеспечить органам местного самоуправления 43 сельских поселений (территорий) через спутниковые каналы передачу данных, доступ к сети Интернет и при необходимости телефонную связь; организовать обмен информацией пункта управления Главного управления МЧС России по Кемеровской области с четырьмя передвижными пунктами управления поисково-спасательных отрядов ГО и ЧС при проведении мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и в целях гражданской обороны; обеспечить через спутниковые каналы обмен телемедицинской информацией 10 фельдшерско-акушерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов с государственным учреждением здравоохранения "Кемеровский областной медицинский информационно-аналитический центр" и другими медицинскими учреждениями Кемеровской области и Российской Федерации. 5.3. Индикаторы эффективности реализации Программы в разрезе подпрограмм приведены в приложении к Программе. 6. Организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации 6.1. Директор Программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты Программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, организует управление реализацией Программы. 6.2. Контроль за реализацией Программы осуществляют Губернатор Кемеровской области, государственный заказчик Программы. 6.3. Для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации Программы директор Программы в течение года ежеквартально (не позднее 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом) представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области отчет о результатах реализации Программы и отчет о целевых индикаторах Программы по форме согласно приложениям N 4 и N 5 к Порядку принятия решения о разработке долгосрочных целевых программ, их формирования и реализации, утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415 (далее - Порядок). 6.4. Ежегодно до 1 февраля года, следующего за отчетным годом, директор Программы представляет в департамент экономического развития Администрации Кемеровской области: 1) отчет о результатах реализации Программы по форме согласно приложению N 4 к Порядку; 2) пояснительную записку, содержащую: сведения о результатах реализации Программы за отчетный год; данные о целевом использовании и объемах средств областного бюджета, привлеченных средств из иных не запрещенных законодательством источников; сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию Программы; сведения о соответствии фактических показателей эффективности реализации Программы (целевых индикаторов) показателям (целевым индикаторам), установленным при утверждении Программы; информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий; сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства; сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов; оценку эффективности реализации Программы; 3) сведения об оценке эффективности реализации Программы по формам в соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ, утвержденным постановлением Коллегии Администрации Кемеровской области от 26.09.2008 N 415. 6.5. Ежегодно директор Программы направляет на рассмотрение Коллегии Администрации Кемеровской области итоги реализации Программы за отчетный год. 7. Программные мероприятия |-------|--------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------—|-------------------| | N | Наименование | Плановый | Объем финансирования | Исполнитель | Ожидаемый | | п/п | подпрограмм, | период | (тыс. рублей, в ценах соответствующих лет) | программного | результат | | | мероприятий | |----------|---------------------------------------------------------------------------------------| мероприятия | | | | | | всего | в том числе: | | | | | | | |---------|-------------------------------------|---------------------------------------| | | | | | | |областной| из него: | иные на запрещенные законодательством | | | | | | | | бюджет, | | источники | | | | | | | | всего |---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | | | | на | бюджетные | субсидии | федеральный | местный | внебюджетные | | | | | | | | | безвоз- | кредиты | местным | бюджет | бюджет | источники | | | | | | | | | вратной | | бюджетам | | | | | | | | | | | | основе | | муниципальных | | | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | |-------|--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------—|-------------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | |-------|--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------—|-------------------| | | Всего по Программе | 2008- | 1321,922 | 836,162 | 836,162 | | | 396,16 | 17,1 | 72,5 | | | | | | 2011 годы | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------—|-------------------| | | | 2008 год | 1046,475 | 689,915 | 689,915 | | | 321,36 | 5,7 | 29,5 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------—|-------------------| | | | 2009 год | 122,936 | 41,136 | 41,136 | | | 74,8 | | 7,0 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------—|-------------------| | | | 2010 год | 74,7 | 51,0 | 51,0 | | | | 5,7 | 18,0 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------—|-------------------| | | | 2011 год | 77,811 | 54,111 | 54,111 | | | | 5,7 | 18,0 | | | | |--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------—|-------------------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------—|-------------------| | 1 | Подпрограмма | 2008- | 1286,783 | 801,023 | 801,023 | | | 396,16 | 17,1 | 72,5 | | | | | "Транспорт", всего | 2011 годы | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------—|-------------------| | | | 2008 год | 1046,475 | 689,915 | 689,915 | | | 321,36 | 5,7 | 29,5 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------—|-------------------| | | | 2009 год | 110,8 | 29,0 | 29,0 | | | 74,8 | | 7,0 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------—|-------------------| | | | 2010 год | 51,697 | 27,997 | 27,997 | | | | 5,7 | 18,0 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------—|-------------------| | | | 2011 год | 77,811 | 54,111 | 54,111 | | | | 5,7 | 18,0 | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|---------------------—|-------------------| | 1.1 | Развитие автомобильного | 2008- | 769,898 | 708,798 | 708,798 | | | | 17,1 | 44,0 | Юридическое или | | | | и городского | 2011 годы | | | | | | | | | физическое лицо, в | | | | электрического |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| том числе | | | | транспорта | 2008 год | 630,39 | 602,69 | 602,69 | | | | 5,7 | 22,0 | индивидуальные | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| предприниматели, | | | | | 2009 год | 27,0 | 27,0 | 27,0 | | | | | | определяемые в | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| соответствии с | | | | | 2010 год | 43,197 | 26,497 | 26,497 | | | | 5,7 | 11,0 | действующим | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| законодательством | | | | | 2011 год | 69,311 | 52,611 | 52,611 | | | | 5,7 | 11,0 | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 1.1.1 | Приобретение автобусов, | 2008- | 703,913 | 680,813 | 680,813 | | | | 17,1 | 6,0 | | Улучшение | | | трамваев, | 2011 годы | | | | | | | | | | качества | | | троллейбусов для |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | обслуживания | | | предприятий | 2008 год | 588,405 | 582,705 | 582,705 | | | | 5,7 | | | населения при | | | пассажирского |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | пассажирских | | | транспорта, | 2009 год | 27,0 | 27,0 | 27,0 | | | | | | | перевозках | | | выполняющих областной |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | государственный и | 2010 год | 31,197 | 22,497 | 22,497 | | | | 5,7 | 3,0 | | | | | муниципальный заказы на |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | перевозку пассажиров | 2011 год | 57,311 | 48,611 | 48,611 | | | | 5,7 | 3,0 | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 1.1.2 | Реконструкция: | 2008- | 65,985 | 27,985 | 27,985 | | | | | 38,0 | | Улучшение | | | Новокузнецкого и | 2011 годы | | | | | | | | | | качества | | | Юргинского автовокзалов, | | | | | | | | | | | обслуживания | | | осуществление | | | | | | | | | | | населения при | | | технического надзора за |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | перевозках | | | строительством | 2008 год | 41,985 | 19,985 | 19,985 | | | | | 22,0 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2009 год | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2010 год | 12,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | 8,0 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2011 год | 12,0 | 4,0 | 4,0 | | | | | 8,0 | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 1.2 | Приобретение автобусов | 2008- | 86,269 | 86,269 | 86,269 | | | | | | Юридическое или | Улучшение | | | для | 2011годы | | | | | | | | | физическое лицо, в | качества | | | муниципальных и | | | | | | | | | | том числе | обслуживания | | | государственных | | | | | | | | | | индивидуальные | населения в | | | предприятий, не | | | | | | | | | | предприниматели, | перевозках | | | выполняющих |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| определяемые в |-------------------| | | государственный и | 2008 год | 81,269 | 81,269 | 81,269 | | | | | | соответствии с | 8 автобусов для | | | муниципальный заказы на |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| действующим | муниципальных и | | | перевозку пассажиров | 2009 год | 2,0 | 2,0 | 2,0 | | | | | | законодательством | государственных | | | | | | | | | | | | | | предприятий, | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | 75 школьных | | | | | | | | | | | | | | автобусов "ПАЗ", | | | | | | | | | | | | | | 10 школьных | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | микроавтобусов | | | | 2010 год | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | | | | "Газель", | | | | | | | | | | | | | | автобус "КАВЗ" | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | для | | | | 2011 год | 1,5 | 1,5 | 1,5 | | | | | | | Таштагольского | | | | | | | | | | | | | | района | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 1.3 | Приобретение автобусов | 2008- | 0,364 | 0,364 | 0,364 | | | | | | | | | | для прочих организаций: | 2011 годы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------| | | | для монастыря с. | 2008 год | 0,364 | 0,364 | 0,364 | | | | | | ЗАО | | | | Безруково, | | | | | | | | | | "Кузбассавтогазсерв- | | | | Новокузнецкий район | | | | | | | | | | ис" | | | |--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------| | | | | 2009 год | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------| | | | | 2010 год | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------| | | | | 2011 год | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 1.4 | Развитие авиационного | 2008- | 424,66 | | | | | 396,16 | | 28,5 | | | | | транспорта | 2011 годы | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2008 год | 328,86 | | | | | 321,36 | | 7,5 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2009 год | 81,8 | | | | | 74,8 | | 7,0 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2010 год | 7,0 | | | | | | | 7,0 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2011 год | 7,0 | | | | | | | 7,0 | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 1.4.1 | Реконструкция перрона и | 2008- | 347,37 | | | | | 347,37 | | | ООО | Обеспечение | | | магистральной рулежной | 2011 годы | | | | | | | | | "Международный | безопасности | | | дорожки в аэропорту |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| аэропорт Кемерово" | полетов воздушных | | | города Кемерово | 2008 год | 272,57 | | | | | 272,57 | | | | судов | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2009 год | 74,8 | | | | | 74,8 | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2010 год | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2011 год | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 1.4.2 | Приобретение досмотровой | 2008- | 17,5 | | | | | | | 17,5 | ООО | Обеспечение | | | техники, оборудования и | 2011 годы | | | | | | | | | "Международный | безопасности | | | спецтранспорта для |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| аэропорт | полетов | | | аэропортов городов | 2008 год | 2,5 | | | | | | | 2,5 | Кемерово", ООО | воздушных судов | | | Кемерово, Новокузнецка |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| "Аэрокузбасс" | | | | | 2009 год | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2010 год | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2011 год | 5,0 | | | | | | | 5,0 | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 1.4.3 | Капитальный и текущий | 2008- | 8,0 | | | | | | | 8,0 | ООО | Улучшение | | | ремонты в зданиях и | 2011 годы | | | | | | | | | "Международный | качества | | | сооружениях аэропортов |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| аэропорт | обслуживания | | | городов Кемерово, | 2008 год | 2,0 | | | | | | | 2,0 | Кемерово", ООО | пассажиров в | | | Новокузнецка |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| "Аэрокузбасс" | перевозках | | | | 2009 год | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | воздушным | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | транспортом | | | | 2010 год | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2011 год | 2,0 | | | | | | | 2,0 | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 1.4.4 | Реконструкция | 2008- | 51,79 | | | | | 48,79 | | 3,0 | ООО "Аэрокузбасс" | Обеспечение | | | периметрального | 2011 годы | | | | | | | | | | безопасности | | | ограждения, установка |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | полетов воздушных | | | светосигнального | 2008 год | 51,79 | | | | | 48,79 | | 3,0 | | судов | | | оборудования в |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | аэропорту города | 2009 год | | | | | | | | | | | | | Новокузнецка |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2010 год | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2011 год | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 1.5 | Приобретение катера для | 2008- | 5,592 | 5,592 | 5,592 | | | | | | Департамент | Улучшение | | | пассажирских перевозок | 2011годы | | | | | | | | | транспорта и | качества | | | водным транспортом | | | | | | | | | | связи Кемеровской | обслуживания | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| области | населения в | | | | 2008 год | 5,592 | 5,592 | 5,592 | | | | | | | перевозках водным | | | | | | | | | | | | | | транспортом | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 2 | Подпрограмма "Создание | 2008- | 35,139 | 35,139 | 35,139 | | | | | | | | | | спутниковой | 2011 годы | | | | | | | | | | | | | мультисервисной сети |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | Кемеров-ской области", | 2009 год | 12,136 | 12,136 | 12,136 | | | | | | | | | | в том числе: |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2010 год | 23,003 | 23,003 | 23,003 | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2011 год | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 2.1 | Развитие системы | 2008- | 23,96 | 23,96 | 23,96 | | | | | | Юридическое или | 28 ТВ- | | | телерадиовещания на | 2011годы | | | | | | | | | физическое | передатчиков для | | | базе спутниковой |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| лицо, в том числе | охвата вещанием | | | мультисервисной сети | 2009 год | 2,708 | 2,708 | 2,708 | | | | | | индивидуальные | канала "СТС- | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| предприниматели, | Кузбасс" 95% | | | | 2010 год | 21,252 | 21,252 | 21,252 | | | | | | определяемые в | населения, | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| соответствии с | организация | | | | 2011 год | | | | | | | | | действующим | репортажей из | | | | | | | | | | | | | законодательством | корреспондентских | | | | | | | | | | | | | | пунктов - | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 2.1.1 | Строительство телепорта | 2008- | 1,895 | 1,895 | 1,895 | | | | | | | Модернизация | | | в | 2011 годы | | | | | | | | | | программного | | | г. Кемерово |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | обеспечения | | | | 2008 год | | | | | | | | | | телепорта | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2009 год | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2010 год | 1,895 | 1,895 | 1,895 | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2011 год | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 2.1.2 | Создание сети | 2008- | 2,252 | 2,252 | 2,252 | | | | | | | | | | спутникового приема | 2011 годы | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2008 год | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2009 год | 0,577 | 0,577 | 0,577 | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2010 год | 1,675 | 1,675 | 1,675 | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2011 год | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 2.1.3 | Создание сети | 2008- | 14,659 | 14,659 | 14,659 | | | | | | | | | | телевизионного вещания | 2011 годы | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2008 год | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2009 год | 2,131 | 2,131 | 2,131 | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2010 год | 12,528 | 12,528 | 12,528 | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2011 год | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 2.1.4 | Модернизация сети | 2008- | 5,154 | 5,154 | 5,154 | | | | | | | | | | передачи телерадиове- | 2011 годы | | | | | | | | | | | | | щания |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2009 год | | | | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2010 год | 5,154 | 5,154 | 5,154 | | | | | | | | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| | | | | | 2011 год | | | | | | | | | | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 2.2 | Организация обмена | 2008- | 1,561 | 1,561 | 1,561 | | | | | | Юридическое или | Организация | | | информацией с поисково- | 2011 годы | | | | | | | | | физическое лицо, в | обмена | | | спасательными отрядами |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| том числе | информацией с | | | ГО и ЧС | 2009 год | 1,561 | 1,561 | 1,561 | | | | | | индивидуальные | передвижными | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| предприниматели, | поисково- | | | | 2010 год | | | | | | | | | определяемые в | спасательными | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| соответствии с | отрядами ГО и ЧС | | | | 2011 год | | | | | | | | | действующим | | | | | | | | | | | | | | законодательством | | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 2.3 | Организация телефонной | 2008- | 7,867 | 7,867 | 7,867 | | | | | | Физическое лицо, в | Обеспечение | | | связи и коллективного | 2011годы | | | | | | | | | том числе | органов местного | | | доступа к сети Интернет |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| индивидуальные | само управления | | | в отдаленных и | 2009 год | 7,867 | 7,867 | 7,867 | | | | | | предприниматели, | 43 сельских | | | труднодоступных |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| определяемые в | поселений | | | населенных пунктах | 2010 год | | | | | | | | | соответствии с | услугами передачи | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| действующим | данных, Интернета | | | | 2011 год | | | | | | | | | законодательством | и телефонной | | | | | | | | | | | | | | связью | |-------+--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------+-------------------| | 2.4 | Организация передачи | 2008- | 1,751 | 1,751 | 1,751 | | | | | | Юридическое или | Обеспечение 10 | | | телемедицинской | 2011 годы | | | | | | | | | физическое лицо, в | фельдшер | | | информации |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| том числе | ских пунктов | | | из отдаленных и | 2009 год | | | | | | | | | индивидуальные | труднодоступных | | | труднодоступных |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| предприниматели, | населенных | | | населенных пунктов | 2010 год | 1,751 | 1,751 | 1,751 | | | | | | определяемые в | пунктов услугами | | | |-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------| соответствии с | передачи данных, | | | | 2011 год | | | | | | | | | действующим | Интернета | | | | | | | | | | | | | законодательством | | |-------|--------------------------|-----------|----------|---------|---------|-----------|---------------|-------------|---------|---------------|----------------------|-------------------| Приложение к долгосрочной целевой программе "Оптимизация развития транспорта и связи в Кемеровской области" на 2008-2011 годы Целевые индикаторы Программы ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | N п/п | Наименование | Сроки | Наименование | Единица | Исходные | 2008 | 2009 год | 2010 | 2011 | | | программных | исполнения | показателя | измерения | показатели | год | | год | год | | | мероприятий | | | | базового года | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |-------|-----------------------|-----------------|------------------------|------------------|----------------|--------|-----------|--------|--------| | 1. Цель: удовлетворение спроса населения в пассажирских перевозках, повышение качества и культуры обслуживания населения | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1. Задача: развитие маршрутной сети и объектов транспортной инфраструктуры | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | Реконструкция | 2008- | Динамика | % к предыдущему | 103,4 | 98,4 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | Новокузнецкого и | 2011 годы | пропускной | году | | | | | | | | Юргинского | | способности | | | | | | | | | автовокзалов, | | автовокзалов и | | | | | | | | | осуществление | | автостанций в | | | | | | | | | технического надзора | | пассажирах | | | | | | | | | за строительством. | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------| | 1.1.2 | Реконструкция | | | | | | | | | | | перрона и | | | | | | | | | | | магистральной | | | | | | | | | | | рулежной | | | | | | | | | | | дорожки в аэропорту | | Динамика | % к предыдущему | 105,4 | 106,3 | 100,0 | 100, | 100,0 | | | города Кемерово. | | пропускной | году | | | | | | | | | | способности | | | | | | | | 1.1.3 | Капитальный и | | аэропортов в | | | | | | | | | текущий ремонты в | | самолетовылетах в | | | | | | | | | зданиях и | | неделю | | | | | | | | | сооружениях | | | | | | | | | | | аэропортов городов | | | | | | | | | | | Кемерово, | | | | | | | | | | | Новокузнецка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.4 | Реконструкция | | | | | | | | | | | периметрального | | | | | | | | | | | ограждения, установка | | | | | | | | | | | светосигнального | | | | | | | | | | | оборудования в | | | | | | | | | | | аэропорту города | | | | | | | | | | | Новокузнецка. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.1.5 | Приобретение | | | | | | | | | | | досмотровой техники, | | | | | | | | | | | оборудования и | | | | | | | | | | | спецтранспорта для | | | | | | | | | | | аэропортов городов | | | | | | | | | | | Кемерово, | | | | | | | | | | | Новокузнецка | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2. Задача: повышение уровня технического состояния пассажирского транспорта | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | Приобретение | 2008- | Перевезено | млн. чел. | 473,9 | 472,7 | 460,3 | 464,3 | 468,3 | | | автобусов, трамваев, | 2011 годы | пассажиров, в том | | | | | | | | | троллейбусов для | | числе: | | | | | | | | | предприятий | | автомобильным | млн. чел. | 309,2 | 307,0 | 300,0 | 302,0 | 305,0 | | | пассажирского | | транспортом, | | | | | | | | | транспорта, | | | | | | | | | | | выполняющих | | городским | млн. чел. | 164,3 | 165,5 | 160,0 | 162,0 | 163,0 | | | областной | | электрическим | | | | | | | | | государственный и | | транспортом, | | | | | | | | | муниципальный | | | | | | | | | | | заказы на перевозку | | авиационным | млн. чел. | 0,377 | 0,272 | 0,250 | 0,250 | 0,250 | | | пассажиров. | | транспортом, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1.2.2 | Приобретение катера | | внутренним водным | млн. чел. | 0,004 | 0,005 | 0,004 | 0,005 | 0,005 | | | для пассажирских | | транспортом | | | | | | | | | перевозок водным | |------------------------+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------| | | транспортом | | Регулярность | | | | | | | | | | | выполнения рейсов | % | 98,7 | 98,8 | 98,0 | 98,0 | 98,0 | | | | | на маршрутах | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |------------------------+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------| | | | | Выработка на | тыс. машино- | 2,7 | 2,8 | 2,7 | 2,7 | 2,7 | | | | | 1 автобус | часов, | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------| | | | | | тыс. пассажиров | 183,4 | 188,6 | 180,0 | 182,0 | 185,0 | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. Цель: обеспечение за счет использования спутниковой сети более широкого охвата населения отдаленных и труднодоступных населенных пунктов | | региональным телерадиовещанием, централизованным оповещением об авариях и инфокоммуникационными услугами | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети регионального телерадиовещания и централизованного оповещения об авариях | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Развитие системы | 2009- | Телевизионный | комплект | - | - | 6 | 16 | 6 | | | телерадиовещания на | 2011 годы | передатчик эфирного | | | | | | | | | базе спутниковой | | вещания | | | | | | | | | мультисервисной сети | |------------------------+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------| | | | | Спутниковая приемо- | комплект | - | - | - | - | 3 | | | | | передающая станция | | | | | | | | | | | корреспондентских | | | | | | | | | | | пунктов | | | | | | | | | | |------------------------+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------| | | | | Перевозимая | комплект | - | - | - | - | 1 | | | | | спутниковая станция | | | | | | | | | | | для передачи | | | | | | | | | | | репортажей | | | | | | | | | | |------------------------+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------| | | | | Перевозимая | комплект | - | - | - | - | 1 | | | | | спутниковая станция | | | | | | | | | | | для передачи | | | | | | | | | | | репортажей | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.2. Задача: организация с использованием спутниковой сети обмена информацией с пунктами управления поисково-спасательных отрядов гражданской | | обороны и чрезвычайных ситуаций | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Организация обмена | 2009-2011 годы | Перевозимая | комплект | - | - | 1 | - | 3 | | | информацией с | | спутниковая станция | | | | | | | | | поисково- | | для передачи | | | | | | | | | спасательными | | репортажей | | | | | | | | | отрядами ГО и ЧС | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3. Задача: организация с использованием спутниковой мультисервисной сети телефонной связи, передачи данных и доступа к сети Интернет для | | администраций и акушерско-фельдшерских пунктов отдаленных и труднодоступных населенных пунктов | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.3.1 | Организация | 2009 год | Абонентская | комплект | - | - | - | 10 | - | | | телефонной связи и | | спутниковая приемо- | | | | | | | | | коллективного | | передающая станция | | | | | | | | | доступа к сети | | | | | | | | | | | Интернет в | | | | | | | | | | | отдаленных и | | | | | | | | | | | труднодоступных | | | | | | | | | | | населенных пунктов | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------| | 2.3.2 | Организация передачи | 2010 год | Привлечено средств | руб. | - | 0,52 | 1,989 | 0,46 | 0,44 | | | телемедицинской | | на 1 рубль областного | | | | | | | | | информации из | | бюджета | | | | | | | | | отдаленных | | | | | | | | | | | населенных пунктов | | | | | | | | | |-------+-----------------------+-----------------+------------------------+------------------+----------------+--------+-----------+--------+--------| | | Всего по Программе | | Привлечено средств | руб. | - | 0,52 | 1,989 | 0,46 | 0,44 | | | | | на 1 рубль областного | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|