Расширенный поиск

Постановление Администрации поселка Краснобродского от 04.12.2013 № 148-п

 
                         РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
                         КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ


           АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОБРОДСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.12.13 N 148-п
п. Краснобродский

Об утверждении   муниципальной
программы "Развитие городского
хозяйства    на     территории
Краснобродского     городского
округа" на 2014-2016 годы"




     На  основании  статьи  179  Бюджетного   кодекса,   постановления
администрации Краснобродского городского округа от  09.08.2013  N 66-р
"Об утверждении положения о муниципальных  программах  Краснобродского
городского   округа",   распоряжения   администрации   Краснобродского
городского округа N 815-р от 20.08.2013г  "О разработке  муниципальных
программ Краснобродского городского округа на 2014-2016 годы":

     1. Утвердить   муниципальную   программу   "Развитие   городского
хозяйства на территории Краснобродского городского  округа"  на  2014-
2016 годы";
     2. Отделу   управления   делами   администрации   Краснобродского
городского   округа   (Шурохайлова   Е.З.)   опубликовать    настоящее
постановление в газете "Вестник Краснобродского";
     3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить  на
заместителя главы по ЖКХ и строительству Чепудаева А.А.;
     4. Постановление вступает в силу с 01.01.2014.



     Глава
     Краснобродского городского округа          В.В. Заречнев




                                                            Приложение
                                         к постановлению администрации
                                     Краснобродского городского округа
                                              от 04.12.2013 г. N 148-п




                       Муниципальная программа
             "Развитие городского хозяйства на территории
        Краснобродского городского округа" на 2014-2016 годы"


                                Паспорт
        Муниципальной программы "Развитие городского хозяйства
           на территории Краснобродского городского округа"
                          на 2014-2016 годы"


           ------------------------------------------------
           | Наименование   | "Развитие        городского |
           | муниципальной  | хозяйства   на   территории |
           | программы      | Краснобродского             |
           |                | городского округа" на 2014- |
           |                | 2016 годы"                  |
           |----------------+-----------------------------|
           | Директор       | Заместитель  Главы  по  ЖКХ |
           | программы      | и    строительству     А.А. |
           |                | Чепудаев                    |
           |----------------+-----------------------------|
           | Ответственный  | Муниципальное      казенное |
           | исполнитель    | учреждение      "Управление |
           | муниципальной  | жизнеобеспечения            |
           | программы      | Краснобродского             |
           |                | городского округа"          |
           |----------------+-----------------------------|
           | Цель           | обеспечение    транспортной |
           | муниципальной  | доступности               и |
           | программы      | благоустройства  территории |
           |                | Краснобродского             |
           |                | городского округа           |
           |----------------+-----------------------------|
           | Задачи         | -  сохранение  и   развитие |
           | муниципальной  | улично-дорожной        сети |
           | программы      | Краснобродского             |
           |                | городского округа;          |
           |                | - сохранение  благоприятной |
           |                | среды для гостей и  жителей |
           |                | Краснобродского             |
           |                | городского округа;          |
           |                | -  создание   условий   для |
           |                | комфортного      проживания |
           |                | на               территории |
           |                | Краснобродского             |
           |                | городского округа;          |
           |                | -     улучшение      облика |
           |                | Краснобродского             |
           |                | городского округа;          |
           |                | - обеспечение  стабильности |
           |                | работы         коммунальной |
           |                | инфраструктуры           на |
           |                | территории                  |
           |                | Краснобродского             |
           |                | городского округа;          |
           |                | -              модернизация |
           |                | муниципального       жилого |
           |                | фонда.                      |
           |                | - снижение затрат на оплату |
           |                | потребляемых                |
           |                | энергоресурсов;             |
           |                | -                 повышение |
           |                | эффективности               |
           |                | производства,      передачи |
           |                | тепловой  и   электрической |
           |                | энергии за  счет  внедрения |
           |                | энергосберегающих           |
           |                | технологий;                 |
           |                | - энергосбережение        и |
           |                | повышение    энергетической |
           |                | эффективности.              |
           |----------------+-----------------------------|
           | Срок           | муниципальная     программа |
           | реализации     | реализуется в один  этап  в |
           | муниципальной  | 2014-2016 годах             |
           | программы      |                             |
           |----------------+-----------------------------|
           | Объемы       и | финансирование              |
           | источники      | муниципальной     программы |
           | финансирования | на      2014-2016      годы |
           | муниципальной  | запланировано    за    счет |
           | программы    в | средств             бюджета |
           | целом   и    с | Краснобродского             |
           | разбивкой   по | городского округа.          |
           | годам       ее | Общий    объем     средств, |
           | реализации     | необходимый             для |
           |                | реализации    муниципальной |
           |                | программы на  период  2014- |
           |                | 2016 гг., за  счет  средств |
           |                | местного            бюджета |
           |                | составляет 279  184,0  тыс. |
           |                | рублей,  в  том  числе   по |
           |                | годам:                      |
           |                | 2014 год  -  91 645,0  тыс. |
           |                | рублей;                     |
           |                | 2015 год  -  92 650,0  тыс. |
           |                | рублей;                     |
           |                | 2016 год  -  94 889,0  тыс. |
           |                | рублей.                     |
           |----------------+-----------------------------|
           | Ожидаемые      | реализация      мероприятий |
           | результаты     | муниципальной     программы |
           | реализации     | в   полном   объеме   будет |
           | муниципальной  | способствовать:             |
           | программы      | -      увеличение      доли |
           |                | отремонтированной           |
           |                | дорожной    сети     общего |
           |                | пользования        местного |
           |                | значения     с      твердым |
           |                | покрытием,   в    отношении |
           |                | которых          произведен |
           |                | ремонт;                     |
           |                | -      увеличение      доли |
           |                | отремонтированных           |
           |                | инженерных           систем |
           |                | жизнеобеспечения;           |
           |                | -      увеличение      доли |
           |                | выполненных           работ |
           |                | строительства полигона;     |
           |                | -      увеличение      доли |
           |                | населения   участвующих   в |
           |                | высадке             зеленых |
           |                | насаждений.                 |
           ------------------------------------------------

     1. Содержание проблемы и  необходимость  ее  решения  программным
методом

     Развитие   социально-экономического   состояния   Краснобродского
городского округа, возможно, достичь посредством комплексного  подхода
к  улучшению  транспортной  инфраструктуры  и  общего  благоустройства
территорий.
     Муниципальная   программа    "Развитие    городского    хозяйства
Краснобродского  городского  округа"  на  2014-2016  годы"  (далее   -
муниципальная программа)  позволяет  решить  самые  значимые  проблемы
Краснобродского городского округа, такие как:
     - благоустройство территории;
     - содержание улично-дорожной сети;
     - озеленение;
     - экологическая безопасность;
     - модернизация   коммунальной   инфраструктуры  и  муниципального
жилого фонда.
     - энергосбережение и повышение энергетической эффективности.
     В соответствии со статьей 16 Федерального  закона  от  06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации" к вопросам  местного  значения  также  относится
содержание мест  захоронения,  благоустройство  территорий  городского
округа, включая  освещение  улиц,  размещение  и  содержание  объектов
благоустройства и малых архитектурных форм.
     Благоустройство     территорий     Краснобродского     городского
подразумевает под собой комплекс мероприятий по обеспечению повышенных
требований к техническому состоянию объектов  благоустройства,  уровню
экологии, санитарному и эстетическому облику городского округа.
     Содержание, ремонт,  реконструкция  имеющихся  и  создание  новых
объектов благоустройства  в  сложившихся  условиях  являются  ключевой
задачей  органов  местного  самоуправления.  Объекты   благоустройства
городского  округа  (зоны  отдыха,  инженерные  коммуникации,  объекты
дорожной инфраструктуры) обеспечивающие комфортные условия для жизни и
деятельности городского округа и  нуждаются  в  текущем  содержании  и
ремонте.
     Без реализации неотложных мер по повышению уровня благоустройства
территории  нельзя   добиться   существенного   повышения   имеющегося
потенциала городского округа и эффективного обслуживания  экономики  и
населения города,  а  также  обеспечить  в  полной  мере  безопасность
жизнедеятельности.  Снижение  уровня  благоустройства  может   вызвать
дополнительную социальную напряженность в обществе, что недопустимо  в
рамках социально-экономического  развития  Краснобродского  городского
округа.
     Программно-целевой  метод  к  решению   проблем   благоустройства
городского округа необходим, так как без создания  устойчивой  системы
благоустройства невозможно добиться каких-либо значимых результатов  в
обеспечении комфортных  условий  для  деятельности  и  отдыха  жителей
городского округа.  Определение  перспектив  благоустройства  позволит
добиться сосредоточения средств на решение поставленных  задач,  а  не
расходовать   средства   на   текущий   ремонт   отдельных   элементов
благоустройства.
     Уровень художественной выразительности  объектов  монументального
искусства, малых архитектурных форм и художественной росписи объектов,
находящихся в муниципальной собственности  Краснобродского  городского
округа - невысокий. Основной причиной  возникновения  данной  проблемы
является отсутствие целевого финансирования мероприятий по созданию  и
установке объектов городской среды Краснобродского городского округа.
     Использование программно-целевого метода направлено  на  создание
условий для максимально эффективного управления ресурсами, в том числе
финансовыми.
     В соответствии со статьей 16 Федерального  закона  от  06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации" к вопросам местного значения относятся  дорожная
деятельность в  отношении  автомобильных  дорог  местного  значения  в
границах  городского  округа  и  обеспечение  безопасности   дорожного
движения на них. В рамках исполнения полномочий необходимо  продолжать
мероприятия по содержанию и развитию улично-дорожной  сети  городского
округа.
     Для  поддержания  сети  автомобильных  дорог  общего  пользования
местного  значения  городского  округа   на   уровне,   обеспечивающем
нормальное и безопасное транспортное  сообщение,  необходимо  ежегодно
выполнять работы по усилению дорожного  покрытия  и  по  поверхностной
обработке автомобильных дорог  общего  пользования  местного  значения
городского округа  с  усовершенствованным  типом  покрытия.  В  случае
непринятия действенных мер по поддержанию нормативного технического  и
эксплуатационного состояния  автомобильных  дорог  общего  пользования
городского округа (текущего содержания и ремонта) вероятна ситуация со
значительным ухудшением общего  состояния  улично-дорожной  сети,  что
крайне негативно скажется на нормальной  жизнедеятельности  городского
округа.
     Быстрый рост количества автомобилей за последние  годы  привел  к
увеличению  плотности  транспортных   потоков,   росту   интенсивности
движения,  что  в  свою  очередь  увеличило   нагрузку   на   покрытие
автомобильных дорог городского округа. Опережение роста  интенсивности
движения  на  автомобильных  дорогах  по   сравнению   с   увеличением
протяженности и пропускной способности автомобильных дорог приводит  к
росту  уровня  аварийности  на   сети   автомобильных   дорог   общего
пользования.
     Решение обозначенных      проблем      требует      использования
программно-целевого  метода,  который  позволит  создать  условия  для
развития  улично-дорожной сети  городского  округа,   решить   вопросы
текущего  содержания дорожной инфраструктуры и вопросы благоустройства
территорий,  что в свою очередь позволит целенаправленно и  эффективно
использовать бюджетные средства.
     В соответствии со статьей  16  Федеральный  закон  от  06.10.2003
N 131-ФЗ "Об общих принципах  организации  местного  самоуправления  в
Российской Федерации" к вопросам местного значения  городского  округа
также относятся организация мероприятий по охране окружающей  среды  в
границах городского округа, вопросы организации озеленения  территории
городского округа.
     Зеленые насаждения  -  один  из  важнейших  факторов  в  создании
благоприятных    экологических,     микроклиматических,     санитарно-
гигиенических условий городского округа. Зеленые насаждения  выполняют
комплекс оздоровительных, рекреационных, защитных  функций,  выступают
стабилизатором   экологического   равновесия.   Чем   больше   зеленых
насаждений и комфортабельных зон отдыха, тем лучше и  удобнее  условия
проживания   людей.   Зеленые   насаждения   улучшают    экологическую
обстановку,  делают  привлекательным  облик  городского  округа,   что
положительно сказывается на социально-экономической ситуации.
     Однако  увеличение  плотности  жилой   застройки,   реконструкции
коммуникаций, несанкционированное уничтожение  растительного  покрова,
организация  несанкционированных  свалок  становится  причиной  общего
ухудшения экологической обстановки и качества жизни.  В  то  же  время
возрастание   количества   автомобильного   транспорта    привело    к
существенному увеличению объемов  загрязняющих  веществ  в  атмосфере.
Подобные тенденции крайне негативно сказывались как на внешнем  облике
Краснобродского  городского  округа,  так  и  на  общей  экологической
обстановке,  что  не  совместимо  с  дальнейшим  развитием  городского
округа.
     Благодаря  действию  долгосрочной   целевой   программы   "Охрана
окружающей среды" на 2012-2015 годы", за период с 2012  по  2013  годы
подобные  негативные  тенденции  удалось  преодолеть:   осуществляется
содержание скверов и парков, высажено более 5 тысяч деревьев и кустов,
что позволило преобразить внешний облик городского  округа.  В  рамках
реализации  накопленного  опыта   необходимо   продолжить   реализацию
комплекса мероприятий на территории Краснобродского городского округа.
     Решение вышеуказанных  вопросов  в  соответствии  со  статьей  16
Федерального  закона  от  06.10.2003  N 131-ФЗ   "Об общих   принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации"  относится
к вопросам местного значения городского округа, а статья 17 указанного
Федерального  закона  в  целях  решения  вопросов  местного   значения
наделяет соответствующими полномочиями органы местного самоуправления.
В связи,  с  чем  муниципальной  программой  предусмотрена  реализация
отдельного мероприятия на расходы по  обеспечению  выполнения  функций
Муниципального  казенного  учреждения   "Управление   жизнеобеспечения
Краснобродского городского округа".

     2. Цели и задачи муниципальной программы

     Реализация полномочий органов  местного  самоуправления  в  сфере
дорожной  деятельности  и  благоустройства,   безопасности   дорожного
движения, охраны окружающей  среды,  жилищно-коммунального  хозяйства,
энергосбережения и энергоэффективности на  территории  Краснобродского
городского округа  возможна  в  рамках  общего  объема  финансирования
деятельности   Муниципального   казенного    учреждения    "Управление
жизнеобеспечения Краснобродского городского округа" в рамках  целевого
финансирования.
     Анализ возможных  вариантов  решения  проблем  в  сфере  дорожной
деятельности и  благоустройства  показал  необходимость  использования
программно-целевого   метода,   являющегося   одним   из   современных
инструментов стратегического планирования и управления.
     Целесообразность разработки муниципальной программы, использующей
программно-целевой  метод  решения  проблем  дорожной  деятельности  и
благоустройства, безопасности дорожного  движения,  охраны  окружающей
среды,    жилищно-коммунального    хозяйства,    энергосбережения    и
энергоэффективности определяется следующими факторами:
     Для достижения поставленной  цели  необходимо  решение  следующих
задач:
     - сохранение  и  развитие  улично-дорожной  сети  Краснобродского
городского округа;
     - сохранение благоприятной среды для массового  отдыха  гостей  и
жителей Краснобродского городского округа;
     - обеспечение стабильности работы жилищно-коммунального хозяйства
на территории Краснобродского городского округа;
     - создание  условий  для  комфортного  проживания  на  территории
Краснобродского городского округа;
     - повышение энергосбережения и  энергетической  эффективности  на
территории Краснобродского городского округа.

     3. Система программных мероприятий

     Муниципальная программа включает следующие подпрограммы:
     - подпрограмму "Поддержка улично-дорожной сети";
     - подпрограмму "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства";
     - подпрограмму "Благоустройство городского округа";
     - подпрограмму "Экологическое образование";
     - подпрограмму "Озеленение";
     - подпрограмму "Обращение с отходами производства и потребления"
     - подпрограмму "Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности".
     - подпрограмму "Реализация муниципальной политики"

     Подпрограмма "Поддержка улично-дорожной сети"

     Мероприятия подпрограммы      направлены      на      поддержание
улично-дорожной сети.
     Мероприятия подпрограммы включают:
     - капитальный ремонт и устройство асфальтобетонного покрытия улиц
пгт. Краснобродский;
     - капитальный ремонт дорожного покрытия улиц п. Артышта.

     Подпрограмма "Модернизация жилищно-коммунального хозяйства"

     Мероприятия подпрограммы   направлены  на  модернизацию  объектов
коммунальной  инфраструктуры  Краснобродского  городского   округа   и
повышение эффективности их управления.
     Мероприятия подпрограммы включают:
     - капитальный  ремонт  водозаборных  сооружений  и  водопроводных
сетей;
     - поддержка электросетевого хозяйства;
     - поддержка КНС 2,3,4;
     - комплекс мероприятий по поддержке очистных  сооружений,  ремонт
биофильтров, ремонт циклона;
     - капитальный ремонт внутриквартальных тепловых сетей;
     - капитальный ремонт муниципального жилого фонда;
     - технологическое подключение новых электрических сетей;
     - поддержка жилищно-коммунального хозяйства.

     Подпрограмма "Благоустройство городского округа"

     Мероприятия   подпрограммы    направлены    на    благоустройство
Краснобродского городского округа.
     Мероприятия подпрограммы включают:
     - снос строений;
     - благоустройство придомовых территорий;
     - обслуживание и ремонт сетей наружного освещения  улиц  и  дорог
городского округа;
     - обслуживание и ремонт светофорных объектов;
     - содержание и благоустройство Краснобродского городского округа;
     - благоустройство территорий  городского  округа  для  проведения
праздничных мероприятий.

     Подпрограмма "Экологическое образование"

     Мероприятия подпрограммы направлены на экологическое образование.
     Мероприятия подпрограммы включают:
     - Мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности.

     Подпрограмма "Озеленение"

     Мероприятия  подпрограммы  направлены  на  озеленение  городского
округа.
     Мероприятия подпрограммы включают:
     - высадка зеленых насаждений.

     Подпрограмма "Обращение с отходами производства и потребления"

     Мероприятия  подпрограммы  направлены  на  улучшение  санитарного
благосостояния городского округа.
     Мероприятия подпрограммы включают:
     - строительство полигона ТБО;
     - приобретение  контейнеров  для   сбора   ТБО   и   оборудования
контейнерных площадок;
     - привлечение техники для сбора и вывоза ТБО.

     Подпрограмма   "Энергосбережение   и   повышение   энергетической
эффективности"

     Мероприятия подпрограммы включают:
     - теплоизоляция внешних тепловых сетей;
     - обогрев павильонов скважин;
     - замена оконных блоков в учреждениях бюджетной сферы;
     - информационное обеспечение.
     Подпрограмма "Реализация муниципальной политики"

     Мероприятия подпрограммы  направлены  на  обеспечение  реализации
муниципальной политики в сфере жилищно-коммунального хозяйства.

     Мероприятия подпрограммы включают:
     - обеспечение деятельности  муниципального  казенного  учреждения
"Управление жизнеобеспечения Краснобродского городского округа"

     4. Сроки и этапы реализации муниципальной программы

     Муниципальная программа  реализуется  в  один  этап  в  2014-2016
годах.

     5. Ресурсное обеспечение муниципальной Программы

     Муниципальная программа  реализуется  за  счет  средств  местного
бюджета  Краснобродского  городского  округа.  Общий  объем   средств,
необходимых на реализацию муниципальной программы в  2014-2016  годах,
составляет 279 184,0 тыс. рублей, в том числе по годам:
     2014 год - 91 645,0 тыс. рублей;
     2015 год - 92 650,0 тыс. рублей;
     2016 год - 94 889,0 тыс. рублей.


-----------------------------------------------------------------------------------------------
|   N    |     Наименование     |    Источник    |   Всего   |   2014   |   2015   |   2016   |
|  п/п   |    муниципальной     | финансирования |           |          |          |          |
|        |      программы,      |                |           |          |          |          |
|        |    подпрограммы,     |                |           |          |          |          |
|        |     мероприятия      |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | Муниципальная        | Всего          | 279 184,0 | 91 645,0 | 92 650,0 | 94 889,0 |
|        | программа  "Развитие |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | городского хозяйства | местный        | 279 184,0 | 91 645,0 | 92 650,0 | 94 889,0 |
|        | городского   округа" | бюджет         |           |          |          |          |
|        | на 2014-2016 годы"   |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 1.     | Подпрограмма         | Всего          | 4 614,0   | 1 538,0  | 1 538,0  | 1 538,0  |
|        | "Отдельные           |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | мероприятия       по | местный        | 4 614,0   | 1 538,0  | 1 538,0  | 1 538,0  |
|        | видам транспорта"    | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 1.1    | Мероприятие          | Всего          | 4 614,0   | 1 538,0  | 1 538,0  | 1 538,0  |
|        | Продление            |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | автобусного          | местный        | 4 614,0   | 1 538,0  | 1 538,0  | 1 538,0  |
|        | маршрута             | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 2      | Подпрограмма         | Всего          | 18 987,0  | 5 946,0  | 6 361,0  | 6 680,0  |
|        | "Поддержка   улично- |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | дорожной сети"       | местный        | 18 987,0  | 5 946,0  | 6 361,0  | 6 680,0  |
|        |                      | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 2.1    | Мероприятие          | Всего          | 15 499,0  | 4 816,0  | 5 211,0  | 5 472,0  |
|        | Устройство           |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | пешеходных   дорожек | местный        | 15 499,0  | 4 816,0  | 5 211,0  | 5 472,0  |
|        | пгт. Краснобродский  | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 2.2    | Мероприятие          | Всего          | 3 488,0   | 1 130,0  | 1 150,0  | 1 208,0  |
|        | Капитальный   ремонт |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | дорожного   покрытия | местный        | 3 488,0   | 1 130,0  | 1 150,0  | 1 208,0  |
|        | улиц п. Артышта"     | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 3      | Подпрограмма         | Всего          | 4 075,0   | 1 000,0  | 1 500,0  | 1 575,0  |
|        | "Поддержка           |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | жилищного            | местный        | 4 075,0   | 1 000,0  | 1 500,0  | 1 575,0  |
|        | хозяйства"           | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 3.1    | Мероприятие          | Всего          | 4 075,0   | 1 000,0  | 1 500,0  | 1 575,0  |
|        | Капитальный   ремонт |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | муниципального       | местный        | 4 075,0   | 1 000,0  | 1 500,0  | 1 575,0  |
|        | жилого фонда         | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 4      | Подпрограмма         | Всего          | 131 543,0 | 43 121,0 | 44 051,0 | 44 371,0 |
|        | "Поддержка           |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | коммунального        | местный        | 131 543,0 | 43 121,0 | 44 051,0 | 44 371,0 |
|        | хозяйства"           | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 4.1    | Мероприятие          | Всего          | 7 501,0   | 2 189,0  | 2 591,0  | 2 721,0  |
|        | Капитальный   ремонт |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | водозаборных         | местный        | 7 501,0   | 2 189,0  | 2 591,0  | 2 721,0  |
|        | сооружений         и | бюджет         |           |          |          |          |
|        | водопроводных сетей  |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 4.2    | Мероприятие          | Всего          | 205,0     | 0,0      | 100,0    | 105,0    |
|        | Поддержка КНС        |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | 2,3,4                | местный        | 205,0     | 0,0      | 100,0    | 105,0    |
|        |                      | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 4.3    | Мероприятие          | Всего          | 1 525,0   | 500,0    | 500,0    | 525,0    |
|        | Комплекс             |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | мероприятий       по | местный        | 1 525,0   | 500,0    | 500,0    | 525,0    |
|        | поддержке   очистных | бюджет         |           |          |          |          |
|        | сооружений           |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 4.4    | Мероприятие          | Всего          | 5 185,0   | 1 700,0  | 1 700,0  | 1 785,0  |
|        | Капитальный   ремонт |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | внутриквартальных    | местный        | 5 185,0   | 1 700,0  | 1 700,0  | 1 785,0  |
|        | тепловых сетей       | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 4.5    | Мероприятие          | Всего          | 876,0     | 0,0      | 428,0    | 448,0    |
|        | Технологическое      |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | подключение    новых | местный        | 876,0     | 0,0      | 428,0    | 448,0    |
|        | электрических сетей  | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 4.6    | Мероприятие          | Всего          | 100 761,0 | 33 587,0 | 33 587,0 | 33 587,0 |
|        | Компенсация          |                |           |          |          |          |
|        | выпадающих   доходов |                |           |          |          |          |
|        | (дополнительных      |                |           |          |          |          |
|        | затрат)              |                |           |          |          |          |
|        | организациям,        |                |           |          |          |          |
|        | предоставляющим      |                |           |          |          |          |
|        | населению     услуги |                |           |          |          |          |
|        | теплоснабжения,      |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | горячего             | местный        | 100 761,0 | 33 587,0 | 33 587,0 | 33 587,0 |
|        | водоснабжения,       | бюджет         |           |          |          |          |
|        | отопления или  тепло |                |           |          |          |          |
|        | для   предоставления |                |           |          |          |          |
|        | указанных  услуг  по |                |           |          |          |          |
|        | тарифам,          не |                |           |          |          |          |
|        | обеспечивающим       |                |           |          |          |          |
|        | возмещение           |                |           |          |          |          |
|        | издержек             |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 4.7    | Мероприятие          | Всего          | 4 206,0   | 1 402,0  | 1 402,0  | 1 402,0  |
|        | Компенсация          |                |           |          |          |          |
|        | выпадающих   доходов |                |           |          |          |          |
|        | (дополнительных      |                |           |          |          |          |
|        | затрат)              |                |           |          |          |          |
|        | организациям,        |                |           |          |          |          |
|        | предоставляющим      |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | населению     услуги | местный        | 4 206,0   | 1 402,0  | 1 402,0  | 1 402,0  |
|        | холодного            | бюджет         |           |          |          |          |
|        | водоснабжения      и |                |           |          |          |          |
|        | водоотведения    или |                |           |          |          |          |
|        | воду             для |                |           |          |          |          |
|        | предоставления       |                |           |          |          |          |
|        | указанных            |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 4.8    | Мероприятие          | Всего          | 2 184,0   | 728,0    | 728,0    | 728,0    |
|        | Компенсация          |                |           |          |          |          |
|        | выпадающих   доходов |                |           |          |          |          |
|        | (дополнительных      |                |           |          |          |          |
|        | затрат)              |                |           |          |          |          |
|        | организациям,        |                |           |          |          |          |
|        | предоставляющим      |                |           |          |          |          |
|        | населению     услуги |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | газоснабжения    или | местный        | 2 184,0   | 728,0    | 728,0    | 728,0    |
|        | газ              для | бюджет         |           |          |          |          |
|        | предоставления       |                |           |          |          |          |
|        | указанных  услуг  по |                |           |          |          |          |
|        | тарифам,          не |                |           |          |          |          |
|        | обеспечивающим       |                |           |          |          |          |
|        | возмещение           |                |           |          |          |          |
|        | издержек             |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 4.9    | Прочие   мероприятия | Всего          | 5 745,0   | 1 915,0  | 1 915,0  | 1 915,0  |
|        | в            области |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | коммунального        | местный        | 5 745,0   | 1 915,0  | 1 915,0  | 1 915,0  |
|        | хозяйства            | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 5      | Подпрограмма         | Всего          | 4 331,0   | 1 410,0  | 1 425,0  | 1 496,0  |
|        | "Обращение         с |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | отходами             | местный        | 4 331,0   | 1 410,0  | 1 425,0  | 1 496,0  |
|        | производства       и | бюджет         |           |          |          |          |
|        | потребления"         |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 5.1    | Мероприятие          | Всего          | 3 050,0   | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 050,0  |
|        | Строительство        |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | полигона         ТБО | местный        | 3 050,0   | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 050,0  |
|        | (противопожарные     | бюджет         |           |          |          |          |
|        | резервуары)          |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 5.2    | Мероприятие          | Всего          | 945,0     | 300,0    | 315,0    | 330,0    |
|        | Приобретение         |                |           |          |          |          |
|        | контейнеров      для |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | сбора     ТБО      и | местный        | 945,0     | 300,0    | 315,0    | 330,0    |
|        | оборудования         | бюджет         |           |          |          |          |
|        | контейнерных         |                |           |          |          |          |
|        | площадок             |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 5.3    | Мероприятие          | Всего          | 336,0     | 110,0    | 110,0    | 116,0    |
|        | Привлечение  техники |                |           |          |          |          |
|        | для сбора  и  вывоза |                |           |          |          |          |
|        | ТБО    в     течение |                |           |          |          |          |
|        | периода   проведения |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | месячника         по | местный        | 336,0     | 110,0    | 110,0    | 116,0    |
|        | санитарной   очистке | бюджет         |           |          |          |          |
|        | частного     сектора |                |           |          |          |          |
|        | территорий           |                |           |          |          |          |
|        | городского сектора   |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 6      | Подпрограмма         | Всего          | 99 115,0  | 33 120,0 | 32 305,0 | 33 690,0 |
|        | "Благоустройство     |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | городского округа"   | местный        | 99 115,0  | 33 120,0 | 32 305,0 | 33 690,0 |
|        |                      | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 6.1    | Мероприятие     Снос | Всего          | 915,0     | 300,0    | 300,0    | 315,0    |
|        | строений             |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        |                      | местный        | 915,0     | 300,0    | 300,0    | 315,0    |
|        |                      | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 6.2    | Мероприятие          | Всего          | 3 050,0   | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 050,0  |
|        | Обслуживание       и |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | ремонт         сетей | местный        | 3 050,0   | 1 000,0  | 1 000,0  | 1 050,0  |
|        | наружного            | бюджет         |           |          |          |          |
|        | освещения улиц       |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 6.3    | Мероприятие          | Всего          | 1 220,0   | 400,0    | 400,0    | 420,0    |
|        | Обслуживание       и |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | ремонт   светофорных | местный        | 1 220,0   | 400,0    | 400,0    | 420,0    |
|        | объектов             | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 6.4    | Мероприятие          | Всего          | 3 355,0   | 1 100,0  | 1 100,0  | 1 155,0  |
|        | Монтаж               |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | светильников         | местный        | 3 355,0   | 1 100,0  | 1 100,0  | 1 155,0  |
|        | уличного освещения   | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 6.5    | Мероприятие          | Всего          | 88 073,0  | 29 471,0 | 28 656,0 | 29 946,0 |
|        | Содержание         и |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | благоустройство      | местный        | 88 073,0  | 29 471,0 | 28 656,0 | 29 946,0 |
|        | Краснобродского      | бюджет         |           |          |          |          |
|        | городского округа    |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 6.6    | Мероприятие          | Всего          | 610,0     | 200,0    | 200,0    | 210,0    |
|        | Озеленение           |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | Краснобродского      | местный        | 610,0     | 200,0    | 200,0    | 210,0    |
|        | городского округа    | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 6.7    | Прочие   мероприятия | Всего          | 5 247,0   | 1 749,0  | 1 749,0  | 1 749,0  |
|        | по благоустройству   |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        |                      | местный        | 5 247,0   | 1 749,0  | 1 749,0  | 1 749,0  |
|        |                      | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 7      | Подпрограмма         | Всего          | 3 660,0   | 1 200,0  | 1 200,0  | 1 260,0  |
|        | "Энергосбережение  и |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | повышение            | местный        | 3 660,0   | 1 200,0  | 1 200,0  | 1 260,0  |
|        | энергетической       | бюджет         |           |          |          |          |
|        | эффективности"       |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 7.1    | Мероприятие          | Всего          | 900,0     | 300,0    | 300,0    | 300,0    |
|        | Теплоизоляция        |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | внешних     тепловых | местный        | 900,0     | 300,0    | 300,0    | 300,0    |
|        | сетей                | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 7.2.   | Мероприятие          | Всего          | 450,0     | 150,0    | 150,0    | 150,0    |
|        | Обогрев   павильонов |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | скважин              | местный        | 450,0     | 150,0    | 150,0    | 150,0    |
|        |                      | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 7.3    | Мероприятие   Замена | Всего          | 2 100,0   | 700,0    | 700,0    | 750,0    |
|        | оконных   блоков   в |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | учреждениях          | местный        | 2 100,0   | 700,0    | 700,0    | 750,0    |
|        | бюджетной сферы      | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 7.4    | Мероприятие          | Всего          | 210,0     | 50,0     | 50,0     | 60,0     |
|        | Информационное       |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | обеспечение        в | местный        | 210,0     | 50,0     | 50,0     | 60,0     |
|        | области              | бюджет         |           |          |          |          |
|        | энергосбережения     |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 8      | Подпрограмма         | Всего          | 12 706,0  | 4 260,0  | 4 220,0  | 4 226,0  |
|        | "Обеспечение         |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | деятельности     МКУ | местный        | 12 706,0  | 4 260,0  | 4 220,0  | 4 226,0  |
|        | "УЖО" КГО"           | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 8.1    | Мероприятие          | Всего          | 12 015,0  | 4 005,0  | 4 005,0  | 4 005,0  |
|        | Текущее   содержание |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | МКУ "УЖО" КГО"       | местный        | 12 015,0  | 4 005,0  | 4 005,0  | 4 005,0  |
|        |                      | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 8.2    | Мероприятие          | Всего          | 4,0       | 0,0      | 4,0      | 0,0      |
|        | Обучение  по  охране |                |           |          |          |          |
|        | труда  руководителей |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | и       специалистов | местный        | 4,0       | 0,0      | 4,0      | 0,0      |
|        | бюджетных            | бюджет         |           |          |          |          |
|        | учреждений           |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 8.3    | Мероприятие          | Всего          | 687,0     | 255,0    | 211,0    | 221,0    |
|        | Развитие             |                |           |          |          |          |
|        | информационного      |                |           |          |          |          |
|        | общества           и |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | формирование         | местный        | 687,0     | 255,0    | 211,0    | 221,0    |
|        | элементов            | бюджет         |           |          |          |          |
|        | электронного         |                |           |          |          |          |
|        | правительства        |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 8.3.1. | Мероприятие          | Всего          | 322,0     | 140,0    | 89,0     | 93,0     |
|        | Приобретение         |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | компьютерной         | местный        | 322,0     | 140,0    | 89,0     | 93,0     |
|        | техники            и | бюджет         |           |          |          |          |
|        | оргтехники           |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 8.3.2. | Мероприятие          | Всего          | 365,0     | 115,0    | 122,0    | 128,0    |
|        | Сопровождение      и |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | обслуживание         | местный        | 365,0     | 115,0    | 122,0    | 128,0    |
|        | программного         | бюджет         |           |          |          |          |
|        | обеспечения          |                |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 9      | Подпрограмма         | Всего          | 153,0     | 50,0     | 50,0     | 53,0     |
|        | "Охрана              |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | окружающей среды"    | местный        | 153,0     | 50,0     | 50,0     | 53,0     |
|        |                      | бюджет         |           |          |          |          |
|--------+----------------------+----------------+-----------+----------+----------+----------|
| 9.1    | Мероприятие        в | Всего          | 153,0     | 50,0     | 50,0     | 53,0     |
|        | рамках  Дней  защиты |----------------+-----------+----------+----------+----------|
|        | от     экологической | местный        | 153,0     | 50,0     | 50,0     | 53,0     |
|        | опасности            | бюджет         |           |          |          |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------

     Мероприятия муниципальной программы и  объемы  ее  финансирования
уточняются ежегодно при формировании проекта  бюджета  Краснобродского
городского округа на соответствующий финансовый год и плановый период.
     Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за  счет
средств местного бюджета Краснобродского городского округа.

     6. Планируемые   значения   целевых   показателей   (индикаторов)
программы


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
|  N  |  Наименование   |   Срок и   |    Наименование     |   Ед. изм.    |  Значение целевого   |  Исходные  |
| п/п |   программных   | исполнения |     показателя      |               | индикатора программы | показатели |
|     |   мероприятий   |            |                     |               |                      |  базового  |
|     |                 |            |                     |               |----------------------+------------|
|     |                 |            |                     |               | 2014 | 2015  | 2016  |    2013    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: повышение комфортности и безопасности проживания населения в городском округе                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача: Приведение  улично-дорожной  сети  в  нормативное  состояние,  отвечающее  требованиям  безопасности |
| дорожного движения                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Капитальный   и | 2014-2016  | Доля                | %             | 5,74 | 5,84  | 5,84  | 19,4       |
|     | ямочный  ремонт |            | отремонтированной   |               |      |       |       |            |
|     | дорожных        |            | дорожной       сети |               |      |       |       |            |
|     | покрытий        |            | общего  пользования |               |      |       |       |            |
|     |                 |            | местного значения с |               |      |       |       |            |
|     |                 |            | твердым             |               |      |       |       |            |
|     |                 |            | покрытием,        в |               |      |       |       |            |
|     |                 |            | отношении   которых |               |      |       |       |            |
|     |                 |            | произведен ремонт   |               |      |       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| Цель: Повышение качества жилищно-коммунальных услуг                                             |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| 2.  | Ремонт  системы | 2014-2016  | Доля                | %             | 5    | 5     | 5     | 5,1        |
|     | коммунального   |            | отремонтированных   |               |      |       |       |            |
|     | хозяйства       |            | инженерных   систем |               |      |       |       |            |
|     |                 |            | жизнеобеспечения    |               |      |       |       |            |
|-----+-----------------+------------+---------------------+---------------+------+-------+-------+------------|
| 3.  | Ремонт          | 2014-2016  | Доля                | %             | 2,5  | 2,5   | 2,5   | 2,5        |
|     | муниципального  |            | отремонтированного  |               |      |       |       |            |
|     | жилого фонда    |            | жилого       фонда, |               |      |       |       |            |
|     |                 |            | находящихся       в |               |      |       |       |            |
|     |                 |            | муниципальной       |               |      |       |       |            |
|     |                 |            | собственности       |               |      |       |       |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| Цель: Улучшение эстетического вида городского округа                                            |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------+------------|
| 4.  | Снос строений   | 2014-2016  | Площадь             | м2            | 2000 | 2000  | 2000  | 3000       |
|     |                 |            | расчищенных         |               |      |       |       |            |
|     |                 |            | территорий          |               |      |       |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Цель: Улучшение экологической обстановки в Краснобродском городском округе                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача:  Совершенствование  системы  сбора,  хранения,  размещения  и  переработки  промышленных  и  бытовых |
| отходов                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Строительство   | 2014-2016  | Доля    выполненных | %  от   общей | 20   | 20    | 21    | 1,25       |
|     | полигона ТБО    |            | работ               | суммы         |      |       |       |            |
|     |                 |            |                     | необходимой   |      |       |       |            |
|     |                 |            |                     | для           |      |       |       |            |
|     |                 |            |                     | строительства |      |       |       |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача: Привлечение населения округа к социально значимым природоохранным мероприятиям                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.  | Высадка зеленых | 2014-2016  | Доля      населения | %  от   общей | 35   | 36    | 33    | 34         |
|     | насаждений      |            | участвующая       в | численности   |      |       |       |            |
|     |-----------------|            | социально-значимой  | населения     |      |       |       |            |
|     | Мероприятия   в |            | деятельности        |               |      |       | 37,8  | 34         |
|     | рамках     Дней |            |                     |               |      |       |       |            |
|     | защиты       от |            |                     |               |      |       |       |            |
|     | экологической   |            |                     |               |      |       |       |            |
|     | опасности       |            |                     |               |      |       |       |            |
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

     7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

     Оценка   эффективности   реализации    муниципальной    программы
проводится ответственным  исполнителем  по  итогам  ее  исполнения  за
отчетный финансовый год,  а  также  по  итогам  завершения  реализации
муниципальной программы.
     Оценка   эффективности   реализации    муниципальной    программы
проводится по следующим критериям:
     - степени достижения цели муниципальной программы;
     - степени достижения задач муниципальной программы;
     - степени достижения  планируемых  значений  целевых  показателей
(индикаторов) программы;
     - степени эффективности использования бюджетных средств.

     8. Организация управления  программой  и  контроль  за  ходом  ее
реализации

     Управление  реализацией  муниципальной   программы   осуществляет
директор муниципальной программы.
     Директор  муниципальной  программы   несет   ответственность   за
достижение значений целевых  показателей  (индикаторов)  муниципальной
программы,  эффективное  использование  выделяемых  на  ее  реализацию
финансовых ресурсов, координацию разработки, исполнение  муниципальной
программы.
     Контроль  за  реализацией  муниципальной  программы  осуществляет
глава Краснобродского городского округа.
     Мониторинг  реализации  муниципальной  программы   осуществляется
ежеквартально в срок до 25-го числа месяца,  следующего  за  отчетным,
директор  муниципальной  программы  представляет  в  отдел   экономики
администрации Краснобродского городского округа:
     - отчет  об  использовании  ассигнований  местного   бюджета   на
реализацию муниципальной программы;
     - отчет  о  целевых   показателях   (индикаторах)   муниципальной
программы (за отчетный квартал нарастающим итогом с  начала  года),  а
также пояснительную записку с анализом отклонений.
     До  1  марта  года,  следующего  за  отчетным   годом,   директор
муниципальной программы представляет в отдел  экономики  администрации
Краснобродского городского округа:
     - отчет о достижении значений целевых  показателей  (индикаторов)
муниципальной программы за отчетный год;
     - отчет об объеме финансовых ресурсов муниципальной программы  за
отчетный год;
     - информацию о  результатах  оценки  эффективности  муниципальной
программы за отчетный год с предложениями по дальнейшей ее реализации;
     - пояснительную записку с оценкой влияния  вклада  результатов  в
решение задач и достижение  целей  муниципальной  программы,  анализом
отклонений, перечнем мероприятий,  выполненных  и  не  выполненных  (с
указанием причин) в установленные сроки.




Информация по документу
Читайте также