Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Киселевска от 13.12.2013 № 487-нРОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ КЕМЕРОВСКАЯ ОБЛАСТЬ АДМИНИСТРАЦИЯ КИСЕЛЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13.12.13 N 487-н г. Киселевск Об утверждении муниципальной программы Киселевского городского округа "Развитие культуры Киселевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом Киселевского городского округа: 1. Утвердить и ввести в действие с 01.01.2014 года прилагаемую муниципальную программу Киселевского городского округа "Развитие культуры Киселевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов". 2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования, но не ранее 01.01.2014 г. 3. Опубликовать настоящее постановление в газете "Киселевск официальный" и разместить в сети "Интернет" на официальном сайте администрации Киселевского городского округа. 4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Киселевского городского округа по социальным вопросам и здравоохранению В.Д. Катасонову. Глава Киселевского городского округа С.С. Лаврентьев УТВЕРЖДЕНА постановлением администрации Киселевского городского округа от 13 декабря 2013 г. N 487-н Муниципальная программа Киселевского городского округа "Развитие культуры Киселевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" ПАСПОРТ муниципальной программы Киселевского городского округа "Развитие культуры Киселевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" ------------------------------------------------------- | Наименование | "Развитие культуры Киселевского | | муниципальной | городского округа на 2014 год и | | программы | плановый период 2015-2016 годов". | |---------------+-------------------------------------| | Директор | Заместитель главы Киселевского | | программы | городского округа по социальным | | | вопросам и здравоохранению В.Д. | | | Катасонова. | |---------------+-------------------------------------| | Ответственный | Управление культуры Киселевского | | исполнитель | городского округа (далее - | | программы | управление культуры). | |---------------+-------------------------------------| | Исполнители | МБУК "Культурно-досуговый центр", | | программы | МБУК "ДК "Юбилейный", МБУК клуб | | | "Шахтера", МБУК "КДЦ "Восток", | | | МАУК "Киноконцертный зал", МБУ | | | "Краеведческий музей", МБУК | | | "Централизованная библиотечная | | | система". | |---------------+-------------------------------------| | Перечень | - "Библиотечное дело", | | подпрограмм | - "Развитие культурно-досуговой | | | деятельности и народного | | | творчества", | | | - "Сохранение и развитие музейного | | | дела", | | | - "Развитие учреждений кино, | | | создание условий для доступа | | | населения к произведениям | | | кинематографии". | |---------------+-------------------------------------| | Цели | - удовлетворение потребностей | | муниципальной | населения города в сфере культуры | | программы | и искусства, повышение | | | привлекательности учреждений | | | культуры для жителей города; | | | - повышение доступности и качества | | | предоставляемых услуг в сфере | | | культуры. | |---------------+-------------------------------------| | Задачи | - сохранение и обеспечение | | муниципальной | систематического комплектования | | программы | библиотечных фондов; | | | - обеспечение прав граждан на | | | доступ к культурным ценностям и | | | благам, свободу творчества, участия | | | в культурной жизни, повышение | | | уровня нравственно эстетического и | | | духовного развития общества; | | | - проведение культурно-досуговых | | | мероприятий для населения | | | (проведение вечеров отдыха, | | | праздников, концертов, конкурсов, | | | смотров, фестивалей, выставок, | | | детских утренников, семейных | | | обрядов, торжественных | | | праздников, концертов, спектаклей | | | и д. р.); | | | - поддержка талантливой молодежи; | | | - увеличение степени вовлеченности | | | различных социальных групп в | | | деятельность клубных | | | формирований; | | | - создание оптимальных условий | | | безопасности экспонирования и | | | хранения музейных фондов; | | | - совершенствование деятельности | | | муниципального киноучреждения; | | | - развитие кадрового потенциала. | |---------------+-------------------------------------| | Этапы и сроки | Реализация муниципальной программы | | реализации | 2014-2016 годы. | | муниципальной | | | программы | | |---------------+-------------------------------------| | Объемы | Объем финансирования программы | | бюджетных | за счет средств бюджета составил - | | ассигнований | 57198,5 тыс. рублей, из них: | | на реализацию | 2014 год - 52399,5 тыс. рублей; | | муниципальной | 2015 год - 52399,5 тыс. рублей; | | программы | 2016 год - 52399,5 тыс. рублей | |---------------+-------------------------------------| | Ожидаемые | - увеличение числа пользователей | | результаты | услугами библиотек по сравнению с | | реализации | предыдущим годом: | | муниципальной | 2014 год - на 0,16%, | | программы | 2015 год - на 0,16%, | | | 2016 год - на 0,16%. | | | - увеличение количества населения, | | | участвующего в культурно- | | | досуговых мероприятиях, | | | проводимых муниципальными | | | организациями культуры и в работе | | | любительских объединений по | | | сравнению с предыдущим годом: | | | 2014 год - на 1,3%, | | | 2015 год - на 1,6%, | | | 2016 год - на 1,6%. | | | - увеличение количества | | | посетителей музея по сравнению с | | | предыдущим годом: | | | 2014 год - на 0,3%; | | | 2015 год - на 0,6%; | | | 2016 год - на 0,6%. | | | - увеличение количества зрителей и | | | посетителей мероприятий в | | | учреждениях кино по сравнению с | | | предыдущим годом: | | | 2014 год - на 1,4%; | | | 2015 год - на 1,6%; | | | 2016 год - на 1,6%. | ------------------------------------------------------- Общая характеристика реализации муниципальной программы. Анализ текущего состояния сферы культуры Киселевского городского округа. Перспективы развития Деятельность учреждений культуры является одной из важнейших составляющих современной культурной жизни Киселевска. Библиотеки, клубы, музеи и кино выполняют воспитательные, досуговые функции в обществе, способствуют формированию его нравственно-эстетических основ, удовлетворению духовных потребностей. Свою деятельность в сфере культуры Киселевска осуществляют четыре учреждения клубного типа, городок аттракционов, автоклуб, кинотеатр, краеведческий музей, десять библиотек. В учреждениях культуры работают 380 сотрудников. Учреждения культуры год от года становятся более востребованными, увеличивается охват населения культурными мероприятиями, многолюднее становятся праздники, проводимые работниками культуры. Это результат творческого подхода к делу, интересных проектов, задуманных и воплощенных усилиями и энтузиазмом творческих коллективов, работников культуры, жителей города - активных участников самодеятельного народного творчества. 35 тысяч жителей города, каждый третий киселевчанин, является пользователем городских муниципальных библиотек. За 2012 год библиотеками обслужено 779269 информационных запросов. В краеведческом музее собрано более 10000 экспонатов. Эти предметы составляют историческую ценность, хранят память о городе и крае. Одним из главных условий расширения доступности услуг является вхождение Киселевска в мировое информационное пространство. Для этого библиотеки, музей оснащаются компьютерной и оргтехникой. В 2006-2007 годах на территории Киселевска реконструированы, капитально отремонтированы и оснащены новым оборудованием Культурно-досуговый центр "Восток", киноцентр "Дружба", Киноконцертный зал, Культурно-досуговый центр. В 2012 году в Киноконцертном зале был установлен современный цифровой проектор и начат показ кинофильмов в 3D формате. МАУК "Киноконцертный зал" сегодня отвечает всем современным требованиям и стандартам, выполняет лидирующую роль в развитии культуры города, включен в Национальный Реестр "Ведущие учреждения культуры России". Здесь можно посмотреть не только лучшие отечественные и зарубежные фильмы, но и увидеть выступления артистов российской эстрады, артистов театров и кино, профессиональных и самодеятельных творческих коллективов. По Губернаторской программе "Транспорт" управлению культуры выделен автобус "ПАЗ", что дало возможность более активно и оперативно решать вопросы культурного обслуживания населения. В 2012-2013 годах приобретена новая аттракционная техника, батуты, веломобили. Клубные учреждения, городок аттракционов ведут активную работу по организации досуга и отдыха населения, обеспечивая широкий доступ каждого горожанина к участию в культурных проектах и проявлению своих талантов и творческих способностей. Большую культурно-досуговую деятельность среди населения осуществляет Культурно-досуговый центр в крупнейшем районе города "Красный Камень". Из года в год наблюдается увеличение количества желающих заниматься творчеством, интересно проводить свой досуг, появились новые коллективы такие, как ансамбль татарской песни "Чулпан", рок-группа "Затмение", "ВИА", "ВИА-РАУТ", студия классического танца "Фламинго", студия бального танца, молодежные музыкальные группы. В 2012 году в учреждениях культуры клубного типа города Киселевска насчитывается 7 коллективов, которые носят звание "народный": хор русской песни Культурно-досугового центра, хор ветеранов войны и труда Культурно-досугового центра, муниципальный оркестр русских народных инструментов, хор ветеранов "Седина" клуба "Шахтера", академический хор клуба "Шахтера", хор русской песни ДК "Юбилейный", фольклорный ансамбль "Как у наших у ворот" ДК "Юбилейный". Для самовыражения каждого талантливого человека в городе ежегодно проводятся разнообразные культурные акции такие, как областные фестивали - солдатской песни "Виктория" и "Студенческая весна", "Песней жизнь воспеваем", городские конкурсы "Виват, баян", "Молодые лидеры Киселевска", "Созвездие талантов", "Краса Киселевска", "Истоки Киселевска в дружной семье", выступают с концертными программами выдающиеся деятели культуры и искусства России. В клубных учреждениях работают 186 клубных формирований, в которых занято свыше 3836 человек. Постоянное внимание уделяется работе с детьми, поддержке и развитию детского творчества. Для детей организованы 82 клубных формирования, в которых занимаются более 1700 участников. Творческие коллективы, исполнители, народные мастера достойно представляют шахтерский Киселевск на всероссийских, региональных, областных конкурсах и фестивалях. Для развития и продвижения своей деятельности учреждения культуры Киселевска осуществляют постоянное информирование общественности о событиях культурной жизни. Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные изменения, перед отраслью "Культура" стоит ряд проблем: 1. Слабая материально-техническая база учреждений культуры и образования. Именно от состояния материально-технической базы учреждений в большой степени зависит объем и качество оказываемых населению услуг. Учреждения культуры города нуждаются в капитальном ремонте, высокая степень износа инженерных, коммунальных сетей и приобретении современного оборудования, звукоусилительной и звукозаписывающей аппаратуры, светотехнического оборудования музыкальных инструментов, мебели. 2. Износ фондов и информационных ресурсов в библиотеках города. Фонды библиотек к настоящему времени морально и физически устарели. Количество экземпляров библиотечного фонда на одного жителя по Киселевску 6,7 экземпляров. Решение данной проблемы предполагает пополнение библиотечного фонда, внедрение новых технологий и корпоративного информационного взаимодействия библиотек. 3. Сохранение и увеличение музейного фонда. Необходимость мероприятий по сохранению и приумножению культурного потенциала это одно из направлений культурной политики. В результате решения данной проблемы реализуется государственная услуга по обеспечению доступа граждан к объектам культурного наследия, которая предполагает сохранение культурного наследия; создание условий для приобщения граждан к культурным ценностям; обеспечение равного доступа к музейным фондам; обновление и создание новых экспозиций в музеях; обеспечение сохранности и реставрации музейных экспонатов; расширение помещения для хранения экспонатов и фондовое оборудование для их хранения. 4. Потребность в повышении квалификация кадров работников культуры. Без решения кадровых проблем работа сферы культуры не может считаться успешной. Высшее и среднее специальное образование имеют 72% специалистов, работающих в муниципальных учреждениях культуры. Кадровый потенциал сферы культуры характеризуется рядом проблем, включая невысокий престиж профессии работников культуры, не высокий уровень заработной платы, проблемы жилищной обеспеченности работников, слабый приток молодых специалистов, как следствие, старение кадров. Тесная связь процессов, происходящих в сфере культуры, с процессами, происходящими в экономической и политической жизни общества, делает использование муниципальной программы необходимым условием деятельности учреждений сферы культуры. Цели и задачи муниципальной программы Целями программы являются: - удовлетворение потребностей населения города в сфере культуры и искусства, повышение привлекательности учреждений культуры для жителей города; - повышение доступности и качества предоставляемых услуг в сфере культуры. Задачами являются: - сохранение и обеспечение систематического комплектования библиотечных фондов; - обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и благам, свобода творчества, участие в культурной жизни, повышение уровня нравственно эстетического и духовного развития общества; - проведение культурно-досуговых мероприятий для населения (проведение вечеров отдыха, праздников, концертов, конкурсов, смотров, фестивалей, выставок, детских утренников, семейных обрядов, торжественных праздников, концертов, спектаклей и др.); - поддержка талантливой молодежи; - увеличение степени вовлеченности различных социальных групп деятельности клубных формирований; - создание оптимальных условий безопасности экспонирования и хранения музейных фондов; - совершенствование деятельности муниципального учреждения кино; - повышение квалификации кадрового потенциала. Сроки реализации муниципальной программы Срок реализации муниципальной программы 2014-2016 годы. Объемы и источники финансирования Общая потребность в финансовых ресурсах на реализацию мероприятий программы составит - 157198,5 тыс. рублей, из них: 2014 год - 52399,5 тыс. рублей, 2015 год - 52399,5 тыс. рублей, 2016 год - 52399,5 тыс. рублей. Состав муниципальной программы В состав муниципальной программы входят следующие подпрограммы: - "Библиотечное дело" (Приложение N 1); - "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" (Приложение N 2); - "Сохранение и развитие музейного дела" (Приложение N 3); - "Развитие учреждений кино, создание условий для доступа населения к произведениям кинематографии" (Приложение N 4). План мероприятий по реализации муниципальной программы на 2014 год ---------------------------------------------------------------------------- | Наименование | Срок | Степень и результаты выполнения | | мероприятия | исполнения | | |-------------------------+------------+-----------------------------------| | "Библиотечное дело" | 2014 год | - рост числа пользователей | | | | услугами библиотек по сравнению | | | | с предыдущим годом: | | | | 2014 год - на 0,16%; | | | | - рост количества экземпляров | | | | библиотечного фонда | | | | общедоступных библиотек на 1000 | | | | человек населения в сравнении с | | | | предыдущим годом: | | | | 2014 год - на 3%, на это | | | | мероприятие запланировано 216 | | | | тыс. рублей; | | | | - рост количества посещений | | | | библиотек по сравнению с | | | | предыдущим годом: | | | | 2014 год - на 0,1%; | | | | - рост количества | | | | автоматизированных мест для | | | | читателей в библиотеках по | | | | сравнению с предыдущим годом: | | | | 2014 год - на 5%, на это | | | | мероприятие запланировано 20 тыс. | | | | рублей; | | | | - доля улучшения материально- | | | | технической оснащенности | | | | библиотек: | | | | 2014 год - на 3%, на это | | | | мероприятие запланировано 100 | | | | тыс. рублей; | | | | - уровень фактической | | | | обеспеченности библиотеками от | | | | нормативной потребности: | | | | 2014 год - 100%. | |-------------------------+------------+-----------------------------------| | "Развитие культурно- | 2014 год | - увеличение количества | | досуговой деятельности | | населения, участвующих в | | и народного творчества" | | культурно-досуговых мероприятиях, | | | | проводимых муниципальными | | | | организациями культуры и в работе | | | | любительских объединений по | | | | сравнению с предыдущим годом: | | | | 2014 год - на 1,3%; | | | | - увеличение количества | | | | проведенных городских | | | | мероприятий по сравнению с | | | | предыдущим годом: | | | | 2014 год - на 0,6%; | | | | - увеличение посещаемости | | | | клубных учреждений культуры по | | | | сравнению с предыдущим годом: | | | | 2014 год - на 6%; | | | | - доля улучшения материально- | | | | технической базы учреждений | | | | культуры клубного типа: | | | | 2014 год - на 3%, на это | | | | мероприятие запланировано 300 | | | | тыс. рублей; | | | | - доля муниципальных учреждений | | | | культуры, здания которых | | | | находятся в аварийном состоянии | | | | или требуют капитального ремонта, | | | | в общем количестве | | | | муниципальных учреждений | | | | культуры: | | | | 2014 год - на это мероприятие | | | | запланирован 1 миллион рублей; | | | | - уровень фактической | | | | обеспеченности учреждениями | | | | культуры от нормативной | | | | потребности: | | | | 2014 год - на 42%. | |-------------------------+------------+-----------------------------------| | "Сохранение и развитие | 2014 год | - увеличение количества | | музейного дела" | | посетителей музея по сравнению с | | | | предыдущим годом: | | | | 2014 год - на 0,3%; | | | | - увеличение количества | | | | экспонатов музейного фонда по | | | | сравнению с предыдущим годом: | | | | 2014 год - на 16%, на это | | | | мероприятие запланировано 10 тыс. | | | | рублей; | | | | - увеличение количества | | | | экскурсионных посетителей по | | | | сравнению с предыдущим годом: | | | | 2014 год - на 2,8%; | | | | - увеличение выставок | | | | (передвижных) по сравнению с | | | | предыдущим годом: | | | | 2014 год - на 1%. | |-------------------------+------------+-----------------------------------| | "Развитие учреждений | 2014 год | - увеличение количества зрителей | | кино, создание условий | | и посетителей мероприятий в | | для доступа населения к | | учреждениях кино по сравнению с | | произведениям | | предыдущим годом: | | кинематографии" | | 2014 год - на 1,4%; | | | | - увеличение числа посетителей | | | | учреждения кино по сравнению с | | | | предыдущим годом: | | | | 2014 год - на 0,9%; | | | | - увеличение материально- | | | | технической базы учреждения, | | | | модернизация кинооборудования | | | | по сравнению с предыдущим | | | | годом: | | | | 2014 год - на 23,3%, на это | | | | мероприятие запланировано 400 | | | | тыс. рублей. | ---------------------------------------------------------------------------- Мероприятия по библиотечному делу направлены на качественное предоставление информационно-библиотечных услуг населению города; пополнение библиотечных фондов; обеспечение сохранности библиотечных документов; внедрение новых библиотечных технологий, укрепление материально-технической базы библиотек. Мероприятия по сохранению и развитию музейного дела направлены на сохранение культурного наследия; создание условий для приобщения граждан к культурным ценностям; обеспечение равного доступа к государственным музейным фондам; обновление и создание новых экспозиций в музеях; обеспечение сохранности и реставрации музейных экспонатов. Мероприятия по развитию учреждений кино, создание условий для доступа населения к произведениям кинематографии направлены на продвижение кинофильмов в учреждениях кино города; осуществление контроля за техническим состоянием и качеством показа кино на киноустановках; осуществления доставки кинофильмов и их рекламирование; пропаганду отечественного кинематографа; укрепление материально-технической базы учреждений кино, а также организацию и проведение культурно-досуговых мероприятий (гастрольных спектаклей, концертов, фестивалей), мероприятий для учреждений, предприятий, организаций. Мероприятия по развитию культурно-досуговой деятельности и народного творчества направлены на организацию различных форм досуга населения; сохранение, поддержку и развитие народной культуры и современного творчества населения города путем организации и проведения фестивалей, конкурсов и выставок и т.п., научно-практических конференций и семинаров, методического обеспечения деятельности формирований народного творчества и любительских объединений досугового направления, поддержки народных умельцев и традиционных ремесел. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы Реализация задач муниципальной программы Киселевского городского округа "Развитие культуры Киселевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" в соответствии с поставленными целями позволит достичь следующих результатов: ------------------------------------------------------------- | - увеличение числа пользователей | 2014 год - на 0,16%, | | услугами библиотек по сравнению с | 2015 год - на 0,16%, | | предыдущим годом; | 2016 год - на 0,16%. | |------------------------------------+----------------------| | - увеличение количества | 2014 год - на 0,3%, | | посетителей музея по сравнению с | 2015 год - на 0,6%, | | предыдущим годом; | 2016 год - на 0,6%. | |------------------------------------+----------------------| | - увеличение количества зрителей и | 2014 год - на 1,4%, | | посетителей мероприятий в | 2015 год - на 1,6%, | | учреждениях кино по сравнению с | 2016 год - на 1,6%. | | предыдущим годом. | | ------------------------------------------------------------- Факторы риска Рисками реализации муниципальной программы являются: внешние риски - изменение федерального, областного, муниципального законодательства в части перераспределения полномочий, финансирования; - низкая активность населения города; - природные катастрофы. Для минимизации воздействия данной группы рисков на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании; проводить мониторинг изменений в законодательстве в сфере культуры и смежных областях; повышать эффективность взаимодействия участников реализации Программы. финансовые риски - финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на сферу культуры, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий. Способами ограничения финансовых рисков выступают такие меры, как: - ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов; - определение приоритетов для первоочередного финансирования; - привлечение внебюджетного финансирования, в т. ч. на основе выявления и внедрения лучшего опыта работы учреждений культуры по данному вопросу. внутренние риски - недостаточная квалификация сотрудников муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры; - неукомплектованность специалистами муниципальных учреждений культуры, подведомственных Управлению культуры; - для снижения вероятности неблагоприятного воздействия внутренних рисков планируется повышение квалификации в высших профессиональных учреждениях культуры и искусства, на курсах повышения квалификации привлечение в город квалифицированных кадров. Оценка эффективности реализации муниципальной программы Оценка эффективности реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 5 Положения "О муниципальных программах Киселевского городского округа", утвержденным постановлением администрации Киселевского городского округа от 27.09.2013 года N 368-н. Заместитель главы Киселевского городского округа по социальным вопросам и здравоохранению В.Д. Катасонова Приложение N 1 к муниципальной программе "Развитие культуры Киселевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" Подпрограмма "Библиотечное дело" ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы Киселевского городского округа "Библиотечное дело" -------------------------------------------------------- | Наименование | "Библиотечное дело". | | подпрограммы | | |-------------------+----------------------------------| | Ответственный | Управление культуры | | исполнитель | Киселевского городского округа. | | подпрограммы | | |-------------------+----------------------------------| | Исполнители | МБУК "Централизованная | | подпрограммы | библиотечная система". | |-------------------+----------------------------------| | Перечень целевых | - сохранение и развитие | | программ, | библиотечного дела; | | включенных в | - улучшение материально | | подпрограмму, | технической базы; | | основных | - текущее содержание учреждений. | | мероприятий | | | подпрограммы | | |-------------------+----------------------------------| | Цели подпрограммы | - повышение доступности и | | | качества информационно- | | | библиотечного обслуживания | | | различных категорий населения. | |-------------------+----------------------------------| | Задачи | - улучшение материально- | | подпрограммы | технической базы библиотек; | | | - создание условий для широкого | | | доступа к информационным | | | ресурсам всем слоям населения; | | | - сохранение и обеспечение | | | систематического комплектования | | | библиотечных фондов; | | | - развитие кадрового потенциала. | |-------------------+----------------------------------| | Этапы и сроки | Реализация муниципальной | | реализации | подпрограммы 2014-2016 годы. | | подпрограммы | | |-------------------+----------------------------------| | Объемы бюджетных | Объем финансирования | | ассигнований на | подпрограммы за счет средств | | реализацию | бюджета составил 51919,5 тыс. | | подпрограммы | рублей, из них: | | | 2014 год - 17306,5 тыс. рублей, | | | 2015 год - 17306,5 тыс. рублей, | | | 2016 год - 17306,5 тыс. рублей. | |-------------------+----------------------------------| | Ожидаемые | - увеличение числа пользователей | | результаты | услугами библиотек по сравнению | | реализации | с предыдущим годом: | | подпрограммы | 2014 год - на 0,16%, | | | 2015 год - на 0,16%, | | | 2016 год - на 0,16%; | | | - увеличение количества | | | экземпляров библиотечного фонда | | | общедоступных библиотек на | | | 1000 человек населения по | | | сравнении с предыдущим годом: | | | 2014 год - на 3%, | | | 2015 год - на 1,6%, | | | 2016 год - на 1,6%; | | | - увеличение количества | | | посещений библиотек по | | | сравнению с предыдущим годом: | | | 2014 год - на 0,1%, | | | 2015 год - на 0,1%, | | | 2016 год - на 0,1%; | | | - увеличение количества | | | автоматизированных мест для | | | читателей в библиотеках по | | | сравнению с предыдущим годом: | | | 2014 год - на 5%, | | | 2015 год - на 5%, | | | 2016 год - на 5%; | | | - доля улучшения материально- | | | технической оснащенности | | | библиотек: | | | 2014 год - 3%, | | | 2015 год - 3%, | | | 2016 год - 3%; | | | - уровень фактической | | | обеспеченности библиотеками от | | | нормативной потребности: | | | 2014 год - 100%, | | | 2015 год - 100%, | | | 2016 год - 100%; | | | - доля специалистов с высшим | | | образованием в общей | | | численности работников | | | библиотек: | | | 2014 год - 50%, | | | 2015 год - 52%, | | | 2016 год - 54%. | -------------------------------------------------------- Заместитель главы Киселевского городского округа по социальным вопросам и здравоохранению В.Д. Катасонова Приложение N 2 к муниципальной программе "Развитие культуры Киселевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" Подпрограмма "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы Киселевского городского округа "Развитие культурно-досуговой деятельности и народного творчества" --------------------------------------------------- | Наименование | "Развитие культурно-досуговой | | подпрограммы | деятельности и народного | | | творчества". | |---------------+---------------------------------| | Ответственный | Управление культуры | | исполнитель | Киселевского городского | | подпрограммы | округа. | |---------------+---------------------------------| | Исполнители | МБУК "Культурно-досуговый | | подпрограммы | центр", МБУК клуб "Шахтера", | | | МБУК "ДК "Юбилейный", | | | МБУК "Культурно-досуговый | | | центр "Восток". | |---------------+---------------------------------| | Перечень | - приобщение граждан к | | целевых | культурным ценностям | | программ, | посредством предоставления | | включенных в | услуг учреждениями клубного | | подпрограмму, | типа; | | основных | - улучшение материально- | | мероприятий | технической базы; | | | - текущее содержание | | | учреждений. | |---------------+---------------------------------| | Цели | - удовлетворение потребностей | | подпрограммы | населения города в сфере | | | культуры и искусства; | | | - повышение привлекательности | | | учреждений культуры для | | | жителей города. | |---------------+---------------------------------| | Задачи | - обеспечение прав граждан на | | подпрограммы | доступ к культурным ценностям | | | и благам, свобода творчества, | | | участие в культурной жизни, | | | повышение уровня нравственно- | | | эстетического и духовного | | | развития общества; | | | - проведение культурно- | | | досуговых мероприятий для | | | населения (проведения вечеров | | | отдыха, праздников, концертов, | | | конкурсов, смотров, фестивалей, | | | выставок, детских утренников, | | | семейных обрядов, | | | торжественных праздников, | | | концертов, спектаклей и др.); | | | - максимальное удовлетворение | | | социально культурных | | | потребностей различных | | | категорий населения; | | | - повышение просветительской | | | роли учреждений клубного типа | | | среди населения, а особенно | | | среди подрастающего | | | поколения; | | | - поддержка талантливой | | | молодежи; | | | - увеличение степени | | | вовлеченности различных | | | социальных групп деятельности | | | клубных формирований; | | | - улучшение материально- | | | технической базы учреждений | | | клубного типа; | | | - увеличение числа | | | специалистов, прошедших | | | обучение по программам | | | повышения квалификации и | | | переподготовки кадров. | |---------------+---------------------------------| | Этапы и сроки | Реализация муниципальной | | реализации | подпрограммы 2014-2016 годы. | | подпрограммы | | |---------------+---------------------------------| | Объемы | Объем финансирования | | бюджетных | подпрограммы за счет средств | | ассигнований | бюджета составил 86322,0 тыс. | | на реализацию | рублей, из них: | | подпрограммы | 2014 год - 28774,0 тыс. рублей, | | | 2015 год - 28774,0 тыс. рублей, | | | 2016 год - 28774,0 тыс. рублей. | |---------------+---------------------------------| | Ожидаемые | - увеличение количества | | результаты | населения, участвующих в | | реализации | культурно-досуговых | | подпрограммы | мероприятиях, проводимых | | | муниципальными | | | организациями культуры и в | | | работе любительских | | | объединений по сравнению с | | | предыдущим годом: | | | 2014 год - на 1,3%, | | | 2015 год - на 1,6%, | | | 2016 год - на 1,6%; | | | - увеличение количества | | | проведенных городских | | | мероприятий по сравнению с | | | предыдущим годом: | | | 2014 год - на 0,6%, | | | 2015 год - на 0,8%, | | | 2016 год - на 0,9%; | | | - увеличение посещаемости | | | клубных учреждений культуры | | | по сравнению с предыдущим | | | годом: | | | 2014 год - на 6%, | | | 2015 год - на 7%, | | | 2016 год - на 7%; | | | - доля улучшения материально- | | | технической базы учреждений | | | культуры клубного типа: | | | 2014 год - 3%, | | | 2015 год - 3%, | | | 2016 год - 3%; | | | - доля муниципальных | | | учреждений культуры, здания | | | которых находятся в аварийном | | | состоянии или требуют | | | капитального ремонта, в общем | | | количестве муниципальных | | | учреждений культуры: | | | 2014 год - 0, | | | 2015 год - 0, | | | 2016 год - 0; | | | - уровень фактической | | | обеспеченности клубами и | | | учреждениями клубного типа от | | | нормативной потребности: | | | 2014 год - 42%, | | | 2015 год - 42%, | | | 2016 год - 42%; | | | - улучшение качественного | | | состава специалистов | | | культурно-досуговой | | | деятельности. Доля | | | специалистов с высшим | | | образованием: | | | 2014 год - 46%, | | | 2015 год - 48%; | | | 2016 год - 50%. | --------------------------------------------------- Заместитель главы Киселевского городского округа по социальным вопросам и здравоохранению В.Д. Катасонова Приложение N 3 к муниципальной программе "Развитие культуры Киселевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" Подпрограмма "Сохранение и развитие музейного дела" ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы Киселевского городского округа "Сохранение и развитие музейного дела" ----------------------------------------------------- | Наименование | "Сохранение и развитие | | подпрограммы | музейного дела". | |-----------------+---------------------------------| | Ответственный | Управление культуры | | исполнитель | Киселевского городского округа. | | подпрограммы | | |-----------------+---------------------------------| | Исполнители | МБУ "Краеведческий музей". | | подпрограммы | | |-----------------+---------------------------------| | Перечень | - сохранение и развитие | | целевых | музейного дела; | | программ, | - улучшение материально- | | включенных в | технической базы; | | подпрограмму, | - текущее содержание | | основных | учреждений. | | мероприятий | | | подпрограммы | | |-----------------+---------------------------------| | Цели | - популяризация памятников | | подпрограммы | истории и культуры города, | | | сохранение культурных | | | ценностей и эффективное | | | использование музейных фондов. | |-----------------+---------------------------------| | Задачи | - создание условий для | | подпрограммы | формирования развития | | | сохранности и эффективного | | | использования музейных | | | фондов; | | | - создание оптимальных условий | | | безопасности экспонирования и | | | хранения музейных фондов; | | | - создание электронной базы | | | фондов; | | | - улучшение материально- | | | технической базы; | | | - применение новых технологий и | | | оборудования для | | | совершенствования научной и | | | образовательной деятельности, | | | научно-исследовательской | | | работы; | | | - совершенствование | | | экспозиционно-выставочной, | | | экскурсионно-лекционной и | | | культурно-образовательной | | | деятельности. | |-----------------+---------------------------------| | Этапы и сроки | Реализация муниципальной | | реализации | подпрограммы 2014-2016 годы. | | подпрограммы | | |-----------------+---------------------------------| | Объемы | Объем финансирования | | бюджетных | подпрограммы за счет средств | | ассигнований на | бюджета составил 2922,0 тыс. | | реализацию | рублей, из них: | | подпрограммы | 2014 год - 974,0 тыс. рублей, | | | 2015 год - 974,0 тыс. рублей, | | | 2016 год - 974,0 тыс. рублей. | |-----------------+---------------------------------| | Ожидаемые | - увеличение количества | | результаты | посетителей музея по сравнению | | реализации | с предыдущим годом: | | подпрограммы | 2014 год - на 0,3%, | | | 2015 год - на 0,6%, | | | 2016 год - на 0,6%; | | | - увеличение количества | | | экспонатов музейного фонда по | | | сравнению с предыдущим годом: | | | 2014 год - на 16%, | | | 2015 год - на 16%, | | | 2016 год - на 16%; | | | - увеличение количества | | | посетителей, обслуженных | | | экскурсиями по сравнению с | | | предыдущим: | | | 2014 год - на 2,8%, | | | 2015 год - на 7,1%, | | | 2016 год - на 10%; | | | - увеличение выставок | | | (передвижных) по сравнению с | | | предыдущим годом: | | | 2014 год - на 1%, | | | 2015 год - на 1%, | | | 2016 год - на 1%. | ----------------------------------------------------- Заместитель главы Киселевского городского округа по социальным вопросам и здравоохранению В.Д. Катасонова Приложение N 4 к муниципальной программе "Развитие культуры Киселевского городского округа на 2014 год и плановый период 2015-2016 годов" Подпрограмма "Развитие учреждений кино, создание условий для доступа населения к произведениям кинематографии" ПАСПОРТ подпрограммы муниципальной программы Киселевского городского округа "Развитие учреждений кино, создание условий для доступа населения к произведениям кинематографии" -------------------------------------------------------- | Наименование | "Развитие учреждений кино, | | подпрограммы | создание условий для доступа | | | населения к произведениям | | | кинематографии". | |------------------+-----------------------------------| | Ответственный | Управление культуры | | исполнитель | Киселевского городского округа. | | подпрограммы | | |------------------+-----------------------------------| | Исполнители | МАУК "Киноконцертный зал". | | подпрограммы | | |------------------+-----------------------------------| | Перечень целевых | - организация театральных, | | программ, | филармонических, эстрадных | | включенных в | представлений, киносеансов, | | подпрограмму, | анонсы данных мероприятий; | | основных | - улучшение материально- | | мероприятий | технической базы; | | подпрограммы | - текущее содержание учреждений. | |------------------+-----------------------------------| | Цели | - повышение качества культурного | | подпрограммы | досуга жителей и гостей города | | | посредством киноискусства и | | | экспериментальных форм | | | творческой деятельности. | |------------------+-----------------------------------| | Задачи | - совершенствование деятельности | | подпрограммы | учреждений кино; | | | - повышение доступности и | | | качества киноуслуги; | | | - создание условий для доступа к | | | кинематографии для детей; | | | - развитие кадрового потенциала. | |------------------+-----------------------------------| | Этапы и сроки | Реализация муниципальной | | реализации | подпрограммы 2014-2016 годы. | | подпрограммы | | |------------------+-----------------------------------| | Объемы | Объем финансирования | | бюджетных | подпрограммы за счет средств | | ассигнований на | бюджета составил 16035,0 тыс. | | реализацию | рублей, из них: | | подпрограммы | 2014 год - 5345,0 тыс. рублей, | | | 2015 год - 5345,0 тыс. рублей, | | | 2016 год - 5345,0 тыс. рублей. | |------------------+-----------------------------------| | Ожидаемые | - увеличение количества зрителей | | результаты | и посетителей мероприятий в | | реализации | учреждениях кино по сравнению с | | подпрограммы | предыдущим годом: | | | 2014 год - на 1,4%, | | | 2015 год - на 1,6%, | | | 2016 год - на 1,6%. | | | - увеличение числа посетителей | | | учреждений кино по сравнению с | | | предыдущим годом: | | | 2014 год - на 0,9%, | | | 2015 год - на 0,9%, | | | 2016 год - на 0,9%. | | | - увеличение материально- | | | технической базы учреждений, | | | модернизация кинооборудования | | | по сравнению с предыдущим | | | годом: | | | 2014 год - на 23,3%, | | | 2015 год - на 3,2%, | | | 2016 год - на 3,4%. | -------------------------------------------------------- Заместитель главы Киселевского городского округа по социальным вопросам и здравоохранению В.Д. Катасонова Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|