Расширенный поиск

Распоряжение Совета Администрации Красноярского края от 12.10.2007 № 1169-р

                 СОВЕТ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

                             РАСПОРЯЖЕНИЕ

12.10.2007                   г. Красноярск                    N 1169-р

                                      Утратилo силу - Распоряжение
                                    Правительства Красноярского края
                                        от 16.09.2008 г. N 194-р

     1. В  соответствии  с  указами  Губернатора Красноярского края от
22.12.2006 N 146-уг "О временных системе  и  структуре  исполнительных
органов  государственной власти нового субъекта Российской Федерации -
Красноярского края",  от 04.06.2007 N 74-уг  "О  Совете  администрации
Красноярского края", постановлением Совета администрации Красноярского
края  от  28.06.2006  N  179-п  "Об  утверждении  Порядка  разработки,
утверждения  и  реализации  ведомственных  целевых  программ и перечня
показателей  результативности  деятельности   органов   исполнительной
власти  края"  утвердить  ведомственную  целевую  программу  "Развитие
деятельности  по  производству  и  передаче   электрической   энергии,
производству  тепловой  энергии  на  территории  Красноярского края на
период 2008-2010 годы" (прилагается).
     2. Департаменту   экономического   планирования   и  промышленной
политики администрации Красноярского края (Акбулатов):
     организовать мониторинг    реализации    ведомственной    целевой
программы  "Развитие   деятельности   по   производству   и   передаче
электрической  энергии,  производству  тепловой  энергии на территории
Красноярского края на период 2008-2010 годы";
     представлять в  департамент  финансов администрации Красноярского
края (Котюков) отчет о ходе реализации ведомственной целевой программы
"Развитие   деятельности  по  производству  и  передаче  электрической
энергии,  производству тепловой энергии  на  территории  Красноярского
края  на  период  2008-2010  годы" ежеквартально,  не позднее 10 числа
второго месяца, следующего за отчетным.
     3. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.
     4. Опубликовать  распоряжение  в   "Ведомостях   высших   органов
государственной власти Красноярского края".
     5. Распоряжение вступает в силу с 1 января 2008 года.


Первый заместитель
Губернатора края                                            А.В. Новак

                                                                  УТВЕРЖДЕНА
                                                                  распоряжением Совета
                                                                  администрации края
                                                                  от 12.10.2007 N 1169-р

                            Ведомственная целевая программа
            "Развитие деятельности по производству и передаче электрической
                  энергии, производству тепловой энергии на территории
                      Красноярского края на период 2008-2010 годы"

                                        Паспорт
                            ведомственной целевой программы

----------------------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование      ¦ "Развитие деятельности по производству и передаче электрической  ¦
¦ ведомственной     ¦ энергии, производству тепловой энергии на территории             ¦
¦ целевой программы ¦ Красноярского края на период 2008-2010 годы" (далее - программа) ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ Наименование      ¦ Департамент экономического планирования и промышленной           ¦
¦ органа            ¦ политики администрации Красноярского края                        ¦
¦ исполнительной    ¦                                                                  ¦
¦ власти            ¦                                                                  ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ Основание         ¦ Постановление Совета администрации Красноярского края от         ¦
¦ разработки        ¦ 28.06.2006 N 179-п "Об утверждении Порядка разработки,           ¦
¦ программы         ¦ утверждения и реализации ведомственных целевых программ    и     ¦
¦                   ¦ перечня показателей результативности деятельности органов        ¦
¦                   ¦ исполнительной власти края"                                      ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ Цель программы    ¦ Сохранение энергетической безопасности Красноярского края,       ¦
¦                   ¦ обеспечение надежного энергоснабжения потребителей и условий для ¦
¦                   ¦ эффективного социально-экономического развития Красноярского     ¦
¦                   ¦ края                                                             ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ Задачи программы  ¦ Обеспечение развития генерирующих мощностей и электросетевого    ¦
¦                   ¦ комплекса Красноярского края в соответствии с прогнозируемым     ¦
¦                   ¦ ростом энергопотребления;                                        ¦
¦                   ¦ стимулирование привлечения инвестиционных ресурсов в новое       ¦
¦                   ¦ строительство, модернизацию и реконструкцию объектов             ¦
¦                   ¦ электроэнергетики                                                ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ Сроки реализации  ¦ 2008 - 2010 годы                                                 ¦
¦ программы:        ¦                                                                  ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ Основные          ¦ ОАО "Енисейская территориальная генерирующая компания            ¦
¦ организации       ¦ (ТГК-13)";                                                       ¦
¦ отрасли           ¦ ОАО "Красноярская ГЭС";                                          ¦
¦                   ¦ ОАО "Оптовая генерирующая компания N 4";                         ¦
¦                   ¦ ОАО "Оптовая генерирующая компания N 6;                          ¦
¦                   ¦ ОАО "Норильско-Таймырская энергетическая компания";              ¦
¦                   ¦ МЭС Сибири - филиал ОАО "ФСК ЕЭС";                               ¦
¦                   ¦ ОАО "Красноярскэнерго";                                          ¦
¦                   ¦ ООО "Красноярская региональная энергетическая компания"          ¦
----------------------------------------------------------------------------------------
¦ Показатели        ¦ В результате реализации мероприятий программы прогнозируется в   ¦
¦ результатов       ¦ 2010 году по сравнению с 2006 годом увеличение:                  ¦
¦ программы         ¦ объема отгруженной продукции организациями электроэнергетики на  ¦
¦                   ¦ 90,3 процента;                                                   ¦
¦                   ¦ индекса производства продукции (услуг) на 15,4 процента;         ¦
¦                   ¦ индекса производства тепловой энергии на 4,3 процента;           ¦
¦                   ¦ стоимости основных фондов в 2,1 раза;                            ¦
¦                   ¦ прибыли до налогообложения на 76,0 процента;                     ¦
¦                   ¦ численности занятых в организациях электроэнергетики на 8,7      ¦
¦                   ¦ процента;                                                        ¦
¦                   ¦ размера среднемесячной заработной платы на 40,3 процента;        ¦
¦                   ¦ фонда оплаты труда на 58,1 процента                              ¦
----------------------------------------------------------------------------------------

                      1.Цель и задачи программы

     Основной целью  программы  является   сохранение   энергетической
безопасности    региона,    обеспечение    надежного   энергоснабжения
потребителей  и  условий  для  эффективного   социально-экономического
развития Красноярского края.
     Для достижения  указанной  цели  необходимо   решение   следующих
основных задач:
     обеспечение развития  генерирующих  мощностей  и  электросетевого
комплекса  Красноярского  края  в соответствии с прогнозируемым ростом
энергопотребления;
     стимулирование привлечения   инвестиционных   ресурсов   в  новое
строительство,     модернизацию     и      реконструкцию      объектов
электроэнергетики.
     В результате реализации мероприятий  программы  прогнозируется  в
2010 году по сравнению с 2006 годом увеличение:
     объема отгруженной продукции предприятиями  электроэнергетики  на
90,3 процента;
     индекса производства продукции (услуг) на 15,4 процента;
     стоимости основных фондов в 2,1 раза;
     прибыли до налогообложения на 76,0 процента;
     численности занятых   в  организациях  электроэнергетики  на  8,7
процента;
     размера среднемесячной заработной платы на 40,3 процента;
     фонда оплаты труда на 58,1 процента.

                                                                                             Таблица 1.1

                                Планируемые показатели развития отрасли

--------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N ¦ Показатели            ¦                ¦ Отчетный ¦ Текущий ¦ Плановый среднесрочный    ¦ Темп   ¦
¦   ¦ результатов           ¦ Единица        ¦ период   ¦ период  ¦ период                    ¦ роста  ¦
¦   ¦ программы             ¦ измерения      -------------------------------------------------¦ 2010 к ¦
¦   ¦                       ¦                ¦ 2006     ¦ 2007    ¦ 2008    ¦ 2009   ¦ 2010   ¦ 2006,  ¦
¦   ¦                       ¦                ¦          ¦         ¦                           ¦ %      ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦   ¦ Объем отгруженной     ¦ % к            ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦ 1 ¦ продукции (оказанных  ¦ предыдущему    ¦ 100      ¦ 114,5   ¦ 117,0   ¦ 115,3  ¦ 123,2  ¦ 190,3  ¦
¦   ¦ услуг)                ¦ году           ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦                       ¦                ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦   ¦ Индекс производства   ¦ % к            ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦ 2 ¦ продукции (услуг)     ¦ предыдущему    ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦                       ¦ году           ¦ 100      ¦ 101,0   ¦ 102,8   ¦ 102,0  ¦ 109,0  ¦ 115,4  ¦
¦   ¦                       ¦ в сопоставимых ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦                       ¦ ценах          ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 3 ¦ Прибыль до            ¦ % к            ¦ 100      ¦ 117,4   ¦ 87,4    ¦ 118,7  ¦ 144,5  ¦ 176,0  ¦
¦   ¦ налогообложения       ¦ предыдущему    ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦                       ¦ году           ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 4 ¦ Стоимость основных    ¦ % к            ¦ 100      ¦ 110,0   ¦ 106,2   ¦ 111,1  ¦ 159,9  ¦ 207,6  ¦
¦   ¦ фондов                ¦ предыдущему    ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦                       ¦ году           ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 5 ¦ Фонд оплаты труда     ¦ % к            ¦ 100      ¦ 118,2   ¦ 111,4   ¦ 109,9  ¦ 109,0  ¦ 158,1  ¦
¦   ¦                       ¦ предыдущему    ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦                       ¦ году           ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 6 ¦ Среднемесячная        ¦                ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦ заработная плата      ¦ рублей         ¦ 20 152   ¦ 23 172  ¦ 25 388  ¦ 27 391 ¦ 28290  ¦ 140,3  ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 7 ¦ Численность           ¦                ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦ работающих            ¦ человек        ¦ 20 287   ¦ 20 891  ¦ 21 244  ¦ 21 656 ¦ 22055  ¦ 108,7  ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 8 ¦ Объем выпуска         ¦                ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦ основных видов        ¦                ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
¦   ¦ продукции:            ¦                ¦          ¦         ¦         ¦        ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦   ¦ электрическая энергия ¦ млн. кВтч      ¦ 54 522   ¦ 55 500  ¦ 57 000  ¦ 58 200 ¦ 64 000 ¦ 117,4  ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
¦   ¦ тепловая энергия      ¦ тыс. Гкал      ¦ 52 200   ¦ 48 000  ¦ 49 500  ¦ 50 500 ¦ 52 400 ¦ 100,4  ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------------

     2. Комплекс мероприятий программы, обеспечивающих достижение
               планируемых показателей развития отрасли

     В соответствии    с     инвестиционными     планами     субъектов
электроэнергетики   в   период   2008-2010   гг.   объем  ввода  новых
генерирующих мощностей в Красноярском крае составит 2419  МВт,  в  том
числе на тепловых электростанциях - 1169 МВт,  на гидроэлектростанциях
- 1250 МВт.
     Достижение указанных   показателей  будет  осуществлено  за  счет
реализации следующих инвестиционных проектов:
     - строительство Богучанской ГЭС (в 2009 году намечается ввод трех
гидроагрегатов на пониженных напорах общей мощностью 540 МВт,  в  2010
году - ввод четвертого и пятого гидроагрегатов на пониженных напорах и
перевод всех гидроагрегатов на 250 МВт);
     - строительство  первой  очереди Железногорской ТЭЦ установленной
электрической мощностью 117 МВт  и  тепловой  мощностью  573  Гкал/час
(выход на проектную мощность намечен на 2 квартал 2010 года);
     - строительство энергоблока N  3  Березовской  ГРЭС  ОАО  "ОГК-4"
мощностью 800 МВт до 2010 года;
     - строительство энергоблока N 1 Красноярской ТЭЦ-3  электрической
мощностью 185 МВт и тепловой мощностью 270 Гкал/час в 2008-2009 гг.;
     - реконструкция турбины ПТ-80 Минусинской ТЭЦ ОАО "Енисейская ТГК
(ТГК-13)" в 2008 году с увеличением установленной мощности с 80 до 110
МВт;
     - строительство  турбины ПТ-30 на Минусинской ТЭЦ ОАО "Енисейская
ТГК (ТГК-13)" в 2009-2010 годах;
     - техническое  перевооружение  турбоагрегата ст.  N 2 Канской ТЭЦ
ОАО "Енисейская ТГК (ТГК-13)" (в 2008 году  будет  произведена  замена
устаревшей турбины мощностью 5 МВт на современную турбину мощностью 12
МВт).
     В целях    обеспечения    надежного   функционирования   объектов
электроэнергетики   планируется    осуществление    реконструкции    и
технического перевооружения гидроагрегатов Красноярской ГЭС,  турбин и
котельного оборудования  Норильских  ТЭЦ,  гидросилового  оборудования
Усть-Хантайской и Курейской ГЭС.
     Приоритетными направлениями развития объектов Единой национальной
(общероссийской) электрической сети на территории Красноярского края в
2008-2010 гг.  являются выдача мощности вводимых энергоблоков тепловых
и  гидроэлектростанций,  повышение  уровня надежности электроснабжения
потребителей,  снятие  технических  ограничений   на   технологическое
присоединение к электрическим сетям.
     К моменту ввода в эксплуатацию  пускового  комплекса  Богучанской
ГЭС  необходимо  осуществить  строительство  электросетевых  объектов,
позволяющих  обеспечить   связь   Богучанской   ГЭС   и   Богучанского
алюминиевого завода с системообразующей сетью 500 кВ,  выдачу мощности
Богучанской ГЭС по сети 220 кВ в Западный промышленный  район  Нижнего
Приангарья, а также надежное электроснабжение г. Кодинска и Кежемского
района.
     Для выдачи  мощности третьего энергоблока Березовской ГРЭС в 2009
году  необходимо  осуществить  строительство   третьей   ВЛ   500   кВ
Березовская ГРЭС - ПС 500 кВ "Итатская" протяженностью 18 км.
     Для выдачи мощности  первого  энергоблока  Красноярской  ТЭЦ-3  и
покрытия   нагрузок  потребителей  в  северной  части  г.  Красноярска
потребуется строительство двухцепной ВЛ 220 кВ Красноярская ТЭЦ-3 - ПС
"ЦРП-220  кВ"  и  двухцепной  ВЛ  220  Красноярская  ТЭЦ-3 - ПС 500 кВ
"Новокрасноярская" с ПС 220 кВ "Новая".
     В целях  обеспечения  надежного  электроснабжения потребителей г.
Красноярска в соответствии с прогнозируемым  ростом  энергопотребления
планируется  осуществить реконструкцию и техническое перевооружение ПС
500 кВ "Красноярская",  строительство ОРУ 500 кВ ПС "Новокрасноярская"
с установкой АТГ мощностью 801 МВА и строительством заходов ВЛ 500 кВ.
     Для обеспечения электроснабжения потребителей  Северо-Енисейского
района  необходимо строительство ВЛ 220 кВ ПС "Раздолинск" - ПС "Новая
Еруда" с ПС 220/110 кВ "Новая Еруда".
     Решению задач программы будет способствовать реализация комплекса
мероприятий  органом   исполнительной   власти   Красноярского   края,
осуществляющим   функции  по  разработке  государственной  политики  в
области комплексного социально-экономического  развития  Красноярского
края, промышленности и энергетики:
     2.1. Оказание   мер   государственной   поддержки    организациям
электроэнергетики  в форме возмещения части затрат по уплате процентов
по  кредитам,  полученным  в  российских  кредитных  организациях  для
реализации   инвестиционных   проектов,   предусматривающих   создание
генерирующих мощностей на территории Красноярского края.
     2.2. Информирование   организаций  электроэнергетики  о  прогнозе
электропотребления и  изменениях  уровня  энергетических  нагрузок  на
территории  Красноярского  края  на  основе  перспективных  данных  по
развитию отраслей экономики и социальной сферы.
     2.3. Оказание  содействия  сетевым  организациям в информационном
обеспечении   проектирования   схем   электроснабжения   муниципальных
образований   и  крупных  потребителей  электроэнергии  на  территории
Красноярского края.
     2.4. Осуществление  координации  и  контроля  деятельности органа
исполнительной власти Красноярского края  в  области  государственного
регулирования  тарифов  на  электрическую  и тепловую энергию с учетом
необходимости  развития  электросетевого  комплекса   и   генерирующих
мощностей   для   удовлетворения   роста  энергетических  потребностей
промышленности,   жилищно-коммунального    хозяйства    и    населения
Красноярского края.
     2.5. Осуществление политики, направленной на усиление контроля за
соблюдением  установленных правил обращения с ломом и отходами цветных
металлов на территории Красноярского  края,  с  целью  снижения  числа
хищений   с  объектов  электросетевого  хозяйства  Красноярского  края
оборудования, содержащего цветные металлы.

                                                                                         Таблица 2.1

                                 Комплекс мероприятий по достижению
                                       показателей программы

----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ N   ¦ Мероприятия                                  ¦ Срок          ¦ Ответственный               ¦
¦ п/п ¦                                              ¦ реализации    ¦                             ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦     ¦ Возмещение организациям электроэнергетики    ¦ 2008-2010 гг. ¦ Департамент экономического  ¦
¦ 1   ¦ Красноярского края части затрат по уплате    ¦               ¦ планирования и промышленной ¦
¦     ¦ процентов по кредитам, полученным            ¦               ¦ политики администрации      ¦
¦     ¦ на реализацию инвестиционных проектов        ¦               ¦ Красноярского края          ¦
¦     ¦ по созданию генерирующих мощностей           ¦               ¦                             ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 2   ¦ Информирование организаций                   ¦ 2008-2010 гг. ¦ Департамент экономического  ¦
¦     ¦ электроэнергетики о прогнозе                 ¦               ¦ планирования и промышленной ¦
¦     ¦ электропотребления и изменениях уровня       ¦               ¦ политики администрации      ¦
¦     ¦ энергетических нагрузок на территории        ¦               ¦ Красноярского края          ¦
¦     ¦ Красноярского края на основе перспективных   ¦               ¦                             ¦
¦     ¦ данных по развитию отраслей экономики и      ¦               ¦                             ¦
¦     ¦ социальной сферы                             ¦               ¦                             ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 3   ¦ Оказание содействия сетевым организациям     ¦               ¦ Департамент экономического  ¦
¦     ¦ в информационном обеспечении                 ¦               ¦ планирования и промышленной ¦
¦     ¦ проектирования схем электроснабжения         ¦               ¦ политики администрации      ¦
¦     ¦ муниципальных образований и крупных          ¦               ¦ Красноярского края          ¦
¦     ¦ потребителей электроэнергии на территории    ¦               ¦                             ¦
¦     ¦ Красноярского края                           ¦               ¦                             ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 4   ¦ Осуществление координации и контроля         ¦ 2008-2010 гг. ¦ Департамент экономического  ¦
¦     ¦ деятельности органа исполнительной власти    ¦               ¦ планирования и промышленной ¦
¦     ¦ Красноярского края в области                 ¦               ¦ политики администрации      ¦
¦     ¦ государственного регулирования тарифов       ¦               ¦ Красноярского края          ¦
¦     ¦ на электрическую и тепловую энергию          ¦               ¦                             ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 5   ¦ Осуществление политики, направленной         ¦ 2008-2010 гг. ¦ Департамент экономического  ¦
¦     ¦ на усиление контроля за соблюдением          ¦               ¦ планирования и промышленной ¦
¦     ¦ установленных правил обращения с ломом       ¦               ¦ политики администрации      ¦
¦     ¦ и отходами цветных металлов на территории    ¦               ¦ Красноярского края          ¦
¦     ¦ Красноярского края, с целью снижения числа   ¦               ¦                             ¦
¦     ¦ хищений с объектов электросетевого хозяйства ¦               ¦                             ¦
¦     ¦ Красноярского края оборудования,             ¦               ¦                             ¦
¦     ¦ содержащего цветные металлы                  ¦               ¦                             ¦
----------------------------------------------------------------------------------------------------

                                                                                       Таблица 2.2

                             Объем средств государственной поддержки
                               на реализацию мероприятий программы

--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ Виды государственной поддержки                ¦ Объем необходимых ресурсов, тыс. руб           ¦
¦                                               --------------------------------------------------
¦                                               ¦ Всего          ¦ в том числе по годам          ¦
¦                                               ¦ 2008-2010 гг.  ---------------------------------
¦                                               ¦                ¦ 2008        ¦ 2009   ¦ 2010   ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ I. Господдержка за счет средств               ¦ 133 269        ¦ 34 269      ¦ 49 500 ¦ 49 500 ¦
¦ краевого бюджета, всего                       ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ в том числе:                                  ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 1.1. Возмещение части затрат по уплате        ¦ 133 269        ¦ 34 269      ¦ 49 500 ¦ 49 500 ¦
¦ процентов по кредитам, полученным             ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
¦ на реализацию инвестиционных проектов         ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
¦ по созданию генерирующих мощностей            ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
¦ (в рамках средств департамента                ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
¦ экономического планирования и                 ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
¦ промышленной политики администрации           ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
¦ Красноярского края)                           ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ II. Господдержка за счет средств федерального ¦ 20 701 000     ¦             ¦        ¦        ¦
¦ бюджета, всего*                               ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ в том числе:                                  ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ 2.1. Средства Инвестиционного фонда           ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
¦ Российской Федерации, выделяемые на           ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
¦ строительство объектов схемы выдачи           ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
¦ мощности Богучанской ГЭС                      ¦ 20 701 000     ¦             ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------
¦ III. Общий объем средств государственной      ¦ 20 834 269     ¦             ¦        ¦        ¦
¦ поддержки на реализацию мероприятий           ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
¦ программы                                     ¦                ¦             ¦        ¦        ¦
--------------------------------------------------------------------------------------------------
     * Распределение объемов господдержки за счет средств  федерального  бюджета  по  годам  будет
осуществлено  после  разработки  проектно-сметной  документации  по объектам схемы выдачи мощности
Богучанской ГЭС.


Информация по документу
Читайте также