Расширенный поиск
Постановление Администрации г. Брянска от 24.11.2011 № 3126-пБРЯНСК ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 24.11.2011 N 3126-п Об утверждении Порядка разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Брянска В соответствии с Федеральными законами от 14.11.2002 N 161-Ф "О государственных и муниципальных унитарных предприятиях) от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом города Брянска: ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Утвердить Порядок разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Брянск; (приложение N 1). 2. Утвердить Программу (типовую форму) деятельности муниципального унитарного предприятия (приложение N 2). 3. Считать утратившим силу постановление Брянской городской администрации от 08.07.2009 N 1056-п "О мерах по повышении эффективности финансово-хозяйственной деятельности муниципальные унитарных предприятий города Брянска". 4. Настоящее постановление опубликовать в муниципальной газете "Брянск".5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить заместителя Главы Брянской городской администрации Д. В. Стрижакова Глава администрации С. М. Смирнов Приложение N 1 к постановлению Брянской городской администрации oт 24.11.2 011N 3126-п ПОРЯДОК разработки и утверждения программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Брянска 1. Общие положения 1.1. Настоящий Порядок разработан в целях обеспечения единого подхода к составлению и утверждению программ деятельности муниципальных унитарных предприятий города Брянска (далее - программа), а также осуществлению контроля за их исполнением и определяет: - этапы подготовки и утверждения программ; - состав показателей, величины которых подлежат обязательному отражению в программах, в том числе состав утверждаемых показателей эффективности деятельности муниципальных унитарных предприятий; - последовательность действий отраслевых (функциональных) органов Брянской городской администрации, на которые возложены координация деятельности в соответствующих отраслях (сферах) управления, при составлении и утверждении программ; - порядок осуществления контроля за достижением утвержденных показателей и выполнением программ, в том числе периодичность, состав и перечень представляемой отчетности руководителями муниципальных унитарных предприятий города Брянска о деятельности последних. 1.2. Программа представляет собой комплекс мероприятий, связанных между собой по срокам и источникам финансирования. Мероприятия программы должны отражать основные направления деятельности муниципального унитарного предприятия города Брянска и планируемом периоде по достижению целей, определенных уставом. 1.3. Показатели программы должны ориентировать муниципальное! унитарное предприятие на увеличение объемов выполняемых работ и оказываемых услуг, на сокращение издержек и снижение энергоемкости, на изыскание дополнительных источников доходов, на повышение производительности труда, на безубыточность деятельности. 1.4. Показатели программы разрабатываются исходя из производственной программы предприятия, потребности в материальных и трудовых ресурсах, необходимых для осуществления уставной деятельности, в соответствии с утвержденными тарифами на оказываемые работы (услуги), с учетом средств, предусмотренных в бюджете города на финансирование отрасли, а также средств, получаемых от оказания дополнительных работ и платных услуг. 2. Порядок разработки и утверждения программ 2.1. Руководитель муниципального унитарного предприятия города Брянска ежегодно обеспечивает разработку проекта программы на предстоящий год с пояснительной запиской и в срок до 1 ноября (до начала планируемого года) представляет их в комитет по экономике и инвестициям Брянской городской администрации (далее - комитет по экономике и инвестициям) для проведения экономического анализа и проверки представленного проекта на соответствие требованиям настоящего Порядка. Вместе с проектом программы, разработанным по установленной форме, представляется технико-экономическое обоснование планируемых мероприятий, затрат на их реализацию, а также ожидаемого эффекта от их выполнения. 2.2. Исходными данными для составления, утверждения и установления основных показателей программы на планируемый год являются утвержденные основные показатели программы на текущий год и фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности муниципального унитарного предприятия города Брянска по итогам девяти месяцев текущего года. 2.3. Комитет по экономике и инвестициям на основании проведенного анализа представленного проекта программы подготавливает заключение об ее соответствии требованиям настоящего Порядка и направляет его на согласование заместителю Главы Брянской городской администрации, осуществляющему координацию деятельности по курируемому направлению. 2.4. Комитет по экономике и инвестициям в срок до 25 ноября текущего года вносит согласованные проекты программ на рассмотрение балансовой комиссии и утверждение Главой Брянской городской администрации. 2.5. Проект программы может быть возвращен муниципальному унитарному предприятию города Брянска на доработку в случае его несоответствия требованиям настоящего Порядка. 2.6. Доработанный проект программы повторно представляется муниципальным унитарным предприятием города Брянска в комитет по экономике и инвестициям в -течение 3 дней со дня возврата и утверждается в установленном порядке. 2.7. Утвержденные программы доводятся комитетом по экономике и инвестициям до муниципальных унитарных предприятий города Брянска для исполнения. 3. Контроль за ходом реализации программ 3.1. Муниципальное унитарное предприятие города Брянска организует свою работу в соответствии с утвержденной программой персональную ответственность за выполнение которой несет руководитель муниципального унитарного предприятия города Брянска. 3.2. Непосредственный контроль за выполнением программ осуществляет комитет по экономике и инвестициям. 3.3. Руководители муниципальных унитарных предприятий города Брянска в течение года обеспечивают выполнение показателей программы и ежеквартально в срок До 5 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в комитет по экономике и инвестициям отчет о выполнении утвержденных показателей программы с пояснительной запиской. При этом годовой отчет о выполнении программы представляется в комитет по экономике и инвестициям в срок до 5 апреля следующего (планируемого) года, а также при необходимости -предложения по уточнению показателей деятельности предприятия, предусмотренных программой на текущий год. Основанием для уточнения показателей программ являются: - корректировка в течение планируемого года бюджетных средств, предусмотренных для предприятия; - изменение объема работ и номенклатуры оказываемых услуг; - изменение экономических условий: цен на материалы, топливо, тарифов на энергоресурсы, переоценка основных средств, изменение норм амортизационных отчислений, налогового законодательства и прочее. 3.4. Комитет по экономике и инвестициям анализирует представленные муниципальными унитарными предприятиями города Брянска материалы и ежеквартально подготавливает сводный отчет о выполнении программ для представления Главе Брянской городской администрации и его заместителям. 3.5. Комитет по экономике и инвестициям на основе анализ выполнения основных показателей программ вносит предложения < дальнейшей деятельности муниципальных унитарных предприятий дл рассмотрения на балансовой комиссии Брянской городской администрации. Начальник отдела муниципальной экономики комитета по экономике и инвестициям А. В. Белашева Председатель комитета по экономике и инвестициям Г. Н. Анищенко Заместитель Главы городской администрации, руководитель аппарата Ю. В. Бездудньй Приложение N 2 к постановлению Брянской городской администрации от 24.11.2011 N 3126-п ПРОГРАММА (типовая форма) деятельности муниципального унитарного предприятия (полное официальное наименование предприятия) на____________год Сведения о предприятии --------------------------------------------------------------------- | N | СВЕДЕНИЯ | НА НАЧАЛО | НА ОТЧЕТНУЮ | | П\П | | ПЛАНИРУЕМОГО | ДАТУ | | | | ПЕРИОДА | | |-----+--------------------------------+--------------+-------------| | 1. | НОМЕР, ДАТА СВИДЕТЕЛЬСТВА О | | | | | РЕГИСТРАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ | | | |-----+--------------------------------+--------------+-------------| | 2. | СВИДЕТЕЛЬСТВО О ВНЕСЕНИИ В | | | | | РЕЕСТР МУНИЦИПАЛЬНОЙ | | | | | СОБСТВЕННОСТИ: | | | |-----+--------------------------------+--------------+-------------| | | - РЕЕСТРОВЫЙ НОМЕР | | | |-----+--------------------------------+--------------+-------------| | 3. | ЮРИДИЧЕСКИЙ АДРЕС | | | |-----+--------------------------------+--------------+-------------| | 4. | ТЕЛЕФОН (ФАКС) | | | |-----+--------------------------------+--------------+-------------| | 5. | АДРЕС ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ | | | |-----+--------------------------------+--------------+-------------| | 6. | ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | |-----+--------------------------------+--------------+-------------| | 7. | РАЗМЕР УСТАВНОГО ФОНДА (ТЫС. | | | | | РУБ.) | | | |-----+--------------------------------+--------------+-------------| | 8. | ДОБАВОЧНЫЙ КАПИТАЛ (ТЫС. РУБ.) | | | |-----+--------------------------------+--------------+-------------| | 9. | БАЛАНСОВАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ | | | | | СРЕДСТВ (ТЫС. РУБ.) | | | |-----+--------------------------------+--------------+-------------| | 10. | ИЗНОС ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ (ТЫС. | | | | | РУБ./%) | | | |-----+--------------------------------+--------------+-------------| | 11. | ОСТАТОЧНАЯ СТОИМОСТЬ ОСНОВНЫХ | | | | | СРЕДСТВ (ТЫС. РУБ.) | | | --------------------------------------------------------------------- Раздел I. Краткая характеристика хода реализации программы деятельности предприятия в отчетном периоде (указывается информация о выполнении программы в отчетном периоде -1 в сравнении с аналогичным периодом предшествующего года и ожидаемых результатах ее выполнения) Раздел II. Мероприятия по развитию предприятия тыс. рублeй ---------------------------------------------------------------------------------------------- | N | НАИМЕНОВАН- | ИСТОЧНИК | СУММА ЗАТРАТ | ОЖИДАЕМЫЙ | | П/П | ИЕ | ФИНАНСИРОВ- | (С НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) | ЭФФЕКТ | | | МЕРОПРИЯТИЯ | АНИЯ | | | | | | |----------------------------------------------------------| | | | | НА | НА | НА | НА 01.01. | ПЛАН- | ГОД, | | | | | 01.04. | 01.07. | 01.1 | ГОДА, | ИРУЕ- | СЛЕДУЮ- | | | | | ПЛАНИР- | ПЛАНИР- | 0. | СЛЕДУЮ- | МЫЙ | ЩИЙ ЗА | | | | | УЕМОГО | УЕМОГО | ПЛАН- | ЩЕГО ЗА | ГОД | ПЛАНИРУ- | | | | | ГОДА | ГОДА | ИРУЕ- | ПЛАНИРУ- | | ЕМЫМ | | | | | | | МОГО | ЕМЫМ | | | | | | | | | ГОДА | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. РАЗВИТИЕ (ОБНОВЛЕНИЕ) МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+---------+-------+-----------+-------+----------| | 2. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+---------+-------+-----------+-------+----------| | 3. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+---------+-------+-----------+-------+----------| | Т. | | | | | | | | | | Д | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 2. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ВИДОВ ПРОДУКЦИИ, РАБОТ, УСЛУГ | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | 2. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | 3. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | Т. | | | | | | | | | | Д | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 3. ФИНАНСОВО-ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | 2. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | 3. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | Т.Д | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 4. МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | 2. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | 3. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | Т.Д | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | |----------------------------------------------+---------------------------------------------| | 5. СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА | | |----------------------------------------------+---------------------------------------------| | 1. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | 2. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | 3. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | Т.Д | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 6. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ КАДРОВ | |--------------------------------------------------------------------------------------------| | 1. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | 2. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | 3. | | | | | | | | | |-----+-------------+-------------+---------+--+--------------+--+------------------------+--| | Т.Д | | | | | | | | | | . | | | | | | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------- "Маркетинговая деятельность" включаются следующие мероприятия Примечание: В раздел "Развитие (обновление) материально-техническсой базы" включаются следующие мероприятия: - техническое оснащение и перевооружение производства продукции (работ, услуг); - списание и отчуждение незадействованных и изношенны производственных мощностей. В раздел "Внедрение новых видов продукции, работ, услуг" включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих технологий производства и внедрение новых; - разработка и совершенствование производственных программ. В раздел "Финансово-инвестиционная деятельность" включаются следующие мероприятия: - оптимизация структуры активов предприятия, обеспечение финансовой устойчивости предприятия; - совершенствование механизма привлечения и использования кредитных ресурсов; - совершенствование налогового планирования и оптимизация налогообложения; - совершенствование учетной политики; - снижение издержек; - повышение рентабельности. В раздел: - расширение рынков сбыта и привлечение новых потребителей; - развитие деятельности по реализации продукции (работ, услуг предприятия и ее продвижению на рынках сбыта; - развитие деятельности по закупке материалов, сырья, полуфабрикатов для производства продукции (работ, услуг); т.д. - повышение конкурентоспособности. В раздел "Социальная сфера" включаются следующие мероприятия: - совершенствование действующих систем социального обеспечения работников предприятия и членов их семей и внедрение новых систем; - оптимизация затрат на содержание лечебно-оздоровительной, культурной и жилищно-коммунальной сферы; - предоставление ссуды работникам на приобретение имущества за счет средств предприятия; - благотворительная деятельность. В графе "Источник финансирования" указываются следующие источники: бюджетные средства, заемные средства, чистая прибыль, амортизация. В графе "Ожидаемый эффект" проводится прогноз увеличения (уменьшения) чистой прибыли предприятия в результате реализации мероприятий"в планируемом году и в году, следующем за планируемым. Раздел III Бюджет предприятия на планируемый период (финансовое обеспечение программы) ------------------------------------------------------------------- | N | НАИМЕНОВАНИЕ СТАТЬИ | СУММА СРЕДСТВ (С | | П/П | | НАРАСТАЮЩИМ ИТОГ | | | |------------------| | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | 1. АКТИВЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | |-----------------------------------------------------------------| | 1.1 | ОСТАТКИ СРЕДСТВ НА СЧЕТАХ (НА 01.01 | | | | | | | ПЛАНИРУЕМОГО ГОДА) | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 1.2 | ДОХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ - ВСЕГО, В ТОМ | | | | | | | ЧИСЛЕ: | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 1.2.1 | ВЫРУЧКА ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОДУКЦИИ | | | | | | | (РАБОТ, УСЛУГ) ПО ОСНОВНОЙ | | | | | | | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 1.2.2 | КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 1.2.3 | БЮДЖЕТНЫЕ АССИГНОВАНИЯ И ИНОЕ | | | | | | | ЦЕЛЕВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ: | | | | | |-------+--------------------------------------+---| | | | | | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | | - ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ФЕДЕРАЛЬНОГО | | | | | | | БЮДЖЕТА | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 1.2.4 | СУММА ДОХОДА, ОПРЕДЕЛЕННАЯ К | | | | | | | ПОЛУЧЕНИЮ В СООТВЕТСТВИИ С | | | | | | | УСЛОВИЯМИ ДОГОВОРОВ ПРОДАЖИ | | | | | | | ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ И ИНЫХ АКТИВОВ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 1.2.5 | ДОХОДЫ ОТ СДАЧИ В АРЕНДУ НЕЖИЛЫХ | | | | | | | ПОМЕЩЕНИЙ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 1.2.6 | СУММА КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, | | | | | | | ПО КОТОРЫМ ИСТЕК СРОК ИСКОВОЙ | | | | | | | ДАВНОСТИ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 1.2.7 | БЕЗВОЗМЕЗДНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ АКТИВОВ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 1.2.8 | ПРОЧИЕ ДОХОДЫ (РАСШИФРОВАТЬ ПО | | | | | | | КАЖДОМУ ВИДУ) | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | 2. РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ | |-----------------------------------------------------------------| | 2.1. | ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ - ВСЕГО, | | | | | | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 2.1.1 | РАСХОДЫ ОТ ОСНОВНОГО ВИДА | | | | | | | ДЕЯТЕЛЬНОСТИ -ВСЕГО, ИЗ НИХ: | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | | МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | | ЗАТРАТЫ НА ОПЛАТУ ТРУДА С | | | | | | | НАЧИСЛЕНИЯМИ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | | ЗАТРАТЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | | ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | | РАСЧЕТЫ ПО НАЛОГАМ И СБОРАМ, | | | | | | | УЧИТЫВАЕМЫЕ В СЕБЕСТОИМОСТИ | | | | | | | (РАСШИФРОВАТЬ) | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | | СУММА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ, ПО | | | | | | | КОТОРОЙ ИСТЕК СРОК ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | | ДРУГИЕ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 2.1.2 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ - ВСЕГО, ИЗ НИХ: | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | | - ГОСПОШЛИНА | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----| | | | - ПРОЦЕНТЫ БАНКА | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----| | | | - НАЛОГИ (РАСШИФРОВАТЬ) | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | | - ДРУГИЕ ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | | | | | | | (РАСШИФРОВАТЬ) | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 2.2. | РАСЧЕТЫ ПО КРЕДИТАМ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 2.3. | КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 2.3.1 | НА СОЗДАНИЕ ЛИБО ПРИОБРЕТЕНИЕ | | | | | | | ИМУЩЕСТВА | | | | | |-------+--------------------------------------+---+----+----+----| | 2.3.2 | НА ПРОВЕДЕНИЕ РЕКОНСТРУКЦИИ И | | | | | | | МОДЕРНИЗАЦИИ | | | | | |-----------------------------------------------------------------| | | ------------------------------------------------------------------- Раздел IV Показатели деятельности предприятия на планируемый период тыс. рублей -------------------------------------------------------------------------------------- | N | ПОКАЗАТЕЛИ | СУММА СРЕДСТВ (С | П/П | | НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) | | |-------------------------------------- | | | НА | НА | НА | НА 01. | | | 01.04. | 01.07. | 01.10. | 01. | | | ПЛАНИР- | ПЛАНИ- | ПЛАНИР- | ГОДА, | | | УЕМОГО | РУЕМОГ | УЕМОГО | СЛЕДУ- | | | ГОДА | О | ГОДА | ЮЩЕГО | | | | ГОДА | | ЗА | | | | | | ПЛАНИ- | | | | | | РУЕМЫ | | | | | | М |------------------------------------------------------------------------------------- | 1. ПОКАЗАТЕЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ |------------------------------------------------------------------------------------- | 1.1 | ВЫРУЧКА (ЗА ВЫЧЕТОМ НАЛОГА НА | | | | | | ДОБАВЛЕННУЮ СТОИМОСТЬ, АКЦИЗОВ) | | | | |-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+--------- | 1.2 | СЕБЕСТОИМОСТЬ ПРОДАЖ | | | | |-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+--------- | 1.3 | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ (УБЫТОК) | | | | |-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+--------- | 1.4 | ЧИСТЫЕ АКТИВЫ | | | | |-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+--------- | 1.5 | ЧАСТЬ ПРИБЫЛИ, ПОДЛЕЖАЩАЯ | | | | | | ПЕРЕЧИСЛЕНИЮ В БЮДЖЕТ ГОРОДА (ПО | | | | | | ИТОГАМ РАБОТЫ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЙ ГОД) | | | | |------------------------------------------------------------------------------------- | 2. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ |------------------------------------------------------------------------------------- | 2.1 | ОБЪЕМ ПРОИЗВОДСТВА (РАБОТ, УСЛУГ) В | | | | | | НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ ПО ОСНОВНЫМ | | | | | | ВИДАМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (РАСШИФРОВАТЬ ПО | | | | | | ВИДАМ РАБОТ, УСЛУГ) | | | | |-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+--------- | 2.2 | ОБЪЕМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ УСЛУГ | | | | |-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+--------- | 2.3 | ОБЪЕМ ПОДРЯДНЫХ РАБОТ | | | | |-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+--------- | 2.4 | ИНЫЕ ВИДЫ РАБОТ, УСЛУГ | | | | |-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+--------- | 2.5 | ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | | | | |-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+--------- | 2.6 | СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ (ЧЕЛ.) | | | | |-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+--------- | 2.7 | СРЕДНЕМЕСЯЧНАЯ ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА (РУБ.) | | | | |-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+--------- | 2.8 | ВЫПЛАТЫ СОЦИАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА | | | | |-----+----------------------------------------+---------+--------+---------+--------- | 2.9 | ЗАТРАТЫ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ | | | | | | ПРОГРАММ | | | | -------------------------------------------------------------------------------------- Руководитель муниципального унитарного предприятия (подпись) Начальник отдела муниципальной экономики комитета по экономике и инвестициям А. В. Белашева Председатель комитета по экономике и инвестициям Г. Н. Анищенко Заместитель Главы городской администрации, руководитель аппарата Ю. В. Бездудный Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|