Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2010 № 1172-рПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 31.12.2010 г. Красноярск N 1172-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 20.02.2009 N 83-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ и Перечня показателей результативности деятельности органов исполнительной власти края и структурных подразделений Администрации Губернатора края" внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 31.12.2009 N 1156-р следующие изменения: в ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы": в разделе 1 "Паспорт ведомственной целевой программы "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы": в строке "Показатели результативности": в абзаце четырнадцатом слова "до 26 ед." заменить словами "до 3 ед."; в строке "Общий объем финансирования с разбивкой по годам с учетом всех уровней бюджетной системы": в абзаце втором цифры "21 537 732,1" заменить цифрами "21 557 470,7"; в абзаце одиннадцатом цифры "16 070 139,1" заменить цифрами "16 089 877,5"; в разделе 2 "Основные разделы ведомственной целевой Программы": в подразделе 2.2 "Расходные обязательства и формирование доходов": в абзаце втором цифры "51 668 199,7" заменить цифрами "51 687 938,3"; в абзаце третьем цифры "21 537 732,1" заменить цифрами "21 557 470,7"; в приложении N 1 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы": в строке "Задача 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан" в графе "2010" цифры "16 489 449,9" заменить цифрами "16 481 960,4"; в строке 1 в графе "2010" цифры "5 886 118,0" заменить цифрами "5 888 595,0"; в строке 1.1 в графе "2010" цифры "1 361 409,5" заменить цифрами "1 360 862,4"; в строке 1.2 в графе "2010" цифры "20 861,2" заменить цифрами "24 992,5"; в строке 1.3 в графе "2010" цифры "3 341 703,5" заменить цифрами "3 340 596,3"; в строке 2 в графе "2010" цифры "88 492,2" заменить цифрами "81 269,3"; в строке 2.2 в графе "2010" цифры "38 843,9" заменить цифрами "31 621,0"; в строке 3 в графе "2010" цифры "2 192 175,0" заменить цифрами "2 194 445,7"; в строке 3.2 в графе "2010" цифры "124 930,7" заменить цифрами "125 949,4"; в строке 3.4 в графе "2010" цифры "109 836,7" заменить цифрами "111 088,7"; в строке 4 в графе "2010" цифры "8 322 664,7" заменить цифрами "8 317 650,4"; в строке 4.3 в графе "2010" цифры "2 834 377,0" заменить цифрами "2 829 362,7"; в строке "Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию" в графе "2010" цифры "3 896 288,4" заменить цифрами "3 923 516,5"; в строке 2 в графе "2010" цифры "85 657,2" заменить цифрами "83 128,2"; в строке 3 в графе "2010" цифры "779 326,4" заменить цифрами "779 294,5"; в строке 6 в графе "2010" цифры "451 010,9" заменить цифрами "480 799,9"; в строке "Итого расходов" в графе "2010" цифры "21 537 732,1" заменить цифрами "21 557 470,7"; в приложении N 2 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы": в строке 1.3 в графе "2010" цифры "96,4" заменить цифрами "96,5"; в строке 2.11 в графе "2010" цифры "32" заменить цифрой "6", цифры "30" заменить цифрой "6", цифры "26" заменить цифрой "3"; приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" изложить в новой редакции согласно приложению N 1 к настоящему распоряжению; в приложении N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы": в строке "Всего" в графе 3 цифры "51 668 199,7" заменить цифрами "51 687 938,2", в графе 4 цифры "21 537 732,1" заменить цифрами "21 557 470,7"; в строке "краевой бюджет" в графе 3 цифры "46 200 606,6" заменить цифрами "46 220 345,2", в графе 4 цифры "16 070 139,1" заменить цифрами "16 089 877,5"; в строке "капитальные вложения" в графе 3 цифры "690 024,0" заменить цифрами "718 112,3", в графе 4 цифры "492 057,8" заменить цифрами "520 146,1"; в строке "краевой бюджет, из них:" в графе 3 цифры "681 872,4" заменить цифрами "709 960,7", в графе 4 цифры "485 763,0" заменить цифрами "513 851,3"; в строке "капитальный ремонт, строительство и реконструкция" в графе 3 цифры "342 758,1" заменить цифрами "367 444,8", в графе 4 цифры "303 890,6" заменить цифрами "328 577,3"; в строке "оборудование" в графе 3 цифры "169 523,7" заменить цифрами "172 925,3", в графе 4 цифры "92 956,6" заменить цифрами "96 358,2"; приложения N 6, 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" изложить в новой редакции согласно приложениям N 2, 3 к настоящему распоряжению. 2. Признать утратившим силу пункт 1 распоряжения Правительства Красноярского края от 09.11.2010 N 921-р. 3. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края". 4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края Э.Ш. Акбулатов Приложение N 1 к распоряжению Правительства Красноярского края от 31.12.2010 N 1172-р Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цель, задачи, мероприятия | Срок | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | выполнения, |--------------------------------------------------------------------------| | | | год | 2009 год | всего | в том числе по годам | | | | | | |--------------------------------------------| | | | | | | 2010 год | 2011 год | 2012 год | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: повышение эффективности социальной защиты населения Красноярского края | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, инвалидов, семей с детьми и других категорий | | граждан | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Повышение эффективности мер социальной | 2010-2012 | 2 412 066,2 | 10 887 915,3 | 5 888 595,0 | 1 565 284,2 | 3 434 036,1 | | | поддержки граждан пожилого возраста | | | | | | | | | и других категорий граждан | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 1 259 639,4 | 3 913 072,0 | 1 360 862,4 | 1 276 104,8 | 1 276 104,8 | | | социальной поддержки ветеранам труда, | | | | | | | | | труженикам тыла, реабилитированным лицам | | | | | | | | | и лицам, признанным пострадавшими | | | | | | | | | от политических репрессий, инвалидам | | | | | | | | | другим категориям граждан, имеющим право | | | | | | | | | на меры социальной поддержки, в денежной | | | | | | | | | форме | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.1 | Своевременное осуществление ежемесячных | 2010-2012 | 673 584,7 | 3 609 270,4 | 1 224 232,6 | 1 192 518,9 | 1 192 518,9 | | | денежных выплат с использованием | | | | | | | | | банковских технологий и адресного банка | | | | | | | | | данных ветеранам труда РФ и Красноярского | | | | | | | | | края, труженикам тыла, реабилитированным | | | | | | | | | лицам, родителям и вдовам (вдовцам) | | | | | | | | | военнослужащих, пенсионерам, не имеющим | | | | | | | | | льготного статуса | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010 | 195 377,4 | 53 319,1 | 53 319,1 | - | - | | | социальной поддержки отдельным категориям | | | | | | | | | граждан, за счет средств федерального | | | | | | | | | бюджета и средств Пенсионного фонда РФ | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 194 105,0 | 52 074,5 | 52 074,5 | - | - | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда РФ | | 1 272,4 | 1 244,6 | 1 244,6 | - | - | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.3 | Социальная поддержка реабилитированных | | 11 778,5 | - | - | - | - | | | лиц и лиц, признанных пострадавшими | | | | | | | | | от политических репрессий, в форме | | | | | | | | | предоставления мер социальной поддержки | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.4 | Социальная поддержка ветеранов в форме | | 283 906,2 | - | - | - | - | | | предоставления мер социальной поддержки | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.5 | Доплаты к пенсиям государственных | 2010-2012 | 61 896,3 | 135 379,3 | 44 692,9 | 45 343,2 | 45 343,2 | | | служащих субъектов Российской Федерации | | | | | | | | | и муниципальных служащих | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.6 | Ежемесячные пособия вдовам Н.А. Ярыгиной, | 2010-2012 | 969,0 | 3 033,8 | 1 077,8 | 978,0 | 978,0 | | | Л.Г. Решетневой, В.Н. Гудовской, | | | | | | | | | Загайновой Л.Ф., Поздеевой В.М., | | | | | | | | | Иофель Е.К., Плисову В.В., расходы на | | | | | | | | | ежемесячное материальное обеспечение | | | | | | | | | родственников погибших в авиакатастрофе | | | | | | | | | 28 апреля 2002 года в Ермаковском районе | | | | | | | | | Красноярского края | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.7 | Пособие на погребение неработающих граждан | 2010-2012 | 29 820,8 | 105 110,1 | 35 148,1 | 34 981,0 | 34 981,0 | | | и не являющихся пенсионерами, а также | | | | | | | | | в случае рождения мертвого ребенка | | | | | | | | | по истечении 196 дней беременности | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.1.8 | Меры социальной поддержки вдов Героев | 2010-2012 | 2 306,5 | 6 959,3 | 2 391,9 | 2 283,7 | 2 283,7 | | | Социалистического Труда | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 12 100,6 | 66 714,9 | 24 992,5 | 20 861,2 | 20 861,2 | | | социальной поддержки ветеранам труда, | | | | | | | | | труженикам тыла, реабилитированным лицам | | | | | | | | | и лицам, признанным пострадавшими от | | | | | | | | | политических репрессий, в виде натуральных | | | | | | | | | льгот | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.3 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов | 2010-2012 | 410 431,7 | 3 439 047,3 | 3 340 596,3 | 49 225,5 | 49 225,5 | | | и семей, имеющих детей-инвалидов, | | | | | | | | | нуждающихся в улучшении жилищных | | | | | | | | | условий | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 404 618,2 | 3 287 256,2 | 3 287 256,2 | - | - | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.4 | Своевременное предоставление социальных | 2010-2012 | - | 1 868 751,9 | - | - | 1 868 751,9 | | | доплат к пенсии неработающим пенсионерам | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.5 | Оказание адресной социальной помощи | 2010-2012 | 50 137,4 | 57 967,2 | 13 055,8 | 22 455,7 | 22 455,7 | | | отдельным категориям граждан, организация | | | | | | | | | мероприятий, посвященных празднованию Дня | | | | | | | | | Победы в Великой Отечественной войне | | | | | | | | | 1941-1945 годов и других памятных дат, | | | | | | | | | поддержка Красноярской краевой | | | | | | | | | общественной организации инвалидов Союз | | | | | | | | | "Чернобыль" и краевой общественной | | | | | | | | | организации ветеранов - пенсионеров войны, | | | | | | | | | труда, Вооруженных сил | | | | | | | | | и правоохранительных органов | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.6 | Оказание единовременной материальной | 2010 | 49 838,2 | 80 931,6 | 80 931,6 | - | - | | | помощи гражданам, находящимся в трудной | | | | | | | | | жизненной ситуации, одиноко проживающим | | | | | | | | | гражданам пожилого возраста, а также семьям | | | | | | | | | граждан пожилого возраста, в составе которых | | | | | | | | | отсутствуют трудоспособные граждане, | | | | | | | | | на ремонт жилого помещения, по решению | | | | | | | | | уполномоченного органа путем перечисления | | | | | | | | | денежных средств на счета граждан, | | | | | | | | | признанных как находящихся в трудной | | | | | | | | | жизненной ситуации | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа | 2010 | 39 989,8 | 80 931,6 | 80 931,6 | - | - | | | "Социальная поддержка населения, | | | | | | | | | находящегося в трудной жизненной ситуации" | | | | | | | | | на 2008-2010 годы" | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.7 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 175 367,5 | 543 374,4 | 213 289,4 | 165 042,5 | 165 042,5 | | | гражданам, проживающим в Таймырском | | | | | | | | | Долгано-Ненецком муниципальном районе | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.8 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 33 168,2 | 90 605,3 | 27 416,3 | 31 594,5 | 31 594,5 | | | гражданам, проживающим в Эвенкийском | | | | | | | | | муниципальном районе | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1.9 | Долгосрочная целевая программа | 2010 | 421 383,2 | 827 450,7 | 827 450,7 | - | - | | | "Дополнительные меры социальной поддержки | | | | | | | | | ветеранов Великой Отечественной войны 1941- | | | | | | | | | 1945 годов" на 2009-2010 годы | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Повышение качества и уровня социальной | 2010-2012 | 100 948,0 | 225 456,9 | 81 269,3 | 72 093,8 | 72 093,8 | | | защищенности инвалидов, в том числе детей- | | | | | | | | | инвалидов | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 33 788,9 | 104 935,5 | 40 237,9 | 32 348,8 | 32 348,8 | | | социальной поддержки инвалидам, в том числе | | | | | | | | | детям-инвалидам, в денежной форме | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.1 | Социальная поддержка инвалидов в форме | 2010-2012 | 32 904,2 | 102 207,0 | 37 749,4 | 32 228,8 | 32 228,8 | | | ежемесячных денежных выплат и компенсаций | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010 | 764,7 | 2 178,8 | 2 178,8 | - | - | | | социальной поддержки инвалидам, за счет | | | | | | | | | средств федерального бюджета | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.1.3 | Расходы на ежемесячное материальное | 2010-2012 | 120,0 | 549,7 | 309,7 | 120,0 | 120,0 | | | обеспечение лицам, признанным инвалидами | | | | | | | | | вследствие авиакатастрофы 28 апреля 2002 | | | | | | | | | года в Ермаковском районе Красноярского | | | | | | | | | края | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 40 363,9 | 97 689,4 | 31 621,0 | 33 034,2 | 33 034,2 | | | социальной поддержки инвалидам, в том числе | | | | | | | | | детям-инвалидам, в виде натуральных льгот | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.3 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 3 875,2 | 11625,9 | 3 875,3 | 3 875,3 | 3 875,3 | | | детям-инвалидам, детям из семей, в которых | | | | | | | | | оба родителя инвалиды, или неполных семей, | | | | | | | | | в которых родитель инвалид, в части | | | | | | | | | приобретения новогодних подарков | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2010-2012 | 1 095,3 | 3 285,9 | 1 095,3 | 1 095,3 | 1 095,3 | | | "Улучшение демографической ситуации в | | | | | | | | | Красноярском крае" на 2010-2012 годы | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.4 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 19 381,1 | 246,6 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | | | инвалидам, проживающим в Таймырском | | | | | | | | | Долгано-Ненецком муниципальном районе | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2.5 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 3 538,9 | 10 959,5 | 5 452,9 | 2 753,3 | 2 753,3 | | | инвалидам, проживающим в Эвенкийском | | | | | | | | | муниципальном районе | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Улучшение положения семей с детьми и детей, | 2010-2012 | 852 553,6 | 5 585 756,1 | 2 194 445,7 | 1 695 655,2 | 1 695 655,2 | | | попавших в трудную жизненную ситуацию | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.1 | Предоставление государственных пособий | 2010-2012 | 616 393,4 | 4 968 677,0 | 1 925 780,0 | 1 521 448,5 | 1 521 448,5 | | | гражданам, имеющим детей | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2010-2012 | - | 3 245 969,2 | 1 345 983,0 | 949 993,1 | 949 993,1 | | | "Дети" на 2010-2012 годы | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 37 251,1 | 39 406,4 | 39 406,4 | - | - | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.2 | Оздоровление детей из малоимущих семей: | 2010-2012 | 60 765,9 | 179 636,0 | 125 949,4 | 26 843,3 | 26 843,3 | | | организация отдыха, предоставление | | | | | | | | | бесплатного проезда к месту лечения и | | | | | | | | | обратно, либо компенсации стоимости проезда, | | | | | | | | | выплата компенсации в размере 100 процентов | | | | | | | | | стоимости проезда ребенка и | | | | | | | | | сопровождающего его лица на междугородном | | | | | | | | | транспорте один раз в год к месту санаторно- | | | | | | | | | курортного лечения и обратно в пределах | | | | | | | | | Российской Федерации, оплата стоимости | | | | | | | | | проезда детей-сирот и детей, оставшихся без | | | | | | | | | попечения родителей (за исключением детей, | | | | | | | | | находящихся на полном государственном | | | | | | | | | обеспечении), детей из малоимущих семей, | | | | | | | | | детей из многодетных семей к месту отдыха | | | | | | | | | и обратно | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 29 840,6 | 99 170,4 | 99 170,4 | - | - | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.3 | Предоставление доплаты к пенсии детям | 2010-2012 | 2 625,2 | 3 633,5 | 1 115,7 | 1 258,9 | 1 258,9 | | | погибших (умерших) военнослужащих в | | | | | | | | | период прохождения военной службы, | | | | | | | | | сотрудников органов внутренних дел, умерших | | | | | | | | | в связи с получением ранений, увечий в период | | | | | | | | | выполнения служебных обязанностей | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.4 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 134 974,3 | 331 768,1 | 111 088,7 | 110 339,7 | 110 339,7 | | | семьям с детьми в виде единовременной | | | | | | | | | компенсационной выплаты при рождении | | | | | | | | | одновременно двух и более детей, ежегодного | | | | | | | | | пособия на ребенка школьного возраста, | | | | | | | | | компенсации проезда детей школьного | | | | | | | | | возраста. Проведение ежегодного Форума | | | | | | | | | красноярской семьи | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.5 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 27 180,1 | 70 101,8 | 23 211,8 | 23 445,0 | 23 445,0 | | | детей, проживающих в Таймырском Долгано- | | | | | | | | | Ненецком муниципальном районе | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3.6 | Предоставление мер социальной поддержки | 2010-2012 | 10 614,7 | 31 939,7 | 7 300,1 | 12 319,8 | 12 319,8 | | | детей, проживающих в Эвенкийском | | | | | | | | | муниципальном районе | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Обеспечение социальной поддержки граждан | 2010-2012 | 8 224 573,6 | 20 449 286,2 | 8 317 650,4 | 5 845 417,9 | 6 286 217,9 | | | при оплате жилого помещения и | | | | | | | | | коммунальных услуг | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.1 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010-2012 | 2 822 798,3 | 8 802 955,1 | 3 357 058,3 | 2 722 948,4 | 2 722 948,4 | | | социальной поддержки на оплату жилого | | | | | | | | | помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств краевого | | | | | | | | | бюджета, в денежной форме | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.2 | Своевременное и адресное предоставление мер | 2010 | 2 000 403,6 | 1 979 803,6 | 1 979 803,6 | - | - | | | социальной поддержки на оплату жилого | | | | | | | | | помещения и коммунальных услуг отдельным | | | | | | | | | категориям граждан за счет средств | | | | | | | | | федерального бюджета, в денежной форме | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.3 | Своевременное и адресное предоставление | 2010-2012 | 3 244 425,4 | 9 147 762,7 | 2 829 362,7 | 2 938 800,0 | 3 379 600,0 | | | субсидий на оплату жилого помещения | | | | | | | | | и коммунальных услуг с учетом доходов | | | | | | | | | граждан | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.4 | Своевременное и адресное предоставление | 2010-2012 | 91 305,4 | 285 698,6 | 92 409,2 | 96 644,7 | 96 644,7 | | | субсидий с учетом доходов и мер социальной | | | | | | | | | поддержки на оплату жилого помещения | | | | | | | | | и коммунальных услуг отдельным категориям | | | | | | | | | граждан, проживающим в Таймырском | | | | | | | | | Долгано-Ненецком муниципальном районе | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4.5 | Своевременное и адресное предоставление | 2010-2012 | 65 640,9 | 233 066,2 | 59 016,6 | 87 024,8 | 87 024,8 | | | субсидий с учетом доходов и мер социальной | | | | | | | | | поддержки на оплату жилого помещения | | | | | | | | | и коммунальных услуг отдельным категориям | | | | | | | | | граждан, проживающим в Эвенкийском | | | | | | | | | муниципальном районе | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 1 | | 11 590 141,4 | 37 148 414,5 | 16 481 960,4 | 9 178 451,1 | 11 488 003,0 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг по социальному обслуживанию | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление гарантированного | 2010-2012 | 2 081 602,5 | 6 133 412,4 | 2 061 339,0 | 2 036 036,7 | 2 036 036,7 | | | государством перечня социальных услуг | | | | | | | | | гражданам пожилого возраста, инвалидам и | | | | | | | | | другим категориям граждан через сеть | | | | | | | | | учреждений социального обслуживания | | | | | | | | | населения | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Предоставление социально-реабилитационных | 2010-2012 | 104 242,9 | 272 684,2 | 83 128,2 | 94 770,5 | 94 785,5 | | | услуг инвалидам, в том числе детям - | | | | | | | | | инвалидам, через сеть учреждений | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Предоставление гарантированного | 2010-2012 | 746 728,8 | 2 341 613,7 | 779 294,5 | 781 159,6 | 781 159,6 | | | государством перечня социальных услуг | | | | | | | | | семьям с детьми и детям, оказавшимся | | | | | | | | | в трудной жизненной ситуации, через сеть | | | | | | | | | учреждений социального обслуживания семьи | | | | | | | | | и детей | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе федеральный бюджет | | 451,0 | 1 778,2 | 1 778,2 | - | - | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Предоставление социальных услуг гражданам | 2010-2012 | - | 145,4 | 145,4 | - | - | | | пожилого возраста и инвалидам в приемных | | | | | | | | | семьях | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 5 | Укрепление материально-технической базы | 2010-2012 | 336 873,4 | 254 770,7 | 222 335,0 | 31 985,7 | 450,0 | | | учреждений социального обслуживания | | | | | | | | | населения | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе краевая целевая программа | 2010-2011 | 295 972,5 | 231 063,3 | 203 780,3 | 27 283,0 | - | | | "Улучшение условий проживания граждан | | | | | | | | | в учреждениях социального обслуживания" | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | из них: перечень строек и объектов, | 2010-2011 | 239 970,5 | 160 871,6 | 133 588,6 | 27 283,0 | - | | | финансируемых за счет средств краевого | | | | | | | | | бюджета, на 2010 год и плановый период 2011- | | | | | | | | | 2012 годов | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2010-2012 | - | 15 768,1 | 10 615,4 | 4 702,7 | 450,0 | | | "Содействие занятости и социальной | | | | | | | | | адаптации лицам, отбывающим и отбывшим | | | | | | | | | наказание в виде лишения свободы в | | | | | | | | | Красноярском крае на 2010-2012 годы" | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе долгосрочная целевая программа | 2010-2012 | - | 3 259,0 | 3 259,0 | - | - | | | "Дети" | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | в том числе средства Пенсионного фонда РФ | 2010-2012 | 32 994,2 | 4 680,3 | 4 680,3 | - | - | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 6 | Повышение эффективности социального | 2010-2012 | 72 387,6 | 1 106 984,8 | 480 799,9 | 312 859,5 | 313 325,4 | | | обслуживания и качества социальных услуг | | | | | | | | | в краевых автономных учреждениях через | | | | | | | | | размещение государственного задания и | | | | | | | | | обеспечение финансирования за счет субсидий | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 7 | Повышение эффективности социального | 2010-2012 | 225 083,4 | 1 066 562,2 | 296 474,5 | 346 761,8 | 423 325,9 | | | обслуживания и качества социальных услуг, | | | | | | | | | оказываемых учреждениями социального | | | | | | | | | обслуживания населения, за счет привлечения | | | | | | | | | внебюджетных средств | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | | Итого по задаче 2 | | 3 566 918,6 | 11 176 173,4 | 3 923 516,5 | 3 603 573,8 | 3 649 083,1 | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Повышение эффективности функционирования органов исполнительной власти в сфере социальной защиты населения | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Оптимизация системы предоставления мер | 2010-2012 | 435 656,7 | 1 326 940,1 | 442 397,5 | 442 271,3 | 442 271,3 | | | социальной поддержки отдельным категориям | | | | | | | | | граждан, внедрение в процесс предоставления | | | | | | | | | мер социальной поддержки инновационных | | | | | | | | | технологий, способствующих адресному | | | | | | | | | и своевременному предоставлению мер | | | | | | | | | социальной поддержки | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 2 | Оптимизация системы оказания | 2010-2012 | 435 656,7 | 1 326 940,1 | 442 397,5 | 442 271,3 | 442 271,3 | | | государственных социальных услуг на основе | | | | | | | | | государственного задания, расширение | | | | | | | | | малозатратных форм социального | | | | | | | | | обслуживания (социальное обслуживание | | | | | | | | | на дому, социально-участковые службы), | | | | | | | | | расширение сети автономных учреждений | | | | | | | | | социального обслуживания | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 3 | Повышение качества государственных | 2010-2012 | 217 828,4 | 663 470,1 | 221 198,8 | 221 135,7 | 221 135,7 | | | социальных услуг через организацию | | | | | | | | | внедрения новых подходов к системе оплаты | | | | | | | | | труда работников бюджетных учреждений | | | | | | | |-------+-----------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 4 | Приобретение в краевую собственность здания | 2010 | - | 46 000,0 | 46 000,0 | - | - | | | для осуществления отдельных | | | | | | | | | государственных полномочий по социальной | | | | | | | | | поддержке и социальному обслуживанию | | | | | | | | | населения | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по задаче 3 | | 1 089 141,8 | 3 363 350,4 | 1 151 993,8 | 1 105 678,3 | 1 105 678,3 | |-------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Итого по целям | | 16 246 201,8 | 51 687 938,3 | 21 557 470,7 | 13 887 703,2 | 16 242 764,4 | |-------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма нераспределенных расходов | | | | | | | |-------------------------------------------------------+-------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Всего по ведомственной программе | | 16 246 201,8 | 51 687 938,3 | 21 557 470,7 | 13 887 703,2 | 16 242 764,4 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к распоряжению Правительства Красноярского края от 31.12.2010 N 1172-р Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) тыс. рублей ------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации | 2009 | Всего | В том числе по годам | | операций сектора | | | (текущий и плановый период) | | государственного | | |--------------------------------------------| | управления | | | 2010 | 2011 | 2012 | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | Сумма средств бюджета, | 16 246 201,8 | 51 687 938,3 | 21 557 470,7 | 13 887 703,2 | 16 242 764,4 | | всего: | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 200 Расходы | 15 499 929,0 | 49 597 031,7 | 20 814 768,6 | 13 234 445,1 | 15 547 818,0 | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 210 Оплата труда | 1 108 058,9 | 3 298 008,4 | 1 101 529,0 | 1 097 367,5 | 1 099 111,9 | | и начисления на оплату | | | | | | | труда | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 211 Заработная плата | 881 173,8 | 2 595 897,5 | 866 855,8 | 863 900,9 | 865 140,8 | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 6 200,6 | 27 013,6 | 10 427,5 | 8 203,4 | 8 382,7 | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 213 Начисления на оплату | 220 684,5 | 675 097,3 | 224 245,7 | 225 263,2 | 225 588,4 | | труда | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 257 707,3 | 791 077,5 | 305 244,0 | 242 135,5 | 243 698,0 | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 221 Услуги связи | 8 117,9 | 35 479,3 | 19 708,6 | 7 876,2 | 7 894,5 | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 222 Транспортные услуги | 6 239,2 | 22 222,7 | 8 586,1 | 6 795,1 | 6 841,5 | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 223 Коммунальные | 94 269,1 | 300 511,8 | 101 824,8 | 99 335,0 | 99 352,0 | | услуги | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 224 Арендная плата | 3 076,3 | 16 812,0 | 5 398,0 | 5 702,3 | 5 711,7 | | за пользование | | | | | | | имуществом | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 225 Услуги по | 82 312,9 | 245 308,9 | 102 922,9 | 70 846,5 | 71 539,5 | | содержанию имущества | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальный ремонт | 9 899,3 | 34 456,9 | 17 246,1 | 9 577,9 | 7 632,9 | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 63 691,9 | 170 742,8 | 66 803,6 | 51 580,4 | 52 358,8 | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 240 Безвозмездные | 81 308,5 | 1 061 897,8 | 503 348,7 | 279 041,6 | 279 507,5 | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 241 Безвозмездные | 74 886,7 | 1 041 373,3 | 495 863,2 | 272 522,1 | 272 988,0 | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | государственным | | | | | | | и муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | | 42 348,7 | 42 348,7 | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | строительство, | 2 499,1 | 134 050,9 | 134 050,9 | - | - | | реконструкция | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 242 Безвозмездные | 6 421,8 | 20 524,5 | 7 485,5 | 6 519,5 | 6 519,5 | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям, | | | | | | | за исключением | | | | | | | государственных | | | | | | | и муниципальных | | | | | | | организаций | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 251 Перечисления другим | 12 833 336,4 | 39 826 413,5 | 14 652 713,8 | 11 432 073,9 | 13 741 625,8 | | бюджетам бюджетной | | | | | | | системы Российской | | | | | | | Федерации | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | капитальный ремонт | 37 506,5 | 47 080,7 | 47 080,7 | - | - | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 260 Социальное | 1 213 133,2 | 4 596 743,2 | 4 243 463,6 | 176 639,8 | 176 639,8 | | обеспечение | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия и | - | - | - | - | - | | выплаты по пенсионному, | | | | | | | социальному и | | | | | | | медицинскому | | | | | | | страхованию населения | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 262 Пособия по | 1 151 099,0 | 4 460 935,1 | 4 198 617,9 | 131 158,6 | 131 158,6 | | социальной помощи | | | | | | | населению | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | 62 034,2 | 135 808,1 | 44 845,7 | 45 481,2 | 45 481,2 | | выплачиваемые | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | государственного | | | | | | | управления | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 6 384,7 | 22 891,3 | 8 469,5 | 7 186,8 | 7 235,0 | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 300 Поступления | 746 272,8 | 2 090 906,6 | 742 702,1 | 653 258,1 | 694 946,4 | | нефинансовых активов | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 310 Увеличение | 330 322,1 | 460 060,5 | 279 305,1 | 104 841,0 | 75 914,4 | | стоимости основных | | | | | | | средств | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | оборудование | 95 645,2 | 128 421,6 | 55 509,4 | 37 220,6 | 35 577,0 | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | строительство, | 234 676,9 | 162 162,9 | 134 879,9 | 27 283,0 | - | | реконструкция | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | жилые и нежилые | - | 169 590,6 | 88 915,8 | 40 337,4 | 40 337,4 | | помещения | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 320 Увеличение | - | - | - | - | - | | стоимости | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 340 Увеличение | 415 950,7 | 1 630 846,1 | 463 397,0 | 548 417,1 | 619 032,0 | | стоимости материальных | | | | | | | запасов | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 500 Поступление | - | - | - | - | - | | финансовых активов | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 540 Увеличение | - | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 600 Выбытие финансовых | - | - | - | - | - | | активов | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 620 Уменьшение | - | - | - | - | - | | стоимости ценных бумаг, | | | | | | | кроме акций и иных форм | | | | | | | участия в капитале | | | | | | |--------------------------+--------------+--------------+--------------+--------------+--------------| | 640 Уменьшение | - | - | - | - | - | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к распоряжению Правительства Красноярского края от 31.12.2010 N 1172-р Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие системы социальной защиты населения Красноярского края на 2010-2012 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) тыс. рублей ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации | 2009 | Всего | В том числе по годам | | операций сектора | | | (текущий и плановый период) | | государственного | | |-------------------------------------------| | управления | | | 2 010 | 2011 | 2012 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 1. Повышение эффективности мер социальной поддержки граждан пожилого возраста, | | инвалидов, семей с детьми и других категорий граждан | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 200 Расходы | 11 553 980,2 | 37 063 327,6 | 16 454 347,1 | 9 149 714,3 | 11 459 266,2 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 210 Оплата труда | - | - | 0,0 | - | - | | и начисления на оплату | | | | | | | труда | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 211 Заработная плата | | - | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | | - | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 213 Начисления | | - | | | | | на оплату труда | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 5 609,2 | 19 198,6 | 14 253,6 | 2 472,5 | 2 472,5 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 221 Услуги связи | 1 307,6 | 11 133,5 | 11 133,5 | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 222 Транспортные | - | 387,5 | 387,5 | | | | услуги | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 223 Коммунальные | | - | | | | | услуги | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 224 Арендная плата | 176,9 | 793,8 | 440,0 | 176,9 | 176,9 | | за пользование | | | | | | | имуществом | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 225 Услуги по | | - | | | | | содержанию имущества | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | - | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | капитальный ремонт | | - | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 4 124,7 | 6 883,8 | 2 292,6 | 2 295,6 | 2 295,6 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 240 Безвозмездные | 6 421,8 | 78 503,6 | 65 464,6 | 6 519,5 | 6 519,5 | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 241 Безвозмездные | | 57 979,1 | 57 979,1 | | | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | государственным | | | | | | | и муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | - | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | оборудование | | - | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | строительство | | - | | | | | (реконструкция) | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 242 Безвозмездные | 6 421,8 | 20 524,5 | 7 485,5 | 6 519,5 | 6 519,5 | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям, | | | | | | | за исключением | | | | | | | государственных | | | | | | | и муниципальных | | | | | | | организаций | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 251 Перечисления | 10 326 707,3 | 32 360 299,5 | 12 127 633,4 | 8 961 557,1 | 11 271 109,0 | | другим бюджетам | | | | | | | бюджетной системы | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | - | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | капитальный ремонт | | - | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 260 Социальное | 1 213 058,2 | 4 596 505,3 | 4 243 384,3 | 176 560,5 | 176 560,5 | | обеспечение | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия | | - | | | | | и выплаты по | | | | | | | пенсионному, | | | | | | | социальному | | | | | | | и медицинскому | | | | | | | страхованию населения | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 262 Пособия по | 1 151 024,0 | 4 460 697,2 | 4 198 538,6 | 131 079,3 | 131 079,3 | | социальной помощи | | | | | | | населению | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | 62 034,2 | 135 808,1 | 44 845,7 | 45 481,2 | 45 481,2 | | выплачиваемые | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | государственного | | | | | | | управления | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 2 183,7 | 8 820,6 | 3 611,2 | 2 604,7 | 2 604,7 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 300 Поступления | 36 161,2 | 85 086,9 | 27 613,3 | 28 736,8 | 28 736,8 | | нефинансовых активов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 310 Увеличение | 31 374,4 | 69 384,6 | 21 295,2 | 24 044,7 | 24 044,7 | | стоимости основных | | | | | | | средств | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | - | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | оборудование | 31 374,4 | 69 384,6 | 21 195,2 | 24 044,7 | 24 044,7 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | строительство | | - | | | | | (реконструкция) | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | жилые и нежилые | | - | | | | | помещения | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 320 Увеличение | | - | | | | | стоимости | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 340 Увеличение | 4 786,8 | 15 702,3 | 6 318,1 | 4 692,1 | 4 692,1 | | стоимости | | | | | | | материальных запасов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 500 Поступление | | - | | | | | финансовых активов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 540 Увеличение | | - | | | | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 600 Выбытие | | - | | | | | финансовых активов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 620 Уменьшение | | - | | | | | стоимости ценных | | | | | | | бумаг, кроме акций | | | | | | | и иных форм участия | | | | | | | в капитале | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 640 Уменьшение | | - | | | | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Итого по задаче 1 | 11 590 41,4 | 37 148 414,5 | 16 481 960,4 | 9 178 451,1 | 11 488 003,0 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 2. Своевременное и качественное предоставление государственных услуг | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 200 Расходы | 2 859 075,8 | 9 229 066,0 | 3 258 674,0 | 2 983 285,5 | 2 987 106,5 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 210 Оплата труда и | 1 029 175,7 | 3 052 216,4 | 1 019 932,8 | 1 015 269,6 | 1 017 014,0 | | начисления на оплату | | | | | | | труда | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 211 Заработная плата | 815 307,5 | 2 398 299,2 | 800 989,7 | 798 034,8 | 799 274,7 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 6 110,4 | 26 596,0 | 10 276,3 | 8 070,2 | 8 249,5 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 213 Начисления на | 207 757,8 | 627 321,2 | 208 666,8 | 209 164,6 | 209 489,8 | | оплату труда | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 243 142,3 | 736 126,2 | 278 051,5 | 228 256,1 | 229 818,6 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 221 Услуги связи | 5 377,3 | 19 222,4 | 6 867,3 | 6 168,4 | 6 186,7 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 222 Транспортные | 5 904,1 | 20 515,3 | 7 751,3 | 6 358,8 | 6 405,2 | | услуги | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 223 Коммунальные | 93 102,1 | 296 488,4 | 100 440,2 | 98 015,6 | 98 032,6 | | услуги | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 224 Арендная плата | 2 899,4 | 16 018,2 | 4 958,0 | 5 525,4 | 5 534,8 | | за пользование | | | | | | | имуществом | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 225 Услуги по | 78 805,6 | 228 365,8 | 97 275,2 | 65 198,8 | 65 891,8 | | содержанию имущества | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | капитальный ремонт | 7 487,8 | 27 569,3 | 13 016,9 | 8 248,7 | 6 303,7 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 57 053,8 | 155 516,1 | 60 759,5 | 46 989,1 | 47 767,5 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 240 Безвозмездные | 74 886,7 | 983 394,2 | 437 884,1 | 272 522,1 | 272 988,0 | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 241 Безвозмездные | 74 886,7 | 983 394,2 | 437 884,1 | 272 522,1 | 272 988,0 | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | государственным | | | | | | | и муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | оборудование | - | 42 348,7 | 42 348,7 | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | строительство | 2 499,1 | 134 050,9 | 134 050,9 | | | | (реконструкция) | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 242 Безвозмездные | | - | | | | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям, | | | | | | | за исключением | | | | | | | государственных | | | | | | | и муниципальных | | | | | | | организаций | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 251 Перечисления | 1 507 747,0 | 4 443 266,6 | 1 517 950,0 | 1 462 658,3 | 1 462 658,3 | | другим бюджетам | | | | | | | бюджетной системы | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | капитальный ремонт | 37 506,5 | 47 080,7 | 47 080,7 | - | - | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 260 Социальное | 75,0 | 237,9 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | | обеспечение | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия | | - | | | | | и выплаты по | | | | | | | пенсионному, | | | | | | | социальному и | | | | | | | медицинскому | | | | | | | страхованию населения | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 262 Пособия по | 75,0 | 237,9 | 79,3 | 79,3 | 79,3 | | социальной помощи | | | | | | | населению | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | | - | | | | | выплачиваемые | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | государственного | | | | | | | управления | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 4 049,1 | 13 824,7 | 4 776,3 | 4 500,1 | 4 548,3 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 300 Поступления | 707 842,8 | 1 947 107,4 | 664 842,5 | 620 288,3 | 661 976,6 | | нефинансовых активов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 310 Увеличение | 297 775,2 | 337 475,9 | 209 609,9 | 78 396,3 | 49 469,7 | | стоимости основных | | | | | | | средств | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | оборудование | 63 098,3 | 51 722,4 | 31 814,2 | 10 775,9 | 9 132,3 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | строительство | 234 676,9 | 162 162,9 | 134 879,9 | 27 283,0 | - | | (реконструкция) | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | жилые и нежилые | | 123 590,6 | 42 915,8 | 40 337,4 | 40 337,4 | | помещения | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 320 Увеличение | | - | | | | | стоимости | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 340 Увеличение | 410 067,6 | 1 609 631,5 | 455 232,6 | 541 892,0 | 612 506,9 | | стоимости | | | | | | | материальных запасов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 500 Поступление | | - | | | | | финансовых активов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 540 Увеличение | | - | | | | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 600 Выбытие | | - | | | | | финансовых активов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 620 Уменьшение | | - | | | | | стоимости ценных | | | | | | | бумаг, кроме акций | | | | | | | и иных форм участия | | | | | | | в капитале | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 640 Уменьшение | | - | | | | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Итого по задаче 2 | 3 566 918,6 | 11 176 173,4 | 3 923 516,5 | 3 603 573,8 | 3 649 083,1 | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача N 3. Повышение эффективности функционирования исполнительных органов власти в | | области социальной защиты населения и социального обслуживания | |--------------------------------------------------------------------------------------------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 200 Расходы | 1 086 873,0 | 3 304 638,1 | 1 101 747,50 | 1 101 445,3 | 1 101 445,3 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 210 Оплата труда и | 78 883,2 | 245 792,0 | 81 596,20 | 82 097,9 | 82 097,9 | | начисления на оплату | | | | | | | труда | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 211 Заработная плата | 65 866,3 | 197 598,3 | 65 866,10 | 65 866,1 | 65 866,1 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 212 Прочие выплаты | 90,2 | 417,6 | 151,20 | 133,2 | 133,2 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 213 Начисления на | 12 926,7 | 47 776,1 | 15 578,90 | 16 098,6 | 16 098,6 | | оплату труда | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 220 Приобретение услуг | 8 955,8 | 35 752,7 | 12 938,90 | 11 406,9 | 11 406,9 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 221 Услуги связи | 1 433,0 | 5 123,4 | 1 707,80 | 1 707,8 | 1 707,8 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 222 Транспортные | 335,1 | 1 319,9 | 447,30 | 436,3 | 436,3 | | услуги | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 223 Коммунальные | 1 167,0 | 4 023,4 | 1 384,60 | 1 319,4 | 1 319,4 | | услуги | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 224 Арендная плата | - | - | | | | | за пользование | | | | | | | имуществом | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 225 Услуги по | 3 507,3 | 16 943,1 | 5 647,70 | 5 647,7 | 5 647,7 | | содержанию имущества | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | - | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | капитальный ремонт | 2 411,5 | 6 887,6 | 4 229,20 | 1 329,2 | 1 329,2 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 226 Прочие услуги | 2 513,4 | 8 342,9 | 3 751,50 | 2 295,7 | 2 295,7 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 240 Безвозмездные | - | - | - | - | - | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 241 Безвозмездные | - | - | - | - | - | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | государственным и | | | | | | | муниципальным | | | | | | | организациям | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | - | - | - | - | - | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | оборудование | | - | | - | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | строительство | - | - | - | - | - | | (реконструкция) | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 242 Безвозмездные | - | - | - | - | - | | и безвозвратные | | | | | | | перечисления | | | | | | | организациям, | | | | | | | за исключением | | | | | | | государственных | | | | | | | и муниципальных | | | | | | | организаций | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 251 Перечисления | 998 882,1 | 3 022 847,4 | 1 007 130,40 | 1 007 858,5 | 1 007 858,5 | | другим бюджетам | | | | | | | бюджетной системы | | | | | | | Российской Федерации | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | капитальный ремонт | | - | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 260 Социальное | - | - | - | - | - | | обеспечение | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 261 Пенсии, пособия | - | - | - | - | - | | и выплаты по | | | | | | | пенсионному, | | | | | | | социальному и | | | | | | | медицинскому | | | | | | | страхованию населения | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 262 Пособия по | - | - | - | - | - | | социальной помощи | | | | | | | населению | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 263 Пенсии, пособия, | - | - | - | - | - | | выплачиваемые | | | | | | | организациями сектора | | | | | | | государственного | | | | | | | управления | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 290 Прочие расходы | 151,9 | 246,0 | 82,00 | 82,0 | 82,0 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 300 Поступления | 2 268,8 | 58 712,3 | 50 246,30 | 4 233,0 | 4 233,0 | | нефинансовых активов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 310 Увеличение | 1 172,5 | 53 200,0 | 48 400,00 | 2 400,0 | 2 400,0 | | стоимости основных | | | | | | | средств | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | оборудование | 1 172,5 | 7 200,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | 2 400,0 | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | строительство | | - | 0,00 | - | - | | (реконструкция) | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | жилые и нежилые | | 46 000,0 | 46 000,00 | - | - | | помещения | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 320 Увеличение | - | - | 0,00 | - | - | | стоимости | | | | | | | нематериальных активов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 340 Увеличение | 1 096,3 | 5 512,3 | 1 846,30 | 1 833,0 | 1 833,0 | | стоимости | | | | | | | материальных запасов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 500 Поступление | - | - | | | | | финансовых активов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 540 Увеличение | - | - | | | | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 600 Выбытие | - | - | | | | | финансовых активов | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 620 Уменьшение | - | - | | | | | стоимости ценных | | | | | | | бумаг, кроме акций | | | | | | | и иных форм участия | | | | | | | в капитале | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | 640 Уменьшение | - | - | | | | | задолженности по | | | | | | | бюджетным кредитам | | | | | | |------------------------+--------------+--------------+--------------+-------------+--------------| | Итого по задаче 3 | 1 089 141,8 | 3 363 350,4 | 1 151 993,80 | 1 105 678,3 | 1 105 678,3 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|