Расширенный поиск
Распоряжение Правительства Красноярского края от 10.09.2013 № 637-рПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ РАСПОРЯЖЕНИЕ 10.09.2013 г. Красноярск N 637-р Утратилo силу - Распоряжение Правительства Красноярского края от 18.03.2014 г. N 151-р 1. В соответствии со статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ" внести в распоряжение Правительства Красноярского края от 12.03.2013 N 177-р следующее изменение: ведомственную целевую программу "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы" изложить в новой редакции согласно приложению. 2. Опубликовать распоряжение в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края" и на "Официальном интернетпортале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 3. Распоряжение вступает в силу со дня подписания. Первый заместитель Губернатора края - председатель Правительства края В.П. Томенко Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 10.09.2013 N 637-р Приложение к распоряжению Правительства Красноярского края от 12.03.2013 N 177-р Ведомственная целевая программа "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы" 1. Паспорт ведомственной целевой программы ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименование ведомственной целевой программы | "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском крае | | | на 2013-2015 годы" (далее - программа) | |---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------| | Наименование органа исполнительной власти края | министерство спорта, туризма и молодежной политики Красноярского | | | края (далее - Министерство) | |---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------| | Основание для разработки программы | постановление Правительства Красноярского края от 30.11.2010 N 602-п | | | "Об утверждении Порядка разработки, утверждения и реализации | | | ведомственных целевых программ" | |---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------| | Цель и задачи программы | цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах | | | Красноярского края | |---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------| | | Задачи: | | | 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений. | | | 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи. | | | 3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных | | | возможностях развития и занятости. | | | 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди | | | молодежи. | | | 5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в | | | социальную практику. | | | 6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в | | | молодежной среде. | | | 7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование | | | механизмов работы с молодежью | |---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------| | Целевые показатели | доля молодых людей в возрасте 14-30 лет, охваченных деятельностью | | | молодежных общественных организаций, молодежных движений и | | | проектов, от общей численности молодежи края (увеличение с 30% | | | (226 502 человека) в 2013 году до 31% (232 503 человека) в 2015 году); | | | количество поддержанных предпринимательских, инновационных и | | | социальных проектов, реализованных молодежью (увеличение с 210 | | | проектов в 2013 году до 225 проектов в 2015 году); | | | доля муниципальных районов и городских округов края, имеющих | | | муниципальные молодежные центры (сохранение 87% в 2013 году, 87% в | | | 2014 году) | |---------------------------------------------------+----------------------------------------------------------------------------| | Общий объем финансирования с разбивкой по годам с | общий объем финансирования по программе на 2013-2015 гг. - 913 405,1 | | учетом всех уровней бюджетной системы | тыс. рублей. В 2013 году объем финансирования составил 312 295,5 тыс. | | | рублей, в том числе средства краевого бюджета - 312 295,5 тыс. рублей, в | | | 2014 году - 298 859,3 тыс. рублей, в том числе из краевого бюджета - | | | 298 859,3 тыс. рублей; в 2015 году - 302 250,3 тыс. рублей, в том числе из | | | краевого бюджета - 302 250,3 тыс. рублей | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2. Основные разделы программы 2.1. Цели и задачи Молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп населения края. Реализация заложенного потенциала зависит от жизненной позиции, социального и профессионального самоопределения молодого человека и непосредственно влияет на уровень его успешности и благополучия. Молодежная политика является сферой, создающей уникальную формирующую и развивающую среду для человека. Через многоуровневую организационную систему формируются навыки самоорганизации молодого человека, определяющие его социальное поведение и гражданскую ответственность. Для вовлечения молодежи в формирующую систему молодежной политики Министерством, краевыми государственными учреждениями по работе с молодежью реализуются крупные сетевые проекты. Наиболее яркие из них: межрегиональный молодежный образовательный форум "ТИМ "Бирюса", сетевой проект "Новый фарватер", "IQ-бал", "Студенческая весна". Дальнейшая систематическая работа по развитию компетентностей осуществляется сетью учреждений по работе с молодежью, молодежными объединениями и движениями. В настоящее время в крае действует 72 молодежных центра. Молодежи, систематически посещающей центры, - 3,2%. В крае также действует 11 крупных краевых движений (в том числе "Патриоты", "Волонтеры", "КВН", "Экстремальный спорт", "Молодежное Правительство дублеров", "Молодежный парламент", "Красноярские краевые студенческие отряды") и более 400 молодежных общественных организаций и объединений. Число молодежи, вовлеченной в деятельность объединений, составляет 25,1% от общей численности молодых людей в возрасте 14-30 лет. Сложившаяся в крае отраслевая система регулируется основополагающим документом - Законом Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной молодежной политике Красноярского края" и иными нормативными правовыми актами: постановлением Правительства Красноярского края от 24.02.2012 N 64-п "Об утверждении нормативов минимальной обеспеченности молодых граждан краевыми государственными и муниципальными учреждениями по работе с молодежью", постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики на 2011-2013 годы", постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п "Об утверждении долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание молодежи" на 2012-2014 годы". Приоритетные направления реализации региональной молодежной политики: 1. "Формирование актива". 2. "Поддержка и забота". 3. "Современность и развитие". 4. "Внутренние процессы молодежной политики". В рамках каждого направления решаются задачи по преодолению проблем формирования и развития потенциала молодежи, общих проблем социально-экономического развития региона, внутренних проблем сферы государственной молодежной политики. Приоритетное направление "Формирование актива" направлено на решение следующих проблем: недостаточная социальная и гражданская активность молодежи, иждивенческая и пассивная позиция, отсутствие у молодежи навыков командной работы, самоуправления, самоорганизации; нежелание молодежи брать ответственность за существующую ситуацию в обществе, свое поведение. Данное направление осуществляется через следующие краевые проекты: "ТИМ "Бирюса", "IQ-бал", грантовый конкурс по поддержке молодежных инициатив "Красноярский молодежный форум". Через реализацию направления "Поддержка и забота" муниципальными и государственными учреждениями по работе с молодежью создаются условия для поддержки, самореализации и интеграции молодежи в социально-экономические отношения. Популярность движений "Трудовые отряды старшеклассников" и "Красноярский краевой студенческий отряд" (ККСО) среди молодежи обеспечена сформированной идеологией, государственной поддержкой, спрогнозированной мотивацией участия подростков и студентов. Существующая потребность в рабочих местах для несовершеннолетних в 2 раза выше, чем возможность их организации. Запрос молодежи на гарантированную трудовую практику в отрядах ККСО слабо поддерживается производственными отраслями края. В разные годы существования движения было трудоустроено студентов: 2008 год - 5615 чел., 2009 год - 5011 чел., 2010 год - 4795 чел., 2011 год - 4097 чел., 2012 год - 4180 чел. Приоритетное направление "Современность и развитие", реализуемое Министерством, обеспечивает трансляцию общечеловеческих ценностей в молодежную среду через лидеров, референтных лиц, акции, PR-проекты, развитие новых современных технологий, позиционирование отрасли как стартовой и ресурсной площадки для молодежи. Проекты этого направления: "ТИМ "Бирюса", "IQ-бал", Молодежное Правительство дублеров, Молодежный парламент, портал "МЫМОЛОДЫЕ. РФ", проекты по развитию предприимчивости среди школьников и молодежи. Для организации качественной работы с молодежной средой требуется развитая инфраструктура, современные технологии, высококвалифицированные кадры. Приоритетное направление "Внутренние процессы молодежной политики" - развитие инфраструктуры молодежной политики, повышение доступности и качества услуг в сфере молодежной политики. В рамках данного направления развивается краевая сеть муниципальных молодежных центров, формируется единое информационное пространство отрасли, пополняется база данных молодежи. На сегодняшний день 18% муниципальных образований края (городских округов и муниципальных районов) не имеют учреждений по работе с молодежью. На уровне муниципальных образований края недостаточно эффективно реализуются стратегические задачи государственной молодежной политики в связи с несформированной кадровой политикой отрасли, недостаточным методическим сопровождением деятельности, неразвитой материально-технической базой муниципальных молодежных центров. Для решения указанных кадровых проблем Министерством проведена работа по открытию бакалавриата по направлению подготовки 040-700 "Организация работы с молодежью" в КГПУ им. Астафьева, созданы отделы методической работы в подведомственных учреждениях, традиционно проводится отраслевая методическая конференция "Теория и практика организации работы с молодежью", выстраивается система профессиональной подготовки, аттестации специалистов и учреждений отрасли. В 2013 году планируется проведение методической смены федерального уровня образовательного форума "ТИМ "Бирюса" для специалистов молодежной политики. Цель программы: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач: 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений. 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи. 3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости. 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи. 5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику. 6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде. 7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью. 2.2. Расходные обязательства и формирование доходов Общий объем исполняемых расходных обязательств на 2013-2015 годы составляет 913 405,1 тыс. рублей, что соответствует формированию доходов по источникам финансирования государственной молодежной политики Красноярского края. В 2013 году весь объем расходных обязательств составляет 312 295,5 тыс. рублей. В 2014 году весь объем расходных обязательств составляет 298 859,3 тыс. рублей. В 2015 году весь объем расходных обязательств составляет 302 250,3 тыс. рублей. Расходные обязательства Министерства и формирование доходов представлены в приложении N 1 к программе. 2.3. Планируемые результаты деятельности Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности представлены в приложении N 2 к программе. Целевые показатели на долгосрочный период представлены в приложении N 3 к программе. 2.4. Распределение расходов по целям, задачам и мероприятиям программы Распределение планируемых расходов Министерства по целям, задачам и мероприятиям программы представлено в приложении N 4 к программе. Распределение планируемых объемов финансирования программы по источникам и направлениям расходования средств представлено в приложении N 5 к программе. Финансирование научно-технической и инновационной деятельности представлено в приложении N 6 к программе. В планируемом периоде не предусмотрено финансирование на реализацию научной деятельности Министерства, в связи с отсутствием в крае учреждений, уполномоченных заниматься научной деятельностью в области молодежной политики. Требуется изучение ситуации, поиск иных механизмов взаимодействия отрасли с наукой. Распределение планируемых объемов финансирования программы по кодам классификации операций сектора государственного управления представлено в приложениях N 7, 8 к программе. 2.5. План действий Министерства по реализации программных мероприятий на очередной финансовый год Для достижения планируемых целевых показателей и показателей результативности в приложении N 9 к программе представлен план действий Министерства. С декабря 2011 года проведена работа по приведению в соответствие наименований должностей, штатной численности специалистов и методистов краевых и муниципальных учреждений. Показатели, характеризующие потребность в кадровом потенциале по отрасли молодежной политики, представлены в приложении N 10 к программе. Приложение N 1 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы" Расходные обязательства министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края и формирование доходов (тыс. рублей) ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | | | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового периода | планового периода | | | | -2011 год | - 2012 год | -2013 год | -2014 год | -2015 год | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Расходные обязательства (по предметам ведения края с указанием правового акта) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 1 | Осуществление региональных и межмуниципальных программ и мероприятий по работе с детьми и молодежью | 0,0 | 163 492,7 | 156 881,7 | 131 525,8 | 128 588,1 | | | (подпункт 58 пункта 2 статьи 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах | | | | | | | | организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти | | | | | | | | субъектов Российской Федерации", статья 7 Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 | | | | | | | | "О государственной молодежной политике", Закон Красноярского края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых | | | | | | | | социальных грантах"; долгосрочная целевая программа "Патриотическое воспитание молодежи" на 2012-2014 | | | | | | | | годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п; долгосрочная | | | | | | | | целевая программа "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, | | | | | | | | утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п, долгосрочная целевая | | | | | | | | программа "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 | | | | | | | | годы, утвержденная постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 577-п) | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2 | Участие в реализации на территории края федеральных программ в сфере молодежной политики, содействие | 0,0 | 6 011,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 | | | международным и региональным связям в сфере молодежной политики согласно подпункту 58 пункта 2 статьи | | | | | | | | 26.3 Федерального закона от 06.10.1999 N 184-ФЗ "Об общих принципах организации законодательных | | | | | | | | (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации"; ст. | | | | | | | | 103 Устава Красноярского края; ст. 7 Закона Красноярского края от 08.12.2006 N 20-5445 "О государственной | | | | | | | | молодежной политике"; постановлению Правительства Красноярского края от 28.06.2011 N 375-п | | | | | | | | "Об утверждении Порядка определения объема и условий предоставления из краевого бюджета краевым | | | | | | | | государственным бюджетным и автономным учреждениям субсидий на цели, не связанные с финансовым | | | | | | | | обеспечением выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ)" | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 3 | Финансовое обеспечение выполнения государственных заданий для подведомственных министерству спорта, | 0,0 | 168 397,6 | 154 732,8 | 166 652,5 | 172 981,2 | | | туризма и молодежной политики бюджетных и автономных учреждений согласно пунктам 3, 4 статьи 69.2 | | | | | | | | Бюджетного кодекса Российской Федерации; пункт 5 статьи 4 Федерального закона от 03.11.2006 N 174-ФЗ | | | | | | | | "Об автономных учреждениях"; подпункту 2 пункта 7 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 N 7-ФЗ | | | | | | | | "О некоммерческих организациях"; постановлению Правительства Красноярского края от 03.02.2011 N 57-п | | | | | | | | "Об утверждении порядка и условий формирования государственного задания в отношении краевых | | | | | | | | государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Итого расходов | 0,0 | 337 901,2 | 312 295,5 | 298 859,3 | 302 250,3 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | Формирование доходов (по видам доходов) | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 1 | Федеральный бюджет | | 5 330,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 2 | Краевой бюджет | 0,0 | 332 571,2 | 312 295,5 | 298 859,3 | 302 250,3 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | 3 | Доходы от платной деятельности | | | | | | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------+----------------+----------------+----------------+-------------------+-------------------| | | Итого доходов | 0,0 | 337 901,2 | 312 295,5 | 298 859,3 | 302 250,3 | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы" Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, показатели результатов | Единица | Вес показателя | Источник | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | | | | измерения | результативности | информации | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель - развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля молодежи, охваченной деятельностью | % | | ведомственная | 21,6 | 25,1 | 30 | 31 | 31 | | | молодежных общественных организаций, | | | отчетность | | | | | | | | молодежных движений и проектов, от общей | | | | | | | | | | | численности молодежи края | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 2 | Доля муниципальных районов и городских | % | | ведомственная | 75 | 79 | 87 | 87 | 87 | | | округов края, имеющих муниципальные | | | отчетность | | | | | | | | молодежные центры, к общему числу | | | | | | | | | | | муниципальных районов и городских | | | | | | | | | | | округов края | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 3 | Количество поддержанных | ед. | | ведомственная | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | | | предпринимательских, инновационных и | | | отчетность | | | | | | | | социальных проектов, реализованных | | | | | | | | | | | молодежью | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4 | Количество молодежных общественных | % | 0,10 | ведомственная | 417 | 437 | 451 | 474 | 478 | | | организаций, молодежных движений, | | | отчетность | | | | | | | | объединений | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 5 | Количество лидеров общественных | ед. | 0,10 | ведомственная | 700 | 1 000 | 346 | 346 | 346 | | | организаций, получивших поддержку в | | | отчетность | | | | | | | | форме участия в федеральных конкурсах и | | | | | | | | | | | проектах, стажировках, международных | | | | | | | | | | | программах обмена | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 6 | Количество одаренных и талантливых | ед. | 0,06 | ведомственная | 532 | 547 | 497 | 497 | 497 | | | молодых граждан, получающих поддержку | | | отчетность | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 7 | Количество участников мероприятий по | ед. | 0,02 | ведомственная | 56 000 | 59 000 | 55 836 | 55 836 | 55 836 | | | поддержке талантливой и одаренной | | | отчетность | | | | | | | | молодежи | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 8 | Количество реализованных мероприятий, | ед. | 0,02 | ведомственная | 220 | 225 | 219 | 219 | 219 | | | проектов по поддержке талантливой и | | | отчетность | | | | | | | | одаренной молодежи | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 9 | Доля молодежи, получающей | % | 0,06 | ведомственная | 77 | 80 | 24 | 24 | 24 | | | информационные услуги, от общего | | | отчетность | | | | | | | | количества молодежи края | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 10 | Количество освещенных проектов в сфере | ед. | 0,04 | ведомственная | 219 | 228 | 234 | 243 | 250 | | | молодежной политики | | | отчетность | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 11 | Количество зарегистрированных | ед. | 0,1 | ведомственная | 350 | 385 | 360 | 365 | 370 | | | предпринимательских, инновационных и | | | отчетность | | | | | | | | социальных проектов, разработанных | | | | | | | | | | | молодежью | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 12 | Количество молодых граждан, вовлеченных | ед. | 0,1 | ведомственная | 2550 | 4080 | 5000 | 5250 | 5300 | | | в молодежные проекты и мероприятия, | | | отчетность | | | | | | | | направленные на развитие | | | | | | | | | | | предпринимательской, инновационной | | | | | | | | | | | деятельности, научно-технического | | | | | | | | | | | творчества | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 13 | Количество созданных рабочих мест для | чел. | 0,06 | ведомственная | 11 795 | 11 900 | 12 000 | 13 000 | 13 030 | | | несовершеннолетних, студентов и | | | отчетность | | | | | | | | обучающихся в государственных | | | | | | | | | | | образовательных учреждениях | | | | | | | | | | | профессионального образования | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 14 | Доля молодых граждан, находящихся в | % | 0,04 | ведомственная | 7 | 10 | 12 | 14 | 15 | | | социально-опасном положении и трудной | | | отчетность | | | | | | | | жизненной ситуации, вовлеченных в | | | | | | | | | | | молодежные | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | | проекты и мероприятия, от общего числа | | | | | | | | | | | молодых граждан, находящихся в социально- | | | | | | | | | | | опасном положении и трудной жизненной | | | | | | | | | | | ситуации | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 15 | Количество мероприятий патриотической и | ед. | 0,05 | ведомственная | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | | | добровольческой направленности | | | отчетность | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 16 | Количество молодых граждан, вовлекаемых | чел. | 0,05 | ведомственная | 41 750 | 43 700 | 44 330 | 44 330 | 44 330 | | | в деятельность патриотических и | | | отчетность | | | | | | | | добровольческих объединений | | | | | | | | | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 17 | Количество муниципальных молодежных | ед. | 0,10 | ведомственная | 56 | 59 | 72 | 72 | 72 | | | центров в муниципальных районах и | | | отчетность | | | | | | | | городских округах Красноярского края | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 18 | Количество специалистов и методистов | чел. | 0,02 | ведомственная | 339 | 351 | 523 | 523 | 523 | | | краевых государственных и муниципальных | | | отчетность | | | | | | | | учреждений по работе с молодежью | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 19 | Количество специалистов и методистов | чел. | 0,03 | ведомственная | 210 | 210 | 210 | 100 | 100 | | | муниципальных молодежных центров, | | | отчетность | | | | | | | | специалистов органов по делам молодежи, | | | | | | | | | | | повысивших квалификацию | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------+-----------+------------------+---------------+--------+--------+--------+--------+--------| | 20 | Численность молодых граждан, | чел. | 0,05 | ведомственная | 22 200 | 23 700 | 25 300 | 26 800 | 26 900 | | | систематически посещающих | | | отчетность | | | | | | | | муниципальные молодежные центры | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 3 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы" Целевые показатели на долгосрочный период ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | N п/п | Цель, целевые показатели | Единица | Отчетный | Текущий | Очередной | Плановый период | Долгосрочный период по годам | | | | измерения | финансовый | финансовый | финансовый |-------------------------+-------------------------------------------------------| | | | | год - 2011 | год - 2012 | год - 2013 | первый год | второй год | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | | | | | | | | планового | планового | | | | | | | | | | | | | | | | периода - | периода - | | | | | | | | | | | | | | | | 2014 | 2015 | | | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края. | | | | |-------+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Доля молодежи, охваченной | % | 21,6 | 25,1 | 31,1 | 34,7 | 38,3 | 39,1 | 39,1 | 39,5 | 39,9 | 40,0 | 40,5 | 41,0 | 41,2 | | | деятельностью молодежных | | | | | | | | | | | | | | | | | общественных организаций, | | | | | | | | | | | | | | | | | молодежных движений и | | | | | | | | | | | | | | | | | проектов от общей численности | | | | | | | | | | | | | | | | | молодежи края | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 2 | Доля муниципальных районов и | % | 75 | 79 | 82 | 85 | 87 | 88 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 95 | | | городских округов края, | | | | | | | | | | | | | | | | | имеющих муниципальные | | | | | | | | | | | | | | | | | молодежные центры, к общему | | | | | | | | | | | | | | | | | числу муниципальных районов и | | | | | | | | | | | | | | | | | городских округов края | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------+-----------+------------+------------+------------+------------+------------+------+------+------+------+------+------+------+------| | 3 | Количество поддержанных | ед. | 200 | 205 | 210 | 220 | 225 | 235 | 240 | 245 | 250 | 255 | 260 | 265 | 268 | | | предпринимательских, | | | | | | | | | | | | | | | | | инновационных и социальных | | | | | | | | | | | | | | | | | проектов, реализованных | | | | | | | | | | | | | | | | | молодежью | | | | | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 4 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых расходов министерства спорта, туризма и молодежной политики Красноярского края по целям, задачам и мероприятиям ведомственной целевой программы "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы" --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | Срок выполнения, | Объем финансирования из краевого бюджета, тыс. рублей | | | | год |--------------------------------------------------------------------| | | | | всего | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Организация участия в международных, федеральных и межрегиональных | 2012-2013 | 5 200,0 | | 3 050,0 | 2 150,0 | | | | | интеллектуальных, инновационных, предпринимательских, гражданско- | | | | | | | | | | патриотических и молодежных мероприятиях в рамках долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на | | | | | | | | | | 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | от 20.11.2010 N 576-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Поддержка конкурса "Красноярский молодежный форум" в рамках реализации | 2012-2015 | 11 890,8 | | 2 439,3 | 3 150,5 | 3 150,5 | 3 150,5 | | | Закона Красноярского края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых социальных | | | | | | | | | | грантах" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Реализация международных программ обмена для лидеров молодежных | 2012-2013 | 2 000,0 | | 1 500,0 | 500,0 | | | | | объединений в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение | | | | | | | | | | доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, | | | | | | | | | | утвержденной постановлением Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | от 20.11.2010 N 576-п | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого по задаче 1 | | 19 090,8 | | 6 989,3 | 5 800,5 | 3 150,5 | 3 150,5 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Поддержка талантливой и одаренной молодежи | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реализация проекта "Успех в твоих руках" в рамках долгосрочной целевой | 2012-2013 | 12 400,0 | | 6 200,0 | 6 200,0 | | | | | программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на | | | | | | | | | | 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | от 20.11.2012 N 576-п | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого по задаче 2 | | 12 400,0 | | 6 200,0 | 6 200,0 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Информирование молодежи о потенциальных позитивных возможностях развития и занятости | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на | 2012-2013 | 640,0 | | 640,0 | | | | | | обеспечение доступа к информационным ресурсам на базе муниципальных | | | | | | | | | | молодежных центров в рамках долгосрочной целевой программы | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | | "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 | | | | | | | | | | годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | от 20.11.2010 N 576-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на создание | 2012-2013 | 2 760,0 | | 1 660,0 | 1 100,0 | | | | | единой информационной сети для молодежи в рамках долгосрочной целевой | | | | | | | | | | программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на | | | | | | | | | | 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | от 20.11.2010 N 576-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Изготовление единой фирменной продукции молодежной политики Красноярского | 2012-2013 | 4 000,0 | | 3 000,0 | 1 000,0 | | | | | края в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в | | | | | | | | | | сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | от 20.11.2010 N 576-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Изготовление краевого телевизионного журнала "Наш универ" в рамках | 2012-2013 | 1 200,0 | | 600,0 | 600,0 | | | | | долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере | | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | от 20.11.2010 N 576-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5 | Организация работы краевой информационной службы для молодежи в рамках | 2012-2013 | 2 600,0 | | 1 300,0 | 1 300,0 | | | | | долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере | | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 6 | Подготовка молодых журналистов, работающих в муниципальных молодежных, | 2012-2013 | 900,0 | | 900,0 | | | | | | студенческих и школьных редакциях, в рамках долгосрочной целевой программы | | | | | | | | | | "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 | | | | | | | | | | годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | от 20.11.2010 N 576-п | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого по задаче 3 | | 12 100,0 | | 8 100,0 | 4 000,0 | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Субсидия на поддержку проектов инновационных и (или) экспериментальных форм | 2012-2015 | 1 978,2 | | 1 978,2 | | | | | | работы с молодежью на территории края | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на развитие | 2012-2013 | 7 592,9 | | 4 192,9 | 3 400,0 | | | | | направления технического моделирования и робототехники в рамках долгосрочной | | | | | | | | | | целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной | | | | | | | | | | политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением Правительства | | | | | | | | | | Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Проведение фестиваля робототехники в рамках долгосрочной целевой программы | 2012-2013 | 12 400,0 | | 6 200,0 | 6 200,0 | | | | | "Обеспечение доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 | | | | | | | | | | годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | от 20.11.2010 N 576-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность в | 2012-2013 | 11 330,0 | | 8 330,0 | 3 000,0 | | | | | рамках реализации мероприятий, в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.1 | В рамках реализации мероприятий по долгосрочной целевой программе "Развитие | 2012-2013 | 6 000,0 | | 3 000,0 | 3 000,0 | | | | | субъектов малого и среднего предпринимательства в Красноярском крае" на 2011- | | | | | | | | | | 2013 годы, утвержденной постановлением Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | от 20.11.2010 N 577-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4.2 | Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на | 2012 | 5 330,0 | | 5 330,0 | | | | | | государственную поддержку малого и среднего предпринимательства, включая | | | | | | | | | | крестьянские (фермерские) хозяйства | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого по задаче 4 | | 33 301,1 | | 20 701,1 | 12 600,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 5. Реализация проектов, направленных на вовлечение молодежи в социальную практику | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Реализация мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних граждан в | 2012-2015 | 203 883,5 | | 48 699,8 | 50 039,0 | 51 290,2 | 53 854,5 | | | возрасте от 14 до 17 лет | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Реализация мероприятий по летнему отдыху и оздоровлению детей | 2012-2015 | 55 890,1 | | 13 350,0 | 13 717,1 | 14 060,0 | 14 763,0 | |---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого по задаче 5 | | 259 773,6 | | 62 049,8 | 63 756,1 | 65 350,2 | 68 617,5 | | | | | | | | | | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 6. Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма в молодежной среде | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского | 2012-2014 | 5 500,0 | | 2 500,0 | 1 500,0 | 1 500,0 | | | | края на развитие системы патриотического воспитания в рамках деятельности | | | | | | | | | | муниципальных молодежных центров в рамках долгосрочной целевой программы | | | | | | | | | | "Патриотическое воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | утвержденной постановлением Правительства Красноярского края | | | | | | | | | | от 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Предоставление субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского | 2012-2014 | 1 500,0 | | 500,0 | 500,0 | 500,0 | | | | края на развитие добровольчества в рамках деятельности муниципальных | | | | | | | | | | молодежных центров в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое | | | | | | | | | | воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной | | | | | | | | | | постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Проведение краевого турнира по рукопашному бою среди членов и участников | 2012-2014 | 500,0 | | 500,0 | | | | | | патриотических объединений Красноярского края, участников клубов | | | | | | | | | | патриотического воспитания муниципальных молодежных центров Красноярского | | | | | | | | | | края в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание | | | | | | | | | | молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Проведение краевого турнира по пейнтболу среди членов и участников | 2012-2014 | 1 300,0 | | 500,0 | 400,0 | 400,0 | | | | патриотических объединений Красноярского края, участников клубов | | | | | | | | | | патриотического воспитания муниципальных молодежных центров Красноярского | | | | | | | | | | края в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание | | | | | | | | | | молодежи Красноярского края" от 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5 | Обеспечение участия членов и участников патриотических объединений | | 3 500,0 | | 965,0 | 1 267,5 | 1 267,5 | | | | Красноярского края, участников клубов патриотического воспитания | | | | | | | | | | муниципальных молодежных центров Красноярского края во Всероссийской акции | | | | | | | | | | "Вахта памяти" в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое | | | | | | | | | | воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной | | | | | | | | | | постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 6 | Проведение патриотических акций в дни официальных государственных и краевых | 2012-2014 | 5 400,0 | | 1 800,0 | 1 800,0 | 1 800,0 | | | | праздников в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое | | | | | | | | | | воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной | | | | | | | | | | постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 7 | Организация и проведение семинаров по развитию добровольчества в Красноярском | 2012-2014 | 475,0 | | 160,0 | 157,5 | 157,5 | | | | крае в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое воспитание | | | | | | | | | | молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной постановлением | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 8 | Организация деятельности по созданию интернет-ресурса "Карта социальных | 2012-2014 | 2 060,0 | | 900,0 | 580,0 | 580,0 | | | | потребностей" в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое | | | | | | | | | | воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной | | | | | | | | | | постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 9 | Проведение церемонии награждения "Доброволец Красноярского края" в рамках | 2012-2014 | 500,0 | | 500,0 | | | | | | празднования Международного дня добровольцев во имя экономического и | | | | | | | | | | социального развития в рамках долгосрочной целевой программы "Патриотическое | | | | | | | | | | воспитание молодежи Красноярского края" на 2012-2014 годы, утвержденной | | | | | | | | | | постановлением Правительства Красноярского края от 01.11.2011 N 663-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 10 | Поддержка конкурса медиагрантов на реализацию информационных проектов для | 2012-2015 | 750,0 | | 0,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | | | молодежных и детских объединений по взаимодействию с редакциями средств | | | | | | | | | | массовой информации в целях размещения материалов, направленных на | | | | | | | | | | профилактику негативных проявлений в молодежной среде в рамках реализации | | | | | | | | | | Закона Красноярского края от 25.05.2004 N 10-1974 "О краевых социальных | | | | | | | | | | грантах" | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого по задаче 6 | | 21 485,0 | | 8 325,0 | 6 455,0 | 6 455,0 | 250,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 7. Развитие инфраструктуры молодежной политики, совершенствование механизмов работы с молодежью | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на | 2012-2015 | 212 976,3 | | 49 266,0 | 54 570,1 | 54 570,1 | 54 570,1 | | | поддержку деятельности муниципальных молодежных центров | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на | 2012-2015 | 7 900,0 | | 1 900,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | | | реализацию молодежной политики | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Проведение краевого конкурса среди муниципальных учреждений по работе с | 2012-2013 | 1 000,0 | | 500,0 | 500,0 | | | | | молодежью на определение лучшего муниципального молодежного центра в рамках | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере | | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Проведение краевого конкурса профессионального мастерства работников сферы | 2012-2013 | 1 000,0 | | 500,0 | 500,0 | | | | | молодежной политики в рамках долгосрочной целевой программы "Обеспечение | | | | | | | | | | доступности услуг в сфере молодежной политики" на 2011-2013 годы, | | | | | | | | | | утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 20.11.2010 | | | | | | | | | | N 576-п | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 5 | Организация курсов повышения квалификации для специалистов органов и | 2012-2013 | 1 000,0 | | 500,0 | 500,0 | | | | | учреждений молодежной политики муниципальных образований края в рамках | | | | | | | | | | долгосрочной целевой программы "Обеспечение доступности услуг в сфере | | | | | | | | | | молодежной политики" на 2011-2013 годы, утвержденной постановлением | | | | | | | | | | Правительства Красноярского края от 20.11.2010 N 576-п | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого по задаче 7 | | 223 876,3 | | 52 666,0 | 58 070,1 | 56 570,1 | 56 570,1 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Сумма нераспределенных расходов | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Предоставление субсидий краевым государственным бюджетным учреждениям в | 2012-2015 | 198 258,2 | | 44 599,0 | 48 639,4 | 51 826,8 | 53 193,0 | | | сфере молодежной политики на выполнение государственного задания | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 2 | Предоставление субсидий на иные цели краевым государственным бюджетным | 2012-2015 | 2 724,0 | | 681,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 | | | учреждениям в сфере молодежной политики | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 3 | Предоставление субсидии на выполнение государственного задания краевому | 2012-2015 | 464 505,9 | | 123 798,6 | 106 093,4 | 114 825,7 | 119 788,2 | | | государственному автономному учреждению "Центр молодежных инициатив | | | | | | | | | | "Форум" | | | | | | | | |-------+-------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | 4 | Предоставление средств муниципальным образованиям на введение новых систем | 2012 | 3 791,5 | | 3 791,5 | | | | | | оплаты труда | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Итого нераспределенных расходов | | 665 488,1 | | 172 870,1 | 155 413,8 | 167 333,5 | 173 662,2 | |---------------------------------------------------------------------------------------+------------------+-------------+------+-----------+-----------+-----------+-----------| | Всего по ведомственной целевой программе | | 1 247 514,8 | | 337 901,2 | 312 295,5 | 298 859,3 | 302 250,3 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы" по источникам и направлениям расходования средств ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Источники и направления финансирования | Объем финансирования, тыс. рублей | | |------------------------------------------------------------------------------| | | всего | отчетный | текущий | очередной | первый год | второй год | | | | финансовый | финансовый | финансовый | планового | планового | | | | год - 2011 | год - 2012 | год - 2013 | периода - | периода - | | | | | | | 2014 | 2015 | |----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | Всего | 1 251 306,3 | 0,0 | 337 901,2 | 312 295,5 | 298 859,3 | 302 250,3 | |----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | 5 330,0 | | 5 330,0 | | | | |----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 1 245 976,3 | 0,0 | 332 571,2 | 312 295,5 | 298 859,3 | 302 250,3 | |----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе внебюджетные источники | 0,0 | | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | из них: | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | капитальные вложения | 2 724,0 | 0,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 | |----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | в том числе: | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | федеральный бюджет | 0,0 | | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | краевой бюджет | 2 724,0 | 0,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 | 681,0 | |----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | внебюджетные источники | | | | | | | |----------------------------------------+-------------+------------+------------+------------+------------+------------| | бюджеты муниципальных образований | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 6 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы" Планируемые объемы финансирования, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, мероприятия | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | Оценка эффекта от реализации | | | | | | | | | мероприятий | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель: развитие и реализация потенциала молодежи в интересах Красноярского края | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 4. Развитие и популяризация предприимчивости и новаторства среди молодежи | |-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | Субсидия на поддержку проектов инновационных и (или) | | 1 978,2 | | | | победителями конкурса являются | | | экспериментальных форм работы с молодежью на территории края | | | | | | муниципальные образования, | | | | | | | | | внедряющие современные социальные | | | | | | | | | технологии, ранее не применявшиеся в | | | | | | | | | работе с молодежью на территории края. | | | | | | | | | По результатам конкурса определяется не | | | | | | | | | более 5 проектов-победителей. | | | | | | | | | Технологии описываются и | | | | | | | | | транслируются по территории края | |-------+--------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------------------------| | 2 | Субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского | | 4 192,9 | 3 400,0 | 0,0 | 0,0 | количество получателей субсидий не | | | края на развитие направления технического моделирования и | | | | | | менее 17 муниципальных молодежных | | | робототехники | | | | | | центров. Субсидии направлены на | | | | | | | | | организацию клубов технического | | | | | | | | | моделирования и робототехники с целью | | | | | | | | | развития интереса молодежи к научно- | | | | | | | | | техническому творчеству, вовлечения | | | | | | | | | молодежи в исследовательскую и | | | | | | | | | инновационную деятельность. | | | | | | | | | Количество молодых граждан, постоянно | | | | | | | | | посещающих клубы (кружки) по | | | | | | | | | робототехнике и научно-технического | | | | | | | | | творчества муниципальных молодежных | | | | | | | | | центров, ежегодно 250 человек в каждом | | | | | | | | | кружке (клубе) | |-------+--------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------------------------| | 3 | Проведение фестиваля робототехники | | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | фестиваль направлен на создание | | | | | | | | | привлекательного имиджа занятий | | | | | | | | | научно-техническим творчеством и | | | | | | | | | инновационными разработками, | | | | | | | | | необходимыми экономике края. | | | | | | | | | Количество участников Сибирского | | | | | | | | | робототехнического фестиваля - | | | | | | | | | ежегодно не менее 3500 человек | |-------+--------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------------------------| | 4 | Мероприятия по вовлечению молодежи в предпринимательскую | | 8 330,0 | 3 000,0 | 0,0 | 0,0 | мероприятия направлены на | | | деятельность, в рамках реализации мероприятий, в том числе: | | | | | | формирование положительного имиджа | | | | | | | | | предпринимателя в молодежной среде | |-------+--------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| количество вовлеченной молодежи - 1500 | | 4.1 | В рамках реализации мероприятий по долгосрочной целевой | | 3 000,0 | 3 000,0 | | | чел. | | | программе "Развитие субъектов малого и среднего | | | | | | | | | предпринимательства в Красноярском крае" на 2011-2013 годы, | | | | | | | | | утвержденной постановлением Правительства Красноярского края | | | | | | | | | от 20.11.2010 N 577-п | | | | | | | |-------+--------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------| | | 4.2 | Субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов | | 5 330,0 | | | | | | | Российской Федерации на государственную поддержку малого и | | | | | | | | | среднего предпринимательства, включая крестьянские | | | | | | | | | (фермерские) хозяйства | | | | | | | |----------------------------------------------------------------------+----------+----------+----------+----------+----------+-----------------------------------------| | Итого по программе | 0,0 | 20 701,1 | 12 600,0 | 0,0 | 0,0 | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 7 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском крае на 2013-2015 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (в целом по ведомственной целевой программе) (тыс. рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Коды классификации операций сектора государственного | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | управления | | финансовый год - | планового периода - | планового периода - | | | | 2013 | 2014 | 2015 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | Сумма средств краевого бюджета, всего | 913 405,1 | 312 295,5 | 298 859,3 | 302 250,3 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в том числе: | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 200 Расходы | 913 405,1 | 312 295,5 | 298 859,3 | 302 250,3 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 220 Приобретение услуг | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальный ремонт | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 226 Прочие услуги | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 724 993,3 | 245 824,9 | 236 888,7 | 242 279,7 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 724 993,3 | 245 824,9 | 236 888,7 | 242 279,7 | | государственным и муниципальным организациям | | | | | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | организациям, за исключением государственных и | | | | | | муниципальных организаций | | | | | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 178 210,3 | 63 070,1 | 58 570,1 | 56 570,1 | | Российской Федерации | | | | | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | медицинскому страхованию населения | | | | | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | государственного управления | | | | | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 290 Прочие расходы | 9 451,5 | 3 150,5 | 3 150,5 | 3 150,5 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | форм участия в капитале | | | | | |-------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Приложение N 8 к ведомственной целевой программе "Развитие государственной молодежной политики Красноярского края на 2013-2015 годы" Распределение планируемых объемов финансирования ведомственной целевой программы "Развитие государственной молодежной политики в Красноярском крае на 2013-2015 годы" по кодам классификации операций сектора государственного управления (по каждой задаче ведомственной целевой программы) (тыс. рублей) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Коды классификации операций сектора государственного | Всего | Очередной | Первый год | Второй год | | управления | | финансовый год - | планового периода - | планового периода - | | | | 2013 | 2014 | 2015 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | Задача 1 "Поддержка и развитие молодежных лидеров и движений" | 12 101,5 | 5 800,5 | 3 150,5 | 3 150,5 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 200 Расходы | 12 101,5 | 5 800,5 | 3 150,5 | 3 150,5 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 2 650,0 | 2 650,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным | 2 650,0 | 2 650,0 | 0,0 | | | и муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 0,0 | | | | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | медицинскому страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 0,0 | | | | | государственного управления | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 290 Прочие расходы | 9 451,5 | 3 150,5 | 3 150,5 | 3 150,5 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | Задача 2 "Поддержка талантливой и одаренной молодежи" | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 200 Расходы | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным | 6 200,0 | 6 200,0 | 0,0 | | | и муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 0,0 | | | | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | медицинскому страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 0,0 | | | | | государственного управления | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | Задача 3 "Информирование молодежи о потенциальных позитивных | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | | возможностях развития и занятости" | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 200 Расходы | 4 000,0 | 4 000,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 2 900,0 | 2 900,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным | 2 900,0 | 2 900,0 | 0,0 | | | и муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 1 100,0 | 1 100,0 | 0,0 | | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | медицинскому страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 0,0 | | | | | государственного управления | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | Задача 4 "Развитие и популяризация предприимчивости и | 12 600,0 | 12 600,0 | 0,0 | 0,0 | | новаторства среди молодежи" | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 200 Расходы | 12 600,0 | 12 600,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 9 200,0 | 9 200,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным | 9 200,0 | 9 200,0 | 0,0 | | | и муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 3 400,0 | 3 400,0 | | | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | медицинскому страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 0,0 | | | | | государственного управления | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | Задача 5 "Реализация проектов, направленных на вовлечение | 197 723,8 | 63 756,1 | 65 350,2 | 68 617,5 | | молодежи в социальную практику" | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 200 Расходы | 197 723,8 | 63 756,1 | 65 350,2 | 68 617,5 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 197 723,8 | 63 756,1 | 65 350,2 | 68 617,5 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным | 197 723,8 | 63 756,1 | 65 350,2 | 68 617,5 | | и муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 0,0 | | | | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | медицинскому страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 0,0 | | | | | государственного управления | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | Задача 6 "Развитие гражданственности, толерантности, патриотизма | 13 160,0 | 6 455,0 | 6 455,0 | 250,0 | | в молодежной среде" | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 200 Расходы | 13 160,0 | 6 455,0 | 6 455,0 | 250,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 220 Приобретение услуг | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 226 Прочие услуги | 750,0 | 250,0 | 250,0 | 250,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 8 410,0 | 4 205,0 | 4 205,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным | 8 410,0 | 4 205,0 | 4 205,0 | 0,0 | | и муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 4 000,0 | 2 000,0 | 2 000,0 | 0,0 | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | медицинскому страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 0,0 | | | | | государственного управления | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | Задача 7 "Развитие инфраструктуры молодежной политики, | 171 210,3 | 58 070,1 | 56 570,1 | 56 570,1 | | совершенствование механизмов работы с молодежью" | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 200 Расходы | 171 210,3 | 58 070,1 | 56 570,1 | 56 570,1 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным | 1 500,0 | 1 500,0 | 0,0 | | | и муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 169 710,3 | 56 570,1 | 56 570,1 | 56 570,1 | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | медицинскому страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 0,0 | | | | | государственного управления | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | Сумма нераспределенных расходов | 496 409,5 | 155 413,8 | 167 333,5 | 173 662,2 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в том числе: | 0,0 | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 200 Расходы | 496 409,5 | 155 413,8 | 167 333,5 | 173 662,2 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 210 Оплата труда и начисления на оплату труда | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 211 Заработная плата | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 212 Прочие выплаты | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 213 Начисления на оплату труда | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 220 Приобретение услуг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 221 Услуги связи | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 222 Транспортные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 223 Коммунальные услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 224 Арендная плата за пользование имуществом | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 225 Услуги по содержанию имущества | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальные расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 226 Прочие услуги | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 240 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям | 496 409,5 | 155 413,8 | 167 333,5 | 173 662,2 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 241 Безвозмездные и безвозвратные перечисления государственным | 496 409,5 | 155 413,8 | 167 333,5 | 173 662,2 | | и муниципальным организациям | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 242 Безвозмездные и безвозвратные перечисления организациям, за | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | исключением государственных и муниципальных организаций | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 251 Перечисления другим бюджетам бюджетной системы | 0,0 | | | | | Российской Федерации | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 260 Социальное обеспечение | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 261 Пенсии, пособия и выплаты по пенсионному, социальному и | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | медицинскому страхованию населения | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 262 Пособия по социальной помощи населению | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 263 Пенсии, пособия, выплачиваемые организациями сектора | 0,0 | | | | | государственного управления | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 290 Прочие расходы | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 300 Поступление нефинансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 310 Увеличение стоимости основных средств | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | в т. ч. капитальное строительство | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 320 Увеличение стоимости нематериальных активов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 340 Увеличение стоимости материальных запасов | 0,0 | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 500 Поступление финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 540 Увеличение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 600 Выбытие финансовых активов | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 620 Уменьшение стоимости ценных бумаг, кроме акций и иных | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | форм участия в капитале | | | | | |------------------------------------------------------------------+-----------+------------------+---------------------+---------------------| | 640 Уменьшение задолженности по бюджетным кредитам | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|