Расширенный поиск

Постановление Администрации г. Брянска от 27.02.2013 № 462-п





                                БРЯНСК

                        ГОРОДСКАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ


       от 27 февраля 2013 года N 462-п


 О внесении изменения в постановление Брянской городской администрации
от 27.12. 2012 N 3359-п "Об утверждении муниципальной программы города
  Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска"
                   2013-2017 годы в новой редакции"


       В   соответствии   с    постановлением    Брянской    городской
администрации  от  17.12.2012   N 3205-п   "О внесении   изменений   в
постановление Брянской городской администрации от  02.02.2012  N 202-п
"Об утверждении адресной Программы  города  Брянска  на  2012  год  по
переселению    граждан    из    аварийного    жилищного    фонда     в
рамках Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2007 N 185-ФЗ
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства" о
продлении  срока  реализации  мероприятий  программы  на   2013   год,
необходимостью исполнения решения суда по оплате выполненных работ  по
капитальному ремонту площади Октябрьская революция, а также появлением
новых   видов   расходов   бюджета   города   Брянска,   связанных   с
необходимостью  проведения  капитального  ремонта  Понтонного   моста,
капитального ремонта путепровода через  железнодорожные  пути  станции
Брянск-1,  проведения  капитального   ремонта   лестниц   и   ливневых
канализаций города, содержания городских лесов

       ПОСТАНОВЛЯЮ:

       1. Приложение    к     постановлению     Брянской     городской
администрации от  27.12.2012  N 3359-п  "Об утверждении  муниципальной
программы города Брянска "Жилищно-коммунальное  и  дорожное  хозяйство
города Брянска" 2013-2017 годы в новой редакции" изложить  в  редакции
согласно приложению к настоящему постановлению (прилагается).
       2. Опубликовать настоящее постановление в муниципальной  газете
"Брянск" и на официальном сайте  Брянской  городской  администрации  в
сети Интернет.
       3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу  с  момента  его
опубликования.
       4. Контроль за исполнением настоящего  постановления  возложить
на и. о. заместителя Главы городской администрации Ф.Г. Лободу.


       И. о. Главы администрации                         А.Н. Кистенев



       Утверждена
       постановлением Брянской городской
       администрации от 27.02.2013 N 462-п



    МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГОРОДА БРЯНСКА "ЖИЛИЩНО- КОММУНАЛЬНОЕ И
           ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА" 2013-2017 ГОДЫ

     Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству Брянской городской
                             администрации


                             Город Брянск
                               2012 года



                                ПАСПОРТ
   муниципальной программы города Брянска "ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ И
           ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА" 2013-2017 годы



|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ | "ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ     И      ДОРОЖНОЕ |
| ПРОГРАММЫ                  | ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА БРЯНСКА" 2013-2017 ГОДЫ  |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ  | КОМИТЕТ     ПО      ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ |
|                            | ХОЗЯЙСТВУ       БРЯНСКОЙ        ГОРОДСКОЙ |
|                            | АДМИНИСТРАЦИИ                             |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| СОИСПОЛНИТЕЛИ ПРОГРАММЫ    | ОТСУТСТВУЮТ                               |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| ПЕРЕЧЕНЬ      ДОЛГОСРОЧНЫХ | ОТСУТСТВУЮТ                               |
| ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ           |                                           |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ       | "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА";           |
|                            | "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА";       |
|                            | "ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО";             |
|                            | "БЛАГОУСТРОЙСТВО    ТЕРРИТОРИЙ     ГОРОДА |
|                            | БРЯНСКА";                                 |
|                            | "ДРУГИЕ РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ ЖКХ";          |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| ЦЕЛИ         МУНИЦИПАЛЬНОЙ | ЭФФЕКТИВНОЕ    УПРАВЛЕНИЕ     В     СФЕРЕ |
| ПРОГРАММЫ                  | УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ.                    |
|                            | ПОДДЕРЖАНИЕ       ОБЪЕКТОВ       ВНЕШНЕГО |
|                            | БЛАГОУСТРОЙСТВА   В    СООТВЕТСТВИИ    СО |
|                            | СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА.                     |
|                            | ПОВЫШЕНИЕ   УСТОЙЧИВОСТИ   И   НАДЕЖНОСТИ |
|                            | ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ |
|                            | СИСТЕМ    ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ     НАСЕЛЕНИЯ, |
|                            | ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕЕ  БЕЗОПАСНЫЕ  И  КОМФОРТНЫЕ |
|                            | УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН.               |
|                            | ПРИВЕДЕНИЕ  ЖИЛИЩНОГО   ФОНДА,   ОБЪЕКТОВ |
|                            | ИНЖЕНЕРНОЙ   ИНФРАСТРУКТУРЫ   ГОРОДА    В |
|                            | СООТВЕТСТВИЕ СО СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА.     |
|                            | УЛУЧШЕНИЕ ЖИЛИЩНЫХ  УСЛОВИЙ  И  ПОВЫШЕНИЕ |
|                            | КАЧЕСТВА     ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ     ЖИЛИЩНО- |
|                            | КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.                       |
|                            | СОЗДАНИЕ    УСЛОВИЙ    ПО     ПОДДЕРЖАНИЮ |
|                            | АВТОДОРОГ В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ С        |
|                            |                                           |
|                            | ОБЕСПЕЧЕНИЕМ БЕЗОПАСНЫХ УСЛОВИЙ ДВИЖЕНИЯ. |
|                            | ПОВЫШЕНИЕ             МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ |
|                            | ПРЕДПРИЯТИЙ         ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО |
|                            | ХОЗЯЙСТВА  В   ЦЕЛЯХ   СВОЕВРЕМЕННОГО   И |
|                            | КАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  И  СОДЕРЖАНИЯ |
|                            | ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ.     |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| ЗАДАЧИ       МУНИЦИПАЛЬНОЙ | СОЗДАНИЕ   УСЛОВИЙ    ДЛЯ    ЭФФЕКТИВНОГО |
| ПРОГРАММЫ                  | УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ УСТАНОВЛЕННЫХ ФУНКЦИЙ. |
|                            | ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ВЫПОЛНЕНИЯ    КАПИТАЛЬНОГО |
|                            | РЕМОНТА   ТЕПЛОТРАСС,    НАХОДЯЩИХСЯ    В |
|                            | МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ.              |
|                            | РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ.     |
|                            | ОСНАЩЕНИЕ   ПАРКА    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ |
|                            | ПРЕДПРИЯТИЙ    СОВРЕМЕННОЙ     УБОРОЧНОЙ, |
|                            | ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ,         СПЕЦИАЛЬНОЙ |
|                            | ТЕХНИКОЙ,  С  ДОВЕДЕНИЕМ  ЧИСЛЕННОСТИ  ДО |
|                            | ПРИБЛИЖЕННОЙ К НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ.   |
|                            | ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ВЫПОЛНЕНИЯ    КАПИТАЛЬНОГО |
|                            | РЕМОНТА  И  УВЕЛИЧЕНИЯ  СРОКА  СЛУЖБЫ   И |
|                            | ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ  И |
|                            | ИНЖЕНЕРНЫХ   КОММУНИКАЦИЙ   ОБЩЕЖИТИЙ   И |
|                            | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ.                    |
|                            | ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО  СОДЕРЖАНИЮ  И |
|                            | РЕМОНТУ     АВТОДОРОГ,      ИСКУССТВЕННЫХ |
|                            | СООРУЖЕНИЙ  И  ДРУГИХ  ОБЪЕКТОВ  ВНЕШНЕГО |
|                            | БЛАГОУСТРОЙСТВА   В    СООТВЕТСТВИИ    СО |
|                            | СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА.                     |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| СРОКИ И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ | 2013-2017 ГОДЫ                            |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ    |                                           |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| ОБЪЕМЫ   АССИГНОВАНИЙ   НА | ВСЕГО: 3 859 772,9 ТЫС. РУБ.              |
| РЕАЛИЗАЦИЮ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ | В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |
| ПРОГРАММЫ                  | 2013 ГОД - 1 059 898,1 ТЫС. РУБ.          |
|                            | 2014 ГОД - 739064,3 ТЫС. РУБ.             |
|                            | 2015 ГОД - 685103,5 ТЫС. РУБ.             |
|                            | 2016 ГОД - 685103,5 ТЫС. РУБ.             |
|                            | 2017 ГОД - 690603,5 ТЫС. РУБ.             |
|                            | В ТОМ ЧИСЛЕ БЮДЖЕТА ГОРОДА - 3 375  678,7 |
|                            | ТЫС. РУБ.:                                |
|                            | 2013 ГОД - 638891,4 ТЫС. РУБ.             |
|                            | 2014 ГОД - 675976,8 ТЫС. РУБ.             |
|                            | 2015 ГОД - 685103,5 ТЫС. РУБ.             |
|                            | 2016 ГОД - 685103,5 ТЫС. РУБ.             |
|                            | 2017 ГОД - 690603,5 ТЫС. РУБ.             |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|
| ОЖИДАЕМЫЕ       РЕЗУЛЬТАТЫ | ПЛОЩАДЬ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ:          |
| РЕАЛИЗАЦИИ   МУНИЦИПАЛЬНОЙ | 2013 ГОД - 170,0 Т. М2                    |
| ПРОГРАММЫ                  | 2014 ГОД - 130,0 Т. М2                    |
|                            | 2015 ГОД - 120,0 Т. М2                    |
|                            | 2016 ГОД - 110,0 Т. М2                    |
|                            | 2017 ГОД - 105,0 Т. М2                    |
|                            |                                           |
|                            | ПРОВЕДЕНИЕ      КАПИТАЛЬНОГО      РЕМОНТА |
|                            | КОНСТРУКТИВНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ  И   ИНЖЕНЕРНЫХ |
|                            | КОММУНИКАЦИЙ   27   ОБЩЕЖИТИЙ,   ПЛОЩАДЬЮ |
|                            | КВАРТИР 40 604,2 М2  И  3  МКД,  ПЛОЩАДЬЮ |
|                            | 9095,0 М2,                                |
|                            | В ТОМ ЧИСЛЕ:                              |
|                            | 2013 ГОД-5  ОБЩЕЖИТИЙ/7  714,7  М2;  И  3 |
|                            | МКД/9095,0 М2                             |
|                            | 2014 ГОД-5 ОБЩЕЖИТИЙ/7 864,2 М2;          |
|                            | 2015 ГОД-6 ОБЩЕЖИТИЙ/5 724,6 М2;          |
|                            | 2016 ГОД- 7ОБЩЕЖИТИЙ/10 653,8 М2;         |
|                            | 2017 ГОД- 4 ОБЩЕЖИТИЯ/8 646,9 М2.         |
|                            |                                           |
|                            | ПРИОБРЕТЕНИЕ 17  ЕДИНИЦ  ТЕХНИКИ,  В  ТОМ |
|                            | ЧИСЛЕ:                                    |
|                            | 2014 ГОДУ - 3 ЕДИНИЦЫ                     |
|                            | 2015 ГОДУ - 3 ЕДИНИЦЫ                     |
|                            | 2016 ГОДУ - 6 ЕДИНИЦ                      |
|                            | 2017 ГОДУ - 5 ЕДИНИЦ                      |
|                            |                                           |
|                            | РЕАЛИЗАЦИЯ   ПРОЕКТОВ   ПО   КАПИТАЛЬНОМУ |
|                            | РЕМОНТУ       ОБЪЕКТОВ       КОММУНАЛЬНОЙ |
|                            | ИНФРАСТРУКТУРЫ:                           |
|                            | 2013 ГОД- 5 ОБЪЕКТОВ                      |
|                            | 2014 ГОД- 2 ОБЪЕКТА                       |
|                            | 2015 ГОД- 3 ОБЪЕКТА                       |
|                            | 2016 ГОД- 2 ОБЪЕКТА                       |
|                            | 2017 ГОД- 3 ОБЪЕКТА                       |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————|

       В соответствии с Решением Брянского городского Совета  народных
депутатов от 28.04.2006 N 403 "Об утверждении Положения о комитете  по
жилищно-коммунальному       хозяйству        Брянской        городской
администрации" комитет является отраслевым органом Брянской  городской
администрации, осуществляющим исполнение муниципальной функции в сфере
жилищно-коммунального хозяйства.

 1. Характеристика текущего состояния жилищно-коммунального хозяйства.

       В муниципальной собственности города Брянска имеется  около  30
км теплотрасс, объекты газоснабжения, электроснабжения. Уровень износа
объектов  коммунальной  инфраструктуры   составляет   в   среднем   80
процентов.  Следствием  износа  объектов  коммунальной  инфраструктуры
является  низкое  качество  предоставления  коммунальных   услуг,   не
соответствующее запросам потребителей.
       Проблема состояния жилищного  фонда  является  источником  ряда
отрицательных  социальных  тенденций.  В   результате   несоответствия
требованиям,   предъявляемым   к   жилым   помещениям,   жителям    не
обеспечивается  комфортное  проживание,  граждане  не  могут  получать
полный  набор  жилищно-коммунальных  услуг  надлежащего  качества,   а
аварийное жилье создает угрозу их жизни и здоровью. Ветхий и аварийный
жилищный фонд  ухудшает  внешний  облик  города,  сдерживает  развитие
инфраструктуры.
       По состоянию на 1 июля 2007 года на  территории  муниципального
образования "город Брянск" более 50,6 тыс. кв. м жилья  было  признано
аварийным.
       Принятие Федерального закона от  21  июля  2007  года  N 185-ФЗ
"О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального  хозяйства" и
выделение  финансовой  поддержки  из  федерального  бюджета  позволило
кардинально  увеличить  финансирование  мероприятий,  направленных  на
улучшение состояния жилищного фонда.
       В 2009-2011 годах в  городе  Брянске  ежегодно  реализовывались
адресные  программы  капитального  ремонта  многоквартирных  домов   и
переселения граждан  из  аварийного  жилищного  фонда  с  привлечением
средств   Фонда   содействия   реформированию    жилищно-коммунального
хозяйства, средств областного бюджета.
       За указанный  период  проведен  капремонт  105  многоквартирных
домов. На  79  домах  проведен  комплексный  капремонт.  В  2012  году
проводится капитальный ремонт 3-х многоквартирных домов.
       В рамках реализации адресных программ  переселения  граждан  из
аварийного жилищного фонда за указанный период расселено 250 домов.  7
домов подлежат расселению в рамках реализации программы 2012 года.
       Однако процесс старения жилищного  фонда  не  позволяет  решить
проблему  в  полном  объеме.  В  связи  с  этим  необходимо  сохранить
достигнутые за 2009-2012 годы темпы обновления жилищного фонда.
       В настоящее время в городе  Брянске  находится  в  эксплуатации
818,1  км.  дорог,  площадью  5721  тыс.  м2.  по  которым   требуется
выполнение  круглогодичных  мероприятий  по  их  содержанию  с   целью
обеспечения  безопасного   комфортного   передвижения,   модернизации,
приведения их параметров к современным условиям.
       Износ усовершенствованных дорог города составляет сегодня более
85%.  Причиной  наличия  доли  автомобильных  дорог,   не   отвечающих
нормативным  требованиям,   стало   отсутствие   возможности   ремонта
автомобильных дорог и мостовых сооружений  на  них  в  соответствии  с
установленными межремонтными сроками.
       Начиная с 2012  года  содержание,  ремонт,  капитальный  ремонт
автомобильных   дорог    общего    пользования    местного    значения
осуществляется с учетом  предоставленной  финансовой  помощи  в  форме
субсидий из областного бюджета за счет средств  дорожного  фонда,  что
позволит  существенно  улучшить  состояние   дорожной   сети   города,
сократить долю  протяженности  автодорог,  не  отвечающих  нормативным
требованиям.

 Основные показатели, характеризующие состояние жилищно- коммунального
                       хозяйства города Брянска


|———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ          | 2009 ГОД        | 2010 ГОД        | 2011 ГОД      | 2012 ГОД |
| ПОКАЗАТЕЛЕЙ           |                 |                 |               | (ПЛАН)   |
|———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|
| КОЛИЧЕСТВО  ДОМОВ,  В | 81              | 20              | 4             | 3        |
| КОТОРЫХ    ПРОИЗВЕДЕН |  (В ТОМ ЧИСЛЕ В |                 |               |          |
| КАПИТАЛЬНЫЙ    РЕМОНТ | 57    МКД     - |                 |               |          |
| (ШТ)                  | КОМПЛЕКСНЫЙ)    |                 |               |          |
|———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|
| КОЛИЧЕСТВО            | -               | 723             | 219           | 142      |
| РАССЕЛЕННЫХ           |                 |                 |               |          |
| ПОМЕЩЕНИЙ (ШТ)        |                 |                 |               |          |
|———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|
| КОЛИЧЕСТВО   ГРАЖДАН, | -               | 1824            | 522           | 341      |
| ПЕРЕСЕЛЕННЫХ       ИЗ |                 |                 |               |          |
| АВАРИЙНОГО   ЖИЛФОНДА |                 |                 |               |          |
| (ЧЕЛ)                 |                 |                 |               |          |
|———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|
| ПЛОЩАДЬ               | 26,4            | 309             | 362,3         | 66,9     |
| ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ     |                 | (В Т. Ч. 281 Т. |               |          |
| АВТОДОРОГ (Т. М2)     |                 | М2-   ЗА   СЧЕТ |               |          |
| (КАПИТАЛЬНЫЙ        И |                 | ФЕДЕРАЛЬНЫХ     |               |          |
| ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ)       |                 | СРЕДСТВ)        |               |          |
|———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|
| ПРИОБРЕТЕНИЕ          | 22              | -               | 6             | -        |
| СПЕЦТЕХНИКИ       ДЛЯ |                 |                 |               |          |
| ПРЕДПРИЯТИЙ       ЖКХ |                 |                 |               |          |
| (ЕД)                  |                 |                 |               |          |
|———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|
| КОЛИЧЕСТВО            | 12              | 7               | 8             | -        |
| ОБЩЕЖИТИЙ, В  КОТОРЫХ |                 |                 |               |          |
| ВЫПОЛНЕН    КАПРЕМОНТ |                 |                 |               |          |
| (ШТ)                  |                 |                 |               |          |
|———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|
| КОЛИЧЕСТВО            | -               | -               | 1             | 75       |
| ЗАМЕНЕННЫХ     ЛИФТОВ |                 |                 |               |          |
| (ШТ.)                 |                 |                 |               |          |
|———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|
| КАПИТАЛЬНЫЙ    РЕМОНТ | -               | -               | 133-          | -        |
| ДВОРОВЫХ   ТЕРРИТОРИЙ |                 |                 | ДВОРОВЫЕ      |          |
| И ПРОЕЗДОВ К НИМ (ЕД) |                 |                 | ТЕРРИТОРИИ    |          |
|                       |                 |                 | 164- ПРОЕЗДА  |          |
|———————————————————————|—————————————————|—————————————————|———————————————|——————————|

               2. Цели и задачи муниципальной программы

       Стратегической  целью  реализации  государственной  политики  в
сфере жилищно-коммунального  хозяйства  является  повышение  уровня  и
качества жизни населения.
       Целями муниципальной программы являются:
       - поддержание объектов внешнего благоустройства в  соответствии
со стандартами качества;
       - повышение   устойчивости   и   надежности    функционирования
жилищно-коммунальных систем жизнеобеспечения населения, обеспечивающее
безопасные и комфортные условия проживания граждан;
       - приведение    жилищного    фонда,     объектов     инженерной
инфраструктуры города в соответствие со стандартами качества;
       - улучшение   жилищных    условий    и    повышение    качества
предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;
       - создание  условий  по  поддержанию  автодорог  в   нормальном
состоянии с обеспечением безопасных условий движения;
       - повышение           механовооруженности           предприятий
жилищно-коммунального хозяйства в целях своевременного и качественного
обслуживания и содержания жилищного фонда и городских объектов;
       В рамках достижения данных целей решаются следующие задачи:
       - обеспечение  выполнения  капитального   ремонта   теплотрасс,
находящихся в муниципальной собственности;
       - развитие коммунальной инфраструктуры;
       - оснащение парка жилищно-коммунальных предприятий  современной
уборочной, дорожно-строительной, специальной  техникой,  с  доведением
численности до приближенной к нормативной потребности;
       - обеспечение  выполнения  капитального  ремонта  и  увеличения
срока службы и  эксплуатации  конструктивных  элементов  и  инженерных
коммуникаций общежитий и многоквартирных домов;
       - обеспечение  выполнения  работ  по   содержанию   и   ремонту
автодорог,     искусственных     сооружений,     объектов     внешнего
благоустройства;
       - обеспечение выполнения работ по капитальному ремонту дворовых
территорий и проездов к ним.

              3. Сроки реализации муниципальной программы

       Реализация муниципальной программы осуществляется  в  2013-2017
годах.

     4. Объемы и источники финансирования муниципальной программы

       Реализация  муниципальной  программы  осуществляется  за   счет
бюджетных   средств.   Общий   объем   ассигнований   на    реализацию
муниципальной программы - 3 859 772,9 тыс. рублей.
       Объем средств на реализацию мероприятий муниципальной программы
в разрезе подпрограмм представлен в таблице.

       тыс. руб.


|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ     | ИСТОЧНИК       | 2013 Г.    | 2014 Г.  | 2015 Г.  | 2016 Г.  | 2017 Г.  |
|                  | ФИНАНСИРОВАНИЯ |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| МУНИЦИПАЛЬНАЯ    | ВСЕГО          | 1059898,1  | 739064,3 | 685103,5 | 685103,5 | 690603,5 |
| ПРОГРАММА        |                |            |          |          |          |          |
| "ЖИЛИЩНО-        |                |            |          |          |          |          |
| КОММУНАЛЬНОЕ   И |                |            |          |          |          |          |
| ДОРОЖНОЕ         |                |            |          |          |          |          |
| ХОЗЯЙСТВО ГОРОДА |                |            |          |          |          |          |
| БРЯНСКА"   2013- |                |            |          |          |          |          |
| 2017 ГОДЫ        |                |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | СРЕДСТВА       | 638891,4   | 675976,8 | 685103,5 | 685103,5 | 690603,5 |
|                  | БЮДЖЕТА        |            |          |          |          |          |
|                  | ГОРОДА         |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | СРЕДСТВА       | 421006,7   | 63087,5  | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                  | ОБЛАСТНОГО     |            |          |          |          |          |
|                  | БЮДЖЕТА        |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ   | 0,0        | 0,0      | 0,0      | 0,0      | 0,0      |
|                  | ИСТОЧНИКИ      |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| В ТОМ ЧИСЛЕ:                                                                               |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| ПОДПРОГРАММА     | ВСЕГО          | 114094,753 | 108300,0 | 110900,0 | 119000,0 | 120300,0 |
| "РАЗВИТИЕ        |                |            |          |          |          |          |
| ЖИЛИЩНОГО        |                |            |          |          |          |          |
| ХОЗЯЙСТВА"       |                |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | СРЕДСТВА       | 114094,753 | 108300,0 | 110900,0 | 119000,0 | 120300,0 |
|                  | БЮДЖЕТА        |            |          |          |          |          |
|                  | ГОРОДА         |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | СРЕДСТВА       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                  | ОБЛАСТНОГО     |            |          |          |          |          |
|                  | БЮДЖЕТА        |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ   | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                  | ИСТОЧНИКИ      |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| ПОДПРОГРАММА     | ВСЕГО          | 51900,0    | 31600,0  | 32600,0  | 34100,0  | 36600,0  |
| "РАЗВИТИЕ        |                |            |          |          |          |          |
| КОММУНАЛЬНОГО    |                |            |          |          |          |          |
| ХОЗЯЙСТВА"       |                |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | СРЕДСТВА       | 50400,0    | 31600,0  | 32600,0  | 34100,0  | 36600,0  |
|                  | БЮДЖЕТА        |            |          |          |          |          |
|                  | ГОРОДА         |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | СРЕДСТВА       | 1500,0     | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                  | ОБЛАСТНОГО     |            |          |          |          |          |
|                  | БЮДЖЕТА        |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ   | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                  | ИСТОЧНИКИ      |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| ПОДПРОГРАММА     | ВСЕГО          | 738080,574 | 443292,8 | 373900,0 | 363400,0 | 397600,0 |
| "ДОРОЖНО-        |                |            |          |          |          |          |
| МОСТОВОЕ         |                |            |          |          |          |          |
| ХОЗЯЙСТВО"       |                |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | СРЕДСТВА       | 318573,874 | 380205,3 | 373900,0 | 363400,0 | 397600,0 |
|                  | БЮДЖЕТА        |            |          |          |          |          |
|                  | ГОРОДА         |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | СРЕДСТВА       | 419506,7   | 63087,5  | 0        | 0        | 0        |
|                  | ОБЛАСТНОГО     |            |          |          |          |          |
|                  | БЮДЖЕТА        |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ   | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                  | ИСТОЧНИКИ      |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| ПОДПРОГРАММА     | ВСЕГО          | 149052,773 | 149101,5 | 160933,5 | 161833,5 | 129333,5 |
| "БЛАГОУСТРОЙСТВО |                |            |          |          |          |          |
| ТЕРРИТОРИЙ       |                |            |          |          |          |          |
| ГОРОДА БРЯНСКА"  |                |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | СРЕДСТВА       | 149052,773 | 149101,5 | 160933,5 | 161833,5 | 129333,5 |
|                  | БЮДЖЕТА        |            |          |          |          |          |
|                  | ГОРОДА         |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | СРЕДСТВА       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                  | ОБЛАСТНОГО     |            |          |          |          |          |
|                  | БЮДЖЕТА        |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ   | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                  | ИСТОЧНИКИ      |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
| ПОДПРОГРАММА     | ВСЕГО          | 6 770,0    | 6 770,0  | 6 770,0  | 6 770,0  | 6 770,0  |
| "ДРУГИЕ  РАСХОДЫ |                |            |          |          |          |          |
| ПО ОТРАСЛИ ЖКХ"  |                |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | СРЕДСТВА       | 6 770,0    | 6 770,0  | 6 770,0  | 6 770,0  | 6 770,0  |
|                  | БЮДЖЕТА        |            |          |          |          |          |
|                  | ГОРОДА         |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | СРЕДСТВА       | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                  | ОБЛАСТНОГО     |            |          |          |          |          |
|                  | БЮДЖЕТА        |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|
|                  | ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ   | 0          | 0        | 0        | 0        | 0        |
|                  | ИСТОЧНИКИ      |            |          |          |          |          |
|——————————————————|————————————————|————————————|——————————|——————————|——————————|——————————|

                   5. Состав муниципальной программы

       Муниципальная программа состоит из следующих подпрограмм:
       -"Развитие жилищного  хозяйства",  в  состав   которой   входит
ведомственная  целевая  программа   "Первоочередные   мероприятия   по
повышению срока эксплуатации  конструктивных  элементов  и  инженерных
коммуникаций многоквартирных домов  и  общежитий  города  Брянска"  на
2013-2017 годы;
       -"Развитие коммунального хозяйства", в  состав  которой  входит
ведомственная целевая программа  "Модернизация  и  капитальный  ремонт
объектов коммунальной инфраструктуры" на 2013-2017 годы;
       -"Дорожно-мостовое хозяйство";
       -"Благоустройство территорий города Брянска", в состав  которой
входит ведомственная целевая программа "Повышение  механовооруженности
предприятий жилищно-коммунального хозяйства города Брянска"  2013-2017
годы;
       -"Другие расходы по отрасли ЖКХ";
       Ведомственные  целевые  программы  представлены  в  приложениях
N 1-3 к муниципальной программе.



                                ПАСПОРТ
  подпрограммы "Развитие жилищного хозяйства" муниципальной программы
   города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города
                        Брянска" 2013-2017 годы


|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ               | "РАЗВИТИЕ ЖИЛИЩНОГО ХОЗЯЙСТВА"                  |
| ПОДПРОГРАММЫ               |                                                 |
|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ  | КОМИТЕТ  ПО   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ   ХОЗЯЙСТВУ |
|                            | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                |
|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| СОИСПОЛНИТЕЛИ              | ОТСУТСТВУЮТ                                     |
|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| ПЕРЕЧЕНЬ     ВЕДОМСТВЕННЫХ |  ВЦП "ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО             |
| ЦЕЛЕВЫХ           ПРОГРАММ | ПОВЫШЕНИЮ СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ     |
| ПОДПРОГРАММЫ               | ЭЛЕМЕНТОВ И ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ             |
|                            | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ ГОРОДА        |
|                            | БРЯНСКА" НА 2013-2017 ГОДЫ.                     |
|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| ОСНОВНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ       | -   КОМПЕНСАЦИЯ    ВЫПАДАЮЩИХ    ДОХОДОВ    ПРИ |
| ПОДПРОГРАММЫ               | ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЖИЛИЩНЫХ УСЛУГ;                  |
|                            |  -   ВОЗМЕЩЕНИЕ   РАСХОДОВ   ПО    НЕЗАСЕЛЕННЫМ |
|                            | МУНИЦИПАЛЬНЫМ ЖИЛЫМ ПОМЕЩЕНИЯМ;                 |
|                            |  -    КАПИТАЛЬНЫЙ     РЕМОНТ     МУНИЦИПАЛЬНОГО |
|                            | ИМУЩЕСТВА;                                      |
|                            |  -    РЕМОНТ    ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ    МУНИЦИПАЛЬНЫХ |
|                            | ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ.                                |
|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ          |  -      ПОВЫШЕНИЕ      СРОКА       ЭКСПЛУАТАЦИИ |
|                            | КОНСТРУКТИВНЫХ    ЭЛЕМЕНТОВ    И     ИНЖЕНЕРНЫХ |
|                            | КОММУНИКАЦИЙ  МНОГОКВАРТИРНЫХ  ДОМОВ  В   ЦЕЛЯХ |
|                            | ОБЕСПЕЧЕНИЯ  БЕЗОПАСНЫХ  И  КОМФОРТНЫХ  УСЛОВИЙ |
|                            | ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН;                             |
|                            | -  УЛУЧШЕНИЕ   ЖИЛИЩНЫХ   УСЛОВИЙ   ГРАЖДАН   И |
|                            | ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ УСЛУГ.       |
|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ        |  - ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО  РЕМОНТА |
|                            | КОНСТРУКТИВНЫХ    ЭЛЕМЕНТОВ    И     ИНЖЕНЕРНЫХ |
|                            | КОММУНИКАЦИЙ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ;             |
|                            | -   ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ВЫПОЛНЕНИЯ   РЕМОНТА    ЖИЛЫХ |
|                            | МУНИЦИПАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ;                        |
|                            |  -  ОБЕСПЕЧЕНИЕ  ВЫПОЛНЕНИЯ  КАПРЕМОНТА  ОБЩЕГО |
|                            | ИМУЩЕСТВА ДОМОВ;                                |
|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| СРОКИ И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ |  2013-2017 ГОДЫ                                 |
| ПОДПРОГРАММЫ               |                                                 |
|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| ОБЪЕМЫ           БЮДЖЕТНЫХ |  ВСЕГО: 572 594,753 ТЫС. РУБ.                   |
| АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ |  В ТОМ ЧИСЛЕ:                                   |
| ПОДПРОГРАММЫ               |  2013 ГОД - 114 094,753 ТЫС. РУБ.               |
|                            |  2014 ГОД - 108 300,0 ТЫС. РУБ.                 |
|                            |  2015 ГОД - 110 900,0 ТЫС. РУБ.                 |
|                            |  2016 ГОД - 119 000,0 ТЫС. РУБ.                 |
|                            |  2017 ГОД - 120 300,0 ТЫС. РУБ.                 |
|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|
| ОЖИДАЕМЫЕ       РЕЗУЛЬТАТЫ |  ПРОВЕДЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА                |
| РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ    | КОНСТРУКТИВНЫХ    ЭЛЕМЕНТОВ    И     ИНЖЕНЕРНЫХ |
|                            | КОММУНИКАЦИЙ  27  ОБЩЕЖИТИЙ,  ПЛОЩАДЬЮ  КВАРТИР |
|                            | 40 604,2 М2, И 3 МКД, ПЛОЩАДЬЮ 9095,0 М2, В ТОМ |
|                            | ЧИСЛЕ:                                          |
|                            | 2013 ГОД-5 ОБЩЕЖИТИЙ/7 714,7 М2;  3  МКД/9095,0 |
|                            | М2;                                             |
|                            | 2014 ГОД-5 ОБЩЕЖИТИЙ/7 864,2 М2;                |
|                            | 2015 ГОД-6 ОБЩЕЖИТИЙ/5 724,6 М2;                |
|                            | 2016 ГОД- 7 ОБЩЕЖИТИЙ/10 653,8 М2;              |
|                            | 2017 ГОД- 4 ОБЩЕЖИТИЯ/8 646,9 М2.               |
|                            |  ИСПОЛНЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ЖИЛИЩНОГО                |
|                            | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА;                               |
|                            |  ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В       |
|                            | СООТВЕТСТВИИ С САНИТАРНЫМИ И ТЕХНИЧЕСКИМИ       |
|                            | ТРЕБОВАНИЯМИ.                                   |
|————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————|

                1. Краткая характеристика подпрограммы

       Подпрограмма  "Развитие  жилищного  хозяйства"  направлена   на
финансовое  и  организационное  обеспечение  расходов,   связанных   с
приведением  в   надлежащее   техническое   и   санитарное   состояние
муниципальных жилых помещений, находящихся в  муниципальной  казне,  с
последующим распределением их по договорам социального найма, а  также
на компенсацию расходов по капитальному  ремонту  отдельных  элементов
общего имущества дома (кровли, замене узлов лифтового оборудования)  в
доле, приходящейся на муниципальные квартиры.
       Финансовая поддержка в рамках подпрограммы  предоставляется  на
возмещение организациям  выпадающих  доходов  в  связи  с  применением
регулируемых  цен  и  тарифов  на  жилищно-коммунальные   услуги,   на
компенсацию расходов за жилищные услуги, образующихся с момента  ввода
дома в эксплуатацию, до  момента  заключения  с  гражданином  договора
социального найма, по освободившимся, но не  заселенным  муниципальным
квартирам, а также муниципальным  квартирам,  приобретенным  в  рамках
реализации Федерального закона от 21.07.2007 N 185-ФЗ, в  соответствии
с  постановлением  Брянской  городской  администрации  от   22.09.2010
N 2431п.



                                ПАСПОРТ
     ведомственной целевой программы города Брянска, включенной в
              подпрограмму "Развитие жилищного хозяйства"


|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ    | "ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ   ПО   ПОВЫШЕНИЮ |
|                           | СРОКА ЭКСПЛУАТАЦИИ КОНСТРУКТИВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ  И |
|                           | ИНЖЕНЕРНЫХ    КОММУНИКАЦИЙ     МНОГОКВАРТИРНЫХ |
|                           | ДОМОВ И ОБЩЕЖИТИЙ ГОРОДА БРЯНСКА" НА 2013-2017 |
|                           | ГОДЫ                                           |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ  ПО  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ   ХОЗЯЙСТВУ |
| ПРОГРАММЫ                 | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ               |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ   | ЦЕЛЬ:  ОСНОВНОЙ   ЦЕЛЬЮ   ПРОГРАММЫ   ЯВЛЯЕТСЯ |
|                           | ПОВЫШЕНИЮ  СРОКА  ЭКСПЛУАТАЦИИ  КОНСТРУКТИВНЫХ |
|                           | ЭЛЕМЕНТОВ    И     ИНЖЕНЕРНЫХ     КОММУНИКАЦИЙ |
|                           | МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ  И  ОБЩЕЖИТИЙ,  СОЗДАНИЕ |
|                           | КОМФОРТНЫХ  И  БЕЗОПАСНЫХ  УСЛОВИЙ  ПРОЖИВАНИЯ |
|                           | ГРАЖДАН С СОБЛЮДЕНИЕМ  НЕОБХОДИМЫХ  САНИТАРНЫХ |
|                           | НОРМ И ПРАВИЛ.                                 |
|                           | ЗАДАЧИ:                                        |
|                           |  -    ВЫПОЛНЕНИЕ    В    НЕОБХОДИМОМ    ОБЪЕМЕ |
|                           | КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА И УВЕЛИЧЕНИЕ СРОКА СЛУЖБЫ |
|                           | И  ЭКСПЛУАТАЦИИ  КОНСТРУКТИВНЫХ  ЭЛЕМЕНТОВ   И |
|                           | ИНЖЕНЕРНЫХ КОММУНИКАЦИЙ.                       |
|                           |  - СОЗДАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ |
|                           | ЖИЛИЩНОГО ФОНДА В СООТВЕТСТВИЕ СО  СТАНДАРТАМИ |
|                           | КАЧЕСТВА,   ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ    КОМФОРТНЫЕ    И |
|                           | БЕЗОПАСНЫЕ УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ.         |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| СРОКИ          РЕАЛИЗАЦИИ | 2013-2017 ГОДЫ                                 |
| ПРОГРАММЫ                 |                                                |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| ОБЪЕМ     И     ИСТОЧНИКИ | ОБЩИЕ   ЗАТРАТЫ   НА   РЕАЛИЗАЦИЮ    ПРОГРАММЫ |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ            | СОСТАВЯТ 118 350 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:     |
|                           | 2013 ГОД - 31 350 ТЫС. РУБЛЕЙ;                 |
|                           | 2014 ГОД - 22 300 ТЫС. РУБЛЕЙ;                 |
|                           | 2015 ГОД - 21 000 ТЫС. РУБЛЕЙ;                 |
|                           | 2016 ГОД - 23 700 ТЫС. РУБЛЕЙ;                 |
|                           | 2017 ГОД - 20 000 ТЫС. РУБЛЕЙ.                 |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| ОЖИДАЕМЫЕ        КОНЕЧНЫЕ | ПРОВЕДЕНИЕ        КАПИТАЛЬНЫХ         РЕМОНТОВ |
| РЕЗУЛЬТАТЫ     РЕАЛИЗАЦИИ | КОНСТРУКТИВНЫХ    ЭЛЕМЕНТОВ    И    ИНЖЕНЕРНЫХ |
| ПРОГРАММЫ                 | КОММУНИКАЦИЙ 27  ОБЩЕЖИТИЙ,  ПЛОЩАДЬЮ  КВАРТИР |
|                           | 40 604,2 М2, 3 МКД, ПЛОЩАДЬЮ 9095,0 М2, В  ТОМ |
|                           | ЧИСЛЕ:                                         |
|                           | 2013 ГОД-5 ОБЩЕЖИТИЙ/7 714,7 М2; 3  МКД/9095,0 |
|                           | М2;                                            |
|                           | 2014 ГОД-5 ОБЩЕЖИТИЙ/7 864,2 М2;               |
|                           | 2015 ГОД-6 ОБЩЕЖИТИЙ/5 724,6 М2;               |
|                           | 2016 ГОД- 7 ОБЩЕЖИТИЙ/10 653,8 М2;             |
|                           | 2017 ГОД- 4 ОБЩЕЖИТИЯ/8 646,9 М2.              |
|———————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|



                                ПАСПОРТ
     подпрограммы "Развитие коммунального хозяйства" муниципальной
  программы города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство
                    города Брянска" 2013-2017 годы


|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ  | "РАЗВИТИЕ КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА"                   |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ  | КОМИТЕТ    ПО    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ     ХОЗЯЙСТВУ |
|                            | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                     |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| СОИСПОЛНИТЕЛИ              | ОТСУТСТВУЮТ                                          |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| ПЕРЕЧЕНЬ     ВЕДОМСТВЕННЫХ |                                                      |
| ЦЕЛЕВЫХ           ПРОГРАММ | ВЦП    "МОДЕРНИЗАЦИЯ    И     КАПИТАЛЬНЫЙ     РЕМОНТ |
| ПОДПРОГРАММЫ               | ОБЪЕКТОВ    КОММУНАЛЬНОЙ    ИНФРАСТРУКТУРЫ"    2013- |
|                            | 2017 ГОДЫ                                            |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| ОСНОВНЫЕ       МЕРОПРИЯТИЯ |  - ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ БЫТОВЫМИ УСЛУГАМИ;          |
| ПОДПРОГРАММЫ               |  -     ОБЕСПЕЧЕНИЕ      ВЫПОЛНЕНИЯ      КАПИТАЛЬНОГО |
|                            | РЕМОНТА БАНЬ;                                        |
|                            |  -     ВОЗМЕЩЕНИЕ     РАСХОДОВ     ПО      ОТОПЛЕНИЮ |
|                            | НЕЗАСЕЛЕННЫХ           МУНИЦИПАЛЬНЫХ           ЖИЛЫХ |
|                            | ПОМЕЩЕНИЙ;                                           |
|                            |  -      ОБЕСПЕЧЕНИЕ      ОБСЛУЖИВАНИЯ       ОБЪЕКТОВ |
|                            | МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ;                         |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ          |  -     ПОВЫШЕНИЕ     НАДЕЖНОСТИ     ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ |
|                            | СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА;            |
|                            |  -    УЛУЧШЕНИЕ    КАЧЕСТВА     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ |
|                            | И БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ.                           |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ        |  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ВЫПОЛНЕНИЯ   РЕМОНТА   И   СОДЕРЖАНИЯ |
|                            | ОБЪЕКТОВ,      НАХОДЯЩИХСЯ      В      МУНИЦИПАЛЬНОЙ |
|                            | СОБСТВЕННОСТИ, В НАДЛЕЖАЩЕМ СОСТОЯНИИ.               |
|                            |  ОБЕСПЕЧЕНИЕ   ВЫПОЛНЕНИЯ    КАПРЕМОНТА    ГОРОДСКИХ |
|                            | БАНЬ.                                                |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| СРОКИ И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ |  2013-2017 ГОДЫ                                      |
| ПОДПРОГРАММЫ               |                                                      |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| ОБЪЕМЫ           БЮДЖЕТНЫХ |  ВСЕГО: 184 800 ТЫС. РУБ.                            |
| АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                         |
| ПОДПРОГРАММЫ               | 2013 ГОД - 51 900 ТЫС. РУБ.                          |
|                            | 2014 ГОД - 31 600 ТЫС. РУБ.                          |
|                            | 2015 ГОД - 32 600 ТЫС. РУБ.                          |
|                            | 2016 ГОД - 34 100 ТЫС. РУБ.                          |
|                            |  2017 ГОД - 36 600,0 ТЫС. РУБ.                       |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|
| ОЖИДАЕМЫЕ       РЕЗУЛЬТАТЫ |  РЕАЛИЗАЦИЯ   ПРОЕКТОВ   ПО   КАПИТАЛЬНОМУ   РЕМОНТУ |
| РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ    | ОБЪЕКТОВ  КОММУНАЛЬНОЙ   ИНФРАСТРУКТУРЫ:   ВСЕГО   - |
|                            | 15, В ТОМ ЧИСЛЕ:                                     |
|                            | 2013 ГОД - 5; 2014 ГОД - 2; 2015 ГОД - 3; 2016 ГОД - |
|                            | 2;                                                   |
|                            | 2017 ГОД - 3.                                        |
|                            |  ПОВЫШЕНИЕ          КАЧЕСТВА          ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ |
|                            | КОММУНАЛЬНЫХ И БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ.              |
|                            |  УВЕЛИЧЕНИЕ  СРОКА  ЭКСПЛУАТАЦИИ   ГОРОДСКИХ   БАНЬ, |
|                            | КАПРЕМОНТ 2-Х ОБЪЕКТОВ: БАНИ N 11, БАНИ N 1.         |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————————|

                1. Краткая характеристика подпрограммы

       Построенные за бюджетные средства наружные сети газопровода,  в
том числе к жилым домам по пер. Урицкого и ул.  1-го  Мая  в  пос.  Б.
Берега (протяженностью 16,234  км)  переданы  в  казну  города.  Кроме
этого, в муниципальную  казну  переданы  трансформаторные  подстанции,
теплотрассы.  В  1-м  полугодии  2012  года  введены  в   эксплуатацию
газопроводы по ул. Димитрова и Белобережская в  Фокинском  районе,  во
исполнение решений районных судов города  Брянска  о  признании  права
собственности МО "город Брянск"  на  бесхозяйные  объекты  недвижимого
имущества, в муниципальную казну приняты теплотрассы, расположенные на
территории Бежицкого и Володарского  районов.  В  целях  осуществления
содержания,  технического  обслуживания  и   безопасной   эксплуатации
указанных   муниципальных    объектов    (теплотрассы,    газопроводы,
трансформаторные подстанции) заключены договоры со специализированными
организациями на их обслуживание.
       В  рамках  реализации  подпрограммы  планируется  осуществление
мероприятий, направленных на покрытие убытков  муниципальных  бань,  в
связи с применением  регулируемых  предельных  тарифов  на  услуги  по
помывкам,  а  также  на  финансовое  и   организационное   обеспечение
расходов, связанных с приведением капитального ремонта бань.



                                ПАСПОРТ
     ведомственной целевой программы города Брянска, включенной в
            подпрограмму "Развитие коммунального хозяйства"


|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ  ВЕДОМСТВЕННОЙ | "МОДЕРНИЗАЦИЯ    И    КАПИТАЛЬНЫЙ    РЕМОНТ    ОБЪЕКТОВ |
| ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ           | КОММУНАЛЬНОЙ     ИНФРАСТРУКТУРЫ"      НА      2013-2017 |
|                             | ГОДЫ                                                    |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ   ИСПОЛНИТЕЛЬ |  КОМИТЕТ     ПО     ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ     ХОЗЯЙСТВУ |
| ВЕДОМСТВЕННОЙ       ЦЕЛЕВОЙ | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                        |
| ПРОГРАММЫ                   |                                                         |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ     | ЦЕЛЬ:    ПОВЫШЕНИЕ    УСТОЙЧИВОСТИ     И     НАДЕЖНОСТИ |
|                             | ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ                                        |
|                             | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ                             СИСТЕМ |
|                             | ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ.                             |
|                             | ЗАДАЧА:      КАПИТАЛЬНЫЙ      РЕМОНТ      МУНИЦИПАЛЬНЫХ |
|                             | ТЕПЛОТРАСС,   КАПИТАЛЬНЫЙ   РЕМОНТ   СИСТЕМЫ    МЕСТНОЙ |
|                             | КАНАЛИЗАЦИИ,         ПЕРЕВОД         КВАРТИР          С |
|                             | ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО           ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ           НА |
|                             | ПОКВАРТИРНОЕ ГАЗОВОЕ.                                   |
|                             |                                                         |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  | 2013-2017 ГОДЫ                                          |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ОБЪЕМЫ И ИСТОЧНИКИ          | ОБЩИЕ     ЗАТРАТЫ     НА      РЕАЛИЗАЦИЮ      ПРОГРАММЫ |
| ФИНАНСИРОВАНИЯ              | СОСТАВЯТ 35 000 ТЫС. РУБЛЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ:               |
|                             | 2013 ГОД - 8 500 ТЫС. РУБЛЕЙ;                           |
|                             | 2014 ГОД - 7 500 ТЫС. РУБЛЕЙ;                           |
|                             | 2015 ГОД - 6 500 ТЫС. РУБЛЕЙ;                           |
|                             | 2016 ГОД - 6 000 ТЫС. РУБЛЕЙ;                           |
|                             | 2017 ГОД - 6 500 ТЫС. РУБЛЕЙ.                           |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|
| ОЖИДАЕМЫЕ          КОНЕЧНЫЕ | 1.  КОЛИЧЕСТВО  РЕАЛИЗОВАННЫХ  ПРОЕКТОВ:  ВСЕГО  -  15, |
| РЕЗУЛЬТАТЫ                  | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                            |
|                             | 2013 ГОД - 5; 2014 ГОД - 2; 2015 ГОД - 3; 2016 ГОД - 2; |
|                             | 2017 ГОД - 3.                                           |
|                             | 2.      СНИЖЕНИЕ      УРОВНЯ      ИЗНОСА       ОБЪЕКТОВ |
|                             | КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ:                            |
|                             | 2013 ГОД - НА 3%,                                       |
|                             | 2014 ГОД - НА 3%, 2015 ГОД - НА 3%,                     |
|                             | 2016 ГОД - НА 1%,                                       |
|                             | 2017 ГОД - НА 3%                                        |
|                             |  В    РЕЗУЛЬТАТЕ     РЕАЛИЗАЦИИ     ПРОГРАММЫ     БУДЕТ |
|                             | ДОСТИГНУТО:      ПОВЫШЕНИЕ      КАЧЕСТВА       ЖИЛИЩНО- |
|                             | КОММУНАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ,                |
|                             | ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАДЕЖНОСТИ РАБОТЫ                           |
|                             | ИНЖЕНЕРНЫХ СИСТЕМ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ, СНИЖЕНИЕ            |
|                             | УРОВНЯ ИЗНОСА ОБЪЕКТОВ КОММУНАЛЬНОЙ                     |
|                             | ИНФРАСТРУКТУРЫ, ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА                      |
|                             | ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ, ВЫПОЛНЕНИЕ           |
|                             | ПОЛОЖЕНИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 261-ФЗ ОТ               |
|                             | 23.11.2009 "ОБ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИИ И О ПОВЫШЕНИИ           |
|                             | ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ И О ВНЕСЕНИИ               |
|                             | ИЗМЕНЕНИЙ В ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ АКТЫ              |
|                             | РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ".                                  |
|—————————————————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————|


   Подпрограмма "Дорожно-мостовое хозяйство" муниципальной программы
   города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города
                        Брянска" 2013-2017 годы



|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ  | "ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ ХОЗЯЙСТВО"                  |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ  ПО  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ  ХОЗЯЙСТВУ |
| ПОДПРОГРАММЫ               | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ              |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| СОИСПОЛНИТЕЛИ              | ОТСУТСТВУЮТ                                   |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| ПЕРЕЧЕНЬ     ВЕДОМСТВЕННЫХ | ОТСУТСТВУЕТ                                   |
| ЦЕЛЕВЫХ           ПРОГРАММ |                                               |
| ПОДПРОГРАММЫ               |                                               |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
|  ОСНОВНЫЕ      МЕРОПРИЯТИЯ |  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.      |
| ПОДПРОГРАММЫ               |  КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ. |
|                            |  ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ.      |
|                            |  ТЕКУЩЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ. |
|                            |  КАПИТАЛЬНЫЙ  РЕМОНТ  ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ  И |
|                            | ПРОЕЗДОВ К НИМ.                               |
|                            |  КАПСТРОИТЕЛЬСТВО   ОБЪЕКТОВ   МУНИЦИПАЛЬНОГО |
|                            | ОБРАЗОВАНИЯ.                                  |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ          |  ПРИВЕДЕНИЕ   И   ПОДДЕРЖАНИЕ   АВТОДОРОГ   И |
|                            | ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ  В  СООТВЕТСТВИИ  СО |
|                            | СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА, В ТЕХНИЧЕСКИ  ИСПРАВНОМ |
|                            | СОСТОЯНИИ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩЕМ БЕЗОПАСНОЕ ДВИЖЕНИЕ |
|                            | ПО НИМ.                                       |
|                            | ПОВЫШЕНИЕ   МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ   ПРЕДПРИЯТИЙ |
|                            | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО      ХОЗЯЙСТВА      ДЛЯ |
|                            | СВОЕВРЕМЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ И |
|                            | СОДЕРЖАНИЯ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ.                |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ        | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ ПРИВЕДЕНИЯ В  ТЕХНИЧЕСКИ |
|                            | ИСПРАВЛЕННОЕ    СОСТОЯНИЕ     АВТОДОРОГ     И |
|                            | ИСКУССТВЕННЫХ СООРУЖЕНИЙ.                     |
|                            | СОЗДАНИЕ  УСЛОВИЙ  БЕЗОПАСНОГО  ДВИЖЕНИЯ  ДЛЯ |
|                            | ТРАНСПОРТА И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА.                  |
|                            | ПОВЫШЕНИЕ  КАЧЕСТВА  УСЛУГ,   ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ |
|                            | НАСЕЛЕНИЮ.                                    |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| СРОКИ И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ | 2013-2017 ГОДЫ                                |
| ПОДПРОГРАММЫ               |                                               |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| ОБЪЕМЫ           БЮДЖЕТНЫХ | ОБЩИЙ    ОБЪЕМ    СРЕДСТВ    НА    РЕАЛИЗАЦИЮ |
| АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | ПОДПРОГРАММЫ: 2 316 273,374 ТЫС. РУБ.,        |
| ПОДПРОГРАММЫ               | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                  |
|                            | 2013 ГОД - 738080,574 ТЫС. РУБ.               |
|                            | 2014 ГОД - 443292,8 ТЫС. РУБ.                 |
|                            | 2015 ГОД - 373900,0 ТЫС. РУБ.                 |
|                            | 2016 ГОД - 363400,0 ТЫС. РУБ.                 |
|                            | 2017 ГОД - 397600,0 ТЫС. РУБ.                 |
|                            | В ТОМ ЧИСЛЕ: СРЕДСТВА БЮДЖЕТА ГОРОДА:         |
|                            | 2013 ГОД - 318573,874 ТЫС. РУБ.               |
|                            | 2014 ГОД - 380205,3 ТЫС. РУБ.                 |
|                            | 2015 ГОД - 373900,0 ТЫС. РУБ.                 |
|                            | 2016 ГОД - 363400,0 ТЫС. РУБ.                 |
|                            | 2017 ГОД - 397600,0 ТЫС. РУБ.                 |
|                            |  СРЕДСТВА ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА:                 |
|                            | 2013 ГОД - 419506,7 ТЫС. РУБ.                 |
|                            | 2014 ГОД - 63087,5 ТЫС. РУБ.                  |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|
| ОЖИДАЕМЫЕ       РЕЗУЛЬТАТЫ |  ПОДДЕРЖАНИЕ  В  ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ   СОСТОЯНИИ |
| РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ    | ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА.         |
|                            |  ПОВЫШЕНИЕ  СРОКА  ЭКСПЛУАТАЦИИ  И   КАЧЕСТВА |
|                            | ОБЪЕКТОВ ДОРОЖНО-МОСТОВОГО ХОЗЯЙСТВА.         |
|                            |  УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОТЯЖЕННОСТИ АВТОДОРОГ,          |
|                            | СООТВЕТСТВУЮЩИХ   НОРМАТИВНЫМ    ТРЕБОВАНИЯМ, |
|                            | ПЛОЩАДЬ ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ ДОРОГ:              |
|                            | 2013 ГОД - 170,0 Т. М2                        |
|                            | 2014 ГОД - 130,0 Т. М2                        |
|                            | 2015 ГОД - 120,0 Т. М2                        |
|                            | 2016 ГОД - 110,0 Т. М2                        |
|                            | 2017 ГОД - 105,0 Т. М2                        |
|————————————————————————————|———————————————————————————————————————————————|

                1. Краткая характеристика подпрограммы

       Подпрограмма   "Дорожно-мостовое   хозяйство"   направлена   на
финансовое и организационное обеспечение капитального ремонта, а также
ремонта и содержания автомобильных дорог и  искусственных  сооружений,
расположенных на территории муниципального  образования,  капитального
ремонта дворовых территорий и проездов к ним.
       Основными  задачами  по  текущему  содержанию  и   капитальному
ремонту  объектов  внешнего   благоустройства   является   обеспечение
нормативной  работы   городского   транспорта,   движения   пешеходов,
соблюдение требований санитарных норм согласно справочнику "Санитарная
очистка и  уборка  населенных  мест",  а  также  соблюдения  стандарта
качества оказываемых услуг и выполняемых работ.
       По  состоянию  на  1  января  2011  года   в   городе   Брянске
насчитывается порядка 1050 дорог 1-4 категории,  общей  протяженностью
818 км., в том числе  дорог  1  категории  с  движением  общественного
транспорта - 174 км.
       Срок службы асфальтобетонного покрытия дорог 7-8 лет (ежегодный
амортизационный  износ   составляет   12,5%   -14,5%).   Общий   износ
усовершенствованных дорог города Брянска  составляет  сегодня  порядка
85%.
       Для  соблюдения  межремонтных   сроков   капитального   ремонта
городских    дорог    необходимо    ежегодно    производить     ремонт
асфальтобетонных покрытий площадью около 700 тыс. м2 (объем финансовых
вложений должен составлять от  700  млн.  руб.  до  1000  млн.  рублей
ежегодно в течение ближайших 5 лет).
       В   неудовлетворительном    состоянии    находятся    городские
искусственные сооружения: мосты,  путепроводы.  На  территории  города
Брянска находится 19 объектов  искусственных  сооружений.  Большинство
объектов введено в эксплуатацию  в  60-  х  годах  прошлого  столетия.
Сегодня интенсивность транспортного потока  значительно  превышает  их
пропускную  способность.  Грузоподъемность  не  отвечает  транспортным
нагрузкам. Необходима реконструкция и капитальный ремонт сооружений. В
первую очередь необходим капремонт Литейного  и  Октябрьского  мостов,
реконструкция Первомайского моста.
       Причиной  наличия  доли  автомобильных  дорог  и  искусственных
сооружений, не отвечающих нормативным  требованиям,  стало  отсутствие
возможности ремонта дорог  и  мостовых  сооружений  в  соответствии  с
установленными  межремонтными  сроками   при   прогрессирующем   росте
автомобильного парка и возросшей интенсивности движения.
       Планируемые мероприятия данной подпрограммы  позволят  улучшить
состояние   дорожной   сети   города,   планомерно   сократить    долю
протяженности дорог, не отвечающих нормативным требованиям.



Подпрограмма "Благоустройство территорий города Брянска" муниципальной
  программы города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство
                    города Брянска" 2013-2017 годы


|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ               | "БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИЙ ГОРОДА БРЯНСКА"      |
| ПОДПРОГРАММЫ               |                                                  |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ   ПО   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ   ХОЗЯЙСТВУ |
| ПОДПРОГРАММЫ               | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ                 |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| СОИСПОЛНИТЕЛИ              | ОТСУТСТВУЮТ                                      |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| ПЕРЕЧЕНЬ     ВЕДОМСТВЕННЫХ | ВЦП        "ПОВЫШЕНИЕ        МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ |
| ЦЕЛЕВЫХ           ПРОГРАММ | ПРЕДПРИЯТИЙ   ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО    ХОЗЯЙСТВА |
| ПОДПРОГРАММЫ               | ГОРОДА БРЯНСКА" 2013-2017 ГОДЫ                   |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| ОСНОВНЫЕ       МЕРОПРИЯТИЯ |  -КАПИТАЛЬНЫЙ    РЕМОНТ    ОБЪЕКТОВ     ВНЕШНЕГО |
| ПОДПРОГРАММЫ               | БЛАГОУСТРОЙСТВА:  ГОРОДСКИХ   КЛАДБИЩ,   ЗЕЛЕНЫХ |
|                            | НАСАЖДЕНИЙ, ПРОЧИХ ОБЪЕКТОВ;                     |
|                            |  -   ТЕКУЩЕЕ   СОДЕРЖАНИЕ   ОБЪЕКТОВ    ВНЕШНЕГО |
|                            | БЛАГОУСТРОЙСТВА: СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ, |
|                            | ЗЕЛЕНЫХ НАСАЖДЕНИЙ,  КЛАДБИЩ,  ГОРОДСКИХ  ЛЕСОВ, |
|                            | ЧАСОВ,    ФОНТАНОВ,    ЭЛЕМЕНТОВ     ПРАЗДНИЧНОЙ |
|                            | ИЛЛЮМИНАЦИИ, ОБСЛУЖИВАНИЕ ГАЗОВОГО  ОБОРУДОВАНИЯ |
|                            | ОБЪЕКТОВ "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ";                         |
|                            | - УЛИЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ (ЭЛ/ЭНЕРГИЯ);                |
|                            | - СОДЕРЖАНИЕ ОБЪЕКТОВ "ВЕЧНЫЙ ОГОНЬ" (ГАЗ).      |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ          | - ПРИВЕДЕНИЕ  И  ПОДДЕРЖАНИЕ  ОБЪЕКТОВ  ВНЕШНЕГО |
|                            | БЛАГОУСТРОЙСТВА  И   ИНЖЕНЕРНОЙ   ИНФРАСТРУКТУРЫ |
|                            | ГОРОДА В СООТВЕТСТВИИ СО СТАНДАРТАМИ КАЧЕСТВА, В |
|                            | ТЕХНИЧЕСКИ         ИСПРАВНОМ          СОСТОЯНИИ, |
|                            | ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМИ        КОМФОРТНЫЕ        УСЛОВИЯ |
|                            | ПРОЖИВАНИЯ ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА;                       |
|                            | -  ПОВЫШЕНИЕ   МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ   ПРЕДПРИЯТИЙ |
|                            | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО       ХОЗЯЙСТВА        ДЛЯ |
|                            | СВОЕВРЕМЕННОГО И  КАЧЕСТВЕННОГО  ОБСЛУЖИВАНИЯ  И |
|                            | СОДЕРЖАНИЯ ГОРОДСКИХ ОБЪЕКТОВ.                   |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ        | -СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  ПРИВЕДЕНИЯ  В  ТЕХНИЧЕСКИ |
|                            | ИСПРАВНОЕ    СОСТОЯНИЕ     ОБЪЕКТОВ     ВНЕШНЕГО |
|                            | БЛАГОУСТРОЙСТВА  И  СООТВЕТСТВИЯ  ИХ  СТАНДАРТАМ |
|                            | КАЧЕСТВА;                                        |
|                            | -   СОЗДАНИЕ   КОМФОРТНЫХ   УСЛОВИЙ   ПРОЖИВАНИЯ |
|                            | ЖИТЕЛЯМ ГОРОДА;                                  |
|                            | -  ПОВЫШЕНИЕ  КАЧЕСТВА  УСЛУГ,   ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ |
|                            | НАСЕЛЕНИЮ.                                       |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| СРОКИ И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ | 2013-2017 ГОДЫ                                   |
| ПОДПРОГРАММЫ               |                                                  |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| ОБЪЕМЫ           БЮДЖЕТНЫХ | ОБЩИЙ    ОБЪЕМ     СРЕДСТВ     НА     РЕАЛИЗАЦИЮ |
| АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | ПОДПРОГРАММЫ: 750 254,773 ТЫС. РУБ.,             |
| ПОДПРОГРАММЫ               | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                     |
|                            | 2013 ГОД - 149052,773 ТЫС. РУБ.                  |
|                            | 2014 ГОД - 149101,5 ТЫС. РУБ.                    |
|                            | 2015 ГОД - 160933,5 ТЫС. РУБ.                    |
|                            | 2016 ГОД - 161833,5 ТЫС. РУБ.                    |
|                            | 2017 ГОД - 129333,5 ТЫС. РУБ.                    |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
| ОЖИДАЕМЫЕ       РЕЗУЛЬТАТЫ |  ПОДДЕРЖАНИЕ   В   ЭКСПЛУАТАЦИОННОМ    СОСТОЯНИИ |
| РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ    | ОБЪЕКТОВ ВНЕШНЕГО БЛАГОУСТРОЙСТВА ГОРОДА.        |
|                            |  ПОВЫШЕНИЕ   СРОКА   ЭКСПЛУАТАЦИИ   И   КАЧЕСТВА |
|                            | ОБЪЕКТОВ БЛАГОУСТРОЙСТВА;                        |
|                            |  ПРИОБРЕТЕНИЕ 17 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:    |
|                            | 2014 ГОДУ - 3 ЕДИНИЦЫ                            |
|                            | 2015 ГОДУ - 3 ЕДИНИЦЫ                            |
|                            | 2016 ГОДУ - 6 ЕДИНИЦ                             |
|                            | 2017 ГОДУ - 5 ЕДИНИЦ                             |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|

                1. Краткая характеристика подпрограммы

       Одной  из  насущных  проблем  города  является   содержание   и
капитальный  ремонт  объектов  внешнего   благоустройства   города   в
надлежащем   состоянии,   обеспечивающем   комфортное   и   безопасное
проживание граждан.
       Целью   мероприятий   подпрограммы   является   приведение    и
поддержание   объектов   внешнего   благоустройства    и    инженерной
инфраструктуры города в технически исправном состоянии.
       Основными  задачами  по  текущему  содержанию  и   капитальному
ремонту  объектов   внешнего   благоустройства   является   соблюдение
требований санитарных норм согласно справочнику "Санитарная очистка  и
уборка  населенных  мест",  а  также  соблюдения  стандарта   качества
оказываемых услуг и выполняемых работ.
       Подпрограмма  направлена  на   финансовое   и   организационное
обеспечение выполнения работ по  капитальному  ремонту  и  содержанию:
сетей наружного освещения, городских кладбищ, городских лесов, зеленых
насаждений города, элементов праздничной иллюминации, объектов "Вечный
огонь".
       Текущее содержание  прочих  объектов  внешнего  благоустройства
включает в себя обслуживание и содержание:  часов,  фонтанов,  пляжей,
уборка  свалок,  текущее  содержание  шахтных   колодцев,   лестничных
переходов.
       Общая  протяженность  сетей  наружного  уличного  освещения  г.
Брянска составляет 767,25 км, количество светильников,  находящихся  в
эксплуатации- более 25 тыс. шт. Выполнение  работ  по  обслуживанию  и
эксплуатации сетей  должна  осуществляться  на  основании  технических
требований периодичности работ  в  соответствии  с  "Типовыми  нормами
обслуживания для рабочих, занятых техническим обслуживанием и ремонтом
установок  наружного  освещения".  Для  создания  комфортных   условий
проживания жителям города и повышения качества  предоставляемых  услуг
доля включенных светильников, работающих в вечернем и ночном  режимах,
должна составлять не менее 80% от общего числа установленных.
       Аналогичные мероприятия  в  соответствии  с  "Прейскурантом  на
услуги газового  хозяйства  по  техническому  обслуживанию  и  ремонту
газораспределительных  систем",  выполняются  по  текущему  ремонту  и
аварийному обслуживанию газового оборудования объектов "Вечный огонь".
В связи  с  отсутствием  приборов  учета  на  данных  объектах,  объем
потребления газа определяется по мощности и  количеству  установок,  а
также времени горения.

                                ПАСПОРТ
     ведомственной целевой программы города Брянска, включенной в
       подпрограмму "Благоустройство территорий города Брянска"


|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ ВЕДОМСТВЕННОЙ | "ПОВЫШЕНИЕ  МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ  ПРЕДПРИЯТИЙ |
| ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ          | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО    ХОЗЯЙСТВА    ГОРОДА |
|                            | БРЯНСКА" НА 2013-2017 ГОДЫ                   |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ ПО  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ  ХОЗЯЙСТВУ |
| ВЕДОМСТВЕННОЙ      ЦЕЛЕВОЙ | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ             |
| ПРОГРАММЫ                  |                                              |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ    | ЦЕЛЬ:     ПОВЫШЕНИЕ      МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ |
|                            | ПРЕДПРИЯТИЙ            ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО |
|                            | ХОЗЯЙСТВА ДЛЯ СВОЕВРЕМЕННОГО И КАЧЕСТВЕННОГО |
|                            | ОБСЛУЖИВАНИЯ И СОДЕРЖАНИЯ  ДОРОГ,  ЖИЛИЩНОГО |
|                            | ФОНДА.                                       |
|                            | ЗАДАЧИ:  -  ОСНАЩЕНИЕ   ПАРКА   КОММУНАЛЬНЫХ |
|                            | ПРЕДПРИЯТИЙ СОВРЕМЕННОЙ УБОРОЧНОЙ,  ДОРОЖНО- |
|                            | СТРОИТЕЛЬНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕХНИКОЙ;          |
|                            | -  ДОВЕДЕНИЕ   ПАРКА   ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОЙ, |
|                            | УБОРОЧНОЙ, СПЕЦИАЛЬНОЙ  ТЕХНИКИ  ОРГАНИЗАЦИЙ |
|                            | КОММУНАЛЬНОГО   ХОЗЯЙСТВА   ПРИБЛИЖЕННОЙ   К |
|                            | НОРМАТИВНОЙ ПОТРЕБНОСТИ;                     |
|                            | - СВОЕВРЕМЕННОЕ И КАЧЕСТВЕННОЕ ОБЛУЖИВАНИЕ И |
|                            | СОДЕРЖАНИЕ АВТОДОРОГ, ЖИЛИЩНОГО ФОНДА ГОРОДА |
|                            | БРЯНСКА;                                     |
|                            |  -   СОЗДАНИЕ   СИСТЕМЫ   СВОЕВРЕМЕННОГО   И |
|                            | КАЧЕСТВЕННОГО КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА  КУЗОВОВ, |
|                            | УЗЛОВ И АГРЕГАТОВ.                           |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| СОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  | 2013-2017 ГОДЫ                               |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| ОБЪЕМ   АССИГНОВАНИЙ    НА | ОБЩИЕ  ЗАТРАТЫ   НА   РЕАЛИЗАЦИЮ   ПРОГРАММЫ |
| РЕАЛИЗАЦИЮ ПРОГРАММЫ       | СОСТАВЯТ 52 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ,               |
|                            | 2014 ГОД - 11 400,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;             |
|                            | 2015 ГОД - 12 600,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;             |
|                            | 2016 ГОД - 12 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ;             |
|                            | 2017 ГОД - 16 000,0 ТЫС. РУБЛЕЙ.             |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|
| ОЖИДАЕМЫЙ        РЕЗУЛЬТАТ |  УВЕЛИЧЕНИЕ МЕХАНОВООРУЖЕННОСТИ  ОРГАНИЗАЦИЙ |
| РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ       | ЖКХ НА 17 ЕДИНИЦ ТЕХНИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ:       |
|                            | 2014 ГОД - 3 ЕДИНИЦЫ                         |
|                            | 2015 ГОД - 3 ЕДИНИЦЫ                         |
|                            | 2016 ГОД - 6 ЕДИНИЦ                          |
|                            | 2017 ГОД - 5 ЕДИНИЦ                          |
|————————————————————————————|——————————————————————————————————————————————|

 Подпрограмма "Другие расходы по отрасли ЖКХ" муниципальной программы
   города Брянска "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города
                        Брянска" 2013-2017 годы


|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ               | "ДРУГИЕ РАСХОДЫ ПО ОТРАСЛИ ЖКХ"                |
| ПОДПРОГРАММЫ               |                                                |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| ОТВЕТСТВЕННЫЙ  ИСПОЛНИТЕЛЬ | КОМИТЕТ  ПО  ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОМУ   ХОЗЯЙСТВУ |
| ПОДПРОГРАММЫ               | БРЯНСКОЙ ГОРОДСКОЙ АДМИНИСТРАЦИИ               |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| СОИСПОЛНИТЕЛИ              | ОТСУТСТВУЮТ                                    |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| ПЕРЕЧЕНЬ     ВЕДОМСТВЕННЫХ | ОТСУТСТВУЮТ                                    |
| ЦЕЛЕВЫХ           ПРОГРАММ |                                                |
| ПОДПРОГРАММЫ               |                                                |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| ОСНОВНЫЕ       МЕРОПРИЯТИЯ | ПРОВЕДЕНИЕ ПРОЧИХ МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА |
| ПОДПРОГРАММЫ               | РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 185-ФЗ        |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| ЦЕЛИ ПОДПРОГРАММЫ          | ВЫПОЛНЕНИЕ   МЕРОПРИЯТИЙ,   НАПРАВЛЕННЫХ    НА |
|                            | РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА N 185-ФЗ        |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ        | СОЗДАНИЕ УСЛОВИЙ ДЛЯ  ПРОВЕДЕНИЯ  МЕРОПРИЯТИЙ, |
|                            | НАПРАВЛЕННЫХ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА |
|                            | N 185-ФЗ                                       |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| СРОКИ И  ЭТАПЫ  РЕАЛИЗАЦИИ | 2013-2017 ГОДЫ                                 |
| ПОДПРОГРАММЫ               |                                                |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| ОБЪЕМЫ           БЮДЖЕТНЫХ | ОБЩИЙ    ОБЪЕМ    СРЕДСТВ    НА     РЕАЛИЗАЦИЮ |
| АССИГНОВАНИЙ НА РЕАЛИЗАЦИЮ | ПОДПРОГРАММЫ: 33 850, 0 ТЫС. РУБ.,             |
| ПОДПРОГРАММЫ               | В ТОМ ЧИСЛЕ:                                   |
|                            | 2013 ГОД - 6 770,0 ТЫС. РУБ.                   |
|                            | 2014 ГОД - 6770,0 ТЫС. РУБ.;                   |
|                            | 2015 ГОД - 6770,0 ТЫС. РУБ.;                   |
|                            | 2016 ГОД - 6770,0 ТЫС. РУБ.;                   |
|                            | 2017 ГОД - 6770,0 ТЫС. РУБ.                    |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|
| ОЖИДАЕМЫЕ       РЕЗУЛЬТАТЫ |  СНОС АВАРИЙНЫХ ВЕТХИХ ДОМОВ.                  |
| РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ    |  ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ ПО РЕГИСТРАЦИИ ТСЖ.       |
|                            |  ОТКЛЮЧЕНИЕ ДОМОВ, ПОДЛЕЖАЩИХ СНОСУ, ОТ СИСТЕМ |
|                            | ГАЗОСНАБЖЕНИЯ.                                 |
|————————————————————————————|————————————————————————————————————————————————|

                1. Краткая характеристика подпрограммы

       Подпрограмма  направлена  на   финансовое   и   организационное
обеспечение выполнения следующих мероприятий:
       - по завершению расселения граждан из ветхого жилья, необходимо
производить снос муниципальных домов с последующим исключением  их  из
реестра муниципальной собственности города Брянска;
       - во избежание несанкционированного потребления газа сторонними
лицами,    предупреждения    несчастных    случаев,    первоочередными
мероприятиями при сносе ветхих домов является отключение этих домов от
систем газоснабжения;
       - комитет  является  главным  распорядителем  средств   бюджета
города, направляемых на  компенсацию  затрат  по  регистрации  ТСЖ  (в
соответствии  с  постановлением  Брянской  городской  администрации от
29.12.2008 N1431-п);
       - на  основании статьи  225  Гражданского  кодекса   Российской
Федерации бесхозяйное  недвижимое  имущество   принимается   на   учет
органом,   осуществляющим   государственную   регистрацию   права   на
недвижимое имущество, по заявлению органов местного самоуправления, на
территории которого они находятся.
       В соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003  N 131-ФЗ
"Об общих принципах организации местного самоуправления  в  Российской
Федерации" Брянской городской  администрацией,  как  органом  местного
самоуправления,   в   отношении   бесхозяйных   объектов    инженерной
инфраструктуры, осуществляются следующие мероприятия:
       - выявление бесхозяйных объектов;
       - проведение технической инвентаризации, получение кадастрового
паспорта;
       - постановка на учет в государственном регистрирующем органе;
       - признание   в   судебном   порядке   и   регистрация    права
муниципальной собственности на бесхозяйный объект.
       Районные   администрации   совместно    с    ресурсоснабжающими
организациями формируют списки бесхозяйных объектов и направляют их  в
комитет по ЖКХ городской администрации для проведения  их  технической
инвентаризации. Планомерно, начиная с 2007 года, комитет,  в  пределах
лимитов денежных средств городского бюджета,  проводит  инвентаризацию
бесхозяйных сетей инженерной инфраструктуры.
       Финансовое  обеспечение  данных  мероприятий  осуществляется  в
рамках данной подпрограммы.

      6. Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы

       В ходе  реализации  муниципальной  программы  будут  достигнуты
следующие результаты.


|——————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
|                      | 2013 Г.    | 2014 Г  | 2015 Г. | 2016 Г. | 2017 Г. |
|——————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| ПЛОЩАДЬ              | 170        | 130     | 120     | 110     | 105     |
| ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ    |            |         |         |         |         |
| АВТОДОРОГ (Т. М2)    |            |         |         |         |         |
|——————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| ПРИОБРЕТЕНИЕ         | -          | 3       | 3       | 6       | 5       |
| СПЕЦТЕХНИКИ      ДЛЯ |            |         |         |         |         |
| ПРЕДПРИЯТИЙ      ЖКХ |            |         |         |         |         |
| (ЕД.)                |            |         |         |         |         |
|——————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| КОЛИЧЕСТВО           | 5-         | 5       | 6       | 7       | 4       |
| ОБЩЕЖИТИЙ          И | ОБЩЕЖИТИЙ, |         |         |         |         |
| МНОГОКВАРТИРНЫХ      | 3- МКД     |         |         |         |         |
| ДОМОВ,   В   КОТОРЫХ |            |         |         |         |         |
| ПЛАНИРУЕТСЯ          |            |         |         |         |         |
| ВЫПОЛНЕНИЕ           |            |         |         |         |         |
| КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА |            |         |         |         |         |
| (ШТ.)                |            |         |         |         |         |
|——————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|
| РЕАЛИЗАЦИЯ  ПРОЕКТОВ | 5          | 2       | 3       | 2       | 3       |
| ПО      КАПИТАЛЬНОМУ |            |         |         |         |         |
| РЕМОНТУ     ОБЪЕКТОВ |            |         |         |         |         |
| КОММУНАЛЬНОЙ         |            |         |         |         |         |
| ИНФРАСТРУКТУРЫ       |            |         |         |         |         |
| (ОБЪЕКТ)             |            |         |         |         |         |
|——————————————————————|————————————|—————————|—————————|—————————|—————————|

      7. Оценка эффективности реализации муниципальной Программы

       Оценка   эффективности   реализации   муниципальной   программы
проводится  в  соответствии  с   постановлением   Брянской   городской
администрации от   10.07.2012   N 1674-п    "Об утверждении    Порядка
разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных  программ
города Брянска, Порядка разработки, реализации и оценки  эффективности
долгосрочных целевых  программ  города  Брянска,  Порядка  разработки,
реализации  и  оценки  эффективности  ведомственных  программ   города
Брянска" (в редакции постановления Брянской городской администрации от
10.09.2012 N 2217-п).

        ПЛАН реализации муниципальной программы города Брянска
 "Жилищно-коммунальное и дорожное хозяйство города Брянска" 2013-2017
                                 годы


|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————————————————————————————————————————————————————————|———————————————————————|
| НАИМЕНОВАНИЕ     ДЦП, | ОТВЕТСТВЕННЫЙ  | ИСТОЧНИК       | ОБЪЕМ  СРЕДСТВ  НА  РЕАЛИЗАЦИЮ  МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ  (ТЫС. | ОЖИДАЕМЫЙ             |
| ПОДПРОГРАММ      ДЦП, | ИСПОЛНИТЕЛЬ,   | ФИНАНСИРОВАНИЯ | РУБ.)                                                           | РЕЗУЛЬТАТ             |
| МЕРОПРИЯТИЙ      ДЦП, | СОИСПОЛНИТЕЛЬ  |                |                                                                 |                       |
| ВЦП,      МЕРОПРИЯТИЯ |                |                |                                                                 |                       |
| ПОДПРОГРАММ           |                |                |                                                                 |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                |                | 2013Г       | 2014Г      | 2015Г      | 2016Г      | 2017Г      |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ПОДПРОГРАММА          | КОМИТЕТ     ПО | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 114094,753  | 108300,000 | 110900,000 | 119000,000 | 120300,000 |                       |
| "РАЗВИТИЕ   ЖИЛИЩНОГО | ЖИЛИЩНО-       |                |             |            |            |            |            |                       |
| ХОЗЯЙСТВА"            | КОММУНАЛЬНОМУ  |                |             |            |            |            |            |                       |
|                       | ХОЗЯЙСТВУ      |                |             |            |            |            |            |                       |
|                       | БРЯНСКОЙ       |                |             |            |            |            |            |                       |
|                       | ГОРОДСКОЙ      |                |             |            |            |            |            |                       |
|                       | АДМИНИСТРАЦИИ  |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ОБЛАСТНОЙ      |  0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000      |                       |
|                       |                | БЮДЖЕТ         |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 114094,753  | 108300,000 | 110900,000 | 119000,000 | 120300,000 |                       |
|                       |                | ПОДПРОГРАММЕ   |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ВЦП                   |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 31350,000   | 22300,000  | 21000,000  | 23700,000  | 20000,000  | УЛУЧШЕНИЕ             |
| "ПЕРВООЧЕРЕДНЫЕ       |                |                |             |            |            |            |            | ТЕХНИЧЕСКОГО          |
| МЕРОПРИЯТИЯ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | СОСТОЯНИЯ             |
| ПОВЫШЕНИЮ       СРОКА |                |                |             |            |            |            |            | ЖИЛИЩНОГО ФОНДА.      |
| ЭКСПЛУАТАЦИИ          |                |                |             |            |            |            |            | ПРОВЕДЕНИЕ            |
| КОНСТРУКТИВНЫХ      И |                |                |             |            |            |            |            | КАПРЕМОНТА            |
| ИНЖЕНЕРНЫХ            |                |                |             |            |            |            |            | КОНСТРУКТИВНЫХ        |
| КОММУНИКАЦИЙ          |                |                |             |            |            |            |            | ЭЛЕМЕНТОВ И           |
| МНОГОКВАРТИРНЫХ       |                |                |             |            |            |            |            | ИНЖЕНЕРНЫХ            |
| ДОМОВ  И   ОБЩЕЖИТИЙ" |                |                |             |            |            |            |            | КОММУНИКАЦИЙ В        |
| (2013-2017ГГ)         |                |                |             |            |            |            |            | ОБЩЕЖИТИЯХ: 2013Г -   |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | 5 ОБЩЕЖИТИЙ И 3       |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | МКД; 2014Г- 5 Д.;     |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | 2015Г- 6 Д.; 2016Г- 7 |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | Д.; 2017Г- 4 Д.       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО ПО ВЦП   | 31350,000   | 22300,000  | 21000,000  | 23700,000  | 20000,000  |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| КОМПЕНСАЦИЯ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 82100,000   | 85700,000  | 89600,000  | 95000,000  | 100000,000 | ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |
| ВЫПАДАЮЩИХ    ДОХОДОВ |                |                |             |            |            |            |            | СОДЕРЖАНИЯ            |
| ОРГАНИЗАЦИЯМ,         |                |                |             |            |            |            |            | ЖИЛИЩНОГО   ФОНДА   В |
| ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИМ       |                |                |             |            |            |            |            | СООТВЕТСТВИИ        С |
| НАСЕЛЕНИЮ    ЖИЛИЩНЫХ |                |                |             |            |            |            |            | САНИТАРНЫМИ         И |
| УСЛУГ ПО ТАРИФАМ,  НЕ |                |                |             |            |            |            |            | ТЕХНИЧЕСКИМИ          |
| ОБЕСПЕЧИВАЮЩИМ        |                |                |             |            |            |            |            | НОРМАМИ               |
| ВОЗМЕЩЕНИЕ            |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ИЗДЕРЖЕК              |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 82100,000   | 85700,000  | 89600,000  | 95000,000  | 100000,000 |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ВОЗМЕЩЕНИЕ   РАСХОДОВ |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100,000     | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | ИСПОЛНЕНИЕ       НОРМ |
| ПО         СОДЕРЖАНИЮ |                |                |             |            |            |            |            | ЖИЛИЩНОГО             |
| ВРЕМЕННО              |                |                |             |            |            |            |            | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА      |
| НЕЗАСЕЛЕННЫХ          |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| МУНИЦИПАЛЬНЫМ         |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ       |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 100,000     | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100,000     | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | ИСПОЛНЕНИЕ       НОРМ |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | ЖИЛИЩНОГО             |
| КАПРЕМОНТУ            |                |                |             |            |            |            |            | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА      |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО        |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ИМУЩЕСТВА В МКД       |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 100,000     | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 444,753     | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | ИСПОЛНЕНИЕ       НОРМ |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | ЖИЛИЩНОГО             |
| РЕМОНТУ               |                |                |             |            |            |            |            | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА      |
| ВЫСВОБОЖДАЕМЫХ        |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| МУНИЦИПАЛЬНЫХ         |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ       |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 444,753     | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ПОДПРОГРАММА          |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 50400,000   | 31600,000  | 32600,000  | 34100,000  | 36600,000  |                       |
| "РАЗВИТИЕ             |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| КОММУНАЛЬНОГО         |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ХОЗЯЙСТВА"            |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ОБЛАСТНОЙ      | 1500,0      |            |            |            |            |                       |
|                       |                | БЮДЖЕТ         |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 51900,000   | 31600,000  | 32600,000  | 34100,000  | 36600,000  |                       |
|                       |                | ПОДПРОГРАММЕ   |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ВЦП     "МОДЕРНИЗАЦИЯ |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 8500,000    | 7500,000   | 6500,000   | 6000,000   | 6500,000   | РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТОВ   |
| И         КАПИТАЛЬНЫЙ |                |                |             |            |            |            |            | КАПРЕМОНТА 15         |
| РЕМОНТ       ОБЪЕКТОВ |                |                |             |            |            |            |            | ОБЪЕКТОВ              |
| КОММУНАЛЬНОЙ          |                |                |             |            |            |            |            | КОММУНАЛЬНОЙ          |
| ИНФРАСТРУКТУРЫ"       |                |                |             |            |            |            |            | ИНФРАСТРУКТУРЫ:       |
| (2013-2017ГГ)         |                |                |             |            |            |            |            | 2013Г- 5 ОБ., 2014Г-  |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | 2ОБ., 2015Г- 3 ОБ.,   |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | 2016Г-2 ОБ., 2017Г -3 |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | ОБ.                   |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО ПО ВЦП   | 8500,000    | 7500,000   | 6500,000   | 6000,000   | 6500,000   |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| МЕРОПРИЯТИЯ        ПО |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 18000,000   | 20000,000  | 22000,000  | 24000,000  | 26000,000  | ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |
| ОБЕСПЕЧЕНИЮ           |                |                |             |            |            |            |            | НАСЕЛЕНИЯ     БАННЫМИ |
| НАСЕЛЕНИЯ    БЫТОВЫМИ |                |                |             |            |            |            |            | УСЛУГАМИ              |
| УСЛУГАМИ              |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 18000,000   | 20000,000  | 22000,000  | 24000,000  | 26000,000  |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 5800,000    | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000      | УВЕЛИЧЕНИЕ      СРОКА |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | ЭКСПЛУАТАЦИИ    БАНЬ: |
| КАПИТАЛЬНОМУ          |                |                |             |            |            |            |            | 2013Г-КАПРЕМОНТ   2-Х |
| РЕМОНТУ               |                |                |             |            |            |            |            | ОБЪЕКТОВ              |
| МУНИЦИПАЛЬНЫХ БАНЬ    |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 5800,000    | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000      |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| СУБСИДИИ              |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100,000     | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | ИСПОЛНЕНИЕ       НОРМ |
| ОРГАНИЗАЦИЯМ       НА |                |                |             |            |            |            |            | ЖИЛИЩНОГО             |
| ВОЗМЕЩЕНИЕ   РАСХОДОВ |                |                |             |            |            |            |            | ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА      |
| ПО    ОТОПЛЕНИЮ    НЕ |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ЗАСЕЛЕННЫХ            |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| МУНИЦИПАЛЬНЫХ         |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ       |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 100,000     | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 4000,000    | 4000,000   | 4000,000   | 4000,000   | 4000,000   | ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | СОДЕРЖАНИЯ            |
| ОБСЛУЖИВАНИЮ          |                |                |             |            |            |            |            | ОБЪЕКТОВ            В |
| ОБЪЕКТОВ              |                |                |             |            |            |            |            | ТЕХНИЧЕСКИ            |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ         |                |                |             |            |            |            |            | ИСПРАВНОМ             |
| СОБСТВЕННОСТИ         |                |                |             |            |            |            |            | СОСТОЯНИИ             |
| (ГАЗОПРОВОДЫ,         |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| Т/ТРАССЫ)             |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 4000,000    | 4000,000   | 4000,000   | 4000,000   | 4000,000   |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| БЮДЖЕТНЫЕ             |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 4000,000    |  0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |
| ИНВЕСТИЦИИ В  ОБЪЕКТЫ |                |                |             |            |            |            |            | ЗАВЕРШЕНИЯ            |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ         |                |                |             |            |            |            |            | СТРОИТЕЛЬСТВА         |
| СОБСТВЕННОСТИ         |                |                |             |            |            |            |            | КАНАЛИЗАЦИОННОЙ       |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | СИСТЕМЫ           УЛ. |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | МЕНЬЖИНСКАЯ,          |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | КАНАЛИЗАЦИОННОЙ       |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | СЕТИ              М/Р |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | НОВОСТРОЙКА           |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 4000,000    |  0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | ОБЛАСТНОЙ      | 1500,0      | 0          | 0          | 0          | 0          | КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ       |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                | БЮДЖЕТ         |             |            |            |            |            | СЕТИ              М/Р |
| СТРОИТЕЛЬСТВУ         |                |                |             |            |            |            |            | НОВОСТРОЙКА           |
| ОБЪЕКТОВ              |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| КОММУНАЛЬНОЙ          |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ИНФРАСТРУКТУРЫ        |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 1500,0      | 0          | 0          | 0          | 0          |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| МЕРОПРИЯТИЯ        ПО |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 10000,0     |  0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        | ИСПОЛНЕНИЕ            |
| РАЗРАБОТКЕ       СХЕМ |                |                |             |            |            |            |            | НОРМФЕДЕРАЛЬНОГО      |
| ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ        |                |                |             |            |            |            |            | ЗАКОНА                |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | "О ТЕПЛОСНАБЖЕНИИ"    |
|                       |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 10000,0     |  0,0       | 0,0        | 0,0        | 0,0        |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ПОДПРОГРАММА          |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 318573,874  | 380205,300 | 373900,000 | 363400,000 | 397600,000 |                       |
| "ДОРОЖНО-МОСТОВОЕ     |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ХОЗЯЙСТВО"            |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ОБЛАСТНОЙ      | 419506,7    | 63087,500  | 0,000      | 0,000      | 0,000      |                       |
|                       |                | БЮДЖЕТ         |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 738080,574  | 443292,800 | 373900,000 | 363400,000 | 397600,000 |                       |
|                       |                | ПОДПРОГРАММЕ   |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 20094,979   | 0,000      | 0,000      | 4000,000   | 4000,000   | УВЕЛИЧЕНИЕ      СРОКА |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | СЛУЖБЫ АВТОДОРОГ      |
| КАПИТАЛЬНОМУ          |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| РЕМОНТУ АВТОДОРОГ     |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ОБЛАСТНОЙ      | 46534,000   | 0,000      | 0,000      | 0,000      | 0,000      |                       |
|                       |                | БЮДЖЕТ         |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 66628,979   | 0,000      | 0,000      | 4000,000   | 4000,000   |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 5716,657    | 1000,000   | 2000,000   | 100000,000 | 100000,000 | УВЕЛИЧЕНИЕ      СРОКА |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | ЭКСПЛУАТАЦИИ ИССО     |
| КАПИТАЛЬНОМУ          |                |                |             |            |            |            |            | 2013Г   -   КАПРЕМОНТ |
| РЕМОНТУ               |                |                |             |            |            |            |            | ПОНТОННОГО МОСТА      |
| ИСКУССТВЕННЫХ         |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| СООРУЖЕНИЙ            |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 5716,657    | 1000,000   | 2000,000   | 100000,000 | 100000,000 |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | ОБЛАСТНОЙ      | 364982,700  | 63087,500  | 0,000      | 0,000      | 0,000      | РЕМОНТ ДОРОГ:         |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                | БЮДЖЕТ         |             |            |            |            |            | 2013Г-170 Т. М2,      |
| РЕМОНТУ АВТОДОРОГ     |                |                |             |            |            |            |            | 2014Г- 115 Т.         |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | М2.,2015Г- 100 Т. М2. |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 42598,238   | 266205,300 | 233900,000 | 0,000      | 0,000      |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 407580,938  | 329292,800 | 233900,000 | 0,000      | 0,000      |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 235000,000  | 100000,000 | 125000,000 | 246400,000 | 280600,000 | СОДЕРЖАНИЕ            |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | ОБЪЕКТОВ            В |
| СОДЕРЖАНИЮ            |                |                |             |            |            |            |            | СООТВЕТСТВИИ        С |
| АВТОДОРОГ             |                |                |             |            |            |            |            | САНИТАРНЫМИ           |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | НОРМАМИ               |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 235000,000  | 100000,000 | 125000,000 | 246400,000 | 280600,000 |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 13000,000   | 13000,000  | 13000,000  | 13000,000  | 13000,000  | СОДЕРЖАНИЕ          И |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | РЕМОНТ     ИССО     В |
| РЕМОНТУ             И |                |                |             |            |            |            |            | СООТВЕТСТВИИ        С |
| СОДЕРЖАНИЮ            |                |                |             |            |            |            |            | ТЕХНИЧЕСКИМИ        И |
| ИСКУССТВЕННЫХ         |                |                |             |            |            |            |            | ЭКСПЛУАТАЦИОННЫМИ     |
| СООРУЖЕНИЙ            |                |                |             |            |            |            |            | НОРМАМИ               |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 13000,000   | 13000,000  | 13000,000  | 13000,000  | 13000,000  |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| БЮДЖЕТНЫЕ             |                | ОБЛАСТНОЙ      | 7990,0      | 0          | 0          | 0          | 0          | РЕКОНСТРУКЦИЯ         |
| ИНВЕСТИЦИИ В  ОБЪЕКТЫ |                | БЮДЖЕТ         |             |            |            |            |            | ПУТЕПРОВОДА     ЧЕРЕЗ |
| КАПСТРОИТЕЛЬСТВА      |                |                |             |            |            |            |            | Ж.   Д.   ПУТИ    СТ. |
| СОБСТВЕННОСТИ         |                |                |             |            |            |            |            | БРЯНСК-1              |
| МУНИЦИПАЛЬНОГО        |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ОБРАЗОВАНИЯ           |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 421,0       | 0          | 0          | 0          | 0          |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 8411,0      | 0          | 0          | 0          | 0          |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| КАПИТАЛЬНЫЙ    РЕМОНТ |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 1743,0      | 0          | 0          | 0          | 0          | КАПРЕМОНТ             |
| ДВОРОВЫХ  ТЕРРИТОРИЙ, |                |                |             |            |            |            |            | ДВОРОВЫХ              |
| ПРОЕЗДОВ  К  ДВОРОВЫМ |                |                |             |            |            |            |            | ТЕРРИТОРИЙ            |
| ТЕРРИТОРИЯМ           |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 1743,0      | 0          | 0          | 0          | 0          |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ПОДПРОГРАММА          |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 149052,773  | 149101,500 | 160933,500 | 161833,500 | 129333,500 |                       |
| "БЛАГОУСТРОЙСТВО      |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ТЕРРИТОРИЙ         Г. |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| БРЯНСКА"              |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 149052,773  | 149101,500 | 160933,500 | 161833,500 | 129333,500 |                       |
|                       |                | ПОДПРОГРАММЕ   |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ВЦП"        ПОВЫШЕНИЕ |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 0,000       | 11400,000  | 12600,000  | 12000,000  | 16000,000  | ПРИОБРЕТЕНИЕ СПЕЦ-    |
| МЕХАНОВООРУЖЕННОСТ-   |                |                |             |            |            |            |            | ТЕХНИКИ ДЛЯ           |
| И         ПРЕДПРИЯТИЙ |                |                |             |            |            |            |            | ПРЕДПРИЯТИЙ ЖКХ:      |
| ЖИЛИЩНО-              |                |                |             |            |            |            |            | 2014Г- 3ЕД., 2015Г-3  |
| КОММУНАЛЬНОГО         |                |                |             |            |            |            |            | ЕД., 2016Г-6 ЕД.,     |
| ХОЗЯЙСТВА Г. БРЯНСКА" |                |                |             |            |            |            |            | 2017Г-5 ЕД.           |
| 2013-2017ГГ           |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО ПО ВЦП   | 0,000       | 11400,000  | 12600,000  | 12000,000  | 16000,000  |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 16000,000   | 12000,000  | 12000,000  | 12000,000  | 12000,000  | КАПРЕМОНТ     ЗЕЛЕНЫХ |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | НАСАЖДЕНИЙ          В |
| КАПРЕМОНТУ    ЗЕЛЕНЫХ |                |                |             |            |            |            |            | СООТВЕТСТВИИ        С |
| НАСАЖДЕНИЙ            |                |                |             |            |            |            |            | ЕЖЕГОДНЫМ             |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | ГРАФИКОМ              |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 16000,000   | 12000,000  | 12000,000  | 12000,000  | 12000,000  |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 12368,573   | 12000,000  | 12000,000  | 12000,000  | 12000,000  | СОДЕРЖАНИЕ      СЕТЕЙ |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | Н.О.  В  СООТВЕТСТВИИ |
| ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ       |                |                |             |            |            |            |            | С        ТЕХНИЧЕСКИМИ |
| ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ   |                |                |             |            |            |            |            | ТРЕБОВАНИЯМИ          |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 12368,573   | 12000,000  | 12000,000  | 12000,000  | 12000,000  |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 8000,000    | 8000,000   | 8000,000   | 8000,000   | 8000,000   | СОДЕРЖАНИЕ            |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | ОБЪЕКТОВ            В |
| СОДЕРЖАНИЮ    ЗЕЛЕНЫХ |                |                |             |            |            |            |            | СООТВЕТСТВИИ        С |
| НАСАЖДЕНИЙ            |                |                |             |            |            |            |            | САНИТАРНЫМИ           |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | НОРМАМИ               |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 8000,000    | 8000,000   | 8000,000   | 8000,000   | 8000,000   |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 7200,000    | 7200,000   | 7200,000   | 7200,000   | 7200,000   | СОДЕРЖАНИЕ            |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | ОБЪЕКТОВ            В |
| ТЕКУЩЕМУ              |                |                |             |            |            |            |            | СООТВЕТСТВИИ        С |
| СОДЕРЖАНИЮ            |                |                |             |            |            |            |            | САНИТАРНЫМИ           |
| ГОРОДСКИХ КЛАДБИЩ     |                |                |             |            |            |            |            | НОРМАМИ               |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 7200,000    | 7200,000   | 7200,000   | 7200,000   | 7200,000   |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 3981,000    | 3498,000   | 3630,000   | 3630,000   | 3630,000   | СОДЕРЖАНИЕ            |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | ОБЪЕКТОВ            В |
| ПРОЧИМ  РАСХОДАМ   ПО |                |                |             |            |            |            |            | СООТВЕТСТВИИ        С |
| СОДЕРЖАНИЮ   ОБЪЕКТОВ |                |                |             |            |            |            |            | САНИТАРНЫМИ           |
| ВНЕШНЕГО              |                |                |             |            |            |            |            | НОРМАМИ               |
| БЛАГОУСТРОЙСТВА       |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| (ЧАСЫ, ФОНТАНЫ, ИЛЛ.) |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ГАЗ                   |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 3981,000    | 3498,000   | 3630,000   | 3630,000   | 3630,000   |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 7000,000    | 7000,000   | 7000,000   | 7000,000   | 7000,000   | СОДЕРЖАНИЕ            |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | ОБЪЕКТОВ            В |
| ПРОЧИМ   РАБОТАМ   ПО |                |                |             |            |            |            |            | СООТВЕТСТВИИ        С |
| СОДЕРЖАНИЮ   ОБЪЕКТОВ |                |                |             |            |            |            |            | САНИТАРНЫМИ           |
| ВНЕШНЕГО              |                |                |             |            |            |            |            | НОРМАМИ               |
| БЛАГОУСТРОЙСТВА       |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| (СВАЛКИ, ПЛЯЖИ, СОБ.) |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 7000,000    | 7000,000   | 7000,000   | 7000,000   | 7000,000   |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 3,200       | 3,500      | 3,500      | 3,500      | 3,500      | СОДЕРЖАНИЕ            |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | ОБЪЕКТОВ            В |
| ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ       |                |                |             |            |            |            |            | СООТВЕТСТВИИ        С |
| ГАЗОВОГО              |                |                |             |            |            |            |            | САНИТАРНЫМИ           |
| ОБОРУДОВАНИЯ          |                |                |             |            |            |            |            | НОРМАМИ               |
| (ВЕЧНЫЕ ОГНИ)         |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 3,200       | 3,500      | 3,500      | 3,500      | 3,500      |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 85000,000   | 88000,000  | 98500,000  | 100000,000 | 63500,000  | ОСВЕЩЕНИЕ   УЛИЦ    И |
| РАСХОДОВ  НА  УЛИЧНОЕ |                |                |             |            |            |            |            | ДОРОГ    ГОРОДА     В |
| ОСВЕЩЕНИЕ             |                |                |             |            |            |            |            | СООТВЕТСТВИИ        С |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | НОРМАМИ   И   РЕЖИМОМ |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | ГОРЕНИЯ               |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 85000,000   | 88000,000  | 98500,000  | 100000,000 | 63500,000  |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 1000,0      | 0          | 0          | 0          | 0          | СОДЕРЖАНИЕ            |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | ОБЪЕКТОВ            В |
| ТЕКУЩЕМУ              |                |                |             |            |            |            |            | СООТВЕТСТВИИ        С |
| СОДЕРЖАНИЮ            |                |                |             |            |            |            |            | САНИТАРНЫМИ           |
| ГОРОДСКИХ ЛЕСОВ       |                |                |             |            |            |            |            | НОРМАМИ               |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 1000,0      | 0          | 0          | 0          | 0          |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 8500,0      | 0          | 0          | 0          | 0          | КАПРЕМОНТ    ЛИВНЕВОЙ |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | КАНАЛИЗАЦИИ,          |
| КАПИТАЛЬНОМУ          |                |                |             |            |            |            |            | ЛЕСТНИЦ.              |
| РЕМОНТУ        ПРОЧИХ |                |                |             |            |            |            |            | БЛАГОУСТРОЙСТВО       |
| ОБЪЕКТОВ     ВНЕШНЕГО |                |                |             |            |            |            |            | ТЕРРИТОРИИ          У |
| БЛАГОУСТРОЙСТВА       |                |                |             |            |            |            |            | ФАБРИКИ     "БРЯНСКОЕ |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | МОРОЖЕНОЕ             |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 8500,0      | 0          | 0          | 0          | 0          |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ПОДПРОГРАММА          |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 6770,000    | 6770,000   | 6770,000   | 6770,000   | 6770,000   |                       |
| "ДРУГИЕ  РАСХОДЫ   ПО |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ОТРАСЛИ ЖКХ"          |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 6770,000    | 6770,000   | 6770,000   | 6770,000   | 6770,000   |                       |
|                       |                | ПОДПРОГРАММЕ   |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ПРОЧИХ |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 1000,000    | 1000,000   | 1000,000   | 1000,000   | 1000,000   | ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |
| МЕРОПРИЯТИЙ         В |                |                |             |            |            |            |            | РАСХОДОВ   ПО   СНОСУ |
| ОБЛАСТИ   ЖКХ   (СНОС |                |                |             |            |            |            |            | ВЕТХИХ    ДОМОВ     В |
| ВЕТХОГО ЖИЛЬЯ)        |                |                |             |            |            |            |            | СООТВЕТСТВИИ  С   НПА |
|                       |                |                |             |            |            |            |            | БГА                   |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО |             | 1000,000   | 1000,000   | 1000,000   | 1000,000   |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    | 1000,000    |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 20,000      | 20,000     | 20,000     | 20,000     | 20,000     | ВОЗМЕЩЕНИЕ            |
| РАСХОДОВ           ПО |                |                |             |            |            |            |            | РАСХОДОВ           ПО |
| ПОДГОТОВКЕ            |                |                |             |            |            |            |            | РЕГИСТРАЦИИ       ТСЖ |
| МЕРОПРИЯТИЙ  В  ЧАСТИ |                |                |             |            |            |            |            | ПО  МЕРЕ  ПОСТУПЛЕНИЯ |
| РЕАЛИЗАЦИИ   N 185-ФЗ |                |                |             |            |            |            |            | ЗАЯВЛЕНИЙ             |
| (КОМПЕНСАЦИЯ          |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| РАСХОДОВ           ПО |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| РЕГИСТРАЦИИ ТСЖ)      |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 20,000      | 20,000     | 20,000     | 20,000     | 20,000     |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ    ПРОЧИХ |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 100,000     | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    | ОБЕСПЕЧЕНИЕ     РАБОТ |
| МЕРОПРИЯТИЙ        ПО |                |                |             |            |            |            |            | ПО         ОТКЛЮЧЕНИЮ |
| РЕАЛИЗАЦИИ   N 185-ФЗ |                |                |             |            |            |            |            | ПОДАЧИ ГАЗА К  ДОМАМ, |
| (ОТКЛЮЧЕНИЕ           |                |                |             |            |            |            |            | ПОДЛЕЖАЩИМ СНОСУ      |
| ГАЗОПРОВОДОВ)         |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 100,000     | 100,000    | 100,000    | 100,000    | 100,000    |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ОБЕСПЕЧЕНИЕ           |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 3000,000    | 3000,000   | 3000,000   | 3000,000   | 3000,000   | ПРОВЕДЕНИЕ     ОЦЕНКИ |
| РАСХОДОВ  ПО   ОЦЕНКЕ |                |                |             |            |            |            |            | ОБЪЕКТОВ ЖКХ          |
| НЕДВИЖИМОСТИ          |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 3000,000    | 3000,000   | 3000,000   | 3000,000   | 3000,000   |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| МЕРОПРИЯТИЯ         В |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 2500,000    | 2500,000   | 2500,000   | 2500,000   | 2500,000   | ОПЛАТА      СТРАХОВЫХ |
| ОБЛАСТИ               |                |                |             |            |            |            |            | ПЛАТЕЖЕЙ              |
| ИСПОЛЬЗОВАНИЯ,        |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ОХРАНЫ         ВОДНЫХ |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ОБЪЕКТОВ            И |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ГИДРОТЕХНИЧЕСКИХ      |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| СООРУЖЕНИЙ            |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 2500,000    | 2500,000   | 2500,000   | 2500,000   | 2500,000   |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
| ПРОЧИЕ   ВЫПЛАТЫ   ПО |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 150,000     | 150,000    | 150,000    | 150,000    | 150,000    | ОПЛАТА  РАСХОДОВ   ПО |
| ОБЯЗАТЕЛЬСТВАМ        |                |                |             |            |            |            |            | РЕШЕНИЮ СУДОВ         |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 150,000     | 150,000    | 150,000    | 150,000    | 150,000    |                       |
|                       |                | МЕРОПРИЯТИЮ    |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|  ВСЕГО             ПО |                | МЕСТНЫЙ БЮДЖЕТ | 638891,4    | 675 976,8  | 685 103,5  | 685 103,5  | 690 603,5  |                       |
| МУНИЦИПАЛЬНОЙ         |                |                |             |            |            |            |            |                       |
| ПРОГРАММЕ             |                |                |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ОБЛАСТНОЙ      | 421006,7    | 63087,500  | 0,000      | 0,000      | 0,000      |                       |
|                       |                | БЮДЖЕТ         |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ПРОЧИЕ         | 0,0         | 0,0        | 0,0        | 0,0        | 0,0        |                       |
|                       |                | ИСТОЧНИКИ      |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|
|                       |                | ИТОГО       ПО | 1 059 898,1 | 739 064,3  | 685 103,5  | 685 103,5  | 690 603,5  |                       |
|                       |                | МУНИЦИПАЛЬНОЙ  |             |            |            |            |            |                       |
|                       |                | ПРОГРАММЕ      |             |            |            |            |            |                       |
|———————————————————————|————————————————|————————————————|—————————————|————————————|————————————|————————————|————————————|———————————————————————|



Информация по документу
Читайте также