Расширенный поиск
Постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2014 № 351-пПРАВИТЕЛЬСТВО КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 12.08.2014 г. Красноярск N 351-п О внесении изменений в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 103 Устава Красноярского края, постановлением Правительства Красноярского края от 01.08.2013 N 374-п "Об утверждении Порядка принятия решений о разработке государственных программ Красноярского края, их формировании и реализации" ПОСТАНОВЛЯЮ: 1. Внести в постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 503-п "Об утверждении государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" следующие изменения: в государственной программе Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (далее - государственная программа): в разделе 1 "Паспорт государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" (далее - Паспорт): строку "Соисполнители государственной программы" изложить в следующей редакции: " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Соисполнители государственной | министерство спорта и молодежной политики Красноярского края; | | программы | Региональная энергетическая комиссия Красноярского края; | | | служба строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края; | | | агентство печати и массовых коммуникаций Красноярского края | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; строку "Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий государственной программы" изложить в следующей редакции: " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Перечень подпрограмм | подпрограммы государственной программы: | | и отдельных мероприятий | "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной | | государственной программы | инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014-2016 | | | годы; | | | "Чистая вода Красноярского края" на 2014-2016 годы; | | | "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов | | | коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований | | | город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014- | | | 2020 годы; | | | "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском | | | крае" на 2014-2016 годы; | | | "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на | | | 2014-2016 годы. | | | Отдельные мероприятия государственной программы: | | | субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих | | | доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением | | | государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, | | | вырабатываемую дизельными электростанциями | | | на территории Красноярского края для населения; | | | субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер | | | поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг; | | | обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории | | | Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным | | | отоплением (включая доставку); | | | возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией | | | сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным | | | регулируемым ценам; | | | обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений; | | | субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр | | | транспортной логистики" | | | на строительство объектов внешнего электроснабжения | | | в ЗАТО г. Железногорск; | | | субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития | | | коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем | | | жизнеобеспечения населения; | | | субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию | | | недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в | | | аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой | | | национальной (общероссийской) электрической сети | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; строку "Перечень целевых показателей и показателей результативности государственной программы" изложить в следующей редакции: " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Перечень | целевые показатели: | | целевых показателей и | доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства - не более 31% | | показателей | ежегодно; | | результативности | снижение уровня износа коммунальной инфраструктуры с 59,87% в 2014 году до | | государственной программы | 59,86% в 2016 году; | | | снижение энергоемкости валового регионального продукта с 50,44 кг у. т./тыс. руб. | | | в 2014 году | | | до 49,0 кг у. т./тыс. руб. в 2016 году. | | | Показатели результативности: | | | снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей: | | | теплоснабжение - с 4,8 ед. в 2014 году до 4,6 ед. | | | в 2016 году; | | | водоснабжение - с 6,6 ед. в 2014 году до 6,4 ед. | | | в 2016 году; | | | водоотведение - с 2,4 ед. в 2014 году до 2,35 ед. | | | в 2016 году; | | | снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | | | с 22,15% в 2014 году до 22,0% в 2016 году; | | | увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей | | | требованиям безопасности с 85,0% | | | в 2014 году до 85,1% в 2016 году; | | | снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из водопроводной | | | сети и которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим | | | показателям, с 15,0% в 2014 году до 14,3% в 2016 году; | | | снижение удельного веса проб воды, отбор которых произведен из | | | водопроводной сети и которые | | | не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим | | | показателям, с 7,2% в 2014 году до 7,0% в 2016 году; | | | снижение доли уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене, с 48,0% в | | | 2014 году до 42,0% в 2016 году; | | | снижение доли уличной канализационной сети, нуждающейся в замене, с 46,0% в | | | 2014 году до 42,0% в 2016 году; | | | снижение числа аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки | | | сточных вод в год на 1000 км сетей с 40,36 ед. в 2014 году до 40,35 ед. в 2016 году; | | | увеличение доли сточных вод, очищенных до нормативных значений, в общем | | | объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения, с 8,96% | | | в 2014 году до 10,96% в 2016 году; | | | увеличение обеспеченности населения | | | централизованными услугами водоснабжения от общего количества населения, | | | проживающего в Красноярском крае, с 77,5% в 2014 году до 81,5% в 2016 году; | | | увеличение обеспеченности населения | | | централизованными услугами водоотведения от общего количества населения, | | | проживающего в Красноярском крае, с 73,65% в 2014 году до 78,65% в 2016 году; | | | снижение количества зарегистрированных больных брюшным тифом и | | | паратифами A, B, C, сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными | | | инфекциями от общего количества населения, проживающего в Красноярском | | | крае, с 21,25% в 2014 году до 21,2% в 2016 году; | | | снижение количества зарегистрированных больных вирусными гепатитами с 0,28 | | | тыс. человек в 2014 году | | | до 0,27 тыс. человек в 2016 году; | | | снижение количества зарегистрированных больных | | | с болезнями органов пищеварения с 0,38 тыс. человек в 2014 году до 0,37 тыс. | | | человек в 2016 году; | | | снижение количества зарегистрированных больных злокачественными | | | образованиями с 8,86 тыс. человек | | | в 2014 году до 8,85 тыс. человек в 2016 году; | | | снижение доли магистральных коллекторов, нуждающихся в замене, с 20,0% в | | | 2014 году до 13,0% в 2016 году и до 3% в 2020 году в муниципальном образовании | | | город Норильск; | | | снижение доли потерь тепловой энергии в инженерных сетях с 5,6% в 2014 году до | | | 5,4% в 2016 году и до 5,0% в 2020 году в муниципальном образовании город | | | Норильск; | | | доведение объема ремонта инженерных сетей с 11 057,0 метра в 2014 году до | | | 18 501,0 метра в 2016 году и до 58 862 метров в 2020 году в муниципальном | | | образовании город Норильск; | | | снижение доли строений, требующих восстановления несущих способностей | | | конструкций и оснований фундаментов, с 61,0% в 2014 году до 53,0% в 2016 году и | | | до 26% в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск; | | | доведение объема восстановления жилищного фонда | | | с 6 047,0 кв. м в 2014 году до 11 120,0 кв. м в 2016 году | | | в муниципальном образовании город Норильск; | | | снижение доли аварийных и ветхих строений в общем количестве строений с 0,7% | | | в 2014 году до 0,5% в 2016 году и до 0% в 2020 году в муниципальном образовании | | | город Норильск; | | | доведение объема сноса аварийных и ветхих строений | | | с 36 249,0 кв. м в 2014 году до 50 213,0 кв. м | | | в 2016 году и до 81 640 кв. м в 2020 году | | | в муниципальном образовании город Норильск; | | | снижение доли заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде с 3,5% | | | в 2014 году до 2,8% | | | в 2016 году и до 2% в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск; | | | доведение количества отремонтированных квартир | | | с 480 в 2014 году до 800 в 2016 году и до 1 440 квартир | | | в 2020 году в муниципальном образовании город Норильск; | | | ввод физкультурно-оздоровительного комплекса | | | в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом | | | на 250 мест в г. Дудинке) в 2014 году; | | | уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно- | | | коммунальных услуг | | | по установленным для населения тарифам - 88,5% ежегодно; | | | фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных | | | платежей - 95,0% ежегодно; | | | подключение дополнительных электрических нагрузок | | | в ЗАТО г. Железногорск с 61,5 МВт в 2014 году | | | до 88,5 МВт в 2016 году; | | | снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры 0,05% ежегодно; | | | снижение доли перекрестного субсидирования в общем объеме валовой выручки | | | территориальных сетевых организаций с 15,03% в 2014 году до 9,66% в 2016 году; | | | увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые | | | осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных | | | домов - | | | с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме | | | энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, | | | в том числе: | | | электрической энергии - с 99,20% в 2014 году | | | до 99,25% в 2016 году; | | | тепловой энергии - с 42,56% в 2014 году до 43,41% | | | в 2016 году; | | | воды - с 44,51% в 2014 году до 45,40% в 2016 году; | | | увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием | | | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | | | с 323,21 тыс. т. у. т. в 2014 году до 329,61 тыс. т. у. т. | | | в 2016 году; | | | увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием | | | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в | | | общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории | | | Красноярского края, | | | с 7,10% в 2014 году до 9,44% в 2016 году; | | | увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования | | | мероприятий | | | по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем | | | объеме подпрограммы с 34% | | | в 2014 году до 40% в 2016 году; | | | доведение доли исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в | | | государственной программе, | | | с 95,0% в 2014 году до 95,4% в 2016 году; | | | доведение количества проведенных контрольных | | | и проверочных мероприятий по отношению | | | к запланированным проверкам организаций, которые управляют | | | многоквартирными домами на период проведения проверки, до 100,0% ежегодно; | | | доведение доли устраненных недостатков от общего числа выявленных при | | | обследовании жилищного фонда с 80,5% в 2014 году до 82,0% в 2016 году; | | | доведение доли своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной | | | деятельности учреждений и государственных предприятий на текущий | | | финансовый год и плановый период до 100,0% ежегодно; | | | доведение доли своевременно утвержденных государственных заданий на текущий | | | финансовый год | | | и плановый период подведомственным учреждениям | | | до 100,0% ежегодно; | | | доведение доли своевременно представленных уточненных фрагментов реестра | | | расходных обязательств до 100,0% ежегодно | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; строку "Информация по ресурсному обеспечению государственной программы" изложить в следующей редакции: " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Информация по ресурсному | общий объем финансирования государственной программы в 2014-2016 | | обеспечению государственной | годах за счет всех источников финансирования составит 35 192 301,4 тыс. | | программы | рублей, | | | в том числе за счет средств: | | | федерального бюджета - 218 049,4 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | 2014 год - 158 049,4 тыс. рублей; | | | 2015 год - 60 000,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 0,0 тыс. рублей; | | | краевого бюджета - 26 788 752,6 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | 2014 год - 9 217 426,2 тыс. рублей; | | | 2015 год - 9 196 663,2 тыс. рублей; | | | 2016 год - 8 374 663,2 тыс. рублей; | | | бюджетов муниципальных образований - 64 502,8 тыс. рублей, в том числе | | | по годам: | | | 2014 год - 57 708,8 тыс. рублей; | | | 2015 год - 5 133,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 1 661,0 тыс. рублей; | | | внебюджетных источников - 8 120 996,6 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | 2014 год - 2 571 624,7 тыс. рублей; | | | 2015 год - 2 382 135,9 тыс. рублей; | | | 2016 год - 3 167 236,0 тыс. рублей | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; в разделе 3 "Приоритеты и цели социально-экономического развития в жилищно-коммунальном хозяйстве, описание основных целей и задач государственной программы, прогноз развития жилищно-коммунального хозяйства": в пункте 3: дополнить абзацем пятым следующего содержания: "Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети."; абзацы с шестого по двенадцатый включительно считать абзацами с седьмого по тринадцатый включительно, соответственно; дополнить абзацем четырнадцатым следующего содержания: "Компенсация последствий в связи с прекращением передачи в аренду территориальным сетевым организациям объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети, позволит избежать роста экономически обоснованных тарифов на электрическую энергию."; в разделе 4 "Механизм реализации отдельных мероприятий государственной программы": абзац двадцать девятый изложить в следующей редакции: "Отдельное мероприятие 8. Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной (общероссийской) электрической сети (далее - отдельное мероприятие 8)."; дополнить абзацем тридцатым следующего содержания: "Реализация отдельных мероприятий 6-8 осуществляется в порядке, установленном Правительством Красноярского края."; в разделе 5 "Прогноз конечных результатов государственной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, жилищно-коммунального хозяйства на территории Красноярского края": дополнить абзацем восемнадцатым следующего содержания: "удержание роста экономически обоснованных тарифов по передаче электрической энергии на уровне показателей, предусмотренных прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации."; абзацы восемнадцатый и девятнадцатый считать абзацами девятнадцатым и двадцатым, соответственно; в разделе 6 "Перечень подпрограмм с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов": в абзаце тридцать девятом цифры "21354" заменить цифрами "18501"; в абзаце сорок втором цифры "16823" заменить цифрами "11120"; в абзаце сорок четвертом цифры "6933" заменить цифрами "50213"; в абзаце сорок шестом цифры "960" заменить цифрами "800"; в абзаце пятьдесят седьмом цифры "29,4%" заменить цифрами "40%"; приложение N 1 к паспорту государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 1; приложение N 3 к паспорту государственной программы изложить в новой редакции согласно приложению N 2; приложение N 1 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 3; приложение N 2 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 4; приложение N 4 к государственной программе изложить в новой редакции согласно приложению N 5; в подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы: в разделе 1 "Паспорт подпрограммы "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы": строку "Соисполнители подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Соисполнители подпрограммы | министерство спорта и молодежной политики Красноярского края; | | | муниципальное образование город Норильск | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; строку "Целевые индикаторы" изложить в следующей редакции: " ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Целевые индикаторы | снижение доли магистральных коллекторов | | | с предельно допустимой степенью износа до 3%; | | | снижение доли потерь тепловой энергии | | | в инженерных сетях до 5%; | | | ремонт 58 862 метров инженерных сетей; | | | снижение доли строений, требующих восстановления несущих способностей | | | конструкций и оснований фундаментов, до 26%; | | | восстановление 11 120 кв. м жилищного фонда; | | | снижение доли аварийных и ветхих строений в общем количестве строений | | | до 0%; | | | снос 81 640,0 кв. м аварийных и ветхих строений; | | | снижение доли заселенных квартир в аварийном | | | и ветхом жилищном фонде до 2%; | | | ремонт 1440 квартир муниципального жилищного фонда; | | | строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке | | | (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке); | | | строительство плавательного бассейна в г. Норильске | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования по годам реализации подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Объемы и источники | объем финансирования подпрограммы за счет всех источников | | финансирования подпрограммы | финансирования составит 5 715 986,1 тыс. рублей, в том числе за счет | | | средств: | | | федерального бюджета - 426 496,6 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | 2014 год - 66 496,6 тыс. рублей; | | | 2015 год - 60 000,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 60 000,0 тыс. рублей*; | | | 2017 год - 60 000,0 тыс. рублей; | | | 2018 год - 60 000,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 60 000,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 60 000,0 тыс. рублей; | | | краевого бюджета - 4 463 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: | | | 2014 год - 530 000,0 тыс. рублей; | | | 2015 год - 573 000,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 601 000,0 тыс. рублей; | | | 2017 год - 630 000,0 тыс. рублей; | | | 2018 год - 659 000,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 689 000,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 781 000,0 тыс. рублей; | | | бюджетов муниципальных образований - 4 889,5 тыс. рублей, в том числе | | | по годам: | | | 2014 год - 596,5 тыс. рублей; | | | 2015 год - 633,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 661,0 тыс. рублей; | | | 2017 год - 690,0 тыс. рублей; | | | 2018 год - 719,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 749,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 841,0 тыс. рублей; | | | внебюджетных источников - 821 600,0 тыс. рублей, | | | в том числе по годам: | | | 2014 год - 78 800,0 тыс. рублей; | | | 2015 год - 78 800,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 78 800,0 тыс. рублей. | | | 2017 год - 78 800,0 тыс. рублей; | | | 2018 год - 78 800,0 тыс. рублей; | | | 2019 год - 78 800,0 тыс. рублей; | | | 2020 год - 348 800,0 тыс. рублей | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; ____________________ <*> Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2 соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО "ГМК "Норильский никель" по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года."; в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы": пункт 4.3 изложить в следующей редакции: "4.3. Средства краевого бюджета, в том числе субсидии, предоставленные краевому бюджету из федерального бюджета, направляются в форме субсидий бюджетам муниципальных образований город Норильск, указанных в подпунктах 1-5 настоящего пункта, и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район, указанной в подпункте 6 настоящего пункта на: 1) модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с приложением N 4 к настоящей подпрограмме; 2) сохранение устойчивости зданий перспективного жилищного фонда в соответствии с приложением N 5 к настоящей подпрограмме; 3) выполнение работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов в соответствии с приложением N 5 к настоящей подпрограмме; 4) снос аварийных и ветхих строений в соответствии с приложением N 6 к настоящей подпрограмме; 5) ремонт квартир под переселение из аварийного и ветхого жилищного фонда в соответствии с приложением N 6 к настоящей подпрограмме; 6) приобретение металлоконструкций и металлоизделий для объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)". Мероприятие по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке) не предусматривает финансирования в период 2014-2016 годов, вместе с тем, его реализация в части ввода объекта в эксплуатацию планируется в 2014 году. Мероприятие по завершению строительства плавательного бассейна в г. Норильске финансируется за счет внебюджетных источников - средств ОАО "ГМК "Норильский никель"."; пункт 4.4 изложить в следующей редакции: "4.4. Субсидии перечисляются бюджетам муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных министерству, министерству спорта и молодежной политики Красноярского края, на выполнение соответствующих мероприятий подпрограммы."; пункт 4.5 изложить в следующей редакции: "4.5. Предоставление субсидий, указанных в пункте 4.3 раздела 4 настоящей подпрограммы, осуществляется муниципальным образованиям город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район на условиях и в порядке, указанных в пунктах 4.5.1 и 4.5.2 настоящего раздела."; дополнить пунктами 4.5.1 и 4.5.2 следующего содержания: "4.5.1. Предоставление субсидий городу Норильску осуществляется при условии выполнения за счет средств бюджета города Норильска обязательств по долевому финансированию указанных расходов. Доля участия муниципального образования город Норильск в финансировании расходов составляет не менее 0,1 процента от суммы субсидии. Субсидии предоставляются на основании соглашения, заключенного между министерством и администрацией города Норильска. Перечисление субсидий, указанных в подпунктах 1, 4 и 5 пункта 4.3 настоящего раздела, осуществляется по выполненным объемам работ. Для перечисления субсидий муниципальное образование город Норильск представляет в министерство следующие документы: выписку из решения о бюджете города Норильска с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидий; копии муниципальных контрактов, а также документов, подтверждающих основание заключения контрактов: по контрактам, заключенным до 01.01.2014, - в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд"; по контрактам, заключенным после 01.01.2014, - в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", заверенные главой муниципального образования; копию программы (подпрограммы) муниципального образования город Норильск, содержащей мероприятия, направленные на решение задач, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящей подпрограммы; положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных законодательством) или результатов проверки обоснованности расчетов сметной стоимости выполняемых работ; справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Документы, указанные в абзацах 5-8 настоящего пункта, представляются единовременно. Справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) представляются муниципальным образованием город Норильск до 5-го числа месяца, следующего за отчетным. Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием город Норильск в министерство указанного в настоящем пункте полного пакета документов. Для перечисления субсидий, указанных в подпунктах 2 и 3 пункта 4.3 настоящего раздела, в виде аванса в размере 30% от суммы, предусмотренной соглашением, муниципальное образование город Норильск представляет в министерство следующие документы: выписку из решения о бюджете города Норильска с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающего долевое участие в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидий; копию муниципального правового акта, регламентирующего порядок предоставления субсидии из бюджета города Норильска юридическим лицам (управляющим организациям, товариществам собственников жилья либо жилищным кооперативам или иным специализированным потребительским кооперативам) в целях возмещения затрат по проведению работ по сохранению устойчивости зданий перспективного жилищного фонда и выполнению работ по комплексному капитальному ремонту многоквартирных домов; копию программы (подпрограммы) муниципального образования город Норильск, содержащей мероприятия, направленные на решение задач, указанных в пункте 3.2 раздела 3 настоящей подпрограммы; положительное заключение государственной экспертизы проектной документации (в случаях, установленных законодательством) или результатов проверки обоснованности расчетов сметной стоимости выполняемых работ. Дальнейшее предоставление субсидий осуществляется по выполненным объемам работ, превышающим сумму аванса, для чего муниципальное образование город Норильск ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за истекшим, представляет в министерство справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3). Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием город Норильск в министерство указанных в настоящем пункте документов. 4.5.2. Расходование субсидии, указанной в подпункте 6 пункта 4.3 настоящего раздела, осуществляется на приобретение металлоконструкций и металлоизделий для объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)". Субсидия предоставляется на основании соглашения, заключенного между министерством спорта и молодежной политики Красноярского края и администрацией Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района (далее - соглашение). Субсидия предоставляется при соблюдении следующих условий: а) наличие утвержденной проектной документации и положительного заключения экспертизы по проектной документации на объект "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)"; б) софинансирование муниципальным образованием Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район за счет средств местного бюджета расходов по приобретению металлоконструкций и металлоизделий для объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)" в размере не менее 0,1 процента от объема предоставляемой субсидии. Расходование средств субсидии осуществляется на возмещение расходов по приобретению металлоконструкций и металлоизделий для объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)" в период строительства указанного объекта. Для перечисления субсидии муниципальное образование Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район представляет в министерство спорта и молодежной политики Красноярского края следующие документы: выписку из решения о бюджете Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района с указанием сумм расходов по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации Российской Федерации, подтверждающую долевое участие в финансировании расходов в размере не менее 0,1 процента от суммы субсидии; утвержденную проектную документацию на объект "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)"; положительное заключение экспертизы по проектной документации на объект "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)"; копии муниципальных контрактов, предусматривающих приобретение металлоконструкций и металлоизделий для объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест г. Дудинке)", а также документов, подтверждающих основание заключения контрактов до 01.01.2014 в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд", или документов, подтверждающих основание заключения контрактов после 01.01.2014 в соответствии Федеральным законом от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", а в случае, если закупка металлоконструкций и металлоизделий для объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)" осуществлена муниципальным автономным учреждением - договоров, предусматривающих приобретение металлоконструкций и металлоизделий для объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест в г. Дудинке)", заключенных муниципальным автономным учреждением; актов приема-передачи поставленных металлоконструкций и металлоизделий для объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест г. Дудинка)"; счетов-фактур на поставленные металлоконструкции и металлоизделия для объекта "Физкультурно-оздоровительный комплекс в г. Дудинке (крытый каток с искусственным льдом на 250 мест г. Дудинка)". Копии документов заверяются уполномоченным органом местного самоуправления. Перечисление субсидии осуществляется в течение 10 рабочих дней со дня представления муниципальным образованием Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район в министерство спорта и молодежной политики Красноярского края указанного в настоящем пункте полного пакета документов."; в разделе 8 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат": пункт 8.4 изложить в следующей редакции: "8.4. При реализации мероприятий подпрограммы будут привлечены средства местного бюджета в объеме 4 889,5 тыс. руб."; пункт 8.5 изложить в следующей редакции: "8.5. Общий объем финансирования подпрограммы за счет средств краевого бюджета составит 4 463 000,0 тыс. руб."; пункт 8.6 изложить в следующей редакции: "8.6. Общий объем средств, планируемый для достижения цели и показателей результативности подпрограммы, составит 5 715 986,1 тыс. рублей, в том числе за счет средств: федерального бюджета - 426 496,6 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 66 496,6 тыс. рублей; 2015 год - 60 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 60 000,0 тыс. рублей*; 2017 год - 60 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 60 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 60 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 60 000,0 тыс. рублей; краевого бюджета - 4 463 000,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 530 000,0 тыс. рублей; 2015 год - 573 000,0 тыс. рублей; 2016 год - 601 000,0 тыс. рублей; 2017 год - 630 000,0 тыс. рублей; 2018 год - 659 000,0 тыс. рублей; 2019 год - 689 000,0 тыс. рублей; 2020 год - 781 000,0 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 4 889,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 596,5 тыс. рублей; 2015 год - 633,0 тыс. рублей; 2016 год - 661,0 тыс. рублей; 2017 год - 690,0 тыс. рублей; 2018 год - 719,0 тыс. рублей; 2019 год - 749,0 тыс. рублей; 2020 год - 841,0 тыс. рублей; внебюджетных источников - 821 600,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 78 800,0 тыс. рублей; 2015 год - 78 800,0 тыс. рублей; 2016 год - 78 800,0 тыс. рублей. 2017 год - 78 800,0 тыс. рублей; 2018 год - 78 800,0 тыс. рублей; 2019 год - 78 800,0 тыс. рублей; 2020 год - 348 800,0 тыс. рублей. <*> Указанные средства в настоящее время не подтверждены расходными обязательствами федерального бюджета, включены в подпрограмму на основании п. 3.2 соглашения о взаимодействии и сотрудничестве между Министерством регионального развития Российской Федерации, Красноярским краем, муниципальным образованием город Норильск и ОАО "ГМК "Норильский никель" по модернизации и развитию объектов социальной, инженерной инфраструктуры и жилищного фонда города Норильска от 31 августа 2010 года. Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены."; приложение N 1 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 6; приложение N 2 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 7; приложение N 6 к подпрограмме "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 8. в приложении N 8 к государственной программе: в разделе 1 "Паспорт подпрограммы "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы: строку "Целевые индикаторы" изложить в следующей редакции: " ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Целевые индикаторы | увеличение доли объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые | | | осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - | | | с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме | | | энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, в | | | том числе: | | | электрической энергии - с 99,20% в 2014 году | | | до 99,25% в 2016 году; | | | тепловой энергии - с 42,56% в 2014 году до 43,41% | | | в 2016 году; | | | воды - с 44,51% в 2014 году до 45,40% в 2016 году; | | | увеличение объема производства энергетических ресурсов с использованием | | | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | | | с 323,21 тыс. т. у. т. в 2014 году до 329,61 тыс. т. у. т. | | | в 2016 году; | | | увеличение доли энергетических ресурсов, производимых с использованием | | | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в | | | общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории края, с 7,10% в | | | 2014 году до 9,44% в 2016 году; | | | увеличение объемов внебюджетных средств, используемых для финансирования | | | мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в | | | общем объеме подпрограммы с 34,0% в 2014 году до 40,0% в 2016 году | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; строку "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Объемы и источники | общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 631 318,7 тыс. | | финансирования | рублей, из них по годам: | | подпрограммы | 2014 год - 1 366 124,2 тыс. рублей; | | | 2015 год - 639 258,5 тыс. рублей; | | | 2016 год - 625 936,00 тыс. рублей; | | | источники финансирования: | | | за счет средств краевого бюджета, всего - | | | 113 766,5 тыс. рублей, из них по годам: | | | 2014 год - 113 766,5 тыс. рублей; | | | 2015 год - 0,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 0,0 тыс. рублей; | | | за счет средств федерального бюджета, всего - 91 552,8 тыс. рублей, из них по | | | годам: | | | 2014 год - 91 552,8 тыс. рублей; | | | 2015 год - 0,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 0,0 тыс. рублей; | | | за счет средств местного бюджета, всего - | | | 51 542,3 тыс. рублей, из них по годам: | | | 2014 год - 51 542,3 тыс. рублей; | | | 2015 год - 0,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 0,0 тыс. рублей; | | | за счет внебюджетных средств, всего - | | | 2 374 457,1 тыс. рублей, из них по годам: | | | 2014 год - 1 109 262,6 тыс. рублей; | | | 2015 год - 639 258,5 тыс. рублей; | | | 2016 год - 625 936,0 тыс. рублей | | | | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- "; в разделе 4 "Механизм реализации подпрограммы"; пункт 4.1 дополнить подпунктом 8 следующего содержания: "8) предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения."; в пункте 4.2: подпункт 1 дополнить абзацем следующего содержания: "предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения."; дополнить пунктом 4.11 следующего содержания: "4.11. Предоставление и расходование субсидий бюджетам муниципальных образований на приобретение и монтаж оборудования для осуществления комплексных технических мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности на системах наружного освещения осуществляется в порядке согласно приложению N 7 к подпрограмме."; дополнить пунктом 4.12 следующего содержания: "4.12. Субсидии предоставляются в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год. Погашение кредиторской задолженности, сложившейся по фактически произведенным в предыдущем году, но не оплаченным по состоянию на 1 января обязательствам, а также по принятым в предыдущем году обязательствам, производится Министерством в пределах лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных Министерству в соответствии со сводной бюджетной росписью краевого бюджета на текущий финансовый год."; раздел 8 "Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат" изложить в следующей редакции: "8. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат "Мероприятия подпрограммы, приведенные в приложении N 2 к настоящей подпрограмме, предусматривают их реализацию за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных краевым бюджетом на оплату государственных контрактов на закупку товаров, выполнение работ, оказание услуг, предоставление субсидий бюджетам муниципальных образований Красноярского края. Для достижения целевых индикаторов и показателей результативности подпрограммы планируется финансирование по внебюджетным источникам, средствам бюджетов муниципальных образований Красноярского края. Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2 631 318,7 тыс. рублей, в том числе за счет средств: краевого бюджета - 113 766,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 113 766,5 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; федерального бюджета, всего - 91 552,8 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 91 552,8 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; бюджетов муниципальных образований - 51 542,3 тыс. рублей, в том числе по годам: 2014 год - 51 542,3 тыс. рублей; 2015 год - 0,0 тыс. рублей; 2016 год - 0,0 тыс. рублей; за счет внебюджетных средств, всего - 2 374 457,1 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 1 109 262,6 тыс. рублей; 2015 год - 639 258,5 тыс. рублей; 2016 год - 625 936,0 тыс. рублей. Целевые индикаторы, показатели и мероприятия подпрограммы будут ежегодно дополняться и корректироваться по итогам выполнения мероприятий подпрограммы за отчетный финансовый год. Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены."; приложение N 1 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 9; приложение N 2 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 10; дополнить приложением N 7 к подпрограмме "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы согласно приложению N 11; в приложении N 9 к государственной программе: в разделе 1 "Паспорт подпрограммы "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы": строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы" изложить в следующей редакции: " ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Объемы и источники | общий объем финансирования подпрограммы из краевого бюджета | | финансирования | составляет 1 095 153,9 тыс. рублей, из них по годам: | | подпрограммы на период | 2014 год - 350 781,9 тыс. рублей; | | действия подпрограммы | 2015 год - 372 186,0 тыс. рублей; | | | 2016 год - 372 186,0 тыс. рублей | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ "; пункт 2.7 изложить в следующей редакции: "2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат. Расходы подпрограммы формируются за счет средств краевого бюджета. Общий объем финансирования подпрограммы за период 2014-2016 годов составляет 1 095 153,9 тыс. рублей, из них по годам: 2014 год - 350 781,9 тыс. рублей; 2015 год - 372 186,0 тыс. рублей; 2016 год - 372 186,0 тыс. рублей. Дополнительные материальные и трудовые затраты подпрограммой не предусмотрены."; приложение N 1 к подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 12; приложение N 2 к подпрограмме "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы изложить в новой редакции согласно приложению N 13. 2. Опубликовать постановление в "Ведомостях высших органов государственной власти Красноярского края" и на "Официальном интернет-портале правовой информации Красноярского края" (www.zakon.krskstate.ru). 3. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования. Исполняющий обязанности первого заместителя Губернатора края - председателя Правительства края В.П. Томенко Приложение N 1 к постановлению Правительства Красноярского края от 12.08.2014 N 351-п Приложение N 1 к паспорту государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" Цели, целевые показатели, задачи, показатели результативности ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Цели, задачи, показатели | Единица | Вес | Источник информации | Отчетный | Текущий | Очередной | Первый год | Второй год | | | | измерения | показателя | | финансовый год | финансовый год | финансовый год | планового | планового | | | | | | | | | | периода | периода | | | | | | |------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | | | | | | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 1. Обеспечение населения Красноярского края качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно- коммунальных услуг населением | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Целевой показатель 1. Доля убыточных организаций жилищно-коммунального | % | Х | Отраслевой мониторинг | 31,3 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | | | хозяйства | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | | Целевой показатель 2. Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % | Х | Отраслевой мониторинг | 59,88 | 59,88 | 59,87 | 59,86 | 59,86 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Цель 2. Формирование целостности и эффективной системы управления энергосбережением и повышением энергетической эффективности. | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Целевой показатель 3. Динамика энергоемкости валового регионального продукта | кг у. т. | Х | Отраслевой мониторинг, государственная | 58,52 | 52,69 | 50,44 | 49,74 | 49,00 | | | | | | статистическая отчетность | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 1. Развитие, модернизация и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Красноярского края | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 1 "Модернизация, реконструкция и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Красноярского края" на 2014-2016 годы | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.1.1 | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей | ед. | | Отраслевой мониторинг | | | | | | | |--------------------------------------------------------------------------------| |-------------| |------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | | теплоснабжение | | 0,015 | | 5,0 | 4,97 | 4,8 | 4,6 | 4,6 | | |--------------------------------------------------------------------------------| |-------------| |------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | | водоснабжение | | 0,015 | | 6,68 | 6,61 | 6,6 | 6,4 | 6,4 | | |--------------------------------------------------------------------------------| |-------------| |------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | | водоотведение | | 0,015 | | 2,46 | 2,45 | 2,4 | 2,35 | 2,35 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.1.2 | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях | % | 0,015 | Отраслевой мониторинг | 22,4 | 22,26 | 22,15 | 22,0 | 22,0 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.1.3 | Увеличение доли населения, обеспеченного питьевой водой, отвечающей | % | 0,015 | Данные Управления Федеральной службы по | до 84,8 | до 84,9 | до 85,0 | до 85,1 | до 85,1 | | | требованиям безопасности | | | надзору в сфере защиты прав потребителей и | | | | | | | | | | | благополучия человека по Красноярскому краю | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 2 "Чистая вода Красноярского края" на 2014-2016 годы | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.2.1 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и | % | 0,01 | Данные Управления Федеральной службы по | 15,6 | 15,3 | 15,0 | 14,7 | 14,3 | | | которые не отвечают гигиеническим нормативам по санитарно-химическим | | | надзору в сфере защиты прав потребителей и | | | | | | | | показателям | | | благополучия человека по Красноярскому краю | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.2.2 | Удельный вес проб воды, отбор которых произведен из водопроводной сети и | % | 0,01 | Данные Управления Федеральной службы по | 7,4 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | | | которые не отвечают гигиеническим нормативам по микробиологическим | | | надзору в сфере защиты прав потребителей и | | | | | | | | показателям | | | благополучия человека по Красноярскому краю | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.2.3 | Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене | % | 0,015 | Государственная статистическая отчетность | 52,0 | 50,0 | 48,0 | 46,0 | 42,0 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.2.4 | Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене | % | 0,015 | Государственная статистическая отчетность | 48,0 | 47,0 | 46,0 | 44,0 | 42,0 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.2.5 | Число аварий в системах водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод | аварий на | 0,015 | Государственная статистическая отчетность | 40,38 | 40,38 | 40,36 | 40,36 | 40,35 | | | | 1000 км | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.2.6 | Доля сточных вод, очищенных до нормативных значений, | % | 0,015 | Государственная статистическая отчетность | 6,47 | 6,47 | 8,96 | 9,0 | 10,96 | | | в общем объеме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.2.7 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоснабжения от общего | % | 0,01 | Государственная статистическая отчетность | 76,5 | 76,5 | 77,5 | 79,5 | 81,5 | | | количества населения, проживающего в Красноярском крае | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.2.8 | Обеспеченность населения централизованными услугами водоотведения от общего | % | 0,01 | Государственная статистическая отчетность | 71,65 | 72,65 | 73,65 | 75,65 | 78,65 | | | количества населения, проживающего в Красноярском крае | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.2.9 | Зарегистрировано больных брюшным тифом и паратифами A, B, C, | % | 0,01 | Данные Управления Федеральной службы по | 21,3 | 21,3 | 21,25 | 21,25 | 21,2 | | | сальмонеллезными инфекциями, острыми кишечными инфекциями от общего | | | надзору в сфере защиты прав потребителей и | | | | | | | | количества населения, проживающего в Красноярском крае | | | благополучия человека по Красноярскому краю | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.2.10 | Зарегистрировано больных вирусными гепатитами | тыс. человек | 0,01 | Данные Управления Федеральной службы по | 0,29 | 0,29 | 0,28 | 0,28 | 0,27 | | | | | | надзору в сфере защиты прав потребителей и | | | | | | | | | | | благополучия человека по Красноярскому краю | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.2.11 | Зарегистрировано больных с болезнями органов пищеварения | тыс. человек | 0,01 | Данные Управления Федеральной службы по | 0,39 | 0,39 | 0,38 | 0,38 | 0,37 | | | | | | надзору в сфере защиты прав потребителей и | | | | | | | | | | | благополучия человека по Красноярскому краю | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.2.12 | Зарегистрировано больных злокачественными образованиями | тыс. человек | 0,01 | Данные Управления Федеральной службы по | 8,87 | 8,87 | 8,86 | 8,86 | 8,85 | | | | | | надзору в сфере защиты прав потребителей и | | | | | | | | | | | благополучия человека по Красноярскому краю | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 3 "Развитие объектов социальной сферы, капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда муниципальных образований город Норильск и Таймырский Долгано-Ненецкий муниципальный район" на 2014-2020 годы | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1.3.1 | Доля магистральных коллекторов, нуждающихся в замене | % | 0,01 | Отраслевой мониторинг | 26 | 23 | 20 | 16 | 13 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.3.2 | Доля потерь тепловой энергии в инженерных сетях | % | 0,01 | Отраслевой мониторинг | 5,8 | 5,7 | 5,6 | 5,5 | 5,4 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.3.3 | Объем ремонта инженерных сетей | пог. м | 0,01 | Отраслевой мониторинг | 3 738 | 7 176 | 11 057 | 14 197 | 18 501 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.3.4 | Доля строений, требующих восстановления несущих способностей конструкций и | % | 0,005 | Отраслевой мониторинг | 69 | 65 | 61 | 57 | 53 | | | оснований фундаментов | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.3.5 | Объем восстановления жилищного фонда | кв. м | 0,005 | Отраслевой мониторинг | 0 | 0 | 6 047 | 6 047 | 11 120 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.3.6 | Доля аварийных и ветхих строений в общем количестве строений | % | 0,01 | Отраслевой мониторинг | 1,1 | 0,8 | 0,7 | 0,6 | 0,5 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.3.7 | Объем сноса аварийных и ветхих строений | кв. м | 0,01 | Отраслевой мониторинг | 9 078 | 29 810 | 36 249 | 43 280 | 50 213 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.3.8 | Доля заселенных квартир в аварийном и ветхом жилищном фонде | % | 0,005 | Отраслевой мониторинг | 4,0 | 3,7 | 3,5 | 3,3 | 2,8 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.3.9 | Количество отремонтированных квартир | ед. | 0,005 | Отраслевой мониторинг | 160,0 | 320,0 | 480,0 | 640,0 | 800,0 | | | | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.3.10 | Ввод физкультурно-оздоровительного комплекса | ед. | 0,005 | Отраслевой мониторинг | 0,0 | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | | | в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом | | | | | | | | | | | на 250 мест в г. Дудинке) | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 1.3.11 | Ввод плавательного бассейна в г. Норильске | ед. | 0,005 | Отраслевой мониторинг | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 2. Внедрение рыночных механизмов жилищно-коммунального хозяйства и обеспечение доступности предоставляемых коммунальных услуг | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отдельное мероприятие 1. Субвенции бюджетам муниципальных образований на компенсацию выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными | | электростанциями на территории Красноярского края для населения | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отдельное мероприятие 2. Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отдельное мероприятие 3. Обеспечение твердым топливом граждан, проживающих на территории Таймырского Долгано-Ненецкого муниципального района в домах с печным отоплением (включая доставку) | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отдельное мероприятие 4. Возмещение расходов газоснабжающих организаций края, связанных с реализацией сжиженного газа населению края для бытовых нужд по государственным регулируемым ценам | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отдельное мероприятие 5. Обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 2.1 | Уровень возмещения населением затрат на предоставление жилищно- | % | 0,02 | Статистика | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | 88,5 | | | коммунальных услуг по установленным для населения тарифам | | | N 22-ЖКХ (сводная) | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 2.2 | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных | % | 0,02 | Статистика | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,0 | | | платежей | | | N 22-ЖКХ (сводная) | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 3. Предупреждение ситуаций, которые могут привести к нарушению функционирования систем жизнеобеспечения населения | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отдельное мероприятие 6. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр транспортной логистики" на строительство объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. Железногорск | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.1 | Подключение дополнительных электрических нагрузок | МВт | 0,01 | Страслевой мониторинг | 56,0 | 58,0 | 61,5 | 85,0 | 88,5 | | | в ЗАТО г. Железногорск | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отдельное мероприятие 7. Субсидии государственному предприятию Красноярского края "Центр развития коммунального комплекса" на строительство коммунальных объектов систем жизнеобеспечения населения | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.2 | Снижение темпа износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 0,01 | Отраслевой мониторинг | 0,2 | 0,17 | 0,05 | 0,05 | 0,05 | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Отдельное мероприятие 8. Субсидии территориальным сетевым организациям на компенсацию недополученных доходов, возникающих вследствие прекращения передачи им в аренду объектов электросетевого хозяйства и (или) их частей, относящихся к единой национальной | | (общероссийской) электрической сети | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 3.3 | Доля перекрестного субсидирования в общем объеме валовой выручки | % | 0,01 | Отраслевой мониторинг | 0 | 0 | 15,03 | 11,20 | 9,66 | | | территориальным сетевым организациям | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 4 "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Красноярском крае" на 2014-2016 годы | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 4.1 | Доля объемов энергетических ресурсов, расчеты за которые осуществляются с | | | | | | | | | | | использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с | | | | | | | | | | | использованием коллективных (общедомовых) приборов учета), в общем объеме | | | | | | | | | | | энергоресурсов, потребляемых (используемых) на территории Красноярского края, | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | | электрической энергии | % | 0,1 | Отраслевой мониторинг | 99,10 | 99,20 | 99,20 | 99,23 | 99,25 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | | тепловой энергии | % | 0,1 | Отраслевой мониторинг | 40,06 | 42,56 | 42,56 | 42,99 | 43,41 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | | воды | % | 0,1 | Отраслевой мониторинг | 41,05 | 44,51 | 44,51 | 44,96 | 45,40 | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 4.2 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием | тыс. | 0,1 | Государственная статистическая отчетность | 296,31 | 320,01 | 323,21 | 326,41 | 329,61 | | | возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т. у. т. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 4.3 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых | % | 0,1 | Государственная статистическая отчетность | 4,30 | 4,42 | 7,10 | 8,27 | 9,44 | | | источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме | | | | | | | | | | | энергетических ресурсов, производимых на территории Красноярского края | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 4.4 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по | % | 0,1 | Отраслевой мониторинг | 34,06 | 29,24 | 34,00 | 38,00 | 40,00 | | | энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме | | | | | | | | | | | финансирования подпрограммы | | | | | | | | | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Задача 5. Обеспечение реализации государственной программы | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограмма 5 "Обеспечение реализации государственной программы и прочие мероприятия" на 2014-2016 годы | |---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 5.1 | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в государственной | % | 0,01 | Отраслевой мониторинг | 95,0 | 95,0 | 95,0 | 95,2 | 95,4 | | | программе | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 5.2 | Количество проведенных контрольных и проверочных мероприятий по отношению | % | 0,01 | Отраслевой мониторинг | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | к запланированным проверкам организаций, которые управляют многоквартирными | | | | | | | | | | | домами, на период проведения проверки | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 5.3 | Доля устраненных недостатков от общего числа выявленных при обследовании | % | 0,005 | Отраслевой мониторинг | 89,0 | 80,0 | 80,5 | 81,0 | 82,0 | | | жилищного фонда | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 5.4 | Доля своевременно утвержденных планов финансово-хозяйственной деятельности | % | 0,005 | Отраслевой мониторинг | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | учреждений и государственных предприятий на текущий финансовый год и | | | | | | | | | | | плановый период | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 5.5 | Доля своевременно утвержденных государственных заданий на текущий | % | 0,005 | Отраслевой мониторинг | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | финансовый год и плановый период подведомственным учреждениям | | | | | | | | | |---------+--------------------------------------------------------------------------------+---------------+-------------+----------------------------------------------+------------------+------------------+------------------+--------------+---------------| | 5.6 | Доля своевременно предоставленных уточненных фрагментов реестра расходных | % | 0,005 | Отраслевой мониторинг | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | | | обязательств | | | | | | | | | ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 2 к постановлению Правительства Красноярского края от 12.08.2014 N 351-п Приложение N 3 к паспорту государственной программы Красноярского края "Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности" Перечень объектов капитального строительства государственной собственности Красноярского края (за счет всех источников финансирования) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N п/п | Наименование объекта | Остаток стоимости | Объем капитальных вложений, | | | с указанием мощности и годов строительства | Строительства в ценах | тыс. рублей | | | | контракта |----------------------------------------------| | | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 1 | "Центральная котельная мощностью 22,68 МВт | 206 537,0 | 36 549,8 | 206 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | в с. Краснотуранск, Краснотуранский район" за счет | | | | | | | | субсидии государственному предприятию | | | | | | | | Красноярского края "Центр развития коммунального | | | | | | | | комплекса" на строительство коммунальных объектов | | | | | | | | систем жизнеобеспечения населения | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 206 537,0 | 36 549,8 | 206 000,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | 2 | "Модульная котельная мощностью 7 МВт | 110 000,0 | 0,0 | 110 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | в с. Дзержинское Дзержинского района Красноярского | | | | | | | | края. Тепловые сети от модульной котельной | | | | | | | | протяженностью | | | | | | | | 1,3 км с. Дзержинское Дзержинского района | | | | | | | | Красноярского края" за счет субсидии | | | | | | | | государственному предприятию Красноярского края | | | | | | | | "Центр развития коммунального комплекса" на | | | | | | | | строительство коммунальных объектов систем | | | | | | | | жизнеобеспечения населения | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 110 000,0 | 0,0 | 110 000,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | 3 | "Система забора, подготовки и подачи воды в сеть | 163 660,6 | 115 775,0 | 38 000,0 | 0,0 | 0,0 | | | хозяйственно-питьевого и противопожарного | | | | | | | | водоснабжения г. Игарки, Красноярский край, | | | | | | | | Туруханский муниципальный район ("Разработка | | | | | | | | проектно-сметной документации на строительство | | | | | | | | сооружений внеплощадочного водоснабжения г. | | | | | | | | Игарки | | | | | | | | с реконструкцией водозаборных сооружений | | | | | | | | (КЕССОН)")" за счет субсидии государственному | | | | | | | | предприятию Красноярского края "Центр развития | | | | | | | | коммунального комплекса" на строительство | | | | | | | | коммунальных объектов систем жизнеобеспечения | | | | | | | | населения | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 163 660,6 | 115 775,0 | 38 000,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | 4 | "ПС 110кВ Город, ЛЭП 110 кВ Узловая-Город - 1 этап | 245 368,4 | 461 957,4 | 60 145,00 | 0,0 | 0,0 | | | ПС | | | | | | | | 110 кВ Город" за счет субсидии государственному | | | | | | | | предприятию Красноярского края "Центр транспортной | | | | | | | | логистики" на строительство объектов внешнего | | | | | | | | электроснабжения ЗАТО | | | | | | | | г. Железногорск | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 245 368,4 | 461 957,4 | 60 145,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | 5 | "ПС 110кВ Город, ЛЭП 110 кВ Узловая-Город - 2 этап | 662 179,4 | 25 440,6 | 215 832,8 | 0,0 | 0,0 | | | ЛЭП | | | | | | | | 110 кВ Узловая-Город" за счет субсидии | | | | | | | | государственному предприятию Красноярского края | | | | | | | | "Центр транспортной логистики" на строительство | | | | | | | | объектов внешнего электроснабжения | | | | | | | | в ЗАТО г. Железногорск | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 662 179,4 | 25 440,6 | 215 832,8 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | 6 | "ПС 110кВ Город, ЛЭП 110 кВ Узловая-Город - 3 этап | 289 512,4 | 9 710,1 | 142 985,0 | 0,0 | 0,0 | | | ЛЭП 35 кВ Город-П-341" за счет субсидии | | | | | | | | государственному предприятию Красноярского края | | | | | | | | "Центр транспортной логистики" на строительство | | | | | | | | объектов внешнего электроснабжения в ЗАТО г. | | | | | | | | Железногорск | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 289 512,4 | 9 710,1 | 142 985,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | Итого | 2 045 663,90 | 764 586,10 | 772 962,8 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 2 045 663,90 | 764 586,10 | 772 962,8 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Главный распорядитель - министерство спорта и молодежной политики Красноярского края | |-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 7 | Строительство физкультурно-оздоровительного | 26 363,3 | 133 530,3 | 6 496,56 | 0,0 | 0,0 | | | комплекса | | | | | | | | в г. Дудинке (крытого катка с искусственным льдом на | | | | | | | | 250 мест в г. Дудинке) | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 6 496,56 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 26 363,3 | 103 285,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 103,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | внебюджетные источники | 0,0 | 30 142,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | Главный распорядитель - не определен | |-------+-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | 8 | Ввод плавательного бассейна в | 270 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | | | г. Норильске | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | в том числе: | | | | | | | | | | | | | | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | федеральный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | краевой бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | бюджеты муниципальных образований | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | |-------+------------------------------------------------------+-----------------------+------------+-----------+----------+----------| | | внебюджетные источники | 270 000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|