Расширенный поиск
Постановление Администрации Алтайского края от 18.12.2009 № 532АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ ПОСТАНОВЛЕНИЕ 18.12.2009 N 532 г.Барнаул Об утверждении ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного учреждения "Краевой дворец молодежи" на 2010-2013 годы В соответствии с постановлением Администрации края от 11.03.2007 N 94 "О разработке, утверждении и реализации ведомственных целевых программ" постановляю: 1. Утвердить прилагаемую ведомственную целевую программу "Развитие краевого государственного учреждения "Краевой дворец молодежи" на 2010-2013 годы (прилагается). 2. Комитету администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике (Притупов В.Г.), Главному управлению экономики и инвестиций Алтайского края (Щетинин М.П.) при формировании проекта краевого бюджета на очередной финансовый год и на плановый период предусматривать расходы на реализацию указанной ведомственной целевой программы. 3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Губернатора Алтайского края Черепанова Н.П. Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин УТВЕРЖДЕНА постановлением Администрации Алтайского края от 18.12.2009 N 532 ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "Развитие краевого государственного учреждения "Краевой дворец молодежи" на 2010-2013 годы ПАСПОРТ ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного учреждения "Краевой дворец молодежи" на 2010 - 2013 годы Наименование ведомственная целевая программа "Развитие программы краевого государственного учреждения "Краевой дворец молодежи" на 2010 - 2013 годы (далее - "программа") Субъект бюджетного управление Алтайского края по образованию и планирования делам молодежи Цель программы развитие краевого государственного учреждения "Краевой дворец молодежи" (далее - "КРУ "КДМ") в качестве ресурсного центра в целях формирования условий для успешного развития потенциала молодежи Алтайского края, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона Задачи программы реконструкция и современное техническое оснащение здания КГУ "КДМ"; обеспечение уставной деятельности КГУ "КДМ" в качестве ресурсного центра в целях формирования, обобщения и распространения передового опыта работы в сфере молодежной политики Целевые индикаторы и количество краевых общественных объединений, показатели программы пользующихся услугами КГУ "КДМ" в качестве ресурсного центра; количество мероприятий для молодежи, проводимых КГУ "КДМ"; количество молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ "КДМ"; общая площадь реконструируемого здания Программные возведение мансардного этажа с устройством мероприятия новой кровли; реконструкция и оборудование универсального трансформируемого центрального зала с многофункциональным сценическим комплексом; реконструкция и переоборудование имеющихся технических и вспомогательных помещений в рабочие, административные, учебные и аппаратные помещения, спортивные и танцевальные залы, производственные мастерские; ремонт и переоснащение пищеблока; проведение общего косметического ремонта здания; благоустройство прилегающей территории Сроки реализации 2010-2013 годы программы Объемы и источники общий объем финансирования программы финансирования составляет 76000,0 тыс. рублей за счет программы средств краевого бюджета, из них: по годам капитальные вложения - 55700,0 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2010 году - 0,0 тыс. рублей; в 2011 году - 23000,0 тыс. рублей; в 2012 году - 23700,0 тыс. рублей; в 2013 году - 9000,0 тыс. рублей; прочие расходы - 20300,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 2662,0 тыс. рублей; в 2011 году - 2440,0 тыс. рублей; в 2012 году - 7298,0 тыс. рублей; в 2013 году - 7900 тыс. рублей. Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период Ожидаемые конечные создание и функционирование современного, результаты и показатели хорошо оснащенного ресурсного центра в социально-экономической составе: универсального трансформируемого эффективности центрального зала с многофункциональным реализации программы сценическим комплексом, оснащенным современной звуковой и световой аппаратурой; двух конференц-залов и пищеблока; репетиционного зала; компьютерного класса; физкультурно-оздоровительного зала; мастерских; административных, аппаратных, хозяйственных помещений и обустроенной прилегающей территории; увеличение к 2013 году количества общественных объединений, пользующихся услугами КГУ "КДМ" в качестве ресурсного центра, в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом; увеличение к 2013 году количества молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ "КДМ", до 15 тыс. человек; увеличение к 2013 году количества мероприятий для молодежи, проводимых КГУ "КДМ", на 66,7%, или до 150 мероприятий в год. 1. Характеристика проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Наибольшим достоянием любого государства является молодежь, интересы которой в настоящем определяют его будущее. В то же время молодежь представляет собой одну из наиболее уязвимых групп населения. Одной из главных проблем и угроз периода 2010 - 2020 годов является резкое сокращение числа молодого населения: по сравнению с текущим годом в 2020 году численность молодежи в России будет почти на треть меньше. В социально-экономическом плане десятилетие станет временем борьбы регионов за молодежь как основной ресурс воспроизводства общества и развития государства. Таким образом, главной задачей региональной молодежной политики будет являться социализация молодежи и закрепление ее на своей территории. Работа с молодежью в возрасте от 14 до 18 лет ведется системой учреждений дополнительного образования детей. Возможности реализации государственной политики в отношении молодежи 18-30 лет осложняются тем, что инфраструктура работы с молодежью не отвечает современным требованиям, зачастую она изношена или отсутствует. Так, только в 52 субъектах Российской Федерации функционируют специализированные организации, в остальных регионах государственные услуги в области молодежной политики оказываются в приспособленных под эти цели помещениях непрофильных учреждений. В Алтайском крае ресурсной площадкой для реализации краевых, межрегиональных и международных мероприятий и проектов в сфере региональной молодежной политики является краевое государственное учреждение "Краевой дворец молодежи". На базе дворца молодежи работает более десятка общественных организаций, участвующих в реализации молодежной политики края, и их количество постоянно увеличивается. Однако учреждение размещается в помещении бывшей бытовой пристройки к студенческому общежитию. Отсутствие в нем необходимого оборудования ограничивает возможности самореализации молодых людей и использования сотрудниками учреждения современных технологий работы с молодежью. Современное состояние дворца молодежи не позволяет широко и полно использовать имеющиеся ресурсы для реализации различных молодежных проектов. С момента постройки в 1990 году в здании проводился только косметический ремонт. Значительный износ инженерных сетей и кровли приводит к возникновению аварийных ситуаций. Для развертывания широкой работы с общественными организациями не хватает помещений и специалистов. Отсутствие звуковой и световой аппаратуры не позволяет проводить краевые мероприятия на высоком уровне. Большая степень износа автопарка препятствует эффективной работе по организации выездных мероприятий и взаимодействию со специалистами в муниципальных образованиях края. Слабое техническое оснащение и штат из 19 сотрудников (из них 11 - технический персонал) не соответствуют задачам по формированию условий для успешного развития потенциала молодежи Алтайского края, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона, которые стоят как перед КГУ "КДМ", так и перед молодежной политикой края в целом. Недостаточное количество собственных средств не позволяет провести необходимое комплексное переоснащение КГУ NКДМ", предусматривающее реконструкцию здания и структурные изменения в учреждении. Необходимость решения проблемы на ведомственном уровне подтверждается опытом реализации мероприятий в области региональной молодежной политики в 2007, 2008 и 2009 годах, который показал актуальность поставленных целей и задач и правильность понимания функций, возлагаемых на учреждение. В результате выполнения программы будет создан региональный центр по реализации в крае государственной молодежной политики. За счет увеличения площадей здания и его оснащения специалисты КГУ NКДМ" и общественные организации, работающие на его базе, получат широкие возможности для реализации своего потенциала и применения современных технологий в работе с молодежью. Это, в свою очередь, приведет к увеличению количества мероприятий, проводимых для молодежи, повышению их качества, а также увеличит количество молодежи рассматриваемой возрастной группы, вовлеченной в реализацию государственной молодежной политики. Для координации деятельности по всем направлениям реализации в крае государственной молодежной политики целесообразно создание в КГУ "Краевой дворец молодежи" следующих структурных подразделений: 1) инновационно-практический центр. Цель его работы - выявление и распространение в районах края инновационных методов и форм работы с молодежью. Основные направления работы: поддержка молодежных инициатив в различных сферах деятельности, координация волонтерского движения, работа с молодежными общественными объединениями, организация и проведение мероприятий в области молодежной политики, фестивалей, конкурсов, социальных проектов, акций и др., организация работы кружков, секций, курсов; 2) центр патриотического воспитания. Цель работы центра - формирование единой краевой межведомственной системы военно-патриотического воспитания молодежи. Основные направления работы: организация деятельности по реализации мероприятий федеральных, межрегиональных, краевых и других программ в области военно-патриотического воспитания молодежи, организация аттестации военно-патриотических клубов, клубов допризывной подготовки, организация и проведение краевых мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи, развитию молодежного туризма; 3) общественно-информационный центр. Цели его работы - распространение в молодежной среде социально значимой информации, освещение реализации государственной молодежной политики в Алтайском крае через средства массовой информации. Направления работы: создание и обеспечение функционирования Интернет-портала "Алтай молодой", сотрудничество с краевыми СМИ, создание рекламы социальной направленности, редакционно-издательская деятельность; 4) центр научно-методического обеспечения реализации молодежной политики. Цель его работы - научно-методическое обеспечение реализации молодежной политики на территории Алтайского края. Основные направления работы: научно-аналитическая деятельность, информационно-методическое обеспечение реализации молодежной политики, обучение и повышение квалификации специалистов в сфере работы с молодежью. Деятельность этих центров позволит повысить эффективность мероприятий по реализации региональной молодежной политики, увеличить число вовлеченной в них молодежи в возрасте от 18 до 30 лет и сделать эту работу систематической и целенаправленной. 2. Цель и задачи программы Целью программы является развитие краевого государственного учреждения "Краевой дворец молодежи" в качестве ресурсного центра в целях формирования условий для успешного развития потенциала молодежи Алтайского края, ее эффективной самореализации в интересах социально-экономического, общественно-политического и культурного развития региона. Для достижения цели необходимо решение следующих задач: реконструкция и современное техническое оснащение здания КГУ "КДМ"; обеспечение уставной деятельности КГУ "КДМ" в качестве ресурсного центра в целях формирования, обобщения и распространения передового опыта работы в сфере молодежной политики. 3. Программные мероприятия Предусматривается реализация следующих мероприятий: реконструкция и современное техническое оснащение здания КГУ "КДМ"; возведение мансардного этажа с оборудованием в нем рабочих помещений и репетиционного зала и устройство кровли из современных кровельных материалов. Мансардный этаж увеличит полезную площадь помещений здания и позволит создать оптимальные условия как для работы сотрудников учреждения, так и для общественных организаций, участвующих в реализации мероприятий региональной молодежной политики на базе дворца молодежи. Возможность реконструкции с надстройкой дополнительных этажей подтверждена инженерно-техническим заключением по результатам обследования здания в сентябре 2008 года; оборудование трансформируемого центрального зала с возможностью использования его в качестве зрительного, концертного, спортивного, студийного, танцевального. Универсальность центрального зала позволит оптимизировать его работу и повысит эффективность использования; реконструкция и переоборудование имеющихся технических и вспомогательных помещений в рабочие, административные, учебные и аппаратные помещения, спортивные и танцевальные залы, производственные мастерские. Это позволит увеличить количество краевых общественных объединений, работающих на базе КГУ "КДМ", количество мероприятий, проводимых для молодежи, и количество молодежи, принимающей в них участие; ремонт и переоснащение пищеблока позволят обеспечить качественным питанием участников любых краевых мероприятий (до 600 человек в день); проведение общего косметического ремонта здания и благоустройство прилегающей территории повысят привлекательность дворца молодежи как места проведения молодежных мероприятий краевого, межрегионального и всероссийского уровня; реорганизация структуры учреждения с созданием четырех структурных подразделений: общественно-информационного центра, инновационно-практического центра, центра патриотического воспитания молодежи, центра научно-методического обеспечения реализации молодежной политики; содержание КГУ "КДМ" и расширенного штата его работников. Подробный перечень программных мероприятий приведен в приложении к настоящей программе. 4. Ресурсное обеспечение программы Общий объем финансирования программы составляет 76000,0 тыс. рублей за счет средств краевого бюджета, из них: капитальные вложения - 55700,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 0,0 тыс. рублей; в 2011 году - 23000,0 тыс. рублей; в 2012 году - 23700,0 тыс. рублей; в 2013 году - 9000,0 тыс. рублей; прочие расходы - 20300,0 тыс. рублей, в том числе: в 2010 году - 2662,0 тыс. рублей; в 2011 году - 2440,0 тыс. рублей; в 2012 году - 7298,0 тыс. рублей; в 2013 году - 7900 тыс. рублей. Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при формировании краевого бюджета на очередной финансовый год и плановый период. Расходы на финансирование государственных капитальных вложений, предусмотренные на возведение мансардного этажа, реконструкцию и ремонт здания дворца молодежи, благоустройство прилегающей территории, включаются в установленном порядке в краевую адресную инвестиционную программу и корректируются в соответствии с лимитами бюджетных ассигнований, утвержденных на эти цели законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период. 5. Методика оценки эффективности реализации программы Для оценки эффективности реализации программы используются следующие показатели: количество общественных объединений, пользующихся услугами КГУ "КДМ" в качестве ресурсного центра; количество молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ "КДМ"; количество мероприятий для молодежи,проводимых КГУ "КДМ"; полезная площадь реконструируемых и вновь введенных в эксплуатацию помещений. Расчет показателей производится по следующим формулам: 1) количество общественных объединений, пользующихся услугами КГУ "КДМ" в качестве ресурсного центра (Коо): Коо = Коо1- Коо0 , где: Koo1 - количество общественных объединений, пользующихся услугами КГУ "КДМ" в качестве ресурсного центра, на конец отчетного года; Коо0 - количество общественных объединений, пользующихся услугами КГУ "КДМ" в качестве ресурсного центра, на конец года, предшествующего отчетному; 2) количество молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ "КДМ" (Кмол): Кмол = КМ0Л1 - Кмоло , где: КМОл1 - количество молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ "КДМ", на конец отчетного года; КМОло - количество молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ "КДМ", на конец года, предшествующего отчетному; 3) количество мероприятий для молодежи, проводимых КГУ "КДМ" (Км): Км= KMi - Кмо , где: KMi - количество мероприятий для молодежи, проводимых КГУ "КДМ", на конец отчетного года; Км0 - количество мероприятий для молодежи, проводимых КГУ "КДМ", на конец года, предшествующего отчетному; 4) полезная площадь помещений КГУ "КДМ" (Ппол): ППОл9= ПП0Л1 - ППОло, где: ППОл1 - полезная площадь помещений КГУ "КДМ" согласно техническому паспорту после реконструкции; Пполо - полезная площадь помещений КГУ "КДМ" согласно техническому паспорту 2008 года. Все показатели рассчитываются исходя из данных ведомственной статистики. 6. Оценка эффективности реализации программы Эффективность реализации программы характеризуется следующими показателями: увеличение к 2013 году количества общественных объединений, пользующихся услугами КГУ "КДМ" в качестве ресурсного центра, в 2,5 раза по сравнению с 2009 годом; увеличение к 2013 году количества молодежи, участвующей в мероприятиях, проводимых КГУ "КДМ", до 15 тыс. человек; увеличение к 2013 году количества мероприятий для молодежи, проводимых КГУ "КДМ", на 66,7%, или до 150 мероприятий в год. В результате реализации комплекса мероприятий программы будет создан современно оснащенный ресурсный центр, имеющий необходимую функциональную структуру и соответствующее кадровое обеспечение. Это позволит КГУ "КДМ" стать главным оператором мероприятий региональной молодежной политики и осуществлять деятельность по следующим направлениям: 1) профессиональная социализация молодежи и поддержка молодежных инициатив (использование площадки КГУ "КДМ" для проведения традиционных мероприятий студенческих строительных отрядов; развитие на базе дворца молодежи проекта "Кадры нового Алтая"; организация деятельности центра стажировок для молодежи; поддержка и развитие добровольческого движения); 2) поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации (создание краевой информационной базы о службах социально-психологической поддержки и реабилитации молодежи, продвижение информации о них в молодежную среду); 3) поддержка талантливой молодежи (использование площадки КГУ "КДМ" для проведения краевых мероприятий для талантливой молодежи, развитие на базе учреждения краевой Лиги КВН; размещение в нем исполнительной дирекции краевого фестиваля студенческого творчества "Феста"; поддержка творческих и театральных мастерских; использование ресурсной площадки для проведения встреч молодежи с представителями органов власти, подведения итогов региональных этапов Всероссийских конкурсных мероприятий и другое); 4) патриотическое и гражданское воспитание молодежи (функционирование на базе КГУ "КДМ" краевого центра патриотического воспитания молодежи; использование спортивных залов учреждения для работы военно-патриотических и военно-спортивных объединений края, в том числе для проведения краевых мероприятий); 5) пропаганда здорового образа жизни (организация деятельности общественно-информационного центра по предоставлению социально значимой информации; поддержка общественных организаций, внедряющих в крае новые социальные технологии по профилактике ВИЧ/СПИДа; создание краевого молодежного туристического клуба; осуществление других мероприятий); 6) развитие международного сотрудничества и межэтнического взаимодействия молодежи (развитие и поддержка деятельности историко-культурных центров; информирование молодежи о возможностях участия в международных образовательных, научных, профессиональных и культурных проектах); 7) повышение эффективности деятельности в сфере молодежной политики (организация краевых курсов повышения квалификации специалистов в сфере работы с молодежью; осуществление научно-методического обеспечения реализации молодежной политики; выполнение других мероприятий). 7. Система управления реализацией программы Организация выполнения программных мероприятий и контроль за их реализацией осуществляется управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи. Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи осуществляет размещение заказов на выполнение работ в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". Финансирование программы производится за счет краевого бюджета в порядке, установленном для его исполнения. Управление Алтайского края по образованию и делам молодежи контролирует выполнение программных мероприятий, выявляет несоответствие результатов реализации мероприятий плановым показателям, устанавливает причины недостижения ожидаемых результатов и определяет меры по их устранению. Отчеты о выполнении мероприятий программы представляются управлением Алтайского края по образованию и делам молодежи в Главное управление экономики и инвестиций Алтайского края и в комитет администрации Алтайского края по финансам, налоговой и кредитной политике по установленной форме согласно Порядку разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ. ПРИЛОЖЕНИЕ к ведомственной целевой программе "Развитие краевого государственного учреждения "Краевой дворец молодежи" на 2010-2013 годы ПЕРЕЧЕНЬ мероприятий ведомственной целевой программы "Развитие краевого государственного учреждения "Краевой дворец молодежи" на 2010-2013 годы |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|————————————————————————————————|——————————————————|—————————————————|————————————————————————————————————|——————————| |Цели, задачи, мероприятия |Срок |Исполнитель |Индикаторы |Единица |Значение индикатора | Направления | Вид | Сумма расходов, тыс. руб. | Всего | | |реализации | | |измерения |—————|——————————————————————————| использования | расходов |————————|—————————|————————|————————| расходов | | |мероприятия | | | | в | в плановом периоде | средств | |2010 |2011 | 2012 |2013 |(тыс. руб)| | | | | | |2009 |——————————————————————————| | |год | год | год |год | | | | | | | |году |2010 |2011 | 2012 | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | год | год | год | год | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| | 1 |2 |3 |4 | 5 |6 |7 | 8 |9 | 10 | 11 |12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| | Цель: развитие |2010-2013 |управление |количество краевых | ед. |20 |20 | 30 |40 | 50 |оплата |всего | 2662 | 25440 | 30998 | 16900 | 76000 | |краевого государственного |годы |Алтайского края |общественных | | | | | | |проведенных | | | | | | | |учреждения "Краевой | |по образованию |объединений, | | | | | | |работ, оказанных | | | | | | | |дворец молодежи" в | |и делам |пользующихся услугами | | | | | | |услуг | | | | | | | |качестве ресурсного | |молодежи |КГУ "КДМ" в качестве | | | | | | | | | | | | | | |центра в целях | | |ресурсного центра | | | | | | | | | | | | | | |формирования условий для | | | | | | | | | | | | | | | | | |успешного развития | | | | | | | | | | | | | | | | | |потенциала молодежи | | | | | | | | | | | | | | | | | |Алтайского края, ее | | | | | | | | | | | | | | | | | |эффективной | | | | | | | | | | | | | | | | | |самореализации в | | | | | | | | | | | | | | | | | |интересах | | | | | | | | | | | | | | | | | |социально-экономического, | | | | | | | | | | | | | | | | | |общественно-политического | | | | | | | | | | | | | | | | | |и культурного развития | | | | | | | | | | | | | | | | | |региона | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————| |—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| | | | |количество молодежи, |тыс. чел. |3,6 |4 | 6 |12 | 15 | |капитальные | 0 | 23000 | 23700 | 9000 | 55700 | | | | |участвующей в | | | | | | | |вложения | | | | | | | | | |мероприятиях, | | | | | | | | | | | | | | | | | |проводимых КГУ | | | | | | | | | | | | | | | | | |"КДМ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————| |—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| | | | |количество | шт. |90 |90 | ПО |140 | 150 | |прочие | 2662 | 2440 | 7298 | 7900 | 20300 | | | | |мероприятий для | | | | | | | | | | | | | | | | | |молодежи, проводимых | | | | | | | | | | | | | | | | | |КГУ "КДМ" | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | | | общая площадь | кв. м | | |2882 | |4282 | | | | | | | | | | | |реконструируемого | | | | | | | | | | | | | | | | | |здания | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| |Мероприятие 1.4: |2011 -2012 |управление |общая площадь |кв. м | | | |1600 | |оплата договоров | капитальные | | | 1200 | 3300 | 4500 | |проведение капитального |годы |Алтайского края |отремонтированных | | | | | | |подряда на | вложения | | | | | | |ремонта здания, замена | |по образованию |помещений здания | | | | | | |проведение | | | | | | | |окон, утепление и отделка | |и делам | | | | | | | |ремонта, замену | | | | | | | |наружных стен здания | |молодежи | | | | | | | |окон, утепление и | | | | | | | | | | | | | | | | | |отделку наружных | | | | | | | | | | | | | | | | | |стен | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| | | | |площадь замененных |кв. | | | | 420 | | | | | | | | | | | | |окон |м | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| | | | |площадь утепленных и |кв. | | | | |1200 | | | | | | | | | | | |отделанных наружных |м | | | | | | | | | | | | | | | | |стен | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| | Мероприятие 1.5: |2011 год |управление |количество комплектов |шт. | |1 | | | |оплата договоров |капитальные | |800 | | | 800 | |изготовление | |Алтайского края |проектно-сметной | | | | | | |на проведение |вложения | | | | | | |про-ектно-сметной | |по образованию |документации | | | | | | |подрядных | | | | | | | |документации на | |и делам | | | | | | | |проектных и | | | | | | | |реконструкцию | |молодежи | | | | | | | |изыскательских | | | | | | | |трансформируемого | | | | | | | | | |работ | | | | | | | |центрального зала и | | | | | | | | | | | | | | | | | |сценического комплекса | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| | Мероприятие 1.6: |2012 год |управление | площадь |кв. | | | | 936 | |оплата договоров | капитальные | | | 5200 | | 5200 | |реконструкция | |Алтайского края |реконструируемого |м | | | | | |подряда на |вложения | | | | | | |трансформируемого | |по образованию |помещения | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | |центрального зала | |и делам | | | | | | | |трансформируемого | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | |центрального зала | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| |Мероприятие 1.7: |2012 год |управление | количество |шт. | | | | 1 | | оплата | капитальные | | | 4900 | | 4900 | |оборудование | |Алтайского края |сценических | | | | | | |договоров подряда |вложения | | | | | | |кон-цертно-театрального | |по образованию |комплексов | | | | | | |на поставку и | | | | | | | |сценического комплекса | |и делам | | | | | | | |установку | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | |оборудования | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| | Мероприятие 1.8: |2011 год | управление | площадь |кв. м | | |84 | | | оплата | капитальные | |600 | | | 600 | |ремонт помещения | |Алтайского края |ремонтируемого | | | | | | |договора подряда |вложения | | | | | | |пищеблока | |по образованию |помещения | | | | | | |на ремонт | | | | | | | | | |и делам | | | | | | | |пищеблока | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| |Мероприятие 1.9: |2012 год |управление | производственная |чело век | | | 600 | | |оплата договора |капитальные | |1900 | | | 1900 | |переоснащение пищеблока | |Алтайского края |мощность пищеблока | в день | | | | | |на поставку и |вложения | | | | | | | | |по образованию | | | | | | | |монтаж | | | | | | | | | |и делам | | | | | | | |оборудования | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| |Мероприятие 1.10: |2011 -2012 |управление |протяженность | м | | | 200 | 600 | |оплата договоров |капитальные | | | 2700 | 2100 | 4800 | |реконструкция инженерных |годы |Алтайского края |замененных тепловых | | | | | | |подряда на |вложения | | | | | | |сетей здания КГУ "КДМ" | |по образованию |сетей | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | | | |и делам | | | | | | | |инженерных сетей | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | |здания | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | | |протяженность | м | | | 130 | 200 | | | | | | | | | | | | |замененных | | | | | | | | | | | | | | | | | |вентиляционных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | | |протяженность | м | | | 250 | | | | | | | | | | | | | |замененных | | | | | | | | | | | | | | | | | |водопроводных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | | | протяженность | м | | | 148 | | | | | | | | | | | | | |замененных | | | | | | | | | | | | | | | | | |канализационных сетей | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | | | протяженность | м | | | | 300 | | | | | | | | | | | | |структурированных | | | | | | | | | | | | | | | | | |кабельных сетей | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| | Мероприятие 1.11: |2011 год |управление | площадь | кв. м. | | | 120 | | |оплата договоров | капитальные | |600 | | | 600 | |оборудование второго | |Алтайского края |конференц-зала, | | | | | | |подряда на |вложения | | | | | | |конференц-зала с | |по образованию |введенного в | | | | | | |реконструкцию | | | | | | | |возможностью | |и делам |эксплуатацию | | | | | | |помещений, | | | | | | | |использования его в | |молодежи | | | | | | | |оборудование зала | | | | | | | |качестве зала для | | | | | | | | | | | | | | | | | |организации питания | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | | | количество мест | ед. | | | ПО | | | | | | | | | | | | | |для организации | | | | | | | | | | | | | | | | | |питания, введенных в | | | | | | | | | | | | | | | | | |эксплуатацию | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| | Мероприятие 1.12: | 2011 |управление | площадь | кв. м | | | 140 | 700 | | оплата | капитальные | |500 | 2200 | | 2700 | |реконструкция спортивных |-2012 годы |Алтайского края |реконструированных | | | | | | |договоров подряда |вложения | | | | | | |и танцевальных залов, | |по образованию |помещений | | | | | | |на реконструкцию | | | | | | | |производственных | |и делам | | | | | | | |залов | | | | | | | |мастерских, расположенных | |молодежи | | | | | | | | | | | | | | | |в подвальных помещениях | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| |Мероприятие 1.13: |2013 год |управление |площадь введенных в | кв. | | | | 180 | |оплата договоров |капитальные | | | 1300 | | 1300 | |строительство гаража для | |Алтайского края |эксплуатацию | м | | | | | |подряда на |вложения | | | | | | |автобуса и автомобилей | |по образованию |помещений | | | | | | |строительство | | | | | | | | | |и делам | | | | | | | |гаража | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| | Мероприятие 1.14: |2012-2013 |управление |площадь | кв. м | | | | 740 |1220 | оплата |капитальные | | | 1200 | 2000 | 3200 | |благоустройство |годы |Алтайского края |благоустроенной | | | | | | |договоров подряда |вложения | | | | | | |прилегающей территории | |по образованию |территории | | | | | | |на | | | | | | | | | |и делам | | | | | | | |благоустройство | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | |территории | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| |Мероприятие 1.15: |2010-2011 |управление |количество единиц | ед. | |2 | | 2 | |оплата договоров |капитальные | | 1900 | | 1600 | 3500 | |приобретение |годы |Алтайского края | | | | | | | |на приобретение |вложения | | | | | | |автотранспорта | |по образованию | | | | | | | |автотранспорта | | | | | | | | | |и делам | | | | | | | | | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| |Мероприятие 1.16: |2010 год |управление |количество единиц | шт. | |75 | | | |оплата договоров |капитальные | | 4200 | | | 4200 | |приобретение современной | |Алтайского края |звуковой и световой | | | | | | |на поставку и |вложения | | | | | | |звуковой и световой | |по образованию |аппаратуры | | | | | | |монтаж аппаратуры | | | | | | | |аппаратуры | |и делам | | | | | | | | | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|——————————————————|—————————————————|————————|—————————|————————|————————|——————————| | Мероприятие 1.17: |2010-2013 |управление | количество | шт. | |24 | | 20 | 30 | оплата |прочие |910 | | 600 | 700 | 2210 | |приобретение |годы |Алтайского края |единиц компьютерной и | | | | | | |договоров на | | | | | | | |компьютерной, цифровой | |по образованию |цифровой техники | | | | | | |приобретение | | | | | | | |техники и программных | |и делам | | | | | | | |техники и | | | | | | | |продуктов | |молодежи | | | | | | | |программных | | | | | | | | | | | | | | | | | |продуктов | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————| | | | | | | | | | | | количество | шт. | |19 | | 5 | 5 | | | | | | | | | | | |комплектов | | | | | | | | | | | | | | | | | |программных продуктов | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|——————|————|—————————————|————————|————————||———————||————————|——|—————||———————||—————————| |Мероприятие 1.18: |2010-2013 | управление | количество | шт. | |200 | |100 |50 |оплата договоров на |прочие |790 | | 700 | 600 | 2090 | |приобретение спортивного |годы |Алтайского края |комплектов | | | | | | |приобретение | | | | | | | |инвентаря и снаряжения | |по образованию | | | | | | | |снаряжения | | | | | | | | | |и делам | | | | | | | | | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|————————|———————————|——————|————————|—————————| |Задача 2: Обеспечение |2012-2013 |управление | количество | ед. |19 | 30 |30 |41 |41 |оплата работ, услуг |прочие |962 | 2440 |5998 | 6600 | 16000 | |уставной деятельности КГУ |годы |Алтайского края |штатных единиц | | | | | | | | | | | | | | |NКДМ" в качестве | |по образованию | | | | | | | | | | | | | | | |ресурсного центра по | |и делам | | | | | | | | | | | | | | | |формированию, обобщению и | |молодежи | | | | | | | | | | | | | | | |распространению | | | | | | | | | | | | | | | | | |передового опыта работы в | | | | | | | | | | | | | | | | | |сфере молодежной политики | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|———————————| | | | | | | | | | | | количество | шт. |90 | 90 |ПО |140 |150 | | | | | | | | | | | |мероприятий для | | | | | | | | | | | | | | | | | |молодежи, проводимых | | | | | | | | | | | | | | | | | |КГУ NКДМ" | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|————————|———————————|——————|————————|—————————| |Мероприятие 2.1: |2012-2013 |управление |количество новых | шт. | | |4 | | |оплата договоров на |прочие | | 68 | 55 | 45 | 168 | |реорганизация структуры |годы |Алтайского края |структурных | | | | | | |юридическую | | | | | | | |учреждения | |по образованию |подразделений | | | | | | |экспертизу | | | | | | | | | |и делам | | | | | | | |документов, | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | |аттестация рабочих | | | | | | | | | | | | | | | | | |мест | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|———————————| | | | | | | | | | | |доля аттестованных | % | | | |50 |100 | | | | | | | | | | | |рабочих мест | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|———————————| | | | | | | | | | | |количество введенных | ед. | | 11 | |11 | | | | | | | | | | | | |штатных единиц | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|————————|———————————|——————|————————|—————————| | Мероприятие 2.2: |2012-2013 |управление | количество | ед. | | 11 |11 |22 |22 |оплата труда и |прочие |962 | 982 |2060 | 2285 | 6289 | |содержание работников КГУ |годы |Алтайского края |штатных единиц, | | | | | | |начисления на оплату | | | | | | | |"КДМ" | |по образованию |оплата труда которых | | | | | | |труда | | | | | | | | | |и делам |осуществляется за | | | | | | | | | | | | | | | | |молодежи |счет средств | | | | | | | | | | | | | | | | | |программы | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|————————|———————————|——————|————————|—————————| | Мероприятие 2.3: |2012-2013 |управление | своевременность | % | | |100 |100 |100 | оплата работ, |прочие | | 1390 |3883 | 4270 | 9543 | |текущее содержание КГУ |годы |Алтайского края |оплаты услуг по | | | | | | |услуг | | | | | | | |"КДМ" (кроме содержания | |по образованию |текущему содержанию | | | | | | | | | | | | | | |работников), в том числе: | |и делам |КГУ "КДМ" | | | | | | | | | | | | | | | | |молодежи | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|————————|———————————|——————|————————|—————————| |работы и услуги по | | | | | | | | | | | | | | | | | |содержанию | | | | | | | | | | | | | | | | | |имущества (обслуживание | | | | | | | | | | | | | | | | | |и ремонт техники | | | | | | | | | | | | | | | | | |и здания) | | | | | | | | | | | | |290 |820 |900 |2010 | |——————————————————————————| | | | | | | | | | | |————————|———————————|——————|————————|—————————| |прочие услуги (охрана, | | | | | | | | | | | | | | | | | |страхование, пожарная | | | | | | | | | | | | | | | | | |безопасность, прокат | | | | | | | | | | | | | | | | | |спец.оборудования, | | | | | | | | | | | | | | | | | |рекламно- | | | | | | | | | | | | | | | | | |информационное | | | | | | | | | | | | | | | | | |обслуживание и др.) | | | | | | | | | | | | |210 |680 |750 |1640 | |——————————————————————————| | | | | | | | | | | |————————|———————————|——————|————————|—————————| |услуги связи | | | | | | | | | | | | |50 |170 |190 |410 | |——————————————————————————| | | | | | | | | | | |————————|———————————|——————|————————|—————————| |увеличение стоимости | | | | | | | | | | | | | | | | | |материальных | | | | | | | | | | | | | | | | | |запасов | | | | | | | | | | | | |150 |600 |660 |1410 | |——————————————————————————| | | | | | | | | | | |————————|———————————|——————|————————|—————————| |увеличение стоимости | | | | | | | | | | | | | | | | | |основных | | | | | | | | | | | | | | | | | |средств | | | | | | | | | | | | |190 |480 |530 |1200 | |——————————————————————————| | | | | | | | | | | |————————|———————————|——————|————————|—————————| |прочие выплаты | | | | | | | | | | | | | | | | | |(суточные в служебных | | | | | | | | | | | | | | | | | |командировках) | | | | | | | | | | | | | | | | | |——————————————————————————| | | | | | | | | | | |————————|———————————|——————|————————|—————————| |коммунальные услуги | | | | | | | | | | | | |250 |550 |600 |1400 | |——————————————————————————| | | | | | | | | | | |————————|———————————|——————|————————|—————————| |прочие расходы | | | | | | | | | | | | | | | | | |(налоги, сборы и | | | | | | | | | | | | | | | | | |пошлины) | | | | | | | | | | | | |175 |383 |420 |978 | |——————————————————————————|————————————|————————————————|——————————————————————|——————————|—————|—————|——————|——————|———————————|——————————————————————|—————————|————————|———————————|——————|————————|—————————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|