АДМИНИСТРАЦИЯ АЛТАЙСКОГО КРАЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.06.2011 N 347
Утратило силу - Постановление Правительства Алтайского края
от 09.01.2018 г. № 4
г.Барнаул
О внесении изменений в
постановление Администрации
края от 01.07.2009 N 284
Для обеспечения освоения в 2011 году средств капитальных вложений
постановляю:
Внести в постановление Администрации края от 01.07.2009 N 284 "Об
утверждении краевой целевой программы "Социально-экономическое и
этнокультурное развитие российских немцев в Алтайском крае" на 2009 -
2012 годы (в редакции от 19.04.2010 N 153) (далее - "программа")
следующие изменения:
в паспорте программы:
раздел "Объемы и источники финансирования программы" изложить в
следующей редакции:
"объем финансирования программы в 2009-2012 годах составляет
167389,1 тыс. рублей (в ценах соответствующих лет), из них:
за счет средств краевого бюджета - 46360,6 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2009 год - 13050,0 тыс.руб.;
2010 год - 10462,4 тыс.руб.;
2011 год - 14518,6 тыс.руб.;
2012 год - 8329,6 тыс.руб.;
за счет средств федерального бюджета - 106888,5 тыс. рублей,
в том числе по годам:
2009 год - 30606,3 тыс.руб.;
2010 год - 26363,4 тыс.руб.;
2011 год - 15186,0 тыс.руб.;
2012 год - 34732,8 тыс.руб.;
за счет средств местного бюджета (по согласованию) - 14140,0 тыс.
рублей,
в том числе по годам:
2009 год - 1494,0 тыс.руб.;
2010 год - 2615,6 тыс.руб.;
2011 год - 7948,0 тыс.руб.;
2012 год - 2082,4 тыс.руб.";
в разделе "4. Ресурсное обеспечение":
абзац пятый изложить в следующей редакции:
"Общий объем финансирования программы составляет 167389,1 тыс.
рублей, в том числе:
из краевого бюджета - 46360,6 тыс. рублей, из них:
в 2009 году - 13050,0 тыс.руб.;
в 2010 году - 10462,4 тыс.руб.;
в 2011 году - 14518,6 тыс.руб.;
в 2012 году - 8329,6 тыс.руб.;
из федерального бюджета - 106888,5 тыс. рублей, из них:
в 2009 году - 30606,3 тыс.руб.;
в 2010 году - 26363,4 тыс.руб.;
в 2011 году - 15186,0 тыс.руб.;
в 2012 году - 34732,8 тыс.руб.;
из местных бюджетов (по согласованию) - 14140,0 тыс. рублей, из
них:
в 2009 году - 1494,0 тыс.руб.;
в 2010 году - 2615,6 тыс.руб.;
в 2011 году - 7948,0 тыс.руб.;
в 2012 году - 2082,4 тыс.руб.";
абзац двадцать первый изложить в следующей редакции:
"Реализация программы осуществляется в пределах бюджетных
ассигнований, предусмотренных на очередной финансовый год.";
таблицы 1, 2 и 3 изложить в новой редакции согласно приложению к
настоящему постановлению.
Губернатор Алтайского края А.Б. Карлин
ПРИЛОЖЕНИЕ
к постановлению Администрации
Алтайского края
от 24.06.2011 N 347
"Таблица 1
Перечень программных мероприятий
|————|——————————————————————|———————————————|———————————————————————————————————————————|—————————————|———————————————————|
| N | Наименование |Направления |Сумма затрат (тыс. руб.) |Исполнитель |Ожидаемый |
|п/п | мероприятия |расходов и | | |результат |
| | |источники их | | | |
| | |финансирования | | | |
| | | |————————|———————|————————|————————|————————| | |
| | | |2009 г. | 2010 |2011г. |2012 г. | всего | | |
| | | | | г. | | | | | |
|————|——————————————————————|———————————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————————|———————————————————|
| 1 | 2 |3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |9 |10 |
|————|——————————————————————|———————————————|————————|———————|————————|————————|————————|—————————————|———————————————————|
| 1 |Жилищное строительство |
|————|—————————————————————|———————————————|————————|———————|————————|————————|————————|——————————————|———————————————————|
|1.1 | Строительство |оплата |13633,3 |8771,4 |21186,0 |45144,8 |88735,5 |Главное |улучшение жилищных |
| |25 2-квартирных |строительных | | | | | |управление |условий 50 семей, |
| |жилых домов в |работ, в том | | | | | |экономики и |ввод в |
| |Немецком |числе | | | | | |инвестиций |эксплуатацию 5675 |
| |национальном районе | | | | | | |Алтайского |кв. м жилья |
| | | | | | | | |края; | |
| | | | | | | | |администрация | |
| | | | | | | | |Немецкого | |
| | | | | | | | |национального | |
| | | | | | | | |района (по | |
| | | | | | | | |согласованию) | |
| | |———————————————|————————|———————|————————|————————|————————| | |
| | |за счет |4215,0 |1600,0 |4800,0 |8329,6 |18944,6 | | |
| | |средств | | | | | | | |
| | |краевого | | | | | | | |
| | |бюджета | | | | | | | |
| | |———————————————|————————|———————|————————|————————|————————| | |
| | |за счет |8906,3 |6771,4 |15186,0 |34732,8 |65596,5 | | |
| | |средств | | | | | | | |
| | |федерального | | | | | | | |
| | |бюджета | | | | | | | |
|————|—————————————————————|———————————————|————————|———————|————————|————————|————————|——————————————|———————————————————|
| | |за счет | 512,0 |400,0 |1200,0 |2082,4 |4194,4 | | |
| | |средств | | | | | | | |
| | |местного | | | | | | | |
| | |бюджета (по | | | | | | | |
| | |согласованию) | | | | | | | |
|————|—————————————————————|———————————————|————————|———————|————————|————————|————————|——————————————|———————————————————|
| 2 |Развитие социальной инфраструктуры |
|————|—————————————————————|————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|—————————————————|
|2.1 | Строительство |оплата |31517,0 |30670,0 |16466,6 | |78653,6 |Главное | организация |
| |пристройки к |строительных | | | | | |управление | работы школы в |
| |учебному блоку с |работ, | | | | | |экономики и | одну смену, |
| |реконструкцией |приобретение | | | | | |инвестиций | ликвидация |
| |существующей школы |оборудования, в | | | | | |Алтайского |сквозных трещин |
| |на 200 учащихся в с. |том числе | | | | | |края; | в здании, |
| |Полевое Немецкого | | | | | | |администрация | устранение |
| |национального района | | | | | | |Немецкого | промерзания |
| | | | | | | | |национального | стен, замена |
| | | | | | | | |района (по | старой кровли, |
| | | | | | | | |согласованию) | обеспечение |
| | | | | | | | | | соответствия |
| | | | | | | | | |условий обучения |
| | | | | | | | | | школьников |
| | | | | | | | | | гигиеническим |
| | | | | | | | | | требованиям |
| | |————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |
| | |за счет средств |8835,0 |8862,4 |9718,6 | |27416,0 | | |
| | |краевого | | | | | | | |
| | |бюджета | | | | | | | |
| | |————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |
| | |за счет средств |21700,0 |19592,0 | | |41292,0 | | |
| | |федерального | | | | | | | |
| | |бюджета | | | | | | | |
| | |————————————————|————————|————————|————————|————————|————————| | |
| | | за счет | 982,0 |2215,6 |6748,0 | |9945,6 | | |
| | |средств | | | | | | | |
| | |местного | | | | | | | |
| | |бюджета (по | | | | | | | |
| | |согласованию) | | | | | | | |
|————|—————————————————————|————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|——————————————|—————————————————|
Таблица 2
Сводные финансовые затраты по направлениям краевой целевой программы
|——————————————————————————|——————————————————————————————————————————————————|
|Источники и направления |Финансовые затраты в ценах соответствующего года |
|расходов |(тыс. руб.) |
| |—————————|————————————————————————————————————————|
| | всего |в том числе по годам |
| | |————————|—————————|——————————|——————————|
| | |2009 г. |2010 г. |2011г. |2012 г. |
|——————————————————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|
| Всего финансовых |167389,1 |45150,3 |39441,4 |37652,6 |45144,8 |
|затрат, в том числе | | | | | |
|——————————————————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|
|из краевого бюджета |46360,6 |13050,0 |10462,4 |14518,6 |8329,6 |
|——————————————————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|
| из федерального |106888,5 |30606,3 |26363,4 |15186,0 |34732,8 |
|бюджета (на условиях | | | | | |
|софинансирования) | | | | | |
|——————————————————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|
|из местных бюджетов (по |14140,0 |1494,0 |2615,6 |7948,0 |2082,4 |
|согласованию) | | | | | |
|——————————————————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|
|Капитальные вложения, в |167389,1 |45150,3 |39441,4 |37652,6 |45144,8 |
|том числе | | | | | |
|——————————————————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|
|из краевого бюджета |46360,6 |13050,0 |10462,4 |14518,6 |8329,6 |
|——————————————————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|
|из федерального бюджета |106888,5 |30606,3 |26363,4 |15186,0 |34732,8 |
|(на условиях | | | | | |
|софинансирования) | | | | | |
|——————————————————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|
|из местных бюджетов (по |14140,0 |1494,0 |2615,6 |7948,0 |2082,4 |
|согласованию) | | | | | |
|——————————————————————————|—————————|————————|—————————|——————————|——————————|
Таблица 3
Динамика
важнейших целевых индикаторов и показателей эффективности
реализации краевой целевой программы
|———————————————————————————|——————————————|———————————————————————————————————————|
|Целевой индикатор | Единица |Значение индикатора по годам |
| | измерения | |
| | |————————|——————————|——————————|————————|
| | |2009 г. | 2010 г. | 2011г. |2012 г. |
|———————————————————————————|——————————————|————————|——————————|——————————|————————|
|Количество семей, | ед. | - | 10 | 8 | 32 |
|улучшивших жилищные | | | | | |
|условия | | | | | |
|———————————————————————————|——————————————|————————|——————————|——————————|————————|
|Количество введенного в | кв.м | - | 1135 | 908 | 3632" |
|эксплуатацию жилья | | | | | |
|———————————————————————————|——————————————|————————|——————————|——————————|————————|