Расширенный поиск

Постановление Правительства Республики Хакасия от 12.08.1999 № 120

 



                        РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

                           ПРАВИТЕЛЬСТВО

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


 Об итогах исполнения республиканского бюджета за 1 полугодие 1999
                               года


от 12 августа 1999 г.           г. Абакан                     N 120

    Заслушав и обсудив информацию Министерства финансов и экономики 
Республики  Хакасия об исполнении бюджета за 1 полугодие 1999 года, 
Правительство  Республики  Хакасия  отмечает,  что  республиканский  
бюджет  по  доходам  исполнен  на  104,9%, при плане 207,3 млн.руб. 
поступило  217,5  млн.руб., в том числе зачетами 107,5 млн.руб. или 
49,4% (Приложение).
    По  сравнению  с соответствующим периодом прошлого года прирост 
составил  98,1  млн.руб.  Прирост обеспечен увеличением поступлений 
доходов в денежном выражении на 81,3 млн.руб.
    За счет средств республиканского бюджета и финансовой помощи из 
федерального  бюджета  по  состоянию  на 23.06.99г. в полном объеме 
выплачены отпускные работникам образования.
    Заключены    соглашения    по   оздоровлению   финансов   между   
Правительством Республики Хакасия и главами администраций районов и 
г.Черногорска,  где  обязательным  условием  является  то,  что  на  
выплату   заработной   платы   должно  направляться  не  менее  40%  
собственных  доходов.  В  соответствии  с подписанными соглашениями 
составлены   графики   погашения   кредиторской   задолженности  по  
заработной плате.
    Кредиторская   задолженность  по  заработной  плате  работникам  
республиканских  учреждений  за  1 полугодие сократилась почти на 9 
млн.руб.  по  сравнению  с началом года, а в целом по республике на 
16,2  млн.руб.. Несмотря на принятые меры, в республике сохраняется 
напряженная ситуация с финансированием бюджетных учреждений.
    Расходы   на  питание  и  медикаменты  в  целом  по  республике  
профинансированы   лишь   на   79,4%   и   69,3%  соответственно  к  
полугодовому плану.
    Кроме  того,  не  погашена  ссуда,  полученная  из федерального 
бюджета  на  сумму  163,8 млн. руб., в том числе текущего года - 25 
млн. руб.
    В связи с вышеизложенным,
    Правительство Республики Хакасия

                     П О С Т А Н О В Л Я Е Т :

    1.  Принять  к  сведению  информацию  Министерства  финансов  и  
экономики    Республики    Хакасия    о    результатах   исполнения   
республиканского бюджета.
    2.  Министерству финансов и экономики Республики Хакасия (Попов 
В.И.)  зачесть  в  счет  причитающегося  трансферта не возвращенную 
ссуду,  выданную  районам  республики  в  1999  году,  а по городам 
Абакану  и Саяногорску взыскать ссуду в соответствии с гарантийными 
обязательствами.
    3.  Министерствам  и  ведомствам  строго  соблюдать мероприятия 
Программы    экономии    государственных   расходов,   утвержденной   
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.06.1999г. N 
600  и  собственных  принятых  обязательств по экономии расходов, а 
объем  расходов запланированный на те или иные цели за счет средств 
республиканского    бюджета    расходовать   строго   в   пределах,   
утвержденных как в целом, так и в поквартальном распределении.
    4. Рекомендовать главам администраций городов и районов:
    -   сократить   до   40%   проведение   взаимозачетов  в  части  
регулирующих федеральных налогов, зачисляемых в местный бюджет;
    -   направлять   на  выплату  заработной  платы  не  менее  40%  
собственных  доходов,  а  на  выплату  детских пособий не более 10% 
средств трансферта;
    -  принять  меры к снижению недоимки по платежам в бюджеты всех 
уровней.
    5.  Контроль  за выполнением настоящего постановления возложить 
на   Первого   заместителя  Председателя  Правительства  Республики  
Хакасия Саркисяна А.Р.

    Председатель Правительства
    Республики Хакасия          А.Лебедь



                                                         Приложение
                                      к Постановлению Правительства
                                                 Республики Хакасия
                                             от 12.08.1999 г. N 120

                              Справка
     об исполнении республиканского бюджета Республики Хакасия
                     за 1 полугодие 1999 года

                                                           тыс.руб.
__________________________________________________________________
                                      План       Факт  % исполнения
Доходы                          _______________   _______________
                                  год.  полу-       к году к по- 
                                        годие              лугод.
__________________________________________________________________
Налоговые доходы              452846 193829 197482   43,6  101,9
Налог на прибыль              119820  57198  83350   69,6  145,7
Подоходный налог с физич.лиц   44491  23497  25059   56,3  106,6
Налог на игорный бизнес                          7
Налог на добавлен. стоимость   82865  40559  31731   38,3   78,2
Акцизы                                         116
Лицензионный сбор                862    430   1412  163,8  328,4
Налог на покупку иностранной     600    300    453   75,5  151,0
валюты
Налог с продаж                 23950
Налог на совокупный доход        766    382   1250  163,2  327,2
Налог на имущество            151449  64991  51047   33,7   78,5
Платежи за использование       23613   4258   3753   15,9   88,1
природных ресурсов
Прочие налоги, сборы и пошли-   4430   2214   -696
ны

Неналоговые доходы             31449  13517  20057   63,8  148,4
Додох от имущества, нах-ся в    7760   3880  15567  200,6  401,2
госуд. и муниц. собственности
Административные платежи         294    146    299  101,7  204,8
Штрафные санкции                 865    431    181   20,9   42,0
Прочие неналоговые доходы      22530   9060   4010   17,8   44,3
Итого доходов:                484295 207346 217539   44,9  104,9

Трансферты, полученные из фе- 140738  85009  85009   60,4  100,0
дерального бюджета
Средства, полученные по взаи-
морасчетам
Доходы целевых бюджетных фон-  31677  13600    119    0,4    0,9
дов

Всего доходов                 656710 305955 302667   46,1   98,9
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
                                     План       Факт  % исполнения
Доходы                          ________________      ______________
                                 год.  полу-         к году к по-
                                 годие                лугод
____________________________________________________________________
Государственное управление      63986  26234  23310   36,4  88,9
Правоохранитель. деятельность   30382  12157   7115   23,4  58,5
Наука                            1109    586    290   26,1  49,5
Промышленность, энергетика,     44707  22418   2462    5,5  11,0
строительство
в том числе капстроительство    43358  21878   2462    5,7  11,3
Сельское хозяйство и рыболов-   81552  35439   9490   11,6  26,8
ство
Охрана окружающей среды и        1000    400    670   67,0 167,5
природных средств
Транспорт, дорожное хоз-во,     13200   5280   4509   34,2  85,4
связь
Развитие рыночной инфраструк-    1000    400
туры
Жилищно-коммунальное хоз-во     26605  10552   3696   13,9  35,0
Предупреждение и ликвидация      2500   1000    699   28,0  69,9
ЧС
Образование                     67094  27155  19148   28,5  70,5
Культура и искусство            17906   7179   6391   35,7  89,0
Средства массовой информации     4500   2455   1030   22,9  42,0
Здравоохранение и физическая    97642  39059  28168   28,8  72,1
культура
Социальная политика             46733  18678  15435   33,0  82,6
Прочие расходы                  45482  17327  13133   28,9  75,8
Фонд воспроизводства минера-    31671  13600
льно-сырьевой базы
Итого расходов:                577069 239919 135546   23,5  56,5

Трансферт, переданный районам  313382 156691 116046   37,0  74,1
Средства, переданные районам      150     60

Всего расходов:                890601 396670 251592   28,2  63,4

Превышение доходов над расхо- -233891 -90715  51075
дами (дефицит)
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
                                              План          Факт
Источники                                _______________
внутреннего финансирования                  год.  полу-
                                                  годие
__________________________________________________________________
Изменения остатков средств бюджета на сче-   -7399  -7399  -4561
тах в банках в рублях и валюте
остатки на начало отчетного периода           2601   2601   2601
остатки на конец отчетного периода           10000  10000   7162
в т.ч. оборот. кассовая наличность           10000  10000   7162
Государственные ценные бумаги               -21412 -21239      0
привлечение средств                                 30900
погашение основной суммы задолж-ти           21412  21239  30900
Кредит, полученный от др.уровней бюджетов                 -38922
получение кредитов
погашение основной суммы задолж-ти                  38922
Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов             23072  23072
других уровней
получение бюджетных ссуд                     25000  25000
погашение основной суммы задолж-ти            1928   1928
Прочие источники внутреннего финансирования 262702  96281 -30664
получение кредитов                          262702  96281 -20400
погашение кредитов                                  10264
Итого:                                      233891  90715 -51075
__________________________________________________________________


Информация по документу
Читайте также