Расширенный поиск

Постановление Администрации города Абакана Республики Хакасия от 27.10.2015 № 2085

 

 

 

 

РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АБАКАНА

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

О внесении изменений в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане на 2014 - 2016 годы», утвержденную Постановлением Администрации города Абакана от 15.10.2013 № 2069

 

 

от 27.10.2015 № 2085

 

Руководствуясь ст. 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 35, ст. 46 Устава города Абакана,

 

П О С Т А Н О В Л Я Ю :

 

1. Внести следующие изменения в Муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане на 2014 - 2016 годы», утвержденную Постановлением Администрации города Абакана от 15.10.2013 № 2069 «Об утверждении Муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Абакане на 2014 - 2016 годы» (в ред. от 07.05.2015):

1) строки «Объемы и источники финансирования Программы», «Показатели результативности (целевые индикаторы)», «Ожидаемые конечные результаты реализации Программы» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

 

«

 

 

 

 

Объемы и источники финансирования Программы

Объем финансирования из бюджета города Абакана - 494022,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 155960,0 тыс. рублей;

- 2015 год - 167616,2 тыс. рублей;

- 2016 год - 170446,0 тыс. рублей

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Показатели результативности (целевые индикаторы)

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом:

- 2014 год - 21,8%;

- 2015 год - 24,7%;

- 2016 год - 24,5%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой:

- 2014 год - 13%;

- 2015 год - 15%;

- 2016 год - 16%;

- уровень фактической обеспеченности населения городского округа спортивными сооружениями от нормативной потребности:

по плоскостным сооружениям:

- 2014 год - 76,51%;

- 2015 год - 76,52%;

- 2016 год - 76,53%;

по спортивным залам:

- 2014 год - 44,8 %;

- 2015 год - 43%;

- 2016 год - 45%;

по плавательным бассейнам:

- 2014 год - 16%;

- 2015 год - 14,8%;

- 2016 год - 14,6%;

- единовременная пропускная способность объектов спорта в городском округе, чел.:

- 2014 год - 4132;

- 2015 год - 4167;

- 2016 год - 4267;

- количество детей, обучающихся в спортивных школах, чел.:

- 2014 год - 7328;

- 2015 год - 7010;

- 2016 год - 7010;

в том числе в муниципальных спортивных школах:

- 2015 год - 5102;

- 2016 год - 5102;

- количество подготовленных спортсменов-разрядников, чел.:

- 2014 год - 1818;

- 2015 год - 1868;

- 2016 год - 1918;

в том числе в муниципальных спортивных школах:

- 2015 год - 1360;

- 2016 год - 1400;

- количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями населения, чел.:

- 2014 год - 210;

- 2015 год - 215;

- 2016 год - 220;

в том числе в муниципальных спортивных школах:

- 2015 год - 131;

- 2016 год - 131;

- среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта, руб.:

- 2014 год - 23219;

- 2015 год - 29247;

- 2016 год - 29247

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы

- увеличение доли населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2016 году на 3% относительно базового показателя 2013 года - 21,5 %;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой, к 2016 году на 3% относительно базового показателя 2013 года - 13%;

- повышение уровня фактической обеспеченности населения городского округа спортивными сооружениями от нормативной потребности к 2016 году на 0,03% по плоскостным сооружениям относительно базового показателя 2013 года - 76,5%, на 0,5% по спортивным залам относительно базового показателя 2013 года - 44,5%, на 7,6% по плавательным бассейнам относительно базового показателя 2013 года - 7%;

- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта в городе к 2016 году на 5,3% относительно базового показателя 2013 года - 4052 чел.;

- увеличение количества детей, обучающихся в спортивных школах, к 2016 году на 4,2% относительно базового показателя 2013 года - 6728 чел., в том числе в муниципальных спортивных школах к 2016 году на 8,9% относительно базового показателя 2013 года - 4687 чел.;

- увеличение количества подготовленных спортсменов-разрядников в спортивных школах к 2016 году на 8,5% относительно базового показателя 2013 года - 1768 чел., в том числе в муниципальных спортивных школах к 2016 году на 3,7% относительно базового показателя 2013 года - 1350 чел.;

- увеличение количества квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными категориями населения, к 2016 году на 7,3% относительно базового показателя 2013 года - 205 чел., в том числе в муниципальных спортивных школах к 2016 году на 4% относительно базового показателя 2013 года - 126 чел.;

- увеличение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта к 2016 году на 33% относительно базового показателя 2013 года - 21988 руб.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

2) раздел 3 «Финансовое обеспечение Программы» изложить в следующей редакции:

 

«3. Финансовое обеспечение Программы

 

Финансирование Программы осуществляется за счет средств бюджета города Абакана. Главным распорядителем бюджетных средств выступает Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана. Общий объем финансирования Программы на 2014-2016 годы составит 494022,2 тыс. руб.

Финансирование Программы по Подпрограммам и годам реализации представлено в следующей таблице:

 

Наименование Подпрограммы

Финансирование по годам (тыс. руб.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

2014 год

2015 год

2016 год

1

Подпрограмма «Развитие массовой физической культуры, создание условий для обеспечения жителей города услугами по организации спортивно-оздоровительного досуга»

61548

60486,2

63110

2

Подпрограмма «Развитие спорта, организация дополнительного образования детей в сфере спорта»

94412

107130,0

107336

 

Всего

155960

167616,2

170446

 

3) в разделе 6 «Оценка эффективности» таблицу изложить в следующей редакции:

 

«

п/п

Наименование целевых индикаторов

Ед. изм.

2014 год

2015 год

2016 год

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

1

Доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом

%

21,8

24,7

24,5

 

2

 Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой

%

13

15

16

 

3

 Уровень фактической обеспеченности населения от нормативной потребности:

 

 

 

 

 

3.1

- плоскостными спортивными сооружениями

%

76,51

76,52

76,53

 

3.2

- спортивными залами

%

44,8

43

45

 

3.3

- плавательными бассейнами

%

16

14,8

14,6

 

4

Единовременная пропускная способность объектов спорта в городе

чел.

4132

4167

4267

 

5

Количество детей, обучающихся в спортивных школах, в том числе:

- в муниципальных спортивных школах

чел.

7328

 

 

7010

 

5102

 

7010

 

5102

 

6

Количество подготовленных спортсменов-разрядников в спортивных школах, в том числе:

- в муниципальных спортивных школах

чел.

1818

 

 

1868

 

1360

1918

 

1400

 

7

Количество квалифицированных тренеров и тренеров-преподавателей, осуществляющих физкультурную и спортивную работу с различными

 категориями населения, в том числе:

- в муниципальных спортивных школах

чел.

 

210

 

 

215

 

 

 

131

 

220

 

 

 

131

 

8

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников муниципальных учреждений физической культуры и спорта

руб.

23219

29247

29247

 

4) строки «Объемы и источники финансирования Подпрограммы», «Показатели результативности (целевые индикаторы)», «Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы» паспорта Подпрограммы «Развитие массовой физической культуры, создание условий для обеспечения жителей города услугами по организации спортивно-оздоровительного досуга» изложить следующей редакции:

 

«

 

Объемы и источники финансирования Подпрограммы

Объем финансирования Подпрограммы из бюджета города Абакана - 185144,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 61548,0 тыс. рублей;

- 2015 год - 60486,2 тыс. рублей;

- 2016 год - 63110,0 тыс. рублей.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

»;

 

Показатели результативности (целевые индикаторы)

- доля населения, систематически занимающегося физической культурой и спортом:

- 2014 год - 21,8%;

- 2015 год - 24,7%;

- 2016 год - 24,5%;

- доля лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой:

- 2014 год - 13%;

- 2015 год - 15%;

- 2016 год - 16%;

- уровень фактической обеспеченности населения городского округа спортивными сооружениями от нормативной потребности:

по плоскостным сооружениям:

- 2014 год - 76,51%;

- 2015 год - 76,52%;

- 2016 год - 76,53%;

по спортивным залам:

- 2014 год - 44,8 %;

- 2015 год - 43%;

- 2016 год - 45%;

по плавательным бассейнам:

- 2014 год - 16%;

- 2015 год - 14,8%;

- 2016 год - 14,6%;

- единовременная пропускная способность объектов спорта в городском округе, чел.:

- 2014 год - 4132;

- 2015 год - 4167;

- 2016 год - 4267

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Подпрограммы

- увеличение доли населения города, систематически занимающегося физической культурой и спортом, к 2016 году на 3% относительно базового показателя 2013 года - 21,5 %;

- увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья, систематически занимающихся физической культурой, к 2016 году на 3% относительно базового показателя 2013 года - 13%;

- повышение уровня фактической обеспеченности населения городского округа спортивными сооружениями от нормативной потребности к 2016 году на 0,03% по плоскостным сооружениям относительно базового показателя 2013 года - 76,5%, на 0,5% по спортивным залам относительно базового показателя 2013 года - 44,5%, на 7,6% по плавательным бассейнам относительно базового показателя 2013 года - 7%;

- увеличение единовременной пропускной способности объектов спорта в городе к 2016 году на 5,3% относительно базового показателя 2013 года - 4052 чел.

 

5) раздел 3 «Финансовое обеспечение» Подпрограммы «Развитие массовой физической культуры, создание условий для обеспечения жителей города услугами по организации спортивно-оздоровительного досуга» изложить в следующей редакции:

 

«3. Финансовое обеспечение

 

Финансирование Подпрограммы «Развитие массовой физической культуры, создание условий для обеспечения жителей города услугами по организации спортивно-оздоровительного досуга» осуществляется за счет средств бюджета города Абакана. Главным распорядителем бюджетных средств выступает Управление культуры, молодежи и спорта Администрации города Абакана. Общий объем финансирования Подпрограммы на 2014 - 2016 годы составит 185144,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2014 год - 61548,0 тыс. руб.;

- 2015 год - 60486,2 тыс. руб.;

- 2016 год - 63110,0 тыс. руб.»;

 

6) таблицу раздела 4 «Перечень программных мероприятий» Подпрограммы «Развитие массовой физической культуры, создание условий для обеспечения жителей города услугами по организации спортивно-оздоровительного досуга» изложить в следующей редакции:

 

«

п/п

Наименование мероприятия

Исполнители

Объем финансирования по годам, тыс. руб.

Всего,

тыс. руб.

 

 

 

 

 

 

 

2014 год

2015 год

2016 год

1.1

Обеспечение деятельности подведомственных спорткомплексов

УКМиС, МАУ «СК «Саяны»,

МАУ «СК «Абакан»

40538

43650,6

47522

131710,6

 

1.2

Обеспечение деятельности спортивно-оздоровительной базы МБОУДОД СОБ «Меридиан»

УКМиС, МБОУДОД СОБ «Меридиан»

10690

10979,6

11213

32882,6

 

 

 

1.3

Оснащение оборудованием подведомственных учреждений сферы спорта

 

5308

1088

0

6396

 

 

1.3.1

Оснащение оборудованием МАУ «СК «Саяны», МАУ «СК «Абакан»

УКМиС, МАУ «СК «Саяны», МАУ «СК «Абакан»

4850

748

0

5598

 

 

1.3.2

Оснащение оборудованием МБОУДОД СОБ «Меридиан»

УКМиС, МБОУДОД СОБ «Меридиан»

458

340

0

798

 

 

1.4

Проведение капитального ремонта муниципальных учреждений сферы спорта

 

4117

3769

3470

11356

 

 

1.4.1

Проведение капитального ремонта МАУ «СК «Саяны», МАУ «СК «Абакан»

УКМиС, МАУ «СК «Саяны», МАУ «СК «Абакан»

338

870

870

2078

 

 

1.4.2

Проведение капитального ремонта МБОУДОД СОБ «Меридиан»

 

 

УКМиС, МБОУДОД СОБ «Меридиан»

3779

2899

2600

9278

 

 

1.5

Проведение мероприятий по поддержке и развитию массовой физической культуры

УКМиС, подведомственные учреждения УКМиС

895

999

905

2799

 

 

1.5.1

Конкурс на лучшую постановку физической культуры и развития спорта в трудовых коллективах

УКМиС

0

0

0

0

 

 

1.5.2

Конкурс проектов «Абакан - спортивный город»

УКМиС

295

295

300

890

 

 

1.5.3

Организация и проведение физкультурно-массовых мероприятий «Лыжня России», «Кросс нации», «Оранжевый мяч», «Российский Азимут»

УКМиС, подведомственные учреждения УКМиС

0

 

5

0

5

 

 

1.5.4

Проведение спортивно-массовых мероприятий согласно календарю

УКМиС, подведомственные учреждения УКМиС

500

599

540

1639

 

 

1.5.5

Приобретение оборудования для проведения спортивно-массовых мероприятий

УКМиС

0

0

0

0

 

 

1.5.6

Проведение городских Спартакиад среди людей с ограниченными возможностями здоровья

УКМиС, подведомственные учреждения УКМиС

100

100

65

265

 

 

1.5.7

Повышение квалификации кадров специалистов отдела спорта УКМиС

УКМиС

0

0

0

0

 

 

 

Всего по Подпрограмме

 

61548

60486,2

63110

185144,2

»;


Информация по документу
Читайте также