Расширенный поиск
Постановление Администрации муниципального образования "Майминский район" Республики Алтай от 17.09.2010 № 200АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН" ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 сентября 2010 г. N 200 Об утверждении муниципальной целевой программы "Развитие агропромышленного комплекса в Майминском районе на 2010 - 2012 годы" В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2002 года N 858 "О федеральной целевой программе "Социальное развитие села до 2012 года", постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", постановлением Правительства Российской Федерации от 4 февраля 2009 года N 90 "О распределении и предоставлении в 2009 годах субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных потребительских кооперативах", соглашением N 1 от 23 апреля 2010 года с Министерством сельского хозяйства Республики Алтай о предоставлении субсидий на софинансирование расходных обязательств постановляю: 1. Утвердить муниципальную целевую программу "Развитие агропромышленного комплекса в Майминском районе на 2010 - 2012 годы". 2. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы по экономике и инвестициям Фурсова П.В. Глава муниципального образования "Майминский район" Е.А.Понпа МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В МАЙМИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" 1. Паспорт Программы -------------------------T------------------------------------------------¬ ¦Наименование Программы ¦Муниципальная целевая программа "Развитие¦ ¦ ¦агропромышленного комплекса в Майминском районе¦ ¦ ¦на 2010 - 2012 годы" ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Основание для разработки¦Федеральный закон от 8 декабря 1995 года¦ ¦Программы ¦N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации"; ¦ ¦ ¦Федеральный закон от 16 июля 1998 года N 101-ФЗ¦ ¦ ¦"О государственном регулировании обеспечения¦ ¦ ¦плодородия земель сельскохозяйственного¦ ¦ ¦назначения"; ¦ ¦ ¦Федеральный закон от 9 июля 2002 года N 83-ФЗ¦ ¦ ¦"О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных¦ ¦ ¦товаропроизводителей"; ¦ ¦ ¦Федеральный закон от 29 декабря 2006 года¦ ¦ ¦N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства"; ¦ ¦ ¦постановление Правительства Российской Федерации¦ ¦ ¦от 3 декабря 2002 года N 858 "О федеральной¦ ¦ ¦целевой программе "Социальное развитие села до¦ ¦ ¦2012 года"; ¦ ¦ ¦постановление Правительства Российской Федерации¦ ¦ ¦от 14 июля 2007 год N 446 "О государственной¦ ¦ ¦программе развития сельского хозяйства и¦ ¦ ¦регулирования рынков сельскохозяйственной¦ ¦ ¦продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012¦ ¦ ¦годы"; ¦ ¦ ¦постановление Правительства Российской Федерации¦ ¦ ¦от 4 февраля 2009 года N 90 "О распределении и¦ ¦ ¦предоставлении в 2009 годах субсидий из¦ ¦ ¦федерального бюджета бюджетам субъектов¦ ¦ ¦Российской Федерации на возмещение части затрат¦ ¦ ¦на уплату процентов по кредитам, полученным в¦ ¦ ¦российских кредитных организациях, и займам,¦ ¦ ¦полученным в сельскохозяйственных кредитных¦ ¦ ¦потребительских кооперативах"; ¦ ¦ ¦Соглашение N 1 от 23 апреля 2010 года с¦ ¦ ¦Министерством сельского хозяйства Республики¦ ¦ ¦Алтай о предоставлении субсидий на¦ ¦ ¦софинансирование расходных обязательств ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Заказчик Программы ¦Администрация МО "Майминский район" ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Основные разработчики¦Управление имущественных отношений и¦ ¦Программы ¦экономического развития администрации МО¦ ¦ ¦"Майминский район" ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Цели и задачи Программы ¦Основными целями муниципальной целевой программы¦ ¦ ¦являются: ¦ ¦ ¦1) устойчивое развитие сельских территорий¦ ¦ ¦Майминского района; ¦ ¦ ¦2) рост качества жизни сельского населения¦ ¦ ¦Майминского района на основе роста эффективности¦ ¦ ¦агропродовольственного сектора и комплексного¦ ¦ ¦развития экономики сельского хозяйства в¦ ¦ ¦Майминском районе; ¦ ¦ ¦3) сохранение и воспроизводство используемых в¦ ¦ ¦сельскохозяйственном производстве земельных и¦ ¦ ¦других природных ресурсов в Майминском районе. ¦ ¦ ¦Задачи Программы: ¦ ¦ ¦1) увеличение производства сельскохозяйственной¦ ¦ ¦продукции и продукции перерабатывающих отраслей;¦ ¦ ¦2) повышение конкурентоспособности продукции¦ ¦ ¦сельского хозяйства на республиканском и¦ ¦ ¦российском рынках; ¦ ¦ ¦3) обеспечение занятости экономически активного¦ ¦ ¦сельского населения Майминского района; ¦ ¦ ¦4) рост эффективности агропродовольственного¦ ¦ ¦сектора, повышение финансовой устойчивости¦ ¦ ¦сельского хозяйства ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Сроки и этапы реализации¦Сроки реализации 2010 - 2012 годы. Достижение¦ ¦Программы ¦целей Программы и решение поставленных задач¦ ¦ ¦предусматривается в один этап (три года) ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Перечень основных¦Предполагается осуществить комплекс мероприятий,¦ ¦программных мероприятий ¦предусматривающих следующие основные¦ ¦ ¦направления: ¦ ¦ ¦1) Мероприятия по развитию водоснабжения; ¦ ¦ ¦2) Мероприятия по развитию муниципальных¦ ¦ ¦дошкольных образовательных учреждений; ¦ ¦ ¦3) Мероприятия по развитию муниципальных¦ ¦ ¦учреждений медико-санитарной помощи; ¦ ¦ ¦4) Мероприятия по строительству и реконструкции¦ ¦ ¦спортивных сооружений и площадок; ¦ ¦ ¦5) Мероприятия по развитию электрических сетей в¦ ¦ ¦сельской местности; ¦ ¦ ¦6) Мероприятия по развитию газификации в¦ ¦ ¦сельской местности; ¦ ¦ ¦7) Мероприятия по строительству и реконструкции¦ ¦ ¦муниципальных учреждений культуры клубного типа¦ ¦ ¦в сельской местности; ¦ ¦ ¦8) Мероприятия по поддержке комплексной¦ ¦ ¦компактной застройки и благоустройства сельских¦ ¦ ¦поселений в рамках пилотных проектов (ФЦП¦ ¦ ¦"Государственная программа развития сельского¦ ¦ ¦хозяйства"); ¦ ¦ ¦9) Мероприятия по улучшению жилищных условий¦ ¦ ¦граждан, проживающих в сельской местности, в¦ ¦ ¦т.ч. Молодых семей и молодых специалистов (в¦ ¦ ¦рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2012¦ ¦ ¦года"); ¦ ¦ ¦10) Мероприятия по организации ярмарок, выставок¦ ¦ ¦сельскохозяйственной продукции; ¦ ¦ ¦11) Мероприятия по организации районного¦ ¦ ¦трудового соревнования, конкурсов по профессиям ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Исполнители Программы ¦МО "Кызыл-Озекское сельское поселение", МО¦ ¦ ¦"Майминское сельское поселение", МО "Соузгинское¦ ¦ ¦сельское поселение", МО "Манжерокское сельское¦ ¦ ¦поселение", МО "Усть-Мунинское сельское¦ ¦ ¦поселение", УИО и ЭР администрации МО¦ ¦ ¦"Майминский район", УКС РА, МЦРБ, МУ "Центр¦ ¦ ¦культуры "Майминский район" ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Объемы и источники¦Общий объем финансирования Программы составляет¦ ¦финансирования Программы¦319005,7 тыс. рублей, в том числе: ¦ ¦ ¦планируемые средства федерального бюджета -¦ ¦ ¦163878,5 тыс. рублей (справочно); ¦ ¦ ¦средства республиканского бюджета Республики¦ ¦ ¦Алтай - 111933,4 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦планируемые средства бюджетов муниципальных¦ ¦ ¦образований - 25049 тыс. рублей (справочно); ¦ ¦ ¦предполагаемые средства из внебюджетных¦ ¦ ¦источников (в том числе собственные (заемные)¦ ¦ ¦средства граждан - участников Программы) -¦ ¦ ¦18144,8 тыс. рублей. ¦ ¦ ¦Из них по годам: ¦ ¦ ¦1) в 2010 году всего - 59785,9 тыс. рублей, в¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦планируемые средства федерального бюджета -¦ ¦ ¦11926,1 тыс. рублей (справочно); ¦ ¦ ¦средства республиканского бюджета Республики¦ ¦ ¦Алтай - 40717,8 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦планируемые средства бюджетов муниципальных¦ ¦ ¦образований - 1497,2 тыс. рублей (справочно); ¦ ¦ ¦предполагаемые средства из внебюджетных¦ ¦ ¦источников (в том числе собственные (заемные)¦ ¦ ¦средства граждан - участников Программы) -¦ ¦ ¦5644,8 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦2) в 2011 году всего - 101090,8 тыс. рублей, в¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦планируемые средства федерального бюджета -¦ ¦ ¦45733,6 тыс. рублей (справочно); ¦ ¦ ¦средства республиканского бюджета Республики¦ ¦ ¦Алтай - 40388,2 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦планируемые средства бюджетов муниципальных¦ ¦ ¦образований - 8969,1 тыс. рублей (справочно); ¦ ¦ ¦предполагаемые средства из внебюджетных¦ ¦ ¦источников (в том числе собственные (заемные)¦ ¦ ¦средства граждан - участников Программы) -¦ ¦ ¦6000,0 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦3) в 2012 году всего - 158129,0 тыс. рублей, в¦ ¦ ¦том числе: ¦ ¦ ¦планируемые средства федерального бюджета -¦ ¦ ¦106218,9 тыс. рублей (справочно); ¦ ¦ ¦средства республиканского бюджета Республики¦ ¦ ¦Алтай - 30827,4 тыс. рублей; ¦ ¦ ¦планируемые средства бюджетов муниципальных¦ ¦ ¦образований - 14582,7 тыс. рублей (справочно); ¦ ¦ ¦предполагаемые средства из внебюджетных¦ ¦ ¦источников (в том числе собственные (заемные)¦ ¦ ¦средства граждан - участников Программы) -¦ ¦ ¦6500,0 тыс. рублей ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Система организации¦Контроль за ходом реализации Программы¦ ¦контроля над исполнением¦осуществляется Управлением имущественных¦ ¦Программы ¦отношений и экономического развития¦ ¦ ¦администрации МО "Майминский район" на основе¦ ¦ ¦заключения соглашения о реализации мероприятий¦ ¦ ¦Программы между Министерством сельского¦ ¦ ¦хозяйства Республики Алтай с муниципальным¦ ¦ ¦образованием "Майминский район" ¦ +------------------------+------------------------------------------------+ ¦Ожидаемые конечные¦При реализации мероприятий Программы планируется¦ ¦результаты реализации¦достичь следующих результатов: ¦ ¦Программы ¦1) Обеспечение качественной питьевой водой 70%¦ ¦ ¦населения с. Алферово (проживает 1137 человек¦ ¦ ¦или 438 хозяйств). Отпуск воды увеличится на¦ ¦ ¦20%; ¦ ¦ ¦2) Обеспечение качественной питьевой водой 540¦ ¦ ¦человек или 152 хозяйств с. Подгорное; ¦ ¦ ¦3) Обеспечение качественной питьевой водой 65¦ ¦ ¦человек или 32 хозяйств с. Черемшанка; ¦ ¦ ¦4) Обеспечение качественной питьевой водой 180¦ ¦ ¦человек или 56 хозяйств с. Озерное; ¦ ¦ ¦5) Обеспечение качественной питьевой водой¦ ¦ ¦с. Кызыл-Озек микрорайон "Северный"; ¦ ¦ ¦6) Обеспечение качественной питьевой водой 1673¦ ¦ ¦человек или 560 хозяйств с. Манжерок; ¦ ¦ ¦7) Обеспеченность местами в детских учреждениях¦ ¦ ¦с. Майма увеличится; ¦ ¦ ¦8) Обеспечение населения с. Барангол¦ ¦ ¦лечебно-профилактическими учреждениями; ¦ ¦ ¦9) Рост обеспеченности населения с. Усть-Муны¦ ¦ ¦спортивными сооружениями; ¦ ¦ ¦10) Снабжение населения электрической энергией.¦ ¦ ¦Электрификация 236 жилых домов в микрорайоне¦ ¦ ¦"Северный" в с. Кызыл-Озек. Отпуск электрической¦ ¦ ¦энергии увеличивается на 5,5%; ¦ ¦ ¦11) Снабжение населения с. Алферово¦ ¦ ¦электрической энергией; ¦ ¦ ¦12) Предоставление услуг электроснабжения¦ ¦ ¦населению жилых микрорайонов "Хмельники-1" и¦ ¦ ¦"Хмельники-2" в соответствии с нормативами; ¦ ¦ ¦13) Предоставление услуг электроснабжения¦ ¦ ¦населению с. Подгорное в соответствии с¦ ¦ ¦установленными региональными и федеральными¦ ¦ ¦нормативами качества; ¦ ¦ ¦14) Снабжение электроэнергией 60 жилых домов¦ ¦ ¦(180 человек) микрорайона в с. Манжерок¦ ¦ ¦(Заимка); ¦ ¦ ¦15) Строительство сетей газоснабжения низкого¦ ¦ ¦давления в с. Майма. Увеличение уровня¦ ¦ ¦газификации домов (квартир); ¦ ¦ ¦16) Обеспеченность населения учреждениями¦ ¦ ¦культуры; ¦ ¦ ¦17) Ввод и приобретение жилья для граждан,¦ ¦ ¦молодых семей и молодых специалистов; ¦ ¦ ¦18) Обеспечение прямого выхода¦ ¦ ¦товаропроизводителей на рынок; ¦ ¦ ¦19) Усиление внимания к сельским профессиям,¦ ¦ ¦стимулирование мотивации к достижению высоких¦ ¦ ¦результатов в трудовых коллективах ¦ L------------------------+------------------------------------------------- 2. Характеристика проблемы в сфере сельского хозяйства Сельское хозяйство - отрасль экономики, подверженная большему количеству рисков, чем промышленность или сфера услуг, что сказывается на уровне инвестиционной привлекательности. Финансовое состояние хозяйств в аграрном секторе остается сложным. В трудных условиях приходится работать сельхозтоваропроизводителям всех форм собственности. Личные подсобные хозяйства в настоящее время выступают экономически самостоятельной, равноправной формой хозяйствования на селе. Изменились также экономические условия хозяйствования. Но ожидаемого саморегулирования рынка в период реформ не произошло. Нарушение паритета цен на сельхозпродукцию и потребляемую селом промышленную продукцию привело к ослаблению производственного потенциала сельскохозяйственных предприятий, недостатку оборотных средств, убыткам, сворачиванию животноводства, потере трудовых ресурсов. Соотношение цен на товары, производящиеся сельхозтоваропроизводителями, и ресурсами, необходимыми для их производства, уже долгие годы не в пользу сельского хозяйства. Ценовые колебания сыграли негативную роль и в немалой степени обусловили, при резкости этих изменений, неподготовленность к ним не только руководителей сельскохозяйственных предприятий, но и владельцев ЛПХ. Сельское хозяйство и условия для его развития характеризуются следующими данными. Доля посевных площадей сельскохозяйственных культур Майминского района в общей площади посевных площадей Республики составляет всего 7%. Учитывая вышеизложенное, можно констатировать, что сельское хозяйство не является ведущей отраслью и не дает значимого вклада в экономику района. В большей степени здесь развита пищевая перерабатывающая промышленность, торговля, туристская отрасль и сфера услуг. Существующие на территории Майминского района земельные ресурсы и кормовая база позволяют выращивать и содержать не более 6 тыс. условных голов. За два последние года в среднем насчитывалось в Майминском районе 5900 голов. Увеличивать поголовье отгонного скотоводства на собственных кормах в Майминском районе нет возможности. Тем не менее, за последние три года наблюдается постоянный рост объема продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств. Так в 2007 г. темп роста к предыдущему году составил 108,5%, в 2008 году - 109,5%, в 2009 году - 107,2%. За 2009 г. объем продукции сельского хозяйства составил 339,8 млн. руб., или 6,2% от общереспубликанского объема, в том числе продукция животноводства - 210,3 млн. руб., продукция растениеводства - 129,5 млн. руб. Растениеводство. За 2009 год заготовлено больше по сравнению с 2008 годом сена на 42,7%, сенажа - на 53,3%. Скошено всего 7490 га, однолетних 850 га. Урожайность на сено 14 центнеров с 1 га, (в 2008 году 14,4). Урожайность с однолетних трав 127 центнеров с 1 га (в 2008 году 57 центнеров с 1 га зеленой массы). Заготовлено по району на условную голову 19,3 центнера кормовых единиц (в 2008 году - 13,8 центнеров к.е.). Среди сельскохозяйственных предприятий лидером является ООО "Карагуж", на 1 условную голову 36,1 цент/к.е. Однако существует проблема, из-за нехватки денежных средств уборка идет только на пашне, не производится подсев трав на сенокосных угодьях, не вносятся удобрения. Произведено хмеля 10,5 тонн (128% к 2008 году). Животноводство. Поголовье скота в хозяйствах всех категорий на 1 января 2010 года по МО "Майминский район". Таблица 1 --------------------------------------------------T-------T-------T-------¬ ¦ Поголовье ¦2008 г.¦2009 г.¦2008 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦Крупный рогатый скот ¦ 5174¦ 5316¦ 102,7¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦в т.ч. коров ¦ 2211¦ 2403¦ 108,7¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦Свиньи, голов ¦ 943¦ 969¦ 102,8¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦Овец и коз ¦ 416¦ 578¦ 138,9¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦Лошадей ¦ 1613¦ 1671¦ 103,6¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦Маралов ¦ 2398¦ 2320¦ 96,7¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦Птица, голов ¦ 6673¦ 6853¦ 102,7¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦Пчелосемьи, штук ¦ 2281¦ 1866¦ 81,8¦ L-------------------------------------------------+-------+-------+-------- В 2009 году произошло увеличение поголовья коров на 8,7%; овец и коз на 38,9%; лошадей на 3,6%; поголовье КРС на 2,7%". Положительная динамика наблюдается в ООО "Карагуж", увеличилось племенное поголовье КРС (195 голов). Снижение поголовья маралов ООО "Степаньково" объясняется тем, что были сданы на мясо 15 голов по причине хозяйственной выбраковки, в ООО "Карым" снизился приплод маралов к 2008 году на 28%. Сокращение пчелосемей на 18,2% произошло в результате плохо перенесенной зимы. Производство продуктов животноводства в хозяйствах всех категорий на 01.01.2010 год по МО "Майминский район". Таблица 2 --------------------------------------------------T-------T-------T-------¬ ¦ ¦2008 г.¦2009 г.¦2008 г.¦ ¦ ¦ ¦ ¦ в % к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2009 г.¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦Скот и птица на убой в живой массе, тонн ¦ 1164,7¦ 1064,1¦ 91,4¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦Молоко, тонн ¦ 7340,5¦ 7315,2¦ 99,7¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦Шерсть овечья (в физическом весе), тонн ¦ 0,9¦ 0,6¦ 66,7¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦Козий пух, центнеров ¦ 0,9¦ 0,8¦ 88,9¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦Яйца, тыс. штук ¦ 983,3¦ 874 ¦ 88,9¦ +-------------------------------------------------+-------+-------+-------+ ¦Мед, тонн ¦ 117,9¦ 112,6¦ 96,1¦ L-------------------------------------------------+-------+-------+-------- За 2009 год наблюдается рост поголовья скота, но снижение производства продуктов животноводства, это объясняется тем, что рост поголовья произошел в конце 2009 года в сентябре - декабре, ожидается рост производства продукции животноводства в 2010 году. За 2009 год по сравнению с прошлым годом производство мяса сократилось на 9,1% и составило 1059,3 тонн, производство молока - на 0,4%. Положительная динамика по производству молока и мяса наблюдается в ООО "Карагуж" в связи с увеличением племенного поголовья КРС. В ГУСП ПОПХ "Чуйское" произошел спад поголовья КРС (- 220 голов), в том числе коров - 46 голов, что привело к уменьшению производства молока, мяса. В 2008 году полностью прекратило производство молока К(Ф)Х "Фокин". Производство меда уменьшилось в 2009 году из-за неблагоприятных погодных условий. На территории Майминского района созданы 3 сельскохозяйственных кооператива: - СПоК "Союз" - оптовая и розничная торговля (мука, мясо), разведение КРС, лесозаготовка. Мясные павильоны на территории с. Майма - 4 шт. Закуплено и реализовано мяса в 2009 году 250 тонн мяса. Товарооборот за 2009 год 12 млн. руб.; - СПоК "Ак-Чечек" - заготовительная деятельность (молоко), переработка сельхозпродукции и реализация молока (3 тонны - рынок "Западный"), убойная площадка (забито 130 голов), товарооборот за 2009 год составил на сумму 125 тыс. руб.; - СПоК "Майма" - закуп, переработка и реализация овощей, картофеля и мяса. Муниципальное образование "Майминский район" среди остальных муниципальных образований республики за 2009 год по показателю "Объем продукции сельского хозяйства" занимает: - по абсолютному значению - 6 место; - в расчете на душу населения - на 4 месте. Практически все хозяйства, как малые, так и более крупные, сталкиваются с рядом проблем: 1. У малого бизнеса, занимающегося сельским хозяйством, нет возможности получить льготный кредит из-за отсутствия дохода, удовлетворяющего регламент банка, а получить муниципальные гарантии нет возможности, потому что в бюджете района на эти цели средства не предусмотрены из-за дефицита бюджета. 2. Отсутствие возможности у мелких сельхозтоваропроизводителей получить сельскохозяйственную технику в лизинг. Эта проблема очень остро стоит и перед более крупными сельхозпредприятиями, так как объем средств, предусмотренный в региональном бюджете на лизинг, ограничен. 3. Система дотационно-компенсационной поддержки. Механизм выделения и использования дотационных средств не стимулирует эффективное производство и представляет собой способ сдерживания сельскохозяйственных предприятий от банкротства. Ставки дотаций низки и не способны заметно влиять на уменьшение убыточности производства и защитить сельхозтоваропроизводителей от нарастания диспаритета цен. Государственное субсидирование будет играть положительную роль в стимулировании прогрессивных направлений развития отраслей АПК при условии их своевременного получения, значительности объемов бюджетного финансирования. Однако бюджетная поддержка поступает нерегулярно, предприятия не могут рассчитывать на нее в нужный момент. Задержки получения бюджетных средств на несколько месяцев приводят к потере их ценности из-за инфляции. Кроме того, дотации всегда выделяются позже, чем осуществляются расходы, предприятия вынуждены отвлекать на дотируемые мероприятия значительные оборотные средства, в которых предприятия, как правило, испытывают недостаток. 4. Практически 100% изношенность основных фондов, морально и физически устаревшее оборудование и сельскохозяйственная техника. 5. Для переработчиков сельскохозяйственной продукции стоит проблема слабой сырьевой базы для производства мясо-молочной продукции и, как следствие, присутствие на рынке продукции производителей, преимущественно из других регионов. 6. Тенденция уменьшения производства сельскохозяйственной продукции и существенного ослабления материально-технической базы сельскохозяйственных предприятий наметилась еще в 90-е годы. Резко сократилось количество тракторов, кормоуборочных комбайнов, оборудования на животноводческих фермах. Негативная динамика средств труда стала одной из основных причин роста площади необрабатываемой пашни, сокращения площади посевов, сокращения поголовья скота. - Уменьшение внесения минеральных и органических удобрений, а также работ по улучшению качества почв привело к существенному падению урожайности сельскохозяйственных культур. - Уменьшилось число занятых работников в сельскохозяйственном производстве. 7. В настоящее время практически распалась система управления АПК как единым объектом. Принижен статус местных сельскохозяйственных органов в вопросах регулирования земельных отношений, реформирования предприятий, определения направлений инвестиций. 8. Практически не функционирует система страхования. Для Майминского района характерны специфические особенности развития сельского хозяйства и его размещения. Близость республиканского центра, федеральная трасса, активное строительство туристических баз, большой поток отдыхающих, возможность быстрого и легкого заработка. Все эти факторы ведут к нежеланию населения трудиться в сельском хозяйстве. Где, как известно, и заработная плата низкая, и работа достаточно трудоемкая. 9. Не решен земельный вопрос. Несмотря на то, что хозяйства работают и добиваются результатов, они не имеют твердой уверенности в будущем, поскольку нет ясности в земельном вопросе. У земли нет ни фактического, ни юридического хозяина. Нет четкого разграничения прав собственности между хозяйствами и владельцами земельных долей. Земля исключена из товарно-денежных отношений. 12. Рынок услуг в сельском хозяйстве ограничен из-за низкого уровня основного производства и отсутствия у сельскохозяйственных товаропроизводителей средств на эти цели. Решение проблемы социального развития села является важной составной частью процесса стабилизации и перехода к устойчивому развитию экономики, становлению и развитию местного самоуправления, повышения уровня социальной инфраструктуры и инженерного обустройства сельских поселений благосостояния сельского населения Майминского района. Эффективное функционирование данной отрасли имеет большое социальное значение, поскольку определяет обеспечение населения продуктами питания, а также экономический потенциал сельскохозяйственных товаропроизводителей. Развитие туристской отрасли требует развитие сырьевой базы и увеличение производства продуктов питания. 3. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы Целью программы является создание условий для эффективного и устойчивого развития агропромышленного комплекса в Майминском районе путем повышения эффективности использования природно-ресурсной базы сельскохозяйственного производства, внедрения новых технологий, совершенствования принципов управления, развития рыночной инфраструктуры, улучшение социального положения жителей сельских поселений. Цели программы сочетаются с Приоритетным национальным проектом "Развитие АПК". Достижение поставленной цели предполагает решение двух взаимосвязанных задач, решаемых также в рамках участия района в реализации Приоритетного национального проекта "Развитие Агропромышленного комплекса". 1) удовлетворение потребностей населения в основных продуктах питания путем увеличения объемов производства сельхозпродукции и организации маркетинговой структуры; 2) развитие направлений, обусловленных конкурентными преимуществами района; 3) обеспечение занятости экономически активного сельского населения; 4) рост эффективности агропродовольственного сектора, повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства; 5) рост качества жизни сельского населения. Программа рассчитана на срок с 2010 по 2012 годы и реализуется в один этап. Основными целями муниципальной целевой программы являются: 1) устойчивое развитие сельских территорий Майминского района; 2) рост качества жизни сельского населения Майминского района на основе роста эффективности агропродовольственного сектора и комплексного развития экономики сельского хозяйства в Майминском районе; 3) сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных и других природных ресурсов в Майминском районе. Задачи Программы: 1) увеличение производства сельскохозяйственной продукции и продукции перерабатывающих отраслей; 2) повышение конкурентоспособности продукции сельского хозяйства в Республике Алтай на республиканском и российском рынках; 3) обеспечение занятости экономически активного сельского населения Майминского района; 4) рост эффективности агропродовольственного сектора, повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства. Программа рассчитана на срок с 2010 по 2012 годы и реализуется в один этап. Основными принципами реализации программных мероприятий необходимо обозначить: - учет климатических, географических особенностей природно-ресурсного потенциала каждого из 7 сельских поселений района, в зависимости от которых определяется приоритет сельскохозяйственного развития, виды и объемы государственной финансовой поддержки; - внедрение рыночных инструментов управления сельскохозяйственным производством. 4. Система программных мероприятий Программы Для реализации целей и задач Программы предполагается осуществить комплекс мероприятий, предусматривающих основные направления: 1) мероприятия по устойчивому развитию сельских территорий Республики Алтай (в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года"); По данной программе предусмотрены следующие мероприятия: Мероприятия по развитию водоснабжения; Мероприятия по развитию муниципальных дошкольных образовательных учреждений; Мероприятия по развитию муниципальных учреждений медико-санитарной помощи; Строительство и реконструкция спортивных сооружений и площадок; Мероприятия по развитию электрических сетей в сельской местности; Мероприятия по развитию газификации в сельской местности; Строительство и реконструкция муниципальных учреждений культуры клубного типа в сельской местности; Мероприятия по поддержке комплексной компактной застройки и благоустройства сельских поселений в рамках пилотных проектов (ФЦП "Государственная программа развития сельского хозяйства"); 2) Мероприятия по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в т.ч. Молодых семей и молодых специалистов (в рамках ФЦП "Социальное развитие села до 2012 года; 3) Мероприятия по организации ярмарок, выставок сельскохозяйственной продукции и продовольствия в Республике Алтай; 4) Мероприятия по организации районного трудового соревнования, конкурсов по профессиям. Все программные мероприятия сгруппированы по разделам, подкреплены необходимыми источниками, объемами финансирования и отражены в приложении N 1 к настоящей Программе. 5. Финансовое обеспечение Программы Финансовое обеспечение Программы изложено в приложении N 2 к Программе. Общий объем финансирования Программы в 2010 - 2012 годах за счет всех источников финансирования составит 319005,65 тыс. рублей, в том числе: планируемые средства федерального бюджета - 163878,5 тыс. рублей (справочно); средства республиканского бюджета Республики Алтай - 111933,4 тыс. рублей; планируемые средства бюджетов муниципальных образований - 25049,0 тыс. рублей (справочно); предполагаемые средства из внебюджетных источников (в том числе собственные (заемные) средства граждан - участников Программы) - 18144,8 тыс. рублей. Из них по годам: 1) в 2010 году всего - 59785,9 тыс. рублей, в том числе: планируемые средства федерального бюджета - 11926,1 тыс. рублей (справочно); средства республиканского бюджета Республики Алтай - 40717,8 тыс. рублей; планируемые средства бюджетов муниципальных образований - 1497,2 тыс. рублей (справочно); предполагаемые средства из внебюджетных источников (в том числе собственные (заемные) средства граждан - участников Программы) - 5644,8 тыс. рублей; 2) в 2011 году всего - 101090,8 тыс. рублей, в том числе: планируемые средства федерального бюджета - 45733,6 тыс. рублей (справочно); средства республиканского бюджета Республики Алтай - 40388,2 тыс. рублей; планируемые средства бюджетов муниципальных образований - 8969,1 тыс. рублей (справочно); предполагаемые средства из внебюджетных источников (в том числе собственные (заемные) средства граждан - участников Программы) - 6000,0 тыс. рублей; 3) в 2012 году всего - 158129,0 тыс. рублей, в том числе: планируемые средства федерального бюджета - 106218,9 тыс. рублей (справочно); средства республиканского бюджета Республики Алтай - 30827,4 тыс. рублей; планируемые средства бюджетов муниципальных образований - 14582,7 тыс. рублей (справочно); предполагаемые средства из внебюджетных источников (в том числе собственные (заемные) средства граждан - участников Программы) - 6500,0 тыс. рублей. Ежегодные объемы финансирования мероприятий программы из средств федерального, республиканского и местного бюджетов Республики Алтай подлежат уточнению при формировании бюджета Республики Алтай и муниципального бюджета на очередной финансовый год в соответствии с условиями софинансирования мероприятий Программы, установленными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Республики Алтай. 6. Механизм реализации Программы Контроль за ходом реализации Программы осуществляется Управлением имущественных отношений и экономического развития администрации МО "Майминский район" на основе заключения соглашения о реализации мероприятий Программы между Министерством сельского хозяйства Республики Алтай с муниципальным образованием "Майминский район", а также соглашений с конкретными участниками и исполнителями мероприятий Программы о комплексном участии в Программе, которые предусматривают предоставление всех видов государственной поддержки, эффективное использование средств федерального и республиканского бюджетов и обязательства участников программы достичь определенных показателей производства сельскохозяйственной продукции с целью достижения конечных результатов, предусмотренных в настоящей Программе. Порядок предоставления субсидий из федерального бюджета устанавливается Правительством Российской Федерации, порядок предоставления государственной поддержки из республиканского бюджета Республики Алтай определяется Правительством Республики Алтай в соответствии с федеральным законодательством и законодательством Республики Алтай. Министерство сельского хозяйства Республики Алтай в случае необходимости в установленном порядке подготавливает предложения по уточнению перечня программных мероприятий на очередной финансовый год, уточняет затраты по программным мероприятиям. 7. Оценка эффективности социально-экономических последствий реализации Программы При реализации мероприятий Программы планируется достичь следующих результатов: 1) Обеспечение качественной питьевой водой 70% населения с. Алферово (проживает 1137 человек или 438 хозяйств). Отпуск воды увеличится на 20%; 2) Обеспечение качественной питьевой водой 540 человек или 152 хозяйства с. Подгорное; 3) Обеспечение качественной питьевой водой 65 человек или 32 хозяйства с. Черемшанка; 4) Обеспечение качественной питьевой водой 180 человек или 56 хозяйств с. Озерное; 5) Обеспечение качественной питьевой водой с. Кызыл-Озек микрорайон "Северный"; 6) Обеспечение качественной питьевой водой 1673 человека или 560 хозяйств с. Манжерок; 7) Обеспеченность местами в детских учреждениях с. Майма увеличится; 8) Обеспеченность населения с. Барангол лечебно-профилактическими учреждениями; 9) Рост обеспеченности населения с. Усть-Муны спортивными сооружениями; 10) Снабжение населения электрической энергией. Электрификация 236 жилых домов в микрорайоне "Северный" в с. Кызыл-Озек. Отпуск электрической энергии увеличивается на 5,5%; 11) Снабжение населения с. Алферово электрической энергией; 12) Предоставление услуг электроснабжения населению жилых микрорайонов "Хмельники-1" и "Хмельники-2" в соответствии с нормативами; 13) Предоставление услуг электроснабжения населению с. Подгорное в соответствии с установленными региональными и федеральными нормативами качества; 14) Снабжение электроэнергией 60 жилых домов (180 человек) микрорайона в с. Манжерок (Заимка); 15) Строительство сетей газоснабжения низкого давления в с. Майма. Увеличение уровня газификации домов (квартир); 16) Обеспеченность населения учреждениями культуры; 17) Ввод и приобретение жилья для граждан, молодых семей и молодых специалистов; 18) Обеспечение прямого выхода товаропроизводителей на рынок; 19) Усиление внимания к сельским профессиям, стимулирование мотивации к достижению высоких результатов в трудовых коллективах. Приложение N 1 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В "МАЙМИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" ---------T-------------------T----------------------------------T----------------T-------------------T-------------------¬ ¦ N п/п ¦ Наименование ¦Стоимостное выражение мероприятия ¦ Источники ¦ Государственный ¦ Целевой индикатор ¦ ¦ ¦ мероприятий +-------T--------T--------T--------+ финансирования ¦ заказчик ¦ ¦ ¦ ¦ Программы ¦2010 г.¦ 2011 г.¦ 2012 г.¦ Всего ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦ Мероприятия организационного и материально-технического характера ¦ +--------T-------------------T-------T--------T--------T--------T----------------T-------------------T-------------------+ ¦1. ¦Мероприятия по¦ 3256,8¦ 35833,6¦ 95918,9¦135009,3¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вложениям, всего: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦38348,0¦ 37238,2¦ 27405,4¦102991,6¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 881,0¦ 8119,1¦ 13702,7¦ 22702,8¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ +--------+-------------------T-------T--------T--------T--------T----------------T-------------------T-------------------+ ¦1.1. ¦Устойчивое развитие¦ 3256,8¦ 35833,6¦ 95918,9¦135009,3¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельских территорий¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рамках ФЦП¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальное +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦развитие села до¦38348,0¦ 37238,2¦ 27405,4¦102991,6¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 г." ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 881,0¦ 8119,1¦ 13702,7¦ 22702,8¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.1. ¦Мероприятия по¦ 0 ¦ 18200,6¦ 42730,8¦ 60931,4¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 5200,2¦ 12208,8¦ 17409,0¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 0 ¦ 2600,1¦ 6104,4¦ 8704,5¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ итого: ¦ 0 ¦ 26000,8¦ 61044,0¦ 87044,8¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.1.1.¦Реконструкция ¦ ¦ 15295 ¦ ¦ 15295 ¦субсидии ¦МО "Кызыл-Озекское¦Обеспечение ¦ ¦ ¦водопровода в¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦качественной ¦ ¦ ¦с. Алферово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦питьевой водой 70%¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 4370 ¦ ¦ 4370 ¦субсидии ¦ ¦(проживает 1137¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦человек или 438¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦хозяйств). Отпуск¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦воды увеличится на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2185 ¦ ¦ 2185 ¦средства ¦ ¦20% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 0 ¦ 21850 ¦ 0 ¦ 21850 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.1.2.¦Реконструкция ¦ ¦ ¦ 9800 ¦ 9800 ¦субсидии ¦МО "Майминское¦Обеспечение ¦ ¦ ¦водопровода в¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦качественной ¦ ¦ ¦с. Подгорное (с¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦питьевой водой 540¦ ¦ ¦учетом новостроек),+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦человек или 152¦ ¦ ¦10000 м ¦ ¦ ¦ 2800 ¦ 2800 ¦субсидии ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1400 ¦ 1400 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 0 ¦ 0 ¦ 14000 ¦ 14000 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.1.3.¦Строительство ¦ ¦ ¦ 4480 ¦ 4480 ¦субсидии ¦МО "Соузгинское¦Обеспечение ¦ ¦ ¦водоразводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦качественной ¦ ¦ ¦сетей ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦питьевой водой 65¦ ¦ ¦с. Черемшанка, +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦человек или 32¦ ¦ ¦4500 м ¦ ¦ ¦ 1280 ¦ 1280 ¦субсидии ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 640 ¦ 640 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ 6400 ¦ 6400 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.1.4.¦Строительство ¦ ¦ ¦ 5783,4¦ 5783,4¦субсидии ¦МО "Соузгинское¦Обеспечение ¦ ¦ ¦водозабора из¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦качественной ¦ ¦ ¦подземных вод¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦питьевой водой 65¦ ¦ ¦с. Черемшанка +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦человек или 32¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1652,4¦ 1652,4¦субсидии ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 826,2¦ 826,2¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ 8262 ¦ 8262 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.1.5.¦Строительство ¦ ¦ 2905,6¦ ¦ 2905,6¦субсидии ¦МО "Манжерокское¦Обеспечение ¦ ¦ ¦разведочно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦качественной ¦ ¦ ¦эксплуатационной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦питьевой водой 180¦ ¦ ¦скважины для+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦человек или 56¦ ¦ ¦водоснабжения ¦ ¦ 830,2¦ ¦ 830,2¦субсидии ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦населения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦с. Озерное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Хмельники-1" +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 415,1¦ ¦ 415,1¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ 4150,8¦ ¦ 4150,8¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.1.6.¦Строительство ¦ ¦ ¦ 19177,2¦ 19177,2¦субсидии ¦МО "Кызыл-Озекское¦Обеспечение ¦ ¦ ¦водозабора и¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦качественной ¦ ¦ ¦водопроводных сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦питьевой водой ¦ ¦ ¦в с. Кызыл-Озек+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайон ¦ ¦ ¦ 5479,2¦ 5479,2¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Северный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2739,6¦ 2739,6¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ 27396 ¦ 27396 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.1.7.¦Строительство ¦ ¦ ¦ 3490,2¦ 3490,2¦субсидии ¦МО "Манжерокское¦Обеспечение ¦ ¦ ¦водоразводящих ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦качественной ¦ ¦ ¦сетей с. Манжерок,¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦питьевой водой 1673¦ ¦ ¦4986 м. +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦человек или 560¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 997,2¦ 997,2¦субсидии ¦ ¦хозяйств ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 498,6¦ 498,6¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ 4986 ¦ 4986 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.2. ¦Мероприятия по¦ ¦ 12600 ¦ 14000 ¦ 26600 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательных +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ 3600 ¦ 4000 ¦ 7600 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1800 ¦ 2000 ¦ 3800 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ 18000 ¦ 20000 ¦ 38000 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.2.1.¦Строительство ¦ ¦ 12600 ¦ 14000 ¦ 26600 ¦субсидии ¦УКС РА ¦Обеспеченность ¦ ¦ ¦детского сада в¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦местами в детских¦ ¦ ¦с. Майма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦учреждениях ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦увеличится ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3600 ¦ 4000 ¦ 7600 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1800 ¦ 2000 ¦ 3800 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ 18000 ¦ 20000 ¦ 38000 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.3. ¦Мероприятия по¦ ¦ 294 ¦ ¦ 294 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦медико-санитарной +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦помощи ¦ ¦ 84 ¦ ¦ 84 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 42 ¦ ¦ 42 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ 420 ¦ ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.3.1.¦Строительство ¦ ¦ 294 ¦ ¦ 294 ¦субсидии ¦МО "Усть-Мунинское¦Обеспеченность ¦ ¦ ¦фельдшерского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦населения лечебно-¦ ¦ ¦акушерского пункта¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦профилактическими ¦ ¦ ¦в с. Барангол ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 84 ¦ ¦ 84 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 42 ¦ ¦ 42 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ 420 ¦ ¦ 420 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.3.2.¦Оснащение мобильной¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии ¦МЦРБ ¦Оснащенность ¦ ¦ ¦техникой и¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦техникой и¦ ¦ ¦медицинским ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦оборудованием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦муниципальных +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦учреждений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.4. ¦Строительство и¦ ¦ ¦ 3500 ¦ 3500 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦сооружений и¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦площадок +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ +--------+-------------------T-------T--------T--------T--------T----------------T-------------------T-------------------+ ¦1.1.4.1.¦Строительство ¦ ¦ ¦ 3500 ¦ 3500 ¦субсидии ¦МО "Усть-Мунинское¦Рост обеспеченности¦ ¦ ¦спортивного зала¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦населения ¦ ¦ ¦12 x 24 м в¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦спортивными ¦ ¦ ¦с. Усть-Муны ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦сооружениями ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 500 ¦ 500 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ 5000 ¦ 5000 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.5. ¦Мероприятия по¦ 3256,8¦ 4039,0¦ 34988,1¦ 42283,9¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электрических сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦в сельской¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местности +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 930,5¦ 1154,0¦ 9996,6¦ 12081,1¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 465,3¦ 577,0¦ 4998,3¦ 6040,6¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 4652,6¦ 5770,0¦ 49983,0¦ 60405,6¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ +--------+-------------------T-------T--------T--------T--------T----------------T-------------------T-------------------+ ¦1.1.5.1.¦Строительство ВЛ¦ 2300,8¦ 2331,0¦ 2331,0¦ 6962,8¦субсидии ¦МО "Кызыл-Озекское¦Электрификация 236¦ ¦ ¦10кВ, 0,4кВ в жилом¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦жилых домов. Отпуск¦ ¦ ¦микрорайоне ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦электрической ¦ ¦ ¦"Северный" в¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦энергии ¦ ¦ ¦с. Кызыл-Озек +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦увеличивается на¦ ¦ ¦ ¦ 657,4¦ 666,0¦ 666,0¦ 1989,4¦субсидии ¦ ¦5,5% ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 328,7¦ 333,0¦ 333,0¦ 994,7¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 3286,8¦ 3330,0¦ 3330,0¦ 9946,8¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.5.2.¦Строительство ¦ 956,1¦ 1708,0¦ 1946,0¦ 4610,1¦субсидии ¦МО "Кызыл-Озекское¦Снабжение населения¦ ¦ ¦ЛЭП-10кВ от РТП¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦электрической ¦ ¦ ¦"Сигнал" до¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦энергией. ¦ ¦ ¦м.р. "Северный" в¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦Электрификация 236¦ ¦ ¦с. Кызыл-Озек +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ 273,2¦ 488,0¦ 556,0¦ 1317,2¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 136,6¦ 244,0¦ 278,0¦ 658,6¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ 1365,8¦ 2440,0¦ 2780,0¦ 6585,8¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.5.3.¦Строительство ЛЭП¦ ¦ ¦ 6239,8¦ 6239,8¦субсидии ¦МО "Кызыл-Озекское¦Снабжение населения¦ ¦ ¦10\0,4 кВ и ТП¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦с. Алферово¦ ¦ ¦10\0,4 кВ в¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦электрической ¦ ¦ ¦с. Алферово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦энергией ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1782,8¦ 1782,8¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 891,4¦ 891,4¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ 8914 ¦ 8914 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.5.4.¦Электроснабжение ¦ ¦ ¦ 11871,3¦ 11871,3¦субсидии ¦МО "Манжерокское¦Предоставление ¦ ¦ ¦жилых микрорайонов¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦услуг ¦ ¦ ¦"Хмельники-1" и¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦"Хмельники-2" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦населению в¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3391,8¦ 3391,8¦субсидии ¦ ¦нормативами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1695,9¦ 1695,9¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего ¦ ¦ ¦ 16959 ¦ 16959 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.5.5.¦Строительство ЛЭП¦ ¦ ¦ 7000 ¦ 7000 ¦субсидии ¦МО "Майминское¦Предоставление ¦ ¦ ¦(ВЛ-10, ВЛ-0,4) в¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦услуг ¦ ¦ ¦с. Подгорное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦электроснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦населению в¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦соответствии с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2000 ¦ 2000 ¦субсидии ¦ ¦установленными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦региональными и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦федеральными ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦нормативами ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦качества ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦муниципальный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ 10000 ¦ 10000 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.5.6.¦Электроснабжение ¦ ¦ ¦ 5600 ¦ 5600 ¦субсидии ¦МО "Манжерокское¦Снабжение ¦ ¦ ¦жилого микрорайона¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦сельское поселение"¦электроэнергией 60¦ ¦ ¦в с. Манжерок¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦жилых домов (180¦ ¦ ¦(Заимка) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦человек) ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1600 ¦ 1600 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 800 ¦ 800 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ ¦ 8000 ¦ 8000 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.6. ¦Мероприятия по¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦газификации в¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельской местности ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦37417,5¦ 15000,0¦ ¦ 52417,5¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 415,8¦ 1670,0¦ ¦ 2085,8¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ итого: ¦41575,0¦ 16670,0¦ ¦ 58245,0¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.6.1.¦Строительство сетей¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии ¦УКС РА ¦Увеличение уровня¦ ¦ ¦газоснабжения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦газификации домов¦ ¦ ¦низкого давления в¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦(квартир) ¦ ¦ ¦с. Майма ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦37417,5¦ 15000,0¦ ¦ 52417,5¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 415,8¦ 1670,0¦ ¦ 2085,8¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦41575,0¦ 16670,0¦ ¦ 58245,0¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.7. ¦Строительство и¦ ¦ 700 ¦ 700 ¦ 1400 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реконструкция ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждений культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубного типа в+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦сельской местности ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦ 400 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 200 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ +--------+-------------------T-------T--------T--------T--------T----------------T-------------------T-------------------+ ¦1.1.7.1.¦Укрепление ¦ ¦ 700 ¦ 700 ¦ 1400 ¦субсидии ¦МУ "Центр культуры¦Обеспеченность ¦ ¦ ¦материальной базы¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦"Майминский район" ¦населения ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦учреждениями ¦ ¦ ¦учреждений культуры¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦культуры ¦ ¦ ¦в сельской+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦местности ¦ ¦ 200 ¦ 200 ¦ 400 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(приобретение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦автоклубов) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 100 ¦ 100 ¦ 200 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ 1000 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦1.1.8. ¦Поддержка ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦компактной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦застройки и¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦благоустройства +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦сельских поселений¦ ¦ 12000 ¦ ¦ 12000 ¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в рамках пилотных¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов (ФЦП¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Государственная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программа развития+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦сельского ¦ ¦ 1330 ¦ ¦ 1330 ¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства") ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ всего: ¦ ¦ 13330 ¦ ¦ 13330 ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦2. ¦Прочие мероприятия¦ 8669,2¦ 9900,0¦ 10300,0¦ 28869,2¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2369,8¦ 3150,0¦ 3422,0¦ 8941,8¦субсидии ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 616,2¦ 850,0¦ 880,0¦ 2346,2¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5644,8¦ 6000,0¦ 6500,0¦ 18144,8¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ +-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦17300,0¦ 19900,0¦ 21102,0¦ 58302,0¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦2.1. ¦Мероприятия по¦ 8669,2¦ 9900,0¦10300,0 ¦ 28869,2¦федеральный ¦ ¦ ¦ ¦ ¦улучшению жилищных¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦условий граждан,¦ ¦ ¦ ¦ ¦(социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проживающих в¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты в форме¦ ¦ ¦ ¦ ¦сельской местности,¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в т.ч. молодых+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦семей и молодых¦ 2369,8¦ 3150,0¦ 3422,0¦ 8941,8¦республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦специалистов (в¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рамках ФЦП¦ ¦ ¦ ¦ ¦(социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Социальное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты в форме¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитие села до¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2012 года"), итого:¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидии местным¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 452,2¦ 600,0¦ 700,0¦ 1752,2¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5644,8¦ 6000,0¦ 6500,0¦ 18144,8¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(собственные или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заемные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участвующих в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программе) ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦в том числе: ¦ +--------+-------------------T-------T--------T--------T--------T----------------T-------------------T-------------------+ ¦2.1.1. ¦Предоставление ¦ 5878,1¦ 7500,0¦ 7800,0¦ 21178,1¦субсидии ¦УИОиЭР МО¦Ввод и приобретение¦ ¦ ¦гражданам, молодым¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦"Майминский район" ¦жилья для граждан,¦ ¦ ¦семьям, молодым¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦молодых семей и¦ ¦ ¦специалистам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканскому¦ ¦молодых ¦ ¦ ¦социальных выплат¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджету ¦ ¦специалистов ¦ ¦ ¦на строительство+-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦(приобретение) ¦ 1582,6¦ 2400,0¦ 2522,0¦ 6504,6¦республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилья ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты в форме¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субсидий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 3607,2¦ 4000,0¦ 4500,0¦ 12107,2¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(собственные или¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заемные средства¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦граждан и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работодателей, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦участвующих в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программе) ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦2.2. ¦Мероприятия по¦ ¦ 100 ¦ 30 ¦ 130 ¦средства ¦УИОиЭР МО¦обеспечение прямого¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦"Майминский район" ¦выхода товаропроиз-¦ ¦ ¦ярмарок, выставок¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦водителей на рынок ¦ ¦ ¦сельскохозяйствен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной продукции,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦итого: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦2.3. ¦Мероприятия по¦ 164 ¦ 150 ¦ 150 ¦ 464 ¦средства ¦УИОиЭР МО¦Усиление мотивации¦ ¦ ¦организации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦"Майминский район" ¦достижения высоких¦ ¦ ¦районного трудового¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦результатов в¦ ¦ ¦соревнования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦трудовых ¦ ¦ ¦конкурсов по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коллективах ¦ ¦ ¦профессиям ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦Итого по источникам¦11926,1¦ 45733,6¦106218,9¦163878,5¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федерального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программы ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦40717,8¦ 40388,2¦ 30827,4¦111933,4¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦республиканского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета (в том¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦числе субсидии¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджетам, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выплаты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам) ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 1497,2¦ 8969,1¦ 14582,7¦ 25049,0¦средства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-------+--------+--------+--------+----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 5644,8¦ 6000,0¦ 6500,0¦ 18144,8¦внебюджетные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ +--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------+ ¦ ¦Всего средств по¦59785,9¦101090,8¦158129,0¦319005,7¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L--------+-------------------+-------+--------+--------+--------+----------------+-------------------+-------------------- Приложение N 2 ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА В МАЙМИНСКОМ РАЙОНЕ НА 2010 - 2012 ГОДЫ" (тыс. руб.) -------------------------------------T--------T--------T--------T---------¬ ¦ Источники и направления расходов ¦2010 год¦2011 год¦2012 год¦Всего по ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦программе¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Объем финансовых затрат, всего: ¦ 59785,9¦101090,8¦158129,0¦ 319005,7¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Федерального бюджета ¦ 11926,1¦ 45733,6¦106218,9¦ 163878,5¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Республиканского бюджета ¦ 40717,8¦ 40388,2¦ 30827,4¦ 111933,4¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Местного бюджета ¦ 1497,2¦ 8969,1¦ 14582,7¦ 25049,0¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Внебюджетных источников ¦ 5644,8¦ 6000,0¦ 6500,0¦ 18144,8¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Из них: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Капитальные вложения, всего: ¦ 42485,9¦ 81190,8¦137027,0¦ 260703,7¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Федерального бюджета ¦ 3256,8¦ 35833,6¦ 95918,9¦ 135009,3¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Республиканского бюджета ¦ 38348,0¦ 37238,2¦ 27405,4¦ 102991,6¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Местного бюджета ¦ 881,0¦ 8119,1¦ 13702,7¦ 22702,8¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Внебюджетных источников ¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ 0,0¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Прочие расходы, всего: ¦ 17300,0¦ 19900,0¦ 21102,0¦ 58302,0¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦В том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Федерального бюджета ¦ 8669,2¦ 9900,0¦ 10300,0¦ 28869,2¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Республиканского бюджета ¦ 2369,8¦ 3150,0¦ 3422,0¦ 8941,8¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Местного бюджета ¦ 616,2¦ 850,0¦ 880,0¦ 2346,2¦ +------------------------------------+--------+--------+--------+---------+ ¦Внебюджетных источников ¦ 5644,8¦ 6000,0¦ 6500,0¦ 18144,8¦ L------------------------------------+--------+--------+--------+---------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|