Расширенный поиск
Постановление Администрации муниципального образования "Майминский район" Республики Алтай от 17.02.2012 № 12АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН" ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 февраля 2012 г. N 12 Об утверждении долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Майминский район" на 2012 - 2015 годы" (В редакции Постановления Администрации муниципального образования "Майминский район" Республики Алтай от 10.10.2012 г. N 94) В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации постановляю: 1. Утвердить долгосрочную муниципальную целевую программу "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Майминский район" на 2012 - 2015 годы" согласно Приложению. 2. Управлению финансов Администрации муниципального образования "Майминский район" (В.В.Садыкова) предусмотреть в бюджете Муниципального образования "Майминский район" на 2012 год и плановый период 2013, 2014 годов денежные средства на реализацию Долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Майминский район" на 2012 - 2015 годы". 3. Отделу ЖКХ и охраны окружающей среды Администрации муниципального образования "Майминский район" (П.В.Громов): 3.1. осуществлять координацию работы по реализации Долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Майминский район" на 2012 - 2015 годы"; 3.2. Управляющему делами Администрации муниципального образования "Майминский район" (С.Л.Шеверев) опубликовать настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "Майминский район" в сети Интернет. 4. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на И.о. Первого заместителя главы Администрации муниципального образования "Майминский район" Пьянкова О.И. Глава Администрации Е.А.Понпа Приложение к Постановлению Администрации муниципального образования "Майминский район" от 17 февраля 2012 г. N 12 ДОЛГОСРОЧНАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН" НА 2012 - 2015 ГОДЫ" (В редакции Постановления Администрации муниципального образования "Майминский район" Республики Алтай от 10.10.2012 г. N 94) Раздел 1. ПАСПОРТ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН" НА 2012 - 2015 ГОДЫ" ------------------------T-------------------------------------------------¬ ¦Наименование ¦Долгосрочная муниципальная целевая программа¦ ¦долгосрочной ¦"Развитие транспортной инфраструктуры¦ ¦муниципальной целевой¦муниципального образования "Майминский район" на¦ ¦Программы ¦2012 - 2015 годы" (далее по тексту - Программа) ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Основания для¦Распоряжение главы администрации муниципального¦ ¦разработки Программы ¦образования "Майминский район" от 10 февраля 2012¦ ¦ ¦г. N 65/1-р "О разработке долгосрочной¦ ¦ ¦муниципальной целевой программы "Развитие¦ ¦ ¦транспортной инфраструктуры муниципального¦ ¦ ¦образования "Майминский район" на 2012 - 2015¦ ¦ ¦годы" ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Муниципальный заказчик ¦Администрация муниципального образования¦ ¦ ¦"Майминский район" ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Основной разработчик¦Управление имущественных отношений и¦ ¦Программы ¦экономического развития Администрации¦ ¦ ¦муниципального образования "Майминский район" ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Цель и задачи Программы¦Целью Программы является развитие транспортной¦ ¦ ¦инфраструктуры Майминского района с повышением¦ ¦ ¦уровня ее безопасности, доступности и качества¦ ¦ ¦услуг транспортного комплекса для населения в¦ ¦ ¦соответствии со стратегическими планами¦ ¦ ¦социально-экономического развития региона.¦ ¦ ¦Задачи: ¦ ¦ ¦- совершенствование системы управления дорожным¦ ¦ ¦хозяйством; ¦ ¦ ¦- обеспечение достаточного финансирования¦ ¦ ¦содержания улично-дорожной сети; ¦ ¦ ¦- обеспечение сохранности существующей сети дорог¦ ¦ ¦за счет выполнения программы ремонта и содержания¦ ¦ ¦дорог и сооружений на дорогах; ¦ ¦ ¦- завершение формирования опорной сети дорог и¦ ¦ ¦приведение технического уровня дорог и сооружений¦ ¦ ¦на дорогах в соответствие с параметрами¦ ¦ ¦автомобильного парка и интенсивности движения; ¦ ¦ ¦- развитие сети местных дорог для обеспечения¦ ¦ ¦связи со всеми населенными пунктами ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Сроки реализации¦Программа реализуется в 1 этап ¦ ¦Программы ¦2012 - 2015 годы ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Объемы и источники¦Общий объем финансирования программы в 2012 -¦ ¦финансирования ¦2015 годах составляет 32749,65 тыс. руб., в том¦ ¦ ¦числе по годам: ¦ ¦ ¦2012 год - 24749,614 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2013 год - 4000 тыс. руб. ¦ ¦ ¦2014 - 2015 годы - 6000 тыс. руб. ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Основные мероприятия¦Перечень основных мероприятий представлен в¦ ¦Программы ¦приложении 1 к Программе ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Исполнители Программы ¦Администрация МО "Майминский район", сельские¦ ¦ ¦поселения, организации предприятия ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Ожидаемые конечные¦В рамках реализации программы в 2012 - 2015 годах¦ ¦результаты реализации¦должны быть достигнуты следующие результаты: ¦ ¦Программы и показатели¦- отремонтировано 11 км автомобильных дорог¦ ¦социально- ¦общего пользования межмуниципального значения; ¦ ¦экономической ¦- протяженность автомобильных дорог общего¦ ¦эффективности ¦пользования местного значения с твердым покрытием¦ ¦ ¦увеличится на 4%; ¦ ¦ ¦- доля протяженности автомобильных дорог общего¦ ¦ ¦пользования местного значения, не отвечающих¦ ¦ ¦нормативны требованиям, в общей протяженности¦ ¦ ¦автомобильных дорог общего пользования местного¦ ¦ ¦значения сократится до 19,5%; ¦ ¦ ¦- устранение угрозы затопления дорожного полотна¦ ¦ ¦талыми водами; ¦ ¦ ¦- установка 10 автобусных павильонов ¦ +-----------------------+-------------------------------------------------+ ¦Контроль за ходом¦Внутренний мониторинг и контроль за исполнением¦ ¦реализации Программы ¦Программы осуществляет Администрация¦ ¦ ¦муниципального образования "Майминский район". ¦ ¦ ¦Управление имущественных отношений и¦ ¦ ¦экономического развития Администрации¦ ¦ ¦муниципального образования "Майминский район"¦ ¦ ¦организует контроль и мониторинг за целевым¦ ¦ ¦расходованием бюджетных средств ¦ L-----------------------+-------------------------------------------------- Раздел 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА Сеть дорог общего пользования - важнейший элемент транспортной инфраструктуры и экономики любой территории. Ее эффективное функционирование и устойчивое развитие являются необходимым условием стабилизации и перехода к подъему экономики, повышения уровня и улучшения условий жизни населения. Автомобильный транспорт в районе играет исключительно важную роль для жизнедеятельности всего производственно-хозяйственного механизма и населения. Это практически единственный вид транспорта, им осуществляются все перевозки грузов и пассажиров в районе. Сеть автомобильных дорог общего пользования, а также улично-дорожная сеть представляют собой единственные возможные пути сообщения Майминского района. По своему техническому состоянию, обустройству, начертанию, протяжению не просто отстают от потребности сегодняшнего дня, но и значительно снижают возможности развития района в условиях формирования рынка как самостоятельного муниципального образования в составе Республики Алтай. Огромное экономическое и социальное значение автомобильных дорог свидетельствует о недопустимости недооценки их роли и экономии средств на совершенствование и развитие дорожной сети как единственно доступное для Майминского района средство сообщения. Состояние дорожной сети сказывается как на транспортной, так и на прочих сферах экономики. Низкий технический уровень дорог обуславливает низкие скорости движения и, вследствие этого, высокую стоимость перевозок. Бездорожье является причиной значительного перерасхода горючего, низких сроков службы автопарка, больших расходов на техническое обслуживание. Таблица 1 Основные экономические показатели транспортного комплекса ----T-------------------------------------------------T---------T---------¬ ¦ N ¦ Показатели ¦ Единица ¦2010 год ¦ ¦п/п¦ ¦измерения¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+---------+ ¦1. ¦Протяженность автомобильных дорог общего¦км ¦ 149,1¦ ¦ ¦пользования местного значения ¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+---------+ ¦2. ¦Протяженность автомобильных дорог общего¦км ¦ 100,3¦ ¦ ¦пользования местного значения с твердым покрытием¦ ¦ ¦ +---+-------------------------------------------------+---------+---------+ ¦3. ¦Доля протяженности автомобильных дорог общего¦% ¦ 24,9¦ ¦ ¦пользования местного значения, не отвечающих¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативным требованиям, в общей протяженности¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных дорог общего пользования местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ ¦ ¦ L---+-------------------------------------------------+---------+---------- Как видно из таблицы, технический уровень существующих автомобильных дорог не соответствует современным, а тем более перспективным требованиям. Огромное экономическое и социальное значение автомобильных дорог свидетельствует о недопустимости недооценки их роли и экономии средств на совершенствование и развитие дорожной сети. Раздел 3. ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ (ПРИ РАЗДЕЛЕНИИ НА ЭТАПЫ) РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Целью Программы является развитие транспортной инфраструктуры Майминского района с повышением уровня ее безопасности, доступности и качества услуг транспортного комплекса для населения в соответствии со стратегическими планами социально-экономического развития региона. Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи развития транспортной инфраструктуры Майминского района: - совершенствование системы управления дорожным хозяйством; - обеспечение достаточного финансирования содержания улично-дорожной сети; - обеспечение сохранности существующей сети дорог за счет выполнения программы ремонта и содержания дорог и сооружений на дорогах; - завершение формирования опорной сети дорог и приведение технического уровня дорог и сооружений на дорогах в соответствие с параметрами автомобильного парка и интенсивности движения; - развитие сети местных дорог для обеспечения связи со всеми населенными пунктами. Программа реализуется в один этап. Раздел 4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Мероприятия программы предусматривают осуществление мер по выделению денежных средств на капитальный ремонт и устройство автомобильных дорог общего пользования. Перечень основных мероприятий по реализации программы представлен в приложении 1. Раздел 5. ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ Общий объем финансирования программы в 2012 - 2015 годах составляет 32749,65 тыс. руб., в том числе по годам: 2012 год - 24749,614 тыс. руб. 2013 год - 4000 тыс. руб. 2014 - 2015 годы - 6000 тыс. руб. В рамках программы предусматривается финансирование мероприятий, направленных на капитальный ремонт, устройство автомобильных дорог общего пользования и создание элементов автомобильных дорог общего пользования, за счет: - средств местного бюджета муниципального образования "Майминский район"; - средств республиканского бюджета. Ресурсное обеспечение программы предусмотрено в приложении 2 к настоящей Программе. Объем финансирования мероприятий программы подлежит ежегодному уточнению при принятии решения сессии Совета депутатов Майминского района о бюджете Майминского района на очередной финансовый год и плановый период. Раздел 6. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация Программы осуществляется ее Заказчиком совместно с исполнителями основных мероприятий в соответствии с действующими нормативными актами путем реализации программных мероприятий. Муниципальным заказчиком Программы является Администрация муниципального образования "Майминский район". Исполнителями Программы являются отдел жилищно-коммунального хозяйства, управление имущественных отношений и экономического развития Администрации МО "Майминский район". При реализации мероприятий Программы исполнители представляют отчет муниципальному заказчику. Отбор организаций для выполнения программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд". В процессе реализации Программы муниципальный заказчик Программы должен осуществлять работу по привлечению дополнительных источников финансирования, расширению базы внебюджетных источников финансирования, в том числе частного капитала, путем участия его в подготовке и реализации программных мероприятий. Оценка реализации мероприятий Программы и корректировка приоритетов проводится муниципальным заказчиком Программы совместно с заинтересованными структурами. Раздел 7. УПРАВЛЕНИЕ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММОЙ И КОНТРОЛЬ НАД ХОДОМ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ Внутренний мониторинг и контроль за исполнением Программы осуществляет Администрация муниципального образования "Майминский район". Управление имущественных отношений и экономического развития Администрации муниципального образования "Майминский район" организует контроль и мониторинг за целевым расходованием бюджетных средств. Координацию деятельности всех исполнителей Программы осуществляет заказчик. Раздел 8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В рамках реализации программы в 2012 - 2015 годах должны быть достигнуты следующие результаты: - отремонтировано 11 км автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения; - протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием увеличится на 4%; - доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения сократится до 19,5%; - устранение угрозы затопления дорожного полотна талыми водами; - установка 10 автобусных павильонов. Приложение 1 к долгосрочной муниципальной целевой программе "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Майминский район" на 2012 - 2015 годы" СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ДОЛГОСРОЧНОЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ "РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН" НА 2012 - 2015 ГОДЫ" (В редакции Постановления Администрации муниципального образования "Майминский район" Республики Алтай от 10.10.2012 г. N 94) тыс. руб. -------T-----------------T-----------------------------------------T-----------------T-------------T-------------¬ ¦ N ¦ Наименование ¦ Стоимостное выражение мероприятия ¦ Источники ¦ Заказчик ¦Целевой ¦ ¦ п/п ¦ мероприятий ¦ (приобретение продукции, ¦ финансирования ¦ ¦индикатор ¦ ¦ ¦ ¦ выполнение работы (услуги)), тыс. руб. ¦ ¦ ¦результатив- ¦ ¦ ¦ +---------T---------T-----------T---------+ ¦ ¦ности ¦ ¦ ¦ ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦2014 - 2015¦ Всего ¦ ¦ ¦выполнения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+-------------+-------------+ ¦ Мероприятия организационного и материально-технического характера ¦ +------T-----------------T---------T---------T-----------T---------T-----------------T-------------T-------------+ ¦ ¦I. Мероприятия ¦ 7000 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦10000 ¦ ¦Администрация¦ ¦ ¦ ¦капитального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МО ¦ ¦ ¦ ¦характера ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Майминский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район" ¦ ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+-------------+-------------+ ¦1.1. ¦Ремонт ¦ 6300 ¦ 900 ¦ 1800 ¦ 9000 ¦Республиканский ¦ ¦протяженность¦ ¦ ¦автомобильной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦автомобильных¦ ¦ ¦дороги общего+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦дорог общего¦ ¦ ¦пользования ¦ 700 ¦ 100 ¦ 200 ¦ 1000 ¦Местный бюджет ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦местного значения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦в с. Майма по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения с¦ ¦ ¦ул. Мира от N 1¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦твердым ¦ ¦ ¦до N 16 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦увеличится на¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦4% ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+-------------+-------------+ ¦ ¦II. Прочие¦ 6498,973¦ 500 ¦ 2500 ¦ 9498,973¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ +-------------+ ¦2.1. ¦Создание ¦ 1300 ¦ 0 ¦ 1000 ¦ 2300 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦элементов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обустройства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автомобильных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог общего¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного значения¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ +-------------+ ¦2.1.1.¦Создание ¦ 270 ¦ ¦ 900 ¦ 2070 ¦Республиканский ¦ ¦устранение ¦ ¦ ¦канализации по¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦угрозы ¦ ¦ ¦отводу талых вод+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦затопления ¦ ¦ ¦с. Манжерок, ¦ 30 ¦ ¦ 100 ¦ 230 ¦Местный бюджет ¦ ¦дорожного ¦ ¦ ¦ул. Ленинская, от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полотна ¦ ¦ ¦N 15 до N 21,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦талыми водами¦ ¦ ¦с. Озерное, от¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Сонечной N 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦до ул. Солнечная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поляна N 2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ +-------------+ ¦2.1.2.¦Установка ¦ 900 ¦ ¦ ¦ ¦Республиканский ¦ ¦установка 10¦ ¦ ¦автобусных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦автобусных ¦ ¦ ¦павильонов в+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦павильонов ¦ ¦ ¦с. Майма ¦ 100 ¦ ¦ ¦ ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ +-------------+ ¦2.2. ¦Текущий ремонт¦11056,623¦ 500 ¦ 1500 ¦13056 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дорог ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ +-------------+ ¦2.2.1.¦Ремонт дорог в¦ 630 ¦ ¦ ¦ 630 ¦Республиканский ¦ ¦доля ¦ ¦ ¦с. Манжерок, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦протяженности¦ ¦ ¦ул. Манжерокская,+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦автомобильных¦ ¦ ¦пер. Сосновый,¦ 70 ¦ ¦ ¦ 70 ¦Местный бюджет ¦ ¦дорог общего¦ ¦ ¦ул. Подгорная,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦с. Озерное, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦ул. Озерная,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения, не¦ ¦ ¦Молодежная, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отвечающих ¦ ¦ ¦Лесная, Ясная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативным ¦ ¦ ¦поляна, Солнечная¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦требованиям, ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦в общей¦ ¦2.2.2.¦Устройство ¦ 5692,806¦ ¦ ¦ 5692,806¦Республиканский ¦ ¦протяженности¦ ¦ ¦покрытия ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦автомобильных¦ ¦ ¦автомобильной +---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦дорог общего¦ ¦ ¦дороги по улице¦ 632,534¦ ¦ ¦ 632,534¦Местный бюджет ¦ ¦пользования ¦ ¦ ¦Луговая в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного ¦ ¦ ¦с. Алферово ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦сократится до¦ ¦2.2.3.¦Устройство ¦ 440,21 ¦ ¦ ¦ 440,21 ¦Республиканский ¦ ¦19,5% ¦ ¦ ¦уличных проездов¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в с. Кызыл-Озек,+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦микрорайон ¦ 48,91 ¦ ¦ ¦ 48,91 ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Северный" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦ ¦ ¦2.2.4.¦Ремонт дорожного¦ 90 ¦ ¦ ¦ 90 ¦Республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полотна ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с. Кызыл-Озек, +---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Горная,¦ 9,99 ¦ ¦ ¦ 9,99 ¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Луговая, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Береговая, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Источная ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+-------------+ ¦ ¦2.2.5.¦Ремонт подъездной¦ 499,578¦ ¦ ¦ 499,578¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дороги с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гравийным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытием "Алгаир¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2" в селе Майма¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Майминского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦ ¦ ¦2.2.6.¦Ремонт дорожного¦ 492,151¦ ¦ ¦ 492,151¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полотна по улице¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Строителей в селе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Майма Майминского¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦ ¦ ¦2.2.7.¦Устройство ¦ 2423,544¦ ¦ ¦ 2423,544¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦покрытия дорог¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦значения со¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средней ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наполняемостью ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦автотранспортом в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦селе Соузга¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Майминского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+-------------+ ¦ ¦2.2.8.¦Ремонт уличных¦ 444,645¦ ¦ ¦ 444,645¦Республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проездов в¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с. Кызыл-Озек,+---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Янтарная,¦ 49,405¦ ¦ ¦ 49,405¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ул. Садовая,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пер. Садовый ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+-------------+-------------+ ¦ ¦Итого по¦22544,649¦ 1800 ¦ 5400 ¦29744,685¦Республиканский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Программе ¦ ¦ ¦ ¦ ¦бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------+---------+-----------+---------+-----------------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2204,965¦ 200 ¦ 600 ¦ 3004,965¦Местный бюджет ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+---------+---------+-----------+---------+-----------------+-------------+-------------+ ¦ Мероприятия нормативно-правового характера ¦ +------T-----------------T-------------------T---------------------T-----------------T-------------T-------------+ ¦ ¦ ¦ 2011 г. ¦ 2012 г. ¦ 2013 - 2015 гг. ¦Ответственный¦Вид документа¦ ¦ ¦ +-----T---T----T----+-----T---T------T----+---T---T-----T---+разработчик ¦ ¦ ¦ ¦ ¦I кв.¦II ¦III ¦ IV ¦I кв.¦II ¦ III ¦ IV ¦ I ¦II ¦ III ¦IV ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кв.¦кв. ¦кв. ¦ ¦кв.¦ кв. ¦кв. ¦кв.¦кв.¦ кв. ¦кв.¦ ¦ ¦ +------+-----------------+-----+---+----+----+-----+---+------+----+---+---+-----+---+-------------+-------------+ ¦ ¦II. Мероприятия¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по разработке¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нормативных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правовых актов: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------+-----------------+-----+---+----+----+-----+---+------+----+---+---+-----+---+-------------+-------------+ ¦2.1. ¦Порядок ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ X ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Администрация¦Постановление¦ ¦ ¦реализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦МО ¦ ¦ ¦ ¦Долгосрочной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Майминский ¦ ¦ ¦ ¦муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район" ¦ ¦ ¦ ¦целевой программе¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Развитие ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспортной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Майминский ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦район" на 2012 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2015 годы" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L------+-----------------+-----+---+----+----+-----+---+------+----+---+---+-----+---+-------------+-------------- Приложение 2 к долгосрочной муниципальной целевой программе "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Майминский район" на 2012 - 2015 годы" (Приложение в редакции Постановления Администрации муниципального образования "Майминский район" Республики Алтай от 10.10.2012 г. N 94) "Финансовое обеспечение долгосрочной муниципальной целевой программы "Развитие транспортной инфраструктуры муниципального образования "Майминский район" на 2010 - 2015 годы" тыс. руб. --------------------------------------------------------------------------¬ ¦ Финансовые затраты в ценах 2011 года ¦ +---------------------------------T----------T----------------------------+ ¦Источники и направления расходов ¦ Всего ¦ В том числе по годам ¦ ¦ ¦ ¦ (этапам) ¦ ¦ ¦ +----------T---------T-------+ ¦ ¦ ¦ 2012 г. ¦ 2013 г. ¦2014 - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ 2015 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ гг. ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦Общий объем финансовых затрат, в¦ 29555,6 ¦ 21555,6 ¦ 2000 ¦ 6000 ¦ ¦том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦федерального бюджета <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦республиканского бюджета РА <**> ¦ 26600,04¦ 19400,04¦ 1800 ¦ 5400 ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦местного бюджета ¦ 2955,56¦ 2155,56¦ 200 ¦ 600 ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦Капитальные вложения, в том числе¦ 7000 ¦ 4000 ¦ 1000 ¦ 2000 ¦ ¦из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦федерального бюджета <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦республиканского бюджета РА <**> ¦ 6300 ¦ 3600 ¦ 900 ¦ 1800 ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦местного бюджета ¦ 700 ¦ 400 ¦ 100 ¦ 200 ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦Научно-исследовательские и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦опытно-конструкторские работы, в¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦том числе из: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦федерального бюджета <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦республиканского бюджета РА <**> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦местного бюджета ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦Прочие расходы, в том числе из: ¦ 22555,6 ¦ 17555,6 ¦ 1000 ¦ 2500 ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦федерального бюджета <*> ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦республиканского бюджета РА <**> ¦ 20300,04¦ 12720,8 ¦ 900 ¦ 2250 ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦местного бюджета ¦ 2255,56¦ 4828,7 ¦ 100 ¦ 250 ¦ +---------------------------------+----------+----------+---------+-------+ ¦внебюджетных источников ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------------+----------+----------+---------+-------- -------------------------------- <*> В случае участия муниципального образования "Майминский район" в федеральных программах (для справки). <**> В случае участия муниципального образования "Майминский район" в республиканских программах (для справки). Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|