Расширенный поиск

Постановление Администрации муниципального образования "Майминский район" Республики Алтай от 16.01.2014 № 05

 
      АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН"

                             ПОСТАНОВЛЕНИЕ

                       от 16 января 2014 г. N 05

                                        Отменено - Постановление
                                      Администрации муниципального
                                     образования "Майминский район"
                                            Республики Алтай
                                         от 25.07.2014 г. N 112

          Об утверждении аналитической ведомственной целевой
           программы "Повышение эффективности муниципального
            управления в управлении финансов Администрации
             муниципального образования "Майминский район"
                          на 2013-2015 годы"

     В  целях  обеспечения  повышения   эффективности   муниципального
управления в Управлении финансов постановляю:
     1. Утвердить  аналитическую   ведомственную   целевую   программу
"Повышение  эффективности  муниципального  управления   в   Управлении
финансов Администрации муниципального образования  "Майминский  район"
на 2013-2015 годы" согласно Приложению.
     2. Автономному учреждению редакция газеты "Сельчанка в Майминском
районе" (Скокова О. И.) опубликовать настоящее Постановление в  газете
"Сельчанка".
     3. Начальнику отдела информатизации Администрации  муниципального
образования "Майминский район" (Санаров А.  П.)  разместить  настоящее
Постановление  на   официальном   сайте   муниципального   образования
"Майминский район" в сети Интернет.
     4. Контроль за исполнением  данного  постановления  возложить  на
начальника   Управления    финансов    Администрации    муниципального
образования "Майминский район" В.В.Садыкову.

                                       
     Глава Администрации         Е.А.Понпа





                                        Приложение
                                        к Постановлению
                                        Администрации муниципального
                                        образования "Майминский район"
                                        от 16 января 2014 г. N 05

             АНАЛИТИЧЕСКАЯ ВЕДОМСТВЕННАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
         "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
          В УПРАВЛЕНИИ ФИНАНСОВ АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО
           ОБРАЗОВАНИЯ "МАЙМИНСКИЙ РАЙОН" НА 2013-2015 ГОДЫ"

                                Паспорт
             аналитической ведомственной целевой программы
         "Обеспечение эффективности муниципального управления
          в Управлении финансов Администрации муниципального
           образования "Майминский район" на 2013-2015 годы

----------------------------------------------------------------------------------------------
| Наименование  разработчика | Управление финансов администрации муниципального  образования |
| ведомственной      целевой | "Майминский район"                                            |
| программы функционирования |                                                               |
|----------------------------+---------------------------------------------------------------|
| Наименование Программы     | Аналитическая ведомственная  целевая  программа  "Обеспечение |
|                            | эффективности   муниципального   управления   в    Управлении |
|                            | финансов     администрации     муниципального     образования |
|                            | "Майминский район" на 2013-2015 годы (далее - Программа)      |
|----------------------------+---------------------------------------------------------------|
| Цели и задачи              | Целью    Программы    является    повышение     эффективности |
|                            | муниципального    управления    в     Управлении     финансов |
|                            | администрации муниципального образования  "Майминский  район" |
|                            | (далее - Управление финансов).                                |
|                            | Задачами Программы определены:                                |
|                            | 1) обеспечение деятельности Управления  финансов  посредством |
|                            | поддержания   установленных    законодательством    служебных |
|                            | потребностей его персонала;                                   |
|                            | совершенствование    деятельности     Управления     финансов |
|                            | посредством повышения квалификации специалистов               |
|----------------------------+---------------------------------------------------------------|
| Целевые    индикаторы    и | 1) доля  финансовой  обеспеченности  деятельности  Управления |
| показатели                 | финансов в процентах от  установленных  норм  не  менее  100% |
|                            | ежегодно;                                                     |
|                            | 2) доля материально-технической  обеспеченности  деятельности |
|                            | Управления финансов в  процентах  от  установленных  норм  не |
|                            | менее 100% ежегодно;                                          |
|                            | 3) доля работников, повысивших квалификацию, от общего  числа |
|                            | работников Управления финансов не менее 9% ежегодно           |
|----------------------------+---------------------------------------------------------------|
| Характеристика программных | Программные    мероприятия    направлены     на     повышение |
| мероприятий                | эффективности и качества решения  задач,  поставленных  перед |
|                            | Управлением финансов, посредством:                            |
|                            | соответствующего   установленным   нормам    финансового    и |
|                            | материально-технического   обеспечения    деятельности    его |
|                            | работников;                                                   |
|                            | поддержания исправного состояния  имущества,  находящегося  у |
|                            | Управления финансов;                                          |
|                            | направления работников Управления финансов на переподготовку, |
|                            | курсы повышения квалификации, семинары и совещания            |
|----------------------------+---------------------------------------------------------------|
| Сроки реализации           | Программа реализуется в один этап с 2013 по 2015 годы         |
|----------------------------+---------------------------------------------------------------|
| Объемы     и     источники | Объем  финансирования  программы  за  счет  средств   бюджета |
| финансирования             | муниципального образования "Майминский район" -               |
|                            | Всего - 21472,64 тыс. руб.,                                   |
|                            | в том числе по годам:                                         |
|                            | 2013 г. - 7748,40 тыс. руб.                                   |
|                            | 2014 г. - 6857,60 тыс. руб.                                   |
|                            | 2015 г. - 6866,64 тыс. руб.                                   |
|----------------------------+---------------------------------------------------------------|
| Ожидаемые         конечные | Конечным   результатом    реализации    программы    является |
| результаты      реализации | повышение  оперативности  и  качества  принимаемых   решений, |
| Программы   и   показатели | сокращение издержек  на  управление  за  счет  оптимизации  и |
| социально-экономической    | регламентации  деятельности  Управления  финансов.  Повышение |
| эффективности              | эффективности использования муниципального имущества за  счет |
|                            | совершенствования   управления    имуществом    и    введение |
|                            | нормативов на его использование.                              |
|                            | 1) доля  финансовой  обеспеченности  деятельности  Управления |
|                            | финансов в процентах от  установленных  норм  не  менее  100% |
|                            | ежегодно;                                                     |
|                            | 2) доля материально-технической  обеспеченности  деятельности |
|                            | Управления финансов в  процентах  от  установленных  норм  не |
|                            | менее 100% ежегодно;                                          |
|                            | доля работников, повысивших  квалификацию,  от  общего  числа |
|                            | работников Управления финансов не менее 9% ежегодно           |
----------------------------------------------------------------------------------------------

                      2. Характеристика проблемы

     Ведомственная  целевая   программа   "Обеспечение   эффективности
муниципального  управления   в   Управлении   финансов   администрации
муниципального  образования  "Майминский  район"  на  2013-2015  годы"
разработана   в   соответствии    с    постановлением    Администрации
муниципального образования "Майминский район" от 9 января 2014 г. N 01
"Об утверждении  Положения  о  разработке,  утверждении  и  реализации
ведомственных целевых программ муниципального образования  "Майминский
район", в целях повышения эффективности  муниципального  управления  в
Управлении финансов в указанный период.
     Повышение  эффективности  и  качества  муниципального  управления
является  одним  из  базовых  условий   обеспечения   стабильности   и
устойчивого    социально-экономического    развития     муниципального
образования "Майминский район".
     В последние годы в Майминском районе, как и в Республике Алтай  и
в  России  в  целом,  внедряются  современные   методы   и   механизмы
государственного   и   муниципального   управления,    стратегического
планирования, идет их увязка с механизмами принятия бюджетных решений.
В результате внедрения передового опыта, современных информационных  и
коммуникационных   технологий   в   прогнозировании,   территориальном
управлении,  бюджетном   планировании,   управлении   государственными
закупками в муниципальном образовании созданы условия для  дальнейшего
улучшения   качества   муниципального   управления,    прогнозирования
социально-экономического развития, перехода на  трехлетнее  финансовое
планирование  и  внедрение  новых  методов  бюджетного   планирования,
ориентированных на достижение оптимального уровня бюджетных расходов.
     В то же время возросшие требования к деятельности  исполнительных
органов муниципальной власти, цели административной реформы  обязывают
планировать и осуществлять конкретные меры  по  дальнейшему  повышению
качества и эффективности муниципального управления, прежде  всего  для
достижения целей социально-экономического развития муниципалитета.
     Концепцией  программы  проведения  административной   реформы   в
Республике Алтай  предусмотрено  внедрение  в  исполнительных  органах
государственной  власти  республики  и  в  муниципалитетах  методов  и
процедур  управления,  ориентированных  на  результат,  и  эффективное
расходование    бюджетных     средств,     формирование     целостной,
взаимоувязанной    системы    ведомственного    и    межведомственного
планирования их деятельности на среднесрочную перспективу.
     Законом Республики Алтай от 31 мая 2010 года N 5-РЗ  "О Программе
социально-экономического развития Республики Алтай на 2010-2014  годы"
утверждены важнейшие  цели,  для  каждой  из  которых  исполнительными
органами государственной власти республики определен набор показателей
достижения целей. Таким образом, сделана попытка детализации  наиболее
важных  целей  регионального  развития  до  уровня  задач  и   целевых
показателей  деятельности  исполнительных  органов  государственной  и
муниципальной власти.
     Однако данная  система  не  решает  автоматически  задачу  оценки
деятельности исполнительных органов  государственной  и  муниципальной
власти за результаты их воздействие на экономический рост и  повышение
качества жизни  населения.  Выявлены  определенные  расхождения  между
стратегическими целями и непосредственной деятельностью исполнительных
органов  государственной  и   муниципальной   власти,   количественным
измерением эффективности и результативности их деятельности.  Практика
планирования деятельности  исполнительных  органов  государственной  и
муниципальной власти и подведомственных учреждений остается прежней  и
по существу не увязанной с конкретными целями социально-экономического
развития  региона  и  муниципалитета  и  не  направлена  на  повышение
эффективного использования бюджетных средств.
     Новые  задачи  повышения   качества   муниципального   управления
определены  Указом  Президента  РФ  от  28  апреля  2008  года   N 607
"Об оценке эффективности деятельности органов местного  самоуправления
городских  округов  и  муниципальных   районов",   которым   утвержден
перечень,  включающий  13   показателей   для   оценки   эффективности
деятельности  органов  местного  самоуправления  городских  округов  и
муниципальных районов.
     Повышение   качества   муниципального    управления    социально-
экономическим   развитием,   внедрение   в   исполнительных    органах
муниципальной власти методов и процедур  управления,  ориентированного
на  результат,  требует  скоординированной   работы   и   значительных
ресурсов, что может быть обеспечено программно-целевым методом.
     Таким образом, для эффективного проведения комплекса  мероприятий
по   повышению   качества   муниципального    управления    социально-
экономическим   развитием   МО   "Майминский    район",    координации
деятельности исполнительных органов муниципальной власти, формированию
ресурсного обеспечения и рационального использования бюджетных средств
необходимо применение программно-целевого метода.

        3. Цель и задачи аналитической ведомственной программы

     Основной целью аналитической ведомственной  программы  "Повышение
эффективности  муниципального   управления   в   Управлении   финансов
администрации муниципального образования "Майминский район"  на  2013-
2015  годы"  (далее  -  Программа)  является   обеспечение   повышения
эффективности муниципального управления в Управлении финансов.
     Цель Программы планируется реализовать в рамках следующих задач:
     1) обеспечение деятельности Управления финансов в соответствии  с
"Положением  об  Управлении  финансов   администрации   Муниципального
образования   "Майминский   район",    утвержденного    Постановлением
Администрации  муниципального  образования   "Майминский   район"   от
01.08.2003 N 330;
     2) повышение квалификации работников Управления финансов.
     Решение задачи по обеспечению  деятельности  Управления  финансов
характеризуется следующими показателями:

                Значение целевых показателей Программы

-------------------------------------------------------------------------------------------
|  Задачи, целевые показатели   |   Единица   |  Плановый период   | Примечание (источник |
|                               |  измерения  |--------------------| информации/источник  |
|                               |             | 2013 | 2014 | 2015 |   финансирования)    |
|                               |             | год  | год  | год  |                      |
|-------------------------------+-------------+------+------+------+----------------------|
|               1               |      2      |  4   |  5   |  6   |          7           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 1. Обеспечение деятельности Управления финансов                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Доля               финансовой | %        от | 100  | 100  | 100  | Внутренняя           |
| обеспеченности   деятельности | установлен- |      |      |      | информация      100% |
| Управления финансов           | ных норм    |      |      |      | исполнение,          |
|-------------------------------+-------------+------+------+------| муниципальный бюджет |
| Доля  материально-технической | %        от | 100  | 100  | 100  |                      |
| обеспеченности   деятельности | установлен- |      |      |      |                      |
| Управления финансов           | ных норм    |      |      |      |                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Задача 2. Повышение квалификации работников Управления финансов                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Доля  работников,  повысивших | %           |  9   |  9   |  9   | Внутренняя           |
| квалификацию, от общего числа |             |      |      |      | информация      100% |
| работников         Управления |             |      |      |      | исполнение,          |
| финансов                      |             |      |      |      | муниципальный бюджет |
-------------------------------------------------------------------------------------------

        Методика расчета целевых показателей непосредственного
           результата реализации мероприятий, ответственных
                        за реализацию Программы

-------------------------------------------------------------------------------------------------
|  Наименование показателя   | Ед.  |              Формула расчета              | Периодичност- |
|                            | изм. |                                           | ь готовности  |
|                            |      |                                           |    данных     |
|----------------------------+------+-------------------------------------------+---------------|
| Доля            финансовой | %    | Д. ф. о. = Vп./Vп. н x 100:               | 1 раз в год   |
| обеспеченности             |      | Vп.  -  объем  средств,   поступивших   в |               |
| деятельности               |      | отчетном год;                             |               |
|                            |      | Vп.  н  -  объем  бюджетных  средств   от |               |
|                            |      | запланированных (от установленных  норм), |               |
|                            |      | освоенных в текущем году;                 |               |
|                            |      | Д. ф. о. - доля финансовой обеспеченности |               |
|                            |      | деятельности                              |               |
|----------------------------+------+-------------------------------------------+---------------|
| Доля          материально- | %    | Д. м. т. о. = Чм. с. ф./Чм. с. н. x 100:  | 1 раз в год   |
| технической обеспеченности |      | - отношение  между  фактическим  наличием |               |
| деятельности               |      | материально-техническими средствами и  их |               |
|                            |      | потребностью                              |               |
|----------------------------+------+-------------------------------------------+---------------|
| Доля           работников, | %    | Д р. п. к = К. р. п. к./Ко. р. x 100:     | 1 раз в год   |
| повысивших   квалификацию, |      | К.  р.  п.  к.  -  количество  работников |               |
| от общего числа работников |      | учреждения, повысивших квалификацию;      |               |
|                            |      | Ко.  р.  -  общее  количество  работников |               |
|                            |      | учреждения;                               |               |
|                            |      | Др. п. к. - доля  работников,  повысивших |               |
|                            |      | квалификацию                              |               |
-------------------------------------------------------------------------------------------------

     Программа реализуется в период с 2013 по 2015 годы.

                  4. Ожидаемые результаты реализации
                    Программы и целевые индикаторы

     Описание ожидаемых результатов реализации  ведомственной  целевой
программы представлено в Приложении N 1 в виде системы показателей  по
каждой задаче, являющихся целевыми индикаторами программы.

            5. Перечень и описание мероприятий, информации
             о финансовых ресурсах (с указанием источников
             финансирования) и сроках реализации Программы

     Перечень и описание мероприятий, информация о финансовых ресурсах
(с указанием источников финансирования) и сроках реализации  Программы
изложены в Приложении N 1 к Программе.

                  6. Описание социально-экономических
                   последствий реализации Программы

     При реализации данной Программы  и  выполнения  всех  программных
мероприятий  удастся  достичь   более   высокого   уровня   управления
бюджетными средствами в интересах населения МО "Майминский район"  при
максимально  эффективном  использовании   бюджетных   средств.   Также
реализация программы способствует повышению оперативности  и  качества
принимаемых  решений,  сокращению  издержек  на  управление  за   счет
оптимизации производственных процессов  и  регламентации  деятельности
Управления    финансов.    Повышение    эффективности    использования
муниципального  имущества   за   счет   совершенствования   управления
имуществом и введение нормативов на его использования.

                 7. Объем и состав бюджетных средств,
                  выделяемых на реализацию Программы

     Финансовое обеспечение мероприятий  Программы  осуществляется  за
счет средств бюджета муниципального образования "Майминский район",  в
пределах  бюджетных  ассигнований,  предусмотренных  в   установленном
порядке   для   Управления   финансов   администрации   муниципального
образования "Майминский район".
     Общий объем финансовых средств на реализацию Программы составляет
21472,64 тыс. рублей.
     Средства бюджета муниципального образования "Майминский район":
     2013 год - 7748,40 тыс. рублей;
     2014 год - 6857,60 тыс. рублей.

              8. Система управления реализацией Программы

     Распорядителем средств муниципального бюджета является Управление
финансов администрации муниципального образования "Майминский район".
     Результаты о  достигнутых  показателях  и  отчет  о  расходовании
бюджетных средств, направленных на реализацию  мероприятий  Программы,
предоставляются ответственным  исполнителем  за  реализацию  Программы
ежеквартально главному распорядителю бюджетных средств.





                                      Приложение N 1
                                      к аналитической ведомственной
                                      целевой программе "Повышение
                                      зффективности муниципального
                                      управления в Управлении финансов
                                      администрации муниципального
                                      образования "Майминский район"
                                      на 2013-2015 годы"

                               ПЕРЕЧЕНЬ
             МЕРОПРИЯТИЙ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ И
          ПОКАЗАТЕЛЕЙ НЕПОСРЕДСТВЕННОГО РЕЗУЛЬТАТА РЕАЛИЗАЦИИ
                              МЕРОПРИЯТИЙ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| N п/п | Наименование задач, | Сумма расходов, тыс. руб.                 |    Ответственный    |     Целевые показатели непосредственного результата реализации      |
|       |    мероприятий,     |                                           |   исполнитель за    |                             мероприятия                             |
|       |      источники      |-------------------------------------------|     реализацию      |---------------------------------------------------------------------|
|       |   финансирования    | 2013 год | 2014 год | 2015 год |  Всего   |     мероприятия     |     Наименование      |  Единица   |            Значение            |
|       |     мероприятия     |          |          |          |          |                     |                       | измерения  |--------------------------------|
|       |    ведомственной    |          |          |          |          |                     |                       |            | 2013 год | 2014 год | 2015 год |
|       |  целевой программы  |          |          |          |          |                     |                       |            |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------+----------+----------+----------|
| Задача 1. Обеспечение деятельности Управления финансов                                        |                       |            |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------+----------+----------+----------|
| 1.1.  | Финансовое          | 6741,60  |  5522,3  |  5522,3  | 17786,20 | Управление финансов | Доля       финансовой | %       от |   100    |   100    |   100    |
|       | обеспечение         |          |          |          |          |                     | обеспеченности        | установле- |          |          |          |
|       | деятельности        |          |          |          |          |                     | деятельности          | нных норм  |          |          |          |
|       | Управления финансов |          |          |          |          |                     | Управления финансов   |            |          |          |          |
|-------+---------------------+----------+----------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------+----------+----------+----------|
| 1.2.  | Материально-        |  941,80  |  1215,3  | 1224,34  | 3381,44  | Управление финансов | Доля     материально- | %       от |   100    |   100    |   100    |
|       | техническое         |          |          |          |          |                     | технической           | установле- |          |          |          |
|       | обеспечение         |          |          |          |          |                     | обеспеченности        | нных норм  |          |          |          |
|       | деятельности        |          |          |          |          |                     | деятельности          |            |          |          |          |
|       | Управления финансов |          |          |          |          |                     | Управления финансов   |            |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------+----------+----------+----------|
| Задача 2. Повышение квалификации работников Управления финансов                               |                       |            |          |          |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------+-----------------------+------------+----------+----------+----------|
| 2.1.  | Организация         |  65,00   |  120,00  |  120,00  |  305,00  | Управление финансов | Доля      работников, | %          |    9     |    9     |    9     |
|       | повышения           |          |          |          |          |                     | повысивших            |            |          |          |          |
|       | квалификации        |          |          |          |          |                     | квалификацию,      от |            |          |          |          |
|       | работников          |          |          |          |          |                     | общего          числа |            |          |          |          |
|       | Управления финансов |          |          |          |          |                     | работников Управления |            |          |          |          |
|       |                     |          |          |          |          |                     | финансов              |            |          |          |          |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------+----------+----------+----------|
| Всего затрат                | 7748,40  | 6857,60  | 6866,64  | 21472,64 |          x          |           x           |     x      |    x     |    x     |    x     |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------+----------+----------+----------|
| в том числе                 |          |          |          |          |                     |                       |            |          |          |          |
|-----------------------------+----------+----------+----------+----------+---------------------+-----------------------+------------+----------+----------+----------|
| Бюджет       муниципального | 7748,40  | 6857,60  | 6866,64  | 21472,64 |          x          |           x           |     x      |    x     |    x     |    x     |
| образования     "Майминский |          |          |          |          |                     |                       |            |          |          |          |
| район"                      |          |          |          |          |                     |                       |            |          |          |          |
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Информация по документу
Читайте также