Расширенный поиск
ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 20.11.2006 № 157ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ 20.11.2006 157 ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ АВТОНОМНОГО ОКРУГА (В редакции ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 13.12.2007 г. N 199) Руководствуясь статьей 34 Устава (Основного закона) Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, поручением Президента Российской Федерации от 13 сентября 2006 года N ПР-1648 ГС, постановлением Правительства автономного округа от 10 апреля 2006 года N 71-п "Об утверждении Положения о разработке перспективного финансового плана Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и проекта закона Ханты-Мансийского автономного округа - Югры о бюджете на очередной финансовый год", распоряжением Губернатора автономного округа от 27 ноября 2006 года N 445-рг "О докладах глав муниципальных образований "О результатах и основных направлениях социально-экономического развития муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры": 1. Утвердить: 1.1. Положение о Межведомственной комиссии по подготовке к рассмотрению на заседаниях Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры докладов глав муниципальных образований о результатах и основных направлениях социально-экономического развития муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (приложение 1); базовую структуру доклада главы муниципального образования автономного округа (приложение 2); (В редакции ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 13.12.2007 г. N 199) базовый перечень показателей (индикаторов), характеризующих социально-экономическое развитие муниципального образования автономного округа (приложение 3). (В редакции ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 13.12.2007 г. N 199) 1.2. Межведомственная комиссия по подготовке к рассмотрению на заседаниях Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры докладов глав муниципальных образований о результатах и основных направлениях социально-экономического развития муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, с учетом изменений федеральных целей и задач, а также целей и задач автономного округа, ежегодно пересматривает и корректирует структуру доклада главы муниципального образования автономного округа и перечень показателей (индикаторов), характеризующих социально-экономическое развитие муниципального образования автономного округа, и представляет на утверждение Губернатора автономного округа. (Дополнен - ПОСТАНОВЛЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 13.12.2007 г. N 199) 2. Поручить Межведомственной комиссии по подготовке к рассмотрению на заседаниях Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры докладов глав муниципальных образований о результатах и основных направлениях социально-экономического развития муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (С.В.Кучин) в срок до 30 июня 2007 года разработать меры по повышению эффективности государственного управления в автономном округе. 3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя Губернатора - руководителя Администрации Губернатора автономного округа В.Д.Кривых. Губернатор автономного округа А.В.ФИЛИПЕНКО Приложение 1 к постановлению Губернатора автономного округа от 20.11.2006 N 157 ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО ПОДГОТОВКЕ К РАССМОТРЕНИЮ НА ЗАСЕДАНИЯХ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ ДОКЛАДОВ ГЛАВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ O РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ 1. Общие положения 1.1. Межведомственная комиссия по подготовке к рассмотрению на заседаниях Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры докладов глав муниципальных образований о результатах и основных направлениях социально-экономического развития муниципальных образований Ханты-Мансийского автономного округа - Югры (далее - Комиссия) образована в целях обеспечения взаимодействия органов исполнительной власти и органов местного самоуправления автономного округа по подготовке к рассмотрению докладов глав муниципальных образований (далее - доклады). 1.2. Комиссия является коллегиальным органом, согласующим интересы всех заинтересованных сторон по вопросам подготовки к рассмотрению докладов. Комиссия действует на постоянной основе. 1.3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральным законодательством, законодательством Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, а также настоящим Положением. 1.4. Положение о Комиссии и ее состав утверждаются Губернатором Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 1.5. Решения, принимаемые Комиссией в соответствии с ее компетенцией, направляются Губернатору автономного округа, членам Правительства автономного округа, в исполнительные органы государственной власти автономного округа, органы местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. По вопросам, требующим принятия решений Губернатора или Правительства автономного округа, Комиссия вносит в установленном порядке соответствующие предложения. 2. Основные задачи Комиссии Основными задачами Комиссии являются: 2.1. Разработка структуры докладов, методик и показателей оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления, социально-экономического развития муниципальных образований. 2.2. Координация деятельности и организация межведомственного взаимодействия исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа при подготовке докладов. 2.3. Подготовка предложений и рекомендаций Губернатору, Правительству автономного округа по выработке и реализации основных направлений государственной политики в области социально-экономического развития муниципальных образований. 2.4. Анализ информации о состоянии социально-экономического развития муниципальных образований, эффективности деятельности органов местного самоуправления и подготовка соответствующих предложений Губернатору, Правительству автономного округа. 2.5. Совершенствование взаимодействия и координации между исполнительными органами государственной власти автономного округа и муниципальными образованиями в вопросах комплексного социально-экономического развития территорий. 2.6. Разработка мер по повышению эффективности государственного управления в автономном округе. 2.7. Выполнение поручений Губернатора, Правительства автономного округа. 3. Функции и полномочия Комиссии В компетенцию Комиссии входит: 3.1. Подготовка, сбор и обобщение опыта, предложений исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления автономного округа по формированию показателей, индикаторов деятельности органов местного самоуправления муниципальных образований. 3.2. Координация в пределах своей компетенции деятельности органов исполнительной власти, органов местного самоуправления по вопросам подготовки докладов глав, принятие решений, необходимых для совершенствования этой деятельности. 3.3. Предварительный анализ докладов и подготовка рекомендаций Правительству автономного округа по рассмотрению докладов глав. 3.4. Контроль в установленном порядке за подготовкой и осуществлением органами местного самоуправления муниципальных образований докладов; анализ результатов этой деятельности и выработка соответствующих рекомендаций для муниципальных образований. 3.5. Рассмотрение и утверждение проектов докладов глав муниципальных образований; принятие решения о готовности к рассмотрению на заседании Правительства автономного округа. 3.6. Уточнение мероприятий и корректировка показателей и индикаторов с учетом складывающейся социально-экономической ситуации в муниципальном образовании. 3.7. Заслушивание на своих заседаниях руководителей исполнительных органов государственной власти и представителей муниципальных образований автономного округа (по согласованию) по вопросам подготовки проекта доклада. 4. Порядок формирования и деятельности Комиссии 4.1. Комиссия формируется в составе председателя Комиссии, его заместителя, секретаря и членов Комиссии. 4.2. В состав Комиссии входят представители Администрации Губернатора автономного округа и исполнительных органов государственной власти автономного округа. 4.3. Председатель Комиссии: организует работу Комиссии и обеспечивает контроль за исполнением ее решений; организует перспективное и текущее планирование работы Комиссии; из состава Комиссии формирует рабочие группы для детальной проработки отдельных вопросов, создает межведомственные рабочие и экспертные группы для обеспечения деятельности Комиссии; организует выполнение Комиссией поручений Губернатора автономного округа; докладывает Губернатору автономного округа по вопросам, отнесенным к компетенции Комиссии; представляет Комиссию во взаимоотношениях с органами исполнительной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований и организациями. В отсутствие председателя Комиссии его обязанности исполняет заместитель председателя Комиссии. Председатель Комиссии и другие члены Комиссии осуществляют свою деятельность на общественных началах. 5. Права Комиссии 5.1. Комиссия для осуществления своих функций имеет право: а) взаимодействовать по вопросам, входящим в компетенцию Комиссии, с органами исполнительной власти автономного округа, органами местного самоуправления муниципальных образований, запрашивать и получать от них в установленном порядке необходимые материалы и информацию; б) в установленном порядке приглашать на свои заседания и заслушивать представителей исполнительных органов государственной власти автономного округа, муниципальных образований автономного округа; в) привлекать в установленном порядке для осуществления аналитических и экспертных работ научные организации, а также ученых и специалистов; г) пользоваться в установленном порядке банками и базами данных исполнительных органов государственной власти автономного округа и органов местного самоуправления муниципальных образований; д) заслушивать на заседаниях Комиссии должностных лиц органов исполнительной власти по вопросам исполнения решений Комиссии и органов местного самоуправления с проектами докладов глав; е) вносить в установленном порядке предложения, требующие решения, на рассмотрение Губернатора или Правительства автономного округа; ж) вести переписку, отвечать в пределах компетенции Комиссии на обращения органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа; з) разрабатывать и вносить предложения Правительству автономного округа о дополнительных мерах по улучшению социально-экономического развития муниципальных образований; и) осуществлять иные права в пределах своей компетенции. 6. Организационные вопросы деятельности Комиссии 6.1. Комиссия осуществляет свою деятельность согласно плану работы Комиссии, который рассматривается на заседании Комиссии и утверждается председателем Комиссии. При необходимости могут проводится внеочередные заседания Комиссии. 6.2. По поручению председателя Комиссии его заместитель или секретарь запрашивают от исполнительных органов государственной власти автономного округа, органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа, а также лиц, которым давались отдельные поручения, информацию о ходе выполнения решений, принятых Комиссией. 6.3. Заседания Комиссии ведет председатель Комиссии или, по его поручению, заместитель председателя Комиссии. 6.4. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от установленного состава Комиссии. 6.5. Решения Комиссии принимаются простым большинством голосов от числа присутствующих на заседании и оформляются протоколами, которые подписывает председательствующий на заседании Комиссии и секретарь Комиссии. При равенстве голосов голос председательствующего является решающим. 6.6. Решения Комиссии являются обязательными для исполнительных органов государственной власти и носят рекомендательный характер для органов местного самоуправления муниципальных образований автономного округа. 6.7. Члены Комиссии имеют право выражать особое мнение по рассматриваемым вопросам, которое заносится в протокол или приобщается к протоколу в письменной форме. 6.8. Секретарь Комиссии осуществляет текущую организационную работу, ведет документацию, извещает членов Комиссии и приглашенных на ее заседания лиц о повестке дня; рассылает проекты документов, подлежащих обсуждению; организует подготовку заседаний Комиссии; осуществляет контроль за исполнением решений Комиссии. 6.9. В случае отсутствия члена Комиссии на заседании он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым вопросам в письменном виде. 6.10. Организационно-техническое обеспечение работы Комиссии осуществляется Департаментом по вопросам организации деятельности Правительства автономного округа. 7. Процедура подготовки проектов доклада глав 7.1. Комиссия представляет на утверждение Губернатора автономного округа проект графика докладов глав муниципальных образований автономного округа, структуру доклада, перечень показателей на соответствующий год. 7.2. Утвержденный Губернатором автономного округа график докладов доводится до сведения глав муниципальных образований автономного округа. 7.3. Главы муниципальных образований автономного округа своим распоряжением назначают ответственного представителя муниципального образования для взаимодействия с Комиссией по подготовке проекта доклада главы и уведомляют об этом председателя Комиссии. 7.4. Проекты докладов глав готовятся и представляются не позднее 15 марта года, следующего за отчетным, на согласование Комиссии всеми муниципальными образованиями автономного округа, вне зависимости от включения (невключения) соответствующего муниципального образования в график докладов на заседании Правительства автономного округа на текущий год. 7.5. Комиссия оказывает методическую помощь муниципальным образованиям автономного округа, для чего доводит до их сведения список должностных лиц автономного округа, обеспечивающих координацию и взаимодействие между исполнительными органами государственной власти и муниципальными образованиями автономного округа в процессе подготовки муниципальными образованиями проекта докладов глав. 7.6. Комиссия с участием исполнительных органов государственной власти, муниципальных образований автономного округа осуществляет сбор показателей, характеризующих социально-экономическое развитие муниципальных образований автономного округа. 7.7. Комиссия анализирует представленные проекты докладов, перечень показателей; готовит и доводит до муниципальных образований рекомендации, предложения, замечания, при необходимости рекомендует главам муниципальных образований внести коррективы. 7.8. Муниципальные образования автономного округа, подготовившие проект доклада главы, направляют его на согласование в Комиссию для изучения на предмет соответствия проекта доклада утвержденной структуре доклада, подлинности представленных материалов. 7.9. Муниципальные образования после внесения соответствующих изменений в проект доклада главы повторно направляют на согласование в Комиссию. 7.10. Комиссия с участием исполнительных органов государственной власти автономного округа в течение 30 дней проверяет проект доклада главы исходя из представленного материала и материалов (предложений) исполнительных органов государственной власти автономного округа; готовит информацию об уровне социально-экономического развития муниципального образования, вкладе муниципального образования в развитие автономного округа; дает экспертное заключение об уровне эффективности бюджетных расходов, реализации программ автономного округа, эффективности управления органами местного самоуправления автономного округа. 7.11. Комиссия рассматривает в первую очередь проекты докладов, запланированных к рассмотрению на ближайших заседаниях Правительства автономного округа. 7.12. Комиссия выносит решение о готовности к заслушиванию проекта доклада главы муниципального образования на заседании Правительства автономного округа, которое направляет Губернатору автономного округа, с приложением материалов проекта доклада. 7.13. Комиссия, с учетом изменений федеральных целей и задач, а также целей и задач автономного округа, ежегодно пересматривает и корректирует перечень показателей, характеризующих социально-экономическое развитие муниципальных образований автономного округа, и структуру доклада главы. Комиссия в установленном порядке представляет их на утверждение Губернатору автономного округа. Приложение 2 к постановлению Губернатора автономного округа от 20.11.2006 N 157 (В редакции ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 13.12.2007 г. N 199) БАЗОВАЯ СТРУКТУРА ДОКЛАДА ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ О РЕЗУЛЬТАТАХ И ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (Наименование в редакции ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 13.12.2007 г. N 199) Введение Краткая характеристика системы утвержденных (принятых) плановых документов муниципального образования (стратегии (концепции) развития муниципального образования, программ (концепций) развития отдельных отраслей и сфер деятельности, их связи с программой социально-экономического развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры на среднесрочную перспективу и иными плановыми документами автономного округа). Раздел 1. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ, ИТОГИ И ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ НА СРЕДНЕСРОЧНУЮ ПЕРСПЕКТИВУ 1.1. Краткая характеристика социально-экономического потенциала муниципального образования, включая оценку: природно-климатических особенностей; наличия полезных ископаемых, земельных, водных, лесных и биоресурсов; демографической ситуации, социокультурных особенностей населения; экономического потенциала и структуры экономики (по видам деятельности и формам собственности); уровня развития транспортной, энергетической и коммуникационной инфраструктуры и финансовых институтов; уровня развития социальной инфраструктуры (образование, здравоохранение, социальное и пенсионное обеспечение); жилищного хозяйства и инженерной инфраструктуры. Сравнительный анализ конкурентных преимуществ и конкурентных недостатков муниципального образования по отношению к другим муниципальным образованиям автономного округа. 1.2. Краткая качественная характеристика стратегических приоритетов и целей развития муниципального образования на среднесрочную перспективу (по группам: повышение уровня и качества жизни, вклад в укрепление национальной безопасности, обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста, формирование условий для социально-экономического развития на долгосрочную перспективу). Их связь с приоритетами и целями автономного округа, программой социально-экономического развития автономного округа на среднесрочную перспективу. При этом должно быть указано, каким образом цели и задачи муниципального образования конкретизируют цели и задачи окружного уровня с учетом особенностей муниципального образования и его социально-экономического потенциала. Особое внимание должно быть уделено анализу основных приоритетов и целей развития муниципального образования на среднесрочную перспективу в сферах образования, здравоохранения, культуры, жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и малого предпринимательства. 1.3. Динамика основных показателей достижения стратегических целей развития муниципального образования в отчетном периоде и целевая (планируемая) динамика указанных показателей в плановом периоде, в том числе в соответствии с показателями, характеризующими социально-экономическое развитие муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Краткий анализ позитивных результатов, причин, недостатков и нерешенных проблем. Особое внимание должно быть уделено анализу показателей достижения целей в сфере образования, здравоохранения, культуры, жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и малого предпринимательства, включая параметры участия муниципального образования в реализации национальных проектов в плановый период. Сравнительный анализ значений показателей уровня социально-экономического развития муниципального образования и других муниципальных образований автономного округа в отчетный и плановый периоды в целом. 1.4. Реализация Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". Информация о формах непосредственного осуществления населением местного самоуправления и участия населения в осуществлении местного самоуправления. Количество осуществляемых в муниципальном образовании государственных полномочий, переданных законами Российской Федерации и автономного округа. Количество государственных полномочий, исполняемых органами местного самоуправления муниципального образования в соответствии с частью 4 статьи 20 Федерального закона от 6 октября 2003 года N 131-ФЗ. Информирование населения о реформе местного самоуправления. Обеспечение документами территориального планирования, правилами землепользования и застройки, документацией по планировке территории, местными нормативами градостроительного проектирования. Ведение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности. 1.5. Межмуниципальное сотрудничество; партнерство (сотрудничество) с бизнес-структурами (крупными компаниями), общественными организациями. Сведения о межмуниципальном сотрудничестве. Краткая информация о заключенных соглашениях: - о передаче полномочий от поселения району; - о передаче полномочий от района поселению; об иных заключенных соглашениях о взаимодействии в целях решения вопросов местного значения. Наличие иных форм межмуниципального сотрудничества: межмуниципальных хозяйственных обществ; межмуниципальных средств массовой информации; межмуниципальных некоммерческих организаций; иных межмуниципальных объединений. 1.6. Развитие экономики, управление муниципальной собственностью. Итоги работы промышленности, транспорта, связи, сельского хозяйства, строительного комплекса и других отраслей экономики. Меры по повышению доходов от аренды и приватизации муниципальных объектов. Эффективность деятельности муниципальных предприятий и учреждений. Работа жилищно-коммунального комплекса. Развитие бытового обслуживания, торговли. Раздел 2. КОМПЛЕКС МЕР, ПРИНЯТЫХ К РЕАЛИЗАЦИИ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ЦЕЛЕЙ И РЕШЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ В данном разделе необходимо охарактеризовать принятый к реализации и обеспеченный финансовыми (в рамках утвержденного бюджета) и иными необходимыми ресурсами комплекс мер, который должен обеспечить достижение целей и решение поставленных задач развития муниципального образования в плановом периоде. 2.1. Участие муниципального образования в реализации национальных проектов, федеральных институциональных реформ (административной, бюджетной, муниципальной службы и др.), окружных и ведомственных целевых программ. Объем затрат, выделенных в бюджете муниципального образования для участия в реализации окружных проектов и программ; оценка эффективности участия муниципального образования в реализации проектов и программ. 2.2. Муниципальные целевые программы, реализация которых предусмотрена в плановом периоде. Основные характеристики муниципальных целевых бюджетных программ (цели, задачи, показатели, мероприятия, затраты ресурсов). Оценка эффективности муниципальных целевых бюджетных программ. Особое внимание должно быть уделено анализу планируемой деятельности по достижению целей в сфере образования, здравоохранения, культуры, жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, малого предпринимательства и раскрытию имеющихся в муниципальном образовании резервов по достижению целевых показателей, использованию других ресурсов. 2.3. Основные характеристики бюджета муниципального образования, включая формирование доходов, расходов, дефицита и источников его покрытия; параметры межбюджетных отношений; при наличии перспективного финансового плана муниципального образования на 2007 - 2009 гг. - основные его характеристики. Распределение бюджетных расходов по целям и по целевым программам. Сравнительный анализ отличий бюджета текущего года от бюджетов за предыдущий период. Основные направления и показатели повышения эффективности расходования бюджетных средств (в отчетном и плановом периодах), в первую очередь, в сферах образования, здравоохранения, культуры, жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и малого предпринимательства. Основные направления по сокращению налоговой недоимки и эффективности предоставления налоговых льгот. Меры, предпринимаемые по формированию и расширению налогооблагаемой базы по доходам, подлежащим зачислению в бюджет муниципального района, в разрезе поселений. Раздел 3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ, КОТОРЫЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ РЕШЕНЫ В ХОДЕ ПЛАНИРОВАНИЯ И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ НА ПРЕДСТОЯЩИЕ 3 ГОДА 3.1. Предусмотренные посланиями Президента Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации, программой экономического и социального развития Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и иными федеральными, региональными и муниципальными документами задачи и действия, которые необходимо дополнительно принять к реализации и обеспечить финансовыми ресурсами в бюджете на очередной финансовый год и в перспективном финансовом плане муниципального образования на трехлетний период. Постановка задач, которые должны быть решены в ходе планирования, в первую очередь, в сферах образования, здравоохранения, культуры, градостроительной деятельности, жилищного строительства и жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства и малого предпринимательства. Возможности использования для решения названных задач собственного потенциала и внутренних резервов муниципального образования. 3.2. Основные задачи развития муниципального образования, для решения которых необходима тесная координация деятельности органов местного самоуправления и органов исполнительной власти автономного округа. Задачи Правительства автономного округа, исполнительных органов государственной власти автономного округа, решение которых в среднесрочной перспективе необходимо для успешного достижения целей развития, поставленных перед муниципальным образованием. 3.3. Муниципальные проекты, требующие поддержки Правительства автономного округа. Обоснование их влияния на достижение региональных и федеральных целей. Приложение 3 к постановлению Губернатора автономного округа от 20.11.2006 N 157 (В редакции ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 13.12.2007 г. N 199) БАЗОВЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОКАЗАТЕЛЕЙ (ИНДИКАТОРОВ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ (Наименование в редакции ПОСТАНОВЛЕНИЯ ГУБЕРНАТОРА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 13.12.2007 г. N 199) |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|————————————————-| | Наименование | Ед. изм. | Источник |От- |От- |Оцен- | Прогноз | | | | информации |чет |чет | ка | | | | | |2004 |2005 |2006 | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| | | | | | | |2007 |2008 |2009 | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Общие сведения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Численность | человек |по данным органов| | | | | | | |постоянного | | госстатистики, | | | | | | | |населения | | Комитет | | | | | | | | | | информационного | | | | | | | | | | мониторинга | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Площадь | тыс. кв. | -//- | | | | | | | |муниципального | метров | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Количество | единиц | -//- | | | | | | | |населенных пунктов | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Количество | единиц | Управление по | | | | | | | |дополнительных | |вопросам местного| | | | | | | |государственных | | самоуправления | | | | | | | |полномочий, принятых| | | | | | | | | |на себя органами МСУ| | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Объем финансовых |тыс. рублей | Управление по | | | | | | | |ресурсов, | |вопросам местного| | | | | | | |направленных на | | самоуправления | | | | | | | |реализацию | | совместно с | | | | | | | |дополнительных | | Департаментом | | | | | | | |полномочий | | финансов | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Экономический рост | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Объем отгруженной|тыс. рублей | расчет, Комитет | | | | | | | |продукции на одного | | информационного | | | | | | | |работающего | | мониторинга | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Индекс | % |по данным органов| | | | | | | |промышленного | | госстатистики, | | | | | | | |производства | | Комитет | | | | | | | | | | информационного | | | | | | | | | | мониторинга | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Доля | % |по данным органов| | | | | | | |обрабатывающего | | госстатистики, | | | | | | | |производства в общем| | Комитет | | | | | | | |объеме производства | | информационного | | | | | | | | | | мониторинга | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Доля крупнейшей | % | -//- | | | | | | | |отрасли в общем | | | | | | | | | |объеме производства | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Объем инвестиций |тыс. рублей | -//- | | | | | | | |в основной капитал | | | | | | | | | |за счет всех | | | | | | | | | |источников | | | | | | | | | |финансирования на | | | | | | | | | |душу населения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |6. Темпы прироста | % | -//- | | | | | | | |инвестиций в | | | | | | | | | |сопоставимых ценах | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |7. Объем |тыс. рублей | -//- | | | | | | | |просроченной | | | | | | | | | |кредиторской | | | | | | | | | |задолженности | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |8. Объем |тыс. рублей | -//- | | | | | | | |просроченной | | | | | | | | | |дебиторской | | | | | | | | | |задолженности | | | | | | | | | |организаций | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |9. Уровень | руб./чел. | -//- | | | | | | | |потребления | | | | | | | | | |населением товаров и| | | | | | | | | |услуг | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |10. Плотность | км | -//- | | | | | | | |автомобильных дорог | | | | | | | | | |общего пользования с| | | | | | | | | |твердым покрытием | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Производство | | | | | | | | | |основных видов | | | | | | | | | |продукции: | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Добыча нефти, | млн. тонн | -//- | | | | | | | |включая газовый | | | | | | | | | |конденсат | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Добыча газа |млрд. куб. | -//- | | | | | | | |естественного | м | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Производство | млн. | -//- | | | | | | | |электроэнергии | кВт/час. | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Материалы стеновые | млн. усл. | -//- | | | | | | | | | кирп. | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Производство деловой|тыс. куб. м | -//- | | | | | | | |древесины | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Производство |тыс. куб. м | -//- | | | | | | | |пиломатериалов | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Светлые | тыс. тонн | -//- | | | | | | | |нефтепродукты | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Молоко | тонн | -//- | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Мясо скота и птицы | тонн | -//- | | | | | | | |(в живом весе) | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Яйца | тыс. штук | -//- | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Картофель | тонн | -//- | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Овощи | тонн | -//- | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Улов рыбы | тонн | -//- | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Товарная пищевая | тонн | -//- | | | | | | | |рыбопродукция, | | | | | | | | | |включая рыбоконсервы| | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Малое | | | | | | | | | |предпринимательство | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Объем продукции, |тыс. рублей | расчет, Комитет | | | | | | | |произведенной малыми| | информационного | | | | | | | |предприятиями на | | мониторинга | | | | | | | |одного жителя | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Доля продукции, | % | расчет, Комитет | | | | | | | |произведенная малыми| | информационного | | | | | | | |предприятиями, в | | мониторинга | | | | | | | |общем объеме | | | | | | | | | |произведенной | | | | | | | | | |продукции | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Доля занятых в | % | -//- | | | | | | | |малых предприятиях в| | | | | | | | | |общем числе занятых | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Демография и | | | | | | | | | |занятость | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Коэффициент | расчетный |по данным органов| | | | | | | |рождаемости (на 1000|показатель | госстатистики, | | | | | | | |среднегодового | | Комитет | | | | | | | |населения) | | информационного | | | | | | | | | | мониторинга | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Коэффициент общей| расчетный | -//- | | | | | | | |смертности (на 1000 |показатель | | | | | | | | |среднегодового | | | | | | | | | |населения) | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Коэффициент | расчетный | -//- | | | | | | | |младенческой |показатель | | | | | | | | |смертности (на 1000 | | | | | | | | | |родившихся живыми) | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Показатель | случаи | Департамент | | | | | | | |материнской | | здравоохранения | | | | | | | |смертности | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Коэффициент | расчетный | органы МСУ | | | | | | | |смертности населения|показатель | | | | | | | | |от травм, отравлений| | | | | | | | | |(внешних причин) на | | | | | | | | | |100000 населения, | | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |Из них: | | | | | | | | | |- транспортные | | | | | | | | | |несчастные случаи | | | | | | | | | |- случайные | | | | | | | | | |отравления алкоголем| | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |6. Коэффициент | на 1000 |по данным органов| | | | | | | |естественного | человек | госстатистики, | | | | | | | |прироста населения | | Комитет | | | | | | | | | | информационного | | | | | | | | | | мониторинга | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |7. Коэффициент | на 1000 | -//- | | | | | | | |миграционного | человек | | | | | | | | |прироста населения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |8. Доля жителей | % | -//- | | | | | | | |младше ТСВ | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |9. Доля жителей в | % | -//- | | | | | | | |ТСВ | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |10. Доля жителей | % | -//- | | | | | | | |старше ТСВ | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |11. Доля | % | расчет, Комитет | | | | | | | |экономически | | информационного | | | | | | | |активного населения | | мониторинга | | | | | | | |от общей численности| | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |12. Доля численности| % | -//- | | | | | | | |занятых в экономике | | | | | | | | | |от численности | | | | | | | | | |экономически | | | | | | | | | |активного населения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |13. Уровень | % | Департамент | | | | | | | |регистрируемой | | Федеральной | | | | | | | |безработицы | | государственной | | | | | | | | | |службы занятости | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |14. Количество семей| ед. | органы МСУ | | | | | | | |(в них детей) | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |15. Количество | ед. |Департамент труда| | | | | | | |многодетных семей (в| | и социальной | | | | | | | |них детей) | |защиты населения,| | | | | | | | | | органы МСУ | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |16. Соотношение | расчетный |по данным органов| | | | | | | |браков и разводов |показатель | госстатистики, | | | | | | | |(на 100 браков | | Комитет | | | | | | | |приходится разводов)| | информационного | | | | | | | | | | мониторинга | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Доходы и расходы | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Среднемесячные | руб. | органы МСУ | | | | | | | |номинальные денежные| | | | | | | | | |доходы на душу | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Рост реальных | % | -//- | | | | | | | |денежных доходов | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Соотношение | % | -//- | | | | | | | |среднего душевого | | | | | | | | | |дохода и | | | | | | | | | |прожиточного | | | | | | | | | |минимума | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Доля населения, | % | -//- | | | | | | | |имеющего средние | | | | | | | | | |душевые доходы ниже | | | | | | | | | |прожиточного уровня | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Среднемесячная | руб. |по данным органов| | | | | | | |начисленная | | госстатистики, | | | | | | | |номинальная | | Комитет | | | | | | | |заработная плата | | информационного | | | | | | | |одного работающего | | мониторинга | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |6. Рост реальной | % | -//- | | | | | | | |заработной платы | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |7. Доля просроченной| % | -//- | | | | | | | |задолженности по | | | | | | | | | |выдаче средств на | | | | | | | | | |заработную плату | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |8. Среднемесячный | рублей |Департамент труда| | | | | | | |размер назначенных | | и социальной | | | | | | | |месячных пенсий | |защиты населения | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |9. Рост реальной | % | -//- | | | | | | | |пенсии | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Бюджет | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Доходы |тыс. рублей | Департамент | | | | | | | |муниципального | | финансов | | | | | | | |бюджета | | автономного | | | | | | | |в том числе: | |округа совместно | | | | | | | |доходы без учета | | с органами МСУ | | | | | | | |безвозмездных | | | | | | | | | |поступлений от | | | | | | | | | |других бюджетов | | | | | | | | | |бюджетной системы | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Расходы |тыс. рублей | -//- | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Превышение |тыс. рублей | Департамент | | | | | | | |доходов над | | финансов | | | | | | | |расходами | | автономного | | | | | | | |(профицит), расходов| |округа совместно | | | | | | | |над доходами | | с органами МСУ | | | | | | | |(дефицит) бюджета | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Доля расходов на | % | -//- | | | | | | | |образование, | | | | | | | | | |здравоохранение, | | | | | | | | | |социальную политику,| | | | | | | | | |культуру, физическую| | | | | | | | | |культуру и спорт в | | | | | | | | | |расходах бюджета | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Доля расходов на | % | Департамент | | | | | | | |оплату труда и | | финансов | | | | | | | |начисления на оплату| | автономного | | | | | | | |труда в расходах | |округа совместно | | | | | | | |бюджета | | с органами МСУ | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |6. Доля расходов, | % | -//- | | | | | | | |формируемых в рамках| | | | | | | | | |программ, в общем | | | | | | | | | |объеме расходов | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |бюджета (без учета | | | | | | | | | |субвенций на | | | | | | | | | |исполнение | | | | | | | | | |делегированных | | | | | | | | | |полномочий) - всего,| | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |- за счет средств | | | | | | | | | |бюджета автономного | | | | | | | | | |округа | | | | | | | | | |- за счет средств | | | | | | | | | |бюджета | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |7. Уровень | % | -//- | | | | | | | |дотационности | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |8. Отношение | % | -//- | | | | | | | |дефицита бюджета | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования к | | | | | | | | | |доходам бюджета | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования без | | | | | | | | | |учета финансовой | | | | | | | | | |помощи от других | | | | | | | | | |бюджетов бюджетной | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |9. Отношение | % | -//- | | | | | | | |муниципального долга| | | | | | | | | |к доходам бюджета | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования без | | | | | | | | | |учета финансовой | | | | | | | | | |помощи от других | | | | | | | | | |бюджетов бюджетной | | | | | | | | | |системы | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |10. Отношение объема| % | -//- | | | | | | | |расходов на | | | | | | | | | |обслуживание | | | | | | | | | |муниципального долга| | | | | | | | | |к общему объему | | | | | | | | | |расходов бюджета | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |11. Отношение объема| % | -//- | | | | | | | |текущих расходов | | | | | | | | | |местного бюджета к | | | | | | | | | |доходам бюджета | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |12. Объем | % | -//- | | | | | | | |просроченных | | | | | | | | | |обязательств | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |образований к | | | | | | | | | |предыдущему году | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |13. Объем |тыс. рублей | -//- | | | | | | | |просроченной | | | | | | | | | |кредиторской | | | | | | | | | |задолженности | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |14. Объем |тыс. рублей | -//- | | | | | | | |дебиторской | | | | | | | | | |задолженности | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |15. Объем | % | -//- | | | | | | | |предоставленных | | | | | | | | | |муниципальных | | | | | | | | | |налоговых льгот в | | | | | | | | | |процентах от суммы | | | | | | | | | |местных налогов | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Повышение | | | | | | | | | |доступности и | | | | | | | | | |качества жилья | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Обеспеченность | кв. м на |по данным органов| | | | | | | |жильем в среднем на | душу | госстатистики, | | | | | | | |1 жителя | населения | Комитет | | | | | | | | | | информационного | | | | | | | | | | мониторинга | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Площадь жилищного| кв. м |по данным органов| | | | | | | |фонда | | госстатистики, | | | | | | | | | | Комитет | | | | | | | | | | информационного | | | | | | | | | | мониторинга | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Доля семей, | % | -//- | | | | | | | |получивших и | | | | | | | | | |улучшивших жилищные | | | | | | | | | |условия в отчетном | | | | | | | | | |периоде, от числа | | | | | | | | | |состоящих на учете | | | | | | | | | |на конец года | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Доля семей, | % | органы МСУ | | | | | | | |получивших жилищные | | | | | | | | | |субсидии | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Ввод жилья | кв. м на |по данным органов| | | | | | | | | 1000 | госстатистики, | | | | | | | | | человек | Комитет | | | | | | | | | | информационного | | | | | | | | | | мониторинга | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |6. Общая площадь | кв. м | -//- | | | | | | | |жилых помещений, | | | | | | | | | |введенных в | | | | | | | | | |эксплуатацию | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |7. Общий объем |тыс. рублей | | | | | | | | |строительства жилья | | | | | | | | | |на душу населения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |8. Доля ветхого и | % | -//- | | | | | | | |аварийного жилья от | | | | | | | | | |общего жилищного | | | | | | | | | |фонда | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |9. Число семей, | ед. | -//- | | | | | | | |стоящих на учете для| | | | | | | | | |получения жилья, на | | | | | | | | | |начало отчетного | | | | | | | | | |года | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |10. Сложившаяся |тыс. рублей | -//- | | | | | | | |рыночная стоимость 1| | | | | | | | | |кв. м жилья | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |11. Незавершенное |тыс. кв. м | -//- | | | | | | | |жилищное | | | | | | | | | |строительство на | | | | | | | | | |душу населения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |12. Общий объем |тыс. рублей | -//- | | | | | | | |инвестиций в | | | | | | | | | |строительство, в том| | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | |- окружной бюджет | | | | | | | | | |- местный бюджет | | | | | | | | | |внебюджетные | | | | | | | | | |источники | | | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |13. Доступность | расчетный | расчет, Комитет | | | | | | | |приобретения жилья |показатель | информационного | | | | | | | |(соотношение между | | мониторинга, | | | | | | | |доходом человека и | | органы МСУ | | | | | | | |средней стоимостью | | | | | | | | | |кв. метра жилья) | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |14. Объем жилищного |тыс. рублей | органы МСУ | | | | | | | |ипотечного | | | | | | | | | |кредитования на 1000| | | | | | | | | |человек | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Жилищно-коммунальное| | | | | | | | | |хозяйство | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Объем |тыс. рублей | Департамент ЖКХ | | | | | | | |финансирования | | | | | | | | | |отрасли "Жилищно- | | | | | | | | | |коммунальное и | | | | | | | | | |дорожное хозяйство" | | | | | | | | | |(в расчете на 1 | | | | | | | | | |жителя) | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Фактический | % | -//- | | | | | | | |уровень оплаты | | | | | | | | | |населением жилищно- | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Предельная | рублей | Департамент ЖКХ | | | | | | | |платежная | | | | | | | | | |возможность | | | | | | | | | |населения по оплате | | | | | | | | | |услуг ЖКХ | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Фактическая | рублей | -//- | | | | | | | |стоимость услуг ЖКХ | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Соотношение | расчетный | -//- | | | | | | | |платежеспособной |показатель | | | | | | | | |возможности и | | | | | | | | | |фактической | | | | | | | | | |стоимости услуг ЖКХ | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |6. Удельный вес | % |по данным органов| | | | | | | |площади жилищного | | госстатистики, | | | | | | | |фонда (в городской, | | Комитет | | | | | | | |сельской местности),| | информационного | | | | | | | |оборудованного: | | мониторинга | | | | | | | |горячим | | | | | | | | | |водоснабжением | | | | | | | | | |центральным | | | | | | | | | |отоплением | | | | | | | | | |канализацией | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |7. Доля семей, | % | -//- | | | | | | | |получивших субсидии | | | | | | | | | |на оплату жилья и | | | | | | | | | |коммунальных услуг, | | | | | | | | | |от общего числа | | | | | | | | | |семей | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |8. Удельный вес | % | Департамент ЖКХ | | | | | | | |жилищного фонда, в | | | | | | | | | |отношении которого | | | | | | | | | |жилищные услуги | | | | | | | | | |оказываются на | | | | | | | | | |конкурсной основе | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |9. Доля товариществ | тыс. | -//- | | | | | | | |собственников жилья |руб./куб. м | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |10. Доля | % | расчет, Комитет | | | | | | | |отремонтированных | | информационного | | | | | | | |тепловых сетей от | | мониторинга | | | | | | | |общей протяженности | | | | | | | | | |сетей | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |11. Доля | % | -//- | | | | | | | |отремонтированных | | | | | | | | | |водопроводных сетей | | | | | | | | | |от общей | | | | | | | | | |протяженности сетей | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |12. Доля | % | -//- | | | | | | | |отремонтированных | | | | | | | | | |канализационных | | | | | | | | | |сетей от общей | | | | | | | | | |протяженности сетей | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Здравоохранение | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Объем |тыс. рублей | Департамент | | | | | | | |финансирования | | здравоохранения | | | | | | | |отрасли | | | | | | | | | |"Здравоохранение" (в| | | | | | | | | |расчете на 1 жителя)| | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Среднемесячная | рублей | Департамент | | | | | | | |заработная плата 1 | | здравоохранения | | | | | | | |работника в | | | | | | | | | |здравоохранении: | | | | | | | | | |- всего персонала | | | | | | | | | |- врачебного | | | | | | | | | |персонала | | | | | | | | | |- среднего | | | | | | | | | |медицинского | | | | | | | | | |персонала | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Обеспеченность на| расчетный | -//- | | | | | | | |10000 населения: |показатель | | | | | | | | |- врачами | | | | | | | | | |- из них: врачами | | | | | | | | | |общей практики | | | | | | | | | |(семейной медицины) | | | | | | | | | |- средним | | | | | | | | | |медицинским | | | | | | | | | |персоналом | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Коэффициент | расчетный | Департамент | | | | | | | |совместительства |показатель | здравоохранения | | | | | | | |должностей в | | | | | | | | | |здравоохранении: | | | | | | | | | |- всего персонала | | | | | | | | | |- врачебного | | | | | | | | | |персонала | | | | | | | | | |- среднего | | | | | | | | | |медицинского | | | | | | | | | |персонала | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Обеспеченность | расчетный |по данным органов| | | | | | | |на 10000 населения |показатель | госстатистики, | | | | | | | |амбулаторно- | | Комитет | | | | | | | |поликлиническими | | информационного | | | | | | | |учреждениями по | | мониторинга | | | | | | | |наличию площадей | | | | | | | | | |(посещения в смену) | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |6. Обеспеченность на| расчетный | Департамент | | | | | | | |10000 населения: |показатель | здравоохранения | | | | | | | |- койками | | | | | | | | | |круглосуточного | | | | | | | | | |пребывания | | | | | | | | | |- местами дневного | | | | | | | | | |пребывания | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |7. Среднее число | дни | -//- | | | | | | | |дней занятости: | | | | | | | | | |- койки в году | | | | | | | | | |- места дневного | | | | | | | | | |пребывания | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |8. Уровень | % | -//- | | | | | | | |госпитализации | | | | | | | | | |жителей: | | | | | | | | | |- на койки | | | | | | | | | |круглосуточного | | | | | | | | | |пребывания | | | | | | | | | |- на места дневного | | | | | | | | | |пребывания | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |9. Общая | расчетный | -//- | | | | | | | |заболеваемость |показатель | | | | | | | | |населения на 1000 | | | | | | | | | |соответствующего | | | | | | | | | |населения: | | | | | | | | | |- всего | | | | | | | | | |- взрослые | | | | | | | | | |- подростки | | | | | | | | | |- дети | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |10. Первичная | расчетный | -//- | | | | | | | |заболеваемость |показатель | | | | | | | | |населения на 1000 | | | | | | | | | |соответствующего | | | | | | | | | |населения: | | | | | | | | | |- всего | | | | | | | | | |- взрослые | | | | | | | | | |- подростки | | | | | | | | | |- дети | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |11. Первичная | расчетный | -//- | | | | | | | |заболеваемость |показатель | | | | | | | | |населения на 100000 | | | | | | | | | |населения: | | | | | | | | | |- ВИЧ-инфекцией | | | | | | | | | |- туберкулезом | | | | | | | | | |- хроническим | | | | | | | | | |алкоголизмом | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |12. Первичный выход | расчетный | Департамент | | | | | | | |на инвалидность на |показатель | здравоохранения | | | | | | | |10000 | | | | | | | | | |соответствующего | | | | | | | | | |населения: | | | | | | | | | |- всего | | | | | | | | | |- взрослых (18 лет и| | | | | | | | | |старше) | | | | | | | | | |- детей (0 - 17 лет)| | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Образование | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Объем |тыс. рублей | Департамент | | | | | | | |финансирования | | образования и | | | | | | | |отрасли | | науки | | | | | | | |"Образование" (в | | | | | | | | | |расчете на 1 ребенка| | | | | | | | | |(0 - 18 лет) | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Охват дошкольным | % | -//- | | | | | | | |образованием | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Доля детей | % | -//- | | | | | | | |дошкольного | | | | | | | | | |возраста, стоящих в | | | | | | | | | |очереди на | | | | | | | | | |устройство в ДДУ от | | | | | | | | | |общей численности | | | | | | | | | |детей дошкольного | | | | | | | | | |возраста | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Охват детей | % | -//- | | | | | | | |школьного возраста | | | | | | | | | |общим образованием | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Охват детей | % | -//- | | | | | | | |школьного возраста | | | | | | | | | |дополнительным | | | | | | | | | |образованием | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |6. Доля учащихся, | % |по данным органов| | | | | | | |занимающихся во | | госстатистики, | | | | | | | |вторую смену | | Комитет | | | | | | | | | | информационного | | | | | | | | | | мониторинга | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |7. Доля | % | Департамент | | | | | | | |образовательных | | образования и | | | | | | | |учреждений, | | науки | | | | | | | |находящихся в ветхом| | | | | | | | | |и аварийном | | | | | | | | | |состоянии | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |8. Доля | % | -//- | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | | | |учреждений, | | | | | | | | | |подключенных к сети | | | | | | | | | |Интернет | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |9. Удельный вес | % | -//- | | | | | | | |учащихся, усвоивших | | | | | | | | | |образовательные | | | | | | | | | |программы, всего: | | | | | | | | | |- в т.ч. выше | | | | | | | | | |установленного балла| | | | | | | | | |(4,5) в общей | | | | | | | | | |численности | | | | | | | | | |учащихся, сдававших | | | | | | | | | |ЕГЭ по математике и | | | | | | | | | |русскому языку | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |10. Коэффициент | % | -//- | | | | | | | |совместительства | | | | | | | | | |должностей в | | | | | | | | | |образовании: | | | | | | | | | |- дошкольное | | | | | | | | | |образование | | | | | | | | | |- общее образование | | | | | | | | | |- дополнительное | | | | | | | | | |образование | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |11. Среднемесячная | рублей | -//- | | | | | | | |заработная плата в | | | | | | | | | |образовании, всего: | | | | | | | | | |- воспитателя | | | | | | | | | |- учителя | | | | | | | | | |- педагога | | | | | | | | | |дополнительного | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |12. Средняя | человек | Департамент | | | | | | | |наполняемость | | образования и | | | | | | | |- классов | | науки | | | | | | | |общеобразовательных | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | |- групп детских | | | | | | | | | |дошкольных | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |13. Численность | человек | -//- | | | | | | | |учеников | | | | | | | | | |(воспитанников) в | | | | | | | | | |расчете: | | | | | | | | | |- на одного учителя | | | | | | | | | |- на одного | | | | | | | | | |воспитателя групп | | | | | | | | | |дошкольных | | | | | | | | | |учреждений | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Социальная и | | | | | | | | | |криминогенная | | | | | | | | | |обстановка | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Удельный вес | % |Департамент труда| | | | | | | |заключенных | | и социальной | | | | | | | |коллективных | |защиты населения,| | | | | | | |договоров от общего | | органы МСУ | | | | | | | |количества | | | | | | | | | |зарегистрированных | | | | | | | | | |организаций на | | | | | | | | | |территории | | | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Количество акций | единиц | УВД, органы МСУ | | | | | | | |протеста | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Количество лиц, | человек | -//- | | | | | | | |участвующих в акциях| | | | | | | | | |протеста | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Доля безнадзорных| % | УВД | | | | | | | |детей от числа | | | | | | | | | |детского населения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Количество | единиц | -//- | | | | | | | |зарегистрированных | | | | | | | | | |преступлений, | | | | | | | | | |преступлений, | | | | | | | | | |совершенных | | | | | | | | | |подростками | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |6. Доля особо тяжких| % | -//- | | | | | | | |преступлений во всех| | | | | | | | | |зарегистрированных | | | | | | | | | |преступлениях | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |7. Доля | % | -//- | | | | | | | |преступлений, | | | | | | | | | |совершенных | | | | | | | | | |подростками во всех | | | | | | | | | |зарегистрированных | | | | | | | | | |преступлениях | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |8. Число самоубийств| расчетный | органы МСУ | | | | | | | |(на 1000 населения),|показатель | | | | | | | | |всего | | | | | | | | | |из них: | | | | | | | | | |число самоубийств в | | | | | | | | | |трудоспособном | | | | | | | | | |возрасте (на 1000 | | | | | | | | | |населения) | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |9. Количество | единиц | Главное | | | | | | | |пожаров | | управление МЧС | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |10. Имущественный |тыс. рублей | -//- | | | | | | | |ущерб от пожаров | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |11. Количество | человек | -//- | | | | | | | |погибших на пожарах | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Экология | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Выбросы | тыс. тонн |по данным органов| | | | | | | |загрязняющих веществ| | госстатистики, | | | | | | | |в атмосферный | | Комитет | | | | | | | |воздух, отходящих от| | информационного | | | | | | | |стационарных | | мониторинга | | | | | | | |источников, на душу | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Доля проб воды, | % | Роспотребнадзор | | | | | | | |не отвечающих СанПиН| | | | | | | | | |по санитарно- | | | | | | | | | |химическим | | | | | | | | | |показателям | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Доля проб воды, | % | -//- | | | | | | | |не отвечающих СанПиН| | | | | | | | | |по | | | | | | | | | |микробиологическим | | | | | | | | | |показателям | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Объем |тыс. рублей |по данным органов| | | | | | | |финансирования | | госстатистики, | | | | | | | |мероприятий по | | Комитет | | | | | | | |охране окружающей | | информационного | | | | | | | |среды из местного | | мониторинга | | | | | | | |бюджета на 1 жителя | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Количество | млн. м3 | отдел водных | | | | | | | |сточных вод, | | ресурсов | | | | | | | |сброшенных с | | Нижне-Обского | | | | | | | |территории | | бассейнового | | | | | | | |соответствующего | | водного | | | | | | | |населенного пункта в| | управления по | | | | | | | |водоемы и на рельеф | |Ханты-Мансийскому| | | | | | | |местности, в том | | автономному | | | | | | | |числе без очистки | | округу - Югре | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Культура и спорт | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Объем |тыс. рублей | Департамент | | | | | | | |финансирования | | культуры и | | | | | | | |отрасли "Культура" | | искусства | | | | | | | |(в расчете на 1 | | | | | | | | | |жителя) | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Объем |тыс. рублей | Комитет по | | | | | | | |финансирования | | физической | | | | | | | |отрасли "физическая | |культуре и спорту| | | | | | | |культура и спорт" (в| | | | | | | | | |расчете на 1 жителя)| | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Доля населения, | % |по данным органов| | | | | | | |занимающегося в | | госстатистики, | | | | | | | |физкультурно- | | Комитет | | | | | | | |оздоровительных | | информационного | | | | | | | |учреждениях, от | | мониторинга | | | | | | | |общей численности | | | | | | | | | |населения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Единовременная | человек | Комитет по | | | | | | | |пропускная | | физической | | | | | | | |способность | |культуре и спорту| | | | | | | |спортивных | | | | | | | | | |сооружений | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Обеспеченность | мест на |по данным органов| | | | | | | |местами в | 1000 | госстатистики, | | | | | | | |учреждениях | человек | Комитет | | | | | | | |культурно-досугового| населения | информационного | | | | | | | |типа | | мониторинга | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |6. Библиотечный фонд|экземпляров | -//- | | | | | | | |на 1000 человек, в | на 1000 | | | | | | | | |том числе количество| чел. | | | | | | | | |новых поступлений на| | | | | | | | | |1000 жителей | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Муниципальное | | | | | | | | | |имущество | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Стоимость |млн. рублей | органы МСУ | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |имущества, в том | | | | | | | | | |числе имущества, | | | | | | | | | |предназначенного для| | | | | | | | | |решения вопросов | | | | | | | | | |местного значения | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Доходы |тыс. рублей | -//- | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования от | | | | | | | | | |управления | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | |собственностью, в | | | | | | | | | |том числе доходы от | | | | | | | | | |приватизации | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Повышение | | | | | | | | | |эффективности | | | | | | | | | |муниципальной службы| | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Число жителей на | человек | -//- | | | | | | | |1 работника органов | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Доля расходов на | % | Департамент | | | | | | | |аппарат управления в| |финансов, органы | | | | | | | |общем объеме | | МСУ | | | | | | | |расходов | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Затраты на |тыс. рублей | -//- | | | | | | | |содержание 1 | | | | | | | | | |работника органов | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Доля должностей | % | органы МСУ | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | |службы, на которые | | | | | | | | | |сформирован резерв | | | | | | | | | |на конкурсной | | | | | | | | | |основе, в общем | | | | | | | | | |объеме должностей | | | | | | | | | |муниципальной службы| | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Среднемесячная | рублей | -//- | | | | | | | |зарплата лиц, | | | | | | | | | |замещающих выборные | | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | | |должности и | | | | | | | | | |должности | | | | | | | | | |муниципальной службы| | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |6. Количество | человек | -//- | | | | | | | |работников органов | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | |самоуправления, | | | | | | | | | |работающих на | | | | | | | | | |освобожденной, | | | | | | | | | |постоянной основе | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |7. Уровень | % | -//- | | | | | | | |образования кадров | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | |(главы, депутаты ПО,| | | | | | | | | |муниципальные | | | | | | | | | |служащие): | | | | | | | | | |- начальное | | | | | | | | | |- среднее или | | | | | | | | | |среднее специальное | | | | | | | | | |- высшее | | | | | | | | | |в том числе: | | | | | | | | | |- имеющие ученую | | | | | | | | | |степень | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |8. Повышение | человек | -//- | | | | | | | |квалификации кадров | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | |самоуправления | | | | | | | | | |- учатся в вузах по | | | | | | | | | |специальности, | | | | | | | | | |связанной с | | | | | | | | | |исполнением | | | | | | | | | |полномочий по | | | | | | | | | |муниципальной | | | | | | | | | |должности | | | | | | | | | |- прошли | | | | | | | | | |краткосрочный курс | | | | | | | | | |повышения | | | | | | | | | |квалификации (не | | | | | | | | | |менее 72 часов | | | | | | | | | |обучения) | | | | | | | | | |- участвовали в 1 - | | | | | | | | | |2-дневных семинарах,| | | | | | | | | |конференциях и т.п. | | | | | | | | | |по повышению | | | | | | | | | |квалификации | | | | | | | | | |- прошли стажировку | | | | | | | | | |за рубежом | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Деятельность глав | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Количество встреч| число | -//- | | | | | | | |с избирателями | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Количество | число | -//- | | | | | | | |выступлений в СМИ | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Количество | число | -//- | | | | | | | |публикаций в СМИ | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Количество | число | -//- | | | | | | | |обращений граждан в | | | | | | | | | |органы МСУ | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |Данные | | | | | | | | | |социологических | | | | | | | | | |опросов | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |1. Оценка | % | Комитет | | | | | | | |деятельности | | социально- | | | | | | | |администрации и | | политического | | | | | | | |главы муниципального| | анализа и | | | | | | | |образования | | общественных | | | | | | | | | | связей | | | | | | | | | | Администрации | | | | | | | | | | Губернатора | | | | | | | | | | автономного | | | | | | | | | | округа | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |2. Доверие к главе | % | -//- | | | | | | | |муниципального | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |3. Удовлетворенность| % | -//- | | | | | | | |качеством | | | | | | | | | |медицинских услуг | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |4. Удовлетворенность| % | -//- | | | | | | | |качеством общего | | | | | | | | | |образования | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |5. Субъективный | % | -//- | | | | | | | |показатель уровня | | | | | | | | | |криминогенности | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| |6. Удовлетворенность| % | -//- | | | | | | | |населения качеством | | | | | | | | | |оказания жилищно- | | | | | | | | | |коммунальных услуг | | | | | | | | | |————————————————————|————————————|—————————————————|—————|—————|——————|—————|—————|—————| Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|