Расширенный поиск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 19.02.2010 № 48-п

 



                            ПОСТАНОВЛЕНИЕ                             
                            ПРАВИТЕЛЬСТВА                             
                         ХАНТЫ - МАНСИЙСКОГО                          
                          АВТОНОМНОГО ОКРУГА                          


                     от 19 февраля 2010 г. № 48-п                     

                           г.Ханты-Мансийск                           


О внесении изменений в постановление Правительства автономного округа 
                   от 12 декабря 2007 года № 318-п                    


       В целях совершенствования порядка  предоставления  организациям
транспортного   комплекса   субсидий   из   бюджета  Ханты-Мансийского
автономного  округа  -  Югры  на  возмещение  расходов,  связанных   с
организацией   транспортного   обслуживания  населения  на  территории
Ханты-Мансийского   автономного   округа   -    Югры,    Правительство
авто-номного округа п о с т а н о в л я е т:

       1.Внести в постановление Правительства автономного округа от 12
декабря  2007  года  № 318-п  «О  порядке  предоставления организациям
транспортного  комплекса   субсидий   из   бюджета   Ханты-Мансийского
автономного   округа  -  Югры  на  возмещение  расходов,  связанных  с
организацией  транспортного  обслуживания  населения   на   территории
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры» (с изменениями на 16 июля
2009 года) следующие изменения:
       1.1.В  преамбуле  постановления   слова   «статьи   29   Закона
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры от 30 ноября 2006 года
№ 122-оз «О бюджете Ханты-Мансийского автономного  округа  -  Югры  на
2007  год»  (с  изменениями  на  23 марта 2007 года)» заменить словами
«статьи 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации».
       1.2.В приложении 1 к постановлению:
       1.2.1.Подпункт 4.5.2 пункта 4.5 изложить в следующей редакции:
       «4.5.2.На   основе   утвержденных   перечней    и    параметров
пригородных,      межмуниципальных      маршрутов     (таблица     1),
экономически-обоснованного  и  прогнозного  социально-ориентированного
тарифов,  планового  (за  предшествующий  отчетный  год либо ожидаемое
значение  за  текущий  год)  пассажирооборота  по   каждому   маршруту
определяет   годовой  объем  бюджетного  финансирования  на  очередной
финансовый год и плановый период, рассчитываемого  как  разница  между
расходами  Перевозчика  и  полученными  доходами (без НДС и страхового
сбора) от продажи билетной продукции (таблица 2),  и  определяется  по
формуле:
       Vб.ф.=Р-Д,
       где:
       Vб.ф. - объем бюджетного финансирования (субсидия), руб.;
       Р - расходы, руб.;
       Д - доходы, руб.

       Р=По план. х Т э.об.,
       где:
       По план. - плановый пассажирооборот за год, пасс.-км;
       Т э.об. - экономически обоснованный тариф за 1 пасс.-км, руб.;
       Тс.о. - социально ориентированный тариф за 1 пасс.-км, руб.».
       1.2.2.В  пункте  4.6  слово  «фиксированному»  заменить  словом
«социально-ориентированному».
       1.3.В приложении 2 к постановлению:
       1.3.1.В пункте 1.1 слова «,  зарегистрированным  на  территории
автономного округа» исключить.
       1.3.2.В разделе II абзац 10 исключить.
       1.3.3.В подпункте 3.3.6  пункта 3.3 слова «- наличие  воздушных
судов  (вертолетов) с компоновкой салона - 22 пассажира экономического
класса  с  багажом  для  выполнения   авиарейсов   в   труднодоступные
населенные  пункты  автономного округа со сложной транспортной схемой»
заменить словами:
       «- наличие воздушных судов:
       вертолетов с компоновкой  салона  22  пассажира  экономического
класса   с   багажом   для  выполнения  авиарейсов  в  труднодоступные
населенные пункты автономного округа со сложной транспортной схемой;
       самолетов  с  максимальной  взлетной  массой  до  5500   кг   и
пассажировместимостью  не  более 12 пассажиров экономического класса с
багажом.».
       1.3.4.В подпункте 4.7.2 пункта 4.7 слова «и свои предложения по
прогнозному социально ориентированному тарифу» исключить.
       1.3.5.Подпункты 4.7.4, 4.7.5 пункта 4.7  изложить  в  следующей
редакции:
       «4.7.4.  Региональная  служба  по   тарифам   направляет   свое
заключение  с информацией об экономически обоснованных тарифах в адрес
Департамента транспорта, связи и Авиакомпании (Авиакомпаний).
       4.7.5.Департамент транспорта,  связи  на  основании  заключения
Региональной  службы  по тарифам, планового количества пассажиров на 1
рейсе  по  каждому  маршруту  определяет  годовой   объем   бюджетного
финансирования на очередной финансовый год (таблица 9), сумма

       которого определяется по следующей формуле:
       Vб.ф.=Р-Д,
       где:
       Vб.ф. - объем бюджетного финансирования, руб.;
       Р - расходы, руб.;
       Д - доходы, руб.

       Р=Т э.о. х Кп план. х Кр,
       Д=Тф х Кп план. х Кр,

       где:
       Т э.о. - экономически обоснованный тариф, руб.;
       Кп план. - плановое количество пассажиров на одном рейсе;
       Кр - годовое количество рейсов;
       Тф - фиксированный тариф, руб.».
       1.3.6. Таблицу 9 изложить в новой редакции согласно  приложению
к данному постановлению.
       1.4.В приложении 4 к постановлению:
       1.4.1.По всему тексту слово «Дорога» в соответствующих  падежах
заменить словом «Перевозчик» в соответствующих падежах.
       1.4.2.В  подпункте  4.1.2   пункта   4.1   слово   «экспертное»
исключить.
       1.4.3.В  подпункте  4.1.3  пункта   4.1   слово   «экспертного»
исключить.
       1.4.4.В названиях таблиц 16, 17 слово «Дороги» заменить  словом
«Перевозчика».
       1.4.5.В таблице 16 в графе 1 слова «(за исключением сотрудников
Дороги)» исключить.
       1.4.6.В  таблице  17  исключить  строку  «Доходы  от   билетной
продукции»; после строки «Расходы, в том числе:» дополнить строкой:

|—————|——————————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————|———————————|
|     |Расчетные расходы     |         |          |           |         |           |
|     |(расчет СвЖД)         |         |          |           |         |           |
|—————|——————————————————————|—————————|——————————|———————————|—————————|———————————|

       2.Контроль за выполнением постановления  возложить  на  первого
заместителя     Председателя    Правительства    автономного    округа
В.Ф.Новицкого.


Председатель Правительства
автономного округа                                      А.В.ФИЛИПЕНКО




                                 Приложение
                                 к постановлению Правительства
                                 автономного округа
                                 от 19 февраля 2010 г. № 48-п


       Таблица 9


 Расчет размера субсидии на возмещение потерь в доходах Авиакомпании  
 (Авиакомпаний), возникших в результате удешевления стоимости билетов 
    на перевозку пассажиров воздушным транспортом межмуниципальным    
        сообщением в границах автономного округа на 20..... год         


|——————|——————————————————————|——————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
|№ п/п |Маршрут               |Тип ВС    |Годовое    |Плановое     |Экономически   |Фиксированный    |Плановое кол-во|Размер         |
|      |                      |          |кол-во     |кол-во       |обоснованный   |тариф, руб.      |пассажиров,    |субсидии, руб. |
|      |                      |          |рейсов     |пассажиров на|тариф, руб.    |                 |чел. на год    |(гр. 9 =гр. 6 х|
|      |                      |          |           |1 рейсе,     |               |                 |(гр. 8 = гр. 4 |гр. 8) - (гр.  |
|      |                      |          |           |чел.         |               |                 |х гр. 5)       |7 х гр. 8)     |
|——————|——————————————————————|——————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
|1     |2                     |3         |4          |5            |6              |7                |8              |9              |
|——————|——————————————————————|——————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
|      |                      |          |           |             |               |                 |               |               |
|——————|——————————————————————|——————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
|      |                      |          |           |             |               |                 |               |               |
|——————|——————————————————————|——————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
|      |                      |          |           |             |               |                 |               |               |
|——————|——————————————————————|——————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
|      |                      |          |           |             |               |                 |               |               |
|——————|——————————————————————|——————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|
|Всего                        |          |           |             |               |                 |               |               |
|потребность в бюджетных      |          |           |             |               |                 |               |               |
|ассигнованиях                |          |           |             |               |                 |               |               |
|———————————————————————————-—|——————————|———————————|—————————————|———————————————|—————————————————|———————————————|———————————————|

Руководитель экономической службы
Департамента транспорта, связи______________    ___________________
                                (подпись)      (расшифровка подписи)

Исполнитель  _______________  _____________________
               (подпись)      (расшифровка подписи)


Информация по документу
Читайте также