Расширенный поиск

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА-ЮГРЫ от 07.08.2015 № 254-п

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА - ЮГРЫ

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 7 августа 2015 г. N 254-п

 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИЛОЖЕНИЕ К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ ОТ 9 ОКТЯБРЯ 2013 ГОДА N 427-П "О ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ "РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ И ТУРИЗМА В ХАНТЫ-МАНСИЙСКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ - ЮГРЕ НА 2014 - 2020 ГОДЫ"

 

 

В целях совершенствования механизма реализации государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы", а также уточнения объема ее финансирования, руководствуясь постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 12 июля 2013 года N 247-п "О государственных и ведомственных целевых программах Ханты-Мансийского автономного округа - Югры", Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры постановляет:

Внести в приложение к постановлению Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы" (далее - государственная программа) следующие изменения:

1. В паспорте государственной программы:

1.1. Строку "Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)" изложить в следующей редакции:

 

"

Дата утверждения государственной программы (наименование и номер соответствующего нормативного акта)

постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года N 427-п "О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры "Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы"

".

 

1.2. Строку "Цели государственной программы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и системы коммунальной инфраструктуры государственными учреждениями культуры.".

1.3. Строку "Задачи государственной программы" дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:

"16. Формирование целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности государственных учреждений культуры.

17. Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности государственных учреждений культуры.".

1.4. Строку "Подпрограммы" дополнить абзацем следующего содержания:

"Подпрограмма V "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры".

1.5. В строке "Целевые показатели Государственной программы (показатели непосредственных результатов)":

1.5.1. В пункте 9 цифры "80" заменить цифрами "77".

1.5.2. В пункте 20 цифры "979" заменить цифрами "1800".

1.5.3. В пункте 21 цифры "230,8" заменить цифрами "364,0".

1.5.4. В пункте 22 цифры "362,2" заменить цифрами "280,0".

1.5.5. Дополнить абзацами следующего содержания:

"26. Уменьшение удельного расхода электрической энергии (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) с 78,75 до 76,04 кВт*ч/м2.

27. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) с 0,21 до 0,20 Гкал/м2.

28. Уменьшение удельного расхода холодной воды (в расчете на 1 работника) с 18,48 до 17,84 м3/чел.

29. Уменьшение удельного расхода горячей воды (в расчете на 1 работника) с 1,95 до 1,89 м3/чел.".

1.6. В строке "Финансовое обеспечение государственной программы" цифры "20349915,0", "3283997,6" заменить соответственно цифрами "20385620,3", "3319702,9".

1.7. В пункте 5 строки "Ожидаемые результаты реализации государственной программы (показатели конечных результатов)" цифры "1800,0" заменить цифрами "2400,0".

2. Пункт 1.1 раздела 1 "Характеристика текущего состояния реализации государственной политики в культуре, архивном деле и туризме автономного округа" после подпункта 1.1.4 дополнить подпунктом следующего содержания:

"1.1.5. Характеристика текущего состояния дел по энергосбережению и повышению энергетической эффективности учреждений культуры.

Подпрограмма "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры" (далее в настоящем пункте - подпрограмма) разработана с целью максимально эффективного использования топливно-энергетических ресурсов и повышения энергетической эффективности государственных учреждений культуры, кинематографии, образовательных организаций в сфере культуры (далее - государственные учреждения) и качества жизни населения автономного округа.

Главной задачей всех участников процесса энергоснабжения и энергопотребления является комплексное использование всех рычагов управления для перехода на энергоэффективный путь развития. Энергетическая эффективность выражается в сокращении потребления энергетических ресурсов на выполнение одного и того же объема работ: освещения, обогрева, производства культурных услуг для населения и гостей автономного округа. Для потребителей энергетическая эффективность означает меньшие финансовые затраты на коммунальные услуги.

При разработке настоящей подпрограммы учитывался положительный опыт и недостатки реализации всеми государственными учреждениями программ энергосбережения в период 2010 - 2014 годов.

По состоянию на 1 января 2015 года в ведомственной принадлежности Департамента культуры автономного округа находится 21 государственное учреждение, по отношению к которым Департамент культуры автономного округа выступает главным распорядителем бюджетных средств, в том числе:

8 автономных учреждений культуры автономного округа;

10 бюджетных учреждений культуры автономного округа;

3 образовательных организации среднего профессионального образования сфере культуры, из которых 1 образовательная организация - с круглосуточным пребыванием детей.

18 государственных учреждений культуры (в том числе 3 образовательных организации) имеют в оперативном управлении объекты недвижимого имущества.

Штатная численность работников 18 государственных учреждений культуры автономного округа по состоянию на 31.12.2014 составляет 1953,5 единиц, в том числе:

работников государственных учреждений культуры - 1050,7 единиц;

работников образовательных организаций - 902,8 единицы.

В собственности (оперативном управлении, хозяйственном ведении, на иных правах) находится 31 здание (строение, помещение), общей площадью 75763,84 кв. м. Средний физический износ всех находящихся в собственности зданий составляет 20 - 25%.

Во всех 18 государственных учреждениях в 2012 - 2014 годах установлены приборы учета используемых энергетических ресурсов, из них:

электрическая энергия - 52 прибора учета;

тепловая энергия - 22 прибора учета;

холодная вода - 29 приборов учета;

горячая вода - 15 приборов учета.

Снижение энергоемкости экономики за счет внедрения инновационных технологий в государственных учреждениях по состоянию на 1 января 2015 года остается на среднем уровне. В 70% государственных учреждений помещения не оборудованы датчиками движения, датчиками присутствия, а также сопутствующим оборудованием, необходимым для автоматического регулирования освещения в помещениях.

Датчиками освещенности оборудовано уличное освещение в 60% государственных учреждений. Ежегодно потенциал энергосбережения в государственных учреждениях по электрической энергии в среднем оценивается от 0,5% до 3,0%.

Теплоснабжение 18 государственных учреждений осуществляется энергоснабжающими организациями в рамках государственных контрактов. Расчет с поставщиком энергии ведется по приборам учета энергии, оплата потребленной энергии осуществляется по установленным тарифам.

Суммарная протяженность тепловых сетей составляет 20150 п. м, требует замены 758 п. м в 4 государственных учреждениях.

Существенные потери энергоресурсов в государственных учреждениях происходят по следующим причинам:

отсутствие в учреждениях энергосберегающих технологий, оборудования и материалов высокого класса энергетической эффективности;

отсутствие тепловой защиты ограждающих конструкций зданий в ряде государственных учреждений;

неэффективная загрузка мощностей и повышенный износ энергетического оборудования.

В период с 2010 по 2014 год проведены энергетические обследования всех учреждений культуры, по результатам которых разработаны и утверждены программы в области энергосбережения.

В соответствии с реализацией данных программ было установлено и заменено 118 приборов учета используемых энергетических ресурсов, проведена частичная замена инженерных сетей тепловодоснабжения, заменено 90% ламп накаливания на светодиодные и газоразрядные лампы, проведена замена задвижек, вентилей, кранов, клапанов обратных, установлены приборы контроля: расходомеры термометры, манометры, термоманометры, автоматические регуляторы, проведен ремонт окон ПВХ, дверей ПВХ.

Оснащение организаций бюджетной сферы приборами учета и регулирования привело к позитивным результатам. Установка приборов учета в учреждениях дала значительную экономию, следствием чего явилась потребность в устойчивом получении экономического эффекта от уточнения объемов потребляемых ресурсов с помощью приборов учета, значительно снизилась оплата за коммунальные услуги.".

3. В разделе 2 "Цели, задачи и показатели их достижения":

3.1. После абзаца "Цели государственной программы" дополнить пунктом 5 следующего содержания:

"5. Повышение эффективности использования энергетических ресурсов и системы коммунальной инфраструктуры государственными учреждениями культуры.".

3.2. После абзаца "Задачи государственной программы" дополнить пунктами 16, 17 следующего содержания:

"16. Формирование целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности государственных учреждений культуры.

17. Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности государственных учреждений культуры.".

3.3. После абзаца "Целевые показатели непосредственных результатов реализации государственной программы":

3.3.1. Абзацы шестой, седьмой пункта 1 изложить в следующей редакции:

"Np - объем библиотечного фонда (экземпляров), Nu - численность населения (человек).

Источником информации являются форма федерального статистического наблюдения 6-НК (свод) и официальные данные о численности населения автономного округа. Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".

3.3.2. Абзац шестой пункта 2, абзац шестой пункта 4 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется ежемесячно.".

3.3.3. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Прирост количества выставочных проектов, организованных в автономном округе, по отношению к 2011 году до 100%.

Показатель характеризует мероприятия по экспонированию в музеях автономного округа постоянных и временных выставок и определяется на основании данных формы федерального статистического отчета 8-НК (годовая) и мониторинга выставочной деятельности государственных и муниципальных музеев автономного округа. В 2011 году общее количество организованных и проведенных выставок составило 852 ед.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

 

Mpv = (Mk x 100 / Mkb) - 100, где

 

Mpv - прирост количества выставочных проектов, Mk - количество выставок в отчетном году, Mkb - количество выставок в базовом 2011 году.

Информация о достижении показателя формируется ежемесячно.

Показатель позволяет определить исполнение Плана мероприятий ("дорожной карте") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение эффективности сферы культуры", утвержденного распоряжением Правительства автономного округа от 9 февраля 2013 года N 46-рп.".

3.3.4. Абзац третий пункта 6 изложить в следующей редакции:

"Абсолютный показатель рассчитывается на основании данных мониторинга, проводимого 1 раз в полугодие бюджетным учреждением автономного округа "Государственная библиотека Югры".".

3.3.5. Абзац третий пункта 7, абзац одиннадцатый пункта 8, абзац шестой пункта 9 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".

3.3.6. Абзац шестой пункта 10, абзац третий пункта 11 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется ежемесячно.".

3.3.7. Абзац третий пункта 12, абзац третий пункта 13, абзац шестой пункта 14 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".

3.3.8. В абзаце девятом пункта 16 слово "ежеквартально" заменить словом "ежемесячно".

3.3.9. Абзац шестой пункта 17 изложить в следующей редакции:

"Источником информации являются данные мониторинга, проводимого 1 раз в год Депкультуры Югры.".

3.3.10. В абзаце третьем пункта 18 слова "1 раз в год" заменить словом "ежемесячно".

3.3.11. Пункты 20, 21, 22 изложить в следующей редакции:

"20. Увеличение количества театрально-концертных мероприятий, организованных государственными театрами и концертными организациями, с 713 до 1800 спектаклей, концертов.

Показатель позволяет определить динамику театрально-концертных мероприятий по отношению к предыдущему календарному году.

Абсолютный показатель определяется по данным форм федерального государственного статистического наблюдения 9-НК и 12-НК. Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.

21. Увеличение количества зрителей театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными организациями, с 154,3 тысяч человек до 364,0 тысяч человек.

Показатель позволяет определить востребованность населением автономного округа театрально-концертных услуг.

Абсолютный показатель определяется по данным форм федерального государственного статистического наблюдения 9-НК и 12-НК. Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.

22. Увеличение количества кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные государственными кинопрокатными организациями, с 226,7 тысяч человек до 280,0 тысяч человек.

Показатель позволяет определить количество зрителей, посетивших кинозалы.

Абсолютный показатель определяется на основании формы федерального государственного статистического наблюдения К-2РИК. Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".

3.3.12. Дополнить пунктами 26 - 29 следующего содержания:

"26. Уменьшение удельного расхода электрической энергии (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) с 78,75 до 76,04 кВт*ч/м2.

Показатель характеризует суммарную величину расхода электрической энергии в зданиях государственных учреждений культуры, базовым значением является уровень потребления электрической энергии, достигнутый в 2013 году.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

 

 

где:

ОПэл.э - годовой объем потребления электрической энергии в государственных учреждениях, кВт x ч;

Пгос.у - площадь размещения государственных учреждений, м2.

Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.

27. Уменьшение удельного расхода тепловой энергии (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) с 0,21 до 0,20 Гкал/м2.

Показатель характеризует суммарную величину расхода тепловой энергии в зданиях государственных учреждений культуры, базовым значением является уровень потребления тепловой энергии, достигнутый в 2013 году.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

 

 

где:

ОПтеп.э - годовой объем потребления тепловой энергии в государственных учреждениях, Гкал;

Пгос.у - площадь размещения государственных учреждений, м2.

Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.

28. Уменьшение удельного расхода холодной воды (в расчете на 1 работника) с 18,48 до 17,84 м3/чел.

Показатель характеризует суммарную величину расхода холодной воды в зданиях государственных учреждений культуры, базовым значением является уровень потребления холодной воды, достигнутый в 2013 году.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

 

 

где:

ОПхвс - годовой объем потребления холодной воды в государственных учреждениях, м3;

Кгос.у - количество работников государственных учреждений, чел.

Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.

29. Уменьшение удельного расхода горячей воды (в расчете на 1 работника) с 1,95 до 1,89 м3/чел.

Показатель характеризует суммарную величину расхода горячей воды в зданиях государственных учреждений культуры, базовым значением является уровень потребления горячей воды, достигнутый в 2013 году.

Расчет значения показателя определяется по формуле:

 

 

где:

ОПгвс - годовой объем потребления горячей воды в гос. учреждениях, м3;

Кгос.у - количество работников государственных учреждений, чел.

Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".

3.4. После абзаца "Целевые показатели конечных результатов реализации государственной программы":

3.4.1. Абзац одиннадцатый пункта 1 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".

3.4.2. В абзаце шестом пункта 2 после слова "проводимого" дополнить словами "1 раз в год".

3.4.3. Абзац третий пункта 3 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется ежеквартально.".

3.4.4. Пункт 5 изложить в следующей редакции:

"5. Увеличение количества кинозрителей с 1681,9 тыс. человек до 2400 тыс. человек.

Показатель позволяет определить количество кинозрителей в отчетном году.

Абсолютный показатель определяется на основании формы федерального государственного статистического наблюдения К-2РИК. Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".

3.4.5. Абзац седьмой пункта 6 дополнить словами "Информация о достижении показателя формируется 1 раз в год.".

3.4.6. Абзац седьмой пункта 11 изложить в следующей редакции:

"Источником информации являются данные мониторинга и социологических опросов, проводимых 1 раз в год Депкультуры Югры.".

3.4.7. Абзац седьмой пункта 12 изложить в следующей редакции:

"Источником информации являются данные мониторинга и социологических опросов, проводимых 1 раз в год Архивной службой Югры.".

4. В разделе 3 "Обобщенная характеристика программных мероприятий":

4.1. В подпункте 3.1.2.1 пункта 3.1 после слов "Обеспечение сохранения" дополнить словами "и сохранности".

4.2. В пункте 3.2:

4.2.1. Подпункт 3.2.4.7 изложить в следующей редакции:

"3.2.4.7. Мероприятия гражданско-патриотического воспитания предполагают организацию и проведение концертных программ, постановку спектаклей, выставочных проектов в музеях, направленных на формирование активной гражданской позиции молодых людей, а также организацию историко-патриотических маршрутов в муниципальных образованиях автономного округа и проведение окружного конкурса "85 лет истории Югры".

4.2.2. Дополнить подпунктом 3.2.4.8 следующего содержания:

"3.2.4.8. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе субсидирование государственных учреждений, предполагает предоставление государственным учреждениям субсидии на выполнение государственного задания и на оказание государственных услуг (выполнение работ) по обеспечению населению доступа к произведениям кинематографии и оказанию культурно-досуговой услуги.".

4.2.3. Подпункт 3.2.5.3 изложить в следующей редакции:

"3.2.5.3. Присуждение премий Губернатора автономного округа в области культуры и искусства предполагает организацию и проведение конкурса по присуждению премий Губернатора автономного округа выдающимся деятелям культуры и искусства, за особые заслуги в области педагогической деятельности в образовательных организациях культуры и искусства автономного округа, молодым талантливым авторам, профессиональным артистам, режиссерам и руководителям профессиональных коллективов, творчески одаренным учащимся образовательных организаций культуры и искусства автономного округа, мастерам народных художественных промыслов и конкурса по присуждению премии Губернатора автономного округа в области литературы. Выплата премий осуществляется на основании постановлений Губернатора автономного округа от 6 апреля 2006 года N 40 "О премиях Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области культуры и искусства", от 26 ноября 1998 года N 503 "О ежегодной премии Губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры в области литературы".".

4.3. В подпункте 3.4.2.1 пункта 3.4 слова "а также оплате целевых взносов на издание альманаха писателей Урала и Сибири "Чаша круговая", на формирование фонда Всероссийской литературной премии имени Д.Н. Мамина-Сибиряка" заменить словами "мероприятий, направленных на взаимодействие с творческими союзами.".

4.4. Дополнить пунктом 3.5 следующего содержания:

"3.5. Для реализации подпрограммы V "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры" предусмотрено решение следующих задач.

3.5.1. Решение задачи 1 "Формирование целостной системы управления процессом повышения энергетической эффективности государственных учреждений культуры" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий.

3.5.1.1. Замена энергопотребляющего оборудования на более энергоэффективное предполагает реализацию мероприятий по приобретению и установке компьютеров, оргтехники, электрических нагревательных приборов и прочего энергоэффективного бытового оборудования с более высоким классом энергосбережения.

3.5.1.2. Обустройство тепловой защиты ограждающих конструкций зданий учреждений предполагает реализацию мероприятий по реконструкции фасадов, кровель и чердаков, замену оконных и дверных блоков в государственных учреждениях культуры.

3.5.1.3. Организационные мероприятия, направленные на экономию электрической энергии, систем тепловодоснабжения, предполагают проведение работы с персоналом, обучающимися и посетителями государственных учреждений в области энергосбережения (проведение инструктажей о необходимости экономии электрической, тепловой энергии и экономии воды; обеспечение герметичности окон и дверей в весенний, осенний и зимний периоды; размещение в помещениях аншлагов; создание системы контроля за расходом всех видов энергии).

3.5.2. Решение задачи 2 "Реализация комплекса мер по повышению энергетической эффективности государственных учреждений" планируется посредством реализации следующих основных мероприятий.

3.5.2.1. Модернизация и реконструкция систем теплоснабжения предполагает реализацию мероприятий по установке (реконструкции) автоматизированных узлов регулирования тепловой энергии (ИТП) с установкой частотного регулирования приводов насосов, модернизацию и реконструкцию сетей теплоснабжения, установку терморегуляторов на регистры, замену регистров, установку балансирующих клапанов на системе теплоснабжения (гидравлическая наладка).

3.5.2.2. Модернизация и реконструкция систем электроснабжения предполагает реализацию мероприятий по повышению энергоэффективности систем освещения (замена ламп накаливания на энергосберегающие, установка автоматизированных систем управления освещением), модернизацию и реконструкцию сетей электроснабжения.

3.5.2.3. Модернизация и реконструкция систем водоснабжения и вентиляции предполагает реализацию мероприятий по установке или замене приборов учета горячего и холодного водоснабжения, замене трубопроводов, установке запорной аппаратуры с фотоэлементами, установке фильтрующих элементов, электроприводов приточной вентиляции и погодозависимых устройств системы кондиционирования в государственных учреждениях культуры.".

5. В таблице 1:

5.1. В разделе "Показатели непосредственных результатов":

5.1.1. Строки 1.5, 1.9 изложить в следующей редакции:


 

"

1.5.

Прирост количества выставочных проектов, организованных в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре, по отношению к 2011 году (5) <*>, <***>

15,2

33,4

50,1

66,8

83,5

100

100

100

100

";

 

"

1.9.

Доля музейных предметов, внесенных в электронный каталог, от общего музейного фонда государственных музеев автономного округа (%) <***>

77

86

86,5

90

93

96

98

100

100

".

 

5.1.2. Строки 2.6 - 2.8 изложить в следующей редакции:

 

"

2.6.

Количество театрально-концертных мероприятий, организованных государственными театрами и концертными организациями (единиц, спектакль - концерт) <***>

713

832

1800

1800

1800

1800

1800

1800

1800

2.7.

Количество зрителей театрально-концертных мероприятий, проводимых государственными театрами и концертными организациями (тыс. человек) <***>

154,3

169,2

364,0

364,0

364,0

364,0

364,0

364,0

364,0

2.8.

Количество кинозрителей, посетивших публичные киномероприятия, организованные государственными кинопрокатными организациями (тыс. человек) <***>

226,7

241,8

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

280,0

".

 

5.1.3. Дополнить строками следующего содержания:

 

"

Подпрограмма V "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности учреждений культуры"

5.1.

Удельный расход электрической энергии (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) (кВт*ч /м2) <****>

78,75

78,36

77,97

77,58

77,19

76,80

76,42

76,04

76,04

5.2.

Удельный расход тепловой энергии (в расчете на 1 квадратный метр общей площади) (Гкал /м2) <****>

0,21

0,21

0,21

0,21

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

5.3.

Удельный расход холодной воды (в расчете на 1 работника) (м3/чел.) <****>

18,48

18,38

18,29

18,20

18,11

18,02

17,93

17,84

17,84

5.4.

Удельный расход горячей воды (в расчете на 1 работника) (м3/чел.) <****>

1,95

1,94

1,93

1,92

1,91

1,90

1,90

1,89

1,89

".

 

5.2. Строку 2.1 раздела "Показатели конечных результатов" изложить в следующей редакции:

 

"

2.1.

Количество кинозрителей (тыс. человек) <**>

1681,9

1700,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

2400,0

".

 

5.3. В примечании к таблице 1 абзац четвертый изложить в следующей редакции:

"<****> достижение показателей возможно при условии финансирования мероприятий.".

6. В таблице 2:

6.1. В подпрограмме I "Обеспечение прав граждан на доступ к культурным ценностям и информации":

6.1.1. Строки 1.5, 1.6, 1.7, "Итого по задаче 1" изложить в следующей редакции:

 

"

1.5.

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на подключение общедоступных библиотек Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки

Депкультуры Югры

всего

32,7

22,7

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет РФ

32,7

22,7

10,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет АО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет МО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.6.

Иные межбюджетные трансферты из федерального бюджета на реализацию мероприятий программы по комплектованию книжных фондов библиотек муниципальных образований

Депкультуры Югры

всего

1586,3

0,0

492,3

547,0

547,0

0,0

0,0

0,0

бюджет РФ

1586,3

0,0

492,3

547,0

547,0

0,0

0,0

0,0

бюджет АО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет МО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1.7.

Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) подведомственных учреждений, в том числе на предоставление государственным учреждениям субсидий

Депкультуры Югры

всего

681511,2

85533,5

87996,5

95255,1

113315,0

99803,7

99803,7

99803,7

бюджет РФ

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

бюджет АО

679501,2

85273,5

87726,5

94975,1

113015,0

99503,7

99503,7

99503,7

бюджет МО

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2010,0

260,0

270,0

280,0

300,0

300,0

300,0

300,0

Итого по задаче 1

 

всего

893789,9

123871,0

114612,3

123281,0

143875,2

129316,8

129516,8

129316,8

бюджет РФ

1619,0

22,7

502,3

547,0

547,0

0,0

0,0

0,0

бюджет АО

861964,3

118481,5

110329,8

118782,1

139051,2

125039,9

125239,9

125039,9

бюджет МО

28196,6

5106,8

3510,2

3671,9

3977,0

3976,9

3976,9

3976,9

программа "Сотрудничество"

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

внебюджетные источники

2010,0

260,0

270,0

280,0

300,0

300,0

300,0

300,0


Информация по документу
Читайте также