Расширенный поиск

Постановление Государственной Думы Ямало-Ненецкого автономного округа от 14.11.2007 № 1039

 



      ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


   О прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого
     автономного округа на 2008 – 2010 годы, прогнозе сводного
     финансового баланса на 2008 – 2010 годы и плане развития
      государственного сектора экономики на 2008 – 2010 годы


    14 ноября 2007 г N 1039


    Заслушав  информацию  Администрации Ямало-Ненецкого автономного
округа о прогнозе социально-экономического развития Ямало-Ненецкого
автономного   округа   на  2008  –  2010  годы,  прогнозе  сводного
финансового   баланса   на  2008  –  2010  годы  и  плане  развития
государственного   сектора   экономики   на   2008   –  2010  годы,
Государственная Дума Ямало-Ненецкого автономного округа

    П О С Т А Н О В Л Я Е Т:

    1.  Прогноз  социально-экономического  развития Ямало-Ненецкого
автономного   округа   на   2008  –  2010  годы,  прогноз  сводного
финансового   баланса   на   2008  –  2010  годы  и  план  развития
государственного  сектора  экономики  на 2008 – 2010 годы принять к
сведению.
    2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия.


    Председатель
    Государственной Думы автономного округа              С.Н.Харючи



                           ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

      Предварительные итоги социально-экономического развития
          автономного округа за истекший период 2007 года
                   и ожидаемые итоги в 2007 году

    Среднегодовая  численность  постоянного  населения  в 2007 году
оценивается  в  количестве  541,5 тыс. человек.  Основным  фактором
увеличения численности является естественный прирост населения.
    За  восемь  месяцев  2007  года  уровень  инфляции в автономном
округе,  характеризующийся  индексом  потребительских цен к декабрю
предыдущего  года, составил 104,8% к декабрю 2006 года. По оценке к
концу  2007  года  уровень  инфляции  не  превысит среднероссийский
показатель  и  составит  107,5 %  к  декабрю 2006 года, что на 2,4%
меньше уровня инфляции 2006 года.
    Объем  произведенного  валового  регионального продукта (ВРП) в
автономном   округе   в   2007   году   оценивается  в  фактических
действовавших  ценах в размере 639,1 млрд руб. Незначительные темпы
роста  в  основных  отраслях  экономики,  формирующих динамику ВРП,
выразились  в  том,  что  реальный  ВРП  увеличится  лишь  на  3,6%
относительно  2006  года.  Рост  ВРП  в основном будет определяться
ростом  в  секторах  транспорта, связи, строительства, торговли при
замедлении темпов роста промышленного производства (100,4%).
    Важнейшим  индикатором,  характеризующим уровень экономического
развития  территории,  является  объем  ВРП на душу населения. Этот
показатель   наиболее   точно   отражает   основную  направленность
экономического  роста и напрямую влияет на уровень жизни населения.
По  оценке,  в  2007  году  в  Ямало-Ненецком  автономном округе он
составит  около  45 тыс. долларов США (второе место среди регионов,
после Ханты-Мансийского автономного округа – Югры).
    Одной  из  основных и важных отраслей экономики Ямало-Ненецкого
автономного округа продолжает оставаться промышленное производство,
которое  характеризуется в январе – июле 2007 года падением индекса
физического  объема  (95,3%).  На темпы роста индекса промышленного
производства  оказывает  влияние  изменение  динамики уровня добычи
полезных  ископаемых.  Так,  в январе – июле 2007 года производство
добычи  полезных  ископаемых  в сопоставимых ценах составило 96,2%.
Спад обусловлен низким уровнем добычи углеводородного сырья: нефти,
включая  газовый  конденсат  – 27,9 млн тонн (93,9%), естественного
газа – 330,8 млрд куб. м (99,0%).
    В  связи  с  реализацией  проекта  «Урал  промышленный  –  Урал
Полярный»   начинает   набирать   обороты  добыча  прочих  полезных
ископаемых    (планировочный    грунт,   песчано-гравийная   смесь,
хромитовые   руды,  строительный  камень).  При  небольших  объемах
производства  данного вида экономической деятельности темпы роста в
сопоставимых  ценах  за  семь месяцев 2007 года составили 129,9%. В
соответствии  с  оценочными  запасами прочих полезных ископаемых их
добыча  в  ближайшие  годы  будет вносить значимый вклад в развитие
промышленного производства и экономики автономного округа в целом.
    Положение   в   промышленности   в   2007 году  характеризуется
незначительным   ростом.   Индекс   промышленного   производства  в
сопоставимых  ценах  к уровню 2006 года составит 100,2%. Увеличение
индекса  произошло  за  счет роста производства в доминирующем виде
экономической  деятельности  – добыче полезных ископаемых (100,4%).
Индексы   физического   объема   обрабатывающего   производства   и
производства  и  распределения электроэнергии, газа и воды составят
97,7% и 105,0% соответственно.
    В    январе    –    июне    2007    года   объем   производства
сельскохозяйственной   продукции   в   действующих  ценах  составил
89,6 млн  руб.  и  вырос на 17,8% к январю – июню 2006 года за счет
увеличения производства основных видов продукции животноводства.
    В  2007  году  объем  продукции  сельского  хозяйства  составит
699,6 млн  руб.,  что  в  сопоставимых  ценах  соответствует 105,0%
уровня 2006 года.
    В  январе  –  июле 2007 года оборот розничной торговли составил
34,6 млрд руб. и увеличился по сравнению с соответствующим периодом
прошлого года в сопоставимых ценах на 17,9%.
    По   оценке   2007  года  оборот  розничной  торговли  составит
75,8 млрд руб. и по отношению к 2006 году увеличится в сопоставимых
ценах на 113,0%.
    Объем  платных  услуг, оказанных населению в январе – июле 2007
года,  составил 11,6 млрд руб., что в сопоставимых ценах составляет
119,3% к январю – июлю 2006 года.
    По  оценочным  данным,  в  2007  году  населению  будет оказано
платных  услуг  в  целом  по округу на сумму 20,5 млрд руб., индекс
физического объема составит 114,9% к уровню 2006 года.
    В  первом  полугодии  2007 года  объем  инвестиций  в  основной
капитал предприятий автономного округа составил 94,4 млрд руб., что
в сопоставимом виде на 37% выше уровня первого полугодия 2006 года.
По  итогам  года  объем  инвестиций в основной капитал за счет всех
источников  финансирования  оценивается в сумме 194,3 млрд. руб. (в
сопоставимых   ценах   102,0%   к   уровню  2006 года).  Увеличение
инвестиций  в  текущем  году  в большей части связано с реализацией
инвестиционных  проектов  ОАО «Газпром»  таких,  как:  обустройство
Харвутинской  площади  Ямбургского месторождения, Бованенковского и
Харасавэйского      месторождений,      расширение     Уренгойского
газотранспортного узла.
    В  течение  2007  года  проводится  значительная часть работ по
обоснованию   инвестиций   мегапроекта   «Урал  промышленный – Урал
Полярный». Благодаря этому проекту Министерством природных ресурсов
России    8    февраля   2007   года   принят   «Комплексный   план
геологоразведочных   работ  по  развитию  минерально-сырьевой  базы
Северного,  Приполярного  и  Полярного  Урала на 2006 – 2009 годы».
Внесены   коррективы   в  «Долгосрочную  государственную  программу
изучения  недр и воспроизводства минерально-сырьевой базы России на
основе  баланса потребления и воспроизводства минерального сырья» с
увеличением объема финансирования геологического изучения, поиска и
оценки  ископаемых  Полярного  и  Приполярного  Урала.  Кроме того,
проект  «Урал промышленный – Урал Полярный», одобрен инвестиционным
советом  на  прошедшем  в июне текущего года экономическом форуме в
Санкт-Петербурге.
    Устойчивый  рост  основных  социально-экономических показателей
автономного  округа  позволил Международному рейтинговому агентству
Standard &  Poor’s  в  апреле 2007 года в очередной раз подтвердить
кредитный  рейтинг  Ямала  и  изменить  прогноз со «Стабильного» на
«Позитивный».  Автономный  округ находится в четверке лидеров после
Москвы,  Санкт-Петербурга  и Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
    В  общем  объеме  инвестиций 2007 года доля собственных средств
предприятий  составит  около 22%, средств вышестоящих организаций –
около 50%, средств окружного бюджета – около 5%.
    По  предварительным  данным, в январе – июне 2007 года денежные
доходы  населения  округа составили 85,3 млрд руб. и по сравнению с
соответствующим периодом 2006 года возросли на 14,6%.
    В  2007  году  денежные  доходы  населения  автономного  округа
составят 194,6 млрд руб., на 14,8% превысив доходы 2006 года.
    Основной   составляющей   частью   денежных  доходов  населения
остается заработная плата.
    За   январь   –   июнь  2007  года  начисленная  среднемесячная
заработная  плата  на  одного  работника  увеличилась  на  14,2%  и
составила 36,4 руб.
    В  2007  году  в  структуре  общих  доходов  доля  оплаты труда
составит  68,2%,  а  среднемесячная  заработная  плата  в  целом по
автономному округу возрастет к уровню 2006 года на 12,7% и составит
36,5 тыс. руб.
    Численность   трудовых  ресурсов  в  2007  году  оценивается  в
количестве  431,0 тыс. человек, среднесписочная численность занятых
в  народном  хозяйстве  –  370,8 тыс. человек, что составляет 86,6%
трудовых ресурсов округа.
    Величина  прожиточного минимума на душу населения в 1 полугодии
2007  года  по  автономному  округу  составила  6329 руб. (112,9% к
первому  полугодию  2006  года).  В  среднем  за  2007 год величина
прожиточного минимума ожидается в размере 6550 руб., увеличившись к
2006  году  на  9,0%.  Доля  населения  с  доходами  ниже  величины
прожиточного  минимума  –  7,0%. Это обусловлено реализацией мер по
повышению  доходов  населения  в  сфере  оплаты  труда,  в  области
пенсионного обеспечения, социальной поддержке наименее обеспеченных
категорий  населения,  а также опережающим ростом доходов населения
по сравнению с ростом величины прожиточного минимума.
    На    1    сентября    2007    года    численность   официально
зарегистрированных   безработных   –   3,9  тыс.  человек,  уровень
безработицы  – 1,26%. На конец текущего года численность официально
зарегистрированных  безработных  ожидается  в  количестве  6,0 тыс.
человек,  уровень  регистрируемой безработицы – 2,0% (на конец 2006
года – 2,17%).

                           ЧАСТЬ ВТОРАЯ

   Прогноз социально- экономического развития автономного округа
                        на 2008 – 2010 год

    Прогноз   социально-экономического   развития   Ямало-Ненецкого
автономного  округа на 2008 – 2010 годы разработан в соответствии с
постановлением   Администрации  автономного  округа  от  23  апреля
2007 года  N  209-А «Об утверждении положения о разработке прогноза
социально-экономического   развития   Ямало-Ненецкого   автономного
округа  и  проекта  закона  Ямало-Ненецкого  автономного  округа об
окружном  бюджете  на  очередной  год и плановый период», на основе
анализа  тенденций  социально-экономического  развития  автономного
округа  и его территорий в предыдущие годы, в истекшем периоде 2007
года, обобщения прогнозных материалов органов исполнительной власти
автономного    округа    и   планов   предприятий,   осуществляющих
хозяйственную   деятельность   на  территории  автономного  округа,
заданных   Министерством   экономического   развития   и   торговли
Российской   Федерации   основных   положений   сценарных   условий
функционирования экономики в 2008 – 2010 годах, индексов-дефляторов
для    разработки    прогноза   социально-экономического   развития
Российской  Федерации  на  2008  – 2010 годы и подготовленных на их
основе    сценарных   условий   социально-экономического   развития
Ямало-Ненецкого автономного округа на период 2008 – 2010 годы.
    При  формировании  прогноза  учтены  фактические  и  прогнозные
значения    показателей    эффективности    деятельности    органов
исполнительной    власти    Ямало-Ненецкого   автономного   округа,
разработанные на основании Указа Президента РФ от 28 июня 2007 года
N  825 «Об оценке эффективности деятельности органов исполнительной
власти  субъектов  Российской  Федерации», а также ожидаемый эффект
мероприятий  по реализации основных направлений Послания Президента
РФ к Федеральному Собранию 2007 года.

                             РАЗДЕЛ I

                            Демография

    Демографическая  обстановка  в Ямало-Ненецком автономном округе
на  современном  этапе  и  прогнозируемом  периоде  формируется под
влиянием тенденций роста населения за счет естественного прироста.
    Среднегодовая  численность  постоянного населения, рассчитанная
на   основе   анализа   демографических   процессов   и  тенденций,
происходящих  в  автономном  округе  за  последние  5  лет с учетом
уточненных  данных переписи населения, в 2008 году прогнозируется в
количестве  548,6 тыс. человек  с  увеличением к 2010 году до 560,0
тыс.  человек.  Увеличение  численности  населения в первую очередь
обусловлено  естественным  приростом в среднем на 4 тыс. человек за
год,  а  также миграционным приростом, с учетом скрытой миграции, в
среднем на 3 тыс. человек в год.
    Коэффициент  естественного  прироста  населения в период 2008 –
2010  годов  составит  8,9  чел.  на 1000 чел. населения. Ожидаемая
продолжительность  жизни при рождении возрастет к 2010 году до 69,7
лет.
    Несмотря  на стабильный показатель положительного естественного
прироста   в   течение   последних   десяти   лет  и  благополучную
демографическую   ситуацию,   в  автономном  округе  в  предстоящий
плановый  период  будет продолжена планомерная работа по сохранению
достигнутых результатов демографической политики.

                             РАЗДЕЛ II

                   Валовой региональный продукт

    В  2008  году  объем  ВРП составит 718,7 млрд руб. и в реальном
исчислении  возрастет  по  сравнению  с  2006 годом на 9,4% за счет
увеличения выпуска продукции в реальном секторе экономики, в первую
очередь  в  добыче  топливно-энергетических  полезных  ископаемых и
строительстве,  также  за  счет роста реального объема производства
услуг  транспорта  и  связи.  Причем  ожидается,  что  темпы  роста
производства   услуг   будут  опережать  темпы  роста  производства
товаров. В 2010 году прирост объемов ВРП к 2006 году составит 22%.
    Использование   ВРП   в   большей  части  будет  направлено  на
расширение     производственной     деятельности     и    улучшение
инвестиционного климата региона.
    В   период   2008   –  2010 годов  в  структуре  ВРП  по  видам
деятельности  доля  добычи  полезных  ископаемых составит 57 – 59%,
строительства  –  12,5  – 13,5%, транспорта и связи – 10,0 – 10,5%,
обрабатывающего  производства  –  2,4  –  2,6%, оптовой и розничной
торговли около 6,5%.
    Основным     связующим    (мультипликативным)    звеном    всех
перспективных    направлений    является    опережающее    развитие
транспортной инфраструктуры автономного округа.

                            РАЗДЕЛ III

                          Промышленность

    Прогноз   развития   промышленности   по   видам  экономической
деятельности  в  2008 году  предусматривает  прирост  общего объема
промышленного  производства в сопоставимых ценах к уровню 2006 года
на  3,4%.  В  2010 году к 2006 году ожидается прирост промышленного
производства на 14,4%.
    Объем    отгруженной   продукции   собственного   производства,
выполненных  работ и услуг собственными силами автономного округа в
наибольшей  степени  определяется изменением объема в преобладающем
виде экономической деятельности – добыче полезных ископаемых.
    В   первую  очередь,  Ямало-Ненецкий  автономный  округ  был  и
остается  газодобывающим  регионом России. Рост объемов добычи газа
будет   обеспечиваться   более   динамичным  развитием  независимых
производителей  газа,  а  также  за  счет  освоения уже действующих
месторождений   и   ввода   в   разработку  сравнительно  небольших
месторождений,  расположенных  вблизи инфраструктуры, созданной для
крупных месторождений, в Надым-Пур-Тазовском регионе (Южно-Русское,
Заполярное   (валанжин),   Уренгойское  (ачимовская  свита)).  Доля
независимых производителей газа к 2010 году возрастет до 19% против
11% в 2006 году.
    Объем  добычи  природного  газа  в 2008 году к уровню 2006 года
прирастет на 3,3% и составит 597,6 млрд куб. м, в 2010 году уровень
добычи   достигнет  637,2  млрд куб. м,  увеличившись  относительно
2006 года  на  10,2%.  Наибольший объем добытого газа приходится на
дочерние предприятия ОАО «Газпром», суммарная добыча которых в 2008
году составит 502,6 млрд куб. м газа или 84,1% всей добычи в округе
и 75,2% в целом по России.
    В   рамках   рассматриваемого   прогноза  развития  ввод  новых
месторождений  на  полуострове  Ямал ожидается не ранее 2011 – 2012
годов.
    В  прогнозируемом периоде наблюдается тенденция незначительного
увеличения  добычи  нефти.  В 2008 году объем добычи нефти составит
40,2  млн  тонн,  что на 11,5% выше уровня 2006 года, в 2010 году –
42,5 млн тонн (117,7% к уровню 2006 года).
    Основными  крупнейшими компаниями, осуществляющими добычу нефти
на территории автономного округа, продолжают оставаться предприятия
ОАО «Газпром нефть» (68,9% общеокружной добычи) и ОАО НК «Роснефть»
(22,3% общеокружной добычи). В 2008 году объем добычи нефти по этим
предприятиям   составит   36,3  млн  тонн  и  увеличится  на  10,3%
относительно  2006  года,  в  2010  году  ? 35,3 млн тонн (107,0% к
уровню  2006  года). Снижающийся темп роста добычи нефти обусловлен
тем,   что   ОАО «Газпром   нефть»   работает   с  месторождениями,
переходящими в стадию падающей добычи.
    В  2008  –  2010  годах  ожидается  увеличение  добычи газового
конденсата.  В  2008  году  добыча составит 12,4 млн тонн (106,2% к
2006 году), в 2010 году – 21,0 млн тонн (179,5 % к 2006 году).
    Как  и  в предыдущие годы, на развитие добывающего производства
будет  влиять  конъюнктура  внешнего  и  внутреннего рынков нефти и
газа,  а  также  изменения  в  законодательной сфере, прежде всего,
налоговой и ценовой.
    В  качестве  базового района, за счет которого в основном будет
расширяться  сырьевая  база  автономного  округа  в среднесрочной и
долгосрочной  перспективе, определен полуостров Ямал с прилегающими
морскими   акваториями.   Потенциальные   ресурсы  газа  на  данной
территории  оцениваются в объеме 50 трлн м3. В его пределах открыто
11  газовых  и 15 нефтегазоконденсатных месторождений с доказанными
запасами  природного газа 10,7 трлн м3, нефти и газового конденсата
– более 500 млн тонн.
    Комплексное промышленное освоение месторождений углеводородного
сырья полуострова Ямал является стратегической целью и обязательным
условием  для  развития  газовой  промышленности  России.  Наиболее
подготовленными  к освоению являются Бованенковское и Харасавейское
газоконденсатные   месторождения.  Эти  месторождения  должны  быть
обязательно введены в эксплуатацию не позднее 2011 – 2012 годов.
    Кроме  добывающих  отраслей промышленности, в автономном округе
заметно  развивается  глубокая  переработка  углеводородного сырья,
ориентированная  на  утилизацию  попутного  нефтяного  газа и газа,
сжигаемого   на  факелах.  Разработаны  инвестиционные  проекты  на
строительство электростанций общей мощностью более 2400 МВт.

                             РАЗДЕЛ IV

                     Агропромышленный комплекс

    В 2008 году общий объем валовой продукции сельского хозяйства в
действующих   ценах  прогнозируется  в  сумме  737,3  млн  руб.   В
2008–2010  годы  значительного  роста  объема  продукции  сельского
хозяйства не ожидается.
    В  объеме  валовой  продукции сельского хозяйства основную долю
занимает  продукция  животноводства  –  92,6%.  В  2008 – 2010 годы
производство  скота и птицы на убой (в живом весе) прогнозируется в
объеме  5,2  – 6,6 тыс. тонн, производство молока – в объеме 2,06 –
2,6 тыс. тонн.
    В    прогнозируемый    период    предусматривается   увеличение
производства  товарной  пищевой рыбной продукции, включая консервы,
связанное   с   вводом   в   действие  в  2005  году  Салехардского
рыбоконсервного  завода.  По  оценке  2008 года, объем производства
составит  8,6  тыс.  тонн,  в  2010  году  10,8  тыс. тонн, прирост
относительно 2006 года – 38,5%.

                             РАЗДЕЛ V

                 Инфляция и потребительский рынок

    Учитывая  тенденции  текущего  года  и динамику предыдущих лет,
уровень  инфляции  в  автономном округе, характеризующийся индексом
потребительских  цен,  в  2008 году,  по  оценке, составит 107,0% к
декабрю  2007  года, с последующим снижением до 106% в 2010 году. В
прогнозируемом  периоде  темпы  инфляции  в  автономном  округе  не
превысят среднероссийские темпы инфляции.
    Снижение   темпов  инфляции  до  прогнозируемого  уровня  будет
обеспечено  как за счет мер, предпринимаемых на уровне федерального
правительства,  так  и  за  счет  усилий органов власти автономного
округа  и,  прежде всего, будет обеспечиваться комплексом факторов:
сдерживающей  тарифной  политикой  в  сфере естественных монополий,
ограничением   повышения   тарифов  в  сфере  жилищно-коммунального
хозяйства,  расширения  системы  мониторинга  и  контроля  в  сфере
регулируемого ценообразования.
    На  уровень  инфляции в автономном округе влияют такие факторы,
как:
    рост цен на потребительские товары, ввозимые в целях продажи на
территорию автономного округа;
    рост цен на бензин, дизельное топливо;
    повышение  регулируемых  на региональном уровне тарифов в сфере
жилищно-коммунального хозяйства и на транспорте.
    В  прогнозном  периоде  ожидается существенное замедление роста
цен на продовольственные товары. Сдерживать рост цен будет развитие
конкурентной  среды  в  сфере  производства  и  реализации товаров,
прогнозируемое  снижение  реальных  цен  на  бензин  и  другие виды
горюче-смазочных  материалов, дальнейшее укрепление реального курса
рубля.
    На  непродовольственные  товары  темпы  прироста  цен в течение
прогнозного  периода  сохранятся  относительно  низкими. Рост цен в
первую очередь будет сдерживаться активным расширением производства
товаров иностранными компаниями в России и отечественным бизнесом.
    В  структуре  инфляции  будет  расти  компонент  платных  услуг
населению, в том числе рыночного сектора, вследствие быстрого роста
спроса на услуги по мере повышения доходов населения.
    Состояние  потребительского  рынка  в Ямало-Ненецком автономном
округе    остается    стабильным   и   характеризуется   улучшением
ассортимента   предлагаемой   продукции   и   расширением   спектра
оказываемых услуг.
    Постепенный  рост  реальных  денежных  доходов  населения будет
способствовать повышению покупательского спроса населения на товары
народного потребления, платные услуги, что способствует дальнейшему
росту объемов потребительского рынка.
    В  2008  году  оборот  розничной  торговли  в действующих ценах
прогнозируется  в  сумме  91,5 млрд руб.  Индекс физического объема
составит  126,6%  к  уровню  2006 года,  в 2010 году к 2006 году  -
155,9%.
    В  2008  году  населению  округа  будет оказано платных услуг в
действующих  ценах  на  сумму 23,5 млрд руб. В 2008 году физический
объем платных услуг населению прогнозируется с увеличением на 20,6%
к  уровню 2006 года за счет повышения спроса населения на услуги, в
2010 году  к  2006 году  -  на 31,7%. Увеличение физического объема
платных услуг обусловлено ростом объема всех видов платных услуг.

                             РАЗДЕЛ VI

              Инвестиции и капитальное строительство

    Одним   из   источников   устойчивого  экономического  роста  в
автономном   округе   является  увеличение  инвестиций  в  основной
капитал.  Оживление  инвестиционной  активности в 2006 – 2007 годах
после периода спада (2004 – 2005 годы) окажет позитивное влияние на
инвестиционные  процессы  2008  –  2010  годов.  Объем инвестиций в
2008 году  составит 214,1 млрд руб. (103,5% к 2006 году) с ростом к
2007  году  101,5%,  в  2010  году – 255,3 млрд руб. (108,4% к 2006
году), рост в сопоставимых ценах к 2007 году – 106,1%.
    В  следующем  году  основными  проектами  в  добыче  только  по
ОАО «Газпром»  являются: обустройство Ямбургского газоконденсатного
месторождения    (около    26   млрд   руб.),   Бованенковского   и
Харасавэйского  месторождений  полуострова Ямал (суммарно – 26 млрд
руб.),  освоение Южно-Русского газонефтяного месторождения (21 млрд
руб.).   Также   планируются  вложения  в  расширение  Уренгойского
газотранспортного коридора в объеме 16,5 млрд руб.
    С  2007  по  2010  годы  будет инвестировано по 100 млрд руб. в
Большехетскую  группу  месторождений  НК  «Лукойл» и Бованенковское
месторождение концерном «Газпром».
    Повышение   инвестиционной  активности  обеспечивают  и  другие
компании  автономного  округа.  Ожидаются  большие  капвложения  на
строительство   крупных  объектов  электроэнергетики,  объектов  по
глубокой   переработке   попутного   нефтяного   газа,  заводов  по
подготовке   конденсата   и,   конечно,   в  развитие  транспортной
инфраструктуры.
    На  фоне  стабилизации  и  роста  газодобычи  в  Ямало-Ненецком
автономном  округе  большое  значение  имеет развитие на территории
минерально-сырьевой  базы твердых полезных ископаемых и создание на
ее основе современной горнодобывающей промышленности. Однако, как и
прежде, основная доля инвестиций (около 65%) будет сконцентрирована
в нефте- и газодобыче.
    Планируется  строительство транспортного коридора по восточному
склону  Полярного  Урала, а также трубопровода в Европейскую часть,
что   позволит  комплексно  решить  вопрос  транспортировки  как  в
Европейскую  часть  страны,  так  и в Уральский промышленный регион
углеводородного   сырья   полуострова  Ямал  и  стратегических  для
отечественной металлургии твердых полезных ископаемых.
    В рамках реализации проекта «Урал промышленный – Урал Полярный»
планируется   завершить   необходимые  геодезические  изыскания  по
трассам  железнодорожных  линий «Полуночная – Обская» и «Салехард –
Надым» и начать их строительство.
    В среднесрочном периоде будут реализованы наиболее значительные
инвестиционные проекты крупного бизнеса:
    строительство  Уренгойской ГРЭС (ОАО «ОГК-1, РАО «ЕЭС России»),
Таркосалинской ГРЭС (РАО «ЕЭС России»);
    освоение    Южно-Русского    газонефтяного    месторождения   в
Красноселькупском  районе  (ОАО «Газпром», ОАО «Севернефтегазпром»,
BASF и E.ON (Германия);
    строительство  Новоуренгойского  газохимического  комплекса  по
производству этилена и полиэтилена (ОАО «Газпром»);
    строительство  Губкинского  газоперерабатывающего  комплекса по
переработке попутного нефтяного газа (ОАО «ЛУКОЙЛ»).
    Из  долгосрочных  проектов,  реализуемых на территории региона,
наиболее масштабными являются следующие:
    строительство  первой  очереди Ямальского газоперерабатывающего
химического комбината г. Лабытнанги;
    бурение   и   обустройство   330   скважин  (период  реализации
проекта – 15 лет) – ОАО «РИТЭК»;
    целевая     газовая    программа    на    месторождениях    ООО
«Роснефть-Пурнефтегаз»     (период    реализации – 10    лет) – ООО
«Роснефть-Пурнефтегаз»;
    эксплуатационное   бурение  и  обустройство  месторождений  ООО
«Роснефть-Пурнефтегаз»     (период     реализации – 5    лет) – ООО
«Роснефть-Пурнефтегаз»;
    развитие  системы  энергоснабжения  ООО  «Роснефть-Пурнефтегаз»
(период реализации – 5 лет) – ООО «Роснефть-Пурнефтегаз»;
    Наиболее  крупные реализуемые инвестиционные проекты с участием
Администрации автономного округа:
    освоение   первой   очереди  месторождения  «Бованенково»  (ОАО
«Газпром»);
    сооружение  второй  очереди  Пуровского  завода  по переработке
конденсата;
    строительство     4     блока    Лабытнангской    газотурбинной
электростанции;
    строительство  комплекса по глубокой переработке мяса северного
оленя на территории Ямальского района в п. Яр-Сале.
    В  2008  –  2010  годах  доля  собственных  средств предприятий
(прибыль,  амортизация)  в общем объеме инвестиций на уровне 20%. В
период  с 2008 – 2010 годы инвестиции из окружного бюджета составят
около 4,5% всего объема инвестиций автономного округа.
    На  инвестиции  за  счет  средств федерального бюджета придется
менее 0,1% всех инвестиций, практически все они будут направлены на
реализацию  федеральных целевых программ. Рост бюджетных инвестиций
в   2008   –   2010   годах   в  основном  обусловлен  инфляционной
составляющей.
    Средства   бюджета   автономного   округа  будут  направлены  в
непроизводственную   сферу:  жилищно-коммунальное  строительство  и
строительство объектов социально-культурного назначения.
    Значительная   часть  государственных  инвестиций  (около  80%)
приходится на Адресную инвестиционную программу, как и в предыдущие
годы,  основная  доля  средств  которой  направляется на реализацию
инвестиционных  проектов  социального комплекса. Бюджетные средства
будут  направлены  также  на  развитие  базы  жилищно-коммунального
хозяйства  путем  ввода новых и реконструкции существующих объектов
тепло-, водо-, энерго- и газоснабжения; решение проблем инженерного
обустройства  населенных  пунктов  автономного  округа,  расширение
транспортной инфраструктуры.
    Позитивные  тенденции  в  инвестиционной деятельности обусловят
состояние  дел в строительном комплексе. В 2008 году предполагается
выполнить  работы  по  виду  деятельности  «Строительство» на сумму
124,2  млрд руб., что составит в сопоставимых ценах 104,0% к уровню
2007  года  и  145,6%  к  уровню 2006 года, в 2010 году объем работ
возрастет до 156 млрд руб.

                            РАЗДЕЛ VII

                    Транспортная инфраструктура

    Успешное   развитие   Ямало-Ненецкого   автономного   округа  в
ближайшей перспективе будет невозможно без принятия эффективных мер
по опережающему развитию транспортной инфраструктуры.
    Крупные  объемы  добычи  нефти  и  газа  и высокая концентрация
грузопотоков   предопределили   эффективность   применения  для  их
транспортировки трубопроводного транспорта.
    Однако  с точки зрения развития производительных сил дальнейшее
развитие  добычи в регионе углеводородного сырья, разработка рудных
полезных  ископаемых  Полярного  Урала, расширение осваиваемой зоны
должно  опираться,  прежде  всего,  на строительство новых железных
дорог,  реконструкцию и развитие действующих линий. Железные дороги
становятся   не  только  опорными  коммуникациями,  обеспечивающими
потребности  региона  в  транспортных  услугах, их значимость будет
возрастать  в связи с дальнейшим расширением зоны освоения ресурсов
на  север  и  восток региона. При этом строительство новых железных
дорог   может   оказать   существенное   влияние   на  выбор  схемы
транспортировки  различных  видов  углеводородов,  в  том  числе на
экспорт.
    В  настоящее  время  Ямало-Ненецкий  автономный  округ  активно
участвует  в обосновании инвестиций по проекту «Урал промышленный –
Урал Полярный», курируемому Уральским федеральным округом.
    Значительное  влияние  на  развитие транспортной инфраструктуры
автономного округа окажет западный сектор трассы Северного морского
пути  от  Норвежского  до  Карского  моря,  который  уже  готов для
регулярного   плавания  с  продленным  сроком  навигации.  Северный
морской  путь  обеспечивает  прямой  выход  товаропроизводителей на
мировой рынок.

                            РАЗДЕЛ VIII

                     Малое предпринимательство

    Количество малых предприятий на территории автономного округа в
2008  году  составит  2,1 тыс. единиц, а в 2010 году прогнозируется
22,5   тыс.  единиц  малых  предприятий.  Малые  предприятия  будут
осуществлять  свою  деятельность  почти во всех отраслях экономики.
Сложившаяся  отраслевая  структура  по количеству малых предприятий
сохранится  на  прогнозируемый  период.  Значительную  долю в общем
числе предприятий составит строительство – 32%, оптовая и розничная
торговля – 22,3% и в промышленности – 11,4%.
    Среднесписочная  численность  работников  на малых предприятиях
составит  в 2008 году 21,8 тыс. человек и увеличится по сравнению с
2006  годом  на  0,6  тыс.  человек.  В  2010  году среднесписочная
численность  составит  22,5  тыс. человек. В среднем на одном малом
предприятии постоянно будет занято 10 человек.
    Оборот  малых  предприятий  в  2008  году  по прогнозу составит
22,8 млрд руб. (темп роста к 2006 году – 33,7%). В структуре объема
произведенной  продукции  36,9%  занимает строительство, торговля –
20,0%,  промышленность  –  10,8%.  В  2010 году объем произведенной
продукции   малыми  предприятиями  прогнозируется  на  общую  сумму
26,8 млрд руб.
    Реализация  Программы государственной поддержки развития малого
и  среднего  предпринимательства в Ямало-Ненецком автономном округе
позволит увеличить в 2008 – 2010 гг.:
    число малых предприятий;
    численность занятых в малом бизнесе;
    объем продукции;
    насыщение    потребительского    рынка    автономного    округа
качественными   товарами   и   услугами,  продолжение  формирования
конкурентной среды, оказывающей сдерживающее влияние на рост цен.

                              РАЗДЕЛ IX

                             Рынок труда

    Среднегодовая численность занятых в экономике (с учетом занятых
индивидуальным  трудом и в домашнем хозяйстве) в 2007 году составит
368,2  тыс. человек или 85,1% трудовых ресурсов округа. К 2010 году
численность   занятых   в  экономике  прогнозируется  в  количестве
388,1 тыс. человек.
    В   2008   –  2010 годах  прогнозируется  постепенное  снижение
численности   официально   регистрируемых  безработных  граждан  (с
6,0 тыс. человек в 2007 году до 5,8 тыс. человек в 2010 году), чему
будет  способствовать  улучшение  положения  в  сфере  занятости  и
сокращение   безработицы   путем   использования   следующих   форм
активизации    рынка    труда:   создание   новых   рабочих   мест,
стимулирование  новых  гибких  форм занятости, создание условий для
достижения  соответствия  между  спросом  и предложением на рабочую
силу,  содействие малому бизнесу и предпринимательству, обеспечение
регулирования   привлечения   иностранной  рабочей  силы,  создание
благоприятных условий для легальной трудовой миграции.
    При  этом  тенденции  последних  лет  и  улучшение  ситуации на
регистрируемом рынке безработицы позволяют прогнозировать на период
2008  – 2010 годы снижение общего уровня безработицы, рассчитанного
по  методологии Международной организации труда, с 4,8% в 2007 году
до 4,5% в 2010 году.

                             РАЗДЕЛ X

                     Денежные доходы и расходы

    В  2008  году  сохранятся  значительные  темпы  роста  денежных
доходов  населения  за  счет  всех  составляющих: заработной платы,
социальных      трансфертов,      доходов     от     собственности,
предпринимательской деятельности.
    Объем   денежных   доходов   населения  в  2008  году  составит
217,9 млрд  руб.  (прирост  к  уровню  2006  года – 28,6%). Прирост
реальных  располагаемых  денежных  доходов  населения к уровню 2006
года составит 11,8 процента.
    Основная  часть  доходов будет получена за счет оплаты труда. В
2008   году   фонд   заработной   платы  составит  146,6 млрд  руб.
Среднемесячная  заработная плата прогнозируется в размере 39,8 тыс.
руб.  (на  23,1%  выше,  чем  в 2006 году, а в реальном выражении –
соответственно на 7,2%).
    Росту  заработной  платы  будет  способствовать  проводимая  на
уровне  Российской  Федерации  политика,  направленная на поэтапное
повышение  минимального  размера  оплаты  труда  (МРОТ)  до  уровня
прожиточного минимума трудоспособного населения.
    В  проекте  основных характеристик федерального бюджета на 2008
год и на период до 2010 года предусмотрено к 2011 году довести МРОТ
до прожиточного минимума трудоспособного населения.
    Заработная плата работников бюджетной сферы по ЕТС с 1 сентября
2008  года  увеличится на 7,0% к 2007 году, с 1 августа 2009 года –
на  6,8%  к  2008 году, в 2010 году – на 6,5% к 2009 году. Всего за
период  2007  –  2010  годы  заработная  плата  в  бюджетной  сфере
увеличится на 28,8%.
    Увеличится  доля  социальных  трансфертов  (с 4,8% в 2006 г. до
5,9%  в  2008  г.), что связано с социальной политикой государства:
поддержанием  относительно  высоких  темпов  роста трудовой пенсии,
доведением   размера   социальной  пенсии  до  уровня  прожиточного
минимума  пенсионера, совершенствованием государственной социальной
поддержки  малообеспеченных  категорий населения и граждан, имеющих
детей.
    Средний  размер месячных пенсий в 2008 году увеличится на 37,1%
к уровню 2006 года и составит 5769,0 руб. Прирост реального размера
назначенных пенсий к уровню 2006 года составит 19,3%.
    Значительную  долю  в  общем  объеме  доходов  населения  будут
занимать  прочие  доходы:  от  предпринимательской деятельности, от
собственности,  от  продажи  иностранной  валюты.  В целом эта доля
составит в 2008 году 26,9%.
    В   структуре   денежных  доходов  населения  доля  доходов  от
собственности и предпринимательской деятельности увеличится с 15,8%
в 2006 году до 16,7% в 2008 году.
    Денежные расходы населения в 2008 году составят 186,8 млрд руб.
или свыше 85,7% от общей суммы доходов.
    Основной  статьей  расходов  населения остаются потребительские
расходы  так,  на  покупку  товаров  и  оплату услуг предполагается
направить   59,6%   от  общего  объема  денежных  доходов.  Расходы
населения  на  оплату  обязательных  платежей и взносов в 2008 году
составят  12,5%  от  общего  объема  денежных  доходов, 13,6% будет
внесено  на  счета  в  банки,  приобретение  ценных  бумаг, валюты,
недвижимости и прочее.
    Объем  денежных  доходов  населения  в 2010 году составит 264,7
млрд руб. с ростом к уровню 2006 года на 56,1%.
    Фонд  заработной  платы  в  2010  году составит 175,6 млрд руб.
Среднемесячная    заработная   плата   прогнозируется   в   размере
47,0 тыс. руб. (на 45,4% выше, чем в 2006 году).
    Величина  прожиточного  минимума  в расчете на душу населения в
2008 году составит 7200 руб., увеличившись к 2010 году до 8000 руб.
Прогнозируемый   рост  величины  прожиточного  минимума  обусловлен
продолжающимся инфляционным процессом.
    Доля  населения с денежными доходами ниже величины прожиточного
минимума  в 2008 году снизится и составит 6,8%, в 2010 году – 6,5%,
что  обусловлено  реализацией  мер по повышению доходов населения в
сфере  оплаты  труда, в области пенсионного обеспечения, социальной
поддержки   наименее  обеспеченной  категории  населения,  а  также
опережающим ростом доходов населения по сравнению с ростом величины
прожиточного минимума.
    Снижению  доли населения с денежными доходами ниже региональной
величины прожиточного минимума будут способствовать:
    повышение   заработной   платы  работников  бюджетной  сферы  и
хозяйственных организаций;
    значительное  увеличение социальных пенсий, которые к 2009 году
достигнут  прожиточного минимума, увеличение трудовых пенсий к 2009
году на 65%;
    индексации ежемесячных денежных выплат (ЕДВ);
    перевод  государственных  учреждений  образования на отраслевую
систему оплаты труда;
    дальнейшая   реализация   национальных   проектов   в   системе
образования и здравоохранения;
    поэтапная      реструктуризация     учреждений     образования,
здравоохранения,  культуры, социальной защиты, занятости населения,
физической  культуры  и  спорта  путем  перевода  их  в  автономные
учреждения  в  соответствии  с Федеральным законом от 1 ноября 2006
года N 174-ФЗ «Об автономных учреждениях».
    Одним из направлений деятельности органов исполнительной власти
Ямало-Ненецкого   автономного  округа,  органов  социальной  защиты
населения   муниципальных   образований   является   предоставление
социальных  выплат  нетрудоспособным  гражданам  и семьям с детьми,
имеющим   доход  ниже  прожиточного  минимума  на  душу  населения,
установленного в автономном округе.
    Целями   предоставления  государственной  социальной  помощи  в
Ямало-Ненецком автономном округе определены:
    поддержание  уровня жизни малоимущих семей и малоимущих одиноко
проживающих граждан;
    адресное использование бюджетных средств;
    усиление адресности социальной поддержки нуждающихся граждан;
    снижение уровня социального неравенства;
    повышение доходов населения.
    Государственная   социальная   помощь   в   автономном   округе
осуществляется  в  форме  адресной  социальной помощи, материальной
помощи и социальных пособий.

                             РАЗДЕЛ XI

                         Социальная сфера

    На  текущее  время в Ямало-Ненецком автономном округе создана и
устойчиво  функционирует  система  непрерывного,  многоступенчатого
образования от дошкольного до высшего.
    В   прогнозируемом   периоде  численность  детей  в  дошкольных
учреждениях,     общеобразовательных    учреждениях,    учреждениях
начального  и среднего профессионального образования систематически
будет  расти.  Так,  численность  детей в детских садах к 2010 году
возрастет до 32,7 тыс. человек (на 15% по отношению к 2007 году), в
школах  –  до  80,7  тыс.  человек  (4,0%), учреждениях начального,
среднего  и  высшего  профессионального  образования – до 24,1 тыс.
человек   (5,7%).   Рост  прогнозируется  как  за  счет  увеличения
численности  детей и подростков соответствующего возраста, так и за
счет планируемого ввода образовательных учреждений.
    В  течение  прогнозируемого периода дальнейшее развитие получат
высшее  и  среднее профессиональное образование, являющиеся основой
подготовки   высококвалифицированных   специалистов   для  развития
отраслей народного хозяйства.
    Увеличение  численности  студентов  в высших учебных заведениях
происходит  в  результате  регистрации  на  территории  автономного
округа   филиалов   высших   учебных  заведений.  По  состоянию  на
01.01.2007 года  в  Ямало-Ненецком  автономном  округе действуют 33
филиала и 15 представительств высших учебных заведений.
    Будет    продолжена    структурная    перестройка    подготовки
специалистов   в   соответствии   с   требованиями   рынка   труда.
Предполагается  дальнейший  рост подготовки специалистов среднего и
высшего профессионального образования как за счет средств окружного
бюджета, так и за счет собственных средств обучающегося.
    В связи с ростом численности студентов в учреждениях среднего и
высшего  образования возрастет выпуск специалистов этих учреждений:
выпуск  специалистов  среднего  образования  в 2010 году – на 14% к
уровню  2007  года,  выпуск  специалистов высшего профессионального
образования в 2010 году – на 20% к уровню 2007 года.
    С 2005 года образовательные учреждения автономного округа вошли
в режим по введению единого государственного экзамена. В первый год
участие  в эксперименте принимали 29 образовательных учреждений (из
154)  в  восьми  (из  13)  муниципальных  образованиях  автономного
округа.
    В  2006  году  в эксперимент вошли и образовательные учреждения
сельских  территорий: Ямальского (34,0% выпускников), Приуральского
(42,5%     выпускников),     Тазовского     (25,5%    выпускников),
Красноселькупского (34,0%), Пуровского (9,5%) районов.
    Целенаправленная  и  профессиональная деятельность специалистов
всех  уровней  позволила  вывести  показатели  качества и участия в
эксперименте  по  введению единого государственного экзамена в 2007
году на уровень общероссийских.
    В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере
образования   и  науки  N  782  от  30.03.2007  г.  шесть  (из  13)
муниципальных    образований    автономного   округа   отнесены   к
труднодоступным и отдаленным местностям, вследствие чего выпускники
образовательных  учреждений получили возможность проходить итоговую
аттестацию  с  помощью  автоматизированной  информационной  системы
«Экзамен». Данная форма проведения экзамена является для региона со
сложной  транспортной  схемой  и  особыми  климатическими условиями
наиболее приемлемой и менее финансово затратной.
    По  результатам  единого  государственного экзамена большинство
выпускников (62 %) поступили в высшие учебные заведения.
    В  Ямало-Ненецком  автономном  округе  практически  созданы все
условия    для    перехода   на   обязательное   введение   единого
государственного  экзамена  в  ближайшие годы. По прогнозу удельный
вес  лиц,  участвовавших  в  ЕГЭ,  от общей численности выпускников
общеобразовательных учреждений к 2010 году возрастет до 93,0%.
    В  связи  с  сокращением  контингента  обучающихся  и  в рамках
модернизации   системы   образования   в   течение   последних  лет
проводились   мероприятия,   направленные   на   оптимизацию   сети
образовательных учреждений.
    Средняя  наполняемость  классов сохраняется по городским школам
на  уровне  22,3  человека при норме 25 человек, по сельским школам
при  норме  20  человек незначительно уменьшилась до 15,3 человек в
2006 году.
    Особенностью   развития   сети  общеобразовательных  учреждений
огромной   территории  автономного  округа  с  большим  количеством
труднодоступных    населенных   пунктов   является   наличие   сети
школ-интернатов с постоянным проживанием в них учеников. В сельских
районах  функционируют  два  вида  общеобразовательных учреждений –
школы  и  школы-интернаты. Для них характерно низкое число учеников
на одного учителя.
    Уникальной   особенностью   автономного   округа  является  его
географическое  расположение,  которое  ощутимо влияет на состояние
здоровья    населения.    Это    обусловлено   воздействием   таких
геоклиматических  факторов  высоких  северных  широт, как нарушение
фотопериодичности  в  период  полярного  дня  и  полярной  ночи.  В
экстремальных  условиях Крайнего Севера на организм человека влияет
целый     комплекс     неблагоприятных    антропогенных    факторов
физико-химической  и  биологической  природы,  а  также техногенные
факторы.
    По  данным  официальной  статистики  за  последние 10 лет общая
заболеваемость населения округа составляет в среднем 1958,9 на 1000
населения (по РФ в среднем 1411,29 на 1000 населения), что на 27,9%
выше российских показателей.
    Структура  общей  заболеваемости населения в округе существенно
отличается  от  показателей  по  России.  Лидирующее место занимают
заболевания,      обусловленные      частыми      переохлаждениями,
ультрафиолетовой  недостаточностью, воздействием низких температур,
резкими   колебаниями  атмосферного  давления,  низким  содержанием
кислорода   в  воздухе,  гиповитаминозом.  Данные  факторы  требуют
повышенного   внимания  к  развитию  здравоохранения  в  автономном
округе.
    На  основе  обеспечения  доступности  медицинской  помощи будут
созданы   условия   для  предоставления  медицинских  услуг,  виды,
качество  и  объемы  которых  соответствуют уровню заболеваемости и
потребностям  населения,  современному  уровню развития медицинской
науки.
    Обеспеченность  больничными  койками  в  2010  году снизится на
11,7%  к уровню 2007 года и составит 101 койку на 10 тыс. жителей в
связи  с  заменой  ветхих  и  аварийных объектов здравоохранения на
современные   многопрофильные  лечебные  учреждения  в  капитальном
исполнении,  а также принятием мер по оптимизации работы больничных
коек.  Обеспеченность  амбулаторно-поликлиническими  учреждениями к
2010  году  возрастет  на 10% к уровню 2007 года (238,8 посещений в
смену на 10 тыс. человек).
    Обеспеченность врачами будет постепенно снижаться и в 2008 году
составит  47,4  человека  на  10  тыс.  человек населения (115,6% к
нормативу), в 2010 году – 47,0 человек на 10 тыс. человек (114,6% к
нормативу).  Обеспеченность  средним  медицинским персоналом в 2008
году  по  сравнению  с 2007 годом снизится на 0,6% и составит 132,4
человека  на 10 тыс. человек (115,8% к нормативу), к 2010 году – на
1,7%  и  составит  131  человек  на  10  тыс.  населения  (114,6% к
нормативу).  Снижение  уровня  обеспеченности  населения  врачами и
средним    медицинским    персоналом   объясняется   необходимостью
оптимизации    деятельности   здравоохранения,   наиболее   полного
использования имеющихся ресурсов.
    В  автономном  округе  в течение последних пяти лет наблюдается
значительное  увеличение численности пенсионеров, основной причиной
является   заметное   старение   населения   округа.  В  2008  году
прогнозируется прирост численности пенсионеров на 5,4%, 2010 году –
на 14,5% к уровню 2007 года.
    С  целью  создания условий для здорового образа жизни населения
автономного   округа  планируется  дальнейшее  развитие  физической
культуры  и  спорта.  Анализ деятельности по реализации программных
мероприятий  в  сфере физической культуры и спорта в Ямало-Ненецком
автономном  округе  свидетельствует  о постоянном планомерном росте
основных показателей.
    С  1995  года  количество  занимающихся  физической культурой и
спортом в автономном округе увеличилось в 3,5 раза.
    Основными  факторами, способствующими росту количества граждан,
занимающихся физической культурой и спортом, стали:
    устойчивое   развитие   материально-технической   базы  отрасли
(строительство  и  реконструкция  спортивных объектов, приобретение
спортивного оборудования и инвентаря);
    развитие    сети    учреждений    дополнительного   образования
(детско-юношеские      спортивные     школы,     специализированные
детско-юношеские    спортивные    школы    олимпийского    резерва,
детско-юношеские   клубы  физической  подготовки,  клубы  по  месту
жительства);
    планомерное  увеличение  бюджетных  и  внебюджетных расходов на
развитие физической культуры и спорта;
    увеличение  числа  штатных физкультурных работников в 2,1 раза.
    До  2010 года прогнозируется увеличение количества занимающихся
физической культурой и спортом в автономном округе на 8,6% к уровню
2007 года.
    Основные факторы роста данного показателя:
    увеличение числа спортсооружений;
    рост уровня обеспеченности спортсооружениями;
    увеличение объема финансирования;
    проведение  мероприятий  по  пропаганде  физической  культуры и
спорта, здорового образа жизни.

                            РАЗДЕЛ XII

    Приоритетные направления социально-экономического развития
                Ямало-Ненецкого автономного округа

    В    среднесрочной    перспективе    основными    приоритетными
направлениями  социально-экономического развития автономного округа
являются: развитие транспортной инфраструктуры;
    совершенствование системы эффективного природопользования;
    увеличение  ресурсной  базы  полезных  ископаемых на территории
автономного округа;
    развитие электроэнергетики;
    развитие нефте- и газохимической промышленности;
    разработка  месторождений твердых полезных ископаемых Полярного
Урала;
    поддержка   и   развитие   традиционных   видов   хозяйственной
деятельности коренных малочисленных народов Севера;
    поддержка и развитие сельского хозяйства;
    создание   благоприятных  условий  для  расширения  и  развития
негосударственного сектора экономики, в том числе малого бизнеса;
    сохранение позитивных и устранение негативных тенденций в сфере
демографии, поддержка института семьи;
    реформирование жилищно-коммунальной отрасли хозяйства;
    дальнейшее развитие рынка доступного жилья;
    поддержка сфер образования и здравоохранения;
    развитие    и    поддержание   эффективной   системы   массовых
коммуникаций;
    создание     региональных     механизмов    инвестирования    в
научно-техническую сферу;
    развитие инновационной деятельности.

                           ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

               Прогноз сводного финансового баланса
                        на 2008 – 2010 годы

    Сводный финансовый баланс Ямало-Ненецкого автономного округа на
2008  –  2010  годы рассчитан с использованием отчетных данных 2006
года, оценки социально-экономического развития автономного округа в
2007  году,  с  учетом  сценарных  условий социально-экономического
развития Российской Федерации на 2008 год и на период до 2010 года,
доведенных  письмом Министерства экономического развития и торговли
Российской Федерации от 28 сентября 2007 года N 14636-АБ/Д14.
    Сводный   финансовый   баланс   разработан   в  соответствии  с
«Методическими  рекомендациями  к  разработке показателей прогнозов
социально-экономического  развития  субъектов Российской Федерации»
Министерства   экономического   развития   и   торговли  Российской
Федерации (письмо МЭРиТ РФ N 14636-АБ/Д14 от 28.09.06 г.), с учетом
изменений    бюджетной    классификации    Российской    Федерации,
утвержденной Приказом Министерства финансов Российской Федерации от
24  августа  2007  года  N   74н «Об утверждении Указаний о порядке
применения бюджетной классификации Российской Федерации».

                             РАЗДЕЛ I

                              Доходы

    Прогнозируемая  сумма финансовых ресурсов (прибыль предприятий,
амортизация,    доходы    бюджетов    всех   уровней   и   средства
государственных   внебюджетных   фондов)   в   2008  году  составит
516,4 млрд   руб.,  в  2009  году  –  532,2 млрд руб. и в 2010 году
достигнет 580,2 млрд руб.
    Сальдо  финансовых  взаимоотношений  с  федеральным и областным
уровнем власти в 2008 году складывается таким образом, что из общих
доходов,  формируемых  на территории автономного округа, 283,1 млрд
руб.  или  54,8%  централизуются на федеральном и областном уровне,
средства,  получаемые от федерального уровня власти, предполагаются
в  размере  7  млрд  руб.  Сумма финансовых ресурсов, остающихся на
территории  Ямало-Ненецкого автономного округа с учетом поступивших
из федерального уровня власти, в 2008 году составит 240,3 млрд руб.
    Структура  централизуемых  в  соответствии  с законодательством
Российской   Федерации   платежей   выглядит   следующим   образом:
    63,8%  составляет  налог на добычу полезных ископаемых, почти в
полном объеме зачисляемый в федеральный и областной бюджеты;
    23,6%  составляет  налог  на  добавленную  стоимость,  в полном
объеме зачисляемый в федеральный бюджет;
    7% составляет налог на прибыль организаций, взимаемый по ставке
6,5% в доход федерального бюджета и частично, по нормативу 29,5% от
суммы    налога,   подлежащего   зачислению   в   окружной   бюджет
Ямало-Ненецкого  автономного  округа,  в  соответствии  с договором
между    органами   государственной   власти   Тюменской   области,
Ханты-Мансийского  автономного  округа  –  Югры  и  Ямало-Ненецкого
автономного   округа,  передаваемый  в  бюджет  Тюменской  области.
    Основными   источниками   финансовых  ресурсов  Ямало-Ненецкого
автономного   округа   в  2008  году  являются  прибыль  прибыльных
предприятий  (33,1%),  платежи  за пользование природными ресурсами
(35%),  налог  на добавленную стоимость (12,9%), налоги и взносы на
социальные нужды (5,3%) (отчисления во внебюджетные фонды).

                             РАЗДЕЛ II

                              Расходы

    Итоговый   оценочный   показатель   расходной   части  сводного
финансового  баланса  автономного  округа  (прибыль,  остающаяся  в
распоряжении   предприятий,  расходы  государственных  внебюджетных
фондов и консолидированного бюджета автономного округа) в 2008 году
составит  248,1  млрд  руб., в 2009 году – 259,9 млрд руб. и в 2010
году – 283,1 млрд руб.
    Расходы  предприятий  на  инвестиции  в объеме расходов бюджета
составят  в  2008 году – 44,8 млрд руб. или 18%, в 2009 году – 47,9
млрд руб. или 18,4%, в 2010 году – 51 млрд руб. или 18,0%.
    Приоритетным   направлением   по-прежнему  остается  социальная
направленность бюджетной политики автономного округа.
    Развитие  основных направлений социальной политики проводится в
соответствии   с   задачами,  обозначенными  в  ежегодном  Послании
Президента Российской Федерации к Федеральному Собранию.

                          ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ

         План развития государственного сектора экономики
         Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008 – 2010
                               годы

    План     развития     государственного     сектора    экономики
Ямало-Ненецкого  автономного  округа  на  2008  год  (далее – План)
разработан    в   соответствии   с   постановлением   Администрации
Ямало-Ненецкого  автономного  округа N 209-А от 23 апреля 2007 года
«Об     утверждении     Положения     о     разработке     прогноза
социально-экономического   развития   Ямало-Ненецкого   автономного
округа  и  проекта  закона  Ямало-Ненецкого  автономного  округа об
окружном  бюджете  на очередной год и плановый период» и включает в
себя:
    реестр   действующих   государственных   унитарных  предприятий
Ямало-Ненецкого  автономного  округа  в  2008 году (по состоянию на
31.12.2008 г.);
    реестр  государственных  учреждений Ямало-Ненецкого автономного
округа, осуществляющих деятельность в 2008 году;
    реестр  хозяйственных  обществ,  осуществляющих  деятельность в
2008 году, с долей собственности автономного округа более 50%;
    реестр хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более
50%  акций (долей) находятся в собственности хозяйственных обществ,
относящихся  к  государственному сектору экономики (по состоянию на
01.02.2007 г.);
    показатели   деятельности  государственного  сектора  экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа в 2008 – 2010 годах;
    сводный      план      финансово-хозяйственной     деятельности
государственных  унитарных  предприятий Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2008 – 2010 годы;
    прогноз  чистой  прибыли  государственных унитарных предприятий
Ямало-Ненецкого автономного округа по итогам деятельности за 2007 –
2009   годы   и  предложения  о  доле  чистой  прибыли,  подлежащей
перечислению в доход окружного бюджета в 2008 – 2010 годах;
    план   предоставления  государственных  услуг  государственными
учреждениями  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  в  2006  – 2010
годах;
    план   продажи   товаров   и   предоставления   платных   услуг
государственными учреждениями Ямало-Ненецкого автономного округа на
2008 – 2010 годы;
    сводный   план   поступления   доходов  в  окружной  бюджет  от
деятельности  государственного  сектора  экономики  Ямало-Ненецкого
автономного округа на 2008 – 2010 годы;
    предельную   штатную  численность  государственных  гражданских
служащих  Ямало-Ненецкого  автономного  округа  по  состоянию  на 1
августа 2008 года.

                             РАЗДЕЛ I

           Структура государственного сектора экономики
                        автономного округа

    В составе государственного сектора экономики автономного округа
в 2008 году будут осуществлять деятельность:
    9  государственных унитарных предприятий автономного округа;
    147  государственных учреждений автономного округа, в том числе
46 органа исполнительной власти автономного округа;
    9  хозяйственных  обществ,  с  долей  собственности автономного
округа в уставном капитале более 50%;
    5  хозяйственных обществ, в уставном капитале которых более 50%
акций  (долей)  находятся  в  собственности  хозяйственных обществ,
относящихся   к   государственному  сектору  экономики,  что  будет
составлять     1,3%     от     общего    количества    организаций,
зарегистрированных на территории автономного округа.
    В составе государственного сектора экономики автономного округа
учтено  имущество казны автономного округа, которое по состоянию на
1 января 2008 года оценивается на сумму более 9,2 млрд руб.
    Целью    деятельности    государственного   сектора   экономики
автономного  округа  является  обеспечение деятельности Губернатора
автономного    округа,    Администрации    автономного   органа   и
исполнительных органов власти автономного округа при исполнении ими
полномочий автономного округа.
    В   приоритетных   направлениях  деятельности  государственного
сектора  экономики  автономного  округа  остаются: здравоохранение,
образование,  культура  и  спорт,  содержание и развитие социальной
инфраструктуры   автономного   округа,   обеспечение   безопасности
населения.

       Подраздел I. Унитарные предприятия автономного округа

    На   начало   2007   года  в  составе  госсектора  осуществляло
деятельность   11   государственных   унитарных  предприятий  (ГУП)
автономного  округа.  В  2008  году  будут  действовать 9 унитарных
предприятий.
    В  течение  2007  года  ввиду неудовлетворительного финансового
состояния  в  отношении  двух  унитарных  предприятий  ГУП  «Совхоз
«Ямальский» и ГУП «Ямал-Риэлт» начаты процедуры банкротства.
    Планируется,  что до конца 2008 года количество государственных
унитарных  предприятий  останется  неизменным, в то же время должна
начаться  реорганизация  двух унитарных предприятий, осуществляющих
газоснабжение. Создание новых унитарных предприятий не планируется.
    Государственные унитарные предприятия осуществляют деятельность
в  сфере  сельскохозяйственного  и  полиграфического  производства,
торговли,    газоснабжения,   аварийно-спасательной   деятельности,
содержания   автодорог,  предоставления  социальных  и  иных  услуг
населению.
    Исполнительными  органами власти, осуществляющими координацию и
регулирование  в  соответствующих  сферах  (отраслях) деятельности,
планируется, что в 2008 году:
    объем  поставок  по  досрочному  завозу топливно-энергетических
ресурсов составит 118 тыс. тонн;
    объем  производства полиграфической продукции составит 10 216,5
тысяч условно-печатных листов;
    объемы  реализации  сжиженного газа составит 960 тонн, сетевого
природного газа 240 000 тыс. м куб.;
    произведено 90 тыс. тонн сельскохозяйственной продукции;
    оказаны   услуги  автономному  округу  по  содержанию  1253  км
автомобильных дорог;
    проведены  реабилитационные процедуры для детей с ограниченными
возможностями в объеме 34 400 койко-дней.
    Остаточная  стоимость имущества автономного округа, переданного
в  хозяйственное  ведение государственным унитарным предприятиям на
01.01.2008  года,  оценивается  в  сумме  809 млн руб., в том числе
недвижимое имущество на сумму более 435 млн руб.
    Инвестиции   в   основной   капитал  государственных  унитарных
предприятий  в 2008 году составят 82,1 млн руб. Основным источником
инвестиций будет амортизация основных фондов.
    Финансовое   состояние  большинства  государственных  унитарных
предприятий является удовлетворительным. Кредиторская задолженность
на   01.07.2007   года   составила  1203,5  млн  руб.,  дебиторская
задолженность  1416,1  млн  руб.  Сумма  чистых активов в 2008 году
достигнет  1206,9  млн руб., плановая чистая прибыль 22,6 млн руб.,
при   этом   рентабельность   составит   1%.   Сумма   субсидий  на
планово-убыточную     деятельность     государственным    унитарным
предприятиям из бюджетов всех уровней составит 97,1 млн руб.
    Неудовлетворительное  финансовое  состояние  складывается в ГУП
ЯНАО  «Ямалавтодор».  Департаменту транспорта и дорожного хозяйства
ЯНАО  необходимо  до  конца  2008  года  разработать  и реализовать
комплекс   мероприятий,   направленных   на   решение   проблем   в
финансово-хозяйственной деятельности предприятия.
    В  целях  увеличения  размеров  оборотных средств, остающихся в
распоряжении   государственных  унитарных  предприятий  автономного
округа,  с  учетом  изменения  порядка  исчисления  части  прибыли,
подлежащей  перечислению в окружной бюджет, целесообразно на 2008 –
2010  годы  установить долю части прибыли государственных унитарных
предприятий  автономного округа, подлежащей перечислению в окружной
бюджет  в  размере  50%.  С  учетом данного предложения, отчисления
части   чистой   прибыли   государственных  унитарных  предприятий,
подлежащей  перечислению  в  окружной бюджет в 2008 году, по итогам
деятельности 2007 года прогнозируются в сумме 4,3 млн руб.
    Среднегодовая  численность занятых на государственных унитарных
предприятиях  снизится  до 1 570 человек. Заработная плата вырастет
по  отношению  к  2007  году на 139% и в расчете на одного человека
составит 26 165 руб.
    В  целях  повышения  эффективности деятельности государственных
унитарных   предприятий   и  оптимизации  государственного  сектора
экономики   автономного   округа  в  плановом  периоде  планируется
продолжить   политику   отказа   от   унитарной  формы  организации
хозяйственной деятельности как малоэффективной. Снижение количества
унитарных   предприятий  в  плановом  периоде  должно  произойти  в
результате   приватизации,   путем   преобразования  в  акционерные
общества,  от  3  до  5  действующих  унитарных  предприятий. Будут
продолжены  мероприятия  по  повышению  финансовой  устойчивости  и
результатов   деятельности   унитарных   предприятий,   оптимизации
количества  выполняемых  ими  функций в соответствии с полномочиями
автономного округа.

    Подраздел II. Государственные учреждения автономного округа

    На   начало   2007   года  в  составе  госсектора  осуществляло
деятельность  82  государственных  учреждения автономного округа. В
2008 году будет действовать 101 учреждение.
    Изменение количества государственных учреждений произошло ввиду
следующих причин:
    реорганизовано в форме присоединения 5 учреждений;
    в  целях  реализации  отдельных  полномочий  автономного округа
создано 5 учреждений;
    передано  в  собственность  автономного  округа  из федеральной
собственности 19 учреждений.
    Государственные   учреждения  автономного  округа  представляют
собой   сеть   объектов   бюджетной   сферы   в   следующих  сферах
деятельности:
    16 учреждений  образования;
    14 учреждений ветеринарной службы;
    13 учреждений  занятости населения;
    12 учреждений здравоохранения;
    8 учреждений физкультуры, спорта и туризма;
    7 учреждений средств массовой информации;
    7 учреждений  культуры;
    3 учреждения гражданской защиты и противопожарной безопасности;
    1 учреждение в социальной сфере;
    20 учреждений в прочих сферах деятельности.
    Кроме  указанных  выше бюджетных учреждений, будут осуществлять
деятельность 46 органов исполнительной власти автономного округа.
    Государственные учреждения автономного округа подразделяются на
три основные категории по целям их создания и деятельности:
    1.   Учреждения  –  органы  исполнительные  власти  автономного
округа.
    2.  Учреждения  –  предоставляющие  государственные  и  платные
услуги  населению  и  организациям  в  соответствии  с полномочиями
автономного округа.
    3. Учреждения – обеспечивающие деятельность учреждений первой и
второй категории.
    Предполагается,  что  доходы государственных учреждений за счет
всех  источников  финансирования  в  2008  году составят 7983,4 млн
руб., в том числе:
    из  окружного бюджета на текущее содержание 6785,4 млн руб., на
капитальные вложения и целевое финансирование 569,1 млн руб.;
    из внебюджетных фондов 220,8 млн руб.;
    доходы   от   предпринимательской   и   иной  приносящей  доход
деятельности 374,1 тыс. руб.
    Рост  расходов  на содержание государственных учреждений с 2006
года составит 170%.
    Государственные  учреждения  предоставляют  более 140 различных
государственных    услуг    на   безвозмездной   основе   за   счет
финансирования из окружного бюджета, в том числе:
    в  сфере  образования  на  услуги  по предоставлению начального
общего,   основного  общего  и  среднего  общего  образования  (210
человек),  начального  и  среднего профессионального образования (5
525  человек),  на повышение квалификации работников образования (5
400   человек),  на  оказание  социальной  поддержки  и  социальное
обслуживание  детей-сирот  (80 человек), на оздоровление детей (210
человек);
    в  сфере  здравоохранения  на оказание стационарной помощи (296
тыс.  койко-дней  в год), амбулаторной помощи (515 тыс. посещений),
лабораторных  исследований  (19  тыс.  условных единиц), проведение
судебно-медицинских   экспертиз   (2   тыс.  условных  единиц),  на
обеспечение  граждан  льготными  лекарствами (29 тыс. рецептов), на
оплату   дорогостоящего  лечения  и  проезда  (1 110  человек),  на
предоставление  среднего медицинского образования (586 человек); на
санитарную авиацию по округу (5200 налет/часов);
    в  сфере  культуры,  искусства  и  кинематографии на подготовку
специалистов со средним специальным образованием в сфере культуры и
искусства;   учет,   реставрацию   и   хранение   музейных  фондов,
информационно-библиотечное   обслуживание   населения;   содействие
развитию   народных   ремесел,  национальных  культур;  организацию
деятельности    базовых   коллективов,   студий   любительского   и
художественного    творчества;    проведение    культурно-досуговой
деятельности,   творческих   мероприятий  (фестивалей,  конкурсов),
семинаров   и   мастер-классов;   развитие   системы  регионального
фильмопроизводства, кинопроката и кинопоказа, организацию клубов по
интересам и других клубных формирований;
    в  сфере физической культуры и спорта на организацию спортивных
секций   (57 912  человек),  подготовку  и  участие  спортсменов  в
спортивных   соревнованиях,  организацию  и  проведение  спортивных
мероприятий;
    в  сфере  социальной  защиты  населения социальное обслуживание
престарелых и инвалидов (47 450 койко-дней);
    в информационной сфере на редакцию газетной и книжно-журнальной
продукции,   на   подготовку   и   вещание  теле-  и  радиопередач,
предоставление иных информационных услуг;
    в  сфере  гражданской защиты и пожарной безопасности на тушение
пожаров,   аварийно-спасательные   работы,  обучение  и  подготовку
населения и руководящего состава по гражданской обороне;
    в  сфере природопользования на охрану, защиту и воспроизводство
лесов,  лицензирование  прав  пользования  недрами, на формирование
комплексной  информационной системы учета и инвентаризации объектов
природопользования;
    в  сфере  ветеринарии  на услуги по лабораторно-диагностическим
исследованиям  и  вакцинации  против заболеваний животных, оказание
ветеринарных  лечебно-профилактических  услуг  коренному населению,
выдачу разрешений на вывоз и ввоз животноводческих грузов;
    в   сфере   молодежной   политики  на  организацию  детского  и
молодежного  отдыха  и  оздоровления  (2 500  человек), организацию
досуга  молодежи,  развитие  системы гражданского и патриотического
воспитания;
    в   сфере   занятости   населения   на  организацию  временного
трудоустройства   безработных   граждан,   социальную  поддержку  и
профессиональную ориентацию граждан;
    услуги гостиницы (26 мест).
    Остаточная  стоимость  государственного  имущества  автономного
округа,   переданного   в  оперативное  управление  государственным
учреждениям автономного округа на 01.01.2008 года составит 17 831,7
млн руб., из них недвижимое имущество на сумму 15 869,5 млн руб.
    Среднегодовая численность занятых в государственных учреждениях
в  2008  году составит 11582 человек, что превышает показатели 2007
года  на  976  человек.  Увеличение  произойдет  в основном за счет
замещения   вакантных   должностей,   имеющихся  в  государственных
учреждениях.    Среднемесячная    заработная    плата    работников
государственных  учреждений  в  2008  году  увеличится  на  6,7%  и
составит 25 412 руб.
    Предельная   штатная  численность  государственных  гражданских
служащих   Ямало-Ненецкого   автономного  округа  по  состоянию  на
01.08.2007   года  составила  2054  человек.  Изменения  предельной
штатной численности в 2008 году не прогнозируется.
    В  целях  повышения  эффективности деятельности государственных
учреждений в 2008 году планируется:
    проведение    мероприятий,   предусмотренных   административной
реформой  органов государственной власти, в соответствии с окружной
целевой  программой «Административная реформа в ЯНАО на 2006 – 2008
годы»,  утвержденной  постановлением  Администрации  ЯНАО от 6 июля
2006 года N 321-А;
    разработка  порядка  формирования  государственных  заданий  на
предоставление   государственных   услуг   и   порядка   управления
деятельностью государственных учреждений;
    преобразование    государственных   учреждений   в   автономные
учреждения;
    снижение  количества  государственных  учреждений путем слияния
учреждений, исполняющих однородные функции и услуги.
   
   Подраздел III. Хозяйственные (акционерные) общества, с долей
   собственности автономного округа в уставном капитале более 50
                             процентов

    На  начало  2007  года осуществляло деятельность 10 акционерных
обществ,  с  долей  собственности  в  уставном  капитале  более  50
процентов  (далее  –  общества).  К  2008 году останется 9 обществ.
Снижение количества обществ стало результатом приватизации обществ,
не  осуществляющих  функции,  обеспечивающие  выполнение полномочий
автономного округа.
    Программой  приватизации государственного имущества автономного
округа  в  2008  году предусмотрена приватизация пакетов акций трех
акционерных обществ.
    В  связи  с  длительностью  процедур, связанных с приватизацией
акций  и  преобразованием  государственных  унитарных  предприятий,
реестр   обществ,  осуществляющих  деятельность  в  2008  году,  по
состоянию   на  31.12.2008  года  составлен  без  учета  изменений,
запланированных на 2008 год.
    Открытые  акционерные общества осуществляют свою деятельность в
сфере   агропромышленного   комплекса,   медицины,   строительства,
торговли,    гостиниц,    транспорта,    финансовой   деятельности,
образования.
    Суммарная   стоимость   пакета   акций   в   уставном  капитале
хозяйственных  обществ, входящих в государственный сектор экономики
автономного округа и принадлежащая автономному округу, по состоянию
на 01.01.2008 года составит 2823,4 млн руб.
    Финансовое  состояние  обществ  удовлетворительное, соблюдается
условие,  при  котором  размер  чистых  активов не должен быть ниже
уставного  капитала. Кредиторская задолженность обществ в 2006 году
увеличилась  на  72,7  млн  руб.  и  по состоянию на 1.01.2007 года
составила  340,6  млн руб., дебиторская задолженность составила 346
млн   руб.   Стоимость  чистых  активов  обществ  по  состоянию  на
01.01.2007  года  составила  1026,7  млн  руб.  Прирост капитала по
акциям  общества  составил  36,4  млн  руб.,  или  2,5% вложенных в
уставные капиталы средств.
    По  итогам финансово-хозяйственной деятельности обществ за 2006
год  получена  прибыль  в сумме 65,1 млн руб. и убыток в сумме 12,6
млн  руб.  Поступления  в  окружной бюджет 2007 года дивидендов, от
деятельности обществ в 2006 году составит 24,5 млн руб. Поступления
в  окружной  бюджет 2008 года дивидендов, от деятельности обществ в
2007 году планируются в размере 3 млн руб.

    Подраздел IV. Государственное имущество автономного округа

    Остаточная  стоимость  государственного  имущества  автономного
округа  по  состоянию  на  01.01.2007  года составляет 29 241,8 млн
руб., в том числе имущество казны – 9 339,7 млн руб., из них:
    закреплено  за  юридическими  лицами  на  праве  безвозмездного
пользования на сумму 2658,5 млн руб.;
    закреплено  за  юридическими лицами на праве аренды 1 339,4 млн
руб.;
    неиспользуемое имущество  3 383,6 млн руб.
    От  сдачи  в  аренду  государственного имущества, составляющего
казну  автономного округа, в 2008 году планируется получить доход в
размере 18 млн руб., в 2007 году эта сумма составит 98,5 млн руб.
    В целях увеличения доходов окружного бюджета от имущества казны
автономного    округа    планируется   снижение   доли   имущества,
находящегося   в   безвозмездном   пользовании  организаций.  Будет
продолжен процесс передачи в собственность имущества, используемого
муниципальными и федеральными органами власти.

                             РАЗДЕЛ II

    Показатели деятельности государственного сектора экономики
               автономного округа в 2008 – 2010 годы

    Объем    произведенной    продукции    (услуг)    организациями
государственного  сектора  экономики в 2007 году составит 840,6 млн
руб. В 2008 году возрастет на 4,3% и составит 876,6 млн руб. В 2009
–  2010  годы  ежегодный  прирост  объема  произведенной  продукции
планируется  4,5  –  4,8% и достигнет 915,7 млн руб. и 960 млн руб.
соответственно.   Производство   промышленной   продукции   (услуг)
осуществляется   государственными  унитарными  предприятиями.  Доля
государственного  сектора в общем объеме произведенной промышленной
продукции  в регионе на протяжении 2006 – 2010 годов не значительна
и составляет 0,1%.
    Объем    произведенной   продукции   (услуг),   относящейся   к
обрабатывающему производству, в 2007 году составит 49,1 млн руб., в
2008  году  увеличится на 7,9% и составит 53 млн руб. В 2009 – 2010
годы увеличится до 57,8 млн руб. и 61,4 млн руб. соответственно.
    «Производство  и  распределение  электроэнергии,  газа  и воды»
представлено   предприятиями,   осуществляющими  транспортировку  и
реализацию  газа  потребителям.  Объем  производства  в  2007  году
понизится на 8,9% и составит 110,5 млн руб. Планируется, что в 2008
году  будет  сохранен  достигнутый  уровень производства и составит
110,6  млн  руб.  Доля  госсектора  в  производстве и распределении
энергоносителей в 2007 – 2010 годы прогнозируется не более 0,5%.
    В   2007   году  производство  продукции  сельскохозяйственными
организациями  снизится на 55% и составит 30,9 млн руб. В 2008 году
планируется  увеличение  объемов  производства сельскохозяйственной
продукции  на 8,3%. В 2009 – 2010 годы объем производства продукции
сельского     хозяйства     сельскохозяйственными     организациями
государственного сектора останется на уровне 2008 года.
    Прирост    объема   платных   услуг   населению   организациями
государственного  сектора в 2007 году составляет 10%. Планируется в
2008  году  увеличение объема платных услуг населению на 24,2%, или
до 289 млн руб. В 2009 – 2010 годы ежегодный прирост объема платных
услуг  составляет  12,5%  и  10,6%.  Доля  государственного сектора
экономики в общем объеме платных услуг населению автономного округа
в  2006  –  2010 годы составит 1,5 – 1,4%. В прогнозируемом периоде
сохранится достаточно высокий уровень доли платных услуг населению,
оказываемых  организациями  госсектора  по  следующим  видам услуг:
медицинским,   санаторно-оздоровительным  услугам,  образовательным
услугам, услугам гостиниц.
    Инвестиции в основной капитал. В 2007 году наблюдается снижение
объема  инвестиций в основной капитал на 38,3%. Прогнозируется, что
в  2008  году инвестиции в основной капитал увеличатся в 2,2 раза и
составят  651,2  млн  руб.,  в  основном за счет роста инвестиций в
здравоохранение  и  предоставление  социальных услуг. В 2009 – 2010
годы  планируется  направить  инвестиции  в  сумме 497,2 млн руб. и
501,1  млн  руб.  Доля государственного сектора экономики от общего
объема инвестиций в основной капитал автономного округа в 2006-2010
годы незначительна и составляет 0,2% .
    Среднесписочная      численность     работников     организаций
государственного  сектора  экономики  в  2008 году прогнозируется в
количестве  14,159  тыс.  человек, что превышает на 5 % оценку 2007
года,   за   счет   роста  занятых  в  государственных  учреждениях
автономного   округа.   Доля   занятых  в  государственном  секторе
экономики  в  общей  численности  работников,  занятых  в экономике
региона в 2006 – 2010 годы, увеличится с 4,0% в 2006 году до 4,6% в
2008 – 2010 годы.
    Фонд   начисленной   заработной  платы  работников  организаций
государственного сектора экономики в 2007 году составит 3 887,9 млн
руб.  В  2008  году  прогнозируется повышение фонда оплаты труда до
4403,5 млн руб. или на 113 % .
    По  оценке в 2007 года средняя заработная плата составит 23 959
руб.,  в  2008 году прирост составит 9%, средняя заработная плата –
25  917  руб.  В  2009 – 2010 годы прирост средней заработной платы
составит  4%  и  7  %  и  достигнет  26  957  руб.  и  28  729 руб.
соответственно.

                            РАЗДЕЛ III

  Доходы от использования государственного имущества автономного
                              округа

     Подраздел I. Прогноз чистой прибыли унитарных предприятий
автономного округа по итогам деятельности за 2007 год и предложения
 по доле чистой прибыли, направляемой в доход окружного бюджета в
                         2008 – 2010 годы

    Прибыль   государственных   унитарных  предприятий  автономного
округа  по итогам 2007 года планируется в сумме 17 млн руб., в 2008
–  2009  годы  планируется  увеличение до 22,6 млн руб. – 25, 8 млн
руб.
    В   соответствии  с  изменениями  в  бюджетный  кодекс  порядок
исчисления   части  прибыли,  подлежащей  перечислению  в  окружной
бюджет,  в  начале  2008  года  будет утвержден законом автономного
округа.  Доля  части  прибыли государственных унитарных предприятий
автономного  округа,  подлежащая  перечислению  в  окружной бюджет,
будет  установлена  в соответствии с действующим порядком в размере
50%  от  чистой  прибыли  унитарных предприятий автономного округа.
Таким  образом,  в  доход  окружного  бюджета в 2008 году по итогам
деятельности   государственных  унитарных  предприятий  автономного
округа  за  2007 год ожидается поступлений на сумму 4,3 млн руб., в
2009 – 2010 годы – 5,6 млн руб. и 6,4 млн руб. соответственно.
    Прибыль, оставшаяся в распоряжении государственных предприятий,
будет  использована ими на мероприятия по развитию производственной
деятельности и социальную сферу.

  Подраздел II. Прогноз поступлений в 2008 году в окружной бюджет
   дивидендов по акциям, находящимся в собственности автономного
                              округа

    Автономный  округ  участвует  в  24  действующих  хозяйственных
обществах.  В  целом  цена  пакета  автономного  округа  в уставном
капитале   этих  обществ  составляет  1613,9  млн  руб.  По  итогам
деятельности  хозяйственных обществ за 2007 – 2009 годы планируется
поступление дивидендов в окружной бюджет в 2008 – 2010 годы в сумме
3 млн руб. ежегодно.

   Подраздел III. Прогноз доходов от реализации государственного
             имущества автономного округа в 2008 году

    В    результате    приватизации    государственного   имущества
автономного округа в 2008 году прогнозируется поступление доходов в
окружной бюджет в сумме 79,8 млн руб., в том числе:
    от  продажи  акций  открытых  акционерных обществ (по номиналу)
77,4 млн руб.;
    от   реализации   имущества,   находящегося   в   собственности
автономного округа 2,4 млн руб.
    В  результате  реализации  квартир  прогнозируется  поступление
доходов в окружной бюджет в 2008 году в сумме 44,2 млн руб., в 2009
году  –  42,9 млн руб., в 2010 году прогнозируется снижение доходов
до 13,7 млн руб.

  Подраздел IV. Прогноз поступлений в 2008 году в окружной бюджет
 доходов от сдачи в аренду имущества, находящегося в собственности
                        автономного округа

    В   2008   году   прогнозируется   доход   от  сдачи  в  аренду
государственного  имущества  в  сумме  164,9  млн руб., в том числе
арендная  плата  за  земельные участки 137,5 млн руб. В 2009 – 2010
годы   доходы  от  сдачи  в  аренду  имущества  автономного  округа
планируются в сумме 154,1 млн руб. и 155,3 млн руб.соответственно.

  Подраздел V. Прогноз поступлений в 2008 году в окружной бюджет
  доходов от эксплуатации и использования имущества автомобильных
       дорог, находящихся в собственности автономного округа

    В   2008   году   прогнозируется   доход   от   эксплуатации  и
использования  имущества автомобильных дорог в сумме 271,4 млн руб.
или  28,6%  общей  суммы  доходов в окружной бюджет от деятельности
государственного   сектора  экономики  Ямало-Ненецкого  автономного
округа.  В  2009  – 2010 годы доход от эксплуатации и использования
имущества  автомобильных  дорог составит 290,6 млн руб. и 310,4 млн
руб.

                            ЧАСТЬ ПЯТАЯ

                 Адресная инвестиционная программа
            Ямало-Ненецкого автономного округа на 2008
                            – 2010 годы

                             РАЗДЕЛ I

                          Общие положения

    Настоящая  Адресная  инвестиционная  программа  Ямало-Ненецкого
автономного  округа  на  2008 год и на период до 2010 года (далее –
Программа)   разработана   во   исполнение  Закона  Ямало-Ненецкого
автономного  округа  «Об окружном бюджете на 2008 год и на плановый
период 2009 и 2010 годов».
    Правовую  основу  формирования  Программы  составляют Бюджетный
кодекс   Российской   Федерации,  Закон  Российской  Федерации  «Об
инвестиционной  деятельности,  осуществляемой  в  форме капитальных
вложений»,    Закон    Ямало-Ненецкого   автономного   округа   «Об
инвестициях»,   «Положение   о   механизме   формирования  Адресной
инвестиционной программы Ямало-Ненецкого автономного округа» и др.
    Программа    направлена    на    реализацию    комплекса   мер,
обеспечивающих      расширение     и     качественное     улучшение
материально-технической     базы    объектов    социальной    сферы
(образование,   здравоохранение,  культура),  жилищно-коммунального
хозяйства, транспортной инфраструктуры и других.
    При  разработке  Программы  использовались материалы реализации
Программы  2007 года и проекта бюджета автономного округа на 2008 –
2010 годы.
    Внедрение   Программы  позволит  создать  оптимальный  механизм
взаимодействия    всех    участников    инвестиционного   процесса:
исполнительных   органов   государственной  власти,  предприятий  и
учреждений, реализующих инвестиционные проекты, финансовых органов,
экспертных организаций.
    Программа   позволит   исполнительным  органам  государственной
власти   осуществить  мероприятия  по  созданию,  оценке,  анализу,
реализации   и   мониторингу   значимых   для   автономного  округа
инвестиционных проектов.
    Основными целями Программы являются:
    1.    Обеспечение    социальной   ориентированности   бюджетных
инвестиций,  включая  развитие  объектов социальной инфраструктуры,
инвестирование  в  инфраструктуру  образования,  здравоохранения  и
культуры.
    2.  Осуществление бюджетных инвестиций, направленных на решение
острых    социальных   проблем   автономного   округа,   реализацию
национальных проектов, окружных целевых программ.
    3.   Сохранение действующих и создание новых рабочих мест и др.
    С   учетом   требований   по  приведению  основных  направлений
инвестиционной  и  инновационной  деятельности автономного округа в
соответствие  с  финансовыми ресурсами окружного бюджета, включение
инвестиционных  проектов  в  перечень  строек  и объектов Программы
осуществлялось исходя из необходимости:
    обеспечения  максимальной социально-экономической эффективности
инвестиционных расходов бюджета;
    отказа    от   реализации   не   обеспеченных   финансированием
инвестиционных  проектов  с  целью  безусловного выполнения на этой
основе  инвестиционных  обязательств  автономного  округа  в рамках
окружных целевых программ и внепрограммных мероприятий;
    концентрации   бюджетных   инвестиций   на  ограниченном  числе
объектов    социальной   сферы,   коммунального   жизнеобеспечения,
обеспечивающих   ликвидацию   «узких»  мест  и  угроз  техногенного
характера;
    ориентации  государственных  капитальных  вложений  на конечный
результат  использования  бюджетных  средств  –  ввод  мощностей  и
объектов;
    гарантированного   выполнения  в  полном  объеме  «действующих»
обязательств,   то   есть   приоритетное   включение   в  Программу
переходящих  объектов, которые финансировались из средств окружного
бюджета  в  предшествующие  годы.  Обеспечение  их финансирования в
объемах, необходимых для завершения строительства;
    открытости,  «прозрачности» и адресности принимаемых решений по
реализации инвестиционных проектов;
    введения   ответственности   главных  распорядителей  бюджетных
средств   (государственных   заказчиков)  и  получателей  бюджетных
средств за достижение поставленных целей;
    нормативно-правового закрепления основных процедур формирования
и реализации Программы.
    Адресная  инвестиционная  программа Ямало-Ненецкого автономного
округа   сформирована   исходя  из  объемов  капитальных  вложений,
предусмотренных на реализацию окружных целевых программ и отдельных
важнейших  задач,  не  вошедших  в  окружные  целевые  программы  в
соответствии с направлениями приоритетных национальных проектов:
    инвестирования в объекты социальной инфраструктуры:
    а)   расширение   сети   лечебно-профилактических   учреждений,
обновление их материально-технической базы;
    б)   строительство   школ,   детских  дошкольных  учреждений  и
учреждений культуры;
    в) строительство жилья;
    г)   модернизация   коммунальной   инфраструктуры   на   основе
современных  энергосберегающих  технологий  для  улучшения качества
предоставляемых    услуг,    снижения   издержек;   развитие   базы
жилищно-коммунального  хозяйства  путем ввода новых и реконструкции
существующих      объектов      теплоснабжения,      водоснабжения,
энергоснабжения   и   газоснабжения;  решение  проблем  инженерного
обустройства земельных участков;
    строительства  и  модернизации  важнейших  для  округа объектов
производственной инфраструктуры и иные.

                             РАЗДЕЛ II

             Структура системы программных мероприятий

    Программа  предусматривает  систему мероприятий, объединяющих и
реализующих   цели,   задачи,   состав   исполнителей,  необходимое
ресурсное обеспечение для достижения заданных целевых показателей и
высокого уровня экономической эффективности мероприятий.
    В  основу  Программы  положен  механизм рыночного регулирования
инвестиционной  деятельности  и  финансирования,  приоритетных  для
экономики  автономного  округа инвестиционных проектов из бюджетных
источников.
    В   2008,   2009  и  2010  годах  на  финансирование  Программы
планируется  выделить  бюджетных  инвестиций  из  средств окружного
бюджета  в  размере  4 469,880  млн  руб.,  5 983,535 млн  руб. и 5
810,412 млн руб. соответственно.
    Соотношение   объемов   финансирования   программной  (окружные
целевые  программы  –  ОЦП)  и  непрограммной  (н/п) частям в общем
объеме финансирования Программы выглядит следующим образом:

|——————————————|———————|——————————|————————|————————|————————|
| Наименование | Един. |   ОЦП    |  Н/п   |Удельн. |Удельн. |
| показателей  |измер. |          | часть  |вес ОЦП |вес н/п |
|              |       |          |        |  в %   |части в |
|              |       |          |        |        |   %    |
|——————————————|———————|——————————|————————|————————|————————|
|2008 год      |млн    |1 795,162 |   2    |  40,2  |  59,8  |
|              |руб.   |          |674,718 |        |        |
|——————————————|———————|——————————|————————|————————|————————|
|2009 год      |млн    |2 302,270 |   3    |  38,5  |  61,5  |
|              |руб.   |          |681,265 |        |        |
|——————————————|———————|——————————|————————|————————|————————|
|2010 год      |млн    |2 562,235 |   3    |  44,1  |  55,9  |
|              |руб.   |          |248,177 |        |        |
|——————————————|———————|——————————|————————|————————|————————|

    Проект  Адресной  инвестиционной программы в основном направлен
на  строительство  объектов  социальной сферы. В рамках социального
комплекса  предусмотрено  финансирование мероприятий по обеспечению
жильем   населения,   модернизации   коммунальной   инфраструктуры,
развитию   здравоохранения,   образования,  сохранению  культурного
наследия.    В   планируемом   периоде   по   данному   направлению
предусмотрены  государственные  инвестиции  в  объеме 13 132,71 млн
руб. или 80,7% от общего объема проекта Программы, в том числе:

     Подраздел 1. Здравоохранение, физическая культура и спорт

    В  рамках  реализации  национальных  проектов на финансирование
строительства и реконструкции объектов здравоохранения в 2008, 2009
и  2010  годах  планируется  выделить 209,727 млн руб., 398,845 млн
руб. и 709,079 млн руб. соответственно.
    Значительная   часть   капитальных  расходов  предусмотрена  на
финансирование     строительства     и    реконструкцию    объектов
здравоохранения:    «Здание    стоматологической   поликлиники   г.
Салехард»,  «Лечебный  корпус  детской  поликлиники,  г. Салехард»,
«Окружной  центр  по  профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными
заболеваниями  в  мкр.  «Е»,  г. Ноябрьск», «Детская больница на 40
коек  с  поликлиникой  на  150  посещений в смену, г. Лабытнанги» и
иные.
    Кроме  того, планируется строительство объектов здравоохранения
в  сельской  местности: «Участковая больница на 15 коек с врачебной
амбулаторией  на 35 посещений в смену, п. Гыда, Тазовского района»,
«Участковая  больница,  п. Находка, Тазовского района», «Больничный
комплекс  на  50  коек,  с.  Мужи  Шурышкарского  района», «Типовая
участковая больница на 15 коек, с. Новый Порт, Ямальского района» и
другие объекты.

                     Подраздел 2. Образование

    На  возведение и реконструкцию объектов образования на 2008 год
и  плановый период планируется направить соответственно 918,720 млн
руб. (24,4% от общего объема средств, предусмотренных на реализацию
Программы), 1 493,077 млн руб. (20,6%), 1 592,687 млн руб. (25,0%).
Это  позволит  в  ближайшие годы обеспечить строительством более 30
объектов  образования  на  территориях  муниципальных  образований.
Планируется  строительство  школ  и  спальных  корпусов в Тазовском
районе, в поселках Тазовский, Находка и Гыда; школы на 528 учащихся
и интерната на 200 воспитанников в п. Ныда Надымского района; школы
на  810  учащихся  в  г.  Новом Уренгое; школы на 160 учащихся в с.
Шурышкары,  Шурышкарского района; школы-интерната на 320 учащихся в
с.  Толька и школы на 60 учащихся со спальным корпусом на 40 мест в
с.  Ратта  Красноселькупского  района;  школы  на 160 учащихся в с.
Катравож,  школы-интерната  на 40 мест в с. Лаборовая Приуральского
района; учебный корпус на 240 учащихся в п. Халясавэй, школы на 800
учащихся  в  г.  Тарко-Сале,  школы  на  800  учащихся в п. Уренгой
Пуровского  района  и  другие.  Будет продолжено строительство 7-ми
спальных  корпусов на 936 мест в Ямальском, Тазовском, Приуральском
и    Пуровском   муниципальных   образованиях;   11-ти   учреждений
дошкольного   образования   в   муниципальных   образованиях  город
Салехард,   Губкинский,   Ноябрьск,   Шурышкарский   район   и  др.
муниципальных      образованиях.      Планируется     реконструкция
профессионально-технического училища N 21 в г. Лабытнанги.
    Из  суммы  инвестиций  на  строительство объектов образования в
рамках   мероприятий   окружной   целевой   программы  «Комплексная
программа  развития системы образования Ямало-Ненецкого автономного
округа на 2006 – 2010 годы» в 2008 году и на период до 2010 года по
трем  подпрограммам планируется направить 3 448,448 млн руб., в том
числе,  в  2008  году – 738,114 млн руб., 2009 году – 1 253,747 млн
руб., 2010 году – 1 456,587 млн руб.

                Подраздел III. Социальная политика

    На  строительство объектов социальной сферы в 2008 – 2010 годах
планируется   направить   312,526   млн   руб.   Будет   продолжено
строительство    2-х    социально-реабилитационных    центров   для
несовершеннолетних в гг. Салехард и Новый Уренгой. В рамках проекта
окружной  целевой  программы  «Дети  Ямала»  в  2008  –  2010  годы
предусмотрены  капитальные  вложения  на  реконструкцию  здания ГУП
Ямало-Ненецкого   окружного   реабилитационного   центра   «Большой
Тараскуль» Тюменской области.

    Подраздел IV. Культура, кинематография и средства массовой
                            информации

    В    структуре   расходов   Программы   объем   государственных
капитальных    вложений   на   строительство   объектов   культуры,
кинематографии и средств массовой информации составляет в 2008 году
–  38,926  млн  руб., в 2009 году – 117,761 млн руб., в 2010 году –
192,000  млн  руб.  На  строительство  объектов  культуры  в рамках
окружной  целевой  программы  «Культура  Ямала» (2006 – 2010 годы)»
предусмотрено  направить  24,955 млн руб., 45,786 млн руб. и 67,000
млн  руб. соответственно. Планируется строительство и реконструкция
объектов   «Культурно-спортивный   комплекс,  пос.  Красноселькуп»,
завершится «Реконструкция ДК «Украина», г. Муравленко», продолжится
«Реконструкция   КСК   «Ямал»,   г.   Ноябрьск».  Будет  продолжено
строительство  школы  искусств  в г. Тарко-Сале, дома культуры в г.
Лабытнанги.    Предусмотрено   строительство   здания   для   ОГТРК
«Ямал-Регион» в г. Салехарде и другие объекты.

            Подраздел V. Жилищно-коммунальное хозяйство

    В  целях  обеспечения  населения  округа  жильем  и  реализации
национального  проекта «Комфортное, доступное жилье» в 2008 году на
строительство  жилья  предусмотрено финансирование в объеме 727,519
млн  руб.,  в 2009 – 2010 годах – 1 297,993 млн руб. За счет данных
средств  будет  продолжено  строительство 42-х жилых домов, а также
8-ми   многоквартирных   социальных   жилых  домов.  Общая  площадь
жилищного  строительства составит более 82,0 тыс. кв. м. Выделяемые
на  жилищное  строительство  государственные  капитальные  вложения
способствуют  активизации  привлечения  для  данных  целей  средств
дольщиков   (населения,   предприятий   и   организаций),  развитию
ипотечного кредитования.
    На     обустройство     земельных     участков     коммунальной
инфраструктурой,  строительство и реконструкцию объектов энергетики
и   коммунального   хозяйства   автономного   округа,  то  есть  на
реконструкцию   дизельных   электростанций,   электрических  сетей;
строительство   автоматизированных   блочно-модульных  котельных  и
других объектов энергетики, на сооружение инженерных сетей (тепло-,
водоснабжение,    канализация,   линии   электропередач   и   др.);
газификацию  населенных пунктов и перевод котельных на газообразное
топливо  и  другие  мероприятия  по данному направлению планируется
направить  5  113,850  млн  руб., в том числе на планируемый период
1 394,902  млн  руб.,  1 758,813  млн  руб.,  1  960,135  млн  руб.
соответственно.
    Из  общей  суммы  инвестиций на строительство объектов в рамках
окружной  целевой  программы  «Жилище»  на  2006 – 2010 годы» в том
числе,  на  реализацию  двух  подпрограмм: «Развитие и модернизация
сферы  жилищно-коммунального  комплекса Ямало-Ненецкого автономного
округа до 2010 года» и «Обеспечение земельных участков коммунальной
инфраструктурой  в  целях жилищного строительства» предусмотрено из
окружного  бюджета  в  2008  году  –  568,587 млн руб., 2009 году –
638,952 млн руб., 2010 году – 675,108 млн руб.

               Подраздел VI. Производственная сфера

    Как  и  в предшествующие годы, часть государственных инвестиций
направляется на создание условий для ускорения экономического роста
за счет развития производственной инфраструктуры. На эти цели будет
направлено  1 131,981  млн  руб. (соответственно по годам – 313,792
млн  руб.,  349,198  млн  руб.,  468,991 млн руб.). Среди важнейших
объектов производственной сферы следует отметить:
    «Реконструкция железнодорожного вокзала «Ноябрьск-2»,
    «Многофункциональный вокзал, г. Новый Уренгой»,
    «Комплекс речного вокзала в г. Салехарде»
    Кроме   того,  в  рамках  проекта  окружной  целевой  программы
«Развитие  малого  и  среднего предпринимательства в Ямало-Ненецком
автономном   округе   на   2008   –  0012  годы»  будет  продолжено
строительство  бизнес-инкубаторов  в  городах  Ноябрьск,  Салехард,
Муравленко и Надым.
    В рамках окружной целевой программы «Развитие агропромышленного
комплекса  Ямало-Ненецкого  автономного округа на 2006 – 2010 годы»
предусмотрено  строительство  объектов агропромышленного комплекса:
животноводческий   комплекс,  убойный  пункт  оленей,  рыбоприемные
пункты и др. на сумму 290,750 млн руб.

                    Подраздел VII. Спецкомплекс

    В   структуре   бюджетных  инвестиций  по  данному  направлению
производится      строительство      объектов      по      разделам
«Общегосударственные   вопросы»,   «Национальная   безопасность   и
правоохранительная   деятельность».   Общая  сумма  государственных
инвестиций,  направленных на строительство объектов данной отрасли,
составляет   1 999,136   млн   руб.,  в  том  числе  на  реализацию
мероприятий целевых окружных программ:
    «Развитие  института  мировых судей в Ямало-Ненецком автономном
округе на 2007 – 2009 годы»;
    проект программы «Борьба с преступностью на 2008 – 2010 годы»;
    проект   программы   «Защита   населения  и  территорий  от  ЧС
природного   и   техногенного   характера  и  обеспечение  пожарной
безопасности на 2008 – 2010 годы».
    Предполагается  финансирование строительства объектов Программы
в  виде межбюджетных трансфертов в 2008 году на сумму 2 914,676 млн
руб.  или 65,2% от планируемого объема бюджетных инвестиций, в 2008
году  –  4 847,608 млн руб. (81,0%), и 4 838,279 млн руб. (83.3%) в
2010 году.
    Таким  образом,  сформированный  проект Адресной инвестиционной
программы  Ямало-Ненецкого  автономного  округа на 2008 – 2010 годы
является  логическим  продолжением  Программы,  реализуемой  в 2007
году,    и    направлен    на   реализацию   стратегических   целей
социально-экономической политики. В целом Программа предусматривает
решение   ключевых   целей  и  задач,  направленных  на  реализацию
социальных   проектов,   улучшение   жилищных   условий  населения,
строительство  инженерной  инфраструктуры,  повышение эффективности
транспортной схемы, развитие агропромышленного комплекса, улучшение
условий  проживания коренных малочисленных народов Севера, развитие
традиционных промыслов и др.

                            РАЗДЕЛ III

                    Сроки реализации Программы

    Программа рассчитана на 2008 – 2010 годы. Исходя из достигнутых
результатов   будет   определено   дальнейшее  развитие  Программы,
связанное  с  достижением  ее целевых показателей, снижением рисков
невыполнения Программы и улучшением инвестиционного климата.
    Реализация Программы по периодам:
    I   квартал  –  проведение  конкурсов  (при  необходимости)  по
объектам   строительства   утвержденной   Программы   и  реализация
Программы.
    II  – IV кварталы – реализация программных мероприятий и оценка
промежуточных  результатов  Программы,  ее  корректировка в сроки и
порядке,  в  соответствии  с  действующими  нормативными  правовыми
актами   Ямало-Ненецкого   автономного  округа;  подведение  итогов
реализации  Программы,  разработка  предложений  по  дальнейшему ее
развитию.

Информация по документу
Читайте также