ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Салехард
О внесении изменений в государственную программу
Ямало-Ненецкого
автономного округа
«Информационное
общество на 2014 – 2020 годы»
В целях повышения
эффективности реализации государственной программы Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное
общество на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа
п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить
прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу
Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на
2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1110-П.
2. Настоящее
постановление распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015
года.
Губернатор
Ямало-Ненецкого автономного
округа
Д.Н. Кобылкин
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа
от 20 января 2015 года № 33-П
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в государственную
программу Ямало-Ненецкого
автономного
округа «Информационное общество
на 2014 –
2020 годы»
1. В паспорте
Государственной программы:
1.1. позицию,
касающуюся соисполнителей Государственной программы, изложить в следующей
редакции:
«
Соисполнители
Государственной программы
|
департамент строительства и жилищной политики
Ямало-Ненецкого автономного округа
|
»;
1.2. позицию,
касающуюся ресурсного обеспечения Государственной программы, изложить в
следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Государственной программы
(тыс. руб.)
|
Общий объем финансирования –
3 441 377
|
Объем финансирования Государственной программы,
утвержденный законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 3 441 377 (в том числе средства
федерального бюджета – 0)
|
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
|
2014 год – 508 360
|
508 360 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2015 год – 596 493
|
596 493 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2016 год – 471 172
|
471 172 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2017 год – 471 172
|
471 172 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2018 год – 431 921
|
431 921 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2019 год – 431 921
|
431 921 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2020 год – 431 921
|
433 111 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
».
2. В подпрограмме «Информатизация Ямало-Ненецкого автономного
округа» (далее – Подпрограмма 1):
2.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 1,
паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)
|
Общий объем финансирования – 2 143 894
|
Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный
законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 2 143 849 (в том
числе средства федерального бюджета – 0)
|
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
|
2014 год – 334 479
|
334 479 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2015 год – 408 586
|
408 586 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2016 год – 272 265
|
272 265 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2017 год – 272 265
|
272 265 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2018 год – 285 433
|
285 433 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2019 год – 285 433
|
285 433 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2020 год – 285 433
|
285 433 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
»;
2.2. таблицу 1 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 1
Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их
реализацию
№ п/п
|
Наименование ответственного исполнителя
(соисполнителя) Подпрограммы 1
|
Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс.
руб.)
|
итого
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Подпрограмма 1
«Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа», в т.ч.
|
2 143 894
|
334 479
|
408 586
|
272 265
|
272 265
|
285 433
|
285 433
|
285 433
|
2.
|
департамент информационных
технологий и связи автономного округа (ответственный исполнитель)
|
628 787
|
105 717
|
145 586
|
71 352
|
71 352
|
78 260
|
78 260
|
78 260
|
3.
|
ГКУ «Ресурсы Ямала»
|
484 56
|
82 256
|
115 951
|
53 864
|
53 864
|
59 542
|
59 542
|
59 542
|
4.
|
обеспечение деятельности
ГКУ «Ресурсы Ямала»
|
1 030 546
|
146 506
|
147 049
|
147 049
|
147 049
|
147 631
|
147 631
|
147 631
|
5.
|
Задача 1.1. Развитие
региональной телекоммуникационной инфраструктуры и обеспечение населения
автономного округа современными информационно-коммуникационными услугами
|
6.
|
Мероприятие 1. Развитие
инфраструктуры связи автономного округа, в т.ч.
|
1 695 909
|
245 451
|
237 400
|
237 400
|
237 400
|
246 086
|
246 086
|
246 086
|
7.
|
департамент информационных
технологий и связи автономного округа
|
340 432
|
51 250
|
46 134
|
46 134
|
46 134
|
50 260
|
50 260
|
50 260
|
8.
|
ГКУ «Ресурсы Ямала»
|
324 931
|
47 695
|
44 217
|
44 217
|
44 217
|
48 195
|
48 195
|
48 195
|
9.
|
обеспечение деятельности
ГКУ «Ресурсы Ямала»
|
1 030 546
|
146 506
|
147 049
|
147 049
|
147 049
|
147 631
|
147 631
|
147 631
|
10.
|
Задача 1.2. Формирование
электронного правительства автономного округа
|
11.
|
Мероприятие 2. Развитие
инфраструктуры электронного правительства автономного округа, в т.ч.
|
255 586
|
53 803
|
102807
|
18 830
|
18 830
|
20 921
|
20 921
|
20 921
|
12.
|
департамент информационных
технологий и связи автономного округа
|
170 031
|
30 335
|
39 273
|
18 830
|
18 830
|
20 921
|
20 921
|
20 921
|
13.
|
ГКУ «Ресурсы Ямала»
|
85 555
|
23 468
|
63534
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
14.
|
Мероприятие 3. Приведение
процесса обработки информации в соответствие с требованиями законодательства
Российской Федерации и реализации единого подхода к построению
программно-технических систем защиты объектов информатизации автономного
округа (департамент информационных технологий и связи автономного округа)
|
58 650
|
5 450
|
41 200
|
2 250
|
2 250
|
2 500
|
2 500
|
2 500
|
15.
|
Задача 1.3. Формирование
информационного пространства автономного округа
|
16.
|
Мероприятие 4.
Сопровождение ИТ-проектов информационного пространства, в т.ч.
|
133 749
|
29 775
|
27179
|
13 785
|
13 785
|
15 926
|
15 926
|
15 926
|
17.
|
департамент информационных
технологий и связи автономного округа
|
59 674
|
18 682
|
18 979
|
4 138
|
4 138
|
4 579
|
4 579
|
4 579
|
18.
|
ГКУ «Ресурсы Ямала»
|
74 075
|
11 093
|
8200
|
9 647
|
9 647
|
11 347
|
11 347
|
11 347
|
19.
|
Мероприятие 5. Создание
централизованной вычислительной инфраструктуры
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
-
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
».
3. В подпрограмме «Развитие базовых элементов инфраструктуры
результатов космической деятельности» (далее – Подпрограмма 2):
3.1. позицию, касающуюся ресурсного обеспечения Подпрограммы 2,
паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
«
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)
|
Общий объем финансирования – 80385
|
Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный
законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 80385 (в том числе
средства федерального бюджета – 0)
|
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
|
2014 год – 11 955
|
2014 год – 11 955 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2015 год – 10 810
|
2015 год – 10 810 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2016 год – 10 810
|
2016 год – 10 810 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2017 год – 10 810
|
2017 год – 10 810 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2018 год – 10 810
|
2018 год – 10 810 (в том числе средства
федерального бюджета – 0)
|
0
|
2019 год – 10 810
|
2019 год – 10 810 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
2020 год – 10 810
|
2020 год – 10 810 (в том числе средства федерального
бюджета – 0)
|
0
|
»;
3.2. таблицу 2 раздела II изложить в следующей редакции:
«Таблица 2
Перечень мероприятий
Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию
№ п/п
|
Наименование
ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 2
|
Затраты на реализацию
программных мероприятий (тыс. руб.)
|
итого
|
2014 год
|
2015 год
|
2016 год
|
2017 год
|
2018 год
|
2019 год
|
2020 год
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
1.
|
Подпрограмма
2 «Развитие базовых элементов инфраструктуры
результатов космической деятельности»
(департамент
информационных технологий и связи автономного округа (ответственный
исполнитель))
|
76 815
|
11 955
|
10 810
|
10 810
|
10 810
|
10 810
|
10 810
|
10 810
|
2.
|
Задача
2.1. Совершенствование системы геодезического обеспечения потребностей
автономного округа
|
3.
|
Мероприятие
1. Развитие сети высокоточного позиционирования на основе систем ГЛОНАСС/GPS
(департамент
информационных технологий и связи автономного округа)
|
7 200
|
-
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
1 200
|
4.
|
Задача 2.2. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными
пространственными данными
|
5.
|
Мероприятие
2. Развитие Единой картографической системы автономного округа
(департамент
информационных технологий и связи автономного округа)
|
43 427
|
7 667
|
5 960
|
5 960
|
5 960
|
5 960
|
5 960
|
5 960
|
6.
|
Мероприятие
3. Обеспечение потребностей автономного округа актуальными материалами ДЗЗ
(департамент
информационных технологий и связи автономного округа)
|
13 988
|
1 988
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
2 000
|
7.
|
Задача
2.3. Формирование организационно-технических условий для эффективного
использования результатов космической
деятельности
|
8.
|
Мероприятие
4. Сервисное сопровождение систем спутникового мониторинга
(департамент
информационных технологий и связи автономного округа)
|
9 500
|
2 000
|
1 250
|
1 250
|
1 250
|
1 250
|
1 250
|
1 250
|
9.
|
Мероприятие
5. Развитие системы профессиональной подготовки, обучения и аттестации
специалистов и должностных лиц в области использования спутниковых
навигационных технологий ГЛОНАСС, средств ДЗЗ и других результатов
космической деятельности на территории автономного округа
(департамент
информационных технологий и связи автономного округа)
|
2 700
|
300,00
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
400
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
».
4. В подпрограмме «Создание цифровой сети телерадиовещания
региональной и муниципальных телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном
округе» (далее – Подпрограмма 3):
4.1. паспорт Подпрограммы 3 изложить в следующей редакции:
«ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ 3
Ответственный
исполнитель Подпрограммы 3
|
департамент
информационных технологий и связи автономного округа
|
Соисполнитель Подпрограммы
3
|
департамент строительства
и жилищной политики Ямало-Ненецкого автономного округа
|
Цель Подпрограммы 3
|
развитие
системы телерадиовещания в автономном округе
|
Задачи Подпрограммы 3
|
1)
создание и развитие региональной цифровой сети телерадиовещания в
автономном округе;
2)
содержание региональной цифровой сети телерадиовещания автономного
округа
|
Сроки реализации
Подпрограммы 3
|
2014
– 2020 годы
|
Показатели Подпрограммы 3
|
1)
доля охвата населения автономного округа
цифровым телевещанием регионального и муниципальных телеканалов;
2)
доля населённых пунктов, охваченных региональной сетью цифрового телерадиовещания;
3)
количество муниципальных телерадиокомпаний, подключенных к центрам
формирования пакета каналов
|
Основные мероприятия
Подпрограммы 3
|
1)
системное и техно-рабочее проектирование;
2)
создание основного и резервного центров формирования пакета каналов региональной и муниципальных телерадиокомпаний;
3)
создание сети доставки контента телерадиокомпаний до основного и
резервного центров формирования пакета каналов;
4)
создание сети цифрового эфирного вещания в населенных пунктах;
5)
распространение продукции ОГТРК «Ямал-Регион» посредством системы
спутникового телевидения «Триколор ТВ»;
6)
содержание цифровой сети телерадиовещания региональной и муниципальных
телерадиокомпаний в Ямало-Ненецком автономном округе;
7)
приобретение цифровых эфирных приставок для обеспечения
социально-защищаемых категорий населения
8)
Реконструкция
административного здания по адресу г. Салехард, ул. Зои Космодемьянской, дом
75, в том числе затраты на проектно-изыскательные работы
|
Ресурсное обеспечение Подпрограммы 3 (тыс. руб.)
|
Общий объем финансирования
–
269 391
|
Объем финансирования Подпрограммы 3, утвержденный
законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению – 269 391 (в том числе
средства федерального бюджета – 0)
|
Справочно:
планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств) – 0
|
2014 год – 1 392
|
1 392 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2015 год – 44 500
|
44 500 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2016 год – 55 500
|
55 500 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2017 год – 164 999
|
164 999 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2018 год – 1 000
|
1 000 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2019 год – 1 000
|
1 000 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
2020 год – 1 000
|
1 000 (в том числе средства федерального бюджета –
0)
|
0
|
Ожидаемые
результаты реализации Подпрограммы 3
|
реализация Подпрограммы 3 позволит создать региональную сеть цифрового
вещания, охватить 96,5% населённых пунктов автономного округа, а так же
охватить 97,5% населения автономного округа цифровым вещанием
|
|
|
|
|
»;
4.2. таблицу 3 раздела II изложить в следующей редакции: