Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25.09.2015 № 888-П

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

 

25 сентября 2015 г.                                                                      № 888-П

г. Салехард

 

 

О внесении изменений в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

 

 

В соответствии с постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 15 ноября 2013 года № 960-П «О государственных программах Ямало-Ненецкого автономного округа», Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 19 ноября 2014 года № 87-ЗАО «Об окружном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

п о с т а н о в л я е т:

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1124-П.

 

 

 

              Вице-губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                        И.Б. Соколова

 

 


УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 25 сентября 2015 года № 888-П

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

 автономного округа «Развитие транспортной инфраструктуры

на 2014 – 2020 годы»

 

 

1. В паспорте Государственной программы:

1.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объем финансирования –

48 560 686

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Государственной программы, утвержденный законом об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –

48 560 686

(в том числе средства федерального

бюджета – 1 323 890)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных

средств) – 78 206 638 

2014 год – 9 749 540

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

9 749 540

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2015 год – 5 742 587

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

5 742 587

(в том числе средства федерального

бюджета – 301 056)

3 419 837

(средства Тюменской области)

2016 год – 7 425 435

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

7 425 435

(в том числе средства федерального

бюджета – 372 898)

3 923 243

(средства Тюменской области)

2017 год – 6 898 233

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 898 233

(в том числе средства федерального

бюджета – 649 936)

28 726 301

(в том числе средства Тюменской области –4 482 901, средства федерального

бюджета – 24 243 400)

2018 год – 6 248 297

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 248 297

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

28 979 579

(в том числе средства Тюменской области 4 140 436, средства федерального

бюджета – 24 839 143)

2019 год – 6 248 297

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 248 297

(в том числе средства федерального –

бюджета – 0)

12 817 835

(в том числе средства Тюменской области

– 193 692, средства федерального

бюджета – 12 684 143)

2020 год – 6 248 297

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6 248 297

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

339 843

(средства федерального бюджета)

»;

1.2. позицию, касающуюся ожидаемых результатов реализации Государственной программы, изложить в следующей редакции:

«

Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

основные результаты реализации Государственной программы:

- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;

- средняя скорость транспортного потока в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 281,184 км;

- протяженность железных дорог на территории автономного округа к 2020 году составит 2 054 км;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 173 900 человек;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в Ямало-Ненецком автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям,

к 2020 году составит 88,92%;

- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном

округе к 2020 году составит до 9 случаев

на 100 тыс. населения;

- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за период с 2015 года

по 2020 год составит 286,448 км;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,

на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит
2 201,979 км

                                                                                                                 ».

2. В разделе III:

2.1. позицию, касающуюся источника информации для расчета (определения) показателя, таблицы 7 изложить в следующей редакции:

«

Источник информации для расчета (определения) показателя

 

Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)

                                                                                                                                                            »;

2.2. дополнить таблицей 12 следующего содержания:

«Таблица 12

 

12. Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям

Единица измерения

%

Определение показателя

Отношение протяженности автомобильных дорог, отвечающей нормативным требованиям, к общей протяженности автомобильных дорог в автономном округе, умноженное на сто

Алгоритм формирования показателя

До = Lо/L х 100

Наименование и определение базовых показателей

Буквенное обозначение в формуле расчета

Определение положительной динамики показателя

Доля автомобильных дорог общего пользования регионального значения (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям

До

Перевыполнение планового значения показателя является отрицательной динамикой,

невыполнение – положительной

Протяженность автомобильных дорог, отвечающих нормативным требованиям

Lо

Протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения

L

Источник информации для расчета (определения) показателя

Сведения представляются владельцем автодорог – государственным казенным учреждением «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» на основании статистической отчетности «Сведения об автомобильных дорогах общего пользования и сооружениях на них федерального, регионального или межмуниципального значения» (форма № 1-ДГ)

                                                                                                                      ».

3. Раздел V изложить в следующей редакции:

 

«V. Ожидаемые результаты реализации Государственной программы

 

Комплекс программных мер позволит выйти транспортной отрасли автономного округа на качественно новый уровень, обеспечивающий инновационный сценарий социально-экономического развития автономного округа.

Реализация Государственной программы позволит достичь следующих конечных результатов:

- уровень обеспеченности автодорожной сетью населения в автономном округе к 2020 году составит 2,26 км на 1 000 км2;

- средняя скорость транспортного потока в автономном округе к 2020 году достигнет 90 км/ч;

- протяженность автомобильных дорог общего пользования окружного значения к 2020 году достигнет 1 281,84 км;

- протяженность железных дорог на территории автономного округа                                  к 2020 году составит 2 054 км;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам воздушным транспортом в автономном округе к 2020 году составит                                 173 900 человек;

- количество перевезенных пассажиров по субсидируемым маршрутам водным транспортом в автономном округе к 2020 году составит 111 980 человек;

- доля автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) значения, отвечающих нормативным требованиям,                             к 2020 году составит 88,92%;

- уровень снижения смертности от дорожно-транспортных происшествий в автономном округе к 2020 году составит до 9 случаев на 100 тыс. населения;

- количество площадок отдыха, расположенных на автомобильных дорогах общего пользования окружного значения, к 2020 году составит 35 шт.;

- объемы ввода в эксплуатацию после строительства и реконструкции автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения за период с 2015 года по 2020 год составит 286,448 км;

- общая протяженность автомобильных дорог общего пользования регионального (межмуниципального) и местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям,                            на 31 декабря отчетного года к 2020 году составит 2 201,979 км.».

4. В подпрограмме «Развитие аэропортов на территории  Ямало-Ненецкого автономного округа»:

4.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования, Подпрограммы 1 –

1 049 423

Объем финансирования Подпрограммы 1, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –
1 049 423

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

Справочно: планируемый объем федеральных средств

(внебюджетных

средств) – 0

2014 год –1 022 707

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 022 707

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2015 год – 26 716

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

26 716

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2016 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2017 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2018 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2019 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2020 год – 0

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

0

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

 

                                                                                                                     »;

4.2. таблицу 1-1 раздела II изложить в следующей редакции:


    «Таблица 1-1

 

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

 


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 1

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014

год

2015

год

2016

 год

2017

год

2018

год

2019

год

2020

год

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Подпрограмма 1  (всего)

1 049 423

1 022 707

26 716

0

0

0

0

0

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

1 010 700

1 007 000

3 700

0

0

0

0

0

 

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

3 700

0

3 700

0

0

0

0

0

 

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

38 723

15 707

23 016

0

0

0

0

0

 

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

38 723

15 707

23 016 

0

0

0

0

0

 

Центральный аппарат*

63 340

13 414

8 321

8 321

8 321

8 321

8 321

8 321

1.

Задача 1. Обеспечение безопасности полетов

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Реконструкция, строительство и модернизация элементов аэропортовых комплексов, в том числе межбюджетные трансферты

1 045 723

1 022 707

23 016

0

0

0

0

0

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 – департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа

1 007 000

1 007 000

0

0

 0

0

0

 

Соисполнитель Подпрограммы 1 – департамент строительства и жилищной политики автономного округа,

в том числе

38 723

15 707

23 016

0

0

0

0

0

 

Подведомственное государственное казенное учреждение  «Дирекция капитального строительства и инвестиций Ямало-Ненецкого автономного округа»

38 723

15 707

23 016

0

0

0

0

0

1.1.1.

Реконструкция объекта «Аэропортовый комплекс, взлетно-посадочная полоса с ограждением

в с. Красноселькуп»,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 007 000

1 007 000

0

0

0

0

0

1.1.2.

Реконструкция аэропорта, г. Салехард, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

3 200

200

3 000

0

0

0

0

0

1.1.3.

Ангарный комплекс для проведения технического обслуживания воздушного транспорта, г. Салехард,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

16 056

4 763

11 293

0

0

0

0

0

1.1.4.

Реконструкция аэропорта г. Новый Уренгой,

в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

100

100

 0

0

0

0

0

0

1.1.5.

Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Тарко-Сале

для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт

Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

1 980

1 980

 0

0

0

0

0

0

1.1.6.

Здание станции аварийно-спасательной службы на аэродроме Уренгой для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорт

Тарко-Сале», в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

2 100

2 100

 0

0

0

0

0

0

1.1.7.

Здание аэровокзала и склада горюче-смазочных материалов для государственного унитарного предприятия ЯНАО «Аэропорты Мангазеи»,

с. Красноселькуп Красноселькупского района, в том числе затраты на проектно-изыскательские работы

15 287

6 564

 8 723

0

0

0

0

0

2.

Задача 2. Повышение качества предоставляемого аэропортового обслуживания

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.

Приобретение и замена спецавтотранспорта и спецоборудования, выработавшего назначенный ресурс

3 700

 0

3 700

0

0

0

0

0

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 1 –департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа,

в том числе

3 700

 0

3 700

0

0

0

0

0

 

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция транспорта Ямало-Ненецкого автономного округа»

3 700

 0

3 700

0

0

0

0

0

 

* Расходы, распределенные аналитическим методом, финансирование которых осуществляется в рамках Подпрограммы 8. Данные расходы не учтены в общем объёме финансирования Подпрограммы 1, а сгруппированы в Подпрограмме 8  (таблица 8-1).».

 


5. В подпрограмме «Дорожный фонд Ямало-Ненецкого автономного округа»:

5.1. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объем финансирования, Подпрограммы 2 –         14 928 189

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объем финансирования Подпрограммы 2, утвержденный законом

об окружном бюджете/

планируемый к утверждению, –14 928 189 (в том числе средства федерального

бюджета – 1 323 890)

Справочно: планируемый объем федеральных средств (внебюджетных средств)
1 949 808

2014 год – 2 779 719

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 779 719

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

 

2015 год – 2 103 658

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 103 658

(в том числе средства федерального

бюджета – 301 056)

 

2016 год – 2 406 848

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 406 848

(в том числе средства федерального

бюджета – 372 898)

 

2017 год – 2 396 943

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

2 396 943

(в том числе средства федерального

бюджета – 649 936)

 

2018 год – 1 747 007

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 747 007

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

649 936

2019 год – 1 747 007
(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 747 007

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

649 936

2020 год – 1 747 007

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

1 747 007

(в том числе средства федерального

бюджета – 0)

649 936

                                                                                                                    »;

5.2. таблицу 2-1 раздела II изложить в следующей редакции:


 

«Таблица 2-1

Перечень мероприятий Подпрограммы 2 и затраты на их реализацию

 


п/п

Наименование ответственных исполнителей (соисполнителей)
Подпрограммы 2

Всего

Затраты на реализацию подпрограммных мероприятий (тыс. руб.)

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

 

Подпрограмма 2  (всего)

14 928 189

2 779 719

2 103 658

2 406 848

2 396 943

1 747 007

1 747 007

1 747 007

 

Средства окружного бюджета

13 604 299

2 779 719

1 802 602

2 033 950

1 747 007

1 747 007

1 747 007

1 747 007

 

Средства федерального бюджета

1 323 890

301 056

372 898

649 936

 0

 

Средства федерального бюджета**

1 949 808

 0

 0

 0

 0

649 936

649 936

649 936

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа (всего), в том числе

14 928 189

2 779 719

2 103 658

2 406 848

2 396 943

1 747 007

1 747 007

1 747 007

 

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

13 951 735

2 513 933

1 993 725

2 286 305

2 276 895

1 626 959

1 626 959

1 626 959

 

Центральный аппарат*

145 614

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

20 802

1.

Задача 1. Обеспечение допустимого уровня транспортно-эксплуатационных характеристик и  потребительских свойств автомобильных дорог общего пользования

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.

Содержание, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования регионального значения

10 540 564

2 061 112

1 434 359

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

 

Ответственный исполнитель Подпрограммы 2 –  департамент транспорта и дорожного хозяйства автономного округа, в том числе

10 540 564

2 061 112

1 434 359

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

 

Подведомственное государственное казенное учреждение «Дирекция дорожного хозяйства Ямало-Ненецкого автономного округа»

10 540 564

2 061 112

1 434 359

1 627 369

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1.1.1.

Содержание автомобильных дорог

10 062 469

1 794 043

1 397 083

1 453 619

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1 354 431

1.1.1.1.

Сургут – Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа – Губкинский

1 395 927

275 302

175 753

238 836

176 509

176 509

176 509

176 509


Информация по документу
Читайте также