Расширенный поиск

Постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 18.02.2016 № 118-П

 

ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 

18 февраля 2016 г.                                                                № 118-П

г. Салехард

 

 

О внесении изменений в государственную программу

Ямало-Ненецкого автономного округа

«Информационное общество на 2014 – 2020 годы»

 

 

В целях повышения эффективности реализации государственной программы  Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество на 2014 – 2020 годы» Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа

п о с т а н о в л я е т:

 

Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого автономного округа «Информационное общество  на 2014 – 2020 годы», утверждённую постановлением Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 25 декабря 2013 года № 1110-П.

 

 

 

                       Губернатор

Ямало-Ненецкого автономного округа                                            Д.Н. Кобылкин

 

 

 


УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Правительства

Ямало-Ненецкого автономного округа

от 18 февраля 2016 года № 118-П

 

 

 

ИЗМЕНЕНИЯ,

которые вносятся в государственную программу Ямало-Ненецкого

 автономного округа «Информационное общество

 на 2014 – 2020 годы»

 

1. Позицию, касающуюся финансового обеспечения Государственной программы, паспорта Государственной программы изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Государственной программы (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 3439256

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объём финансирования Государственной программы, утверждённый законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 3439256

(в том числе средства федерального бюджета – 3500)

Объём внебюджетных средств – 0

2014 год – 508360

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

508360

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2015 год – 559044

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

559044

(в том числе средства федерального бюджета – 3500)

0

2016 год – 588493

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

588493

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2017 год – 569589

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

569589

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2018 год – 404590

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

404590

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2019 год – 404590

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

404590

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2020 год – 404590

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

404590

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

».

2. В подпрограмме «Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа»:

2.1. в паспорте Подпрограммы 1:

2.1.1. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Мероприятия Подпрограммы 1

основное мероприятие:

1. Создание и внедрение современных информационно-коммуникационных технологий

мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

 »;

2.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 1, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 1 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования –

2267621

 

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объём финансирования Подпрограммы 1, утверждённый законом об окружном бюджете/планируемый к утверждению, – 2267621

(в том числе средства федерального бюджета – 3500)

Объём внебюджетных

средств – 0

2014 год – 334479

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

334479

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2015 год – 402040

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

402040

(в том числе средства федерального бюджета – 3500)

0

2016 год – 442042

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

442042

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2017 год – 272265

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

272265

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2018 год – 272265

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

272265

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2019 год – 272265

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

272265

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2020 год – 272265

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

272265

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

»;

2.2. в разделе II:

2.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«Решение задач, поставленных Подпрограммой 1, предполагается реализовывать в рамках основного мероприятия «Создание и внедрение современных  информационно-коммуникационных  технологий», которое будет реализовываться следующими мероприятиями:»;

2.2.2. таблицу 1 изложить в следующей редакции:


«Таблица 1

Перечень мероприятий Подпрограммы 1 и затраты на их реализацию

 

п/п

Наименование ответственного исполнителя (соисполнителя) Подпрограммы 1

Затраты на реализацию программных мероприятий (тыс. руб.)

итого

2014 год

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

2019 год

2020 год

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

Подпрограмма 1 «Информатизация Ямало-Ненецкого автономного округа» (всего)

2 267 621

334 479

402 040

442 042

272 265

272 265

272 265

272 265 

2.

Ответственный исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного округа (всего), в т.ч.

2 262 621

334 479

397 040

442 042

272 265

272 265

272 265

272 265 

3.

ГКУ «Ресурсы Ямала» (всего)

511 803

82 256

119 941

94 150

53 864

53 864

53 864

53 864 

4.

Обеспечение деятельности ГКУ «Ресурсы Ямала» (всего)

1 047 439

146 506

159 878

152 859

147 049

147 049

147 049

147 049 

5.

Соисполнитель – департамент образования автономного округа (всего), в т.ч.

5 000

-

5 000

-

-

-

-

-

6.

ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования» (всего)

5 000

-

5 000

-

-

-

-

-

7.

Основное мероприятие 1. Создание и внедрение современных  информационно-коммуникационных  технологий

2 267 621

334 479

402 040

442 042

272 265

272 265

272 265

272 265 

8.

Мероприятие 1.1. Развитие инфраструктуры связи автономного округа

1 703 344

245 451

248 173

260 120

237 400

237 400

237 400

237 400 

9.

Ответственный исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного округа, в т.ч.

1 703 344

245 451

248 173

260 120

237 400

237 400

237 400

237 400 

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

10.

ГКУ «Ресурсы Ямала»

343 718

47 695

48 460

70 695

44 217

44 217

44 217

44 217 

11.

Обеспечение деятельности ГКУ «Ресурсы Ямала»

1 047 439

146 506

159 878

152 859

147 049

147 049

147 049

147 049 

12.

Субсидии операторам связи, осуществляющим свою деятельность в труднодоступных сельских населённых пунктах

17 500

-

-

17 500

-

-

-

-

13.

Мероприятие 1.2. Развитие инфраструктуры электронного правительства автономного округа

236 055

53 803

37 116

69 816

18 830

18 830

18 830

18 830 

14.

Ответственный исполнитель –департамент информационных технологий и связи автономного округа, в т.ч.

231 055

53 803

32 116

69 816

18 830

18 830

18 830

18 830 

15.

ГКУ «Ресурсы Ямала»

35 010

23 468

3 447

8 095

-

-

-

-

16.

Соисполнитель – департамент образования автономного округа, в т.ч.

5 000

-

5 000

-

-

-

-

-

17.

ГКУ ЯНАО «Региональный центр оценки качества образования»

5 000

-

5 000

-

-

-

-

-

18.

Мероприятие 1.3. Приведение процесса обработки информации в соответствие с требованиями законодательства Российской Федерации и реализации единого подхода к построению программно-технических систем защиты объектов информатизации автономного округа

132 850

5 450

36 150

82 250

2 250

2 250

2 250

2 250 

19.

Ответственный исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного округа

132 850

5 450

36 150

82 250

2 250

2 250

2 250

2 250 

20.

Мероприятие 1.4. Сопровождение ИТ-проектов информационного пространства

129 285

29 775

20 514

23 856

13 785

13 785

13 785

13 785 

21.

Ответственный исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного округа, в т.ч.

129 285

29 775

20 514

23 856

13 785

13 785

13 785

13 785 

22.

ГКУ «Ресурсы Ямала»

66 988

11 093

7 947

9 360

9 647

9 647

9 647

9 647 

23.

Мероприятие 1.5. Создание единого вычислительного комплекса для развития информационных технологий в автономном округе

66 087

0

60 087

6 000

0

0

0

0 

24.

Ответственный исполнитель – департамент информационных технологий и связи автономного округа, в т.ч.

66 087

-

60 087

6 000

-

-

-

-

25.

ГКУ «Ресурсы Ямала»

66 087

 

60 087

6 000

-

-

-

-

  »;


2.3. раздел IV изложить в следующей редакции:

 

«IV. Условия предоставления и методика расчета субсидий

местным бюджетам на реализацию муниципальных программ,

направленных на достижение целей, соответствующих

Подпрограмме 1

 

Межбюджетные трансферты в форме субсидий будут предоставляться муниципальным образованиям в автономном округе в соответствии со статьей 139 Бюджетного кодекса Российской Федерации и нормативными правовыми актами Правительства автономного округа, устанавливающими цели и условия предоставления и расходования субсидий местным бюджетам, критерии отбора муниципальных образований в автономном округе для предоставления указанных субсидий.

Субсидии предоставляются в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при выполнении органами местного самоуправления в автономном округе  полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере создания условий для обеспечения услугами связи, в целях компенсации убытков операторам сельской телефонной связи, осуществляющим свою деятельность в отдалённых и труднодоступных сельских населённых пунктах.

При распределении субсидий муниципальным образованиям в автономном округе учитывается размер доведённых объёмов бюджетных ассигнований на текущий финансовый год на реализацию соответствующих мероприятий.

Если общий объём субсидий, заявленных муниципальными образованиями в автономном округе, равен или меньше объёма бюджетных ассигнований, доведённых на текущий финансовый год на реализацию соответствующих мероприятий, субсидии предоставляются в размерах, указанных в заявках.

Если общий объём субсидий, заявленных муниципальными образованиями в автономном округе, больше объёма бюджетных ассигнований, доведённых на текущий финансовый год на реализацию соответствующих мероприятий, то субсидии распределяются муниципальным образованиям в автономном округе пропорционально заявленной потребности.

Объём субсидии для каждого муниципального образования в автономном округе определяется по следующей формуле:

 

Vс = ПмоVмо,

 

где:

Vc – объём субсидии, предоставляемой из окружного бюджета муниципальному образованию в автономном округе;

Пмо – потребность муниципального образования в автономном округе в средствах, направленных на компенсацию убытков операторам сельской телефонной связи, осуществляющим свою деятельность в отдалённых и труднодоступных сельских населённых пунктах  на территории соответствующего муниципального образования в автономном округе;

Vмо – объём расходных обязательств муниципального образования в автономном округе, предусмотренных местным бюджетом на реализацию полномочий по отдельным вопросам местного значения в сфере создания условий для обеспечения услугами связи, в целях компенсации убытков операторам сельской телефонной связи, осуществляющим свою деятельность в отдалённых и труднодоступных сельских населённых пунктах.

Потребность муниципального образования в автономном округе в компенсации убытков операторам сельской телефонной связи, осуществляющим свою деятельность в отдалённых и труднодоступных сельских населённых пунктах на территории соответствующего муниципального образования в автономном округе, определяется по следующей формуле:

 

Пмо = Остс 1 + Остс 2 + Остс n,

 

где:

Остс – объём субсидии для каждого оператора сельской телефонной связи, осуществляющего свою деятельность в отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте на территории соответствующего муниципального образования в автономном округе;

nотдалённый и труднодоступный сельский населённый пункт.

Объём субсидии для каждого оператора сельской телефонной связи, осуществляющего свою деятельность в отдалённых и труднодоступных сельских населённых пунктах, определяется по следующей формуле:

 

Ост = Vрасх - Vдох,

 

где:

Vрасх – объём расходов оператора сельской телефонной связи, оказывающего услуги сельской телефонной связи;

Vдох – объём доходов оператора сельской телефонной связи, оказывающего услуги сельской телефонной связи.

Объём доходов оператора сельской телефонной связи, оказывающего услуги сельской телефонной связи, определяется по следующей формуле:

 

Vдох = Т(эн) х АБ(мо),

 

где:

Т(эн) – величина действующих тарифов на оказание услуг сельской телефонной связи в соответствующем отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте;

 АБ(мо) – активная абонентская база сельского оператора связи, получающая услуги сельской телефонной связи в соответствующем отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте.

Объём расходов оператора сельской телефонной связи, оказывающего услуги сельской телефонной связи, определяется по следующей формуле:

Vрасх = ФОТ + Ам + МЗ + РП + РПТ + РТУсо + РНСНовд,

где:

ФОТ – фонд оплаты труда оператора сельской телефонной связи, относимый на оказание услуг связи в соответствующем отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте;

Ам – амортизационные отчисления оператора сельской телефонной связи, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в соответствующем отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте;

МЗ – материальные затраты оператора сельской телефонной связи, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в соответствующем отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте;

РП –  расходы оператора сельской телефонной связи по оплате услуг присоединения, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в соответствующем отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте;

РПТ – расходы оператора сельской телефонной связи по пропуску трафика, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в соответствующем отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте;

РТУсо – расходы оператора сельской телефонной связи по оплате товаров, работ и услуг сторонних организаций, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в соответствующем отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте;

РНСНовд – расходы на налоги, сборы и неналоговые платежи, включаемые в состав расходов по обычным видам деятельности оператора сельской телефонной связи, относимые на оказание услуг сельской телефонной связи в соответствующем отдалённом и труднодоступном сельском населённом пункте.».

3. В подпрограмме «Развитие базовых элементов инфраструктуры использования результатов космической деятельности»:

3.1. в паспорте Подпрограммы 2:

3.1.1. позицию, касающуюся основных мероприятий Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Мероприятия Подпрограммы 2

основное мероприятие:

1. Развитие инфраструктуры сбора, хранения, актуализации и предоставления цифровых пространственных данных с использованием результатов космической деятельности

мероприятия, реализуемые за счёт обеспечивающей подпрограммы, отсутствуют

»;

3.1.2. позицию, касающуюся финансового обеспечения Подпрограммы 2, изложить в следующей редакции:

«

Финансовое обеспечение Подпрограммы 2 (тыс. руб.)

Общий объём финансирования – 70526

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

Объём финансирования Подпрограммы 2, утверждённый законом об окружном бюджете/ планируемый к утверждению, – 70526

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

Объём внебюджетных средств – 0

2014 год – 11955

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

11955

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2015 год – 6246

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

6246

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2016 год – 9085

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

9085

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2017 год – 10810

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

10810

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2018 год – 10810

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

10810

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2019 год – 10810

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

10810

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

2020 год – 10810

(в том числе средства, предусмотренные на научные и инновационные мероприятия, – 0)

10810

(в том числе средства федерального бюджета – 0)

0

»;

3.2. в разделе II:

3.2.1. абзац первый изложить в следующей редакции:

«Решение задач, поставленных Подпрограммой 2, предполагается реализовывать в рамках основного мероприятия «Развитие инфраструктуры сбора, хранения, актуализации и предоставления цифровых пространственных данных с использованием результатов космической деятельности», которое будет реализовываться следующими мероприятиями:»;

3.2.2. таблицу 2 изложить в следующей редакции:

 


Информация по документу
Читайте также