Расширенный поиск
Постановление Правительства Челябинской области от 09.04.2014 № 119-ППРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09.04.2014 г. N 119-П
г. Челябинск
Утратило силу - Постановление Правительства Челябинской области О внесении изменений
в постановление
Правительства
Челябинской области
от 22.10.2013 г. N 356-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 356-П "О государственной программе "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016
годы" (Южноуральская панорама, 2 декабря 2013 г., N 183, спецвыпуск N
43). 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
Председатель
Правительства
Челябинской области С.Л. Комяков Утверждены постановлением
Правительства
Челябинской области
от 09.04.2014 г. N 119-П
Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016 годы" 1. В паспорте государственной программы Челябинской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016 годы" (далее именуется Программа): 1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований государственной программы": цифры "259927,267" заменить цифрами "291738,874";
цифры "157527,36" заменить цифрами "130069,04";
цифры "90000,00" заменить цифрами "148182,70";
цифры "12399,907" заменить цифрами "13487,134";
цифры "76290,835" заменить цифрами "86395,762";
цифры "30000,00" заменить цифрами "40082,70";
цифры "1090,84" заменить цифрами "1113,062";
цифры "109448,092" заменить цифрами "105064,772";
цифры "70428,02" заменить цифрами "42969,70";
цифры "30000,00" заменить цифрами "52100,00";
цифры "9020,072" заменить цифрами "9995,072";
цифры "74188,34" заменить цифрами "100278,34";
цифры "30000,00" заменить цифрами "56000,00";
цифры "2289,00" заменить цифрами "2379,00";
цифры "249264,267" заменить цифрами "281075,874";
цифры "157527,36" заменить цифрами "130069,04";
цифры "79337,00" заменить цифрами "137519,70";
цифры "12399,907" заменить цифрами "13487,134";
цифры "72367,835" заменить цифрами "82472,762";
цифры "26077,00" заменить цифрами "36159,70";
цифры "1090,835" заменить цифрами "1113,062";
цифры "106078,092" заменить цифрами "101694,772";
цифры "70428,02" заменить цифрами "42969,70";
цифры "26630,00" заменить цифрами "48730,00";
цифры "9020,072" заменить цифрами "9995,072";
цифры "70818,34" заменить цифрами "96908,34";
цифры "26630,00" заменить цифрами "52630,00";
цифры "2289,00" заменить цифрами "2379,00";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации государственной программы" абзацы десятый и одиннадцатый изложить в следующей редакции: "приведение в безопасное состояние 4 гидротехнических сооружений; предотвращение возможного материального ущерба от аварий на гидротехнических сооружениях на сумму 1079,70 млн. рублей;"; 2) в пункте 16 раздела V Программы:
в таблице 1:
в строке "Всего по государственной программе";
цифры "259927,267" заменить цифрами "291738,874";
цифры "157527,36" заменить цифрами "130069,04";
цифры "90000,00" заменить цифрами "148182,70";
цифры "12399,907" заменить цифрами "13487,134";
в пункте 1:
цифры "249264,267" заменить цифрами "281075,874";
цифры "157527,36" заменить цифрами "130069,04";
цифры "79337,00" заменить цифрами "137519,70";
цифры "12399,907" заменить цифрами "13487,134";
в абзаце третьем цифры "90000,00" заменить цифрами "148182,70",
в абзаце пятом цифры "59190,00" заменить цифрами "117372,70";
в абзаце шестом цифры "157527,36" заменить цифрами "130069,04";
в абзаце седьмом цифры "12399,907" заменить цифрами "13487,134";
3) абзацы второй и третий пункта 27 раздела VII Программы изложить в следующей редакции: "приведение в безопасное состояние 4 гидротехнических сооружений; предотвращение возможного материального ущерба от аварий на гидротехнических сооружениях на сумму 1079,70 млн. рублей;"; 4) в пункте 30 раздела VIII Программы:
в графе "всего" цифры "79337,00" заменить цифрами "137519,70";
в графе "Расходы областного бюджета, тыс. рублей; в том числе по
годам; 2014 год" цифры "26077,00" заменить цифрами "36159,70"; в графе "Расходы областного бюджета, тыс. рублей; в том числе по
годам; 2015 год" цифры "26630,00" заменить цифрами "48730,00"; в графе "Расходы областного бюджета, тыс. рублей; в том числе по
годам; 2016 год" цифры "26630,00" заменить цифрами "52630,00"; 5) в пункте 32 раздела IX Программы:
абзацы шестой и седьмой подпункта 3 изложить в следующей редакции: "В 2016 году в безопасное техническое состояние будут приведены ГТС Мало-Тесьминского водохранилища на реке Малая Тесьма (Златоустовский городской округ) и ГТС Наваринского пруда на ручье Солодянка (Агаповский муниципальный район). Значение показателя определено на уровне 4 единиц.";
абзац девятый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
"в 2016 году: 2 / 81 x 100 % = 2,5 %.";
6) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается); 7) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 2. В паспорте подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014 - 2016 годах" (далее именуется -
Подпрограмма): 1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы":
цифры "249264,267" заменить цифрами "281075,874";
цифры "157527,36" заменить цифрами "130069,04";
цифры "79337,00" заменить цифрами "137519,70";
цифры "12399,907" заменить цифрами "13487,134";
цифры "72367,835" заменить цифрами "82472,762";
цифры "26077,00" заменить цифрами "36159,70";
цифры "1090,835" заменить цифрами "1113,062";
цифры "106078,092" заменить цифрами "103694,772";
цифры "70428,02" заменить цифрами "42969,70";
цифры "26630,00" заменить цифрами "48730,00";
цифры "9020,072" заменить цифрами "9995,072";
цифры "70818,34" заменить цифрами "96908,34";
цифры "26630,00" заменить цифрами "52630,00";
цифры "2289,00" заменить цифрами "2379,00";
в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" абзацы первый и второй изложить в следующей редакции: "приведение в безопасное состояние 4 ГТС;
предотвращение возможного материального ущерба от аварий на ГТС на сумму 1079,70 млн. рублей;", 2) в разделе V Подпрограммы:
в таблице 1 пункта 11:
цифры "237603,547" заменить цифрами "281075,874";
цифры "143577,64" заменить цифрами "130069,04";
цифры "79337,00" заменить цифрами "137519,70";
цифры "14688,907" заменить цифрами "13487,134";
цифры "109220,02" заменить цифрами "141031,627";
цифры "85828,02" заменить цифрами "58369,70";
цифры "22177,00" заменить цифрами "80359,70";
цифры "1215,00" заменить цифрами "2302,227";
пункт 12 признать утратившим силу;
3) в пункте 24 раздела VII Подпрограммы:
в подпункте 1 цифру "3" заменить цифрой "4";
в подпункте 2 цифры "1039,73" заменить цифрами "1079,70";
4) в пункте 27 раздела VIII Подпрограммы абзацы третий, четвертый, пятый и шестой изложить в следующей редакции: "Общий объем субсидий местным бюджетам по направлениям "Гарантированное водоснабжение водными ресурсами" и "Обеспечение безопасности ГТС" составит 110819,70 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 27259,70 тыс. рублей; <*>
в 2015 году - 39830,00 тыс. рублей; <*>
в 2016 году - 43730,00 тыс. рублей. <*>";
5) в пункте 28 раздела IX Подпрограммы:
абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:
"В 2016 году в безопасное техническое состояние будут приведены 2 ГТС: ГТС Мало-Тесьминского водохранилища на реке Малая Тесьма (Златоустовский городской округ) и ГТС Наваринского пруда на ручье Солодянка (Агаповский муниципальный район);"; абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"в 2016 году: 2 / 81 x 100 % = 2,5 %;";
6) приложение 1 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается); 7) приложение 5 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается). Приложение 1
к государственной программе "Воспроизводство и использование
природных ресурсов
Челябинской области
на 2014 - 2016 годы" (в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 09.04.2014 г. N 119-П)
Система мероприятий государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016 годы"
Г--T----------------------T-------------T-----T---------------------------------------------------------¬ |N |Наименование основного|Ответственный|Срок | Финансовые ресурсы, тыс. рублей | |п/| мероприятия | исполнитель |реа- +---------------------------------------------------------+ |п | | |лиза-| источник | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | | | | | ции | | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014-2016 годах" | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |Всего по подпрограмме | |2014-| всего, | | | | | | | | |2016 | в том | | | | | | | | |годы | числе: |281 075,874|82 472,762|101 694,772|96 908,34 | | | | | +-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | | | | |федеральный| | | | | | | | | | бюджет |130 069,04 |45 200,00 | 42 969,70 |41 899,34 | | | | | +-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | | | | | областной | | | | | | | | | | бюджет |137 519,70 |36 159,70 | 48 730,00 |52 630,00 | | | | | +-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | | | | | местный | | | | | | | | | | бюджет |13 487,134 |1 113,062 | 9 995,072 | 2 379,00 | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ |1.|Гарантированное | |2014-| всего, | 76 554,34 | - | 14 636,00 |61 918,34 | | |обеспечение водными | |2016 | в том | | | | | | |ресурсами, в том | |годы | числе: | | | | | | |числе: | | | | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | |предоставление |Министерство |2014-|федеральный| 41 899,34 | - | - |41 899,34 | | |субсидий местным |промышленнос-|2016 | бюджет | | | | | | |бюджетам на | ти и |годы | | | | | | | |реконструкцию и | природных +-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | |капитальный ремонт ГТС| ресурсов | | областной | 30 460,00 | - | 12 730,0 |17 730,00 | | |в целях | Челябинской | | бюджет | | | | | | |гарантированного | области +-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | |обеспечения водными | | | местный | 4 195,00 | - | 1 906,0 | 2 289,0 | | |ресурсами | | | бюджет | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ |2.|Обеспечение защиты | |2014-| всего, |53 133,907 |14 023,835|33 662,072 | 5 448,00 | | |населения и объектов | |2016 | в том | | | | | | |экономики от | |годы | числе: | | | | | | |негативного | | | | | | | | | |воздействия вод, в том| | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | |предоставление |Министерство |2014-|федеральный| 29 800,00 | 8 200,00 | 21 600,00 | - | | |субсидий местным| по |2016 | бюджет | | | | | | |бюджетам на|радиационной |годы +-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | |предупреждение | и | | областной | 16 344,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | | |чрезвычайных ситуаций,|экологической| | бюджет | | | | | | |обусловленных |безопасности | +-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | |негативным | Челябинской | | местный | 6 989,907 | 375,835 | 6 614,072 | - | | |воздействием вод | области | | бюджет | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ |3.|Обеспечение | |2014-| всего, |141 031,627|64 996,927| 49 944,70 |26 090,00 | | |безопасности ГТС, в | |2016 | в том | | | | | | |том числе: | |годы | числе: | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | |предоставление |Министерство |2014-|федеральный| 58 369,70 |37 000,00 | 21 369,70 | - | | |субсидий местным |промышленнос-|2016 | бюджет | | | | | | |бюджетам на | ти и |годы +-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | |реконструкцию и | природных | | областной | 80 359,70 |27 259,70 | 27 100,00 |26 000,00 | | |капитальный ремонт ГТС| ресурсов | | бюджет | | | | | | |в целях обеспечения | Челябинской | +-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | |безопасности ГТС | области | | местный | 2 302,227 | 737,227 | 1 475,00 | 90,00 | | | | | | бюджет | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ |4.|Информационное |Министерство |2014-| всего, | 10 356,00 | 3 452,00 | 3 452,00 | 3 452,00 | | |обеспечение принятия | по |2016 | в том | | | | | | |решений органами |радиационной |годы | числе: | | | | | | |государственной власти| и | | | | | | | | |Челябинской области в |экологической| | | | | | | | |сфере использования и |безопасности | | | | | | | | |охраны водных | Челябинской | | | | | | | | |объектов, в том числе:| области | | | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | |наблюдение за |Министерство |2014-|федеральный| - | - | - | - | | |состоянием дна, | по |2016 | бюджет | | | | | | |берегов, состоянием и |радиационной |годы +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
| |режимом использования | и | | областной | 10 356,00 | 3 452,00 | 3 452,00 | 3 452,00 | | |водоохранных зон и |экологической| | бюджет | | | | | | |изменением |безопасности | +-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | |морфометрических | Челябинской | | местный | - | - | - | - | | |особенностей водных | области | | бюджет | | | | | | |объектов | | | | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | Подпрограмма "Геологическое изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы Челябинской области на |
| 2014 - 2016 годы" | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |Всего по подпрограмме:| |2014-| всего, | 6 553,00 | 2 553,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | |2016 | в том | | | | | | | | |годы | числе: | | | | | | | | | +-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | | | | | областной | 6 553,00 | 2 553,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | | бюджет | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ |5.|Выполнение |Министерство |2014-| областной | 2 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | - | | |научно-исследовательс-|промышленнос-|2016 | бюджет | | | | | | |кой работы по| ти и |годы | | | | | | | |разработке концепции| природных | | | | | | | | |развития | ресурсов | | | | | | | | |минерально-сырьевой | Челябинской | | | | | | | | |базы | области | | | | | | | | |общераспространенных | | | | | | | | | |полезных ископаемых на| | | | | | | | | |территории Челябинской| | | | | | | | | |области | | | | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ |6.|Выполнение поисковых и|Министерство |2014-| областной | 4 553,00 | 1 553,00 | 1 000,00 | 2000,00 | | |оценочных работ на |промышленнос-|2016 | бюджет | | | | | | |строительный песок в | ти и |годы | | | | | | | |пределах Варненского | природных | | | | | | | | |района Челябинской | ресурсов | | | | | | | | |области | Челябинской | | | | | | | | | | области | | | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | по направлению: "Планирование территориального охотустройства" | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |Всего по направлению: | |2014-| всего, | 4 110,0 | 1 370,0 | 1 370,0 | 1 370,0 | | | | |2016 | в том | | | | | | | | |годы | числе: | | | | | | | | | +-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | | | | | областной | 4 110,0 | 1 370,0 | 1 370,0 | 1 370,0 | | | | | | бюджет | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ |7.|Составление схемы |Министерство |2014-| областной | 4 110,0 | 1 370,0 | 1 370,0 | 1 370,0 | | |размещения, | по |2016 | бюджет | | | | | | |использования и охраны|радиационной |годы | | | | | | | |охотничьих угодий на | и | | | | | | | | |территории Челябинской|экологической| | | | | | | | |области |безопасности | | | | | | | | | | Челябинской | | | | | | | | | | области | | | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | |Итого по | |2014-| всего, |291 738,874|86 395,762|105 064,772|100 278,34| | |государственной | |2016 | в том | | | | | | |программе: | |годы | числе: | | | | | | | | | +-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | | | | |федеральный|130 069,04 |45 200,00 | 42 969,70 |41 899,34 | | | | | | бюджет | | | | | | | | | +-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | | | | | областной |148 182,70 |40 082,70 | 52 100,00 |56 000,00 | | | | | | бюджет | | | | | | | | | +-----------+-----------+----------+-----------+----------+ | | | | | местный |13 487,134 |1 113,062 | 9 995,072 | 2 379,00 | | | | | | бюджет | | | | | +--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+ Приложение 2
к государственной программе "Воспроизводство и использование
природных ресурсов
Челябинской области
на 2014 - 2016 годы"
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 09.04.2014 г. N 119-П) Сведения о величине прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016 годы"
Г-----------------------------T---------T-------------------------------¬ | Наименование целевого | Единица | Значение | | индикатора и показателя |измерения| целевого индикатора и | | | | показателя | | | +-------------------------------+ | | |2013 год| 2014 | 2015 |2016 год| | | | | год | год | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |Количество реконструированных| | | | | | |гидроузлов на действующих | единиц | 1 | - | - | 1 | |водохранилищах | | | | | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |Численность населения, | | | | | | |проживающего в районах | | | | | | |возникновения локальных | тыс. | 20 000 | - | - | 20 000 | |вододефицитов, надежность | человек | | | | | |обеспечения водными ресурсами| | | | | | |которого повышена | | | | | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |Количество ГТС с | | | | | | |неудовлетворительным и | | | | | | |опасным уровнем безопасности,| единиц | 4 | 1 | 1 | 2 | |приведенных в безопасное | | | | | | |техническое состояние | | | | | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |Доля ГТС с | | | | | | |неудовлетворительным и | | | | | | |опасным уровнем безопасности,| | | | | | |приведенных в безопасное | | | | | | |техническое состояние от |процентов| - | 1,2 | 1,2 | 2,5 | |общего числа гидротехнических| | | | | | |сооружений с | | | | | | |неудовлетворительным и | | | | | | |опасным уровнем безопасности | | | | | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |Доля населения, проживающего | | | | | | |на подверженных негативному | | | | | | |воздействию вод территориях, | | | | | | |защищенного в результате | | | | | | |проведения мероприятий по |процентов| 0,67 | 1,45 | 1,69 | 1,69 | |повышению защищенности от | | | | | | |негативного воздействия вод, | | | | | | |в общем количестве населения,| | | | | | |проживающего на таких | | | | | | |территориях | | | | | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |Протяженность новых и | | | | | | |реконструированных сооружений|километ- | 1,21 | 4,41 | 7,81 | 9,51 | |инженерной защиты и | ров | | | | | |берегоукрепления | | | | | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |Количество водных объектов, | | | | | | |на которых организован | | | | | | |ежегодный мониторинг | | | | | | |состояния дна, берегов, | | | | | | |состояния и режима | единиц | 5 | 8 | 8 | 8 | |использования водоохранных | | | | | | |зон и изменения | | | | | | |морфометрических особенностей| | | | | | |водных объектов | | | | | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |Количество выявленных | | | | | | |перспективных участков | единиц | - | - | - | 2 | |(площадей) для проведения | | | | | | |геологоразведочных работ | | | | | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |Количество выявленных | | | | | | |прогнозных ресурсов и запасов| | | | | | |ОПИ по категориям Р1+С2 и С1:| | | | | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |строительный песок | млн. | - | - | - | 10,0 | | |кубичес- | | | | | | | ких | | | | | | | метров | | | | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |Индекс численности охотничьих| | | | | | |ресурсов в охотничьих | | | | | | |хозяйствах: | | | | | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |кабан |процентов| 100 |101,5 | 103 | 104,5 | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |косуля сибирская |процентов| 100 |101,2 |102,4 | 103,6 | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |Рост показателя отношения |процентов| 54,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | |фактической добычи охотничьих| | | | | | |ресурсов к установленным | | | | | | |лимитам добычи по отдельным | | | | | | |видам | | | | | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+ |Схема размещения, | единиц | - | - | - | 1 | |использования и охраны | | | | | | |охотничьих угодий на | | | | | | |территории Челябинской | | | | | | |области | | | | | | +-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
Приложение 1
к подпрограмме
"Развитие
водохозяйственного комплекса Челябинской области
в 2014 - 2016 годах"
(в редакции
постановления
Правительства Челябинской области
от 09.04.2014 г. N 119-П)
Система мероприятий подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014 - 2016 годах" Г---T------------------T---------T-------------T--------------------------------------------T------------¬ | N | Наименование | Срок | Источник | Финансовые ресурсы, тыс. рублей |Ответствен- | |п/п| мероприятий |реализа- |финансирова- +--------------------------------------------+ ный | | | | ции | ния | всего | в том числе |исполнитель | | | | | | +--------------------------------+ | | | | | | | 2014 | 2015 | 2016 | | | | | | | | год | год | год | | +---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ | I. Гарантированное обеспечение водными ресурсами | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |1. |Предоставление |2014- |всего, | 76 554,34 | - |14 636,00 |61 918,34 | | | |субсидий местным|2016 годы|в том числе: | | | | | | | |бюджетам на| +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |реконструкцию и| |федеральный | 41 899,34 | - | - |41 899,34 | | | |капитальный ремонт| |бюджет | | | | | | | |ГТС в целях| +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |гарантированного | |областной | 30 460,00 | - | 12 730,0 |17 730,00 | | | |обеспечения | |бюджет | | | | | | | |водными ресурсами,| +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |в том числе | |местный | 4 195,00 | - | 1 906,0 | 2 289,0 | | | | | |бюджет | | | | | | +---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ | |реконструкция ГТС |2015-2016|всего, | 76 554,34 | - |14 636,00 |61 918,34 |Минпром | | |Мало-Тесьминского |годы |в том числе: | | | | |Челябинской | | |водохранилища на | +-------------+-----------+----------+----------+----------+области | | |реке Малая Тесьма,| |федеральный | 41 899,34 | - | - |41 899,34 | | | |Златоустовский | |бюджет | | | | | | | |городской округ | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | | | |областной | 30 460,00 | - | 12 730,0 |17 730,00 | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | | | |местный | 4 195,00 | - | 1 906,0 | 2 289,0 | | | | | |бюджет | | | | | | +---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ | Всего по разделу I |всего, | 76 554,34 | - |14 636,00 |61 918,34 | | | |в том числе: | | | | | | | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |федеральный | 41 899,34 | - | - |41 899,34 | | | |бюджет | | | | | | | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |областной | 30 460,00 | - | 12 730,0 |17 730,00 | | | |бюджет | | | | | | | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |местный | 4 195,00 | - | 1 906,0 | 2 289,0 | | | |бюджет | | | | | | +--------------------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ | II. Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |2. |Предоставление |2014- |всего, |53 133,907 |14 023,835|33 662,072| 5 448,00 | | | |субсидий местным|2016 годы|в том числе: | | | | | | | |бюджетам на| +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |предупреждение | |федеральный | 29 800,00 | 8 200,00 |21 600,00 | - | | | |чрезвычайных | |бюджет | | | | | | | |ситуаций, | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |обусловленных | |областной | 16 344,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | | | |негативным | |бюджет | | | | | | | |воздействием вод, | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |в том числе | |местный | 6 989,907 | 375,835 |6 614,072 | - | | | | | |бюджет | | | | | | +---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ | 1) софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |строительство | |всего, |44 148,371 |12 281,335|31 867,036| - |Министерство| | |защитных дамб на| | | | | | |по | | |реке Сим в| |в том числе: | | | | |радиационной| | |Ашинском городском| +-------------+-----------+----------+----------+----------+и | | |поселении | |федеральный | 29 800,00 | 8 200,00 |21 600,00 | - |экологичес- | | | | |бюджет | | | | |кой | | | | +-------------+-----------+----------+----------+----------+безопасности| | | | |областной | 7 411,000 |3 705,500 |3 705,500 | - |Челябинской | | | | |бюджет | | | | |области | | | | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | | | |местный | 6 937,371 | 375,835 |6 561,536 | - | | | | | |бюджет | | | | | | +---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ |2) выполнение мероприятий некапитального характера по обеспечению защиты населения и объектов экономики | | от негативного воздействия вод | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |ремонт | |всего, | 6 761,302 | - |1 795,036 |4 966,266 |Министерство| | |песчано-гравийных | | | | | | |по | | |дамб вдоль берега| |в том числе: | | | | |радиационной| | |реки Сим около СНТ| +-------------+-----------+----------+----------+----------+и | | |N 5, СНТ N 5а,| |федеральный | - | - | - | - |экологичес- | | |вдоль улицы| |бюджет | | | | |кой | | |Нелюбина до моста| +-------------+-----------+----------+----------+----------+безопасности| | |на поселок| |областной | 6 708,766 | - |1 742,500 |4 966,266 |Челябинской | | |Чапаевский в| |бюджет | | | | |области | | |Ашинском городском| +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |поселении | |местный | 52,536 | - | 52,536 | - | | | | | |бюджет | | | | | | +---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ | |увеличение | |всего, | 2 224,234 |1 742,500 | - | 481,734 | | | |пропускной | | | | | | | | | |способности, | |в том числе: | | | | | | | |расчистка, | +-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ | |спрямление и| |федеральный | - | - | - | - | | | |дноуглубление | |бюджет | |1 742,500 | - | 481,734 +------------+ | |русел рек,| |областной | 2 224,234 | | | | | | |укрепление | |бюджет | | | | | | | |берегов, ремонт| +-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ | |сооружений | |местный | | - | - | - | | | |инженерной защиты| |бюджет | | | | | | | |от негативного| | | | | | | | | |воздействия вод, в| | | | | | | | | |том числе| | | | | | | | | |проектные работы | | | | | | | | +---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ | Всего по разделу II |всего, |53 133,907 |14 023,835|33 662,072| 5448,000 | | | |в том числе: | | | | | | | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |федеральный |29 800,000 |8 200,000 |21 600,000| - | | | |бюджет | | | | | | | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |областной |16 344,000 |5 448,000 |5 448,000 |5 448,000 | | | |бюджет | | | | | | | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |местный | 6 989,907 | 375,835 |6 614,072 | - | | | |бюджет | | | | | | +--------------------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ | III. Обеспечение безопасности ГТС | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |3. |Предоставление | |всего, |141 031,627|64 996,927|49 944,70 |26 090,00 | | | |субсидий местным| |в том числе: | | | | | | | |бюджетам на| +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |реконструкцию и| |федеральный | 58 369,70 |37 000,00 |21 369,70 | - | | | |капитальный ремонт| |бюджет | | | | | | | |ГТС в целях| +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |обеспечения | |областной | 80 359,70 |27 259,70 |27 100,00 |26 000,00 | | | |безопасности ГТС, | |бюджет | | | | | | | |в том числе | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | | | |местный | 2 302,227 | 737,227 | 1 475,00 | 90,00 | | | | | |бюджет | | | | | | +---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ | 1) реконструкция ГТС | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |Нязепетровское |2014 год |всего, | 3 946,927 |3 946,927 | - | - |Минпром | | |водохранилище на| |в том числе: | | | | |Челябинской | | |реке Нязя, | +-------------+-----------+----------+----------+----------+области | | |Нязепетровский | |федеральный | - | - | - | - | | | |муниципальный | |бюджет | | | | | | | |район | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | | | |областной | 3 771,045 |3 771,045 | - | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | | | |местный | 175,882 | 175,882 | - | - | | | | | |бюджет | | | | | | +---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ | |Верхне-Кыштымское |2014 год |всего, | 3 550,0 | 3 550,0 | - | - |Минпром | | |водохранилище на | |в том числе: | | | | |Челябинской | | |реке Кыштым, | +-------------+-----------+----------+----------+----------+области | | |Кыштымский | |федеральный | - | - | - | - | | | |городской округ. | |бюджет | | | | | | | |Проектно-изыскате-| +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | |льские работы | |областной | 3 488,655 |3 488,655 | - | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | | | |местный | 61,345 | 61,345 | - | - | | | | | |бюджет | | | | | | +---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+ | |Городской пруд на |2014 год |всего, | 10 235,00 | - |10 235,00 | - |Минпром | | |реке Ай, | |в том числе: | | | | |Челябинской | | |Златоустовский | +-------------+-----------+----------+----------+----------+области | | |городской округ | |федеральный | - | - | - | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | | | |областной | 9 600,00 | - | 9 600,00 | - | | | | | |бюджет | | | | | | | | | +-------------+-----------+----------+----------+----------+ | | | | |местный | 635,00 | - | 635,00 | - | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|