Расширенный поиск

Постановление Правительства Челябинской области от 09.04.2014 № 119-П

 

 

 

 

 

                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ                
                                                                      
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          
                                                                      
      от 09.04.2014 г. N 119-П
         г. Челябинск

 

       Утратило силу - Постановление Правительства Челябинской области

                                                 от 02.11.2017 № 573-П

 

      О внесении изменений
      в постановление
      Правительства
      Челябинской области
      от 22.10.2013 г. N 356-П

 

 

      Правительство Челябинской области
      ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

      1.  Утвердить  прилагаемые   изменения,   которые   вносятся   в
государственную   программу  Челябинской  области  "Воспроизводство  и
использование природных ресурсов Челябинской области на  2014  -  2016
годы",  утвержденную  постановлением Правительства Челябинской области
от 22.10.2013 г. N 356-П "О государственной программе "Воспроизводство
и  использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016
годы" (Южноуральская панорама, 2 декабря 2013 г., N 183, спецвыпуск  N
43).
      2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

 

 

      Председатель
      Правительства
      Челябинской области                С.Л. Комяков

 

 

 

                                     Утверждены
                                     постановлением
                                     Правительства
                                     Челябинской области
                                     от 09.04.2014 г. N 119-П

 

                                 Изменения,                           
                которые вносятся в государственную программу          
            Челябинской области "Воспроизводство и использование      
        природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016 годы"   

 

      1. В  паспорте  государственной  программы  Челябинской  области
"Воспроизводство   и   использование  природных  ресурсов  Челябинской
области на 2014 - 2016 годы" (далее именуется Программа):
      1) в  позиции  "Объемы  бюджетных  ассигнований  государственной
программы":
      цифры "259927,267" заменить цифрами "291738,874";
      цифры "157527,36" заменить цифрами "130069,04";
      цифры "90000,00" заменить цифрами "148182,70";
      цифры "12399,907" заменить цифрами "13487,134";
      цифры "76290,835" заменить цифрами "86395,762";
      цифры "30000,00" заменить цифрами "40082,70";
      цифры "1090,84" заменить цифрами "1113,062";
      цифры "109448,092" заменить цифрами "105064,772";
      цифры "70428,02" заменить цифрами "42969,70";
      цифры "30000,00" заменить цифрами "52100,00";
      цифры "9020,072" заменить цифрами "9995,072";
      цифры "74188,34" заменить цифрами "100278,34";
      цифры "30000,00" заменить цифрами "56000,00";
      цифры "2289,00" заменить цифрами "2379,00";
      цифры "249264,267" заменить цифрами "281075,874";
      цифры "157527,36" заменить цифрами "130069,04";
      цифры "79337,00" заменить цифрами "137519,70";
      цифры "12399,907" заменить цифрами "13487,134";
      цифры "72367,835" заменить цифрами "82472,762";
      цифры "26077,00" заменить цифрами "36159,70";
      цифры "1090,835" заменить цифрами "1113,062";
      цифры "106078,092" заменить цифрами "101694,772";
      цифры "70428,02" заменить цифрами "42969,70";
      цифры "26630,00" заменить цифрами "48730,00";
      цифры "9020,072" заменить цифрами "9995,072";
      цифры "70818,34" заменить цифрами "96908,34";
      цифры "26630,00" заменить цифрами "52630,00";
      цифры "2289,00" заменить цифрами "2379,00";
      в  позиции  "Ожидаемые  результаты  реализации   государственной
программы"   абзацы   десятый  и  одиннадцатый  изложить  в  следующей
редакции:
      "приведение   в   безопасное   состояние   4    гидротехнических
сооружений;
      предотвращение возможного  материального  ущерба  от  аварий  на
гидротехнических сооружениях на сумму 1079,70 млн. рублей;";
      2) в пункте 16 раздела V Программы:
      в таблице 1:
      в строке "Всего по государственной программе";
      цифры "259927,267" заменить цифрами "291738,874";
      цифры "157527,36" заменить цифрами "130069,04";
      цифры "90000,00" заменить цифрами "148182,70";
      цифры "12399,907" заменить цифрами "13487,134";
      в пункте 1:
      цифры "249264,267" заменить цифрами "281075,874";
      цифры "157527,36" заменить цифрами "130069,04";
      цифры "79337,00" заменить цифрами "137519,70";
      цифры "12399,907" заменить цифрами "13487,134";
      в абзаце третьем цифры "90000,00" заменить цифрами "148182,70",
      в абзаце пятом цифры "59190,00" заменить цифрами "117372,70";
      в абзаце шестом цифры "157527,36" заменить цифрами "130069,04";
      в абзаце седьмом цифры "12399,907" заменить цифрами "13487,134";
      3) абзацы второй  и  третий  пункта  27  раздела  VII  Программы
изложить в следующей редакции:
      "приведение   в   безопасное   состояние   4    гидротехнических
сооружений;
      предотвращение возможного  материального  ущерба  от  аварий  на
гидротехнических сооружениях на сумму 1079,70 млн. рублей;";
      4) в пункте 30 раздела VIII Программы:
      в графе "всего" цифры "79337,00" заменить цифрами "137519,70";
      в графе "Расходы областного бюджета, тыс. рублей; в том числе по
годам; 2014 год" цифры "26077,00" заменить цифрами "36159,70";
      в графе "Расходы областного бюджета, тыс. рублей; в том числе по
годам; 2015 год" цифры "26630,00" заменить цифрами "48730,00";
      в графе "Расходы областного бюджета, тыс. рублей; в том числе по
годам; 2016 год" цифры "26630,00" заменить цифрами "52630,00";
      5) в пункте 32 раздела IX Программы:
      абзацы  шестой  и  седьмой  подпункта  3  изложить  в  следующей
редакции:
      "В 2016 году в безопасное техническое состояние будут  приведены
ГТС    Мало-Тесьминского    водохранилища   на   реке   Малая   Тесьма
(Златоустовский городской округ) и ГТС  Наваринского  пруда  на  ручье
Солодянка (Агаповский муниципальный район).
      Значение показателя определено на уровне 4 единиц.";
      абзац девятый подпункта 4 изложить в следующей редакции:
      "в 2016 году: 2 / 81 x 100 % = 2,5 %.";
      6)  приложение  1  к  Программе  изложить   в   новой   редакции
(прилагается);
      7)  приложение  2  к  Программе  изложить   в   новой   редакции
(прилагается).
      2.  В   паспорте   подпрограммы   "Развитие   водохозяйственного
комплекса  Челябинской области в 2014 - 2016 годах" (далее именуется -
Подпрограмма):
      1) в позиции "Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы":
      цифры "249264,267" заменить цифрами "281075,874";
      цифры "157527,36" заменить цифрами "130069,04";
      цифры "79337,00" заменить цифрами "137519,70";
      цифры "12399,907" заменить цифрами "13487,134";
      цифры "72367,835" заменить цифрами "82472,762";
      цифры "26077,00" заменить цифрами "36159,70";
      цифры "1090,835" заменить цифрами "1113,062";
      цифры "106078,092" заменить цифрами "103694,772";
      цифры "70428,02" заменить цифрами "42969,70";
      цифры "26630,00" заменить цифрами "48730,00";
      цифры "9020,072" заменить цифрами "9995,072";
      цифры "70818,34" заменить цифрами "96908,34";
      цифры "26630,00" заменить цифрами "52630,00";
      цифры "2289,00" заменить цифрами "2379,00";
      в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы"  абзацы
первый и второй изложить в следующей редакции:
      "приведение в безопасное состояние 4 ГТС;
      предотвращение возможного материального ущерба от аварий на  ГТС
на сумму 1079,70 млн. рублей;",
      2) в разделе V Подпрограммы:
      в таблице 1 пункта 11:
      цифры "237603,547" заменить цифрами "281075,874";
      цифры "143577,64" заменить цифрами "130069,04";
      цифры "79337,00" заменить цифрами "137519,70";
      цифры "14688,907" заменить цифрами "13487,134";
      цифры "109220,02" заменить цифрами "141031,627";
      цифры "85828,02" заменить цифрами "58369,70";
      цифры "22177,00" заменить цифрами "80359,70";
      цифры "1215,00" заменить цифрами "2302,227";
      пункт 12 признать утратившим силу;
      3) в пункте 24 раздела VII Подпрограммы:
      в подпункте 1 цифру "3" заменить цифрой "4";
      в подпункте 2 цифры "1039,73" заменить цифрами "1079,70";
      4)  в  пункте  27  раздела  VIII  Подпрограммы  абзацы   третий,
четвертый, пятый и шестой изложить в следующей редакции:
      "Общий  объем  субсидий   местным   бюджетам   по   направлениям
"Гарантированное   водоснабжение  водными  ресурсами"  и  "Обеспечение
безопасности ГТС" составит 110819,70  тыс.  рублей,  в  том  числе  по
годам:
      в 2014 году - 27259,70 тыс. рублей; <*>
      в 2015 году - 39830,00 тыс. рублей; <*>
      в 2016 году - 43730,00 тыс. рублей. <*>";
      5) в пункте 28 раздела IX Подпрограммы:
      абзацы двенадцатый и тринадцатый изложить в следующей редакции:
      "В 2016 году в безопасное техническое состояние будут  приведены
2 ГТС:
      ГТС  Мало-Тесьминского  водохранилища  на  реке   Малая   Тесьма
(Златоустовский  городской  округ)  и  ГТС Наваринского пруда на ручье
Солодянка (Агаповский муниципальный район);";
      абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
      "в 2016 году: 2 / 81 x 100 % = 2,5 %;";
      6)  приложение  1  к  Подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
(прилагается);
      7)  приложение  5  к  Подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
(прилагается).

 

 

 

                                     Приложение 1
                                     к государственной программе
                                     "Воспроизводство и использование
                                     природных ресурсов
                                     Челябинской области
                                     на 2014 - 2016 годы"
                                     (в редакции
                                     постановления
                                     Правительства
                                     Челябинской области
                                     от 09.04.2014 г. N 119-П)

 

                                  Система                             
                   мероприятий государственной программы              
            "Воспроизводство и использование природных ресурсов       
                  Челябинской области на 2014 - 2016 годы"            
                                                                      

 

Г--T----------------------T-------------T-----T---------------------------------------------------------¬
|N |Наименование основного|Ответственный|Срок |             Финансовые ресурсы, тыс. рублей             |
|п/|     мероприятия      | исполнитель |реа- +---------------------------------------------------------+
|п |                      |             |лиза-| источник  |   всего   | 2014 год | 2015 год  | 2016 год |
|  |                      |             | ции |           |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|      Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014-2016 годах"       |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |Всего по подпрограмме |             |2014-|  всего,   |           |          |           |          |
|  |                      |             |2016 |   в том   |           |          |           |          |
|  |                      |             |годы |  числе:   |281 075,874|82 472,762|101 694,772|96 908,34 |
|  |                      |             |     +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |                      |             |     |федеральный|           |          |           |          |
|  |                      |             |     |  бюджет   |130 069,04 |45 200,00 | 42 969,70 |41 899,34 |
|  |                      |             |     +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |                      |             |     | областной |           |          |           |          |
|  |                      |             |     |  бюджет   |137 519,70 |36 159,70 | 48 730,00 |52 630,00 |
|  |                      |             |     +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |                      |             |     |  местный  |           |          |           |          |
|  |                      |             |     |  бюджет   |13 487,134 |1 113,062 | 9 995,072 | 2 379,00 |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|1.|Гарантированное       |             |2014-|  всего,   | 76 554,34 |    -     | 14 636,00 |61 918,34 |
|  |обеспечение водными   |             |2016 |   в том   |           |          |           |          |
|  |ресурсами, в том      |             |годы |  числе:   |           |          |           |          |
|  |числе:                |             |     |           |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |предоставление        |Министерство |2014-|федеральный| 41 899,34 |    -     |     -     |41 899,34 |
|  |субсидий местным      |промышленнос-|2016 |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |бюджетам на           |    ти и     |годы |           |           |          |           |          |
|  |реконструкцию и       |  природных  +-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |капитальный ремонт ГТС|  ресурсов   |     | областной | 30 460,00 |    -     | 12 730,0  |17 730,00 |
|  |в целях               | Челябинской |     |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |гарантированного      |   области   +-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |обеспечения водными   |             |     |  местный  | 4 195,00  |    -     |  1 906,0  | 2 289,0  |
|  |ресурсами             |             |     |  бюджет   |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|2.|Обеспечение защиты    |             |2014-|  всего,   |53 133,907 |14 023,835|33 662,072 | 5 448,00 |
|  |населения и объектов  |             |2016 |   в том   |           |          |           |          |
|  |экономики от          |             |годы |  числе:   |           |          |           |          |
|  |негативного           |             |     |           |           |          |           |          |
|  |воздействия вод, в том|             |     |           |           |          |           |          |
|  |числе:                |             |     |           |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |предоставление        |Министерство |2014-|федеральный| 29 800,00 | 8 200,00 | 21 600,00 |    -     |
|  |субсидий       местным|     по      |2016 |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |бюджетам            на|радиационной |годы +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |предупреждение        |      и      |     | областной | 16 344,00 | 5 448,00 | 5 448,00  | 5 448,00 |
|  |чрезвычайных ситуаций,|экологической|     |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |обусловленных         |безопасности |     +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |негативным            | Челябинской |     |  местный  | 6 989,907 | 375,835  | 6 614,072 |    -     |
|  |воздействием вод      |   области   |     |  бюджет   |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|3.|Обеспечение           |             |2014-|  всего,   |141 031,627|64 996,927| 49 944,70 |26 090,00 |
|  |безопасности ГТС, в   |             |2016 |   в том   |           |          |           |          |
|  |том числе:            |             |годы |  числе:   |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |предоставление        |Министерство |2014-|федеральный| 58 369,70 |37 000,00 | 21 369,70 |    -     |
|  |субсидий местным      |промышленнос-|2016 |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |бюджетам на           |    ти и     |годы +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |реконструкцию и       |  природных  |     | областной | 80 359,70 |27 259,70 | 27 100,00 |26 000,00 |
|  |капитальный ремонт ГТС|  ресурсов   |     |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |в целях обеспечения   | Челябинской |     +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |безопасности ГТС      |   области   |     |  местный  | 2 302,227 | 737,227  | 1 475,00  |  90,00   |
|  |                      |             |     |  бюджет   |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|4.|Информационное        |Министерство |2014-|  всего,   | 10 356,00 | 3 452,00 | 3 452,00  | 3 452,00 |
|  |обеспечение принятия  |     по      |2016 |   в том   |           |          |           |          |
|  |решений органами      |радиационной |годы |  числе:   |           |          |           |          |
|  |государственной власти|      и      |     |           |           |          |           |          |
|  |Челябинской области в |экологической|     |           |           |          |           |          |
|  |сфере использования и |безопасности |     |           |           |          |           |          |
|  |охраны водных         | Челябинской |     |           |           |          |           |          |
|  |объектов, в том числе:|   области   |     |           |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |наблюдение за         |Министерство |2014-|федеральный|     -     |    -     |     -     |    -     |
|  |состоянием дна,       |     по      |2016 |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |берегов, состоянием и |радиационной |годы +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |режимом использования |      и      |     | областной | 10 356,00 | 3 452,00 | 3 452,00  | 3 452,00 |
|  |водоохранных зон и    |экологической|     |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |изменением            |безопасности |     +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |морфометрических      | Челябинской |     |  местный  |     -     |    -     |     -     |    -     |
|  |особенностей водных   |   области   |     |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |объектов              |             |     |           |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
| Подпрограмма "Геологическое изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы Челябинской области на  |
|                                           2014 - 2016 годы"                                           |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |Всего по подпрограмме:|             |2014-|  всего,   | 6 553,00  | 2 553,00 | 2 000,00  | 2 000,00 |
|  |                      |             |2016 |   в том   |           |          |           |          |
|  |                      |             |годы |  числе:   |           |          |           |          |
|  |                      |             |     +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |                      |             |     | областной | 6 553,00  | 2 553,00 | 2 000,00  | 2 000,00 |
|  |                      |             |     |  бюджет   |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|5.|Выполнение            |Министерство |2014-| областной | 2 000,00  | 1 000,00 | 1 000,00  |    -     |
|  |научно-исследовательс-|промышленнос-|2016 |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |кой          работы по|    ти и     |годы |           |           |          |           |          |
|  |разработке   концепции|  природных  |     |           |           |          |           |          |
|  |развития              |  ресурсов   |     |           |           |          |           |          |
|  |минерально-сырьевой   | Челябинской |     |           |           |          |           |          |
|  |базы                  |   области   |     |           |           |          |           |          |
|  |общераспространенных  |             |     |           |           |          |           |          |
|  |полезных ископаемых на|             |     |           |           |          |           |          |
|  |территории Челябинской|             |     |           |           |          |           |          |
|  |области               |             |     |           |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|6.|Выполнение поисковых и|Министерство |2014-| областной | 4 553,00  | 1 553,00 | 1 000,00  | 2000,00  |
|  |оценочных работ на    |промышленнос-|2016 |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |строительный песок в  |    ти и     |годы |           |           |          |           |          |
|  |пределах Варненского  |  природных  |     |           |           |          |           |          |
|  |района Челябинской    |  ресурсов   |     |           |           |          |           |          |
|  |области               | Челябинской |     |           |           |          |           |          |
|  |                      |   области   |     |           |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|                    по направлению: "Планирование территориального охотустройства"                     |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |Всего по направлению: |             |2014-|  всего,   |  4 110,0  | 1 370,0  |  1 370,0  | 1 370,0  |
|  |                      |             |2016 |   в том   |           |          |           |          |
|  |                      |             |годы |  числе:   |           |          |           |          |
|  |                      |             |     +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |                      |             |     | областной |  4 110,0  | 1 370,0  |  1 370,0  | 1 370,0  |
|  |                      |             |     |  бюджет   |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|7.|Составление схемы     |Министерство |2014-| областной |  4 110,0  | 1 370,0  |  1 370,0  | 1 370,0  |
|  |размещения,           |     по      |2016 |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |использования и охраны|радиационной |годы |           |           |          |           |          |
|  |охотничьих угодий на  |      и      |     |           |           |          |           |          |
|  |территории Челябинской|экологической|     |           |           |          |           |          |
|  |области               |безопасности |     |           |           |          |           |          |
|  |                      | Челябинской |     |           |           |          |           |          |
|  |                      |   области   |     |           |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |Итого по              |             |2014-|  всего,   |291 738,874|86 395,762|105 064,772|100 278,34|
|  |государственной       |             |2016 |   в том   |           |          |           |          |
|  |программе:            |             |годы |  числе:   |           |          |           |          |
|  |                      |             |     +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |                      |             |     |федеральный|130 069,04 |45 200,00 | 42 969,70 |41 899,34 |
|  |                      |             |     |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |                      |             |     +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |                      |             |     | областной |148 182,70 |40 082,70 | 52 100,00 |56 000,00 |
|  |                      |             |     |  бюджет   |           |          |           |          |
|  |                      |             |     +-----------+-----------+----------+-----------+----------+
|  |                      |             |     |  местный  |13 487,134 |1 113,062 | 9 995,072 | 2 379,00 |
|  |                      |             |     |  бюджет   |           |          |           |          |
+--+----------------------+-------------+-----+-----------+-----------+----------+-----------+----------+

 

 

 

                                     Приложение 2
                                     к государственной программе
                                     "Воспроизводство и использование
                                     природных ресурсов
                                     Челябинской области
                                     на 2014 - 2016 годы"
                                     (в редакции
                                     постановления
                                     Правительства
                                     Челябинской области
                                     от 09.04.2014 г. N 119-П)

 

                                  Сведения                            
                     о величине прогнозируемых значений               
        целевых индикаторов и показателей государственной программы   
            "Воспроизводство и использование природных ресурсов       
                  Челябинской области на 2014 - 2016 годы"            
                                              

 

Г-----------------------------T---------T-------------------------------¬
|    Наименование целевого    | Единица |           Значение            |
|   индикатора и показателя   |измерения|     целевого индикатора и     |
|                             |         |          показателя           |
|                             |         +-------------------------------+
|                             |         |2013 год| 2014 | 2015 |2016 год|
|                             |         |        | год  | год  |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|Количество реконструированных|         |        |      |      |        |
|гидроузлов на действующих    | единиц  |   1    |  -   |  -   |   1    |
|водохранилищах               |         |        |      |      |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|Численность населения,       |         |        |      |      |        |
|проживающего в районах       |         |        |      |      |        |
|возникновения локальных      |  тыс.   | 20 000 |  -   |  -   | 20 000 |
|вододефицитов, надежность    | человек |        |      |      |        |
|обеспечения водными ресурсами|         |        |      |      |        |
|которого повышена            |         |        |      |      |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|Количество ГТС с             |         |        |      |      |        |
|неудовлетворительным и       |         |        |      |      |        |
|опасным уровнем безопасности,| единиц  |   4    |  1   |  1   |   2    |
|приведенных в безопасное     |         |        |      |      |        |
|техническое состояние        |         |        |      |      |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|Доля ГТС с                   |         |        |      |      |        |
|неудовлетворительным и       |         |        |      |      |        |
|опасным уровнем безопасности,|         |        |      |      |        |
|приведенных в безопасное     |         |        |      |      |        |
|техническое состояние от     |процентов|   -    | 1,2  | 1,2  |  2,5   |
|общего числа гидротехнических|         |        |      |      |        |
|сооружений с                 |         |        |      |      |        |
|неудовлетворительным и       |         |        |      |      |        |
|опасным уровнем безопасности |         |        |      |      |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|Доля населения, проживающего |         |        |      |      |        |
|на подверженных негативному  |         |        |      |      |        |
|воздействию вод территориях, |         |        |      |      |        |
|защищенного в результате     |         |        |      |      |        |
|проведения мероприятий по    |процентов|  0,67  | 1,45 | 1,69 |  1,69  |
|повышению защищенности от    |         |        |      |      |        |
|негативного воздействия вод, |         |        |      |      |        |
|в общем количестве населения,|         |        |      |      |        |
|проживающего на таких        |         |        |      |      |        |
|территориях                  |         |        |      |      |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|Протяженность новых и        |         |        |      |      |        |
|реконструированных сооружений|километ- |  1,21  | 4,41 | 7,81 |  9,51  |
|инженерной защиты и          |   ров   |        |      |      |        |
|берегоукрепления             |         |        |      |      |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|Количество водных объектов,  |         |        |      |      |        |
|на которых организован       |         |        |      |      |        |
|ежегодный мониторинг         |         |        |      |      |        |
|состояния дна, берегов,      |         |        |      |      |        |
|состояния и режима           | единиц  |   5    |  8   |  8   |   8    |
|использования водоохранных   |         |        |      |      |        |
|зон и изменения              |         |        |      |      |        |
|морфометрических особенностей|         |        |      |      |        |
|водных объектов              |         |        |      |      |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|Количество выявленных        |         |        |      |      |        |
|перспективных участков       | единиц  |   -    |  -   |  -   |   2    |
|(площадей) для проведения    |         |        |      |      |        |
|геологоразведочных работ     |         |        |      |      |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|Количество выявленных        |         |        |      |      |        |
|прогнозных ресурсов и запасов|         |        |      |      |        |
|ОПИ по категориям Р1+С2 и С1:|         |        |      |      |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|строительный песок           |  млн.   |   -    |  -   |  -   |  10,0  |
|                             |кубичес- |        |      |      |        |
|                             |   ких   |        |      |      |        |
|                             | метров  |        |      |      |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|Индекс численности охотничьих|         |        |      |      |        |
|ресурсов в охотничьих        |         |        |      |      |        |
|хозяйствах:                  |         |        |      |      |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|кабан                        |процентов|  100   |101,5 | 103  | 104,5  |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|косуля сибирская             |процентов|  100   |101,2 |102,4 | 103,6  |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|Рост показателя отношения    |процентов|  54,5  | 62,5 | 62,5 |  62,5  |
|фактической добычи охотничьих|         |        |      |      |        |
|ресурсов к установленным     |         |        |      |      |        |
|лимитам добычи по отдельным  |         |        |      |      |        |
|видам                        |         |        |      |      |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+
|Схема размещения,            | единиц  |   -    |  -   |  -   |   1    |
|использования и охраны       |         |        |      |      |        |
|охотничьих угодий на         |         |        |      |      |        |
|территории Челябинской       |         |        |      |      |        |
|области                      |         |        |      |      |        |
+-----------------------------+---------+--------+------+------+--------+

 

 

 

                        
                                     Приложение 1
                                     к подпрограмме
                                     "Развитие
                                     водохозяйственного комплекса
                                     Челябинской области
                                     в 2014 - 2016 годах"
                                     (в редакции
                                     постановления
                                     Правительства
                                     Челябинской области
                                     от 09.04.2014 г. N 119-П)

 

                                  Система                             
           мероприятий подпрограммы "Развитие водохозяйственного      
             комплекса Челябинской области в 2014 - 2016 годах"       

 

Г---T------------------T---------T-------------T--------------------------------------------T------------¬
| N |   Наименование   |  Срок   |  Источник   |      Финансовые ресурсы, тыс. рублей       |Ответствен- |
|п/п|   мероприятий    |реализа- |финансирова- +--------------------------------------------+    ный     |
|   |                  |   ции   |     ния     |   всего   |          в том числе           |исполнитель |
|   |                  |         |             |           +--------------------------------+            |
|   |                  |         |             |           |   2014   |   2015   |   2016   |            |
|   |                  |         |             |           |   год    |   год    |   год    |            |
+---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|                            I. Гарантированное обеспечение водными ресурсами                            |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1. |Предоставление    |2014-    |всего,       | 76 554,34 |    -     |14 636,00 |61 918,34 |            |
|   |субсидий   местным|2016 годы|в том числе: |           |          |          |          |            |
|   |бюджетам        на|         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |реконструкцию    и|         |федеральный  | 41 899,34 |    -     |    -     |41 899,34 |            |
|   |капитальный ремонт|         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |ГТС    в     целях|         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |гарантированного  |         |областной    | 30 460,00 |    -     | 12 730,0 |17 730,00 |            |
|   |обеспечения       |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |водными ресурсами,|         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |в том числе       |         |местный      | 4 195,00  |    -     | 1 906,0  | 2 289,0  |            |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
+---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|   |реконструкция ГТС |2015-2016|всего,       | 76 554,34 |    -     |14 636,00 |61 918,34 |Минпром     |
|   |Мало-Тесьминского |годы     |в том числе: |           |          |          |          |Челябинской |
|   |водохранилища на  |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+области     |
|   |реке Малая Тесьма,|         |федеральный  | 41 899,34 |    -     |    -     |41 899,34 |            |
|   |Златоустовский    |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |городской округ   |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |                  |         |областной    | 30 460,00 |    -     | 12 730,0 |17 730,00 |            |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |                  |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |                  |         |местный      | 4 195,00  |    -     | 1 906,0  | 2 289,0  |            |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
+---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|       Всего по разделу I       |всего,       | 76 554,34 |    -     |14 636,00 |61 918,34 |            |
|                                |в том числе: |           |          |          |          |            |
|                                +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|                                |федеральный  | 41 899,34 |    -     |    -     |41 899,34 |            |
|                                |бюджет       |           |          |          |          |            |
|                                +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|                                |областной    | 30 460,00 |    -     | 12 730,0 |17 730,00 |            |
|                                |бюджет       |           |          |          |          |            |
|                                +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|                                |местный      | 4 195,00  |    -     | 1 906,0  | 2 289,0  |            |
|                                |бюджет       |           |          |          |          |            |
+--------------------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|          II. Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод          |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2. |Предоставление    |2014-    |всего,       |53 133,907 |14 023,835|33 662,072| 5 448,00 |            |
|   |субсидий   местным|2016 годы|в том числе: |           |          |          |          |            |
|   |бюджетам        на|         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |предупреждение    |         |федеральный  | 29 800,00 | 8 200,00 |21 600,00 |    -     |            |
|   |чрезвычайных      |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |ситуаций,         |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |обусловленных     |         |областной    | 16 344,00 | 5 448,00 | 5 448,00 | 5 448,00 |            |
|   |негативным        |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |воздействием вод, |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |в том числе       |         |местный      | 6 989,907 | 375,835  |6 614,072 |    -     |            |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
+---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|    1) софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований     |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   |строительство     |         |всего,       |44 148,371 |12 281,335|31 867,036|    -     |Министерство|
|   |защитных  дамб  на|         |             |           |          |          |          |по          |
|   |реке         Сим в|         |в том числе: |           |          |          |          |радиационной|
|   |Ашинском городском|         +-------------+-----------+----------+----------+----------+и           |
|   |поселении         |         |федеральный  | 29 800,00 | 8 200,00 |21 600,00 |    -     |экологичес- |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |кой         |
|   |                  |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+безопасности|
|   |                  |         |областной    | 7 411,000 |3 705,500 |3 705,500 |    -     |Челябинской |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |области     |
|   |                  |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |                  |         |местный      | 6 937,371 | 375,835  |6 561,536 |    -     |            |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
+---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|2) выполнение мероприятий некапитального характера по обеспечению защиты населения и объектов экономики |
|                                     от негативного воздействия вод                                     |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   |ремонт            |         |всего,       | 6 761,302 |    -     |1 795,036 |4 966,266 |Министерство|
|   |песчано-гравийных |         |             |           |          |          |          |по          |
|   |дамб вдоль  берега|         |в том числе: |           |          |          |          |радиационной|
|   |реки Сим около СНТ|         +-------------+-----------+----------+----------+----------+и           |
|   |N 5,   СНТ   N 5а,|         |федеральный  |     -     |    -     |    -     |    -     |экологичес- |
|   |вдоль        улицы|         |бюджет       |           |          |          |          |кой         |
|   |Нелюбина до  моста|         +-------------+-----------+----------+----------+----------+безопасности|
|   |на         поселок|         |областной    | 6 708,766 |    -     |1 742,500 |4 966,266 |Челябинской |
|   |Чапаевский       в|         |бюджет       |           |          |          |          |области     |
|   |Ашинском городском|         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |поселении         |         |местный      |  52,536   |    -     |  52,536  |    -     |            |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
+---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|   |увеличение        |         |всего,       | 2 224,234 |1 742,500 |    -     | 481,734  |            |
|   |пропускной        |         |             |           |          |          |          |            |
|   |способности,      |         |в том числе: |           |          |          |          |            |
|   |расчистка,        |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|   |спрямление       и|         |федеральный  |     -     |    -     |    -     |    -     |            |
|   |дноуглубление     |         |бюджет       |           |1 742,500 |    -     | 481,734  +------------+
|   |русел         рек,|         |областной    | 2 224,234 |          |          |          |            |
|   |укрепление        |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |берегов,    ремонт|         +-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|   |сооружений        |         |местный      |           |    -     |    -     |    -     |            |
|   |инженерной  защиты|         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |от     негативного|         |             |           |          |          |          |            |
|   |воздействия вод, в|         |             |           |          |          |          |            |
|   |том          числе|         |             |           |          |          |          |            |
|   |проектные работы  |         |             |           |          |          |          |            |
+---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|      Всего по разделу II       |всего,       |53 133,907 |14 023,835|33 662,072| 5448,000 |            |
|                                |в том числе: |           |          |          |          |            |
|                                +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|                                |федеральный  |29 800,000 |8 200,000 |21 600,000|    -     |            |
|                                |бюджет       |           |          |          |          |            |
|                                +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|                                |областной    |16 344,000 |5 448,000 |5 448,000 |5 448,000 |            |
|                                |бюджет       |           |          |          |          |            |
|                                +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|                                |местный      | 6 989,907 | 375,835  |6 614,072 |    -     |            |
|                                |бюджет       |           |          |          |          |            |
+--------------------------------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|                                   III. Обеспечение безопасности ГТС                                    |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|3. |Предоставление    |         |всего,       |141 031,627|64 996,927|49 944,70 |26 090,00 |            |
|   |субсидий   местным|         |в том числе: |           |          |          |          |            |
|   |бюджетам        на|         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |реконструкцию    и|         |федеральный  | 58 369,70 |37 000,00 |21 369,70 |    -     |            |
|   |капитальный ремонт|         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |ГТС    в     целях|         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |обеспечения       |         |областной    | 80 359,70 |27 259,70 |27 100,00 |26 000,00 |            |
|   |безопасности ГТС, |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |в том числе       |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |                  |         |местный      | 2 302,227 | 737,227  | 1 475,00 |  90,00   |            |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
+---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|                                          1) реконструкция ГТС                                          |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|   |Нязепетровское    |2014 год |всего,       | 3 946,927 |3 946,927 |    -     |    -     |Минпром     |
|   |водохранилище   на|         |в том числе: |           |          |          |          |Челябинской |
|   |реке Нязя,        |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+области     |
|   |Нязепетровский    |         |федеральный  |     -     |    -     |    -     |    -     |            |
|   |муниципальный     |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |район             |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |                  |         |областной    | 3 771,045 |3 771,045 |    -     |    -     |            |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |                  |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |                  |         |местный      |  175,882  | 175,882  |    -     |    -     |            |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
+---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|   |Верхне-Кыштымское |2014 год |всего,       |  3 550,0  | 3 550,0  |    -     |    -     |Минпром     |
|   |водохранилище на  |         |в том числе: |           |          |          |          |Челябинской |
|   |реке Кыштым,      |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+области     |
|   |Кыштымский        |         |федеральный  |     -     |    -     |    -     |    -     |            |
|   |городской округ.  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |Проектно-изыскате-|         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |льские работы     |         |областной    | 3 488,655 |3 488,655 |    -     |    -     |            |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |                  |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |                  |         |местный      |  61,345   |  61,345  |    -     |    -     |            |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
+---+------------------+---------+-------------+-----------+----------+----------+----------+------------+
|   |Городской пруд на |2014 год |всего,       | 10 235,00 |    -     |10 235,00 |    -     |Минпром     |
|   |реке Ай,          |         |в том числе: |           |          |          |          |Челябинской |
|   |Златоустовский    |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+области     |
|   |городской округ   |         |федеральный  |     -     |    -     |    -     |    -     |            |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |                  |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |                  |         |областной    | 9 600,00  |    -     | 9 600,00 |    -     |            |
|   |                  |         |бюджет       |           |          |          |          |            |
|   |                  |         +-------------+-----------+----------+----------+----------+            |
|   |                  |         |местный      |  635,00   |    -     |  635,00  |    -     |            |


Информация по документу
Читайте также