Расширенный поиск
Постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 540-ППРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 29.10.2014 г. N 540-П
г. Челябинск
Утратило силу - Постановление Правительства Челябинской области О внесении изменений
в постановление
Правительства
Челябинской области
от 22.10.2013 г. N 356-П
Правительство Челябинской области
ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016 годы", утвержденную постановлением Правительства Челябинской области от 22.10.2013 г. N 356-П "О государственной программе Челябинской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016 годы" (Южноуральская панорама, 2 декабря 2013 г., N 183, спецвыпуск N 43; 8 июля 2014 г., N 101, спецвыпуск N 28). 2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Исполняющий обязанности
Председателя
Правительства
Челябинской области С.Л. Комяков Утверждены
постановлением Правительства
Челябинской области
от 29.10.2014 г. N 540-П
Изменения, которые вносятся в государственную программу Челябинской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016 годы" 1. В паспорте государственной программы Челябинской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016 годы" (далее именуется - Программа): 1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований государственной программы: цифры "281075,874" заменить цифрами "281619,107";
цифры "137519,70" заменить цифрами "138062,933";
цифры "82472,762" заменить цифрами "83015,995";
цифры "36159,70" заменить цифрами "36702,933";
цифры "4110,0" заменить цифрами "3566,767" в обоих случаях;
абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
"в 2014 году - 826,767 тыс. рублей;";
2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации государственной программы: абзацы четырнадцатый, пятнадцатый, шестнадцатый изложить в следующей редакции: "увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, с 0,67 процента в 2013 году до 1,74 процента в 2016 году; повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод (вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод 536,288 млн. рублей); протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления - 9,45 километра;"; 3) абзац пятый пункта 12 раздела IV Программы изложить в следующей редакции: "информационное обеспечение принятия решений органами государственной власти Челябинской области в сфере использования и охраны водных объектов, включающее осуществление наблюдений за состоянием дна, берегов и режимом использования водоохранных зон и изменением морфометрических особенностей водных объектов, в том числе
выявление участков водоохранных зон, подверженных наибольшему антропогенному воздействию."; 4) в таблице 1 пункта 16 раздела V Программы:
в пункте 1:
цифры "281075,874" заменить цифрами "281619,107";
цифры "137519,70" заменить цифрами "138062,933";
в пункте 3 цифры "4110,00" заменить цифрами "3566,767";
5) абзацы пятый, шестой, седьмой пункта 27 раздела VII Программы
изложить в следующей редакции: "увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, с 0,67 процента в 2013 году до 1,74 процента в 2016 году; повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод (вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод - 536,288 млн. рублей); протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления - 9,45 километра;"; 6) абзац второй подпункта 4 пункта 29 раздела VIII Программы изложить в следующей редакции: "Объем средств на проведение работы по разработке схемы составляет 3566,767 тыс. рублей. Работу планируется завершить в течение 2014 - 2016 годов, объем средств, выделяемых на выполнение мероприятия, составляет в 2014 году - 826,767 тыс. рублей, в 2015 - 2016 годах - в объеме 1370,0 тыс. рублей ежегодно."; в пункте 1 таблицы пункта 30:
цифры "137519,70" заменить цифрами "138062,933";
цифры "36159,70" заменить цифрами "36702,933";
7) в подпункте 5 пункта 32 раздела IX Программы:
после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания: "углубление русла и укрепление берегов реки Табунки в городе Нязепетровске, что позволит защитить 50 человек;"; абзацы тринадцатый, четырнадцатый, пятнадцатый изложить в следующей редакции: "в 2014 году - (807 + 730 + 207 + 50) / 120640 x 100 % = 1,49 %;
в 2015 году - (1794 + 300) / 120640 x 100 % = 1,74 %;
в 2016 году - 1,74 %.";
в подпункте 6:
после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
"укрепление берегов реки Табунки в городе Нязепетровске протяженностью 0,3 километра;"; абзац шестой изложить в следующей редакции:
"укрепление защитных дамб на реке Юрюзань в поселке Вязовая Усть-Катавского городского округа протяженностью 0,15 километра."; абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
"Общая протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления в 2014 - 2016 годах составит 8,05 километра. Накопительным итогом с 2013 года протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления составит 9,45 километра;"; 8) приложение 1 к Программе изложить в новой редакции (прилагается); 9) приложение 2 к Программе изложить в новой редакции (прилагается). 2. В паспорте подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014 - 2016 годах" (далее именуется -
Подпрограмма): 1) в позиции, касающейся объемов бюджетных ассигнований Подпрограммы: цифры "281075,874" заменить цифрами "281619,107";
цифры "137519,70" заменить цифрами "138062,933";
цифры "82472,762" заменить цифрами "83015,995";
цифры "36159,70" заменить цифрами "36702,933";
2) в позиции, касающейся ожидаемых результатов реализации Подпрограммы: абзацы четвертый, пятый и шестой изложить в следующей редакции:
"увеличение доли населения, проживающего на подверженных негативному воздействию вод территориях, защищенного в результате проведения мероприятий по повышению защищенности от негативного воздействия вод, с 0,67 процента в 2013 году до 1,74 процента в 2016 году; повышение защищенности населения и объектов экономики от наводнений и другого негативного воздействия вод (вероятный предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод - 536,288 млн. рублей); протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления - 9,45 километра;"; 3) абзац первый подпункта 4 пункта 10 раздела IV Подпрограммы изложить в следующей редакции: "4) информационное обеспечение принятия решений органами государственной власти Челябинской области в сфере использования и охраны водных объектов, включающее осуществление наблюдений за состоянием дна, берегов и режимом использования водоохранных зон и изменением морфометрических особенностей водных объектов, в том числе
выявление участков водоохранных зон, подверженных наибольшему антропогенному воздействию."; 4) в таблице 1 пункта 11 раздела V Подпрограммы:
цифры "281075,874" заменить цифрами "281619,107";
цифры "137519,70" заменить цифрами "138062,933";
цифры "53133,907" заменить цифрами "53677,14";
цифры "16344,00" заменить цифрами "16887,233";
5) в пункте 23 раздела VI цифры "2012" заменить цифрами "2013";
6) в подпункте 4 пункта 24 раздела VII Подпрограммы слова "507,688 млн. рублей" заменить словами "536,288 млн. рублей"; 7) абзацы с третьего по шестой пункта 25 раздела VIII Подпрограммы изложить в следующей редакции: "Общий объем субсидий местным бюджетам составит 16887,233 тыс. рублей, в том числе по годам: в 2014 году - 5991,233 тыс. рублей;
в 2015 году - 5448,00 тыс. рублей;
в 2016 году - 5448,00 тыс. рублей.";
8) в пункте 28 раздела IX Подпрограммы: в подпункте 5:
после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
"углубление русла и укрепление берегов реки Табунки в городе Нязепетровске, что позволит защитить 50 человек;"; абзацы с тринадцатого по семнадцатый изложить в следующей редакции: "Значение целевого индикативного показателя составит:
2013 год (базовый) - 807 / 120640 x 100 % = 0,67 %;
в 2014 году - (807 + 730 + 207 + 50) / 120640 x 100 % = 1,49 %;
в 2015 году - (1794 + 300) / 120640 x 100 % = 1,74 %;
в 2016 году - 1,74 %;";
в подпункте 6:
после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
"укрепление берегов реки Табунки в городе Нязепетровске протяженностью 0,3 километра;"; абзац четвертый изложить в следующей редакции:
"укрепление защитных дамб на реке Юрюзань в поселке Вязовая Усть-Катавского городского округа протяженностью 0,15 километра."; абзац десятый изложить в следующей редакции:
"Общая протяженность новых и реконструированных сооружений инженерной защиты и берегоукрепления в 2014 - 2016 годах составит 8,05 километра;"; 9) приложение 1 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается); 10) приложение 5 к Подпрограмме изложить в новой редакции (прилагается). Приложение 1
к государственной программе
Челябинской области
"Воспроизводство
и использование
природных ресурсов
Челябинской области
на 2014 - 2016 годы" (в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 29.10.2014 г. N 540-П) Система мероприятий государственной программы "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016 годы" Г--T-----------------------T-------------T----------T----------------------------------------------------------¬ |N |Наименование основного |Ответственный| Срок | Финансовые ресурсы, тыс. рублей | |п/| мероприятия | исполнитель |реализации+----------------------------------------------------------+ |п | | | | источник | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ | Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014 - 2016 годах" | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |Всего по подпрограмме | | 2014 - | всего, в |281619,107| 83015,995 | 101694,772 | 96908,34 | | | | |2016 годы |том числе:| | | | | | | | | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | | | | |федераль- |130069,04 | 45200,00 | 42969,70 | 41899,34 | | | | | |ный бюджет| | | | | | | | | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | | | | |областной |138062,933| 36702,933 | 48730,00 | 52630,00 | | | | | | бюджет | | | | | | | | | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | | | | | местный |13487,134 | 1113,062 | 9995,072 | 2379,00 | | | | | | бюджет | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ |1.|Гарантированное | | 2014 - | всего, в | 76554,34 | - | 14636,00 | 61918,34 | | |обеспечение водными| |2016 годы |том числе:| | | | | | |ресурсами, в том числе:| | | | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ | |предоставление субсидий|Министерство | 2014 - |федераль- | 41899,34 | - | - | 41899,34 | | |местным бюджетам на|промышленнос-|2016 годы |ный бюджет| | | | | | |реконструкцию и| ти и | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | |капитальный ремонт ГТС| природных | |областной | 30460,00 | - | 12730,0 | 17730,00 | | |в целях| ресурсов | | бюджет | | | | | | |гарантированного | Челябинской | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | |обеспечения водными| области | | местный | 4195,00 | - | 1906,0 | 2289,0 | | |ресурсами | | | бюджет | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ |2.|Обеспечение защиты| | 2014 - | всего, в | 53677,14 | 14567,068 | 33662,072 | 5448,00 | | |населения и объектов| |2016 годы |том числе:| | | | | | |экономики от| | | | | | | | | |негативного воздействия| | | | | | | | | |вод, в том числе: | | | | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ | |предоставление субсидий|Министерство | 2014 - |федераль- | 29800,00 | 8200,00 | 21600,00 | - | | |местным бюджетам на| по |2016 годы |ный бюджет| | | | | | |предупреждение |радиационной | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | |чрезвычайных ситуаций,| и | |областной |16887,233 | 5991,233 | 5448,00 | 5448,00 | | |обусловленных |экологической| | бюджет | | | | | | |негативным воздействием|безопасности | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | |вод | Челябинской | | местный | 6989,907 | 375,835 | 6614,072 | - | | | | области | | бюджет | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ |3.|Обеспечение | | 2014 - | всего, в |141031,627| 64996,927 | 49944,70 | 26090,00 | | |безопасности ГТС, в том| |2016 годы |том числе:| | | | | | |числе: | | | | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ | |предоставление субсидий|Министерство | 2014 - |федераль- | 58369,70 | 37000,00 | 21369,70 | - | | |местным бюджетам на|промышленнос-|2016 годы |ный бюджет| | | | | | |реконструкцию и| ти и | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | |капитальный ремонт ГТС| природных | |областной | 80359,70 | 27259,70 | 27100,00 | 26000,00 | | |в целях обеспечения| ресурсов | | бюджет | | | | | | |безопасности ГТС | Челябинской | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | | | области | | местный | 2302,227 | 737,227 | 1475,00 | 90,00 | | | | | | бюджет | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ |4.|Информационное |Министерство | 2014 - | всего, в | 10356,00 | 3452,00 | 3452,00 | 3452,00 | | |обеспечение принятия| по |2016 годы |том числе:| | | | | | |решений органами|радиационной | | | | | | | | |государственной власти| и | | | | | | | | |Челябинской области в|экологической| | | | | | | | |сфере использования и|безопасности | | | | | | | | |охраны водных объектов,| Челябинской | | | | | | | | |в том числе: | области | | | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ | |наблюдение за|Министерство | 2014 - |федераль- | - | - | - | - | | |состоянием дна,| по |2016 годы |ный бюджет| | | | | | |берегов, состоянием и|радиационной | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | |режимом использования| и | |областной | 10356,00 | 3452,00 | 3452,00 | 3452,00 | | |водоохранных зон и|экологической| | бюджет | | | | | | |изменением |безопасности | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | |морфометрических | Челябинской | | местный | - | - | - | - | | |особенностей водных| области | | бюджет | | | | | | |объектов | | | | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ | Подпрограмма "Геологическое изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы Челябинской области на 2014 - |
| 2016 годы" | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |Всего по подпрограмме: | | 2014 - | всего, в | 6553,00 | 2553,00 | 2000,00 | 2000,00 | | | | |2016 годы |том числе:| | | | | | | | | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | | | | |областной | 6553,00 | 2553,00 | 2000,00 | 2000,00 | | | | | | бюджет | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ |5.|Выполнение |Министерство | 2014 - |областной | 2000,00 | 1000,00 | 1000,00 | - | | |научно-исследовательс- |промышленнос-|2016 годы | бюджет | | | | | | |кой работы по| ти и | | | | | | | | |разработке концепции| природных | | | | | | | | |развития | ресурсов | | | | | | | | |минерально-сырьевой | Челябинской | | | | | | | | |базы | области | | | | | | | | |общераспространенных | | | | | | | | | |полезных ископаемых на| | | | | | | | | |территории Челябинской| | | | | | | | | |области | | | | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ |6.|Выполнение поисковых и|Министерство | 2014 - |областной | 4553,00 | 1553,00 | 1000,00 | 2000,00 | | |оценочных работ на|промышленнос-|2016 годы | бюджет | | | | | | |строительный песок в| ти и | | | | | | | | |пределах Варненского| природных | | | | | | | | |района Челябинской| ресурсов | | | | | | | | |области | Челябинской | | | | | | | | | | области | | | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ | по направлению: "Планирование территориального охотустройства" | +--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |Всего по направлению: | | 2014 - | всего, в | 3566,767 | 826,767 | 1370,0 | 1370,0 | | | | |2016 годы |том числе:| | | | | | | | | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | | | | |областной | 3566,767 | 826,767 | 1370,0 | 1370,0 | | | | | | бюджет | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ |7.|Составление схемы|Министерство | 2014 - |областной | 3566,767 | 826,767 | 1370,0 | 1370,0 | | |размещения, | по |2016 годы | бюджет | | | | | | |использования и охраны|радиационной | | | | | | | | |охотничьих угодий на| и | | | | | | | | |территории Челябинской|экологической| | | | | | | | |области |безопасности | | | | | | | | | | Челябинской | | | | | | | | | | области | | | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ | |Итого по| | 2014 - | всего, в |291738,874| 86395,762 | 105064,772 | 100278,34 | | |государственной | |2016 годы |том числе:| | | | | | |программе: | | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | | | | |Федераль- |130069,04 | 45200,00 | 42969,70 | 41899,34 | | | | | |ный бюджет| | | | | | | | | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | | | | |областной |148182,70 | 40082,70 | 52100,00 | 56000,00 | | | | | | бюджет | | | | | | | | | +----------+----------+-----------+------------+-----------+ | | | | | местный |13487,134 | 1113,062 | 9995,072 | 2379,00 | | | | | | бюджет | | | | | +--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+ Приложение 2
к государственной программе
Челябинской области
"Воспроизводство
и использование
природных ресурсов Челябинской области
на 2014 - 2016 годы"
(в редакции
постановления
Правительства Челябинской области
от 29.10.2014 г. N 540-П)
Сведения о величине прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей государственной программы Челябинской области "Воспроизводство и использование природных ресурсов Челябинской области на 2014 - 2016 годы" Г-------------------------------T------------T---------------------------------------------------------------¬ | Наименование целевого | Единица | Значение целевого индикатора и показателя | | индикатора и показателя | измерения +---------------------------------------------------------------+ | | | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |Количество реконструированных| | | | | | |гидроузлов на действующих| единиц | 1 | - | - | 1 | |водохранилищах | | | | | | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |Численность населения,| | | | | | |проживающего в районах| | | | | | |возникновения локальных|тыс. человек| 20000 | - | - | 20000 | |вододефицитов, надежность| | | | | | |обеспечения водными ресурсами| | | | | | |которого повышена | | | | | | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |Количество ГТС с| | | | | | |неудовлетворительным и опасным| | | | | | |уровнем безопасности,| единиц | 4 | 1 | 1 | 2 | |приведенных в безопасное| | | | | | |техническое состояние | | | | | | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |Доля ГТС с неудовлетворительным| | | | | | |и опасным уровнем безопасности,| | | | | | |приведенных в безопасное| | | | | | |техническое состояние, от| процентов | - | 1,2 | 1,2 | 2,5 | |общего числа ГТС с| | | | | | |неудовлетворительным и опасным| | | | | | |уровнем безопасности | | | | | | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |Доля населения, проживающего на| | | | | | |подверженных негативному| | | | | | |воздействию вод территориях,| | | | | | |защищенного в результате| | | | | | |проведения мероприятий по| процентов | 0,67 | 1,49 | 1,74 | 1,74 | |повышению защищенности от| | | | | | |негативного воздействия вод, в| | | | | | |общем количестве населения,| | | | | | |проживающего на таких| | | | | | |территориях | | | | | | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |Протяженность новых и| | | | | | |реконструированных сооружений| километров | 1,4 | 4,35 | 7,75 | 9,45 | |инженерной защиты и| | | | | | |берегоукрепления | | | | | | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |Количество водных объектов, на| | | | | | |которых организован ежегодный| | | | | | |мониторинг состояния дна,| | | | | | |берегов, состояния и режима| единиц | 5 | 8 | 8 | 8 | |использования водоохранных зон| | | | | | |и изменения морфометрических| | | | | | |особенностей водных объектов | | | | | | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |Количество выявленных| | | | | | |перспективных участков| единиц | - | - | - | 2 | |(площадей) для проведения| | | | | | |геологоразведочных работ | | | | | | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |Количество выявленных| | | | | | |прогнозных ресурсов и запасов| млн. | | | | | |ОПИ по категориям | кубических | - | - | - | 10,0 | |P1 + C2 и C1: | метров | | | | | |строительный песок | | | | | | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |Индекс численности охотничьих| | | | | | |ресурсов в охотничьих| | | | | | |хозяйствах: | | | | | | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |кабан | процентов | 100 | 101,5 | 103 | 104,5 | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |косуля сибирская | процентов | 100 | 101,2 | 102,4 | 103,6 | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |Рост показателя отношения| | | | | | |фактической добычи охотничьих| | | | | | |ресурсов к установленным| процентов | 54,5 | 62,5 | 62,5 | 62,5 | |лимитам добычи по отдельным| | | | | | |видам | | | | | | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ |Схема размещения, использования| | | | | | |и охраны охотничьих угодий на| единиц | - | - | - | 1 | |территории Челябинской области | | | | | | +-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+ Приложение 1
к подпрограмме "Развитие
водохозяйственного комплекса
Челябинской области в 2014 - 2016 годах"
(в редакции
постановления
Правительства
Челябинской области
от 29.10.2014 г. N 540-П)
Система мероприятий подпрограммы "Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014 - 2016 годах" Г--T--------------------------T---------T----------------T------------------------------------------T---------¬ |N | Наименование мероприятий | Срок | Источник | Финансовые ресурсы, тыс. рублей |Ответст- | |п/| |реализа- | финансирования +------------------------------------------+ венный | |п | | ции | | всего | в том числе |исполни- | | | | | | +-------------------------------+ тель | | | | | | |2014 год | 2015 год | 2016 год | | +--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+ | I. Гарантированное обеспечение водными ресурсами | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |1.|Предоставление субсидий| 2014 - |всего, | 76554,34 | - | 14636,00 | 61918,34 | | | |местным бюджетам на|2016 годы|в том числе: | | | | | | | |реконструкцию и| +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |капитальный ремонт ГТС в| |федеральный | 41899,34 | - | - | 41899,34 | | | |целях гарантированного| |бюджет | | | | | | | |обеспечения водными| +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |ресурсами, в том числе: | |областной бюджет| 30460,00 | | 12730,0 | 17730,00 | | | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | | | |местный бюджет | 4195,00 | | 1906,0 | 2289,0 | | +--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+ | |реконструкция ГТС| 2015 - |всего, | 76554,34 | - | 14636,00 | 61918,34 | Минпром | | |Мало-Тесьминского |2016 годы|в том числе: | | | | |Челябинс-| | |водохранилища на реке| +----------------+----------+---------+----------+----------+ кой | | |Малая Тесьма,| |федеральный | 41899,34 | - | - | 41899,34 | области | | |Златоустовский городской| |бюджет | | | | | | | |округ | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | | | |областной бюджет| 30460,00 | - | 12730,0 | 17730,00 | | | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | | | |местный бюджет | 4195,00 | - | 1906,0 | 2289,0 | | +--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+ | Всего по разделу I |всего, | 76554,34 | - | 14636,00 | 61918,34 | | | |в том числе: | | | | | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |федеральный | 41899,34 | - | - | 41899,34 | | | |бюджет | | | | | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |областной бюджет| 30460,00 | - | 12730,0 | 17730,00 | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |местный бюджет | 4195,00 | - | 1906,0 | 2289,0 | | +---------------------------------------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+ | II. Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |2.|Предоставление субсидий| 2014 - |всего, | 53677,14 |14567,068|33662,072 | 5448,00 | | | |местным бюджетам на|2016 годы|в том числе: | | | | | | | |предупреждение | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |чрезвычайных ситуаций,| |федеральный | 29800,00 | 8200,00 | 21600,00 | - | | | |обусловленных негативным| |бюджет | | | | | | | |воздействием вод, | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |в том числе: | |областной бюджет|16887,233 |5991,233 | 5448,00 | 5448,00 | | | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | | | |местный бюджет | 6989,907 | 375,835 | 6614,072 | - | | +--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+ | 1) софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |строительство защитных| |всего, |44148,371 |12281,335|31867,036 | - |Министер-| | |дамб на реке Сим в| |в том числе: | | | | | ство по | | |Ашинском городском| +----------------+----------+---------+----------+----------+радиацио-| | |поселении | |федеральный | 29800,00 | 8200,00 | 21600,00 | - | нной и | | | | |бюджет | | | | |экологи- | | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ ческой | | | | |областной бюджет| 7411,000 |3705,500 | 3705,500 | - |безопас- | | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ ности | | | | |местный бюджет | 6937,371 | 375,835 | 6561,536 | - |Челябинс-| | | | | | | | | | кой | | | | | | | | | | области | +--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+ | 2) выполнение мероприятий некапитального характера по обеспечению защиты населения и объектов экономики от |
| негативного | | воздействия вод | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |ремонт песчано-гравийных| |всего, | 6761,302 | - | 1795,036 | 4966,266 |Министер-| | |дамб вдоль берега реки Сим| |в том числе: | | | | | ство по | | |около СНТ N 5, СНТ N 5а,| +----------------+----------+---------+----------+----------+радиацио-| | |вдоль улицы Нелюбина до| |федеральный | - | - | - | - | нной и | | |моста на поселок| |бюджет | | | | |экологи- | | |Чапаевский в Ашинском| +----------------+----------+---------+----------+----------+ ческой | | |городском поселении | |областной бюджет| 6708,766 | - | 1742,500 | 4966,266 |безопас- | | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ ности | | | | |местный бюджет | 52,536 | - | 52,536 | - |Челябинс-| | | | | | | | | | кой | | | | | | | | | | области | +--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+ | |увеличение пропускной| |всего, | 2767,467 |2285,733 | - | 481,734 | | | |способности, расчистка,| |в том числе: | | | | | | | |спрямление и дноуглубление| +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |русел рек, укрепление| |федеральный | - | - | - | - | | | |берегов, ремонт сооружений| |бюджет | | | | | | | |инженерной защиты от| +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |негативного воздействия| |областной бюджет| 2767,467 |2285,733 | - | 481,734 | | | |вод, в том числе проектные| +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |работы | |местный бюджет | - | - | - | - | | +--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+ | Всего по разделу II |всего, | 53677,14 |14567,068|33662,072 | 5448,000 | | | |в том числе: | | | | | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |федеральный |29800,000 |8200,000 |21600,000 | - | | | |бюджет | | | | | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |областной бюджет|16887,233 |5991,233 | 5448,000 | 5448,000 | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |местный бюджет | 6989,907 | 375,835 | 6614,072 | - | | +---------------------------------------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+ | III. Обеспечение безопасности ГТС | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ |3.|Предоставление субсидий| |всего, |141031,627|64996,927| 49944,70 | 26090,00 | | | |местным бюджетам на| |в том числе: | | | | | | | |реконструкцию и| +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |капитальный ремонт ГТС в| |федеральный | 58369,70 |37000,00 | 21369,70 | - | | | |целях обеспечения| |бюджет | | | | | | | |безопасности ГТС, в том| +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | |числе: | |областной бюджет| 80359,70 |27259,70 | 27100,00 | 26000,00 | | | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | | | |местный бюджет | 2302,227 | 737,227 | 1475,00 | 90,00 | | +--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+ | 1) реконструкция ГТС | +-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+ | |Нязепетровское |2014 год |всего, | 3946,927 |3946,927 | - | - | Минпром | | |водохранилище на реке| |в том числе: | | | | |Челябинс-| | |Нязя, Нязепетровский| +----------------+----------+---------+----------+----------+ кой | | |муниципальный район | |федеральный | - | - | - | - | области | | | | |бюджет | | | | | | | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | | | |областной бюджет| 3771,045 |3771,045 | - | - | | | | | +----------------+----------+---------+----------+----------+ | | | | |местный бюджет | 175,882 | 175,882 | - | - | | +--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+ | |Верхне-Кыштымское |2014 год |всего, | 3550,0 | 3550,0 | - | - | Минпром | | |водохранилище на реке| |в том числе: | | | | |Челябинс-| | |Кыштым, Кыштымский| +----------------+----------+---------+----------+----------+ кой | | |городской округ.| |федеральный | - | - | - | - | области | | |Проектно-изыскательские | |бюджет | | | | | | Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|