Расширенный поиск

Постановление Правительства Челябинской области от 29.10.2014 № 540-П

 

 

 

 

                     ПРАВИТЕЛЬСТВО ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ                
                                                                      
                               ПОСТАНОВЛЕНИЕ                          
                                                                      
      от 29.10.2014 г. N 540-П
         г. Челябинск

 

       Утратило силу - Постановление Правительства Челябинской области

                                                 от 02.11.2017 № 573-П

 

      О внесении изменений
      в постановление
      Правительства
      Челябинской области
      от 22.10.2013 г. N 356-П

 

 

      Правительство Челябинской области
      ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 

      1. Утвердить  прилагаемые   изменения,   которые   вносятся   в
государственную   программу  Челябинской  области  "Воспроизводство  и
использование природных ресурсов Челябинской области на  2014  -  2016
годы",  утвержденную  постановлением Правительства Челябинской области
от 22.10.2013 г. N  356-П    государственной  программе  Челябинской
области    "Воспроизводство   и   использование   природных   ресурсов
Челябинской области на 2014 - 2016 годы"  (Южноуральская  панорама,  2
декабря  2013  г.,  N  183,  спецвыпуск  N  43; 8 июля 2014 г., N 101,
спецвыпуск N 28).
      2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.
      3. Настоящее  постановление  вступает  в  силу   со   дня   его
подписания.

 

 

      Исполняющий обязанности
      Председателя
      Правительства
      Челябинской области                С.Л. Комяков

 

 

 

                                     Утверждены
                                     постановлением
                                     Правительства
                                     Челябинской области
                                     от 29.10.2014 г. N 540-П

 

                                 Изменения,                           
                которые вносятся в государственную программу          
            Челябинской области "Воспроизводство и использование      
                   природных ресурсов Челябинской области             
                            на 2014 - 2016 годы"                      

 

      1. В  паспорте  государственной  программы  Челябинской  области
"Воспроизводство   и   использование  природных  ресурсов  Челябинской
области на 2014 - 2016 годы" (далее именуется - Программа):
      1)  в  позиции,  касающейся   объемов   бюджетных   ассигнований
государственной программы:
      цифры "281075,874" заменить цифрами "281619,107";
      цифры "137519,70" заменить цифрами "138062,933";
      цифры "82472,762" заменить цифрами "83015,995";
      цифры "36159,70" заменить цифрами "36702,933";
      цифры "4110,0" заменить цифрами "3566,767" в обоих случаях;
      абзац сорок первый изложить в следующей редакции:
      "в 2014 году - 826,767 тыс. рублей;";
      2)  в  позиции,  касающейся  ожидаемых  результатов   реализации
государственной программы:
      абзацы  четырнадцатый,  пятнадцатый,  шестнадцатый  изложить   в
следующей редакции:
      "увеличение  доли  населения,   проживающего   на   подверженных
негативному  воздействию  вод  территориях,  защищенного  в результате
проведения  мероприятий  по  повышению  защищенности  от   негативного
воздействия  вод,  с 0,67 процента в 2013 году до 1,74 процента в 2016
году;
      повышение  защищенности  населения  и  объектов   экономики   от
наводнений   и   другого   негативного   воздействия   вод  (вероятный
предотвращенный ущерб от  негативного  воздействия  вод  536,288  млн.
рублей);
      протяженность новых и реконструированных  сооружений  инженерной
защиты и берегоукрепления - 9,45 километра;";
      3) абзац  пятый  пункта  12  раздела  IV  Программы  изложить  в
следующей редакции:
      "информационное   обеспечение    принятия    решений    органами
государственной  власти  Челябинской  области  в сфере использования и
охраны  водных  объектов,  включающее  осуществление   наблюдений   за
состоянием  дна,  берегов  и  режимом использования водоохранных зон и
изменением морфометрических особенностей водных объектов, в том  числе
выявление   участков   водоохранных   зон,   подверженных  наибольшему
антропогенному воздействию.";
      4) в таблице 1 пункта 16 раздела V Программы:
      в пункте 1:
      цифры "281075,874" заменить цифрами "281619,107";
      цифры "137519,70" заменить цифрами "138062,933";
      в пункте 3 цифры "4110,00" заменить цифрами "3566,767";
      5) абзацы пятый, шестой, седьмой пункта 27 раздела VII Программы
изложить в следующей редакции:
      "увеличение  доли  населения,   проживающего   на   подверженных
негативному  воздействию  вод  территориях,  защищенного  в результате
проведения  мероприятий  по  повышению  защищенности  от   негативного
воздействия  вод,  с 0,67 процента в 2013 году до 1,74 процента в 2016
году;
      повышение  защищенности  населения  и  объектов   экономики   от
наводнений   и   другого   негативного   воздействия   вод  (вероятный
предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод  -  536,288  млн.
рублей);
      протяженность новых и реконструированных  сооружений  инженерной
защиты и берегоукрепления - 9,45 километра;";
      6) абзац второй подпункта 4 пункта  29  раздела  VIII  Программы
изложить в следующей редакции:
      "Объем  средств  на  проведение  работы  по   разработке   схемы
составляет  3566,767  тыс.  рублей.  Работу  планируется  завершить  в
течение 2014 - 2016 годов, объем  средств,  выделяемых  на  выполнение
мероприятия,  составляет  в  2014 году - 826,767 тыс. рублей, в 2015 -
2016 годах - в объеме 1370,0 тыс. рублей ежегодно.";
      в пункте 1 таблицы пункта 30:
      цифры "137519,70" заменить цифрами "138062,933";
      цифры "36159,70" заменить цифрами "36702,933";
      7) в подпункте 5 пункта 32 раздела IX Программы:
      после абзаца шестого дополнить  абзацем  следующего  содержания:
"углубление   русла   и  укрепление  берегов  реки  Табунки  в  городе
Нязепетровске, что позволит защитить 50 человек;";
      абзацы  тринадцатый,  четырнадцатый,  пятнадцатый   изложить   в
следующей редакции:
      "в 2014 году - (807 + 730 + 207 + 50) / 120640 x 100 % = 1,49 %;
      в 2015 году - (1794 + 300) / 120640 x 100 % = 1,74 %;
      в 2016 году - 1,74 %.";
      в подпункте 6:
      после абзаца четвертого дополнить абзацем следующего содержания:
      "укрепление  берегов  реки  Табунки   в   городе   Нязепетровске
протяженностью 0,3 километра;";
      абзац шестой изложить в следующей редакции:
      "укрепление защитных дамб на  реке  Юрюзань  в  поселке  Вязовая
Усть-Катавского городского округа протяженностью 0,15 километра.";
      абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
      "Общая  протяженность  новых  и  реконструированных   сооружений
инженерной защиты и берегоукрепления в 2014 - 2016 годах составит 8,05
километра. Накопительным итогом с  2013  года  протяженность  новых  и
реконструированных  сооружений  инженерной  защиты  и берегоукрепления
составит 9,45 километра;";
      8)  приложение  1  к  Программе  изложить   в   новой   редакции
(прилагается);
      9)  приложение  2  к  Программе  изложить   в   новой   редакции
(прилагается).
      2.  В   паспорте   подпрограммы   "Развитие   водохозяйственного
комплекса  Челябинской области в 2014 - 2016 годах" (далее именуется -
Подпрограмма):
      1)  в  позиции,  касающейся   объемов   бюджетных   ассигнований
Подпрограммы:
      цифры "281075,874" заменить цифрами "281619,107";
      цифры "137519,70" заменить цифрами "138062,933";
      цифры "82472,762" заменить цифрами "83015,995";
      цифры "36159,70" заменить цифрами "36702,933";
      2)  в  позиции,  касающейся  ожидаемых  результатов   реализации
Подпрограммы:
      абзацы четвертый, пятый и шестой изложить в следующей редакции:
      "увеличение  доли  населения,   проживающего   на   подверженных
негативному  воздействию  вод  территориях,  защищенного  в результате
проведения  мероприятий  по  повышению  защищенности  от   негативного
воздействия  вод,  с 0,67 процента в 2013 году до 1,74 процента в 2016
году;
      повышение  защищенности  населения  и  объектов   экономики   от
наводнений   и   другого   негативного   воздействия   вод  (вероятный
предотвращенный ущерб от негативного воздействия вод  -  536,288  млн.
рублей);
      протяженность новых и реконструированных  сооружений  инженерной
защиты и берегоукрепления - 9,45 километра;";
      3) абзац первый подпункта 4 пункта 10  раздела  IV  Подпрограммы
изложить в следующей редакции:
      "4)  информационное  обеспечение   принятия   решений   органами
государственной  власти  Челябинской  области  в сфере использования и
охраны  водных  объектов,  включающее  осуществление   наблюдений   за
состоянием  дна,  берегов  и  режимом использования водоохранных зон и
изменением морфометрических особенностей водных объектов, в том  числе
выявление   участков   водоохранных   зон,   подверженных  наибольшему
антропогенному воздействию.";
      4) в таблице 1 пункта 11 раздела V Подпрограммы:
      цифры "281075,874" заменить цифрами "281619,107";
      цифры "137519,70" заменить цифрами "138062,933";
      цифры "53133,907" заменить цифрами "53677,14";
      цифры "16344,00" заменить цифрами "16887,233";
      5) в пункте 23 раздела VI цифры "2012" заменить цифрами "2013";
      6) в подпункте  4  пункта  24  раздела  VII  Подпрограммы  слова
"507,688 млн. рублей" заменить словами "536,288 млн. рублей";
      7)  абзацы  с  третьего  по  шестой  пункта  25   раздела   VIII
Подпрограммы изложить в следующей редакции:
      "Общий объем субсидий местным бюджетам составит  16887,233  тыс.
рублей, в том числе по годам:
      в 2014 году - 5991,233 тыс. рублей;
      в 2015 году - 5448,00 тыс. рублей;
      в 2016 году - 5448,00 тыс. рублей.";
      8) в пункте 28 раздела IX Подпрограммы:
      в подпункте 5:
      после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
      "углубление русла и укрепление берегов  реки  Табунки  в  городе
Нязепетровске, что позволит защитить 50 человек;";
      абзацы  с  тринадцатого  по  семнадцатый  изложить  в  следующей
редакции:
      "Значение целевого индикативного показателя составит:
      2013 год (базовый) - 807 / 120640 x 100 % = 0,67 %;
      в 2014 году - (807 + 730 + 207 + 50) / 120640 x 100 % = 1,49 %;
      в 2015 году - (1794 + 300) / 120640 x 100 % = 1,74 %;
      в 2016 году - 1,74 %;";
      в подпункте 6:
      после абзаца второго дополнить абзацем следующего содержания:
      "укрепление  берегов  реки  Табунки   в   городе   Нязепетровске
протяженностью 0,3 километра;";
      абзац четвертый изложить в следующей редакции:
      "укрепление защитных дамб на  реке  Юрюзань  в  поселке  Вязовая
Усть-Катавского городского округа протяженностью 0,15 километра.";
      абзац десятый изложить в следующей редакции:
      "Общая  протяженность  новых  и  реконструированных   сооружений
инженерной защиты и берегоукрепления в 2014 - 2016 годах составит 8,05
километра;";
      9)  приложение  1  к  Подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
(прилагается);
      10) приложение  5  к  Подпрограмме  изложить  в  новой  редакции
(прилагается).

 

 

 

                                     Приложение 1
                                     к государственной программе
                                     Челябинской области
                                     "Воспроизводство
                                     и использование
                                     природных ресурсов
                                     Челябинской области
                                     на 2014 - 2016 годы"
                                     (в редакции
                                     постановления
                                     Правительства
                                     Челябинской области
                                     от 29.10.2014 г. N 540-П)

 

                                  Система                             
                   мероприятий государственной программы              
            "Воспроизводство и использование природных ресурсов       
                  Челябинской области на 2014 - 2016 годы"            

 

 

Г--T-----------------------T-------------T----------T----------------------------------------------------------¬
|N |Наименование основного |Ответственный|   Срок   |             Финансовые ресурсы, тыс. рублей              |
|п/|      мероприятия      | исполнитель |реализации+----------------------------------------------------------+
|п |                       |             |          | источник |  всего   | 2014 год  |  2015 год  | 2016 год  |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|         Подпрограмма "Развитие водохозяйственного комплекса Челябинской области в 2014 - 2016 годах"         |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |Всего по подпрограмме  |             |  2014 -  | всего, в |281619,107| 83015,995 | 101694,772 | 96908,34  |
|  |                       |             |2016 годы |том числе:|          |           |            |           |
|  |                       |             |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |                       |             |          |федераль- |130069,04 | 45200,00  |  42969,70  | 41899,34  |
|  |                       |             |          |ный бюджет|          |           |            |           |
|  |                       |             |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |                       |             |          |областной |138062,933| 36702,933 |  48730,00  | 52630,00  |
|  |                       |             |          |  бюджет  |          |           |            |           |
|  |                       |             |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |                       |             |          | местный  |13487,134 | 1113,062  |  9995,072  |  2379,00  |
|  |                       |             |          |  бюджет  |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|1.|Гарантированное        |             |  2014 -  | всего, в | 76554,34 |     -     |  14636,00  | 61918,34  |
|  |обеспечение     водными|             |2016 годы |том числе:|          |           |            |           |
|  |ресурсами, в том числе:|             |          |          |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |предоставление субсидий|Министерство |  2014 -  |федераль- | 41899,34 |     -     |     -      | 41899,34  |
|  |местным   бюджетам   на|промышленнос-|2016 годы |ный бюджет|          |           |            |           |
|  |реконструкцию         и|    ти и     |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |капитальный ремонт  ГТС|  природных  |          |областной | 30460,00 |     -     |  12730,0   | 17730,00  |
|                   целях|  ресурсов   |          |  бюджет  |          |           |            |           |
|  |гарантированного       | Челябинской |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |обеспечения     водными|   области   |          | местный  | 4195,00  |     -     |   1906,0   |  2289,0   |
|  |ресурсами              |             |          |  бюджет  |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|2.|Обеспечение      защиты|             |  2014 -  | всего, в | 53677,14 | 14567,068 | 33662,072  |  5448,00  |
|  |населения  и   объектов|             |2016 годы |том числе:|          |           |            |           |
|  |экономики            от|             |          |          |          |           |            |           |
|  |негативного воздействия|             |          |          |          |           |            |           |
|  |вод, в том числе:      |             |          |          |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |предоставление субсидий|Министерство |  2014 -  |федераль- | 29800,00 |  8200,00  |  21600,00  |     -     |
|  |местным   бюджетам   на|     по      |2016 годы |ный бюджет|          |           |            |           |
|  |предупреждение         |радиационной |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |чрезвычайных  ситуаций,|      и      |          |областной |16887,233 | 5991,233  |  5448,00   |  5448,00  |
|  |обусловленных          |экологической|          |  бюджет  |          |           |            |           |
|  |негативным воздействием|безопасности |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |вод                    | Челябинской |          | местный  | 6989,907 |  375,835  |  6614,072  |     -     |
|  |                       |   области   |          |  бюджет  |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|3.|Обеспечение            |             |  2014 -  | всего, в |141031,627| 64996,927 |  49944,70  | 26090,00  |
|  |безопасности ГТС, в том|             |2016 годы |том числе:|          |           |            |           |
|  |числе:                 |             |          |          |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |предоставление субсидий|Министерство |  2014 -  |федераль- | 58369,70 | 37000,00  |  21369,70  |     -     |
|  |местным   бюджетам   на|промышленнос-|2016 годы |ный бюджет|          |           |            |           |
|  |реконструкцию         и|    ти и     |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |капитальный ремонт  ГТС|  природных  |          |областной | 80359,70 | 27259,70  |  27100,00  | 26000,00  |
|     целях   обеспечения|  ресурсов   |          |  бюджет  |          |           |            |           |
|  |безопасности ГТС       | Челябинской |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |                       |   области   |          | местный  | 2302,227 |  737,227  |  1475,00   |   90,00   |
|  |                       |             |          |  бюджет  |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|4.|Информационное         |Министерство |  2014 -  | всего, в | 10356,00 |  3452,00  |  3452,00   |  3452,00  |
|  |обеспечение    принятия|     по      |2016 годы |том числе:|          |           |            |           |
|  |решений        органами|радиационной |          |          |          |           |            |           |
|  |государственной  власти|      и      |          |          |          |           |            |           |
|  |Челябинской  области  в|экологической|          |          |          |           |            |           |
|  |сфере  использования  и|безопасности |          |          |          |           |            |           |
|  |охраны водных объектов,| Челябинской |          |          |          |           |            |           |
|  |в том числе:           |   области   |          |          |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |наблюдение           за|Министерство |  2014 -  |федераль- |    -     |     -     |     -      |     -     |
|  |состоянием         дна,|     по      |2016 годы |ный бюджет|          |           |            |           |
|  |берегов,  состоянием  и|радиационной |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |режимом   использования|      и      |          |областной | 10356,00 |  3452,00  |  3452,00   |  3452,00  |
|  |водоохранных      зон и|экологической|          |  бюджет  |          |           |            |           |
|  |изменением             |безопасности |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |морфометрических       | Челябинской |          | местный  |    -     |     -     |     -      |     -     |
|  |особенностей     водных|   области   |          |  бюджет  |          |           |            |           |
|  |объектов               |             |          |          |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
| Подпрограмма "Геологическое изучение недр и развитие минерально-сырьевой базы Челябинской области на 2014 -  |
|                                                  2016 годы"                                                  |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |Всего по подпрограмме: |             |  2014 -  | всего, в | 6553,00  |  2553,00  |  2000,00   |  2000,00  |
|  |                       |             |2016 годы |том числе:|          |           |            |           |
|  |                       |             |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |                       |             |          |областной | 6553,00  |  2553,00  |  2000,00   |  2000,00  |
|  |                       |             |          |  бюджет  |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|5.|Выполнение             |Министерство |  2014 -  |областной | 2000,00  |  1000,00  |  1000,00   |     -     |
|  |научно-исследовательс- |промышленнос-|2016 годы |  бюджет  |          |           |            |           |
|  |кой           работы по|    ти и     |          |          |          |           |            |           |
|  |разработке    концепции|  природных  |          |          |          |           |            |           |
|  |развития               |  ресурсов   |          |          |          |           |            |           |
|  |минерально-сырьевой    | Челябинской |          |          |          |           |            |           |
|  |базы                   |   области   |          |          |          |           |            |           |
|  |общераспространенных   |             |          |          |          |           |            |           |
|  |полезных ископаемых  на|             |          |          |          |           |            |           |
|  |территории  Челябинской|             |          |          |          |           |            |           |
|  |области                |             |          |          |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|6.|Выполнение поисковых  и|Министерство |  2014 -  |областной | 4553,00  |  1553,00  |  1000,00   |  2000,00  |
|  |оценочных   работ    на|промышленнос-|2016 годы |  бюджет  |          |           |            |           |
|  |строительный  песок   в|    ти и     |          |          |          |           |            |           |
|  |пределах    Варненского|  природных  |          |          |          |           |            |           |
|  |района      Челябинской|  ресурсов   |          |          |          |           |            |           |
|  |области                | Челябинской |          |          |          |           |            |           |
|  |                       |   области   |          |          |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|                        по направлению: "Планирование территориального охотустройства"                        |
+--------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |Всего по направлению:  |             |  2014 -  | всего, в | 3566,767 |  826,767  |   1370,0   |  1370,0   |
|  |                       |             |2016 годы |том числе:|          |           |            |           |
|  |                       |             |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |                       |             |          |областной | 3566,767 |  826,767  |   1370,0   |  1370,0   |
|  |                       |             |          |  бюджет  |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|7.|Составление       схемы|Министерство |  2014 -  |областной | 3566,767 |  826,767  |   1370,0   |  1370,0   |
|  |размещения,            |     по      |2016 годы |  бюджет  |          |           |            |           |
|  |использования и  охраны|радиационной |          |          |          |           |            |           |
|  |охотничьих  угодий   на|      и      |          |          |          |           |            |           |
|  |территории  Челябинской|экологической|          |          |          |           |            |           |
|  |области                |безопасности |          |          |          |           |            |           |
|  |                       | Челябинской |          |          |          |           |            |           |
|  |                       |   области   |          |          |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |Итого                по|             |  2014 -  | всего, в |291738,874| 86395,762 | 105064,772 | 100278,34 |
|  |государственной        |             |2016 годы |том числе:|          |           |            |           |
|  |программе:             |             |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |                       |             |          |Федераль- |130069,04 | 45200,00  |  42969,70  | 41899,34  |
|  |                       |             |          |ный бюджет|          |           |            |           |
|  |                       |             |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |                       |             |          |областной |148182,70 | 40082,70  |  52100,00  | 56000,00  |
|  |                       |             |          |  бюджет  |          |           |            |           |
|  |                       |             |          +----------+----------+-----------+------------+-----------+
|  |                       |             |          | местный  |13487,134 | 1113,062  |  9995,072  |  2379,00  |
|  |                       |             |          |  бюджет  |          |           |            |           |
+--+-----------------------+-------------+----------+----------+----------+-----------+------------+-----------+

 

 

 

                                     Приложение 2
                                     к государственной программе
                                     Челябинской области
                                     "Воспроизводство
                                     и использование
                                     природных ресурсов
                                     Челябинской области
                                     на 2014 - 2016 годы"
                                     (в редакции
                                     постановления
                                     Правительства
                                     Челябинской области
                                     от 29.10.2014 г. N 540-П)

 

                Сведения о величине прогнозируемых значений           
             целевых индикаторов и показателей государственной        
               программы Челябинской области "Воспроизводство         
           и использование природных ресурсов Челябинской области     
                            на 2014 - 2016 годы"                      

 

Г-------------------------------T------------T---------------------------------------------------------------¬
|     Наименование целевого     |  Единица   |           Значение целевого индикатора и показателя           |
|    индикатора и показателя    | измерения  +---------------------------------------------------------------+
|                               |            |   2013 год   |   2014 год    |   2015 год   |    2016 год     |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|Количество   реконструированных|            |              |               |              |                 |
|гидроузлов    на    действующих|   единиц   |      1       |       -       |      -       |        1        |
|водохранилищах                 |            |              |               |              |                 |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|Численность          населения,|            |              |               |              |                 |
|проживающего     в      районах|            |              |               |              |                 |
|возникновения         локальных|тыс. человек|    20000     |       -       |      -       |      20000      |
|вододефицитов,       надежность|            |              |               |              |                 |
|обеспечения  водными  ресурсами|            |              |               |              |                 |
|которого повышена              |            |              |               |              |                 |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|Количество        ГТС         с|            |              |               |              |                 |
|неудовлетворительным и  опасным|            |              |               |              |                 |
|уровнем           безопасности,|   единиц   |      4       |       1       |      1       |        2        |
|приведенных    в     безопасное|            |              |               |              |                 |
|техническое состояние          |            |              |               |              |                 |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|Доля ГТС с неудовлетворительным|            |              |               |              |                 |
|и опасным уровнем безопасности,|            |              |               |              |                 |
|приведенных    в     безопасное|            |              |               |              |                 |
|техническое       состояние, от| процентов  |      -       |      1,2      |     1,2      |       2,5       |
|общего     числа     ГТС      с|            |              |               |              |                 |
|неудовлетворительным и  опасным|            |              |               |              |                 |
|уровнем безопасности           |            |              |               |              |                 |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|Доля населения, проживающего на|            |              |               |              |                 |
|подверженных        негативному|            |              |               |              |                 |
|воздействию  вод   территориях,|            |              |               |              |                 |
|защищенного    в     результате|            |              |               |              |                 |
|проведения       мероприятий по| процентов  |     0,67     |     1,49      |     1,74     |      1,74       |
|повышению       защищенности от|            |              |               |              |                 |
|негативного воздействия вод,  в|            |              |               |              |                 |
|общем   количестве   населения,|            |              |               |              |                 |
|проживающего      на      таких|            |              |               |              |                 |
|территориях                    |            |              |               |              |                 |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|Протяженность           новых и|            |              |               |              |                 |
|реконструированных   сооружений| километров |     1,4      |     4,35      |     7,75     |      9,45       |
|инженерной             защиты и|            |              |               |              |                 |
|берегоукрепления               |            |              |               |              |                 |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|Количество водных объектов,  на|            |              |               |              |                 |
|которых  организован  ежегодный|            |              |               |              |                 |
|мониторинг    состояния    дна,|            |              |               |              |                 |
|берегов,  состояния  и   режима|   единиц   |      5       |       8       |      8       |        8        |
|использования водоохранных  зон|            |              |               |              |                 |
  изменения   морфометрических|            |              |               |              |                 |
|особенностей водных объектов   |            |              |               |              |                 |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|Количество           выявленных|            |              |               |              |                 |
|перспективных          участков|   единиц   |      -       |       -       |      -       |        2        |
|(площадей)    для    проведения|            |              |               |              |                 |
|геологоразведочных работ       |            |              |               |              |                 |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|Количество           выявленных|            |              |               |              |                 |
|прогнозных ресурсов  и  запасов|    млн.    |              |               |              |                 |
|ОПИ по категориям              | кубических |      -       |       -       |      -       |      10,0       |
|P1 + C2 и C1:                  |   метров   |              |               |              |                 |
|строительный песок             |            |              |               |              |                 |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|Индекс  численности  охотничьих|            |              |               |              |                 |
|ресурсов      в      охотничьих|            |              |               |              |                 |
|хозяйствах:                    |            |              |               |              |                 |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|кабан                          | процентов  |     100      |     101,5     |     103      |      104,5      |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|косуля сибирская               | процентов  |     100      |     101,2     |    102,4     |      103,6      |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|Рост    показателя    отношения|            |              |               |              |                 |
|фактической  добычи  охотничьих|            |              |               |              |                 |
|ресурсов    к     установленным| процентов  |     54,5     |     62,5      |     62,5     |      62,5       |
|лимитам  добычи  по   отдельным|            |              |               |              |                 |
|видам                          |            |              |               |              |                 |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+
|Схема размещения, использования|            |              |               |              |                 |
|и охраны охотничьих  угодий  на|   единиц   |      -       |       -       |      -       |        1        |
|территории Челябинской области |            |              |               |              |                 |
+-------------------------------+------------+--------------+---------------+--------------+-----------------+

 

 

 

                                      Приложение 1
                                      к подпрограмме "Развитие
                                      водохозяйственного комплекса
                                      Челябинской области
                                      в 2014 - 2016 годах"
                                      (в редакции
                                      постановления
                                      Правительства
                                      Челябинской области
                                      от 29.10.2014 г. N 540-П)

 

                                  Система                             
           мероприятий подпрограммы "Развитие водохозяйственного      
             комплекса Челябинской области в 2014 - 2016 годах"       

 

 

Г--T--------------------------T---------T----------------T------------------------------------------T---------¬
|N | Наименование мероприятий |  Срок   |    Источник    |     Финансовые ресурсы, тыс. рублей      |Ответст- |
|п/|                          |реализа- | финансирования +------------------------------------------+ венный  |
|п |                          |   ции   |                |  всего   |          в том числе          |исполни- |
|  |                          |         |                |          +-------------------------------+  тель   |
|  |                          |         |                |          |2014 год | 2015 год | 2016 год |         |
+--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+
|                              I. Гарантированное обеспечение водными ресурсами                               |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|1.|Предоставление    субсидий| 2014 -  |всего,          | 76554,34 |    -    | 14636,00 | 61918,34 |         |
|  |местным        бюджетам на|2016 годы|в том числе:    |          |         |          |          |         |
|  |реконструкцию            и|         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |капитальный ремонт  ГТС  в|         |федеральный     | 41899,34 |    -    |    -     | 41899,34 |         |
|  |целях     гарантированного|         |бюджет          |          |         |          |          |         |
|  |обеспечения        водными|         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |ресурсами, в том числе:   |         |областной бюджет| 30460,00 |         | 12730,0  | 17730,00 |         |
|  |                          |         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |                          |         |местный бюджет  | 4195,00  |         |  1906,0  |  2289,0  |         |
+--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+
|  |реконструкция          ГТС| 2015 -  |всего,          | 76554,34 |    -    | 14636,00 | 61918,34 | Минпром |
|  |Мало-Тесьминского         |2016 годы|в том числе:    |          |         |          |          |Челябинс-|
|  |водохранилища   на    реке|         +----------------+----------+---------+----------+----------+   кой   |
|  |Малая              Тесьма,|         |федеральный     | 41899,34 |    -    |    -     | 41899,34 | области |
|  |Златоустовский   городской|         |бюджет          |          |         |          |          |         |
|  |округ                     |         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |                          |         |областной бюджет| 30460,00 |    -    | 12730,0  | 17730,00 |         |
|  |                          |         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |                          |         |местный бюджет  | 4195,00  |    -    |  1906,0  |  2289,0  |         |
+--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+
|          Всего по разделу I           |всего,          | 76554,34 |    -    | 14636,00 | 61918,34 |         |
|                                       |в том числе:    |          |         |          |          |         |
|                                       +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|                                       |федеральный     | 41899,34 |    -    |    -     | 41899,34 |         |
|                                       |бюджет          |          |         |          |          |         |
|                                       +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|                                       |областной бюджет| 30460,00 |    -    | 12730,0  | 17730,00 |         |
|                                       +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|                                       |местный бюджет  | 4195,00  |    -    |  1906,0  |  2289,0  |         |
+---------------------------------------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+
|            II. Обеспечение защиты населения и объектов экономики от негативного воздействия вод             |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|2.|Предоставление    субсидий| 2014 -  |всего,          | 53677,14 |14567,068|33662,072 | 5448,00  |         |
|  |местным        бюджетам на|2016 годы|в том числе:    |          |         |          |          |         |
|  |предупреждение            |         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |чрезвычайных     ситуаций,|         |федеральный     | 29800,00 | 8200,00 | 21600,00 |    -     |         |
|  |обусловленных   негативным|         |бюджет          |          |         |          |          |         |
|  |воздействием вод,         |         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |в том числе:              |         |областной бюджет|16887,233 |5991,233 | 5448,00  | 5448,00  |         |
|  |                          |         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |                          |         |местный бюджет  | 6989,907 | 375,835 | 6614,072 |    -     |         |
+--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+
|       1) софинансирование объектов капитального строительства собственности муниципальных образований       |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |строительство     защитных|         |всего,          |44148,371 |12281,335|31867,036 |    -     |Министер-|
|  |дамб   на   реке   Сим   в|         |в том числе:    |          |         |          |          | ство по |
|  |Ашинском         городском|         +----------------+----------+---------+----------+----------+радиацио-|
|  |поселении                 |         |федеральный     | 29800,00 | 8200,00 | 21600,00 |    -     | нной и  |
|  |                          |         |бюджет          |          |         |          |          |экологи- |
|  |                          |         +----------------+----------+---------+----------+----------+ ческой  |
|  |                          |         |областной бюджет| 7411,000 |3705,500 | 3705,500 |    -     |безопас- |
|  |                          |         +----------------+----------+---------+----------+----------+  ности  |
|  |                          |         |местный бюджет  | 6937,371 | 375,835 | 6561,536 |    -     |Челябинс-|
|  |                          |         |                |          |         |          |          |   кой   |
|  |                          |         |                |          |         |          |          | области |
+--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+
| 2) выполнение мероприятий некапитального характера по обеспечению защиты населения и объектов экономики от  |
|                                                 негативного                                                 |
|                                               воздействия вод                                               |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |ремонт   песчано-гравийных|         |всего,          | 6761,302 |    -    | 1795,036 | 4966,266 |Министер-|
|  |дамб вдоль берега реки Сим|         |в том числе:    |          |         |          |          | ство по |
|  |около СНТ N 5,  СНТ  N 5а,|         +----------------+----------+---------+----------+----------+радиацио-|
|  |вдоль  улицы  Нелюбина  до|         |федеральный     |    -     |    -    |    -     |    -     | нной и  |
|  |моста      на      поселок|         |бюджет          |          |         |          |          |экологи- |
|  |Чапаевский   в    Ашинском|         +----------------+----------+---------+----------+----------+ ческой  |
|  |городском поселении       |         |областной бюджет| 6708,766 |    -    | 1742,500 | 4966,266 |безопас- |
|  |                          |         +----------------+----------+---------+----------+----------+  ности  |
|  |                          |         |местный бюджет  |  52,536  |    -    |  52,536  |    -     |Челябинс-|
|  |                          |         |                |          |         |          |          |   кой   |
|  |                          |         |                |          |         |          |          | области |
+--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+
|  |увеличение      пропускной|         |всего,          | 2767,467 |2285,733 |    -     | 481,734  |         |
|  |способности,    расчистка,|         |в том числе:    |          |         |          |          |         |
|  |спрямление и дноуглубление|         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |русел   рек,    укрепление|         |федеральный     |    -     |    -    |    -     |    -     |         |
|  |берегов, ремонт сооружений|         |бюджет          |          |         |          |          |         |
|  |инженерной       защиты от|         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |негативного    воздействия|         |областной бюджет| 2767,467 |2285,733 |    -     | 481,734  |         |
|  |вод, в том числе проектные|         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |работы                    |         |местный бюджет  |    -     |    -    |    -     |    -     |         |
+--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+
|          Всего по разделу II          |всего,          | 53677,14 |14567,068|33662,072 | 5448,000 |         |
|                                       |в том числе:    |          |         |          |          |         |
|                                       +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|                                       |федеральный     |29800,000 |8200,000 |21600,000 |    -     |         |
|                                       |бюджет          |          |         |          |          |         |
|                                       +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|                                       |областной бюджет|16887,233 |5991,233 | 5448,000 | 5448,000 |         |
|                                       +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|                                       |местный бюджет  | 6989,907 | 375,835 | 6614,072 |    -     |         |
+---------------------------------------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+
|                                      III. Обеспечение безопасности ГТС                                      |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|3.|Предоставление    субсидий|         |всего,          |141031,627|64996,927| 49944,70 | 26090,00 |         |
|  |местным        бюджетам на|         |в том числе:    |          |         |          |          |         |
|  |реконструкцию            и|         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |капитальный ремонт  ГТС  в|         |федеральный     | 58369,70 |37000,00 | 21369,70 |    -     |         |
|  |целях          обеспечения|         |бюджет          |          |         |          |          |         |
|  |безопасности  ГТС,  в  том|         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |числе:                    |         |областной бюджет| 80359,70 |27259,70 | 27100,00 | 26000,00 |         |
|  |                          |         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |                          |         |местный бюджет  | 2302,227 | 737,227 | 1475,00  |  90,00   |         |
+--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+
|                                            1) реконструкция ГТС                                             |
+-------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|  |Нязепетровское            |2014 год |всего,          | 3946,927 |3946,927 |    -     |    -     | Минпром |
|  |водохранилище   на    реке|         |в том числе:    |          |         |          |          |Челябинс-|
|  |Нязя,       Нязепетровский|         +----------------+----------+---------+----------+----------+   кой   |
|  |муниципальный район       |         |федеральный     |    -     |    -    |    -     |    -     | области |
|  |                          |         |бюджет          |          |         |          |          |         |
|  |                          |         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |                          |         |областной бюджет| 3771,045 |3771,045 |    -     |    -     |         |
|  |                          |         +----------------+----------+---------+----------+----------+         |
|  |                          |         |местный бюджет  | 175,882  | 175,882 |    -     |    -     |         |
+--+--------------------------+---------+----------------+----------+---------+----------+----------+---------+
|  |Верхне-Кыштымское         |2014 год |всего,          |  3550,0  | 3550,0  |    -     |    -     | Минпром |
|  |водохранилище   на    реке|         |в том числе:    |          |         |          |          |Челябинс-|
|  |Кыштым,         Кыштымский|         +----------------+----------+---------+----------+----------+   кой   |
|  |городской           округ.|         |федеральный     |    -     |    -    |    -     |    -     | области |
|  |Проектно-изыскательские   |         |бюджет          |          |         |          |          |         |


Информация по документу
Читайте также