Расширенный поиск

Постановление Администрации Тюменской области от 15.12.2004 № 187-пк

 



                  АДМИНИСТРАЦИЯ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

                           ПОСТАНОВЛЕНИЕ


    15.12.2004 г.                                          N 187-пк
                             г.Тюмень

                                   Утратилo силу - Постановление
                                  Правительства Тюменской области
                                      от 13.06.2005 г. N 81-п

    О внесении изменений
    в постановление от 25.10.2004 N 136-пк
    (в редакции от 09.11.2004)


    1.  В  постановление Администрации области от 25.10.2004 N 136-
пк  "Об  утверждении  областной  целевой  Программы  по  реализации
Договора  между  органами государственной власти Тюменской области,
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  и  Ямало-Ненецкого
автономного   округа   от  16.08.2004  N  150  "Сотрудничество"  (в
редакции от 09.11.2004) внести следующие изменения:
    Утвердить  областную  целевую  Программу по реализации Договора
между  органами  государственной  власти  Тюменской области, Ханты-
Мансийского   автономного   округа   -   Югры   и   Ямало-Ненецкого
автономного  округа  от  16.08.2004  N 150 "Сотрудничество" в новой
редакции согласно приложению.
    2.   Контроль   за   исполнением   постановления  возложить  на
Чемезова О.Л., первого заместителя Губернатора области.


    Губернатор области                                  С.С.Собянин
    ________________



    Приложение
    к Постановлению
    Администрации Тюменской области
    от 15 декабря 2004 г. N 187-пк


                    ОБЛАСТНАЯ ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА
       ПО РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
      ВЛАСТИ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ, ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО
        ОКРУГА - ЮГРЫ И ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
               ОТ 16.08.2004 N 150 "СОТРУДНИЧЕСТВО"

                         Паспорт Программы

|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Основания для разработки     |Договор между органами             |
|Программы                    |государственной    власти Тюменской|
|                             |области, Ханты-                    |
|                             |Мансийского автономного округа -   |
|                             |Югры и   Ямало-Ненецкого           |
|                             |автономного округа N 150  от       |
|                             |16.08.2004                         |
|                             |Постановление Совета               |
|                             |Губернаторов         Тюменской     |
|                             |области, Ханты-Мансийского         |
|                             |автономного округа - Югры, Ямало-  |
|                             |Ненецкого автономного округа       |
|                             |от           13.10.2004            |
|                             |                                   |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Генеральный заказчик         |Департамент экономики Администрации|
|Программы                    |Тюменской области                  |
|                             |                                   |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Заказчики Программы          |Департамент социального развития   |
|                             |Администрации Тюменской            |
|                             |области           Государственное  |
|                             |учреждение Тюменской      области  |
|                             |"Управление автомобильных дорог    |
|                             |Тюменской области"                 |
|                             |Департамент по охране              |
|                             |окружающей среды    Администрации  |
|                             |Тюменской области           Главное|
|                             |управление строительства           |
|                             |Администрации Тюменской области    |
|                             |Департамент                        |
|                             |агропромышленного комплекса        |
|                             |Администрации Тюменской области    |
|                             |Департамент образования и          |
|                             |науки           Администрации      |
|                             |Тюменской области                  |
|                             |Департамент по молодежной политике,|
|                             |физической культуре и спорту       |
|                             |Администрации                      |
|                             |Тюменской области           Главное|
|                             |управление по делам гражданской    |
|                             |обороны и чрезвычайным ситуациям   |
|                             |Тюменской области                  |
|                             |Департамент                        |
|                             |здравоохранения Администрации      |
|                             |Тюменской области                  |
|                             |                                   |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Сроки реализации             |2005 - 2009 гг.                    |
|                             |                                   |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Общий объем финансирования (в|62439,1 млн. рублей, из них:       |
|ценах 2004 г.) с             |- капитальные вложения -           |
|указанием объема  кап.       |47415,95 млн.    рублей;           |
|вложений, текущих затрат     |- текущие                          |
|                             |затраты - 15023,15 млн. рублей     |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|
|Цели Программы               |Дальнейшее развитие интеграционных |
|                             |процессов в экономике и            |
|                             |социальной сфере  региона на основе|
|                             |наличия общих интересов и общей    |
|                             |задачи обеспечения достойной       |
|                             |жизни граждан, формирование и      |
|                             |реализация  планов                 |
|                             |социально-экономического развития  |
|                             |Тюменской области,                 |
|                             |Ханты-Мансийского      автономного |
|                             |округа - Югры, Ямало-              |
|                             |Ненецкого автономного округа в     |
|                             |интересах  всего населения,        |
|                             |проживающего на          территории|
|                             |области                            |
|—————————————————————————————|———————————————————————————————————|



                             Введение

    Основанием  для  разработки  Программы  являются  Договор между
органами   государственной   власти   Тюменской   области,   Ханты-
Мансийского   автономного   округа   -   Югры   и   Ямало-Ненецкого
автономного  округа  N  150  от  16.08.2004,  постановление  Совета
Губернаторов   Тюменской   области,  Ханты-Мансийского  автономного
округа - Югры, Ямало-Ненецкого автономного округа от 13.10.2004.
    Программа   разработана  Администрацией  Тюменской  области  на
основе   предложений  Правительства  Ханты-Мансийского  автономного
округа  -  Югры, Администрации Ямало-Ненецкого автономного округа в
соответствии   с  Законами  Тюменской  области  "О  формировании  и
финансировании   областных   программ"   от  20.05.1997  N  88,  "О
бюджетном процессе в Тюменской области" от 12.10.2001 N 426.

                    1. Цели и задачи Программы

    Основной   целью   Программы   является   дальнейшее   развитие
интеграционных  процессов  в  экономике  и социальной сфере региона
на  основе  наличия  общих  интересов  и  общей  задачи обеспечения
достойной   жизни   граждан,   формирование   и  реализация  планов
социально-экономического   развития   Тюменской   области,   Ханты-
Мансийского    автономного    округа    -   Югры,   Ямало-Ненецкого
автономного  округа  в  интересах  всего населения, проживающего на
территории области.
    Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
    -  стимулирование  перемещения населения пенсионного возраста с
северных    территорий   области   в   южные   районы   в   системе
внутрирегиональных интеграционных процессов;
    -   создание   базы   подготовки   квалифицированных   кадровых
ресурсов региона, предоставление профессионального образования;
    -   стимулирование   внутреннего  спроса  региона,  активизация
хозяйственных отношений;
    -  развитие  транспортной  сети  и  транспортного  обслуживания
населения;
    -   обеспечение  населения  качественными  продуктами  питания,
поддержка    сельскохозяйственного    производства    и   повышение
конкурентоспособности региональных сельхозпроизводителей;
    - оказание специализированной медицинской помощи.

                 2. Основные направления Программы

    2.1.  Социальная  поддержка  отдельных  категорий  населения  в
рамках  внутриобластных  миграционных  процессов,  а также оказания
услуг  всему  населению  Тюменской  области,  в том числе населению
Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры  и  Ямало-Ненецкого
автономного    округа,    в   областных   организациях   социальной
направленности

    С  учетом  тенденции  старения населения, увеличения количества
одиноких   лиц   пожилого   возраста  и  инвалидов,  нуждающихся  в
постоянном  уходе,  лиц,  находящихся  на  надомном  обслуживании с
перспективой  полной  потери  функций  самообслуживания,  расчетная
потребность  в  стационарных местах для граждан пожилого возраста и
инвалидов  Ханты-Мансийского  автономного  округа  -  Югры и Ямало-
Ненецкого  автономного  округа составляет 4000 человек. Из их числа
1000  человек  -  психохроники,  в  том  числе  200 человек - дети-
инвалиды.
    Благоприятные  климатические  условия на юге области, стабильно
работающая   сеть  стационарных  учреждений  для  граждан  пожилого
возраста   и   инвалидов   (включая   детей)   позволяют   за  счет
реконструкции   и  расширения  действующих  учреждений  социального
обслуживания  населения  увеличить  количество мест и удовлетворить
существующую потребность в них всех нуждающихся.
    В    рамках   Программы   предусматривается   совершенствование
материально-технической  базы  социальных  учреждений, что позволит
не  только  улучшить  условия  проживания,  но  и  расширить спектр
дополнительных реабилитационных услуг.
    Социальная  поддержка  отдельных  категорий  граждан  в  рамках
внутриобластных   миграционных   процессов   должна   стимулировать
переезд  граждан  по  достижении  ими  определенного  возраста  или
стажа  работы  в  районах  Крайнего  Севера  и  приравненных  к ним
местностях   на  постоянное  место  жительства  в  районы  с  более
благоприятными    климатическими    условиями.    Предусматриваются
дополнительные  социальные  льготы  для  граждан,  переехавших  или
желающих  переехать  на  юг области из районов Крайнего Севера. Это
в   первую   очередь   касается   сохранения   доплат   к   пенсиям
переезжающим  северянам,  а  также  оказания  адресной поддержки, в
том  числе  и  предоставления  жилищных  субсидий  на  приобретение
жилья при переезде на юг области.
    Предполагается   организация   отдыха   и   оздоровление  детей
социально   незащищенных   категорий   населения.   В   этих  целях
планируется   проведение   реконструкции   и  капитального  ремонта
детских   оздоровительных   учреждений,   приобретение   путевок  в
реабилитационный  центр  для  детей  с ограниченными возможностями,
загородные оздоровительные центры.
    Главными целями социальной поддержки граждан являются:
    - государственная поддержка лиц, имеющих право на льготы;
    -  обеспечение  гарантированного  финансирования  и эффективное
использование   мер   адресной   социальной   поддержки   отдельных
категорий граждан в Тюменской области;
    -   максимальное   удовлетворение   потребностей   населения  в
различных видах социального обслуживания.

    2.2.   Строительство,   реконструкция,  ремонт  и  эксплуатация
дорог регионального значения (по отдельному списку)

    Одной  из  основных проблем региона, сдерживающих экономический
рост  и  повышение  уровня  жизни населения, является недостаточное
развитие   дорожной   сети.   Население   западной   части   Ханты-
Мансийского   (Кондинский,   Советский,   Октябрьский,  Березовский
районы)    и    значительная   часть   территории   Ямало-Ненецкого
автономного   округа,   включая   и  административный  центр  -  г.
Салехард,   не   имеют  постоянного  выхода  на  транспортную  сеть
Тюменской области.
    Технические  и  геометрические параметры основного действующего
транспортного    коридора,    связывающего    северные   территории
Тюменской  области  с  областным центром и обеспечивающего выход на
транспортную    сеть    страны,   не   соответствуют   существующей
интенсивности   движения;   отставание   развития   дорожной   сети
приводит к сдерживанию экономического развития.
    Главной     целью     строительства    (реконструкции)    дорог
регионального  значения  является  формирование единой, современной
и  эффективной  сети  автомобильных дорог в регионе, обеспечивающей
ускорение  движения  потоков  пассажиров и товародвижения, снижение
транспортных издержек в экономике.
    В  этих  целях в период 2005 - 2009 гг. планируется осуществить
строительство   новых   и  реконструкцию  действующих  транспортных
коридоров:
    "г.  Тюмень  - г. Тобольск - г. Сургут - г. Ноябрьск - г. Новый
Уренгой   -  г.  Надым",  с  последующим  его  продолжением  до  г.
Салехард;
    "г.  Тюмень  -  г. Нижняя Тавда - п. Междуреченский - г. Урай -
г. Нягань - п. Приобье";
    "г. Тюмень - г. Сургут - г. Ханты-Мансийск";
    "г.  Тюмень  -  п.  Демьянское  - п. Горноправдинск - г. Ханты-
Мансийск".

    2.3.  Организация  и  осуществление  проектов  в области охраны
окружающей    среды    и    экологической   безопасности,   имеющих
региональное значение

    Тюменская  область  по  запасам  и  вылову  рыбы,  ее  видовому
составу  занимает  одно  из первых мест в системе рыбного хозяйства
Российской  Федерации.  Здесь сосредоточены основные запасы сиговых
рыб  (муксун,  пелядь,  чир,  ряпушка,  омуль  и др.), составляющие
около  40%  уловов, обитают осетровые (осетр, стерлядь) и лососевые
(нельма) виды рыб.
    В   девяностые   годы   запасы   ценных   видов  рыб  приобрели
устойчивую  тенденцию  к  снижению.  Уловы  сиговых  рыб  снизились
более  чем  в  два раза. Сибирский осетр занесен в Красную книгу РФ
как исчезающий вид.
    Необходимым  условием  восстановления  ценных  видов рыб в Обь-
Иртышском   бассейне   и   поддержания  их  на  оптимальном  уровне
является   увеличение   объемов   выпуска  жизнестойкой  молоди.  В
настоящее   время   единственным  поставщиком  молоди  осетровых  и
сиговых  рыб  в  бассейне  является Абалакский рыборазводный завод,
который  находится  в  аварийном  состоянии.  С момента ввода его в
эксплуатацию  (сиговое  отделение  - в 1959 г., осетровое отделение
-  в  1975  г.)  не производился капитальный ремонт и реконструкция
технологических   объектов   (пруды-отстойники,   выростные  пруды,
личиночно-лотковый,       инкубационный       цеха),       объектов
энергоснабжения,      сетей     и     сооружений     водоснабжения,
теплоснабжения, газоснабжения и канализации.
    В   Программе   предусматривается  реконструкция  и  расширение
Абалакского рыборазводного завода.
    На     территории    Ханты-Мансийского    автономного    округа
планируется   строительство   нового   рыборазводного   завода  для
искусственного   воспроизводства   ценных   видов   рыб   в  Обском
бассейне. Мощность его составит 41,6 млн. штук сеголеток в год.
    С  учетом  реконструкции  Абалакского  рыборазводного  завода и
строительства  нового  завода  в Ханты-Мансийском автономном округе
выпуск  молоди  ценных  видов  рыб  будет приближен к потребности в
выпуске молоди для воспроизводства популяций.


|————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|
|Виды ценных рыб     |Потребность в     |Объем выпуска   |Планируемый     |
|                    |выпуске молоди    |молоди ФГУ      |выпуск молоди   |
|                    |(по расчетам      |"Абалакский     |рыборазводным   |
|                    |ФГУП              |рыборазводный   |заводом    в    |
|                    |"Росрыбцентр"),   |завод"          |ХМАО            |
|                    |млн. штук         |                |                |
|————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|
|Сибирский осетр     |8,5               |3,1             |2,5             |
|————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|
|Муксун              |39                |3,6             |35,3            |
|————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|
|Нельма              |4                 |                |3,8             |
|————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|
|Пелядь              |20                |20              |                |
|————————————————————|——————————————————|————————————————|————————————————|


    До  1995  года  в  г.  Тобольске осуществляла свою деятельность
биофабрика,   специализировавшаяся   на   приготовлении   сыворотки
против  сибирской  язвы. Захоронение павших лабораторных животных и
лошадей-продуцентов,   инфицированных   ослабленным   возбудителем,
проводилось  в  могильнике,  расположенном  на  коренном  берегу р.
Иртыш.  Его  протяженность  вдоль  берега  составляет 100 метров, а
расстояние до кромки - не более 1,5 - 3 метров.
    Скотомогильник  Тобольской  биофабрики,  где захоронено более 4
тыс.  голов  инфицированных  животных,  рассматривается как крупный
очаг  распространения  сибиреязвенной  инфекции,  имеющий не только
локальное  значение,  но  и представляющий опасность для всего Обь-
Иртышского  бассейна.  По  данным  изысканий, обрушение возможно до
25 м за один год.
    Для   приостановления   активного  берегоразрушения  разработан
проект,  который  состоит из 2 этапов: 1 этап - защита нижней части
берега  от  размыва за счет укрепления подошвы берегового откоса, 2
этап - защита верхней части берега от разрушения.
    В  полном  объеме  будут  завершены  в  2009 году, что позволит
предотвратить распространение инфекции.

    2.4.  Создание  и  обеспечение охраны государственных природных
заказников и памятников природы регионального значения

    На  территории  Тюменской  области  созданы 99 особо охраняемых
природных  территорий  регионального  значения:  60 заказников и 39
памятников природы. Их общая площадь составляет 3756 тыс. га.
    Большая   часть   объектов   имеет   своей   целью   сохранение
биологического  разнообразия,  в том числе ценных промысловых видов
зверей  и  птиц,  а  также  редких  и  исчезающих  видов  растений,
животных и грибов.
    Заказники    с    целевым   назначением   охраны   ландшафтного
разнообразия   и   неразрывно   связанного   с   ним  архитектурно-
исторического  наследия  на  территории  области  отсутствуют.  При
этом  имеется  целый ряд территорий, нуждающихся в охране природных
ландшафтов.  Прежде  всего  это  касается территории, прилегающей к
Абалакскому  монастырю,  где  охране подлежат коренной берег Иртыша
с   геологическими   разрезами,   хвойные  леса  и  болотно-озерные
комплексы,  богатые  рыбой  и  иными  представителями  животного  и
растительного мира.
    В  комплексе  с  историческим аспектом (Абалакским монастырем и
местами,  связанными  с пребыванием Ермака) объект имеет повышенную
привлекательность   для   развития   спортивного,   экологического,
экстремального,   религиозного   (паломничество)   и  исторического
туризма, в том числе с использованием ролевых игр.
    В    целях    сохранения   уникального   природно-исторического
комплекса  и  развития  туристического  направления в использовании
охраняемых   природных  территорий  в  Программе  предусматривается
создание  архитектурно-ландшафтного  заказника  и  обеспечение  его
функционирования,   проектирование,  строительство  и  обслуживание
туристического    комплекса,    проектирование    и    обустройство
маршрутов,  разработка  и  реализация  программы  экологического  и
исторического туризма, реставрация монастыря.

    2.5.    Организация    транспортного   обслуживания   населения
автомобильным,   железнодорожным,   внутренним   водным,  воздушным
транспортом,  в  том числе путем поддержки транспортных организаций
(в части маршрутов, соединяющих южные и северные районы области)

    В  транспортном  комплексе  региона  имеется  ряд  существенных
проблем,  приводящих  к неудовлетворительному обеспечению населения
области в пассажирских перевозках:
    -  уровень  тарифов,  необходимый  для обеспечения безубыточной
работы  предприятий,  осуществляющих  перевозки  воздушным и водным
видами  транспорта,  является  недоступным  для  значительной части
населения  региона.  При  этом  данные виды транспорта для большого
числа  жителей  северных  территорий  области  являются единственно
возможными;
    -  действующий  на пассажирских линиях, связывающих север и юг,
подвижной  состав  железнодорожного  транспорта  не обеспечивает на
должном   уровне   существующую  потребность  населения  региона  в
пассажирских   перевозках,   особенно   в  летний  период,  как  по
количеству пассажирских рейсов, так и по качеству обслуживания;
    -   подвижной   состав   речного  и  автомобильного  транспорта
региона  обладает  высокой степенью износа, что приводит к снижению
уровня  безопасности  перевозок,  качества обслуживания пассажиров,
а также росту эксплуатационных затрат.
    В   целях   удовлетворения   потребности  населения  региона  в
качественном  обслуживании  пассажирским  транспортом на маршрутах,
связывающих   территории   автономных   округов   и  юга  Тюменской
области, в рамках Программы планируется:
    -  приобретение  железнодорожных  вагонов  и  оборудования  для
обновления   подвижного   состава   на   пассажирских  региональных
маршрутах;
    -   приобретение  пассажирских  теплоходов  типа  "Метеор"  для
осуществления   пассажирских  перевозок  на  линии  "Х.-Мансийск  -
Тобольск - Салехард";
    -    приобретение   автобусов   для   выполнения   пассажирских
перевозок автомобильным транспортом общего пользования;
    -  субсидирование  пассажирских  авиарейсов  между  городами  и
районными   центрами   ЯНАО,  ХМАО  и  областным  центром  в  целях
снижения тарифов;
    -   предоставление   субсидий   на   организацию   пассажирских
перевозок внутренним водным транспортом.

    2.6.   Поддержка  сельскохозяйственного  производства  в  части
развития      внутриобластной      кооперации      и      повышения
конкурентоспособности          региональных          производителей
сельскохозяйственной продукции

    Необходимость    принимаемых   мер   обусловлена   повышающимся
спросом    потребителей    мирового   и   российского   рынков   на
натуральную,    обогащенную    йодом,    фтором,    витаминами    и
микронутриентами   продукцию,   что   особенно  важно  для  жителей
северных  округов  области,  проживающих  в  сложных  климатических
условиях.  Продолжительное  время  потребительский  спрос населения
области,   особенно  автономных  округов,  удовлетворялся  за  счет
потребления     продуктов    с    длительным    сроком    хранения,
вырабатываемых    по    традиционной   технологии   с   применением
высокотемпературных   обработок,   использованием   консервантов  и
других   синтетических   ингредиентов,   обеспечивающих  увеличение
сроков   хранения   за   счет  снижения  биологической  ценности  и
вкусовых качеств продуктов питания.
    С  учетом  увеличивающегося  спроса  на  продукцию из парного и
охлажденного  мяса  в виде мясных полуфабрикатов и мясной кулинарии
предполагается   увеличение   поголовья  крупного  рогатого  скота,
выращиваемого  на  промышленной  основе,  и повышение эффективности
развития  мясного  скотоводства,  оснащение комплексов интенсивного
откорма     современным     технологическим     оборудованием     и
кормозаготовительной  техникой.  Это  позволит  довести откормочное
поголовье крупного рогатого скота до 15 тысяч голов.
    Для   осуществления  глубокой  переработки  молочного  сырья  и
обеспечения  потребительского  рынка  молочными  продуктами  нового
поколения    (с    содержанием    йода,    фтора,    витаминов    и
микронутриентов)    планируется    внедрение    новых   современных
технологий  для  выработки  конкурентоспособной высокотехнологичной
молочной    продукции,    в   том   числе   детского   питания,   в
усовершенствованной упаковке.
    Намечается    осуществить   меры   технического   переоснащения
зерноперерабатывающей  и  крупяной  отраслей промышленности на базе
использования  новейших  разработок и технологий переработки сырья,
с  учетом  особенностей  качества  регионального  зерна,  внедрение
технологии    сортового   помола   пшеницы,   повышенной   исходной
влажности,  что  позволит обеспечить повышение качества выпускаемых
видов продукции.
    Создание  индустрии  выращивания  овощных культур направлено на
увеличение  объемов  производства, переработки и реализации овощной
продукции   местного   производства.  Предполагается  строительство
оросительных   систем   и  внедрение  прогрессивных  технологий  по
доработке   и  фасовке  овощной  продукции  на  юге,  строительство
тепличного  хозяйства  площадью  1  гектар  в  г. Югорске на основе
использования   попутного   тепла   газокомпрессорной  станции  ООО
"Тюменьтрансгаз".
    В   рамках  Программы  намечается  осуществить  государственную
поддержку  мелиоративного  лова хищных видов рыб на территории Обь-
Иртышского  бассейна,  ставших  реальной  угрозой,  наносящей ущерб
для  стада  сиговых  рыб,  зимующих  в Обской губе. Строительство 3
мини-цехов  для  производства  рыбной муки в г. Ханты-Мансийске, п.
Новый  порт  Ямальского  района,  с.  Вагай  производительностью  3
т/смену  даст  возможность  производить  примерно  1,5  тысячи тонн
рыбной  муки  (при имеющейся потребности в производстве рыбной муки
для  нужд  комбикормовой  промышленности  Тюменской области 5 тысяч
тонн).
    Предполагается   осуществить   комплекс   мер   по  дальнейшему
развитию   единственного   в   УРФО   кролиководческого  комплекса.
Увеличение  поголовья  кроликов  и  производства  диетического мяса
связано  с  расширением  рынка  сбыта  продукции,  и  в частности с
поставками  мяса  кроликов,  меховых  изделий  для  нужд социальной
сферы.   Создание   современного  производства  по  пошиву  меховых
изделий   позволит   увеличить   выпуск  детских  меховых  изделий,
наиболее востребованных на региональном рынке.
    В    целях   продвижения   сельскохозяйственной   продукции   и
продовольствия   в   северные   территории  области  предполагается
компенсация  затрат  на  приобретение  специальных автотранспортных
средств и транспортных расходов по доставке грузов.
    В  комплексе  данные  мероприятия  позволят  сделать  продукцию
предприятий   агропромышленного  комплекса  конкурентоспособной  по
качеству и цене.

    2.7.  Организация,  осуществление  и  поддержка  инвестиционных
проектов   областного   значения.   Строительство  и  реконструкция
объектов  социальной  сферы,  обеспечивающих  оказание  услуг всему
населению   Тюменской   области,   в  том  числе  населению  Ханты-
Мансийского   автономного   округа   -   Югры   и   Ямало-Ненецкого
автономного округа

    В  настоящее  время  в  регионе  существует  ряд  разноплановых
проблем,   затрагивающих   значительное  число  жителей  автономных
округов  и  юга  области.  Значительное  число  жителей  автономных
округов,   в   том   числе   и   льготных  категорий,  отработавших
длительное  время  в  неблагоприятных  климатических  условиях,  не
имеют  возможности  выехать  на постоянное место жительства в южные
районы Тюменской области в связи с высокой стоимостью жилья.
    С  целью  организации  переезда  граждан  из  северных  в южные
районы   Тюменской   области   в  рамках  Программы  предполагается
направить   средства   на   обустройство   площадок   под  жилищное
строительство для северян.
    В   настоящее   время   в  учреждениях  уголовно-исполнительной
системы   Тюменской   области   имеет   место  сложная  ситуация  с
размещением  спецконтингента.  Условия содержания спецконтингента в
исправительных    колониях    и    следственных    изоляторах    не
соответствуют  требованиям  Закона  РФ  от 15.07.1995 "О содержании
под    стражей    подозреваемых    и    обвиняемых   в   совершении
преступлений".
    В   целях  исполнения  Закона  РФ  от  15.07.1995  и  улучшения
условий  содержания  необходимо  произвести  реконструкцию  женской
исправительной    колонии    ЯЦ-34/13,   в   которой   значительное
количество содержащихся женщин является жительницами ХМАО и ЯНАО.
    Строительство   следственного  изолятора,  в  котором  в  числе
прочих  содержатся  несовершеннолетние жители ХМАО и ЯНАО, позволит
ввести   дополнительно   250   мест,   изолировать  подследственных
несовершеннолетних    от   взрослых   преступников,   что   повысит
дисциплину,  улучшит  уровень содержания несовершеннолетних, снизит
нагрузку на следственный изолятор N 1 г. Тюмени.
    В  настоящее  время  значительная  часть  битума, используемого
при  дорожном  строительстве,  не  отвечает современным требованиям
по  качеству,  что приводит к сокращению срока службы автомобильных
дорог.  Кроме  того,  высокую  долю  (до  20%  и более) в стоимости
битума,  используемого  при  дорожном  строительстве  на территории
области,   составляют   транспортные   издержки,   что  приводит  к
удорожанию стоимости дорожных работ.
    В    условиях    предстоящего    увеличения   объема   дорожно-
строительных   работ  на  территории  ХМАО,  ЯНАО  и  юга  области,
организация  производства  по  выпуску  битума  позволит  полностью
обеспечить  потребности  дорожно-строительных предприятий области в
высококачественном  дорожном  битуме,  за счет экономии на расходах
по   транспортировке   битума  сократится  стоимость  строительства
дорог, будут созданы новые рабочие места.
    Производство  значительного  ряда из номенклатуры лекарственных
средств  отсутствует  не  только  на  территории  региона,  но  и в
России.  Использование  импортных дорогостоящих препаратов является
недоступным   для   значительной   части   населения,   приводит  к
удорожанию   медицинского   обслуживания.   На  территории  региона
расположен   крупный   завод  готовых  лекарственных  средств  (ОАО
"ЮграФарм"),  в  строительство  и  оснащение  которого  был  вложен
значительный объем бюджетных средств.
    Ввод   в   эксплуатацию   данного   завода   позволит   закрыть
потребность   в   широкой   номенклатуре  лекарственных  препаратов
населения  и  медицинских  учреждений не только ХМАО - Югры, ЯНАО и
юга Тюменской области, но и ряда других регионов РФ.

    2.8.   Предоставление  профессионального  образования  в  части
мероприятий, предусмотренных областной Программой

    В     сфере    "Образование"    предусматривается    реализация
мероприятий,   направленных   на   решение   проблемы   обеспечения
кадрами, востребованными на региональном рынке труда.
    В  настоящее  время  существующая  потребность  в  специалистах
среднего  звена  и рабочих кадрах, особенно актуальных для северных
территорий:    для    железнодорожного    и   речного   транспорта,
нефтегазового     комплекса,    лесной    и    деревообрабатывающей
промышленности,  в  специалистах  по охотоведению и звероводству не
соответствует возможностям их подготовки.
    Увеличение  приема  на  данные специальности и, соответственно,
учебных   мест   планируется   путем   проведения  реконструкции  и
укрепления  существующей  материально-технической  базы  учреждений
начального  и  среднего  профессионального  образования, приведения
содержания   и   структуры  профессиональной  подготовки  кадров  в
соответствие   с   современными   потребностями  рынка  труда.  Для
повышения  доступности  профессионального  образования, в том числе
для  малоимущих  и  лиц  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
предполагается  оказание  адресной  поддержки студентов и учащихся,
обучающихся  в  учреждениях среднего и начального профессионального
образования,  а  также  оказавшимся  в  трудной жизненной ситуации,
расширение   института   именных  стипендий  и  адресной  поддержки
талантливых студентов.
    Для   приведения   содержания   и   структуры  профессиональной
подготовки  кадров  в  соответствие  с  современными  потребностями
рынка  труда  предполагается интеграция образовательных организаций
среднего   профессионального   образования   с   другими   уровнями
профессионального    образования,    создание   многопрофильных   и
многоуровневых  учебных  заведений,  организация  целевого приема в
учебные заведения.

    2.9.   Организация   и  осуществление  программ  и  проектов  в
области   физической   культуры   и   спорта   в   части  областных
мероприятий

    Одной   из  проблем  в  сфере  физкультуры  и  спорта  является
недостаточное       развитие      материально-технической      базы
профессионального спорта, подготовки спортсменов высокого класса.
    В   целях  повышения  авторитета  области  в  сфере  физической
культуры  и  спорта,  обеспечения  выступлений  ведущих спортсменов
Тюменской  области  на  российских и международных соревнованиях, а
также  повышения  роли  физической культуры и спорта в формировании
здорового  образа  жизни  граждан предусматривается государственная
поддержка  хоккейной  команды, сборной команды Тюменской области по
спортивным танцам.
    На  базе  юношеской  хоккейной  команды  "Газовик",  по решению
Администрации     Тюменской     области     и    руководства    ООО
"Сургутгазпром",  в  2000  году  была  образована  взрослая команда
мастеров  "Газовик".  По  итогам  сезона  2000  -  2001 гг. команда
заняла   1  место  в  первой  лиге  класса  "А"  и  получила  право
выступать   на   чемпионате   России   среди   команд  высшей  лиги
российского  хоккея.  В  сезоне  2001  - 2002 гг. команда "Газовик"
обеспечила  себе  право  участвовать  в переходном турнире за право
участия  в  соревнованиях  суперлиги чемпионата России. В 2002 году
2   игрока   (Константин   Барулин  и  Евгений  Исаков)  в  составе
юниорской   сборной  команды  России  стали  серебряными  призерами
чемпионата  мира.  В  январе 2003 года Константин Барулин в составе
молодежной  сборной  России  становится чемпионом мира. В 2003 году
студенческая  сборная  России,  сформированная  тренерским составом
ХК  "Газовик",  на  XXI зимней универсиаде в Италии заняла 1 место.
Вторая  сборная  России,  сформированная  в  2003 году из тюменских
игроков,  в  декабре  2003  года  участвовала  в  XIX  традиционном
международном   турнире   "Кубок  Монблана"  (Франция)  и  добилась
второго места.
    Сборная   команда   Тюменской   области  по  спортивным  танцам
формировалась  в  течение  20  лет,  является  серебряным  призером
чемпионатов  мира  2002  г.  и Европы 2003 г., двукратным бронзовым
призером  чемпионатов  Европы и мира, 6-кратным чемпионом России по
европейской   программе,   семикратным   серебряным   призером   по
латиноамериканской  программе.  В  состав сборной областной команды
включены лучшие спортсмены всей Тюменской области.
    Приоритетным      направлением      останется     физкультурно-
оздоровительная   деятельность   среди   детей  и  подростков,  что
предполагает  развитие  активного  досуга  и  занятости подростков,
предотвращение   асоциального  поведения  в  подростково-молодежной
среде.
    Мероприятиями      Тюменской      области     предусматривается
строительство  интерната  с крытой хоккейной площадкой и дальнейшее
его содержание.

    2.10.   Предупреждение   чрезвычайных   ситуаций  регионального
характера,   стихийных   бедствий,   эпидемий   и   ликвидация   их
последствий, имеющих областное значение

    Данные  о  чрезвычайных  ситуациях,  произошедших на территории
ХМАО  -  Югры,  ЯНАО  и  юга  Тюменской  области, свидетельствуют о
недостаточной  эффективности  деятельности  существующей системы по
защите   населения   от   чрезвычайных   ситуаций.   Отсутствие  на
территории      региона     единого     центра,     осуществляющего
непосредственно   либо   координирующего   проведение  спасательных
работ  и  тушение пожаров при техногенных чрезвычайных ситуациях, а
также  осуществляющего  подготовку  квалифицированных  специалистов
соответствующих  служб,  негативно влияет на эффективность действий
служб по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям региона.
    Ряд  подразделений  ГО  и  ЧС,  в  том  числе и государственной
противопожарной  службы,  испытывают недостаток современной техники
и специального оборудования.
    В    целях    обеспечения    оперативного    реагирования    на
возникновение   чрезвычайных  ситуаций  природного  и  техногенного
характера,   повышения  эффективности  действий  по  локализации  и
ликвидации  последствий  чрезвычайных  ситуаций,  в  том  числе при
ликвидации   последствий   крупномасштабных   аварий   на  объектах
топливно-энергетического   комплекса,   на   территории   Тюменской
области  предусматривается  реконструкция  и  обустройство пожарно-
спасательного центра МЧС (в г. Тобольске).
    С  целью  осуществления мероприятий по локализации и ликвидации
чрезвычайных  ситуаций  техногенного характера на химически опасных
объектах,     магистральных     газопроводах    и    нефтепроводах,
продуктопроводах,  стихийных  бедствий  при лесных пожарах и других
опасных  гидрометеорологических  явлений на территориях ХМАО и ЯНАО
предусматривается   выделение   средств  на  приобретение  пожарной
техники  и  специального  оборудования  для  оснащения региональных
подразделений ГО и ЧС.

    2.11.   Организация   оказания  специализированной  медицинской
помощи в областных учреждениях и организациях

    Более  высокие  показатели  общей  заболеваемости  на  северных
территориях    свидетельствуют   о   преимущественном   воздействии
факторов    внешней    среды    (климатических,   производственных,
коммунально-гигиенических, социальных) над возрастными.
    В   целях  сохранения  потенциала  здоровья  жителей  Тюменской
области,  повышения  качества  и  доступности медицинской помощи, в
том  числе  специализированной,  предполагается формирование единой
стратегии развития системы оказания медицинской помощи.
    Предполагается   значительное   увеличение   жителей   северных
территорий   области,   получивших   помощь   в  специализированных
областных    медицинских    учреждениях,   целевое   финансирование
организации оказания специализированной медицинской помощи.
    В    целях    совершенствования   и   своевременного   оказания
специализированной  медицинской  помощи большему количеству больных
намечается  осуществить  реконструкцию,  в т.ч. с расширением мест,
областных   лечебно-профилактических   учреждений.   В   их   числе
областные     психиатрические     больницы,     онкологический    и
противотуберкулезные   диспансеры,   центр   охраны  материнства  и
детства,    реабилитационные,    противотуберкулезные    санатории-
профилактории.  Укрепление  материально-технической  базы областных
специализированных  учреждений  позволит  обеспечить госпитализацию
всех нуждающихся, улучшит условия лечения пациентов.
    Организация     дополнительных     видов     специализированной
медицинской    помощи    в    рамках    Территориальной   программы
государственных  гарантий  позволит  оказать  медпомощь  пациентам,
проживающим  в  автономных округах. Для пациентов с тяжелыми видами
заболеваний  требуется  сопровождение  по  пути  следования к месту
лечения.  В  рамках  Программы  планируется  компенсация  проезда к
месту лечения и обратно для пациентов и лиц, их сопровождающих.

               3. Финансовое обеспечение Программы,
                     механизмы финансирования

    Общая   потребность   в   финансовых  средствах  на  реализацию
Программы составляет 62439,1 млн. рублей, из них:
    - капитальные вложения, всего - 47415,95 млн. рублей,
    - текущие (прочие) затраты - 15023,15 млн. рублей.
    Из   общего   объема  финансирования  Программы  потребность  в
финансовых ресурсах по годам составит:
    2005 год - 13267,5 млн. рублей;
    2006 год - 12595,4 млн. рублей;
    2007 год - 12439,4 млн. рублей;
    2008 год - 12103,4 млн. рублей;
    2009 год - 12033,4 млн. рублей.
    Объемы   капитальных   вложений   и   текущих  затрат  подлежат
последующей  корректировке  мероприятий  Программы на период 2006 -
2009 годов.
    Программа  финансируется  за  счет  средств областного бюджета.
Источниками  финансирования  мероприятий  Программы  могут являться
также  собственные  средства  организаций,  частных отечественных и
иностранных     инвесторов,     другие    внебюджетные    источники
финансирования.
    Конкретный  механизм  финансирования  ежегодно определяется при
принятии  закона  об областном бюджете на очередной финансовый год.
При   этом   расходы   по   Программе  отражаются  в  ведомственной
структуре  расходов  областного  бюджета  у  каждого  распорядителя
бюджетных средств.

               4. Организация управления Программой
                 и контроль за ходом ее реализации

    Управление  реализацией  Программы  осуществляется структурными
подразделениями   Администрации  Тюменской  области  -  заказчиками
Программы - по следующим направлениям:
    Департамент   социального   развития   Администрации  Тюменской
области  -  по  вопросам  социальной  поддержки отдельных категорий
населения.
    Государственное   учреждение   Тюменской   области  "Управление
автомобильных    дорог    Тюменской    области"   -   по   вопросам
строительства,   реконструкции,   ремонта   и   эксплуатации  дорог
регионального значения.
    Департамент    по   охране   окружающей   среды   Администрации
Тюменской  области  -  по вопросам осуществления проектов в области
охраны  окружающей  среды  и экологической безопасности, создания и
обеспечения   охраны   государственных   природных   заказников   и
памятников природы регионального значения.
    Главное   управление   строительства   Администрации  Тюменской
области   -  по  вопросам  организации  транспортного  обслуживания
населения,   осуществления   инвестиционных   проектов   областного
значения.
    Департамент     агропромышленного    комплекса    Администрации
Тюменской  области  -  по  вопросам поддержки сельскохозяйственного
производства   в   части   развития  внутриобластной  кооперации  и
повышения    конкурентоспособности    региональных   производителей
продукции.
    Департамент   образования   и   науки  Администрации  Тюменской
области    -    по    вопросам   предоставления   профессионального
образования.
    Департамент  по  молодежной  политике,  физической  культуре  и
спорту  -  по  вопросам  организации  и  осуществления  программ  и
проектов в области физической культуры и спорта.
    Главное    управление    по   делам   гражданской   обороны   и
чрезвычайным   ситуациям   Тюменской   области   -   предупреждения
чрезвычайных ситуаций регионального характера.
    Департамент  здравоохранения  Администрации Тюменской области -
по  вопросам  организации  оказания  специализированной медицинской
помощи.
    В  соответствии  с  Законом Тюменской области "О формировании и
финансировании  областных  программ" заказчик несет ответственность
за  своевременное  выполнение  Программы,  рациональное  и  целевое
использование выделенных бюджетных средств.
    Контроль  и  анализ  хода  реализации  Программы осуществляется
заказчиком   по   всему   комплексу   соответствующих   программных
мероприятий независимо от источника финансирования.
    Генеральным    заказчиком   Программы   определен   Департамент
экономики,  осуществляющий  координацию  действий  и обеспечивающий
взаимодействие    заказчиков    Программы,   Правительства   Ханты-
Мансийского   автономного   округа  -  Югры,  Администрации  Ямало-
Ненецкого  автономного  округа,  других заинтересованных органов по
выполнению мероприятий Программы.
    Заказчики   ежеквартально   готовят   отчет  о  ходе  работ  по
реализации   Программы  и  эффективности  использования  финансовых
средств,  представляют  его  генеральному  заказчику  Программы и в
Департамент финансов Администрации области.
    Генеральный   заказчик   Программы   с   участием  Департамента
финансов    подготавливает    и    ежеквартально   представляет   в
Администрацию области информацию о ходе реализации Программы.
    Заказчики  подготавливают  и ежегодно представляют генеральному
заказчику  Программы  в  установленном  порядке  бюджетные заявки и
другие  обосновывающие  материалы  на  ассигнования  из  областного
бюджета, необходимые для реализации программных мероприятий.
    Генеральный  заказчик  Программы  формирует  сводную  заявку на
финансирование    Программы   на   очередной   финансовый   год   и
представляет ее в Департамент финансов Администрации области.

    5. Ожидаемые социально-экономические результаты реализации
     Программы. Показатели бюджетных услуг, показатели эффекта

    Показателями  эффективности  мер  социальной  поддержки граждан
определяются:
    -  100%  учет  всех льготных категорий граждан в соответствии с
существующим законодательством;
    -    100%    предоставление    льгот   в   денежном   выражении
непосредственно получателю льгот;
    -    100%    оказание    единовременной   материальной   помощи
нуждающимся гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.
    -   100%   доступность   нуждающихся  и  инвалидов  к  объектам
социальной инфраструктуры;
    - 100% получение социальной услуги из числа обратившихся.
    Показателями   бюджетных  услуг  строительства  (реконструкции)
дорог будут являться:
    -   строительство   автомобильных  дорог  -  км;  строительство
мостов - п. м;
    -   реконструкция   автомобильных  дорог  -  км;  реконструкция
мостов - п. м.
    Показателями   эффекта  осуществления  программных  мероприятий
определяются:
    -   увеличение   количества   населенных   пунктов  и  жителей,
получивших   возможность  круглогодичного  выхода  на  транспортную
сеть региона, тыс. чел.;
    -  увеличение  пропускной способности транспортных магистралей,
авт./сут.;
    -   повышение  безопасности  дорожного  движения  -  сокращение
количества   дорожно-транспортных  происшествий  и  пострадавших  в
них;
    - сокращение транспортных издержек, млн. руб.;
    - повышение скорости движения, в %;
    -    снижение    времени    перевозок   грузов   и   пассажиров
автомобильным транспортом, в %;
    - снижение перепробега автомобильного транспорта, в %.
    Показателями  бюджетных  услуг осуществления проектов в области
охраны окружающей среды и экологической безопасности являются:
    -  выпуск  в  водоемы  молоди  ценных  видов рыб для пополнения
естественных популяций (тыс. шт.);
    -   объем   выполненных   работ,  предусмотренных  проектом  на
берегоукрепление р. Иртыш в г. Тобольск.
    Показателями   эффекта  осуществления  программных  мероприятий
определяются:
    -   численность   промысловых   запасов   водных  биологических
ресурсов (т);
    -   объемы   вылова   (добычи)  водных  биологических  ресурсов
(т/год);
    -    предотвращение    загрязнения    бассейна   сибиреязвенной
инфекцией.
    Показателями  бюджетных  услуг  создания  и  обеспечения охраны
государственных   природных   заказников   и   памятников   природы
являются:
    -   выполнение   необходимого   объема   работ  по  организации
заказника;
    - возможный объем оказания туристических услуг, чел.-день.
    Показателями   эффекта  осуществления  программных  мероприятий
определяются:
    - площадь заказника с сохраненным ландшафтом, тыс. га;
    - число посетителей, чел.-дней.
    Показателями  эффекта  организации  транспортного  обслуживания
населения будут являться:
    -  увеличение  числа новых маршрутов или рейсов, осуществляемых
автомобильным,   железнодорожным,   воздушным   и   водным   видами
транспорта, шт.;
    -   сокращение   величины   тарифов   на   проезд  отдельно  по
воздушному и водному транспорту, в %;
    -  увеличение  пассажирооборота  в  целом  и  отдельно по видам
транспорта  (автомобильный,  железнодорожный,  воздушный и водный),
тыс. пасс.-км.
    Показателями     эффекта     поддержки    сельскохозяйственного
производства   в   части   развития  внутриобластной  кооперации  и
повышения    конкурентоспособности    региональных   производителей
сельскохозяйственной продукции определяются:
    -   увеличение  потребления  мяса  и  мясопродуктов,  молока  и
молокопродуктов,   картофеля   и   овощных   культур   собственного
производства.
    Показателями     эффективности    организации    и    поддержки
инвестиционных проектов областного значения определяются:
    - увеличение объемов жилищного строительства, тыс. м2;
    - увеличение количества построенных квартир, шт.;
    -  увеличение  объемов  промышленного  производства  (по заводу
битума и заводу "ЮграФарм"), млн. руб.;
    -  увеличение  числа  рабочих  мест  (по заводу битума и заводу
"ЮграФарм"), чел.;
    -  увеличение  объемов  налоговых  поступлений  в  бюджеты всех
уровней  (за  счет  роста  объемов  строительства, производственной
деятельности   завода   по   выпуску   битума   и   завода  готовых
лекарственных средств), млн. руб.
    Показателями   эффективности   мер,   осуществляемых   в  сфере
начального     и     среднего     профессионального    образования,
определяются:
    -  обеспечение  соотношения  потребности  рынка труда и выпуска
специалистов по отраслям экономики в пропорции 1:1,3;
    -   рост   численности   выпускников   начального   и  среднего
профобразования, получивших дипломы с отличием;
    -      увеличение     количества     выпускников     начального
профессионального    образования,    получивших   установленные   и
повышенные   разряды,   увеличение  количества  студентов  среднего
профессионального       образования,      защитивших      выпускные
квалификационные работы на "хорошо" и "отлично";
    -  увеличение  количества поступивших в учреждения начального и
среднего    профессионального    образования   из   числа   лиц   с
ограниченными возможностями здоровья.
    Показателями   эффекта   в  осуществлении  проектов  в  области
физической культуры и спорта определяются:
    -  развитие  и  популяризация  видов  спорта  в  соответствии с
Программой;
    - достижения в соревнованиях разного уровня.
    Показателями     эффективности     мер,    осуществляемых    по
предупреждению   чрезвычайных   ситуаций  регионального  характера,
стихийных   бедствий,   эпидемий   и   ликвидации  их  последствий,
определяются:
    -  сокращение  ущерба от чрезвычайных ситуаций, пожаров и т.п.,
млн. руб.;
    -  сокращение  времени  на  ликвидацию последствий чрезвычайных
ситуаций, тушение пожаров и т.п., в %.
    Показателями  уровня  организации  оказания  специализированной
медицинской   помощи   в   областных   учреждениях  и  организациях
являются:
    -   уменьшение   числа   осложнений,   первичного   выхода   на
инвалидность,    числа    повторных   госпитализаций   больных   по
направлениям   оказания  специализированной  медицинской  помощи  в
соответствии с Программой;
    - уменьшение числа направлений за пределы области.

            6. Система мониторинга реализации Программы

    Мониторинг   реализации   Программы   будет  осуществляться  на
основе   актов  приемки  работ  заказчиками  мероприятий,  натурных
обследований,  контроля  за  исполнением  договорных  обязательств,
данных статистической отчетности.


                                                         Приложение

                             ПЕРЕЧЕНЬ
                       МЕРОПРИЯТИЙ ПРОГРАММЫ

                                                        Млн. рублей
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|N  |Перечень основных     |2005   |2006  |2007  |2008  |2009  |Всего  |
|   |направлений           |       |      |      |      |      |       |
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Итого                 |13267,5|12595,|12439,|12103,|12033,|62439,1|
|   |В том числе           |       |4     |4     |4     |4     |       |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Капитальные вложения  |10436,9|9598,0|9400,0|9074,2|8906,8|47415,9|
|   |                      |5      |      |      |      |      |5      |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Текущие затраты       |2830,55|2997,4|3039,4|3029,2|3126,6|15023,1|
|   |                      |       |      |      |      |      |5      |
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|1  |Социальная поддержка  |1457,1 |1564,6|1564,6|1564,6|1564,6|7715,5 |
|   |отдельных             |       |      |      |      |      |       |
|   |категорий населения в |       |      |      |      |      |       |
|   |рамках внутриобластных|       |      |      |      |      |       |
|   |миграционных          |       |      |      |      |      |       |
|   |процессов, а     также|       |      |      |      |      |       |
|   |оказания услуг всему  |       |      |      |      |      |       |
|   |населению Тюменской   |       |      |      |      |      |       |
|   |области,  в том числе |       |      |      |      |      |       |
|   |населению Ханты-      |       |      |      |      |      |       |
|   |Мансийского           |       |      |      |      |      |       |
|   |автономного           |       |      |      |      |      |       |
|   |округа - Югры и Ямало-|       |      |      |      |      |       |
|   |Ненецкого             |       |      |      |      |      |       |
|   |автономного округа  в |       |      |      |      |      |       |
|   |областных организациях|       |      |      |      |      |       |
|   |социальной            |       |      |      |      |      |       |
|   |направленности        |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Капитальные вложения  |400,0  |400,0 |400,0 |400,0 |400,0 |2000,0 |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Текущие затраты       |1057,1 |1164,6|1164,6|1164,6|1164,6|5715,5 |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|2  |Строительство,        |7172,1 |6700,0|6700,0|6700,0|6700,0|33972,1|
|   |реконструкция, ремонт |       |      |      |      |      |       |
|   |и эксплуатация дорог  |       |      |      |      |      |       |
|   |регионального         |       |      |      |      |      |       |
|   |значения (по          |       |      |      |      |      |       |
|   |отдельному списку)    |       |      |      |      |      |       |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Капитальные вложения  |7172,1 |6700,0|6700,0|6700,0|6700,0|33972,1|
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|3  |Организация и         |170,0  |170,0 |170,0 |170,0 |100,0 |780,0  |
|   |осуществление         |       |      |      |      |      |       |
|   |проектов в области    |       |      |      |      |      |       |
|   |охраны     окружающей |       |      |      |      |      |       |
|   |среды и               |       |      |      |      |      |       |
|   |экологической         |       |      |      |      |      |       |
|   |безопасности,         |       |      |      |      |      |       |
|   |имеющих региональное  |       |      |      |      |      |       |
|   |значение              |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Капитальные вложения  |169,1  |170,0 |170,0 |170,0 |100,0 |779,1  |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Текущие затраты       |0,9    |      |      |      |      |0,9    |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|4  |Создание и обеспечение|100,0  |100,0 |62,0  |21,0  |21,0  |304,0  |
|   |охраны                |       |      |      |      |      |       |
|   |государственных       |       |      |      |      |      |       |
|   |природных             |       |      |      |      |      |       |
|   |заказников и          |       |      |      |      |      |       |
|   |памятников            |       |      |      |      |      |       |
|   |природы регионального |       |      |      |      |      |       |
|   |значения              |       |      |      |      |      |       |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Капитальные вложения  |93,0   |83,0  |40,0  |      |      |216,0  |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Текущие затраты       |7,0    |17,0  |22,0  |21,0  |21,0  |88,0   |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|5  |Организация           |845,0  |645,0 |645,0 |600,0 |600,0 |3335,0 |
|   |транспортного         |       |      |      |      |      |       |
|   |обслуживания населения|       |      |      |      |      |       |
|   |автомобильным,        |       |      |      |      |      |       |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |железнодорожным,      |       |      |      |      |      |       |
|   |внутренним   водным,  |       |      |      |      |      |       |
|   |воздушным             |       |      |      |      |      |       |
|   |транспортом, в том    |       |      |      |      |      |       |
|   |числе      путем      |       |      |      |      |      |       |
|   |поддержки транспортных|       |      |      |      |      |       |
|   |организаций (в части  |       |      |      |      |      |       |
|   |маршрутов,            |       |      |      |      |      |       |
|   |соединяющих южные  и  |       |      |      |      |      |       |
|   |северные районы       |       |      |      |      |      |       |
|   |области)              |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Капитальные вложения  |395,0  |195,0 |195,0 |150,0 |150,0 |1085,0 |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Текущие затраты       |450,0  |450,0 |450,0 |450,0 |450,0 |2250,0 |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|6  |Поддержка             |290,0  |300,0 |300,0 |300,0 |300,0 |1490,0 |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |сельскохозяйственного |       |      |      |      |      |       |
|   |производства в        |       |      |      |      |      |       |
|   |части развития        |       |      |      |      |      |       |
|   |внутриобластной       |       |      |      |      |      |       |
|   |кооперации    и       |       |      |      |      |      |       |
|   |повышения             |       |      |      |      |      |       |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |конкурентоспособности |       |      |      |      |      |       |
|   |региональных          |       |      |      |      |      |       |
|   |производителей        |       |      |      |      |      |       |
|   |сельскохозяйственной  |       |      |      |      |      |       |
|   |продукции             |       |      |      |      |      |       |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Капитальные вложения  |38,0   |9,0   |9,0   |9,0   |9,0   |74,0   |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Текущие затраты       |252,0  |291,0 |291,0 |291,0 |291,0 |1416,0 |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|7  |Организация,          |658,0  |608,0 |550,0 |300,0 |300,0 |2416,0 |
|   |осуществление и       |       |      |      |      |      |       |
|   |поддержка             |       |      |      |      |      |       |
|   |инвестиционных        |       |      |      |      |      |       |
|   |проектов областного   |       |      |      |      |      |       |
|   |значения.             |       |      |      |      |      |       |
|   |Строительство и       |       |      |      |      |      |       |
|   |реконструкция объектов|       |      |      |      |      |       |
|   |социальной сферы,     |       |      |      |      |      |       |
|   |обеспечивающих        |       |      |      |      |      |       |
|   |оказание услуг всему  |       |      |      |      |      |       |
|   |населению Тюменской   |       |      |      |      |      |       |
|   |области, в том числе  |       |      |      |      |      |       |
|   |населению             |       |      |      |      |      |       |
|   |Ханты-Мансийского     |       |      |      |      |      |       |
|   |автономного округа -  |       |      |      |      |      |       |
|   |Югры и                |       |      |      |      |      |       |
|   |Ямало-Ненецкого       |       |      |      |      |      |       |
|   |автономного   округа  |       |      |      |      |      |       |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Капитальные вложения  |358,0  |408,0 |400,0 |300,0 |300,0 |1766,0 |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Текущие затраты       |300,0  |200,0 |150,0 |      |      |650,0  |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|8  |Предоставление        |977,8  |907,8 |847,8 |847,8 |847,8 |4429,0 |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |профессионального     |       |      |      |      |      |       |
|   |образования в части   |       |      |      |      |      |       |
|   |мероприятий,          |       |      |      |      |      |       |
|   |предусмотренных       |       |      |      |      |      |       |
|   |областной             |       |      |      |      |      |       |
|   |Программой            |       |      |      |      |      |       |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Капитальные вложения  |932,25 |836,0 |776,0 |768,2 |757,8 |4070,25|
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Текущие затраты       |45,55  |71,8  |71,8  |79,6  |90,0  |358,75 |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|9  |Организация и         |100,0  |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |500,0  |
|   |осуществление         |       |      |      |      |      |       |
|   |программ и проектов в |       |      |      |      |      |       |
|   |области физической    |       |      |      |      |      |       |
|   |культуры и спорта  в  |       |      |      |      |      |       |
|   |части областных       |       |      |      |      |      |       |
|   |мероприятий           |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Капитальные вложения  |65,0   |65,0  |50,0  |      |      |180,0  |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Текущие затраты       |35,0   |35,0  |50,0  |100,0 |100,0 |320,0  |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|10 |Предупреждение        |114,5  |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |514,5  |
|   |чрезвычайных          |       |      |      |      |      |       |
|   |ситуаций регионального|       |      |      |      |      |       |
|   |характера,            |       |      |      |      |      |       |
|   |стихийных             |       |      |      |      |      |       |
|   |бедствий, эпидемий и  |       |      |      |      |      |       |
|   |ликвидация их         |       |      |      |      |      |       |
|   |последствий,          |       |      |      |      |      |       |
|   |имеющих областное     |       |      |      |      |      |       |
|   |значение              |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Капитальные вложения  |114,5  |100,0 |100,0 |100,0 |100,0 |514,5  |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|11 |Организация оказания  |1383,0 |1400,0|1400,0|1400,0|1400,0|6983,0 |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |специализированной    |       |      |      |      |      |       |
|   |медицинской           |       |      |      |      |      |       |
|   |помощи в              |       |      |      |      |      |       |
|   |областных учреждениях |       |      |      |      |      |       |
|   |и       организациях  |       |      |      |      |      |       |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Капитальные вложения  |700,0  |632,0 |560,0 |477,0 |390,0 |2759,0 |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|   |——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|
|   |Текущие затраты       |683,0  |768,0 |840,0 |923,0 |1010,0|4224,0 |
|   |                      |       |      |      |      |      |       |
|———|——————————————————————|———————|——————|——————|——————|——————|———————|

       1. Социальная поддержка отдельных категорий населения
     в рамках внутриобластных миграционных процессов, а также
         оказания услуг всему населению Тюменской области,
        в том числе населению Ханты-Мансийского автономного
        округа - Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа,
        в областных организациях социальной направленности

---------T--------------------------------T-----------------------------------------¬
¦   N    ¦      Перечень мероприятий      ¦         Объем затрат, млн. руб.         ¦
¦  п/п   ¦                                +------T------T------T------T------T------+
¦        ¦                                ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦Всего ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦        ¦Всего                           ¦1457,1¦1564,6¦1564,6¦1564,6¦1564,6¦7715,5¦
¦        ¦В том числе                     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1     ¦Капитальные вложения            ¦ 400,0¦ 400,0¦ 400,0¦ 400,0¦ 400,0¦2000,0¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1   ¦Социальное обслуживание граждан ¦ 280,0¦ 400,0¦ 400,0¦ 379,7¦  80,0¦1539,7¦
¦        ¦пожилого возраста и инвалидов   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Дома-интернаты общего типа      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1.1.1.1 ¦Вагайский дом-интернат для      ¦      ¦      ¦  20,0¦  75,0¦  20,0¦ 115,0¦
¦        ¦престарелых и инвалидов         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт, приобретение¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оборудования и мебели           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.2 ¦Ярковский дом-интернат для      ¦      ¦      ¦  20,0¦  70,0¦      ¦  90,0¦
¦        ¦престарелых и инвалидов         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция медицинского      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦корпуса                         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт медицинского ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦корпуса, приобретение           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оборудования, мебели            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.3 ¦Дом-интернат "Пышма" с          ¦      ¦  50,0¦  30,0¦      ¦      ¦  80,0¦
¦        ¦реабилитационным центром для    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦слепых и слабовидящих граждан   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт, приобретение¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оборудования, мебели            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.4 ¦Ишимский геронтологический центр¦      ¦      ¦  30,0¦  54,7¦  10,0¦  94,7¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт, приобретение¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оборудования, мебели            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.5 ¦Областной геронтологический     ¦  50,0¦  50,0¦  50,0¦  50,0¦      ¦ 200,0¦
¦        ¦центр "Красная гвоздика"        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Строительство и реконструкция   ¦  50,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦инженерных сетей                ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт, приобретение¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оборудования, мебели            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.6 ¦Михайловский специальный        ¦      ¦  20,0¦  20,0¦  20,0¦      ¦  60,0¦
¦        ¦дом-интернат для престарелых и  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦инвалидов                       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт, приобретение¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оборудования, мебели            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.7 ¦Капитальный ремонт Ялуторовского¦  24,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦  24,0¦
¦        ¦дома-интерната для престарелых и¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦инвалидов                       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦        ¦Психоневрологические интернаты  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1.1.1.8 ¦Таловский психоневрологический  ¦  70,0¦  60,0¦  40,0¦      ¦      ¦ 170,0¦
¦        ¦интернат                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦  56,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт, приобретение¦  14,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оборудования, мебели            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.9 ¦Кунчурский психоневрологический ¦  16,0¦  80,0¦      ¦      ¦      ¦  96,0¦
¦        ¦интернат                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт бани,        ¦  16,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦прачечных, складских помещений  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.10¦Винзилинский                    ¦  90,0¦  60,0¦      ¦      ¦      ¦ 150,0¦
¦        ¦психоневрологический интернат   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Строительство спального корпуса,¦  79,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт, приобретение¦  11,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оборудования и мебели           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.11¦Лесновский психоневрологический ¦      ¦  20,0¦      ¦      ¦      ¦  20,0¦
¦        ¦интернат                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт, приобретение¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оборудования, мебели            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.12¦Щучинский психоневрологический  ¦      ¦      ¦  20,0¦  40,0¦  30,0¦  90,0¦
¦        ¦интернат                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт, приобретение¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оборудования, мебели            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.13¦Ялуторовский детский дом-       ¦      ¦      ¦  40,0¦  40,0¦  10,0¦  90,0¦
¦        ¦интернат для умственно отсталых ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦детей                           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт, приобретение¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оборудования, мебели            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.14¦Успенский детский дом-интернат  ¦      ¦      ¦  30,0¦  30,0¦  10,0¦  70,0¦
¦        ¦для умственно отсталых детей    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт, приобретение¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оборудования, мебели            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.1.15¦Областной реабилитационный центр¦  30,0¦  60,0¦ 100,0¦      ¦      ¦ 190,0¦
¦        ¦для детей и подростков с        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ограниченными возможностями     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦"Родник"                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт, приобретение¦  30,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оборудования, мебели            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.2   ¦Организация круглогодичного     ¦  80,0¦      ¦      ¦      ¦  63,2¦ 143,2¦
¦        ¦отдыха и оздоровления детей     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦и подростков                    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1.1.2.1 ¦Детский областной               ¦  25,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦  25,0¦
¦        ¦оздоровительный центр "Ребячья  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦республика"                     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦  15,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт помещений,   ¦  10,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦приобретение оборудования       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.2.1 ¦Детский оздоровительный центр   ¦  30,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦  30,0¦
¦        ¦"Алые паруса"                   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт помещений,   ¦  30,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦приобретение оборудования       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.2.1 ¦Санаторно-оздоровительный лагерь¦  15,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦  15,0¦
¦        ¦"Витязь"                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт помещений,   ¦  15,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦приобретение оборудования       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.2.1 ¦Детский оздоровительный лагерь  ¦  10,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦  10,0¦
¦        ¦им. О.Кошевого                  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Реконструкция с расширением мест¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Капитальный ремонт помещений,   ¦  10,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦приобретение оборудования       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.1.3   ¦Непредвиденные расходы          ¦  40,0¦      ¦      ¦  20,3¦ 256,8¦ 317,1¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.2     ¦Текущие затраты                 ¦1057,1¦1164,6¦1164,6¦1164,6¦1164,6¦5715,5¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.2.1   ¦Социальное обслуживание         ¦  34,7¦  46,1¦  59,4¦  74,9¦  92,9¦ 308,0¦
¦        ¦пенсионеров и инвалидов,        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦проживающих в домах-интернатах  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦и реабилитационных центрах юга  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦области                         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ХМАО                            ¦  26,3¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ЯНАО                            ¦   8,4¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.2.2   ¦Дополнительные меры социальной  ¦  51,9¦ 175,5¦ 213,4¦ 267,5¦ 319,2¦1065,5¦
¦        ¦защиты отдельных категорий      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦граждан, проживающих на юге     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦области                         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ХМАО                            ¦  14,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ЯНАО                            ¦  37,9¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.2.2.1 ¦Льготы по оплате жилищно-       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦коммунальных услуг, связи,      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦проезда на маршрутном транспорте¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1.2.2.2 ¦Ежемесячные доплаты пенсионерам ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦к государственной пенсии до     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦федерального уровня             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.2.3   ¦Дополнительные меры социальной  ¦ 171,6¦ 242,5¦ 294,6¦ 369,5¦ 440,8¦1607,5¦
¦        ¦защиты отдельных категорий      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦граждан, переезжающих на юг     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦области после 01.01.2005        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ХМАО                            ¦  76,8¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ЯНАО                            ¦  94,8¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1.2.3.1 ¦Льготы по оплате жилищно-       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦коммунальных услуг, связи,      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦проезда на маршрутном           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦транспорте, а также льготы      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦субъектов РФ и муниципальных    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦образований, установленные      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦нормативными правовыми актами   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ХМАО, ЯНАО                      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1.2.3.2 ¦Ежемесячные доплаты пенсионерам ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦к государственной пенсии до     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦федерального уровня             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.2.4   ¦Дополнительные меры социальной  ¦   4,6¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦поддержки граждан (протезно-    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ортопедическая помощь)          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ХМАО                            ¦   4,6¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.2.5   ¦Предоставление безвозмездных    ¦ 700,0¦ 613,0¦ 500,0¦ 345,0¦ 190,0¦2348,0¦
¦        ¦жилищных субсидий гражданам,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦выезжающим из автономных округов¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦в населенные пункты юга         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Тюменской области, а также      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦гражданам Тюменской области,    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦самостоятельно выехавшим из     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦автономных округов на юг        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Тюменской области               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ХМАО                            ¦ 220,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ЯНАО                            ¦ 460,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.2.6   ¦Услуги по содержанию лиц,       ¦   3,2¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦освободившихся из мест лишения  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦свободы, ставших инвалидами, на ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦базе областного                 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦специализированного дома-       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦интерната д. Михайловка         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Тобольского района              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ХМАО                            ¦   3,2¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.2.7   ¦Услуги по профобучению и        ¦   1,9¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦получению трудовых навыков детей¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦и инвалидов на базе областного  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦центра социальной реабилитации  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦"Родник" и "Пышма"              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ХМАО                            ¦   1,9¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.2.8   ¦Организация отдыха и            ¦  89,2¦  87,5¦  97,2¦ 107,7¦ 121,7¦ 494,0¦
¦        ¦оздоровления детей социально    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦незащищенных категорий          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ЯНАО                            ¦  79,9¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1.2.8.1 ¦Приобретение путевок в "Ямало-  ¦  32,4¦  35,0¦  38,0¦  42,0¦  45,0¦ 192,4¦
¦        ¦Ненецкий реабилитационный центр ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦для детей с ограниченными       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦возможностями "Большой          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Тараскуль"                      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ЯНАО                            ¦  32,4¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦1.2.8.2 ¦Организация отдыха и санаторно- ¦  16,2¦  19,0¦  22,0¦  25,0¦  30,0¦ 112,2¦
¦        ¦курортного лечения детей,       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦нуждающихся в поддержке         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦государства (детей из           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦многодетных семей, неполных     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦опекунских, малообеспеченных,   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦детей-сирот, хронически больных ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦детей, детей, проживающих в     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦социальных приютах, интернатах) ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ЯНАО                            ¦  16,2¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1.2.8.3 ¦Организация летнего отдыха,     ¦  31,0¦  33,0¦  36,5¦  39,7¦  45,2¦ 185,4¦
¦        ¦оздоровления и занятости детей и¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦подростков в загородных         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оздоровительных центрах         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦("Дружба", "Ребячья республика",¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦"Алые паруса", "Юный геолог",   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦санаторий "Геолог", санаторий-  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦профилакторий "Аграрник")       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ЯНАО                            ¦  31,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1.2.8.4 ¦Организация летнего отдыха,     ¦   9,3¦      ¦      ¦      ¦      ¦   9,3¦
¦        ¦оздоровления и занятости детей и¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦подростков в загородных         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оздоровительных центрах (им.    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Гагарина, "Витязь")             ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ХМАО                            ¦   9,3¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦1.2.8.5 ¦Проведение ежегодного фестиваля ¦   0,3¦   0,5¦   0,7¦   1,0¦   1,5¦   4,0¦
¦        ¦творчества детей с ограниченными¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦возможностями                   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ЯНАО                            ¦   0,3¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L--------+--------------------------------+------+------+------+------+------+-------

      2. Строительство, реконструкция, ремонт и эксплуатация
        дорог регионального значения (по отдельному списку)

------T---------------------------T------------------------------------------¬
¦  N  ¦   Перечень мероприятий    ¦         Объем затрат, млн. руб.          ¦
¦ п/п ¦                           +------T------T------T------T------T-------+
¦     ¦                           ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦ Всего ¦
+-----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+
¦     ¦Всего                      ¦7172,1¦6700,0¦6700,0¦6700,0¦6700,0¦33972,1¦
¦     ¦В том числе                ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+
¦2.1  ¦Капитальные вложения       ¦7172,1¦6700,0¦6700,0¦6700,0¦6700,0¦33972,1¦
+-----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+
¦2.1.1¦Реконструкция автодороги   ¦ 800,0¦ 700,0¦ 700,0¦ 700,0¦ 700,0¦ 3600,0¦
¦     ¦"Когалым - граница ХМАО и  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦ЯНАО"                      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦ХМАО                       ¦ 800,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+
¦2.1.2¦Строительство автодороги   ¦ 800,0¦ 800,0¦ 800,0¦1000,0¦      ¦ 3400,0¦
¦     ¦"Новый Уренгой - Надым"    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦(268 км)                   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦ЯНАО                       ¦ 800,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+
¦2.1.3¦Реконструкция автодороги   ¦1500,0¦1000,0¦ 500,0¦      ¦      ¦ 3000,0¦
¦     ¦"Тюмень - Тобольск" (238   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦км)                        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+
¦2.1.4¦Реконструкция автодороги   ¦ 600,0¦1200,0¦1500,0¦1500,0¦1500,0¦ 6300,0¦
¦     ¦"Тобольск - Сургут" (554   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦км) до границы ХМАО и юга  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦Тюменской области          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+
¦2.1.5¦Строительство и            ¦2500,0¦1200,0¦ 900,0¦ 600,0¦ 500,0¦ 5700,0¦
¦     ¦реконструкция автодороги   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦"граница ХМАО и юга        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦Тюменской области - г.     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦Когалым"                   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦ХМАО                       ¦2500,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+
¦2.1.6¦Строительство автодороги   ¦  50,0¦ 700,0¦ 700,0¦ 700,0¦1000,0¦ 3150,0¦
¦     ¦"г. Тюмень - п. Междуречен-¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦ский" (150 км, ОИ и ПИР)   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦ХМАО                       ¦  50,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+
¦2.1.7¦Реконструкция автомобильной¦ 572,1¦ 600,0¦ 600,0¦ 600,0¦      ¦ 2372,1¦
¦     ¦дороги "Сургут -           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦Ханты-Мансийск"            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦ХМАО                       ¦ 572,1¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+
¦2.1.8¦Строительство автодороги   ¦ 350,0¦ 500,0¦ 500,0¦ 500,0¦1000,0¦ 2850,0¦
¦     ¦"Тюмень - Горноправдинск - ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦Ханты-Мансийск"            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
¦     ¦ХМАО                       ¦ 350,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
+-----+---------------------------+------+------+------+------+------+-------+
¦2.1.9¦Строительство автодороги   ¦      ¦      ¦ 500,0¦1100,0¦2000,0¦ 3600,0¦
¦     ¦"Надым - Салехард"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦       ¦
L-----+---------------------------+------+------+------+------+------+--------

     3. Организация и осуществление проектов в области охраны
          окружающей среды и экологической безопасности,
                   имеющих региональное значение

--------T--------------------------------T-----------------------------------¬
¦   N   ¦      Перечень мероприятий      ¦      Объем затрат, млн. руб.      ¦
¦  п/п  ¦                                +-----T-----T-----T-----T-----T-----+
¦       ¦                                ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦Всего¦
+-------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦       ¦Всего                           ¦170,0¦170,0¦170,0¦170,0¦100,0¦780,0¦
¦       ¦В том числе                     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3.1    ¦Капитальные вложения            ¦169,1¦170,0¦170,0¦170,0¦100,0¦779,1¦
+-------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3.1.1  ¦Воспроизводство ценных видов    ¦ 43,8¦ 25,0¦ 15,0¦     ¦     ¦ 83,8¦
¦       ¦промысловых рыб (Абалакский     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦       ¦экспериментальный рыборазводный ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦       ¦завод)                          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦3.1.1.1¦Реконструкция и расширение      ¦ 29,1¦ 15,0¦ 15,0¦     ¦     ¦ 59,1¦
¦       ¦Абалакского экспериментального  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦       ¦рыборазводного завода           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦3.1.1.2¦Капитальный ремонт плав.        ¦ 14,7¦ 10,0¦     ¦     ¦     ¦ 24,7¦
¦       ¦средств, приобретение техники и ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦       ¦оборудования                    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3.1.2  ¦Берегоукрепление р. Иртыш в     ¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦150,0¦
¦       ¦районе биофабрики г. Тобольск   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3.1.3  ¦Строительство рыборазводного    ¦ 95,3¦115,0¦125,0¦140,0¦ 70,0¦545,3¦
¦       ¦завода по воспроизводству ценных¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦       ¦видов промысловых рыб на        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦       ¦территории ХМАО, в том числе ПСД¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦       ¦ХМАО                            ¦ 95,3¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+-------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3.2    ¦Текущие затраты                 ¦  0,9¦     ¦     ¦     ¦     ¦  0,9¦
+-------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-----+
¦3.2.1  ¦Воспроизводство ценных видов    ¦  0,9¦     ¦     ¦     ¦     ¦  0,9¦
¦       ¦промысловых рыб (Абалакский     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦       ¦экспериментальный рыборазводный ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦       ¦завод)                          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦3.2.1.1¦Содержание рыбных отделений     ¦  0,9¦     ¦     ¦     ¦     ¦  0,9¦
L-------+--------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------

    4. Создание и обеспечение охраны государственных природных
      заказников и памятников природы регионального значения

 -------T-----------------------------------T--------------------------------¬
¦   N   ¦       Перечень мероприятий        ¦    Объем затрат, млн. руб.     ¦
¦  п/п  ¦                                   +-----T-----T----T----T----T-----+
¦       ¦                                   ¦2005 ¦2006 ¦2007¦2008¦2009¦Всего¦
+-------+-----------------------------------+-----+-----+----+----+----+-----+
¦       ¦Всего                              ¦100,0¦100,0¦62,0¦21,0¦21,0¦304,0¦
¦       ¦В том числе                        ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------+-----------------------------------+-----+-----+----+----+----+-----+
¦4.1    ¦Капитальные вложения               ¦ 93,0¦ 83,0¦40,0¦    ¦    ¦216,0¦
+-------+-----------------------------------+-----+-----+----+----+----+-----+
¦4.1.1  ¦Создание и обеспечение             ¦ 93,0¦ 83,0¦40,0¦    ¦    ¦216,0¦
¦       ¦функционирования архитектурно-     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦ландшафтного заказника "Абалакский ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦природно-исторический комплекс"    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦4.1.1.1¦Проектирование туристического      ¦ 10,0¦     ¦    ¦    ¦    ¦ 10,0¦
¦       ¦комплекса с инфраструктурой        ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦(кемпинги, стоянки, подъездные     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦пути, системы отопления,           ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦водоснабжения, канализации)        ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦4.1.1.2¦Обустройство маршрутов (охотничьи  ¦ 25,0¦ 10,0¦ 5,0¦    ¦    ¦ 40,0¦
¦       ¦домики, стоянки, места отдыха,     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦переправы и др.)                   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦4.1.1.3¦Реставрация монастыря              ¦ 15,0¦ 10,0¦ 5,0¦    ¦    ¦ 30,0¦
¦4.1.1.4¦Строительство туристического       ¦ 43,0¦ 63,0¦30,0¦    ¦    ¦136,0¦
¦       ¦комплекса, в том числе инженерных  ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦сетей (газификация, водоснабжение) ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
+-------+-----------------------------------+-----+-----+----+----+----+-----+
¦4.2    ¦Текущие затраты                    ¦  7,0¦ 17,0¦22,0¦21,0¦21,0¦ 88,0¦
+-------+-----------------------------------+-----+-----+----+----+----+-----+
¦4.2.1  ¦Создание и обеспечение             ¦  7,0¦ 17,0¦22,0¦21,0¦21,0¦ 88,0¦
¦       ¦функционирования архитектурно-     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦ландшафтного заказника "Абалакский ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦природно-исторический комплекс"    ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦4.2.1.1¦Создание заказника (полевые        ¦  1,5¦  2,5¦    ¦    ¦    ¦  4,0¦
¦       ¦исследования, определение границ,  ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦подготовка экологического          ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦обоснования, межевание территории, ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦изготовление и установка межевых   ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦и информационных знаков)           ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦4.2.1.2¦Разработка туристических маршрутов ¦  3,5¦  1,5¦    ¦    ¦    ¦  5,0¦
¦       ¦и программы экологического (охота, ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦рыбалка и т.д.), спортивного и     ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦       ¦исторического туризма              ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦4.2.1.3¦Разработка программы реставрации   ¦  2,0¦     ¦    ¦    ¦    ¦  2,0¦
¦       ¦монастыря                          ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦4.2.1.4¦Обеспечение функционирования       ¦     ¦  8,0¦17,0¦16,0¦16,0¦ 57,0¦
¦       ¦заказника и охрана                 ¦     ¦     ¦    ¦    ¦    ¦     ¦
¦4.2.1.5¦Обслуживание маршрутов             ¦     ¦  5,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 3,0¦ 14,0¦
¦4.2.1.6¦Обслуживание комплекса             ¦     ¦     ¦ 2,0¦ 2,0¦ 2,0¦  6,0¦
L-------+-----------------------------------+-----+-----+----+----+----+------

        5. Организация транспортного обслуживания населения
        автомобильным, железнодорожным, внутренним водным,
        воздушным транспортом, в том числе путем поддержки
     транспортных организаций (в части маршрутов, соединяющих
                 южные и северные районы области)

------T---------------------------------T------------------------------------¬
¦  N  ¦      Перечень мероприятий       ¦      Объем затрат, млн. руб.       ¦
¦ п/п ¦                                 +-----T-----T-----T-----T-----T------+
¦     ¦                                 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦Всего ¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦     ¦Всего                            ¦845,0¦645,0¦645,0¦600,0¦600,0¦3335,0¦
¦     ¦В том числе                      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦5.1  ¦Капитальные вложения             ¦395,0¦195,0¦195,0¦150,0¦150,0¦1085,0¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦5.1.1¦Приобретение железнодорожных     ¦150,0¦150,0¦150,0¦150,0¦150,0¦ 750,0¦
¦     ¦вагонов для обновления           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦подвижного состава пассажирских  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦перевозок                        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦ХМАО                             ¦150,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦5.1.2¦Приобретение пассажирских        ¦ 45,0¦ 45,0¦ 45,0¦     ¦     ¦ 135,0¦
¦     ¦теплоходов типа "Метеор" для     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦осуществления пассажирских       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦перевозок на линии "Ханты-       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦Мансийск - Тобольск - Салехард"  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦ХМАО                             ¦ 45,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦5.1.3¦Приобретение автобусов для       ¦200,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 200,0¦
¦     ¦выполнения пассажирских перевозок¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦автомобильным транспортом общего ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦пользования                      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦ХМАО                             ¦200,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦5.2  ¦Текущие затраты                  ¦450,0¦450,0¦450,0¦450,0¦450,0¦2250,0¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦5.2.1¦Субсидирование пассажирских      ¦420,0¦420,0¦420,0¦420,0¦420,0¦2100,0¦
¦     ¦авиарейсов между городами и      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦районными центрами ЯНАО, ХМАО и  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦г. Тюмень                        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦ХМАО                             ¦248,1¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦ЯНАО                             ¦171,9¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦5.2.2¦Субсидии на организацию          ¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 30,0¦ 150,0¦
¦     ¦пассажирских перевозок внутренним¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦водным транспортом               ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦ХМАО                             ¦ 14,8¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦ЯНАО                             ¦ 15,2¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
L-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------

      6. Поддержка сельскохозяйственного производства в части
          развития внутриобластной кооперации и повышения
         конкурентоспособности региональных производителей
                  сельскохозяйственной продукции

--------T-------------------------------T------------------------------------¬
¦   N   ¦     Перечень мероприятий      ¦      Объем затрат, млн. руб.       ¦
¦  п/п  ¦                               +-----T-----T-----T-----T-----T------+
¦       ¦                               ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦Всего ¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦       ¦Всего                          ¦290,0¦300,0¦300,0¦300,0¦300,0¦1490,0¦
¦       ¦В том числе                    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦6.1    ¦Капитальные вложения           ¦ 38,0¦  9,0¦  9,0¦  9,0¦  9,0¦  74,0¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦6.1.1  ¦Строительство тепличного       ¦ 17,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦  17,0¦
¦       ¦комплекса в г. Югорске         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦ХМАО                           ¦ 17,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦6.1.2  ¦Строительство 3 мини-цехов (в  ¦ 21,0¦  9,0¦  9,0¦  9,0¦  9,0¦  57,0¦
¦       ¦блочном исполнении) для        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦производства рыбной муки в г.  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦Ханты-Мансийске, п. Новый Порт,¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦с. Вагай                       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦ХМАО                           ¦  7,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦ЯНАО                           ¦  7,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦6.2    ¦Текущие затраты                ¦252,0¦291,0¦291,0¦291,0¦291,0¦1416,0¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦6.2.1  ¦Поддержка развития             ¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 250,0¦
¦       ¦специализированной отрасли     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦мясного скотоводства, выпуска и¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦реализации конкурентоспособной ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦биологически ценной мясной     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦продукции                      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦В том числе:                   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦6.2.1.1¦Компенсация части затрат на    ¦ 30,0¦     ¦ 15,0¦ 15,0¦ 15,0¦  75,0¦
¦       ¦содержание крупного рогатого   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦скота, выращиваемого с         ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦применением новых технологий   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦интенсивного откорма           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦6.2.1.2¦Компенсация части затрат по    ¦ 20,0¦ 50,0¦ 35,0¦ 35,0¦ 35,0¦ 175,0¦
¦       ¦производству и реализации      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦конкурентоспособной            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦биологически ценной мясной     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦продукции                      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦6.2.2  ¦Поддержка производства и       ¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 200,0¦
¦       ¦реализации биологически ценной ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦молочной продукции, в том числе¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦обогащенной йодом, фтором,     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦витаминами и микронутриентами  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦В том числе:                   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦6.2.2.1¦Компенсация части затрат по    ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 20,0¦ 20,0¦  70,0¦
¦       ¦производству и реализации      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦высокотехнологичных молочных   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦продуктов за счет применения   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦новых упаковочных решений      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦(ТетраТор, пластиковая бутылка)¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦производительностью 70 тыс. т  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦в год                          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦6.2.2.2¦Компенсация части затрат по    ¦ 10,0¦ 10,0¦ 10,0¦ 20,0¦ 20,0¦  70,0¦
¦       ¦производству и реализации      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦биологически ценной            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦кисломолочной продукции на     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦основе "Бифилайф",             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦цельномолочной продукции,      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦обогащенной йодированным       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦белком, витаминами, с          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦удлиненным сроком годности без ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦использования консервантов и   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦стабилизаторов,                ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦производительностью 22 тыс. т  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦в год                          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦6.2.2.3¦Компенсация части затрат по    ¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦     ¦     ¦  60,0¦
¦       ¦производству и реализации      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦лечебного детского питания на  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦молочной основе,               ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦производительностью до 30 т    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦в смену (по сырью)             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦6.2.3  ¦Поддержка производства новых   ¦ 40,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 50,0¦ 240,0¦
¦       ¦видов пищевых продуктов,       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦обогащенных йодом, железом,    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦витаминами и микронутриентами, ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦вырабатываемых из зерна и крупы¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦В том числе:                   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦6.2.3.1¦Компенсация части затрат на    ¦ 20,0¦ 25,0¦ 25,0¦ 25,0¦ 25,0¦ 120,0¦
¦       ¦производство и реализацию      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦муки, обогащенной минеральными ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦веществами, витаминами и       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦железо-йодистыми компонентами, ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦с общим объемом производства   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦продукции 150 тыс. т в год     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦6.2.3.2¦Компенсация части затрат на    ¦ 20,0¦ 25,0¦ 25,0¦ 25,0¦ 25,0¦ 120,0¦
¦       ¦производство и реализацию      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦композитных смесей для нужд    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦хлебопечения и кондитерской    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦промышленности, продукции      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦быстрого приготовления с       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦использованием местного сырья  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦зерновых культур с объемом     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦производства 60 тыс. т в год   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦6.2.4  ¦Поддержка развития индустрии   ¦ 23,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 40,0¦ 183,0¦
¦       ¦выращивания картофеля и овощных¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦культур, производство продукции¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦глубокой переработки картофеля ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦и овощей                       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦В том числе:                   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦6.2.4.1¦Компенсация части затрат на    ¦ 10,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦  90,0¦
¦       ¦производство и реализацию      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦картофеля и овощных культур с  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦объемом производства 50 тыс. т ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦продукции в год                ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦6.2.4.2¦Компенсация части затрат на    ¦ 13,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦ 20,0¦  93,0¦
¦       ¦производство и реализацию      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦продукции глубокой переработки ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦картофеля и овощей с           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦применением современных        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦таро-упаковочных материалов, с ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦объемом производства 30 тыс. т ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦продукции в год                ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦6.2.5  ¦Компенсация части затрат на    ¦ 40,0¦ 48,0¦ 48,0¦ 48,0¦ 48,0¦ 232,0¦
¦       ¦приобретение                   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦специализированного            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦автотранспорта по доставке и   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦реализации продовольственной   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦продукции на потребительском   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦рынке Тюменской области        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦6.2.6  ¦Компенсация части затрат на    ¦ 25,0¦ 31,0¦ 31,0¦ 31,0¦ 31,0¦ 149,0¦
¦       ¦проведение мелиоративного лова ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦хищных рыб на территории Обь-  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦Иртышского речного бассейна    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦ХМАО                           ¦ 10,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦ЯНАО                           ¦ 11,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦6.2.7  ¦Компенсация части затрат на    ¦ 14,0¦ 14,0¦ 14,0¦ 14,0¦ 14,0¦  70,0¦
¦       ¦проведение научно-             ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦исследовательских изысканий и  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦производство ветпрепаратов,    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦обеспечивающих ветеринарное    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦благополучие и защиту крупного ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦рогатого скота и оленей на     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦территории Тюменской области   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦ЯНАО                           ¦  8,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦6.2.8  ¦Прочие мероприятия             ¦  4,5¦  6,5¦  6,5¦  6,5¦  6,5¦  30,5¦
¦       ¦Компенсация части затрат на    ¦  4,5¦  6,5¦  6,5¦  6,5¦  6,5¦  30,5¦
¦       ¦производство диетического мяса ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦кролика и детских меховых      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦изделий из меха кролика для    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦нужд социальной сферы Тюменской¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦области                        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦В том числе:                   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦6.2.8.1¦Компенсация части затрат на    ¦  2,5¦  3,5¦  3,5¦  3,5¦  3,5¦  16,5¦
¦       ¦производство и реализацию      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦диетического мяса кролика для  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦нужд социальной сферы Тюменской¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦области                        ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦6.2.8.2¦Компенсация части затрат на    ¦  2,0¦  3,0¦  3,0¦  3,0¦  3,0¦  14,0¦
¦       ¦переработку (выделку) шкурок   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦кролика, используемых для      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦производства детских меховых   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦изделий из меха кролика для    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦нужд социальной сферы          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦Тюменской области              ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦6.2.9  ¦Компенсация части затрат по    ¦ 15,5¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,5¦ 11,5¦  51,5¦
¦       ¦доставке сельскохозяйственной  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦и продовольственной продукции  ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦на потребительский рынок       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦автономных округов Тюменской   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦области, включая обратный      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦грузопоток сельскохозяйственной¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦продовольственной продукции на ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦юг Тюменской области           ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦       ¦ЯНАО                           ¦  5,5¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
L-------+-------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------

     7. Организация, осуществление и поддержка инвестиционных
    проектов областного значения. Строительство и реконструкция
     объектов социальной сферы, обеспечивающих оказание услуг
     всему населению Тюменской области, в том числе населению
            Ханты-Мансийского автономного округа - Югры
               и Ямало-Ненецкого автономного округа

------T---------------------------------T------------------------------------¬
¦  N  ¦      Перечень мероприятий       ¦      Объем затрат, млн. руб.       ¦
¦ п/п ¦                                 +-----T-----T-----T-----T-----T------+
¦     ¦                                 ¦2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦Всего ¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦     ¦Всего                            ¦658,0¦608,0¦550,0¦300,0¦300,0¦2416,0¦
¦     ¦В том числе                      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦7.1  ¦Капитальные вложения             ¦358,0¦408,0¦400,0¦300,0¦300,0¦1766,0¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦7.1.1¦Инженерное обеспечение площадок  ¦300,0¦300,0¦300,0¦300,0¦300,0¦1500,0¦
¦     ¦для жилищного строительства в    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦целях сохранения уровня стоимости¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦1 кв. м жилой площади            ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦7.1.2¦Реконструкция ЯЦ-34/13           ¦  5,0¦  5,0¦     ¦     ¦     ¦  10,0¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦7.1.3¦Строительство следственного      ¦  3,0¦  3,0¦     ¦     ¦     ¦   6,0¦
¦     ¦изолятора ИЗ-72/4                ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦7.1.4¦Строительство завода по выпуску  ¦ 50,0¦100,0¦100,0¦     ¦     ¦ 250,0¦
¦     ¦качественного дорожного битума   ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦ХМАО                             ¦ 50,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦7.2  ¦Текущие затраты                  ¦300,0¦200,0¦150,0¦     ¦     ¦ 650,0¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦7.2.1¦Выделение бюджетных кредитов для ¦150,0¦ 50,0¦     ¦     ¦     ¦ 200,0¦
¦     ¦финансирования проекта ОАО       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦"ЮграФарм"                       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦ХМАО                             ¦150,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
+-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+------+
¦7.2.2¦Предоставление государственных   ¦150,0¦150,0¦150,0¦     ¦     ¦ 450,0¦
¦     ¦гарантий Тюменской области по    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦кредитам, привлеченным ОАО       ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦"ЮграФарм" для финансирования    ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦проекта                          ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
¦     ¦ХМАО                             ¦150,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦      ¦
L-----+---------------------------------+-----+-----+-----+-----+-----+-------

      8. Предоставление профессионального образования в части
         мероприятий, предусмотренных областной Программой

---------T----------------------------T--------------------------------------¬
¦   N    ¦    Перечень мероприятий    ¦       Объем затрат, млн. руб.        ¦
¦  п/п   ¦                            +------T-----T-----T-----T-----T-------+
¦        ¦                            ¦ 2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦ Всего ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦        ¦Всего                       ¦977,8 ¦907,8¦847,8¦847,8¦847,8¦4429,0 ¦
¦        ¦В том числе                 ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1     ¦Капитальные вложения        ¦932,25¦836,0¦776,0¦768,2¦757,8¦4070,25¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.1   ¦Реконструкция               ¦ 40,0 ¦120,0¦100,0¦     ¦     ¦ 260,0 ¦
¦        ¦образовательного комплекса  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦на базе Тюменского колледжа ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦транспорта и                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦профессионального лицея N 1 ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.2   ¦Профессиональное училище N 7¦ 19,0 ¦ 98,0¦ 70,0¦     ¦     ¦ 187,0 ¦
¦        ¦г. Тюмени                   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.1.2.1 ¦Реконструкция с расширением ¦ 10,2 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦учебных мест                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.1.2.2 ¦Капитальный ремонт учебных  ¦  8,8 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦корпусов, общежитий         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦и полигона                  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.3   ¦Реконструкция с расширением ¦ 33,0 ¦     ¦     ¦150,0¦120,0¦ 303,0 ¦
¦        ¦образовательного комплекса  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦на базе ПУ N 14 г. Тюмени   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.4   ¦Тюменский лесотехнический   ¦170,0 ¦100,0¦100,0¦     ¦     ¦ 370,0 ¦
¦        ¦техникум                    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.1.4.1 ¦Реконструкция с расширением ¦150,0 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦учебных мест                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.1.4.2 ¦Капитальный ремонт учебных  ¦ 20,0 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦корпусов и общежития,       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦оснащение оборудованием     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦и мебелью                   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.5   ¦Западно-Сибирский           ¦      ¦     ¦     ¦120,0¦180,0¦ 300,0 ¦
¦        ¦государственный колледж     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.1.5.1 ¦Реконструкция с расширением ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦учебных мест                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.1.5.2 ¦Капитальный ремонт учебных  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦корпусов, оснащение         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦оборудованием и мебелью     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.6   ¦Реконструкция и капитальный ¦ 30,0 ¦ 72,0¦140,0¦     ¦     ¦ 242,0 ¦
¦        ¦ремонт корпусов Тюменского  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦колледжа связи, информатики ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦и управления                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.7   ¦Тюменский политехнический   ¦      ¦     ¦     ¦150,0¦100,0¦ 250,0 ¦
¦        ¦колледж                     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.1.7.1 ¦Реконструкция с расширением ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦учебных мест                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.1.7.2 ¦Капитальный ремонт учебных  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦корпусов и общежитий,       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦оснащение оборудованием и   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦мебелью                     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.8   ¦Тюменский педагогический    ¦ 25,0 ¦ 70,0¦ 30,0¦     ¦     ¦ 125,0 ¦
¦        ¦колледж N 1                 ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.1.8.1 ¦Реконструкция с расширением ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦учебных мест                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.1.8.2 ¦Капитальный ремонт          ¦ 25,0 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.9   ¦Строительство филиала       ¦296,0 ¦316,0¦336,0¦ 38,3¦     ¦ 986,3 ¦
¦        ¦Тюменского многопрофильного ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦колледжа на 1200 мест в     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦г. Салехарде                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦ЯНАО                        ¦296,0 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.10  ¦Строительство общежития     ¦ 30,0 ¦ 30,0¦     ¦     ¦     ¦  60,0 ¦
¦        ¦Тюменского государственного ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦университета                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.11  ¦Строительство общежития     ¦ 30,0 ¦ 30,0¦     ¦     ¦     ¦  60,0 ¦
¦        ¦Тюменского государственного ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦нефтегазового университета  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.12  ¦Тюменская государственная   ¦ 40,0 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦  40,0 ¦
¦        ¦архитектурно-строительная   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦академия                    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.1.12.1¦Строительство спортивного   ¦ 30,0 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦корпуса                     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.1.12.2¦Капитальный ремонт общежития¦ 10,0 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.13  ¦Строительство 3 очереди     ¦156,25¦     ¦     ¦     ¦     ¦ 156,25¦
¦        ¦Югорского университета      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦(спорткомплекс),            ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦строительство главного      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦корпуса Сургутского         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦университета, строительство ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦блока "Г" (спорткомплекс)   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦Сургутского пединститута,   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦строительство               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦Нижневартовского            ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦пединститута                ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦ХМАО                        ¦156,25¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.1.14  ¦Приобретение оборудования   ¦ 63,0 ¦     ¦     ¦309,9¦357,8¦ 730,7 ¦
¦        ¦для учреждений              ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.2     ¦Текущие затраты             ¦ 45,55¦ 71,8¦ 71,8¦ 79,6¦ 90,0¦ 358,75¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.2.1   ¦Адресная поддержка студентов¦ 13,8 ¦ 50,0¦ 50,0¦ 55,0¦ 60,0¦ 228,8 ¦
¦        ¦и учащихся, обучающихся     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦в учреждениях НПО, СПО      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦ЯНАО                        ¦ 13,8 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.2.1.1 ¦Оплата обучения учащихся    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦в учреждениях начального    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦профессионального           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦образования                 ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.2.1.2 ¦Оплата обучения студентов   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦в учреждениях среднего      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦профессионального           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦образования                 ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.2.1.3 ¦Стипендии учащимся и        ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦студентам учреждений НПО и  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦СПО                         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.2.1.4 ¦Компенсация проезда учащимся¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦и студентам учреждений НПО и¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦СПО к месту учебы и обратно ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦(4 поездки)                 ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.2.1.5 ¦Компенсация расходов за     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦проживание (квартирные)     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦учащимся и студентам        ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦учреждений НПО и СПО        ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦8.2.1.6 ¦Адресная помощь учащимся и  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦студентам учреждений НПО и  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦СПО, оказавшимся в сложной  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦жизненной ситуации, и       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦поддержка талантливой       ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦молодежи                    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.2.2   ¦Выделение целевых бюджетных ¦ 16,35¦     ¦     ¦     ¦     ¦  16,35¦
¦        ¦мест в вузах юга            ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦Тюменской области           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦ХМАО                        ¦ 16,35¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
+--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-------+
¦8.2.3   ¦Адресная помощь и поддержка ¦ 15,4 ¦ 21,8¦ 21,8¦ 24,6¦ 30,0¦ 113,6 ¦
¦        ¦студентов вузов из социально¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦незащищенных групп населения¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦(из многодетных и           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦малообеспеченных семей, из  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦числа детей-сирот и детей,  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦оставшихся без попечения    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦родителей)                  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
¦        ¦ЯНАО                        ¦ 15,4 ¦     ¦     ¦     ¦     ¦       ¦
L--------+----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+--------

        9. Организация и осуществление программ и проектов
          в области физической культуры и спорта в части
                       областных мероприятий

|———————|———————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|N      |Перечень мероприятий                   |Объем  |       |       |       |       |       |
|       |                                       |затрат,|       |       |       |       |       |
|       |                                       |млн.   |       |       |       |       |       |
|       |                                       |руб.   |       |       |       |       |       |
|       |                                       |       |       |       |       |       |       |
|———————|———————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|п/п    |                                       |2005   |2006   |2007   |2008   |2009   |Всего  |
|———————|———————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|       |Всего                              В   |100,0  |100,0  |100,0  |100,0  |100,0  |500,0  |
|       |том числе                              |       |       |       |       |       |       |
|———————|———————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|9.1    |Капитальные вложения                   |65,0   |65,0   |50,0   |       |       |180,0  |
|———————|———————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|9.1.1  |Строительство интерната с крытой       |65,0   |65,0   |50,0   |       |       |180,0  |
|       |хоккейной площадкой                    |       |       |       |       |       |       |
|———————|———————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|9.2    |Текущие затраты                        |35,0   |35,0   |50,0   |100,0  |100,0  |320,0  |
|———————|———————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|9.2.1  |Государственная поддержка              |30,0   |30,0   |30,0   |30,0   |30,0   |150,0  |
|       |хоккейной команды "Газовик"            |       |       |       |       |       |       |
|———————|———————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|9.2.2  |Государственная поддержка сборной      |5,0    |5,0    |5,0    |5,0    |5,0    |25,0   |
|       |команды Тюменской области по           |       |       |       |       |       |       |
|       |спортивным танцам "Формейшн "Вера"     |       |       |       |       |       |       |
|———————|———————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|
|9.2.3  |Текущее содержание интерната       с   |       |       |15,0   |65,0   |65,0   |145,0  |
|       |крытой хоккейной площадкой             |       |       |       |       |       |       |
|———————|———————————————————————————————————————|———————|———————|———————|———————|———————|———————|

      10. Предупреждение чрезвычайных ситуаций регионального
       характера, стихийных бедствий, эпидемий и ликвидация
            их последствий, имеющих областное значение

----------T-----------------------------T------------------------------------¬
¦    N    ¦    Перечень мероприятий     ¦      Объем затрат, млн. руб.       ¦
¦   п/п   ¦                             +------T-----T-----T-----T-----T-----+
¦         ¦                             ¦ 2005 ¦2006 ¦2007 ¦2008 ¦2009 ¦Всего¦
+---------+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦         ¦Всего                        ¦ 114,5¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦514,5¦
¦         ¦В том числе                  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+---------+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦10.1     ¦Капитальные вложения         ¦ 114,5¦100,0¦100,0¦100,0¦100,0¦514,5¦
+---------+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦10.1.1   ¦Строительство спасательного  ¦  30,0¦ 30,0¦     ¦     ¦     ¦ 60,0¦
¦         ¦центра в г. Тобольске        ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
+---------+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+-----+
¦10.1.2   ¦Приобретение пожарной        ¦  84,5¦ 70,0¦100,0¦100,0¦100,0¦454,5¦
¦         ¦специальной техники          ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦         ¦и оборудования               ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦         ¦ХМАО                         ¦  40,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦         ¦ЯНАО                         ¦   9,0¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.1 ¦Пожарные автоцистерны        ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.2 ¦Пожарные насосные станции    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.3 ¦Пожарные автолестницы, высота¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦         ¦подъема 30 м (КамАЗ)         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.4 ¦Пожарные автоподъемники      ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.5 ¦Пожарные рукавные автомобили ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.6 ¦Пожарные автомобили связи    ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦         ¦и освещения                  ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.7 ¦Пожарные автомобили ГДЗС     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.8 ¦Пожарные автомобили          ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦         ¦дымоудаления                 ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.9 ¦Автобусы                     ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.10¦Оперативно-служебные         ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦         ¦автомобили                   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.11¦Автомобили-цистерны          ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦         ¦(водовозы)                   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.12¦Оборудование для аварийно-   ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦         ¦спасательных работ           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.13¦Инженерная техника           ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
¦10.1.2.14¦Плавсредства                 ¦      ¦     ¦     ¦     ¦     ¦     ¦
L---------+-----------------------------+------+-----+-----+-----+-----+------

      11. Организация оказания специализированной медицинской
           помощи в областных учреждениях и организациях

---------T-------------------------T-----------------------------------------¬
¦ N п/п  ¦  Перечень мероприятий   ¦         Объем затрат, млн. руб.         ¦
¦        ¦                         +------T------T------T------T------T------+
¦        ¦                         ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ 2007 ¦ 2008 ¦ 2009 ¦Всего ¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦        ¦Всего                    ¦1383,0¦1400,0¦1400,0¦1400,0¦1400,0¦6983,0¦
¦        ¦В том числе              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.1    ¦Капитальные вложения     ¦ 700,0¦ 632,0¦ 560,0¦ 477,0¦ 390,0¦2759,0¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.1.1  ¦Реконструкция областного ¦ 140,0¦  84,0¦  36,0¦      ¦      ¦ 260,0¦
¦        ¦онкологического          ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦диспансера в г. Тюмени   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.1.1¦Строительство            ¦  90,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦радиологического каньона ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.1.2¦Капитальный ремонт       ¦  50,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦лечебного корпуса        ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.1.2  ¦Совершенствование        ¦  85,0¦ 103,0¦  90,0¦  37,0¦  19,0¦ 334,0¦
¦        ¦организации оказания     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦экстренной медицинской   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦помощи на автомобильных  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦дорогах федерального     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦значения ("Медицина      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦катастроф")              ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.2.1¦Капитальный ремонт       ¦  50,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦Туртасской участковой    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦больницы                 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.2.2¦Устройство пунктов       ¦  15,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦оказания экстренной      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦помощи пострадавшим      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦(3 ед.)                  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.2.3¦Капитальный ремонт       ¦  20,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦профильных отделений ЗАО ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦МСЧ "Нефтяник"           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.1.3  ¦Совершенствование        ¦  70,0¦ 107,0¦  76,0¦  10,0¦      ¦ 263,0¦
¦        ¦противотуберкулезной     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦службы                   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.3.1¦Расширение отделений     ¦  15,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦внелегочных форм         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦областного               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦противотуберкулезного    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦диспансера в г. Тюмени   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.3.2¦Капитальный ремонт       ¦  15,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦противотуберкулезного    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦детского санатория       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦"Верхний бор"            ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.1.3.3¦Капитальный ремонт       ¦  40,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦противотуберкулезного    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦санатория                ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦"Градостроитель"         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.1.4  ¦Совершенствование        ¦  65,0¦  10,0¦      ¦ 185,0¦ 106,0¦ 366,0¦
¦        ¦психиатрической помощи   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.4.1¦Реконструкция Тюменской  ¦  65,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦областной клинической    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦психиатрической больницы ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦с размещением отделения  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦для лиц, взятых под      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦стражу                   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.1.5  ¦Совершенствование        ¦ 135,0¦  70,0¦ 153,0¦      ¦ 130,0¦ 488,0¦
¦        ¦материально-технической  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦базы специализированной  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦медицинской помощи       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.5.1¦Капитальный ремонт       ¦  75,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦областной клинической    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦больницы N 2 в г. Тюмени,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦в том числе отделений    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦офтальмологии, ортопедии,¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦травматологии, челюстно- ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦лицевой хирургии         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.5.2¦Приобретение оборудования¦  60,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦для кардиологического    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦центра                   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.1.6  ¦Совершенствование службы ¦  65,0¦ 133,0¦  30,0¦      ¦      ¦ 228,0¦
¦        ¦родовспоможения и детства¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.6.1¦Капитальный ремонт       ¦  50,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦областного родильного    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦дома (перинатального     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦центра)                  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.6.2¦Реконструкция центра     ¦  15,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦охраны материнства       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦и детства                ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.1.7  ¦Совершенствование        ¦ 140,0¦ 125,0¦  35,0¦      ¦ 135,0¦ 435,0¦
¦        ¦санаторно-курортной      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦помощи и реабилитации    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.7.1¦Строительство нового     ¦  20,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦корпуса ФГУ "ЦСР         ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦"Тараскуль" г. Тюмень    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦11.1.7.2¦Строительство нового     ¦ 120,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦корпуса в ОАО "Санаторий ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦"Сибирь" г. Тюмень       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.1.8  ¦Строительство Тюменского ¦      ¦      ¦ 140,0¦ 245,0¦      ¦ 385,0¦
¦        ¦областного               ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦морфологического центра  ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.2    ¦Текущие затраты          ¦ 683,0¦ 768,0¦ 840,0¦ 923,0¦1010,0¦4224,0¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.2.1  ¦Оказание                 ¦ 490,3¦ 530,0¦ 580,0¦ 638,1¦ 700,0¦2938,4¦
¦        ¦специализированной       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦медицинской помощи       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ХМАО                     ¦ 100,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ЯНАО                     ¦ 390,3¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.2.2  ¦Оплата проезда к месту   ¦ 106,0¦ 120,0¦ 131,0¦ 144,0¦ 156,5¦ 657,5¦
¦        ¦лечения и обратно для    ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦пациентов и их           ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦сопровождающих лиц       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ХМАО                     ¦  20,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ЯНАО                     ¦  86,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
+--------+-------------------------+------+------+------+------+------+------+
¦11.2.3  ¦Организация              ¦  86,7¦ 118,0¦ 129,0¦ 140,9¦ 153,5¦ 628,1¦
¦        ¦дополнительных видов     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦специализированной       ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦медицинской помощи в     ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦рамках Территориальной   ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦программы государственных¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦гарантий                 ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ХМАО                     ¦  10,0¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
¦        ¦ЯНАО                     ¦  76,7¦      ¦      ¦      ¦      ¦      ¦
L--------+-------------------------+------+------+------+------+------+-------

Информация по документу
Читайте также