Расширенный поиск
Закон Тюменской области от 06.06.2003 № 140РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ ЗАКОН ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ Об исполнении областного бюджета за 2002 год Принят областной Думой 27 мая 2003 года Статья 1. Утвердить отчет об исполнении областного бюджета за 2002 год по доходам в сумме 20063301 тыс. рублей, по расходам в сумме 19498293 тыс. рублей с превышением доходов над расходами (профицит областного бюджета) в сумме 565008 тыс. рублей. Статья 2. Утвердить исполнение: по доходам областного бюджета за 2002 год согласно приложению 1 к настоящему Закону; по распределению расходов областного бюджета за 2002 год по разделам и подразделам функциональной классификации расходов областного бюджета согласно приложению 2 к настоящему Закону; по ведомственной структуре расходов областного бюджета за 2002 год согласно приложению 3 к настоящему Закону. Статья 3. Утвердить размер и структуру источников внутреннего и внешнего финансирования дефицита областного бюджета на 2002 год согласно приложению 4 к настоящему Закону. Статья 4. Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опубликования. Губернатор области С.С.Собянин г. Тюмень 6 июня 2003 года N 140 Приложение 1 к Закону Тюменской области "Об исполнении областного бюджета за 2002 год" ДОХОДЫ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА (тыс. руб.) ----------------------------T----------T---------T--------T------¬ ¦ Наименование ¦Утвержден-¦Исполнено¦Отклоне-¦Про- ¦ ¦ ¦ный с ¦ за 2002 ¦ние от ¦цент ¦ ¦ ¦учетом ¦ г. ¦плана ¦испол-¦ ¦ ¦уточнений ¦ ¦ ¦нения ¦ ¦ ¦план на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦год ¦ ¦ ¦ ¦ L---------------------------+----------+---------+--------+------- НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 16113838 17124823 1010985 106,3 В том числе: НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ 4692280 4879589 187309 104,0 Из них: Налог на прибыль 2353846 2295779 -58067 97,5 организаций Налог на доходы физических 2334435 2579585 245150 110,5 лиц Налог на игорный бизнес 3999 4225 226 105,7 НАЛОГИ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ, 496981 532615 35634 107,2 ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ Из них: Акцизы по подакцизным 248385 265820 17435 107,0 товарам (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации Лицензионные и 910 980 70 107,7 регистрационные сборы Налог на покупку 17546 17901 355 102,0 иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте Налог с продаж 230140 247914 17774 107,7 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 41771 43221 1450 103,5 Из них: Единый налог, взимаемый в 41771 43221 1450 103,5 связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 473596 557875 84279 117,8 Из них: Налог на имущество 473596 557875 84279 117,8 предприятий ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ 10408468 11110770 702302 106,7 ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ Из них: Налог на добычу полезных 10256304 10961896 705592 106,9 ископаемых Платежи за пользование 18141 19134 993 105,5 лесным фондом Плата за пользование 16900 17990 1090 106,4 водными объектами Плата за нормативные и 21000 22252 1252 106,0 сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов Земельный налог 88203 82477 -5726 93,5 Плата за право пользования 3500 2800 -700 80,0 объектами животного мира и водными биологическими ресурсами Отчисления на 4420 4221 -199 95,5 воспроизводство минерально-сырьевой базы (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашения задолженности прошлых лет) ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И 742 753 11 101,5 СБОРЫ Из них: Прочие налоговые платежи и 742 753 11 101,5 сборы (в части погашения задолженности по отмененным федеральным налогам и сборам) НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ, всего 414002 434783 20781 105,0 ДОХОДЫ ОТ ИМУЩЕСТВА, 312403 329099 16696 105,3 НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ, ИЛИ ОТ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ Из них: Дивиденды по акциям, 4431 4301 -130 97,1 принадлежащим Российской Федерации Доходы от сдачи в аренду 49825 55714 5889 111,8 имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности Проценты, полученные от 51915 52761 846 101,6 размещения в банках и кредитных организациях временно свободных средств бюджета Проценты, полученные от 43425 43476 51 100,1 предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны Платежи от государственных 8500 9483 983 111,6 и муниципальных организаций Доходы от продажи квартир 1184 2651 1467 Св. 100 Прочие поступления от 153123 160713 7590 105,0 имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступления от разрешенных видов деятельности организаций ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ ЗЕМЛИ И 7823 15631 7808 Св. НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 100 Из них: Доходы от продажи земельных 7223 7356 133 101,8 участков и права аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности Доходы от продажи земельных 600 8275 7675 Св. участков и права аренды 100 земельных участков, находящихся в государственной собственности, на которых расположены приватизированные предприятия АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И 63453 61808 -1645 97,4 СБОРЫ Сборы, взимаемые 52993 51243 -1750 96,7 Государственной инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов) Прочие платежи, взимаемые 10460 10565 105 101,0 государственными организациями за выполнение определенных функций ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ, 12323 12984 661 105,4 ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА Административные штрафы и 12323 12984 661 105,4 иные санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 18000 15261 -2739 84,8 Из них: Прочие доходы 18000 15261 -2739 84,8 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ, 1107976 1107976 0 100,0 всего В том числе: ОТ БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ 1078976 1078976 0 100,0 Дотации 345488 345488 0 100,0 Субвенции 464447 464447 0 100,0 Средства, получаемые из 40093 40093 0 100,0 федерального бюджета по взаимным расчетам, в т.ч. компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти Субсидии 228948 228948 0 100,0 ОТ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 29000 29000 0 100,0 ОРГАНИЗАЦИЙ ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ 1391329 1395719 4390 100,3 ФОНДОВ, всего В том числе: ДОРОЖНЫЕ ФОНДЫ 1391329 1395719 4390 100,3 Из них: Территориальный дорожный 1391329 1395719 4390 100,3 фонд ВСЕГО ДОХОДОВ 19027145 20063301 1036156 105,4 Приложение 2 к Закону Тюменской области "Об исполнении областного бюджета за 2002 год" РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ И ПОДРАЗДЕЛАМ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ (тыс. руб.) -----------------------T--------T--------T--------T-------T------¬ ¦ Наименование ¦Утверж- ¦Уточнен-¦Исполне-¦Откло- ¦Про- ¦ ¦ ¦денный ¦ная ¦но за ¦нение ¦цент ¦ ¦ ¦план на ¦сводная ¦2002 г. ¦ ¦исп. к¦ ¦ ¦год ¦бюджет- ¦ ¦ ¦уточн.¦ ¦ ¦ ¦ная ¦ ¦ ¦сводн.¦ ¦ ¦ ¦роспись ¦ ¦ ¦бюдж. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роспи-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦си ¦ L----------------------+--------+--------+--------+-------+------- ГОСУДАРСТВЕННОЕ 919120 926060 945018 18958 102,0 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 52790 52790 52679 -111 99,8 законодательных (представительных) органов государственной власти Функционирование 652601 655444 636703 -18741 97,1 исполнительных органов государственной власти Прочие расходы на 213729 217826 255636 37810 117,4 общегосударственное управление СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ, всего 32615 34515 34515 0 100,0 В том числе: Федеральная судебная 32615 34515 34515 0 100,0 система ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 531128 549647 549039 -608 99,9 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, всего В том числе: Органы внутренних дел 374779 392308 389888 -2420 99,4 Государственная 154619 155109 156922 1813 101,2 противопожарная служба Органы юстиции 1730 2230 2229 -1 100,0 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 3900664 3935443 4354196 418753 110,6 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Топливно-энергетичес- 30000 30000 30000 0 100,0 кий комплекс Другие отрасли 382957 379256 375398 -3858 99,0 промышленности Строительство, 3441657 3480137 3902802 422665 112,1 архитектура Воспроизводство 46050 46050 45996 -54 99,9 минерально-сырьевой базы СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 458299 424528 567640 143112 133,7 РЫБОЛОВСТВО, всего В том числе: Сельскохозяйственное 173460 122419 284699 162280 232,6 производство Земельные ресурсы 50781 54029 53307 -722 98,7 Заготовка и хранение 48000 48000 40499 -7501 84,4 сельскохозяйственной продукции В том числе: - предоставление 465000 465000 349741 -115259 75,2 кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны - возврат кредитов -417000 -417000 -309242 107758 74,2 (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны Рыболовное хозяйство 0 1000 1000 0 100,0 Прочие мероприятия в 186058 199080 188135 -10945 94,5 области сельского хозяйства ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 42980 43530 43463 -67 99,8 ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, всего В том числе: Водные ресурсы 2956 2956 2954 -2 99,9 Лесные ресурсы 15604 15604 15604 0 100,0 Охрана окружающей 21548 22098 22004 -94 99,6 природной среды, животного и растительного мира Прочие расходы в 2872 2872 2901 29 101,0 области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 225911 216589 216498 -91 100,0 ИНФОРМАТИКА, всего В том числе: Автомобильный 125700 125700 125700 0 100,0 транспорт Железнодорожный 45000 45000 45000 0 100,0 транспорт Водный транспорт 1760 1760 1760 0 100,0 Прочие виды транспорта 2300 2220 2218 -2 99,9 Связь 24509 19959 19960 1 100,0 Информатика 26642 21950 21860 -90 99,6 (информационное обеспечение) РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 17110 17110 17110 0 100,0 ИНФРАСТРУКТУРЫ, всего В том числе: Малый бизнес и 17110 17110 17110 0 100,0 предпринимательство ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 24687 24687 24687 0 100,0 ХОЗЯЙСТВО, всего В том числе: Жилищное хозяйство 200 200 200 0 100,0 Коммунальное хозяйство 24487 24487 24487 0 100,0 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 41840 57831 57784 -47 99,9 ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, всего В том числе: Предупреждение и 41840 57831 57784 -47 99,9 ликвидация последствий ЧС ОБРАЗОВАНИЕ, всего 608309 612955 617277 4322 100,7 В том числе: Дошкольное образование 23639 22812 23031 219 101,0 Общее образование 324980 328755 331267 2512 100,8 Начальное 5537 5029 5091 62 101,2 профессиональное образование Среднее 135955 135157 136243 1086 100,8 профессиональное образование Переподготовка и 23588 23843 23973 130 100,5 повышение квалификации Высшее 61372 63088 63291 203 100,3 профессиональное образование Прочие расходы в 33238 34271 34381 110 100,3 области образования КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И 221272 225824 228280 2456 101,1 КИНЕМАТОГРАФИЯ, всего В том числе: Культура и искусство 221272 225824 228280 2456 101,1 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 123753 137784 138538 754 100,5 ИНФОРМАЦИИ, всего В том числе: Телевидение и 39300 45869 45869 0 100,0 радиовещание Периодическая печать и 84453 91915 92669 754 100,8 издательства ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 2061257 2100314 2116764 16450 100,8 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, всего В том числе: Здравоохранение 1930161 1931028 1947486 16458 100,9 Санитарно-эпидемиоло- 700 8325 8325 0 100,0 гический надзор Физическая культура и 130396 160961 160953 -8 100,0 спорт СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 832707 808595 806875 -1720 99,8 всего В том числе: Учреждения социального 393692 395202 400125 4923 101,2 обеспечения и службы занятости Социальная помощь 72858 69130 69103 -27 100,0 Молодежная политика 42974 43286 43672 386 100,9 Прочие мероприятия в 87364 92851 84998 -7853 91,5 области социальной политики Государственные 235819 208126 208977 851 100,4 пособия гражданам, имеющим детей ОБСЛУЖИВАНИЕ 153608 153608 153589 -19 100,0 ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, всего В том числе: Обслуживание 12532 12532 12513 -19 99,8 государственного внутреннего долга Обслуживание 141076 141076 141076 0 100,0 государственного внешнего долга ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 5987027 6167596 6284593 116997 101,9 БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ, всего В том числе: Финансовая помощь 5987027 6167196 6284193 116997 101,9 бюджетам других уровней Мероприятия в области 0 400 400 0 100,0 регионального развития ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 198443 189646 189646 0 100,0 всего В том числе: Дорожное хозяйство 198443 189646 189646 0 100,0 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, всего 812524 582901 725491 142590 124,5 В том числе: Резервные фонды 442870 131750 131720 -30 100,0 Из них: Формирование резервных 309150 30 0 -30 0,0 фондов исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации Формирование 133720 131720 131720 0 100,0 резервного фонда для реализации наказов избирателей Проведение выборов и 15575 15375 2620 -12755 17,0 референдумов Бюджетные ссуды -9302 -9302 154722 164024 0,0 (кредиты) Прочие расходы, не 363381 445078 436429 -8649 98,1 отнесенные к другим подразделам ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ 1448148 1448148 1427290 -20858 98,6 ФОНДЫ В том числе: Территориальный 1448148 1448148 1427290 -20858 98,6 дорожный фонд ИТОГО РАСХОДОВ 18641402 18657311 19498293 840982 104,5 Приложение 3 к Закону Тюменской области "Об исполнении областного бюджета за 2002 год" ВЕДОМСТВЕННАЯ СТРУКТУРА РАСХОДОВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА ЗА 2002 ГОД (тыс. руб.) ---------------------T--T--T-----T------T--------T--------T--------T------T-------¬ ¦ аименование ¦Рз¦ПР¦ЦСР ¦ВР ¦Утверж- ¦Уточнен-¦Кассовое¦Откло-¦Процент¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денный ¦ная ¦исполне-¦нение ¦испол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦план ¦сводная ¦ние за ¦от ¦нения ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на год ¦бюджет- ¦2002 г.¦плана ¦к ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ная ¦ ¦(+, -)¦сводной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦роспись ¦ ¦ ¦бюджет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦росписи¦ L--------------------+--+--+-----+------+--------+--------+--------+------+-------+ Аппарат Губернатора 227417 238686 232632 -6054 97,5 области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 63860 67974 65360 -2614 96,2 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 63860 67974 65360 -2614 96,2 исполнительных органов государственной власти Содержание главы 1 3 34 4832 5011 4268 -743 85,2 исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей Денежное содержание 1 3 34 33 4832 5011 4268 -743 85,2 главы исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей Обеспечение 1 3 36 59028 62963 61092 -1871 97,0 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 36488 43261 41426 -1835 95,8 аппарата Расходы на 1 3 36 29 22540 19702 19666 -36 99,8 содержание аппарата СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18 11453 11627 11063 -564 95,1 всего В том числе: Прочие мероприятия в 18 6 11453 11627 11063 -564 95,1 области социальной политики Прочие расходы, не 18 6 515 11453 11627 11063 -564 95,1 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 18 6 515 397 11453 11627 11063 -564 95,1 отнесенные к другим видам расходов ОБСЛУЖИВАНИЕ 19 141076 141076 141076 0 100,0 ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, всего В том числе: Обслуживание 19 2 141076 141076 141076 0 100,0 государственного внешнего долга Процентные платежи 19 2 461 141076 141076 141076 0 100,0 по государственному внешнему долгу Выплаты процентов по 19 2 461 330 141076 141076 141076 0 100,0 государственному долгу ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 11028 18009 15133 -2876 84,0 всего В том числе: Проведение выборов и 30 2 1435 1434 1416 -18 98,7 референдумов Расходы на 30 2 511 1435 1434 1416 -18 98,7 проведение выборов и референдумов Выборы в органы 30 2 511 394 1435 1434 1416 -18 98,7 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления Прочие расходы, не 30 4 9593 16575 13717 -2858 82,8 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 9593 16575 13717 -2858 82,8 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 6982 6545 -437 93,7 отнесенные к другим видам расходов Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 219 219 219 0 100,0 реализацией программы развития области Расходы на 30 4 515 397 11 8340 8340 5939 -2401 71,2 подготовку специалистов для народного хозяйства Расходы на 30 4 515 397 12 1000 1000 980 -20 98,0 подготовку законодательных актов Расходы на 30 4 515 397 23 24 24 24 0 100,0 проведение юбилейных мероприятий Расходы на 30 4 515 397 43 10 10 10 0 100,0 проведение Всероссийской переписи населения Администрация 0 11569 11569 0 100,0 г. Пыть-Яха ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 11569 11569 0 100,0 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 0 11569 11569 0 100,0 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 0 11569 11569 0 100,0 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 11569 11569 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Арбитражный суд 0 432 432 0 100,0 Тюменской области ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 0 132 132 0 100,0 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Строительство, 7 7 0 132 132 0 100,0 архитектура Государственные 7 7 313 0 132 132 0 100,0 капитальные вложения Государственные 7 7 313 198 0 132 132 0 100,0 капитальные вложения на безвозвратной основе ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 300 300 0 100,0 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 0 300 300 0 100,0 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 0 300 300 0 100,0 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 300 300 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Военный комиссариат 23132 23800 23721 -79 99,7 Тюменской области ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 0 300 300 0 100,0 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Строительство, 7 7 0 300 300 0 100,0 архитектура Государственные 7 7 313 0 300 300 0 100,0 капитальные вложения Государственные 7 7 313 198 0 300 300 0 0,0 капитальные вложения на безвозвратной основе ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 23132 23500 23421 -79 99,7 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 23132 23500 23421 -79 99,7 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 0 368 360 -8 97,8 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 368 360 -8 97,8 отнесенные к другим видам расходов Поддержка 30 4 515 3 23132 23132 23061 -71 99,7 федеральных органов Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 23132 23132 23061 -71 99,7 отнесенные к другим видам расходов Главное управление 377714 396128 393708 -2420 99,4 внутренних дел области ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 5 374779 391193 388773 -2420 99,4 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА, всего В том числе: Органы внутренних 5 1 374779 391193 388773 -2420 99,4 дел Обеспечение личного 5 1 601 308907 325321 322904 -2417 99,3 состава войск (сил) Содержание 5 1 601 75 308907 325321 322904 -2417 99,3 подведомственных структур Расходы на областные 5 1 601 2 15722 15722 15722 0 100,0 программы Содержание 5 1 601 2 75 15722 15722 15722 0 100,0 подведомственных структур Целевые расходы 5 1 601 6 50000 50000 49997 -3 100,0 Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления внутренних дел области, осуществляемые за счет платы за проведение государственного технического осмотра транспортных средств, за выдачу и замену государственных регистрационных знаков, водительских удостоверений и другой специальной продукции Текущее содержание 5 1 601 6 75 50000 50000 49997 -3 100,0 подведомственных структур Целевые расходы 5 1 601 7 150 150 150 0 100,0 адресно-справочного бюро Главного управления внутренних дел области на приобретение бланочной продукции Текущее содержание 5 1 601 7 75 150 150 150 0 100,0 подведомственных структур ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 0 2000 2000 0 100,0 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Строительство, 7 7 0 2000 2000 0 100,0 архитектура Государственные 7 7 313 0 2000 2000 0 100,0 капитальные вложения Государственные 7 7 313 198 0 2000 2000 0 100,0 капитальные вложения на безвозвратной основе ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 540 540 540 0 100,0 В том числе: Прочие расходы в 14 7 540 540 540 0 100,0 области образования Прочие ведомственные 14 7 407 540 540 540 0 100,0 расходы в области образования Прочие учреждения и 14 7 407 272 540 540 540 0 100,0 мероприятия в области образования ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 2395 2395 2395 0 100,0 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 2395 2395 2395 0 100,0 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 2395 2395 2395 0 100,0 отнесенные к другим целевым статьям Расходы на 30 4 515 397 23 2395 2395 2395 0 100,0 проведение юбилейных мероприятий Главное 11716 20589 13561 -7028 65,9 военно-мобилизацион- ное управление Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 4193 4444 4415 -29 99,3 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 4193 4444 4415 -29 99,3 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 4193 4444 4415 -29 99,3 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 3763 4106 4081 -25 99,4 аппарата Расходы на 1 3 36 29 430 338 334 -4 98,8 содержание аппарата ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 7523 16145 9146 -6999 56,6 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 7523 16145 9146 -6999 56,6 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 1523 10145 3146 -6999 31,0 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 8623 1624 -6999 18,8 отнесенные к другим видам расходов Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 864 863 863 0 100,0 реализацией программы развития области Расходы на 30 4 515 397 23 659 659 659 0 100,0 проведение юбилейных мероприятий Поддержка 30 4 515 3 6000 6000 6000 0 100,0 федеральных органов Прочие расходы, не 30 4 515 3 397 6000 6000 6000 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Главное управление 53313 66752 66336 -416 99,4 по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 9509 9508 9106 -402 95,8 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 9509 9508 9106 -402 95,8 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 9509 9508 9106 -402 95,8 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 8581 8855 8774 -81 99,1 аппарата Расходы на 1 3 36 29 928 653 332 -321 50,8 содержание аппарата ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 631 631 631 0 100,0 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Строительство, 7 7 631 631 631 0 100,0 архитектура Государственные 7 7 313 631 631 631 0 100,0 капитальные вложения Государственные 7 7 313 198 631 631 631 0 100,0 капитальные вложения на безвозвратной основе ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 9 2872 2872 2901 29 101,0 ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, всего В том числе: Прочие расходы в 9 6 2872 2872 2901 29 101,0 области охраны окружающей природной среды и природных ресурсов Финансирование 9 6 362 2872 2872 2901 29 101,0 мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы Содержание 9 6 362 75 2872 2872 2901 29 101,0 подведомственных структур ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 13 40301 53741 53698 -43 99,9 ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, всего В том числе: Предупреждение и 13 2 40301 53741 53698 -43 99,9 ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Обеспечение личного 13 2 601 37579 43425 43383 -42 99,9 состава войск (сил) Содержание 13 2 601 75 37579 43425 43383 -42 99,9 подведомственных структур Целевой финансовый 13 2 399 2722 10316 10315 -1 100,0 резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Целевой финансовый 13 2 399 254 2722 10316 10315 -1 100,0 резерв Главное управление 3736326 3754035 4271996 517961 113,8 строительства Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 33293 33293 31481 -1812 94,6 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 33293 33293 31481 -1812 94,6 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 33293 33293 31481 -1812 94,6 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 26676 26676 26402 -274 99,0 аппарата Расходы на 1 3 36 29 6617 6617 5079 -1538 76,8 содержание аппарата ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 3496983 3516836 4036611 519775 114,8 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Другие отрасли 7 5 316540 312839 312399 -440 99,9 промышленности Государственная 7 5 302 316540 312839 312399 -440 99,9 поддержка отраслей промышленности Целевые субсидии и 7 5 302 290 316540 312839 312399 -440 99,9 субвенции Строительство, 7 7 3180443 3203997 3724212 520215 116,2 архитектура Государственные 7 7 313 2688593 2769340 3289474 520134 118,8 капитальные вложения Государственные 7 7 313 197 50270 50270 50270 0 100,0 капитальные вложения на возвратной основе Возврат заемных 7 7 313 197 -714 -714 -714 0 100,0 средств Государственные 7 7 313 198 2522483 2603230 3123365 520135 120,0 капитальные вложения на безвозвратной основе Расходы на погашение 7 7 313 198 33 116554 116554 116553 -1 100,0 кредиторской задолженности прошлых лет Расходы на 7 7 313 1 22400 21066 21066 0 100,0 общеобластные программы Государственные 7 7 313 1 198 22400 21066 21066 0 100,0 капитальные вложения на безвозвратной основе Расходы на областные 7 7 313 2 468050 412191 412189 -2 100,0 программы Государственные 7 7 313 2 198 468050 412191 412189 -2 100,0 капитальные вложения на безвозвратной основе Средства 7 7 476 1400 1400 1483 83 105,9 федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ Субсидии на 7 7 476 559 1400 1400 1483 83 105,9 реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 10 204046 198724 198722 -2 100,0 ИНФОРМАТИКА, всего В том числе: Автомобильный 10 1 125700 125700 125700 0 100,0 транспорт Государственная 10 1 372 125700 125700 125700 0 100,0 поддержка автомобильного транспорта Целевые субсидии и 10 1 372 290 125700 125700 125700 0 100,0 субвенции Железнодорожный 10 2 45000 45000 45000 0 100,0 транспорт Государственная 10 2 370 45000 45000 45000 0 100,0 поддержка железнодорожного транспорта Целевые субсидии и 10 2 370 290 45000 45000 45000 0 100,0 субвенции Водный транспорт 10 4 1760 1760 1760 0 100,0 Государственная 10 4 375 790 790 790 0 100,0 поддержка речного транспорта Целевые субсидии и 10 4 375 290 790 790 790 0 100,0 субвенции Расходы на 10 4 375 1 970 970 970 0 100,0 общеобластные программы Целевые субсидии и 10 4 375 1 290 970 970 970 0 100,0 субвенции Прочие виды 10 5 2300 2220 2218 -2 99,9 транспорта Государственная 10 5 380 2300 2220 2218 -2 99,9 поддержка других видов транспорта субъектов Российской Федерации Целевые субсидии и 10 5 380 290 2300 2220 2218 -2 99,9 субвенции Связь 10 6 24509 19959 19960 1 100,0 Государственная 10 6 377 5000 5000 5000 0 100,0 поддержка почтовой связи Целевые субсидии и 10 6 377 290 5000 5000 5000 0 100,0 субвенции Расходы на областные 10 6 376 2 19509 14959 14960 1 100,0 программы Целевые субсидии и 10 6 376 2 290 19509 14959 14960 1 100,0 субвенции Информатика 10 7 4777 4085 4084 -1 100,0 (информационное обеспечение) Расходы на областные 10 7 371 2 4777 4085 4084 -1 100,0 программы Информационное 10 7 371 2 230 4777 4085 4084 -1 100,0 обеспечение СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18 2000 2000 2000 0 100,0 всего В том числе: Прочие мероприятия в 18 6 2000 2000 2000 0 100,0 области социальной политики Расходы на 18 6 484 1100 1100 1100 0 100,0 реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Расходы на оплату 18 6 484 333 1100 1100 1100 0 100,0 проезда ветеранов и инвалидов Расходы на 18 6 498 900 900 900 0 100,0 реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации Расходы на оплату 18 6 498 333 900 900 900 0 100,0 проезда ветеранов и инвалидов ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 4 3182 3182 0 100,0 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 4 3182 3182 0 100,0 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 4 3182 3182 0 100,0 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 3178 3178 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Расходы на 30 4 515 397 23 4 4 4 0 100,0 проведение юбилейных мероприятий Государственное 24699 24699 24699 0 100,0 унитарное предприятие Тюменской области "Предприятие коммунально-хозяйст- венного строительства" ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 24699 24699 24699 0 100,0 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 24699 24699 24699 0 100,0 отнесенные к другим подразделам Средства 30 4 521 24699 24699 24699 0 100,0 федерального бюджета на реализацию федеральных целевых программ по развитию регионов Субсидии на 30 4 521 457 24699 24699 24699 0 100,0 реализацию федеральных программ развития регионов Государственное 2500 2500 2500 0 100,0 унитарное предприятие Тюменской области "Предприятие капитального строительства" ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 2500 2500 2500 0 100,0 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Строительство, 7 7 2500 2500 2500 0 100,0 архитектура Средства 7 7 476 2500 2500 2500 0 100,0 федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ Субсидии на 7 7 476 559 2500 2500 2500 0 100,0 реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета Государственное 0 2711 2711 0 100,0 учреждение "Государственная заводская конюшня "Тюменская" с ипподромом" ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 2711 2711 0 100,0 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 0 2711 2711 0 100,0 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 0 2711 2711 0 100,0 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 2711 2711 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Государственное 10000 0 0 0 0,0 учреждение "Тюменский областной краеведческий музей" ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 10000 0 0 0 0,0 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Строительство, 7 7 10000 0 0 0 0,0 архитектура Средства 7 7 476 10000 0 0 0 0,0 федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ Субсидии на 7 7 476 559 10000 0 0 0 0,0 реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета Государственное 1646591 1637794 1616936 -20858 98,7 учреждение "Управление автомобильных дорог Тюменской области" ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО, 26 198443 189646 189646 0 100,0 всего В том числе: Дорожное хозяйство 26 1 198443 189646 189646 0 100,0 Государственная 26 1 479 198443 189646 189646 0 100,0 поддержка дорожного хозяйства Целевые субсидии и 26 1 479 290 198443 189646 189646 0 100,0 субвенции ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ 31 1448148 1448148 1427290 -20858 98,6 ФОНДЫ В том числе: Территориальные 31 11 1448148 1448148 1427290 -20858 98,6 дорожные фонды Расходы за счет 31 11 520 1448148 1448148 1427290 -20858 98,6 целевого фонда, консолидируемого в бюджете Прочие расходы, не 31 11 520 397 1448148 1448148 1427290 -20858 98,6 отнесенные к другим видам расходов Департамент 642322 631644 686829 55185 108,7 агропромышленного комплекса Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 31820 32083 32083 0 100,0 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 31820 32083 32083 0 100,0 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 31820 32083 32083 0 100,0 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 22846 22846 22846 0 100,0 аппарата Расходы на 1 3 36 29 8974 9237 9237 0 100,0 содержание аппарата ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 158698 167369 79433 -87936 47,5 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Строительство, 7 7 158698 167369 79433 -87936 47,5 архитектура Государственные 7 7 313 56713 65384 65383 -1 100,0 капитальные вложения Государственные 7 7 313 197 55800 55800 55800 0 100,0 капитальные вложения на возвратной основе Государственные 7 7 313 198 913 9584 9583 -1 100,0 капитальные вложения на безвозвратной основе Расходы на областные 7 7 313 2 101985 101985 14050 -87935 13,8 программы Государственные 7 7 313 2 197 93335 93335 11600 -81735 12,4 капитальные вложения на возвратной основе Государственные 7 7 313 2 198 8650 8650 2450 -6200 28,3 капитальные вложения на безвозвратной основе СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 8 450399 420449 563740 143291 134,1 РЫБОЛОВСТВО, всего В том числе: Сельскохозяйственное 8 1 171960 120843 283199 162356 234,4 производство Государственная 8 1 340 117473 83971 59014 -24957 70,3 поддержка программ и мероприятий по развитию животноводства Субсидии на 8 1 340 210 92473 55335 30378 -24957 54,9 животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации Целевые субсидии и 8 1 340 290 25000 28636 28636 0 100,0 субвенции Государственная 8 1 341 28287 31062 31062 0 100,0 поддержка программ и мероприятий по развитию растениеводства Целевые субсидии и 8 1 341 290 28287 31062 31062 0 100,0 субвенции Прочие расходы в 8 1 342 -165050 -166468 36557 203025 -22,0 области сельского хозяйства Кредитование 8 1 342 211 -262700 -262700 -61014 201686 23,2 сезонных затрат в сельском хозяйстве - возврат кредитов 8 1 342 211 -262700 -262700 -61014 201686 23,2 (бюджетных ссуд) Финансирование 8 1 342 214 84784 76608 77947 1339 101,7 расходов на приобретение отечественной техники и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга, в том числе с направлением указанных средств в уставные капиталы лизинговых компаний, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, или лизинговых компаний, созданных организациями, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству - расходы на 8 1 342 214 123824 115648 115605 -43 100,0 формирование лизингового фонда - возврат средств, 8 1 342 214 -39040 -39040 -37658 1382 96,5 ранее выданных лизингополучателям Прочие расходы, не 8 1 342 397 12866 19624 19624 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Государственная 8 1 343 11600 11600 11600 0 100,0 поддержка развития фермерства Прочие расходы, не 8 1 343 397 11600 11600 11600 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Прочие расходы, не 8 1 515 75000 75000 74966 -34 100,0 отнесенные к другим целевым статьям Субсидирование 8 1 515 463 75000 75000 74966 -34 100,0 процентных ставок по привлеченным кредитам Расходы на областные 8 1 342 2 104650 85678 70000 -15678 81,7 программы Финансирование 8 1 342 2 214 104650 85678 70000 -15678 81,7 расходов на приобретение отечественной техники и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга, в том числе с направлением указанных средств в уставные капиталы лизинговых компаний, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, или лизинговых компаний, созданных организациями, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству Земельные ресурсы 8 2 50781 54029 53307 -722 98,7 Расходы на областные 8 2 344 2 50781 54029 53307 -722 98,7 программы Мероприятия по 8 2 344 2 212 50781 54029 53307 -722 98,7 улучшению землеустройства и землепользования Заготовка и хранение 8 3 48000 48000 40499 -7501 84,4 сельскохозяйственной продукции Формирование 8 3 348 4 80000 80000 69499 -10501 86,9 региональных продовольственных и фуражных фондов Расходы по 8 3 348 4 229 -84000 -84000 -54780 29220 65,2 формированию региональных продовольственных фондов - предоставление 8 3 348 4 229 265000 265000 225462 -39538 85,1 кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны - возврат кредитов 8 3 348 4 229 -349000 -349000 -280242 68758 80,3 (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны Расходы по 8 3 348 4 229 1 164000 164000 124279 -39721 75,8 формированию региональных фуражных фондов - предоставление 8 3 348 4 229 1 200000 200000 124279 -75721 62,1 кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны - возврат кредитов 8 3 348 4 229 1 -36000 -36000 0 36000 0,0 (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны Формирование фонда 8 3 348 5 -32000 -32000 -29000 3000 90,6 животноводческой продукции и картофеля Расходы по 8 3 348 5 229 22 -32000 -32000 -29000 3000 90,6 формированию фонда животноводческой продукции и картофеля - возврат кредитов 8 3 348 5 229 22 -32000 -32000 -29000 3000 90,6 (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны Рыболовное хозяйство 8 4 0 1000 1000 0 100,0 Государственная 8 4 346 0 1000 1000 0 100,0 поддержка рыболовства Целевые субсидии и 8 4 346 290 0 1000 1000 0 100,0 субвенции Прочие мероприятия в 8 5 179658 196577 185735 -10842 94,5 области сельского хозяйства Прочие расходы в 8 5 342 100007 122174 118358 -3816 96,9 области сельского хозяйства Прочие расходы, не 8 5 342 397 100007 122174 118358 -3816 96,9 отнесенные к другим видам расходов Расходы на областные 8 5 342 2 79651 74403 67377 -7026 90,6 программы Прочие расходы, не 8 5 342 2 397 79651 74403 67377 -7026 90,6 отнесенные к другим видам расходов ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 9 0 550 550 0 100,0 ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, всего В том числе: Охрана окружающей 9 3 0 550 550 0 100,0 природной среды, животного и растительного мира Финансирование 9 3 362 0 550 550 0 100,0 мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы Субсидии на 9 3 362 407 0 550 550 0 100,0 природоохранные мероприятия ОБСЛУЖИВАНИЕ 19 135 135 115 -20 85,2 ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА, всего В том числе: Обслуживание 19 1 135 135 115 -20 85,2 государственного внутреннего долга Процентные платежи 19 1 460 135 135 115 -20 85,2 по государственному внутреннему долгу Выплата процентов по 19 1 460 330 3 135 135 115 -20 85,2 кредитам, полученным на реализацию проекта "АРИС" ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 1270 11058 10908 -150 98,6 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 1270 11058 10908 -150 98,6 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 1270 11058 10908 -150 98,6 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 9788 9749 -39 99,6 отнесенные к другим видам расходов Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 1249 1249 1138 -111 91,1 реализацией программы развития области Расходы на 30 4 515 397 23 21 21 21 0 100,0 проведение юбилейных мероприятий Департамент внешних 13678 24050 23081 -969 96,0 связей и торговли Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 10530 10593 10322 -271 97,4 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 10530 10593 10322 -271 97,4 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 10530 10593 10322 -271 97,4 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 8586 8586 8341 -245 97,1 аппарата Расходы на 1 3 36 29 1944 2007 1981 -26 98,7 содержание аппарата ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 3148 13457 12759 -698 94,8 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 3148 13457 12759 -698 94,8 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 3148 13457 12759 -698 94,8 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 10011 9314 -697 93,0 отнесенные к другим видам расходов Содержание центра 30 4 515 397 7 320 320 319 -1 99,7 технического контроля отдела общественного питания Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 591 591 591 0 100,0 реализацией программы развития области Расходы на 30 4 515 397 23 8 8 8 0 100,0 проведение юбилейных мероприятий Расходы на оплату 30 4 515 397 25 620 620 620 0 100,0 консалтинговых и юридических услуг Расходы на 30 4 515 397 29 658 956 956 0 100,0 организацию и проведение областных конкурсов Расходы на прием 30 4 515 397 30 900 900 900 0 100,0 делегаций Расходы на 30 4 515 397 43 51 51 51 0 100,0 проведение Всероссийской переписи населения Департамент 70325 70392 70261 -131 99,8 жилищно-коммунально- го хозяйства Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 15633 15633 15502 -131 99,2 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 15633 15633 15502 -131 99,2 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 15633 15633 15502 -131 99,2 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 12892 12892 12762 -130 99,0 аппарата Расходы на 1 3 36 29 2741 2741 2740 -1 100,0 содержание аппарата ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 30000 30000 30000 0 100,0 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Топливно-энергети- 7 1 30000 30000 30000 0 100,0 ческий комплекс Государственная 7 1 293 30000 30000 30000 0 100,0 поддержка энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации Субсидии на услуги, 7 1 293 441 30000 30000 30000 0 100,0 предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 12 24687 24687 24687 0 100,0 ХОЗЯЙСТВО, всего В том числе: Жилищное хозяйство 12 1 200 200 200 0 100,0 Государственная 12 1 310 200 200 200 0 100,0 поддержка жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации Прочие расходы, не 12 1 310 397 200 200 200 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Коммунальное 12 2 24487 24487 24487 0 100,0 хозяйство Государственная 12 2 311 24487 24487 24487 0 100,0 поддержка коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации Расходы на 12 2 311 443 20298 20298 20298 0 100,0 благоустройство в субъектах Российской Федерации Прочие расходы, не 12 2 311 397 4189 4189 4189 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 5 72 72 0 100,0 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 5 72 72 0 100,0 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 5 72 72 0 100,0 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 67 67 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Расходы на 30 4 515 397 23 5 5 5 0 100,0 проведение юбилейных мероприятий Департамент 1950380 1951500 1968365 16865 100,9 здравоохранения Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 17656 17655 17642 -13 99,9 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 17656 17655 17642 -13 99,9 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 17656 17655 17642 -13 99,9 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 14029 14028 14028 0 100,0 аппарата Расходы на 1 3 36 29 3627 3627 3614 -13 99,6 содержание аппарата СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 8 1200 1200 1200 0 100,0 РЫБОЛОВСТВО, всего В том числе: Прочие мероприятия в 8 5 1200 1200 1200 0 100,0 области сельского хозяйства Расходы на областные 8 5 342 2 1200 1200 1200 0 100,0 программы Прочие расходы, не 8 5 342 2 397 1200 1200 1200 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 50594 50813 51087 274 100,5 В том числе: Среднее 14 4 46083 45445 45703 258 100,6 профессиональное образование Ведомственные 14 4 403 46083 45445 45703 258 100,6 расходы на среднее профессиональное образование Средние специальные 14 4 403 268 46083 45445 45703 258 100,6 учебные заведения Переподготовка и 14 5 3361 3718 3729 11 100,3 повышение квалификации Ведомственные 14 5 404 3361 3718 3729 11 100,3 расходы на переподготовку и повышение квалификации Учебные заведения и 14 5 404 270 3361 3718 3729 11 100,3 курсы по переподготовке кадров Высшее 14 6 0 500 500 0 100,0 профессиональное образование Ведомственные 14 6 405 0 500 500 0 100,0 расходы на высшее профессиональное образование Высшие учебные 14 6 405 271 0 500 500 0 100,0 заведения Прочие расходы в 14 7 1150 1150 1155 5 100,4 области образования Прочие ведомственные 14 7 407 1150 1150 1155 5 100,4 расходы в области образования Прочие учреждения и 14 7 407 272 1150 1150 1155 5 100,4 мероприятия в области образования ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 17 1868116 1868983 1885947 16964 100,9 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, всего В том числе: Здравоохранение 17 1 1868116 1868983 1885947 16964 100,9 Ведомственные 17 1 430 1813205 1814072 1831040 16968 100,9 расходы на здравоохранение Больницы, родильные 17 1 430 300 737022 724353 740000 15647 102,2 дома, клиники, госпитали Поликлиники, 17 1 430 301 35755 34692 35154 462 101,3 амбулатории, диагностические центры Станции переливания 17 1 430 303 35043 34622 34843 221 100,6 крови Санатории для 17 1 430 306 57170 56866 57339 473 100,8 больных туберкулезом Прочие учреждения и 17 1 430 310 78433 92957 93122 165 100,2 мероприятия в области здравоохранения Целевые расходы на 17 1 430 315 47000 47800 47800 0 100,0 оказание дорогостоящих видов медицинской помощи гражданам Российской Федерации Средства бюджета на 17 1 430 316 822782 822782 822782 0 100,0 обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования Расходы на 17 1 430 1 3000 3000 2999 -1 100,0 общеобластные программы Прочие учреждения и 17 1 430 1 310 3000 3000 2999 -1 100,0 мероприятия в области здравоохранения Расходы на областные 17 1 430 2 51911 51911 51908 -3 100,0 программы Прочие учреждения и 17 1 430 2 310 51911 51911 51908 -3 100,0 мероприятия в области здравоохранения СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 12811 12811 12452 -359 97,2 всего В том числе: Прочие мероприятия в 18 6 12811 12811 12452 -359 97,2 области социальной политики Расходы на 18 6 484 2756 2809 2797 -12 99,6 реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Расходы на 18 6 484 348 2680 2733 2731 -2 99,9 обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов Прочие расходы, не 18 6 484 397 76 76 66 -10 86,8 отнесенные к другим видам расходов Расходы на 18 6 498 10055 10002 9655 -347 96,5 реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации Расходы на 18 6 498 348 8631 8578 8415 -163 98,1 обеспечение лекарственными средствами ветеранов и инвалидов Прочие расходы, не 18 6 498 397 1424 1424 1240 -184 87,1 отнесенные к другим видам расходов ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 3 38 37 -1 97,4 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 3 38 37 -1 97,4 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 3 38 37 -1 97,4 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 35 35 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Расходы на 30 4 515 397 23 3 3 2 -1 66,7 проведение юбилейных мероприятий Департамент 108295 118843 98647 -20196 83,0 имущественных отношений Тюменской области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 38988 38988 38985 -3 100,0 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 38988 38988 38985 -3 100,0 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 38988 38988 38985 -3 100,0 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 30233 30233 30233 0 100,0 аппарата Расходы на 1 3 36 29 8755 8755 8752 -3 100,0 содержание аппарата ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 63400 63123 44224 -18899 70,1 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Строительство, 7 7 63400 63123 44224 -18899 70,1 архитектура Государственные 7 7 313 63400 63123 44224 -18899 70,1 капитальные вложения Государственные 7 7 313 198 63400 63123 44224 -18899 70,1 капитальные вложения на безвозвратной основе ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 5907 16732 15438 -1294 92,3 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 5907 16732 15438 -1294 92,3 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 5407 16232 15438 -794 95,1 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 9750 9747 -3 100,0 отнесенные к другим видам расходов Учредительские 30 4 515 397 6 0 850 850 0 100,0 взносы Расходы на 30 4 515 397 13 1500 1716 1716 0 100,0 проведение оценки недвижимости Расходы на 30 4 515 397 14 1800 1800 1211 -589 67,3 проведение учета и технической инвентаризации недвижимого имущества Расходы на 30 4 515 397 23 2 2 2 0 100,0 проведение юбилейных мероприятий Расходы, связанные с 30 4 515 397 24 105 114 46 -68 40,4 приобретением и продажей имущества Расходы на 30 4 515 397 40 2000 2000 1866 -134 93,3 содержание областной собственности Расходы на областные 30 4 515 2 500 500 0 -500 0,0 программы Прочие расходы, не 30 4 515 2 397 500 500 0 -500 0,0 отнесенные к другим видам расходов Департамент 90201 91258 87831 -3427 96,2 инвестиционно- кредитной политики и государственной поддержки предпринимательства Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 6674 6674 6665 -9 99,9 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 6674 6674 6665 -9 99,9 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 6674 6674 6665 -9 99,9 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 6203 6178 6169 -9 99,9 аппарата Расходы на 1 3 36 29 471 496 496 0 100,0 содержание аппарата Промышленность, 7 66417 66417 62999 -3418 94,9 энергетика и строительство В том числе: Другие отрасли 7 5 66417 66417 62999 -3418 94,9 промышленности Расходы на областные 7 5 302 2 66417 66417 62999 -3418 94,9 программы Целевые субсидии и 7 5 302 2 290 66417 66417 62999 -3418 94,9 субвенции РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 11 17110 17110 17110 0 100,0 ИНФРАСТРУКТУРЫ, всего В том числе: Малый бизнес и 11 1 17110 17110 17110 0 100,0 предпринимательство Расходы на областные 11 1 515 2 17110 17110 17110 0 100,0 программы Целевые субсидии и 11 1 515 2 290 17110 17110 17110 0 100,0 субвенции ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 1057 1057 0 100,0 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 0 1057 1057 0 100,0 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 0 1057 1057 0 100,0 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 300 300 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Расходы, связанные с 30 4 515 397 08 0 757 757 0 100,0 реализацией программы развития области Департамент 147555 153897 154231 334 100,2 информационной политики Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 12669 12675 12271 -404 96,8 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 12669 12675 12271 -404 96,8 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 12669 12675 12271 -404 96,8 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 10841 10780 10377 -403 96,3 аппарата Расходы на 1 3 36 29 1828 1895 1894 -1 99,9 содержание аппарата СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 8 4000 0 0 0 0,0 РЫБОЛОВСТВО, всего В том числе: Прочие мероприятия в 8 5 4000 0 0 0 0,0 области сельского хозяйства Прочие расходы в 8 5 342 4000 0 0 0 0,0 области сельского хозяйства Прочие расходы, не 8 5 342 397 4000 0 0 0 0,0 отнесенные к другим видам расходов ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 10 4000 0 0 0 0,0 ИНФОРМАТИКА, всего В том числе: Информатика 10 7 4000 0 0 0 0,0 (информационное обеспечение) Государственная 10 7 371 4000 0 0 0 0,0 поддержка информационного обеспечения Субсидии 10 7 371 230 4000 0 0 0 0,0 государственным организациям и организациям других форм собственности СРЕДСТВА МАССОВОЙ 16 117753 131784 132538 754 100,6 ИНФОРМАЦИИ, всего В том числе: Телевидение и 16 1 39300 45869 45869 0 100,0 радиовещание Государственная 16 1 420 39300 45869 45869 0 100,0 поддержка государственных телерадиокомпаний Целевые субсидии и 16 1 420 290 39300 45869 45869 0 100,0 субвенции Периодическая печать 16 2 78453 85915 86669 754 100,9 и издательства Государственная 16 2 422 1000 1000 1000 0 100,0 поддержка периодической печати Целевые субсидии и 16 2 422 290 1000 1000 1000 0 100,0 субвенции Государственная 16 2 423 20150 21570 21570 0 100,0 поддержка периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти Целевые субсидии и 16 2 423 290 20150 21570 21570 0 100,0 субвенции Государственная 16 2 424 27550 33592 33733 141 100,4 поддержка средств массовой информации Целевые субсидии и 16 2 424 290 27550 33592 33733 141 100,4 субвенции Государственная 16 2 425 29753 29753 30366 613 102,1 поддержка районных (городских) газет Развитие 16 2 425 291 2460 2460 2460 0 100,0 материально- технической базы районных (городских) газет Оплата расходов, 16 2 425 292 27293 27293 27906 613 102,2 связанных с производством и распространением районных (городских) газет (оплата полиграфических услуг, бумаги и услуг федеральной почтовой связи) ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 9133 9438 9422 -16 99,8 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 9133 9438 9422 -16 99,8 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 9133 9438 9422 -16 99,8 отнесенные к другим целевым статьям Расходы, не 30 4 515 397 0 248 248 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 132 132 116 -16 87,9 реализацией программы развития области Расходы на 30 4 515 397 23 1 1 1 0 100,0 проведение юбилейных мероприятий Расходы, связанные с 30 4 515 397 26 9000 9000 9000 0 100,0 исследованием развития общественно- политических процессов в Тюменской области Расходы на 30 4 515 397 43 0 57 57 0 100,0 проведение Всероссийской переписи населения Департамент 525337 529606 533416 3810 100,7 образования и науки Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 16192 16192 16192 0 100,0 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 16192 16192 16192 0 100,0 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 16192 16192 16192 0 100,0 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 13942 13946 13946 0 100,0 аппарата Расходы на 1 3 36 29 2250 2246 2246 0 100,0 содержание аппарата ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 1100 1100 1100 0 100,0 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Строительство, 7 7 1100 1100 1100 0 100,0 архитектура Государственные 7 7 313 1100 1100 1100 0 100,0 капитальные вложения Государственные 7 7 313 198 1100 1100 1100 0 100,0 капитальные вложения на безвозвратной основе ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 508038 512219 516029 3810 100,7 В том числе: Дошкольное 14 1 23439 22607 22819 212 100,9 образование Ведомственные 14 1 400 23439 22607 22819 212 100,9 расходы на дошкольное образование Детские дошкольные 14 1 400 259 23439 22607 22819 212 100,9 учреждения Общее образование 14 2 324980 328515 331267 2752 100,8 Ведомственные 14 2 401 321480 325255 328010 2755 100,8 расходы на общее образование Школы - детские 14 2 401 260 115246 113665 113733 68 100,1 сады, школы начальные, неполные средние и средние Школы - интернаты 14 2 401 263 136930 147115 149026 1911 101,3 Учреждения по 14 2 401 264 17903 16805 17031 226 101,3 внешкольной работе с детьми Детские дома 14 2 401 265 51401 47670 48220 550 101,2 Расходы на областные 14 2 401 2 3500 3260 3257 -3 99,9 программы Школы-детские сады, 14 2 401 2 260 600 360 357 -3 99,2 школы начальные, неполные средние и средние Школы-интернаты 14 2 401 2 263 2900 2900 2900 0 100,0 Начальное 14 3 5537 5029 5091 62 101,2 профессиональное образование Ведомственные 14 3 402 5537 5029 5091 62 101,2 расходы на начальное профессиональное образование Специальные 14 3 402 267 5537 5029 5091 62 101,2 профессионально- технические училища Среднее 14 4 51015 50810 51223 413 100,8 профессиональное образование Ведомственные 14 4 403 45015 44786 45199 413 100,9 расходы на среднее профессиональное образование Средние специальные 14 4 403 268 45015 44786 45199 413 100,9 учебные заведения Расходы на 14 4 403 1 6000 6024 6024 0 100,0 общеобластные программы Средние специальные 14 4 403 1 268 6000 6024 6024 0 100,0 учебные заведения Переподготовка и 14 5 18088 18030 18154 124 100,7 повышение квалификации Ведомственные 14 5 404 16088 16030 16154 124 100,8 расходы на переподготовку и повышение квалификации Институты повышения 14 5 404 269 16088 16030 16154 124 100,8 квалификации Расходы на областные 14 5 404 2 2000 2000 2000 0 100,0 программы Институты повышения 14 5 404 2 269 2000 2000 2000 0 100,0 квалификации Высшее 14 6 61372 62588 62791 203 100,3 профессиональное образование Ведомственные 14 6 405 21662 21193 21396 203 101,0 расходы на высшее профессиональное образование Высшие учебные 14 6 405 271 21662 21193 21396 203 101,0 заведения Расходы на 14 6 405 1 39710 41395 41395 0 100,0 общеобластные программы Высшие учебные 14 6 405 1 271 39710 41395 41395 0 100,0 заведения Прочие расходы в 14 7 23607 24640 24684 44 100,2 области образования Прочие ведомственные 14 7 407 23607 24640 24684 44 100,2 расходы в области образования Прочие учреждения и 14 7 407 272 13107 14140 14184 44 100,3 мероприятия в области образования Финансирование 14 7 407 319 10500 10500 10500 0 100,0 мероприятий по организации оздоровительной кампании детей и подростков ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 7 95 95 0 100,0 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 7 95 95 0 100,0 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 7 95 95 0 100,0 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 88 88 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Расходы на 30 4 515 397 23 7 7 7 0 100,0 проведение юбилейных мероприятий Департамент по 56549 60480 58710 -1770 97,1 охране окружающей среды Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 16441 16441 14695 -1746 89,4 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 16441 16441 14695 -1746 89,4 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 16441 16441 14695 -1746 89,4 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 11912 11912 10170 -1742 85,4 аппарата Расходы на 1 3 36 29 4529 4529 4525 -4 99,9 содержание аппарата ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 0 4000 4000 0 100,0 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Строительство, 7 7 0 4000 4000 0 100,0 архитектура Государственные 7 7 313 0 4000 4000 0 100,0 капитальные вложения Государственные 7 7 313 198 0 4000 4000 0 100,0 капитальные вложения на безвозвратной основе ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 9 40108 40036 40012 -24 99,9 ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, всего В том числе: Водные ресурсы 9 1 2956 2956 2954 -2 99,9 Финансирование 9 1 360 2956 2956 2954 -2 99,9 мероприятий по регулированию, использованию и охране водных ресурсов Субсидии на 9 1 360 407 2956 2956 2954 -2 99,9 природоохранные мероприятия Лесные ресурсы 9 2 15604 15604 15604 0 100,0 Финансирование 9 2 361 15604 15604 15604 0 100,0 лесоохранных и лесовосстановитель- ных мероприятий Финансирование 9 2 361 223 15604 15604 15604 0 100,0 лесоохранных и лесовосстановитель- ных мероприятий Охрана окружающей 9 3 21548 21476 21454 -22 99,9 природной среды, животного и растительного мира Финансирование 9 3 362 20533 20461 20439 -22 99,9 мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы Субсидии на 9 3 362 407 20533 20461 20439 -22 99,9 природоохранные мероприятия Расходы на областные 9 3 362 2 1015 1015 1015 0 100,0 программы Субсидии на 9 3 362 2 407 1015 1015 1015 0 100,0 природоохранные мероприятия ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 0 3 3 0 100,0 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 0 3 3 0 100,0 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 0 3 3 0 100,0 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 3 3 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Департамент 7347 7871 7762 -109 98,6 промышленности Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 6324 6324 6216 -108 98,3 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 6324 6324 6216 -108 98,3 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 6324 6324 6216 -108 98,3 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 5398 5398 5393 -5 99,9 аппарата Расходы на 1 3 36 29 926 926 823 -103 88,9 содержание аппарата ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 1023 1547 1546 -1 99,9 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 1023 1547 1546 -1 99,9 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 524 523 -1 99,8 отнесенные к другим видам расходов Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 223 223 223 0 100,0 реализацией программы развития области Расходы на 30 4 515 397 11 800 800 800 0 100,0 подготовку специалистов для народного хозяйства Департамент 846733 826210 825433 -777 99,9 социальной защиты населения Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 80055 80056 79750 -306 99,6 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 80055 80056 79750 -306 99,6 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 80055 80056 79750 -306 99,6 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 63662 60748 60635 -113 99,8 аппарата Расходы на 1 3 36 29 16393 19308 19115 -193 99,0 содержание аппарата ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 1385 1385 2100 715 151,6 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Строительство, 7 7 1385 1385 2100 715 151,6 архитектура Средства 7 7 476 1385 1385 2100 715 151,6 федерального бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ Субсидии на 7 7 476 559 1385 1385 2100 715 151,6 реализацию федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 13 1539 4090 4086 -4 99,9 ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ, всего В том числе: Предупреждение и 13 2 1539 4090 4086 -4 99,9 ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций Целевой финансовый 13 2 399 1539 4090 4086 -4 99,9 резерв для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Целевой финансовый 13 2 399 254 1539 4090 4086 -4 99,9 резерв ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 200 205 212 7 103,4 В том числе: Дошкольное 14 1 200 205 212 7 103,4 образование Ведомственные 14 1 400 200 205 212 7 103,4 расходы на дошкольное образование Детские дошкольные 14 1 400 259 200 205 212 7 103,4 учреждения СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА, 18 763469 738871 737688 -1183 99,8 всего В том числе: Учреждения 18 1 393692 395202 400125 4923 101,2 социального обеспечения Ведомственные 18 1 440 393692 395202 400125 4923 101,2 расходы в области социального обеспечения Территориальные 18 1 440 318 85997 86654 88996 2342 102,7 центры и отделения оказания социальной помощи на дому Дома-интернаты для 18 1 440 320 174924 176434 177923 1489 100,8 престарелых и инвалидов Прочие учреждения и 18 1 440 323 132771 132114 133206 1092 100,8 мероприятия в области социальной политики Социальная помощь 18 2 72858 69130 69103 -27 100,0 Ведомственные 18 2 440 34790 34500 34493 -7 100,0 расходы в области социального обеспечения Пособия и социальная 18 2 440 322 34790 34500 34493 -7 100,0 помощь Выплаты пенсий и 18 2 442 38068 34630 34610 -20 99,9 пособий другим категориям граждан Пособия и социальная 18 2 442 322 23140 24486 24480 -6 100,0 помощь Выплаты пенсий и 18 2 442 326 14928 10144 10130 -14 99,9 пособий Прочие мероприятия в 18 6 61100 66413 59483 -6930 89,6 области социальной политики Прочие ведомственные 18 6 445 4750 12349 12349 0 100,0 расходы в области социальной политики Прочие учреждения и 18 6 445 323 4750 12349 12349 0 100,0 мероприятия в области социальной политики Расходы на 18 6 484 28423 32058 32058 0 100,0 реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований Расходы на 18 6 484 327 1000 1000 1000 0 100,0 изготовление и ремонт протезно- ортопедических изделий Расходы на 18 6 484 328 21203 21203 21203 0 100,0 обеспечение инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства Расходы на 18 6 484 329 5000 8088 8088 0 100,0 санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов Компенсация 18 6 484 347 0 1767 1767 0 100,0 инвалидам расходов на эксплуатацию и обслуживание транспортных средств Прочие расходы, не 18 6 484 397 1220 0 0 0 0,0 отнесенные к другим видам расходов Фонд компенсаций 18 6 489 8660 8660 1731 -6929 20,0 Расходы бюджетов 18 6 489 558 8660 8660 1731 -6929 20,0 субъектов РФ и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно- коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие аварии на Чернобыльской АЭС, аварии на объединении "Маяк", испытаний на Семипалатинском полигоне Расходы на 18 6 498 11667 7746 7745 -1 100,0 реализацию льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации Расходы на 18 6 498 329 0 4223 4223 0 100,0 санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов Компенсация 18 6 498 347 3780 3523 3522 -1 100,0 инвалидам расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств Прочие расходы, не 18 6 498 397 7887 0 0 0 0,0 отнесенные к другим видам расходов Расходы на областные 18 6 515 2 7600 5600 5600 0 100,0 программы Прочие расходы, не 18 6 515 2 397 7600 5600 5600 0 100,0 отнесенные к другим видам расходов Государственные 18 7 235819 208126 208977 851 100,4 пособия гражданам, имеющим детей Фонд компенсаций 18 7 489 235819 208126 208977 851 100,4 Субвенции на 18 7 489 470 235819 208126 208977 851 100,4 реализацию Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 85 1603 1597 -6 99,6 всего В том числе: Прочие расходы, не 30 4 85 1603 1597 -6 99,6 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 85 1603 1597 -6 99,6 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 1518 1517 -1 99,9 отнесенные к другим видам расходов Расходы на 30 4 515 397 23 85 85 80 -5 94,1 проведение юбилейных мероприятий Департамент 51019 51386 51324 -62 99,9 топливно- энергетического комплекса и недропользования Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 4969 5336 5328 -8 99,9 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 4969 5336 5328 -8 99,9 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 4969 5336 5328 -8 99,9 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 3938 3939 3939 0 100,0 аппарата Расходы на 1 3 36 29 1031 1397 1389 -8 99,4 содержание аппарата ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 46050 46050 45996 -54 99,9 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Воспроизводство 7 9 46050 46050 45996 -54 99,9 минерально-сырьевой базы Расходы на областные 7 9 475 2 46050 46050 45996 -54 99,9 программы Геологическое 7 9 475 2 411 46050 46050 45996 -54 99,9 изучение недр Российской Федерации, финансируемое из бюджетов субъектов Российской Федерации Департамент финансов 652908 325053 474797 149744 146,1 Администрации области ГОСУДАРСТВЕННОЕ 1 120445 107893 100837 -7056 93,5 УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ, всего В том числе: Функционирование 1 3 120445 107893 100837 -7056 93,5 исполнительных органов государственной власти Обеспечение 1 3 36 120445 107893 100837 -7056 93,5 деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации Денежное содержание 1 3 36 27 87869 84480 83655 -825 99,0 аппарата Расходы на 1 3 36 29 16576 19965 19659 -306 98,5 содержание аппарата Денежное содержание 1 3 36 27 16000 3448 -2477 -5925 -71,8 аппарата (реализация закона о госслужбе) (прямые расходы) ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, 7 0 400 0 -400 0,0 ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО, всего В том числе: Строительство, 7 7 0 400 0 -400 0,0 архитектура Государственные 7 7 313 0 400 0 -400 0,0 капитальные вложения Государственные 7 7 313 197 0 400 0 -400 0,0 капитальные вложения на возвратной основе (прямые расходы) СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И 8 0 179 0 -179 0,0 РЫБОЛОВСТВО, всего В том числе: Сельскохозяйственное 8 1 0 76 0 -76 0,0 производство Прочие расходы в 8 1 342 0 76 0 -76 0,0 области сельского хозяйства Финансирование 8 1 342 214 0 76 0 -76 0,0 расходов на приобретение отечественной техники и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга, в том числе с направлением указанных средств в уставные капиталы лизинговых компаний, контрольные пакеты акций (прямые расходы) - расходы на 8 1 342 214 0 76 0 -76 0,0 формирование лизингового фонда Прочие мероприятия в 8 5 0 103 0 -103 0,0 области сельского хозяйства Прочие расходы в 8 5 342 0 103 0 -103 0,0 области сельского хозяйства Прочие расходы, не 8 5 342 397 0 103 0 -103 0,0 отнесенные к другим видам расходов (прямые расходы) ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ 9 0 72 0 -72 0,0 ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ, всего Охрана окружающей 9 3 0 72 0 -72 0,0 природной среды, животного и растительного мира Финансирование 9 3 362 0 72 0 -72 0,0 мероприятий в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы Субсидии на 9 3 362 407 0 72 0 -72 0,0 природоохранные мероприятия (прямые расходы) ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 10 12865 12865 12865 0 100,0 ИНФОРМАТИКА, всего В том числе: Информатика 10 7 12865 12865 12865 0 100,0 (информационное обеспечение) Государственная 10 7 371 12865 12865 12865 0 100,0 поддержка информационного обеспечения Информационное 10 7 371 230 12865 12865 12865 0 100,0 обеспечение ОБРАЗОВАНИЕ, всего 14 0 250 0 -250 0,0 В том числе: Общее образование 14 2 0 240 0 -240 0,0 Расходы на областные 14 2 401 2 0 240 0 -240 0,0 программы Школы - детские 14 2 401 2 260 0 240 0 -240 0,0 сады, школы начальные, неполные средние и средние (прямые расходы) Переподготовка и 14 5 0 10 0 -10 0,0 повышение квалификации Ведомственные 14 5 404 0 10 0 -10 0,0 расходы на переподготовку и повышение квалификации Институты повышения 14 5 404 269 0 10 0 -10 0,0 квалификации (прямые расходы) ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ 21 269 87 0 -87 0,0 БЮДЖЕТАМ ДРУГИХ УРОВНЕЙ, всего В том числе: Финансовая помощь 21 1 269 87 0 -87 0,0 бюджетам других уровней Дотации и субвенции 21 1 485 269 87 0 -87 0,0 Субвенции на 21 1 485 290 21 269 87 0 -87 0,0 оказание финансовой поддержки, передаваемые органам местного самоуправления из областного бюджета (прямые расходы) ПРОЧИЕ РАСХОДЫ, 30 519329 203307 361095 157788 177,6 всего В том числе: Резервные фонды 30 1 309150 30 0 -30 0,0 Резервные фонды 30 1 510 309150 30 0 -30 0,0 Формирование 30 1 510 435 309150 30 0 -30 0,0 резервных фондов исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации (прямые расходы) В том числе: - 10 % на 30 1 510 435 30915 0 0 0 0,0 мероприятия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Проведение выборов и 30 2 12650 12450 0 -12450 0,0 референдумов Расходы на 30 2 511 12650 12450 0 -12450 0,0 проведение выборов и референдумов Выборы в органы 30 2 511 394 12650 12450 0 -12450 0,0 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления (прямые расходы) Бюджетные ссуды 30 3 -9302 -9302 154722 164024 -1663,3 (кредиты) Формирование 30 3 349 3500 3500 -210 -3710 -6,0 региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности Расходы за счет 30 3 349 228 3500 3500 -210 -3710 -6,0 средств региональных фондов государственной финансовой поддержки досрочного завоза продукции (товаров) в районы Крайнего Севера и приравненные к ним местности (прямые расходы) Предоставление 30 3 349 228 8000 8000 4180 -3820 52,3 кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны Возврат кредитов 30 3 349 228 -4500 -4500 -4390 110 97,6 (бюджетных ссуд), предоставленных внутри страны Бюджетные ссуды 30 3 514 -12802 -12802 154932 167734 -1210,2 Возврат 30 3 514 399 15 -308 -308 -321 -13 104,2 организациями АПК централизованных кредитов, полученных в 1992 - 1994 гг., через бюджеты МО областному бюджету (прямые расходы) Возврат товарного 30 3 514 399 16 -39993 -39993 0 39993 0,0 кредита организациями АПК через бюджеты МО областному бюджету (прямые расходы) Другие ссуды (прямые 30 3 514 399 27499 27499 155253 127754 564,6 расходы) Бюджетные кредиты 30 3 514 399 100000 100000 271572 171572 271,6 (бюджетные ссуды) бюджетам других уровней Бюджетные кредиты 30 3 514 399 0 0 -230845 -230845 0,0 (бюджетные ссуды), возвращенные бюджетами других уровней Прочие бюджетные 30 3 514 399 258335 258335 447900 189565 173,4 кредиты (бюджетные ссуды) внутри страны Возврат прочих 30 3 514 399 -330836 -330836 -333374 -2538 100,8 бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны Прочие расходы, не 30 4 206831 200129 206373 6244 103,1 отнесенные к другим подразделам Прочие расходы, не 30 4 515 206831 200129 206373 6244 103,1 отнесенные к другим целевым статьям Прочие расходы, не 30 4 515 397 0 387 383 -4 99,0 отнесенные к другим видам расходов Расходы, связанные с 30 4 515 397 8 5329 357 350 -7 98,0 реализацией программы развития области (прямые расходы) Расходы на 30 4 515 397 11 60 60 60 0 100,0 подготовку специалистов для народного хозяйства Расходы на 30 4 515 397 23 1619 1619 1617 -2 99,9 проведение юбилейных мероприятий Расходы на оплату 30 4 515 397 25 6717 1597 1003 -594 62,8 консалтинговых и юридических услуг (прямые расходы) Расходы на оплату 30 4 515 397 27 151131 151131 151131 0 100,0 поставки дорожно- строительного Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|