Расширенный поиск

Постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2001 № 771-ПП

 

                ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
                   
Об итогах исполнения областного бюджета за девять месяцев 2001 года

     Доходы   областного   бюджета  за  девять  месяцев  2001  года
исполнены  в сумме 9852895 тыс. рублей, или 78,0 процента к годовым
назначениям  и  109,9  процента  к плану девяти месяцев (приложение
1).  Поступления  налоговых и неналоговых доходов составили 5915254
тыс.  рублей,  или  72,6  процента  к  годовым  назначениям и 103,7
процента  к  плану  девяти  месяцев,  что  в сравнении с 2000 годом
больше  на  32,2  процента, в абсолютной сумме увеличение составило
1439915 тыс. рублей.
     В  целевые  бюджетные  фонды  поступило  доходов  за  отчетный
период  в  сумме  3937641  тыс. рублей, или 87,9 процента к годовым
назначениям  и 120,8 процента к плану девяти месяцев, в том числе в
целевой   бюджетный   территориальный  дорожный  фонд  Свердловской
области  поступило  доходов  в  сумме 3060234 тыс. рублей, или 95,8
процента  к  годовым  назначениям  и  127,7 процента к плану девяти
месяцев.  Поступления  средств  из  федерального бюджета в отчетном
периоде  составили  1099308  тыс.  рублей,  или  80,7  процента  от
размера финансовой помощи.
     В  объеме  доходов  в областной бюджет наибольший удельный вес
составили следующие виды поступлений:
     1)  налог  на  прибыль  (доход)  предприятий и организаций, по
которому  фактическое  исполнение  составило  в  сумме 2774889 тыс.
рублей,  или  64,3 процента к годовым назначениям и 93,2 процента к
плану  девяти  месяцев, удельный вес в объеме поступлений налоговых
и  неналоговых  доходов  -  46,9  процента (в связи с невыполнением
плановых  бюджетных  назначений потери областного бюджета составили
202836 тыс. рублей);
     2)  подоходный  налог  с  физических  лиц в сумме 1023054 тыс.
рублей,  или  127,5 процента к годовым назначениям и 182,2 процента
к   плану   девяти  месяцев,  удельный  вес  в  объеме  поступлений
налоговых и неналоговых доходов - 17,3 процента;
     3)  налог на имущество предприятий в сумме 877650 тыс. рублей,
или  81,4  процента  к годовым назначениям и 119,7 процента к плану
девяти  месяцев,  удельный  вес  в  объеме  поступлений налоговых и
неналоговых доходов - 14,8 процента.
     Невыполненными  остались  плановые  поступления  по  налогу на
покупку   иностранных   денежных  знаков  и  платежных  документов,
выраженных  в  иностранной  валюте (на 14720 тыс. рублей), налогу с
продаж  (на 37334 тыс. рублей), платежам за пользование недрами (на
31536 тыс. рублей).
     При  этом наметилась тенденция роста поступлений акцизов. Так,
в  третьем  квартале  исполнение  этого  доходного  источника  выше
исполнения за второй квартал на 30354 тыс. рублей.
     Областной  бюджет  по  расходам  исполнен в сумме 8992846 тыс.
рублей,  что  составило  67,9  процента  к  годовым  назначениям (в
соответствующем  периоде  прошлого  года  расходы исполнены на 57,2
процента)  и 93,9 процента к плану девяти месяцев (приложение 2), в
том   числе:  на  содержание  учреждений  и  мероприятий  областной
бюджетной  сферы  направлено 4248267 тыс. рублей, или 58,8 процента
к  годовым  назначениям  и 80,7 процента к плану отчетного периода;
по  целевым  бюджетным  фондам  исполнение  составило  3389250 тыс.
рублей,  или 75,7 процента к годовым назначениям и 104,0 процента к
плану  отчетного  периода,  в  том  числе  объем  расходов целевого
бюджетного  территориального  дорожного  фонда Свердловской области
исполнен  в  сумме 2773964 тыс. рублей, или 86,8 процента к годовым
назначениям  и  115,8 процента к плану отчетного периода; бюджетный
фонд  финансовой  поддержки  муниципальных  образований  исполнен в
сумме  1355329 тыс. рублей, или 88,5 процента к годовым назначениям
и  128,2  процента  к плану отчетного периода. Несмотря на снижение
поступлений  доходов  в  областной  бюджет  в третьем квартале 2001
года   по   сравнению   со   вторым   кварталом  на  10  процентов,
финансирование  учреждений  областной  бюджетной  сферы  в  третьем
квартале   произведено  на  уровне  второго  квартала.  Расходы  на
здравоохранение  и  физическую  культуру  исполнены в сумме 1033224
тыс.  рублей,  или  57,6  процента  к  годовым  назначениям  и 81,9
процента к плану отчетного периода.
     Ведомственные  расходы  на  здравоохранение  исполнены в сумме
928494  тыс. рублей, или 57,5 процента к годовым назначениям и 81,9
процента  к  плану  отчетного  периода.  Расходы  на  бесплатные  и
льготные  медикаменты (программа "Доступные лекарства") исполнены в
сумме  137183  тыс. рублей, или 68,3 процента к годовым назначениям
и  97,7 процента к плану отчетного периода, приобретение бесплатных
медикаментов     больным,     страдающим     социально    значимыми
заболеваниями,  -  в  сумме  70000 тыс. рублей, или 60,6 процента к
годовым  назначениям  и 86,7 процента к плану отчетного периода, по
приобретению  расходных  материалов  и  медикаментов для проведения
гемодиализа  для  больных с хронической почечной недостаточностью -
63361  тыс.  рублей,  или  64,7  процента  к  годовому плану и 86,8
процента   к   плану  отчетного  периода.  Расходы  на  образование
исполнены  в  сумме 655972 тыс. рублей, или 64,2 процента к годовым
назначениям и 89,2 процента к плану отчетного периода.
     Запланированные    расходы    на    культуру,    искусство   и
кинематографию  исполнены  в  сумме  92719  тыс.  рублей,  или 53,5
процента  к  годовым  назначениям и 79,2 процента к плану отчетного
периода,  в том числе ведомственные расходы на культуру и искусство
соответственно исполнены на 54,5 процента и 80,1 процента.
     Следует  отметить,  что  сохраняется  положительная  тенденция
финансирования   расходов   областного   бюджета   по   разделу  14
"Образование"  и разделу 15 "Культура, искусство и кинематография".
Так,  расходы  по  разделу 14 исполнены в первом квартале на 147703
тыс.  рублей,  во  втором квартале на 250191 тыс. рублей, в третьем
квартале  на 258078 тыс. рублей, по разделу 15 - 18937 тыс. рублей,
34944 тыс. рублей и 38838 тыс. рублей соответственно.
     Общая  сумма  расходов по социальной политике составила 317206
тыс.  рублей,  или  49,6  процента  к  годовым  назначениям  и 71,0
процента  к  плану  отчетного  периода,  в  том числе ведомственные
расходы  в  области социального обеспечения 111323 тыс. рублей, или
64,3 процента и 89,8 процента соответственно.
     Наблюдаются   позитивные   сдвиги  в  финансировании  расходов
социальной  направленности.  На  финансирование  расходов  целевого
бюджетного  фонда  финансового  обеспечения  мероприятий социальной
защиты  ветеранов Свердловской области направлено бюджетных средств
в  третьем  квартале 282607 тыс. рублей, или 47,8 процента от общей
суммы   финансирования   отчетного  периода  (за  первое  полугодие
направлено на эти цели 308569 тыс. рублей).
     Расходы  на  погашение  кредиторской задолженности по пособиям
гражданам,  имеющим  детей,  с  учетом  остатка средств на 1 января
2001  года составили 64199 тыс. рублей, или 59,6 процента к годовым
назначениям и 85,2 процента к плану отчетного периода.
     Остатки   бюджетных   средств   на  счетах  в  банках  главных
распорядителей  средств  областного  бюджета  по  итогам исполнения
областного  бюджета  за девять месяцев увеличились по сравнению с 1
января  2001  года  на  486061 тыс. рублей и составили на 1 октября
2001  года  653448  тыс. рублей. Значительный рост размера остатков
бюджетных  средств на счетах в банках допустили Министерство общего
и  профессионального образования Свердловской области (на 6954 тыс.
рублей),  Министерство  здравоохранения  Свердловской  области  (на
18943  тыс. рублей), Министерство культуры Свердловской области (на
8370   тыс.   рублей),  Министерство  социальной  защиты  населения
Свердловской области (на 133866 тыс. рублей).
     Ослаблен   контроль   за   расчетно-платежной   дисциплиной  и
использованием  бюджетных  средств  бюджетополучателями  со стороны
главных   распорядителей  средств  областного  бюджета.  Отвлечение
бюджетных    средств    в   дебиторскую   задолженность   допустили
Министерство  здравоохранения  Свердловской  области  в сумме 69728
тыс.  рублей,  Министерство  общего и профессионального образования
Свердловской  области  в  сумме  17661  тыс.  рублей,  Министерство
социальной  защиты населения Свердловской области в сумме 7158 тыс.
рублей,  Министерство  по  физической  культуре,  спорту  и туризму
Свердловской области в сумме 12177 тыс. рублей.
     Особое  внимание  при исполнении областного бюджета в отчетном
периоде   в   части   расходования  поступивших  бюджетных  средств
уделялось следующим направлениям:
     обеспечение   своевременной  выплаты  повышенной  в  1,2  раза
заработной    платы    работникам    областной    бюджетной   сферы
(финансирование  расходов  на оплату труда с начислениями составило
1515782   тыс.  рублей  при  плановых  назначениях  девяти  месяцев
1613846 тыс. рублей);
     приобретение   медикаментов,  перевязочных  средств  и  прочих
лечебных  расходов  (финансирование  расходов  произведено  в сумме
304135 тыс. рублей, или 89,9 процента к плану отчетного периода);
     приобретение  продуктов  питания (финансирование произведено в
сумме  145593 тыс. рублей, или 90,6 процента к плановым назначениям
отчетного периода);
     оплата  коммунальных  услуг  в  сумме  278697  тыс. рублей при
плановых назначениях 312567 тыс. рублей.
     Уровень   финансирования   к  плановым  назначениям  отчетного
периода  составил:  по  разделу  07  "Промышленность,  энергетика и
строительство"  - 85,5 процента, по разделу 10 "Транспорт, дорожное
хозяйство,  связь  и  информатика"  -  88,6 процента, по разделу 12
"Жилищно-коммунальное  хозяйство"  -  98,4 процента и по разделу 08
"Сельское хозяйство и рыболовство" - 86,5 процента.
     Объем   средств,   выделенных   из   областного   бюджета   на
финансирование  областных  целевых  программ  в  отчетном  периоде,
составил   2268501   тыс.  рублей,  или  76,6  процента  к  годовым
назначениям  и  104,4  процента  к  плану  отчетного периода, в том
числе   по   программам,  финансируемым  за  счет  средств  целевых
бюджетных  фондов,  2007910  тыс. рублей, или 78,8 процента и 105,5
процента    соответственно.    Объем    финансирования    областной
строительной  программы  составил  204851  тыс.  рублей,  или  71,0
процента  к  годовым  назначениям и 89,2 процента к плану отчетного
периода.
     В   целях   выполнения  программы  государственных  внутренних
заимствований  Свердловской области на 2001 год привлечено кредитов
на  общую  сумму  285914 тыс. рублей. Размер государственного долга
Свердловской  области  по состоянию на 1 октября 2001 года составил
1944895  тыс.  рублей,  или  78,3 процента к уровню на начало года.
Расходы   на   обслуживание   государственного  долга  Свердловской
области   составили  114090  тыс.  рублей,  или  23,6  процента  от
запланированной на 2001 год суммы (484221 тыс. рублей).
     Рассмотрев  итоги  исполнения  областного  бюджета  за  девять
месяцев   2001   года,  во  исполнение  распоряжения  Правительства
Свердловской  области  от  04.10.2001  г.  № 850-РП "О плане работы
Правительства   Свердловской  области  на  IV  квартал  2001  года"
Правительство Свердловской области

                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:

     1.  Принять  к  сведению  информацию  об исполнении областного
бюджета за девять месяцев 2001 года.
     2.  Во  исполнение  статьи  130  Бюджетного кодекса Российской
Федерации  в  части включения в доходы и расходы областного бюджета
финансовой   помощи  из  федерального  бюджета,  для  необходимости
перераспределения   в   пределах  бюджетных  средств,  утвержденных
областным   бюджетом   на   2001  год  по  соответствующим  главным
распорядителям  бюджетных  средств  на  увеличение заработной платы
работникам  областной  бюджетной сферы с 1 июля 2001 года, поручить
Министерству   финансов   Свердловской   области   (Червяков  В.Ю.)
подготовить   проект   закона   Свердловской  области  "О  внесении
изменений  и  дополнений в Закон Свердловской области "Об областном
бюджете  на  2001 год" до 20 ноября 2001 года для представления его
в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области.
     3.  Просить  Управление  Министерства  Российской Федерации по
налогам  и  сборам  по  Свердловской  области (Добровольский С.Н.),
Управление   Федеральной   службы   налоговой   полиции  Российской
Федерации  по  Свердловской  области  (Закамалдин А.З.) в срок до 1
декабря   2001  года  провести  проверки  хозяйствующих  субъектов,
осуществляющих  торговую  деятельность на территории Муниципального
образования  город  Екатеринбург, в части правомерности их перехода
на  уплату единого налога на вмененный доход для определенных видов
деятельности.
     4.   Главным   распорядителям   средств   областного   бюджета
обеспечить  своевременное  финансирование  и  выполнение  бюджетных
назначений  областного  бюджета на 2001 год в полном соответствии с
Законом  Свердловской  области  от 22 декабря 2000 года № 43-ОЗ "Об
областном  бюджете  на  2001 год" ("Областная газета" от 26.12.2000
г. № 258259).
     5.  Министерству  здравоохранения  Свердловской области (Скляр
М.С.),   Министерству   общего   и   профессионального  образования
Свердловской   области  (Нестеров  В.В.),  Министерству  социальной
защиты  населения  Свердловской  области  (Туринский  В.Ф.) принять
меры к сокращению дебиторской задолженности.
     6.  Учитывая,  что  в  соответствии  со статьей 264 Бюджетного
кодекса   Российской   Федерации  исполнение  федерального  бюджета
завершается   31  декабря  и  счета,  используемые  для  исполнения
федерального  бюджета  завершаемого  года,  подлежат  закрытию в 24
часа   31   декабря,   Министерству   социальной  защиты  населения
Свердловской  области  (Туринский  В.Ф.)  принять  меры  к  полному
освоению   средств,   поступающих   из   федерального   бюджета  на
реализацию законов социальной направленности.
     7.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.


Председатель Правительства
Свердловской области                                   А.П.Воробьев

г. Екатеринбург
16 ноября 2001 года
№ 771-ПП

  Приложение 1 к постановлению Правительства Свердловской области
  "Об итогах исполнения областного бюджета за девять месяцев 2001
                               года"

  Исполнение областного бюджета по доходам за девять месяцев 2001
                               года

Код      Наименование группы, подгруппы,  Сумма средств, пре Сумма средств, поступ
         статьи, подстатьи доходов        дусмотренных в обл в областной бюджет
                                          астном бюджете на
                                          в тысячах рублей

                                          год        в том числ в тысячах в процентах
                                                     е

                                                     9 месяцев  рублей    к году 9 месяцев

1        2                                3          4          5         6      7

8500000  ИТОГО ДОХОДОВ                    12626434   8964025    9852895   78,0   109,9

1000000  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                 8018734    5606906    5780424   72,1   103,1

1010000  Налоги на прибыль (доход), приро 5118219    3539618    3798438   74,2   107,3
         ст капитала

1010100  Налог на прибыль (доход) предпри 4315544    2977725    2774889   64,3   93,2
         ятий и организаций

1010200  Подоходный налог с физических ли 802275     561593     1023054   127,5  182,2
         ц

1010201  Подоходный налог, удерживаемый   802275     561593     1023054   127,5  182,2
         предприятиями, учреждениями и ор
         ганизациями

1010202  Подоходный налог, удерживаемый
         налоговыми органами

1010400  Налог на игорный бизнес          400        300        495       123,8  165,0

1020000  Налоги на товары и услуги. Лицен 1316783    948148     652099    49,5   68,8
         зионные и регистрационные сборы

1020100  Налог на добавленную стоимость

1020200  Акцизы по подакцизным товарам (п 702016     505453     281057    40,0   55,6
         родукции) и отдельным видам мине
         рального сырья, производимым на
         территории Российской Федерации

1020201  Спирт этиловый из пищевого сырья 50440      36317      7559      15,0   20,8

1020203  Спиртосодержащие растворы        715        515        185       25,9   35,9

1020204  Водка, ликеро-водочные изделия   306572     220731     111267    36,3   50,4

1020205  Коньяк, шампанское (вино игристо 83662      60237      30415     36,4   50,5
         е), вино натуральное

1020207  Пиво                             192802     138818     90057     46,7   64,9

1020208  Табачные изделия                 40971      29499      24243     59,2   82,2

1020209  Ювелирные изделия                26854      19336      17328     64,5   89,6

1020240  Прочие товары (сырье)                                  3

1020400  Лицензионные и регистрационные   33147      23203      3604      10,9   15,5
         сборы

1020403  Прочие лицензионные и регистраци 33147      23203      3604      10,9   15,5
         онные сборы

1020600  Налог на покупку иностранных ден 72635      53023      38303     52,7   72,2
         ежных знаков и платежных докумен
         тов, выраженных в иностранной ва
         люте

1020700  Налог с продаж                   508985     366469     329135    64,7   89,8

1030000  Налоги на совокупный доход       257371     204712     292186    113,5  142,7

1030100  Единый налог, взимаемый в связи  8471       5591       22081     св.100 св. 100
         с применением упрощенной системы

1030200  Единый налог на вмененный доход  248900     199121     270105    108,5  135,6
         для определенных видов деятельно
         сти

1030201  Единый налог на вмененный доход  21905      17524      55097     св.100 св.100
         для юридических лиц

1030202  Единый налог на вмененный доход  226995     181597     215008    94,7   118,4
         для физических лиц, осуществляющ
         их предпринимательскую деятельно
         сть без образования юридического

1040000  Налоги на имущество              1077857    732943     877650    81,4   119,7

1040200  Налог на имущество предприятий   1077857    732943     877650    81,4   119,7

1050000  Платежи за пользование природным 248504     181485     151828    61,1   83,7
         и ресурсами

1050100  Платежи за пользование недрами   90471      66948      35412     39,1   52,9

1050400  Платежи за пользование лесным фо 636        445        786       123,6  176,6
         ндом

1050500  Платежи за пользование водными   25507      19131      17204     67,4   89,9
         объектами

1050700  Земельный налог                  131890     94961      98426     74,6   103,6

1050702  Земельный налог за земли городов 131890     94961      98426     74,6   103,6

1400000  Прочие налоги, пошлины и сборы                         8223

1404000  Прочие налоговые платежи и сборы                       8223

2000000  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ               129709     97019      134830    103,9  139,0

2010000  Доходы от имущества, находящегос 93808      70359      82049     87,5   116,6
         я в государственной и муниципаль
         ной собственности, или от деятел
         ьности

2010100  Дивиденды по акциям, принадлежащ 1615       1212       3049      188,8  251,6
         им государству

2010200  Доходы от сдачи в аренду имущест 67887      50916      50288     74,1   98,8
         ва, находящегося в государственн
         ой и муниципальной собственности

2010202  Арендная плата за земли городов  25657      19242      33032     128,7  171,7
         и поселков

2010240  Прочие доходы от сдачи в аренду  42230      31674      17256     40,9   54,5
         имущества, находящегося в госуда
         рственной и муниципальной собств
         енности

2010300  Проценты, полученные от размещен                       4705
         ия в банках и кредитных организа
         циях временно свободных денежных

2010400  Проценты, полученные от предоста 15839      11880      13274     83,8   111,7
         вления бюджетных ссуд внутри стр
         аны

2010600  Доходы от оказания услуг или ком                       11
         пенсация затрат государства

2010800  Платежи от государственных и мун 7555       5667       10255     135,7  181,0
         иципальных организаций

2011000  Доходы от продажи квартир        673        504                  0,0    0,0

2012000  Доходы от продажи государственны 5          3          182       св.100 св.100
         х производственных и непроизводс
         твенных фондов, транспортных сре
         дств, иного оборудования и други
         х материальных ценностей

2013000  Доходы от реализации конфискован 24         18         63        св.100 св.100
         ного, бесхозяйного имущества, пе
         решедшего в государственную или
         муниципальную собственность в по
         рядке наследования или дарения,
         и кладов

2015000  Прочие поступления от имущества, 210        159        222       105,7  139,6

2040000  Доходы от продажи земли и немате                       246
         риальных активов

2060000  Административные платежи и сборы 2692       1884       30799     св.100 св.100

2064000  Прочие платежи, взимаемые госуда 2692       1884       30799     св.100 св.100
         рственными организациями за выпо
         лнение определенных функций

2070000  Штрафные санкции, возмещение уще 4388       3161       15467     св.100 св.100
         рба

2070100  Поступление сумм за выпуск и реа 6          5          2         33,3   40,0
         лизацию продукции, изготовленной

2070200  Санкции за нарушение порядка при 2678       1929       6231      св.100 св.100
         менения цен

2070300  Административные штрафы и иные   1703       1227       9231      св.100 св.100
         санкции, включая штрафы за наруш
         ение правил дорожного движения

2070301  Штрафы, взыскиваемые органами Ми 50         37         2207      св.100 св.100
         нистерства Российской Федерации
         по налогам и сборам (за исключен
         ием штрафов, взыскиваемых по отд
         ельным видам налогов за нарушени
         е налогового законодательства)

2070340  Прочие административные штрафы   1653       1190       7024      св.100 св.100
         и иные санкции

2070303  Санкции за нецелевое использован                       0
         ие средств

2070400  Суммы, взыскиваемые с лиц, винов 1                     3         св.100
         ных в совершении преступлений и
         недостаче материальных ценностей

2070800  Пени по кредитам из облбюджета

2070900  Маржа по кредитам из облбюджета

2080000  Доходы от внешнеэкономической де
         ятельности

2090000  Прочие неналоговые доходы        28821      21615      6269      21,8   29,0

4000000  ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ  4477991    3260100    3937641   87,9   120,8

4010200  Территориальные дорожные фонды   3194000    2395872    3060234   95,8   127,7

4010201  Налог на пользователей автомобил 2955000    2199993    2794368   94,6   127,0
         ьных дорог

4010202  Налог с владельцев транспортных  210000     169890     200514    95,5   118,0
         средств

4010203  Налог на приобретение автотрансп                       15812
         ортных средств

4010240  Прочие поступления               29000      25984      49540     170,8  190,7

4020200  Территориальные экологические фо 284000     195960     173555    61,1   88,6
         нды

4060200  Территориальный фонд воспроизвод 132000     59400      96906     73,4   163,1
         ства минерально-сырьевой базы

4200000  Целевые бюджетные фонды субъекто 867991     608868     606946    69,9   99,7
         в Российской Федерации

         Целевой фонд восстановления водн 25500      19125      17203     67,5   90,0
         ых объектов

         Целевой фонд финансирования Феде 842491     589743     589743    70,0   100,0
         рального закона "О ветеранах"

         Безвозмездные перечисления от др                       1099308
         угих уровней власти - дотации и
         субвенции, полученные из федерал
         ьного бюджета

         Всего доходов:                   12626434   8964025              86,7   122,2
  Приложение 2 к постановлению Правительства Свердловской области
  "Об итогах исполнения областного бюджета за девять месяцев 2001
                               года"

 Исполнение областного бюджета по расходам за девять месяцев 2001
                               года

Код раз Код цел Код вид Наименование раздела, подраз Сумма средств,  Фактическое исполнен
-дела,  е-вой   а рас-х дела, целевой статьи, вида   предусмотренных ие
подраз- статьи  одов    расходов                     в тысячах рубле
дела                                                 й

                                                     год      числе     в тысячах в процентах

                                                              9 месяцев рублей    к году  9 месяце
                                                                                          в

1       2       3       4                            5        6         7         8       9

0100                    ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ   771939   588793    467293    60,5    79,4
                        И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ

0101                    Функционирование президента  20642    15214     14196     68,8    93,3
                        республики в составе РФ и гл
                        авы администрации субъекта
                        РФ

0101    002             Содержание президента респуб 440      330       302       68,6    91,5
                        лики в составе РФ и главы ад
                        министрации субъекта РФ

0101    002     002     Денежное содержание президен 440      330       302       68,6    91,5
                        та республики в составе РФ
                        и главы администрации субъек
                        та РФ

0101    004             Обеспечение деятельности пре 20202    14884     13891     58,8    93,3
                        зидента республики в составе

0101    004     027     Денежное содержание аппарата 9160     6870      6250      68,2    91,0

0101    004     029     Расходы на содержание аппара 11042    8014      7644      69,2    95,4
                        та

0102                    Функционирование законодател 74380    55644     42636     57,3    76,6
                        ьных (представительных) орга
                        нов государственной власти

0102    021             Содержание главы законодател 724      543       269       37,2    49,5
                        ьной (представительной) влас
                        ти субъекта РФ

0102    021     009     Денежное содержание главы за 724      543       269       37,2    49,5
                        конодательной (представитель
                        ной) власти субъекта РФ

0102    023             Содержание членов законодате 17382    13035     11548     66,4    88,6
                        льной (представительной) вла
                        сти субъектов РФ

0102    023     032     Денежное содержание членов   17382    13035     11548     66,4    88,6
                        законодательной (представите
                        льной) власти субъектов РФ

0102    025             Обеспечение деятельности зак 56274    42066     30819     54,8    73,3
                        онодательной представительно
                        й) власти субъектов РФ

0102    025     027     Денежное содержание аппарата 15893    11920     9068      57,1    76,1

0102    025     028     Представительские расходы    0

0102    025     029     Расходы на содержание аппара 40381    30146     21751     53,9    72,2
                        та

0103                    Функционирование исполнитель 648521   497250    396064    61,1    79,7
                        ных органов государственной
                        власти

0103    034             Содержание главы исполнитель 1440     1080      1082      75,1    100,2
                        ной власти субъекта РФ и его

0103    034     033     Денежное содержание главы ис 1440     1080      1082      75,1    100,2
                        полнительной власти субъекта

0103    036             Обеспечение деятельности орг 647081   496170    394982    61,0    79,6
                        анов исполнительной власти
                        субъектов РФ

0103    036     027     Денежное содержание аппарата 377575   293318    235897    62,5    80,4

0103    036     028     Представительские расходы    2000     1500      1445      72,3    96,3

0103    036     029     Расходы на содержание аппара 267506   201352    157640    58,9    78,3
                        та

0105                    Прочие расходы на общегосуда 28396    20685     14397     50,7    69,6
                        рственное управление

0105    039             Расходы на общегосударственн 15745    11932     7839      49,8    65,7
                        ое управление (не отнесенные

0105    039     027     Денежное содержание аппарата 4906     3844      2893      59,0    75,3

0105    039     029     Расходы на содержание аппара 10840    8088      4946      45,6    61,2
                        та

0105    041             Государственная поддержка ар 12650    8753      6558      51,8    74,9
                        хивной службы

0105    041     075     Текущее содержание подведомс 12650    8753      6558      51,8    74,9
                        твенных структур

0200                    СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ              7062     4090      1599      22,6    39,1

0201                    Федеральная судебная система 7062     4090      1599      22,6    39,1

0201    062             Поддержка государственных но 692      499       230       33,2    46,1
                        тариальных контор

0201    062     160     Содержание нотариальных конт 692      499       230       33,2    46,1
                        ор

0201    064             Обеспечение деятельности мир 4900     2490      268       5,5     10,8
                        овых судей

0201    064     027     Денежное содержание аппарата 3466     1733      191       5,5

0201    064     029     Расходы на содержание аппара 1434     757       77        5,4     10,2
                        та

0201    515             Прочие расходы, не отнесенны 1470     1101      1101      74,9    100,0
                        е к другим целевым статьям

0201    515     397     Прочие расходы, не отнесенны 1470     1101      1101      74,9    100,0
                        е к другим видам расходов

0500                    ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНО 507138   398174    389144    76,7    97,7
                        СТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОС
                        ТИ ГОСУДАРСТВА

0501                    Органы внутренних дел        389001   315785    315268    81,0    99,8

0501    601             Обеспечение личного состава  357472   284634    275412    77,0    96,8
                        войск (сил)

0501    601     600     Денежное содержание гражданс 20632    19350     19350     93,8    100,0
                        кого персонала

0501    601     601     Денежное содержание военносл 238913   198114    193134    80,8    97,5
                        ужащих

0501    601     602     Продовольственное обеспечени 75972    52938     52531     69,1    99,2
                        е военнослужащих

0501    601     603     Вещевое обеспечение военносл 9395     3467      1514      16,1    43,7
                        ужащих

0501    601     604     Транспортное обеспечение при 3087     2035      1651      53,5    81,1

0501    601     606     Прочие расходы, связанные с  9473     8730      7232      76,3    82,8
                        обеспечением личного состава

0501    602             Боевая подготовка и материал 21168    21155     30983     146,4   146,5
                        ьно-техническое обеспечение
                        войск (сил)

0501    602     615     Прочие расходы, связанные с  21168    21155     30983     146,4   146,5
                        боевой подготовкой и материа
                        льно-техни-ческим обеспечени
                        ем войск (сил)

0501    607             Страховые гарантии военнослу 10361    9996      8873      85,6    88,8
                        жащим

0501    607     634     Обязательное государственное 3558     3553      3553      99,9    100,0

0501    607     635     Единовременные пособия в слу 6803     6443      5320      78,2    82,6
                        чае гибели (смерти) или повр
                        еждения здоровья военнослужа
                        щих при исполнении обязаннос
                        тей военной службы

0509                    Государственная противопожар 118137   82389     73876     62,5    89,7
                        ная служба

0509    601             Обеспечение личного состава  98486    71089     62434     63,4    87,8
                        войск (сил)

0509    601     600     Денежное содержание гражданс 47541    33931     32264     67,9    95,1
                        кого персонала

0509    601     601     Денежное содержание военносл 32513    23183     18868     58,0    81,4
                        ужащих

0509    601     602     Продовольственное обеспечени 9592     7046      6227      64,9    88,4
                        е военнослужащих

0509    601     603     Вещевое обеспечение военносл 5552     4298      3921      70,6    91,2
                        ужащих

0509    601     604     Транспортное обеспечение при 1971     1314      232       11,8    17,7

0509    601     606     Прочие расходы, связанные с  1317     1317      922       70,0    70,0
                        обеспечением личного состава

0509    602             Боевая подготовка и материал 18204    9853      10437     57,3    105,9
                        ьно-техническое обеспечение
                        войск (сил)

0509    602     615     Прочие расходы, связанные с  18204    9853      10437     57,3    105,9
                        боевой подготовкой и материа
                        льно-техни-ческим обеспечени
                        ем войск (сил)

0509    607             Страховые гарантии военнослу 1447     1447      1005      69,5    69,5
                        жащим

0509    607     634     Обязательное государственное 1197     1197      916       76,5    76,5

0509    607     635     Единовременные пособия в слу 250      250       89        35,6    35,6
                        чае гибели (смерти) или повр
                        еждения здоровья военнослужа
                        щих при исполнении обязаннос
                        тей военной службы

0600                    ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 21327    15121     9746      45,7    64,5
                        ПРОГРЕССУ

0602                    Разработка перспективных тех 21327    15121     9746      45,7    64,5
                        нологий и приоритетных напра
                        влений научно-технического
                        прогресса

0602    281             НИОКР                        21327    15121     9746      45,7    64,5

0602    281     182     Финансирование приоритетных  10153    7096      2619      25,8    36,9
                        направлений науки и техники

0602    281     216     Другие НИОКР                 11174    8025      7127      63,8    88,8

0602    396             Осуществление специальных пр 0        0         0
                        ограмм

0602    396     253     Осуществление специальных пр 0
                        ограмм

0700                    ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА   396024   304740    260456    65,8    85,5
                        И СТРОИТЕЛЬСТВО

0701                    Топливно-энергетический комп 29333    20503     19592     66,8    95,6
                        лекс

0701    293             Государственная поддержка эн 29333    20503     19592     66,8    95,6
                        ергетики и электрификации

0701    293     290     Целевые дотации и субсидии   431      301       129       29,9    42,9

0701    293     441     Дотации на услуги, предостав 28902    20202     19463     67,3    96,3
                        ляемые населению газоснабжаю
                        щими организациями

0707                    Строительство, архитектура   366691   284237    240864    65,7    84,7

0707    313             Государственные капитальные  288522   229596    204851    71,0    89,2
                        вложения

0707    313     253     Осуществление специальных пр 288522   229596    204851    71,0    89,2
                        ограмм

0707    314             Государственная поддержка ст 78002    54524     35945     46,1    65,9
                        роительства

0707    314     397     Прочие расходы, не отнесенны 78002    54524     35945     46,1    65,9
                        е к другим видам расходов

0707    396             Осуществление специальных пр 167      117       68        40,7    58,1
                        ограмм

0707    396     397     Прочие расходы, не отнесенны 167      117       68        40,7    58,1
                        е к другим видам расходов

0800                    СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВ 568639   401778    347376    61,1    86,5
                        СТВО

0801                    Сельскохозяйственное произво 338081   252620    215734    63,8    85,4
                        дство

0301    313             Государственные капитальные  9030     6312      6094      67,5    96,5
                        вложения

0801    313     198     Государственные капитальные  0                  3078
                        вложения на безвозвратной ос
                        нове

0801    313     253     Осуществление специальных пр 9030     6312      3016      33,4    47,8
                        ограмм

0801    340             Государственная поддержка пр 130071   92715     90812     69,8    97,9
                        ограмм и мероприятий по разв
                        итию животноводства

0801    340     210     Дотации на животноводческую  116471   85915     85907     73,8    100,0
                        продукцию из бюджетов субъек
                        тов РФ

0801    340     217     Финансирование мероприятий   13600    6800      4905      36,1    72,1
                        по племенному животноводству

0801    341             Государственная поддержка пр 156029   120560    97613     62,6    81,0
                        ограмм и мероприятий по разв
                        итию растениеводства

0801    341     217     Финансирование мероприятий   4367     2751      1765      40,4    64,2
                        по племенному животноводству

0801    341     290     Целевые дотации и субсидии   151662   117809    95848     63,2    81,4

0801    342             Прочие расходы в области сел 32951    23033     11625     35,3    50,5
                        ьского хозяйства

0801    342     215     Компенсация части затрат на  23920    16719     7343      30,7    43,9
                        отопление жилого фонда и теп
                        лиц

0801    342     285     Содержание объектов социальн 7700     5383      3396      44,1    63,1
                        о-культурной сферы

0801    342     397     Прочие расходы, не отнесенны 1331     931       886       66,6    95,2
                        е к другим видам расходов

0801    343             Государственная поддержка ра 10000    10000     9590      95,9    95,9
                        звития фермерства

0801    343     211     Кредитование сезонных затрат 10000    10000     9590      95,9    95,9

0801    345             Государственная поддержка ме 0
                        роприятий по коренному улучш
                        ению земель

0801    345     212     Мероприятия по улучшению зем 0
                        леустройства и землепользова
                        ния

0802                    Земельные ресурсы            154395   88941     74972     48,6    84,3

0802    344             Мероприятия по улучшению зем 154395   88941     74972     48,6    84,3
                        леустройства и землепользова
                        ния, осуществляемые за счет
                        средств земельного налога

0802    344     212     Мероприятия по улучшению зем 125995   71941     62450     49,6    86,8
                        леустройства и землепользова
                        ния

0802    344     213     Ведение государственного кад 0
                        астра, мониторинга земель,
                        землеустройства и водных био
                        логических ресурсов

0802    344     253     Осуществление специальных пр 28400    17000     12522     44,1    73,7
                        ограмм

0803                    Заготовка и хранение сельско 16049    16049     15852     98,8    98,8
                        хозяйственной продукции

0803    348             Формирование региональных пр 16049    16049     15852     98,8    98,8
                        одовольственных фондов

0803    348     229     Расходы по формированию реги 16049    16049     15852     98,8    98,8
                        ональных продовольственных
                        фондов

0805                    Прочие мероприятия в области 60114    44168     40818     67,9    92,4

0805    342             Прочие расходы в области сел 60114    44168     40818     67,9    92,4
                        ьского хозяйства

0805    342     075     Текущее содержание подведомс 52449    38810     36604     69,8    94,3
                        твенных структур

0805    342     397     Прочие расходы, не отнесенны 7665     5358      4214      55,0    78,6
                        е к другим видам расходов

0900                    ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ  109779   89386     74583     67,9    83,4
                        СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
                        ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФ
                        ИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

0901                    Водные ресурсы               24997    22001     16561     66,3    75,3

0901    360             Финансирование мероприятий   24997    22001     16561     66,3    75,3
                        по регулированию, использова
                        нию и охране водных ресурсов

0901    360     253     Осуществление специальных пр 0
                        ограмм

0901    360     397     Прочие расходы, не отнесенны 3805     3585      2941      77,3    82,0
                        е к другим видам расходов

0901    360     450     Расходы на мероприятия по об 21192    18416     13620     64,3    74,0
                        еспечению безопасности гидро
                        технических сооружений и дру
                        гие водохозяйственные меропр
                        иятия капитального характера

0902                    Лесные ресурсы               74874    60267     52755     70,5    87,5

0902    361             Финансирование лесоохранных  74874    60267     52755     70,5    87,5
                        и лесовосстановительных меро
                        приятий

0902    361     223     Финансирование лесоохранных  73424    58817     51463     70,1    87,5
                        и лесовосстановительных меро
                        приятий

0902    361     227     Финансирование мероприятий   1450     1450      1292      89,1    89,1
                        по тушению лесных пожаров

0903                    Охрана окружающей природной  0
                        среды, животного и раститель
                        ного мира

0904                    Гидрометеорология            5199     3634      2453      47,2    67,5

0904    363             Финансирование расходов на   5199     3634      2453      47,2    67,5
                        ведение работ по гидрометеор
                        ологии и мониторингу окружаю
                        щей природной среды

0904    363     075     Текущее содержание подведомс 5199     3634      2453      47,2    67,5
                        твенных структур

0906                    Прочие расходы в области охр 4709     3484      2814      59,8    80,8
                        аны окружающей природной сре
                        ды и природных ресурсов

0906    362             Финансирование мероприятий   4709     3484      2814      59,8    80,8
                        в области контроля за состоя
                        нием окружающей природной ср
                        еды и охраны природы

0906    362     075     Текущее содержание подведомс 4709     3484      2814      59,8    80,8
                        твенных структур

1000                    ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВ 11794    8242      7303      61,9    88,6
                        О, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

1005                    Прочие виды транспорта       6075     4246      3649      60,1    85,9

1005    515             Прочие расходы, не отнесенны 6075     4246      3649      60,1    85,9
                        е к другим целевым статьям

1005    515     290     Целевые дотации и субсидии   6075     4246      3649      60,1    85,9

1007                    Связь                        3489     2438      2246      64,4    92,1

1007    376             Государственная поддержка от 1254     876       804       64,1    91,8
                        расли связи

1007    376     290     Целевые дотации и субсидии   1254     876       804       64,1    91,8

1007    396             Осуществление специальных пр 2235     1562      1442      64,5    92,3
                        ограмм

1007    396     198     Государственные капитальные  2235     1562      1442      64,5    92,3
                        вложения на безвозвратной ос
                        нове

1008                    Информатика (информационное  2230     1558      1408      63,1    90,4
                        обеспечение)

1008    396             Осуществление специальных пр 2230     1558      1408      63,1    90,4
                        ограмм

1008    396     253     Осуществление специальных пр 2230     1558      1408      63,1    90,4
                        ограмм

1100                    РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУК 5880     4109      1949      33,1    47,4
                        ТУРЫ

1101                    Малый бизнес и предпринимате 5880     4109      1949      33,1    47,4
                        льство

1101    396             Осуществление специальных пр 5880     4109      1949      33,1    47,4
                        ограмм

1101    396     253     Осуществление специальных пр 5880     4109      1949      33,1    47,4
                        ограмм

1200                    ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ 243813   211377    207899    85,3    98,4
                        ВО

1201                    Жилищное хозяйство           0

1201    310             Государственная поддержка жи 0
                        лищного хозяйства

1201    310     290     Целевые дотации и субсидии   0

1202                    Коммунальное хозяйство       243000   210808    207434    85,4    98,4

1202    311             Государственная поддержка ко 243000   210808    207434    85,4    98,4
                        ммунального хозяйства

1202    311     462     Расходы на погашение кредито 243000   210808    207434    85,4    98,4
                        рской задолженности прошлых
                        лет

1203                    Прочие структуры коммунально 813      569       465       57,2    81,7
                        го хозяйства

1203    311             Государственная поддержка ко 813      569       465       57,2    81,7
                        ммунального хозяйства

1203    311     444     Расходы на прочие структуры  813      569       465       57,2    81,7
                        коммунального хозяйства

1300                    ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ  15756    10959     8848      56,2    80,7
                        ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТ
                        УЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ

1301                    Государственные программы ли 6958     4864      4224      60,7    86,8
                        квидации последствий аварий
                        и других катастроф

1301    395             Программы ликвидации последс 6958     4864      4224      60,7    86,8
                        твий чрезвычайных ситуаций

1301    395     250     Программа ликвидации последс 6958     4864      4224      60,7    86,8
                        твий аварии на Чернобыльской

1302                    Предупреждение и ликвидация  8798     6095      4624      52,6    75,9
                        последствий чрезвычайных сит
                        уаций

1302    396             Осуществление специальных пр 210      210       210       100,0   100,0
                        ограмм

1302    396     253     Осуществление специальных пр 210      210       210       100,0   100,0
                        ограмм

1302    399             Целевой финансовый резерв дл 8588     5885      4414      51,4    75,0
                        я предупреждения и ликвидаци
                        и чрезвычайных ситуаций

1302    399     254     Целевой финансовый резерв    8588     5885      4414      51,4    75,0

1400                    ОБРАЗОВАНИЕ                  1021004  735383    655972    64,2    89,2

1401                    Дошкольное образование       3166     1974      1846      58,3    93,5

1401    400             Ведомственные расходы на дош 3166     1974      1846      58,3    93,5
                        кольное образование

1401    400     259     Детские дошкольные учреждени 3166     1974      1846      58,3    93,5
                        я

1402                    Общее образование            131183   91252     80330     61,2    88,0

1402    401             Ведомственные расходы на общ 131183   91252     80330     61,2    88,0
                        ее образование

1402    401     260     Школы-детские сады, школы на 11481    7853      4932      43,0    62,8
                        чальные, неполные средние и
                        средние

1402    401     261     Специальные школы            6343     3423      2583      40,7    75,5

1402    401     262     Вечерние и заочные средние   3475     2619      4967      142,9   189,7
                        образовательные школы

1402    401     263     Школы-интернаты              13527    8536      6857      50,7    80,3

1402    401     264     Учреждения по внешкольной ра 32841    26539     20442     62,2    77,0
                        боте с детьми

1402    401     265     Детские дома                 63516    42282     40549     63,8    95,9

1403                    Начальное профессиональное   518063   369255    351659    67,9    95,2
                        образование

1403    402             Ведомственные расходы на нач 518063   369255    351659    67,9    95,2
                        альное профессиональное обра
                        зование

1403    402     266     Профессионально-технические  510680   363481    345923    67,7    95,2
                        училища

1403    402     267     Специальные профессионально- 7383     5774      5736      77,7    99,3
                        техни-ческие училища

1404                    Среднее профессиональное обр 95807    76836     71889     75,0    93,6
                        азование

1404    403             Ведомственные расходы на сре 95807    76836     71889     75,0    93,6
                        днее профессиональное образо
                        вание

1404    403     268     Средние специальные учебные  95807    76836     71889     75,0    93,6
                        заведения

1405                    Переподготовка и повышение   22746    13830     12886     56,7    93,2
                        квалификации

1405    404             Ведомственные расходы на пер 22746    13830     12886     56,7    93.2
                        еподготовку и повышение квал
                        ификации

1405    404     269     Институты повышения квалифик 16043    10086     9589      59,8    95,1
                        ации

1405    404     270     Учебные заведения и курсы по 6703     3744      3297      49,2    88,1

1407                    Прочие расходы в области обр 250039   182236    137362    54,9    75,4
                        азования

1407    396             Осуществление специальных пр 0        0         0
                        ограмм

1407    396     253     Осуществление специальных пр 0
                        ограмм

1407    407             Прочие ведомственные расходы 250039   182236    137362    54,9    75.4

1407    407     272     Прочие мероприятия в области 217290   152934    108445    49,9    70.9

1407    407     319     Финансирование мероприятий   22655    22655     22270     98,3    98,3
                        по организации оздоровительн
                        ой кампании детей и подростк
                        ов

1407    407     253     Осуществление специальных пр 10094    6647      6647      65,9    100,0
                        ограмм

1500                    КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМА 173456   117034    92719     53,5    79,2
                        ТОГРАФИЯ

1501                    Культура и искусство         173456   117034    92719     53,5    79,2

1501    410             Ведомственные расходы на кул 47399    32245     25836     54,5    80,1
                        ьтуру и искусство

1501    410     273     Содержание особо ценных объе 0
                        ктов культурного наследия на
                        родов Российской Федерации

1501    410     280     Дворцы и дома культуры, друг 2100     1443      736       35,0    51,0
                        ие учреждения клубного типа

1501    410     283     Музеи и постоянные выставки  22670    15395     11544     50,9    75,0

1501    410     284     Библиотеки                   22629    15407     13556     59,9    88,0

1501    411             Государственная поддержка те 65547    46248     39518     60,3    85,4
                        атров, концертных организаци
                        й, цирков и других организац
                        ий исполнительских искусств

1501    411     281     Театры, концертные организац 65547    46248     39518     60,3    85,4
                        ии, цирки и другие организац
                        ии исполнительских искусств

1501    412             Прочие ведомственные расходы 60510    38541     27365     45,2    71,0

1501    412     253     Осуществление специальных пр 29400    19125     10331     35,1    54,0
                        ограмм

1501    412     287     Прочие учреждения и мероприя 31110    19416     17034     54,8    87,7
                        тия в области культуры и иск
                        усства

1600                    СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 26214    18322     15983     61,0    87,2

1601                    Телевидение и радиовещание   6860     4795      4598      67,0    95,9

1601    420             Государственная поддержка го 6860     4795      4598      67,0    95,9
                        сударственных телерадиокомпа
                        ний

1601    420     290     Целевые дотации и субсидии   6860     4795      4598      67,0    95,9

1602                    Периодическая печать и издат 19354    13527     11385     58,8    84,2
                        ельства

1602    423             Государственная поддержка пе 18149    12686     10602     58,4    83,6
                        риодических изданий, учрежде
                        нных органами исполнительной

1602    423     290     Целевые дотации и субсидии   18149    12686     10602     58,4    83,6

1602    396             Осуществление специальных пр 1205     841       783       65,0    93,1
                        ограмм

1602    395     198     Государственные капитальные  1205     841       783       65,0    93,1
                        вложения на безвозвратной ос
                        нове

1603                    Прочие средства массовой инф 0
                        ормации

1700                    ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА          1793908  1261942   1033224   57,6    81,9

1701                    Здравоохранение              1613582  1133305   928494    57,5    81,9

1701    430             Ведомственные расходы на здр 1613582  1133305   928494    57,5    81,9
                        авоохранение

1701    430     300     Больницы, родильные дома, кл 1036168  732966    635198    61,3    86,7
                        иники, госпитали

1701    430     301     Поликлиники, госпитали, амбу 8906     6424      5464      61,4    85,1
                        латории, диагностические цен
                        тры, учреждения санитарно-эп
                        идемиологичес-кого надзора

1701    430     303     Станции переливания крови    10700    7736      7854      73,4    101,5

1701    430     306     Санатории для больных туберк 5111     3629      4018      78,6    110,7
                        улезом

1701    430     307     Санатории для детей и подрос 0
                        тков

1701    430     310     Прочие учреждения и мероприя 107563   74855     76066     70,7    101,6
                        тия в области здравоохранени
                        я

1701    430     253     Осуществление специальных пр 17983    11705     7171      39,9    61,3
                        ограмм

1701    430     316     Средства бюджета на обязател 427151   295990    192723    45,1    65,1
                        ьное медицинское страхование

1702                    Санитарно-эпидемиологический 79407    58095     57177     72,0    98,4
                        надзор

1702    432             Ведомственные расходы на сан 79407    58095     57177     72,0    98,4
                        итарно-эпидемиологический на
                        дзор

1702    432     309     Дезинфекционные станции      2225     1669      1752      78,7    105,0

1702    432     311     Центры государственного сани 68311    51233     55203     80,8    107,7
                        тарно-эпидемиологического на
                        дзора

1702    432     312     Мероприятия по борьбе с эпид 8592     4984
                        емиями

1702    432     313     Прочие учреждения и мероприя 279      209       222       79,6    106,2
                        тия в области санитарно-эпид
                        емиологичес-кого надзора

1703                    Физическая культура и спорт  100919   70542     47553     47,1    67,4

1703    433             Финансирование части расходо 53900    37600     29839     55,4    79,4
                        в на содержание спортивных
                        команд

1703    433     290     Целевые дотации и субсидии   53900    37600     29839     55,4    79,4

1703    434             Ведомственные расходы на физ 47019    32942     17714     37.7    53,8
                        ическую культуру и спорт

1703    434     314     Прочие мероприятия в области 47019    32942     17714     37,7    53,8

1703    434     253     Осуществление специальных пр 0
                        ограмм

1800                    СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА          639420   447066    317206    49,6    71,0

1801                    Учреждения социального обесп 173068   123931    111323    64,3    89,8
                        ечения

1801    440             Ведомственные расходы в обла 173068   123931    111323    64,3    89,8
                        сти социального обеспечения

1801    440     320     Дома-интернаты для престарел 143762   103107    94102     65,5    91,3
                        ых и инвалидов

1801    440     321     Учреждения по обучению инвал 2372     1624      1551      65,4    95,5
                        идов

1801    440     323     Прочие учреждения и мероприя 26934    19200     15670     58,2    81,6
                        тия в области социальной пол
                        итики

1802                    Социальная помощь            219715   154109    88276     40,2    57,3

1802    440             Ведомственные расходы в обла 33510    23490     18413     549     78,4
                        сти социального обеспечения

1802    440     322     Пособия и социальная помощь  33510    23490     18413     54,9    78,4

1802    442             Выплата пенсий и пособий дру 186205   130619    69863     37,5    53,5
                        гим категориям граждан

1802    442     322     Пособия и социальная помощь  186205   130619    69863     37,5    53,5

1803                    Молодежная политика          11645    7860      3926      33,7    49,9

1803    446             Государственная поддержка в  11645    7860      3926      33,7    49,9
                        области молодежной политики

1803    446     323     Прочие учреждения и мероприя 11645    7860      3926      33,7    49,9
                        тия в области социальной пол
                        итики

1806                    Прочие мероприятия в области 127192   85814     49482     38,9    57,7

1805    440             Ведомственные расходы в обла 42983    26954     15024     35,0    55,7
                        сти социального обеспечения

1806    440     327     Расходы на изготовление и ре 15000    7525      6160      41,1    81,9
                        монт протезно-ортопедических

1806    440     328     Расходы на обеспечение инвал 11983    8320      1502      12,5    18,1
                        идов войны транспортными сре
                        дствами или компенсация расх
                        одов на транспортное обслужи
                        вание вместо получения транс
                        портного средства

1806    440     329     Расходы на санаторно-курортн 16000    11109     7362      46,0    66,3
                        ое лечение участников войны
                        и инвалидов

1805    445             Прочие ведомственные расходы 84209    58860     34458     40,9    58,5

1806    445     323     Прочие учреждения и мероприя 84209    58860     34458     40,9    58,5
                        тия в области социальной пол
                        итики

1807                    Государственные пособия граж 107800   75352     64199     59,6    85,2
                        данам, имеющим детей

1807    452             Выплата государственных посо 107800   75352     64199     59,6    85,2
                        бий на детей военнослужащих
                        и гражданского персонала

1807    452     324     Выплата государственных посо 107800   75352     64199     59,6    85,2
                        бий на детей военнослужащих
                        и гражданского персонала

1900                    ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГ 484221   340751    114090    23,6    33,5
                        О ДОЛГА

1901                    Обслуживание государственног 484221   340751    114090    23,6    33,5
                        о внутреннего долга

1901    460             Процентные платежи по госуда 484221   340751    114090    23,6    33,5
                        рственному внутреннему долгу

1901    460     330     Выплаты процентов по государ 484221   340751    114 090   23,6    33,5
                        ственному долгу

1901    515             Прочие расходы, не отнесенны 0        0         0
                        е к другим целевым статьям

1901    515     397     Прочие расходы, не отнесенны 0
                        е к другим видам расходов

2100                    Финансовая помощь бюджетам   1531848  1056975   1355329   88,5    128,2
                        других уровней

2101                    Финансовая помощь бюджетам   1531848  1056975   1355329   88,5    128,2
                        других уровней

2101    485             Дотации и субвенции          1531848  1056975   1355329   88,5    128,2

2101    485     369     Дотации и субвенции из бюдже 1531848  1056975   1355329   88,5    128,2
                        тов субъектов РФ

2101    483             Средства, передаваемые по вз 0        0         0
                        аимным расчетам, в том числе

2101    483     358     Средства, передаваемые для
                        компенсации дополнительных
                        расходов, возникших в резуль
                        тате решений, принятых орган
                        ами власти другого уровня

2101    483     359     Другие средства, передаваемы
                        е по взаимным расчетам

3000                    ПРОЧИЕ РАСХОДЫ               433391   305674    694352    св.100  св.100

3001                    Резервные фонды              68747    43337     65937     95,9    152,1

3001    510             Резервные фонды              68747    43337     65937     95,9    152,1

3001    510     435     Формирование резервных фондо 68747    43337     65937     95,9    152,1
                        в исполнительных органов вла
                        субъектов РФ

3002                    Проведение выборов и референ 7873     6873      4400      55,9    64,0
                        думов

3002    511             Расходы на проведение выборо 7873     6873      4400      55,9    64,0
                        в и референдумов

3002    511     394     Выборы в органы законодатель 7873     6873      4400      55,9    64,0
                        ной (представительной) власт
                        и субъектов РФ

3002    511     397     Прочие расходы, не отнесенны 0
                        е к другим видам расходов

3003                    Бюджетные ссуды              0        0         383842

3003    514             Бюджетные ссуды              0        0         383842

3003    514     399     Другие ссуды                 0                  383842

3004                    Прочие расходы, не отнесенны 356771   255464    240173    67,3    94,0
                        е к другим подразделам

3004    040             Проведение статистических об 485      337       327       67,4    97,0
                        следований и переписей

3004    040     397     Прочие расходы, не отнесенны 485      337       327       67,4    97,0
                        е к другим видам расходов

3004    396             Осуществление специальных пр 8382     5501      6779      80,9    123,2
                        ограмм

3004    396     253     Осуществление специальных пр 8382     5501      6779      80,9    123,2
                        ограмм

3004    399             Целевой финансовый резерв дл 0        0         0
                        я предупреждения и ликвидаци
                        и чрезвычайных ситуаций

3004    399     254     Целевой финансовый резерв    0

3004    515             Прочие расходы, не отнесенны 347904   249626    233067    67,0    93,4
                        е к другим целевым статьям

3004    515     397     Прочие расходы, не отнесенны 347904   249626    233067    67,0    93,4
                        е к другим видам расходов

                        ВОЗВРАТ ССУД (КРЕДИТОВ) ПРОШ                    -451475
                        ЛОГО ПЕРИОДА

3100                    Целевые бюджетные фонды      4477991  3260099   3389250   75,7    104,0

3111                    Территориальные дорожные фон 3194000  2395872   2773964   86,8    115,8
                        ды

3111    520             Расходы за счет целевого фон 3194000  2395872   2773964   86,8    115,8
                        да, консолидируемого в бюдже
                        те

3111    520     253     Осуществление специальных пр 2261000  1735902   1903757   84,2    109,7
                        ограмм

3111    520     531     Прочие расходы в соответстви 933000   659970    870207    93,3    131,9
                        и с Законом Российской Федер
                        ации "О дорожных фондах Росс
                        ийской Федерации"

3112                    Территориальные экологически 284000   195960    102623    36,1    52,4
                        е фонды

3112    520             Расходы за счет целевого фон 284000   195960    102623    36,1    52,4
                        да, консолидируемого в бюдже
                        те

3112    520     253     Осуществление специальных пр 130228   89857     38535     29,6    42,9
                        ограмм

3112    520     397     Прочие расходы, не отнесенны 153772   106103    64088     41,7    60,4
                        е к другим видам расходов

3117                    Территориальные фонды воспро 132000   59400     56982     43,2    95,9
                        изводства минерально-сырьево
                        й базы

3117    520             Расходы за счет целевого фон 132000   59400     56982     43,2    95,9
                        да, консолидируемого в бюдже
                        те

3117    520     253     Осуществление специальных пр 130517   58229     56468     43,3    97,0
                        ограмм

3117    520     397     Прочие расходы, не отнесенны 1483     1171      514       34,7    43,9
                        е к другим видам расходов

3117    520     410     Геолого-разведочные работы   0

3130                    Целевые бюджетные фонды субъ 867991   608867    455681    52,5    74,8
                        ектов РФ

3130    520             Расходы за счет целевого фон 867991   608867    455681    52,5    74,8
                        да, консолидируемого в бюдже
                        те

3130    520     253     Осуществление специальных пр 24990    18742     9150      36,6    48,8
                        ограмм

3130    520     323     Прочие учреждения и мероприя 842491   589743    446461    53,0    75,7
                        тия в области социальной пол
                        итики

3130    520     397     Прочие расходы, не отнесенны 510      382       70        13,7    18,3
                        е к другим видам расходов

                        Итого расходов               13240604 9580015   8992846   67,9    93,9

                        Расходы, произведенные за сч                    947340
                        ет средств, полученных из фе
                        дерального бюджета

                        Всего расходов               13240604 9580015   9940186   75,1    103,8

Информация по документу
Читайте также