Расширенный поиск
Постановление Правительства Свердловской области от 16.11.2001 № 771-ПППРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Об итогах исполнения областного бюджета за девять месяцев 2001 года Доходы областного бюджета за девять месяцев 2001 года исполнены в сумме 9852895 тыс. рублей, или 78,0 процента к годовым назначениям и 109,9 процента к плану девяти месяцев (приложение 1). Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 5915254 тыс. рублей, или 72,6 процента к годовым назначениям и 103,7 процента к плану девяти месяцев, что в сравнении с 2000 годом больше на 32,2 процента, в абсолютной сумме увеличение составило 1439915 тыс. рублей. В целевые бюджетные фонды поступило доходов за отчетный период в сумме 3937641 тыс. рублей, или 87,9 процента к годовым назначениям и 120,8 процента к плану девяти месяцев, в том числе в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области поступило доходов в сумме 3060234 тыс. рублей, или 95,8 процента к годовым назначениям и 127,7 процента к плану девяти месяцев. Поступления средств из федерального бюджета в отчетном периоде составили 1099308 тыс. рублей, или 80,7 процента от размера финансовой помощи. В объеме доходов в областной бюджет наибольший удельный вес составили следующие виды поступлений: 1) налог на прибыль (доход) предприятий и организаций, по которому фактическое исполнение составило в сумме 2774889 тыс. рублей, или 64,3 процента к годовым назначениям и 93,2 процента к плану девяти месяцев, удельный вес в объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов - 46,9 процента (в связи с невыполнением плановых бюджетных назначений потери областного бюджета составили 202836 тыс. рублей); 2) подоходный налог с физических лиц в сумме 1023054 тыс. рублей, или 127,5 процента к годовым назначениям и 182,2 процента к плану девяти месяцев, удельный вес в объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов - 17,3 процента; 3) налог на имущество предприятий в сумме 877650 тыс. рублей, или 81,4 процента к годовым назначениям и 119,7 процента к плану девяти месяцев, удельный вес в объеме поступлений налоговых и неналоговых доходов - 14,8 процента. Невыполненными остались плановые поступления по налогу на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте (на 14720 тыс. рублей), налогу с продаж (на 37334 тыс. рублей), платежам за пользование недрами (на 31536 тыс. рублей). При этом наметилась тенденция роста поступлений акцизов. Так, в третьем квартале исполнение этого доходного источника выше исполнения за второй квартал на 30354 тыс. рублей. Областной бюджет по расходам исполнен в сумме 8992846 тыс. рублей, что составило 67,9 процента к годовым назначениям (в соответствующем периоде прошлого года расходы исполнены на 57,2 процента) и 93,9 процента к плану девяти месяцев (приложение 2), в том числе: на содержание учреждений и мероприятий областной бюджетной сферы направлено 4248267 тыс. рублей, или 58,8 процента к годовым назначениям и 80,7 процента к плану отчетного периода; по целевым бюджетным фондам исполнение составило 3389250 тыс. рублей, или 75,7 процента к годовым назначениям и 104,0 процента к плану отчетного периода, в том числе объем расходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области исполнен в сумме 2773964 тыс. рублей, или 86,8 процента к годовым назначениям и 115,8 процента к плану отчетного периода; бюджетный фонд финансовой поддержки муниципальных образований исполнен в сумме 1355329 тыс. рублей, или 88,5 процента к годовым назначениям и 128,2 процента к плану отчетного периода. Несмотря на снижение поступлений доходов в областной бюджет в третьем квартале 2001 года по сравнению со вторым кварталом на 10 процентов, финансирование учреждений областной бюджетной сферы в третьем квартале произведено на уровне второго квартала. Расходы на здравоохранение и физическую культуру исполнены в сумме 1033224 тыс. рублей, или 57,6 процента к годовым назначениям и 81,9 процента к плану отчетного периода. Ведомственные расходы на здравоохранение исполнены в сумме 928494 тыс. рублей, или 57,5 процента к годовым назначениям и 81,9 процента к плану отчетного периода. Расходы на бесплатные и льготные медикаменты (программа "Доступные лекарства") исполнены в сумме 137183 тыс. рублей, или 68,3 процента к годовым назначениям и 97,7 процента к плану отчетного периода, приобретение бесплатных медикаментов больным, страдающим социально значимыми заболеваниями, - в сумме 70000 тыс. рублей, или 60,6 процента к годовым назначениям и 86,7 процента к плану отчетного периода, по приобретению расходных материалов и медикаментов для проведения гемодиализа для больных с хронической почечной недостаточностью - 63361 тыс. рублей, или 64,7 процента к годовому плану и 86,8 процента к плану отчетного периода. Расходы на образование исполнены в сумме 655972 тыс. рублей, или 64,2 процента к годовым назначениям и 89,2 процента к плану отчетного периода. Запланированные расходы на культуру, искусство и кинематографию исполнены в сумме 92719 тыс. рублей, или 53,5 процента к годовым назначениям и 79,2 процента к плану отчетного периода, в том числе ведомственные расходы на культуру и искусство соответственно исполнены на 54,5 процента и 80,1 процента. Следует отметить, что сохраняется положительная тенденция финансирования расходов областного бюджета по разделу 14 "Образование" и разделу 15 "Культура, искусство и кинематография". Так, расходы по разделу 14 исполнены в первом квартале на 147703 тыс. рублей, во втором квартале на 250191 тыс. рублей, в третьем квартале на 258078 тыс. рублей, по разделу 15 - 18937 тыс. рублей, 34944 тыс. рублей и 38838 тыс. рублей соответственно. Общая сумма расходов по социальной политике составила 317206 тыс. рублей, или 49,6 процента к годовым назначениям и 71,0 процента к плану отчетного периода, в том числе ведомственные расходы в области социального обеспечения 111323 тыс. рублей, или 64,3 процента и 89,8 процента соответственно. Наблюдаются позитивные сдвиги в финансировании расходов социальной направленности. На финансирование расходов целевого бюджетного фонда финансового обеспечения мероприятий социальной защиты ветеранов Свердловской области направлено бюджетных средств в третьем квартале 282607 тыс. рублей, или 47,8 процента от общей суммы финансирования отчетного периода (за первое полугодие направлено на эти цели 308569 тыс. рублей). Расходы на погашение кредиторской задолженности по пособиям гражданам, имеющим детей, с учетом остатка средств на 1 января 2001 года составили 64199 тыс. рублей, или 59,6 процента к годовым назначениям и 85,2 процента к плану отчетного периода. Остатки бюджетных средств на счетах в банках главных распорядителей средств областного бюджета по итогам исполнения областного бюджета за девять месяцев увеличились по сравнению с 1 января 2001 года на 486061 тыс. рублей и составили на 1 октября 2001 года 653448 тыс. рублей. Значительный рост размера остатков бюджетных средств на счетах в банках допустили Министерство общего и профессионального образования Свердловской области (на 6954 тыс. рублей), Министерство здравоохранения Свердловской области (на 18943 тыс. рублей), Министерство культуры Свердловской области (на 8370 тыс. рублей), Министерство социальной защиты населения Свердловской области (на 133866 тыс. рублей). Ослаблен контроль за расчетно-платежной дисциплиной и использованием бюджетных средств бюджетополучателями со стороны главных распорядителей средств областного бюджета. Отвлечение бюджетных средств в дебиторскую задолженность допустили Министерство здравоохранения Свердловской области в сумме 69728 тыс. рублей, Министерство общего и профессионального образования Свердловской области в сумме 17661 тыс. рублей, Министерство социальной защиты населения Свердловской области в сумме 7158 тыс. рублей, Министерство по физической культуре, спорту и туризму Свердловской области в сумме 12177 тыс. рублей. Особое внимание при исполнении областного бюджета в отчетном периоде в части расходования поступивших бюджетных средств уделялось следующим направлениям: обеспечение своевременной выплаты повышенной в 1,2 раза заработной платы работникам областной бюджетной сферы (финансирование расходов на оплату труда с начислениями составило 1515782 тыс. рублей при плановых назначениях девяти месяцев 1613846 тыс. рублей); приобретение медикаментов, перевязочных средств и прочих лечебных расходов (финансирование расходов произведено в сумме 304135 тыс. рублей, или 89,9 процента к плану отчетного периода); приобретение продуктов питания (финансирование произведено в сумме 145593 тыс. рублей, или 90,6 процента к плановым назначениям отчетного периода); оплата коммунальных услуг в сумме 278697 тыс. рублей при плановых назначениях 312567 тыс. рублей. Уровень финансирования к плановым назначениям отчетного периода составил: по разделу 07 "Промышленность, энергетика и строительство" - 85,5 процента, по разделу 10 "Транспорт, дорожное хозяйство, связь и информатика" - 88,6 процента, по разделу 12 "Жилищно-коммунальное хозяйство" - 98,4 процента и по разделу 08 "Сельское хозяйство и рыболовство" - 86,5 процента. Объем средств, выделенных из областного бюджета на финансирование областных целевых программ в отчетном периоде, составил 2268501 тыс. рублей, или 76,6 процента к годовым назначениям и 104,4 процента к плану отчетного периода, в том числе по программам, финансируемым за счет средств целевых бюджетных фондов, 2007910 тыс. рублей, или 78,8 процента и 105,5 процента соответственно. Объем финансирования областной строительной программы составил 204851 тыс. рублей, или 71,0 процента к годовым назначениям и 89,2 процента к плану отчетного периода. В целях выполнения программы государственных внутренних заимствований Свердловской области на 2001 год привлечено кредитов на общую сумму 285914 тыс. рублей. Размер государственного долга Свердловской области по состоянию на 1 октября 2001 года составил 1944895 тыс. рублей, или 78,3 процента к уровню на начало года. Расходы на обслуживание государственного долга Свердловской области составили 114090 тыс. рублей, или 23,6 процента от запланированной на 2001 год суммы (484221 тыс. рублей). Рассмотрев итоги исполнения областного бюджета за девять месяцев 2001 года, во исполнение распоряжения Правительства Свердловской области от 04.10.2001 г. № 850-РП "О плане работы Правительства Свердловской области на IV квартал 2001 года" Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за девять месяцев 2001 года. 2. Во исполнение статьи 130 Бюджетного кодекса Российской Федерации в части включения в доходы и расходы областного бюджета финансовой помощи из федерального бюджета, для необходимости перераспределения в пределах бюджетных средств, утвержденных областным бюджетом на 2001 год по соответствующим главным распорядителям бюджетных средств на увеличение заработной платы работникам областной бюджетной сферы с 1 июля 2001 года, поручить Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) подготовить проект закона Свердловской области "О внесении изменений и дополнений в Закон Свердловской области "Об областном бюджете на 2001 год" до 20 ноября 2001 года для представления его в Областную Думу Законодательного Собрания Свердловской области. 3. Просить Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Свердловской области (Добровольский С.Н.), Управление Федеральной службы налоговой полиции Российской Федерации по Свердловской области (Закамалдин А.З.) в срок до 1 декабря 2001 года провести проверки хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность на территории Муниципального образования город Екатеринбург, в части правомерности их перехода на уплату единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности. 4. Главным распорядителям средств областного бюджета обеспечить своевременное финансирование и выполнение бюджетных назначений областного бюджета на 2001 год в полном соответствии с Законом Свердловской области от 22 декабря 2000 года № 43-ОЗ "Об областном бюджете на 2001 год" ("Областная газета" от 26.12.2000 г. № 258259). 5. Министерству здравоохранения Свердловской области (Скляр М.С.), Министерству общего и профессионального образования Свердловской области (Нестеров В.В.), Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) принять меры к сокращению дебиторской задолженности. 6. Учитывая, что в соответствии со статьей 264 Бюджетного кодекса Российской Федерации исполнение федерального бюджета завершается 31 декабря и счета, используемые для исполнения федерального бюджета завершаемого года, подлежат закрытию в 24 часа 31 декабря, Министерству социальной защиты населения Свердловской области (Туринский В.Ф.) принять меры к полному освоению средств, поступающих из федерального бюджета на реализацию законов социальной направленности. 7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П. Председатель Правительства Свердловской области А.П.Воробьев г. Екатеринбург 16 ноября 2001 года № 771-ПП Приложение 1 к постановлению Правительства Свердловской области "Об итогах исполнения областного бюджета за девять месяцев 2001 года" Исполнение областного бюджета по доходам за девять месяцев 2001 года Код Наименование группы, подгруппы, Сумма средств, пре Сумма средств, поступ статьи, подстатьи доходов дусмотренных в обл в областной бюджет астном бюджете на в тысячах рублей год в том числ в тысячах в процентах е 9 месяцев рублей к году 9 месяцев 1 2 3 4 5 6 7 8500000 ИТОГО ДОХОДОВ 12626434 8964025 9852895 78,0 109,9 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 8018734 5606906 5780424 72,1 103,1 1010000 Налоги на прибыль (доход), приро 5118219 3539618 3798438 74,2 107,3 ст капитала 1010100 Налог на прибыль (доход) предпри 4315544 2977725 2774889 64,3 93,2 ятий и организаций 1010200 Подоходный налог с физических ли 802275 561593 1023054 127,5 182,2 ц 1010201 Подоходный налог, удерживаемый 802275 561593 1023054 127,5 182,2 предприятиями, учреждениями и ор ганизациями 1010202 Подоходный налог, удерживаемый налоговыми органами 1010400 Налог на игорный бизнес 400 300 495 123,8 165,0 1020000 Налоги на товары и услуги. Лицен 1316783 948148 652099 49,5 68,8 зионные и регистрационные сборы 1020100 Налог на добавленную стоимость 1020200 Акцизы по подакцизным товарам (п 702016 505453 281057 40,0 55,6 родукции) и отдельным видам мине рального сырья, производимым на территории Российской Федерации 1020201 Спирт этиловый из пищевого сырья 50440 36317 7559 15,0 20,8 1020203 Спиртосодержащие растворы 715 515 185 25,9 35,9 1020204 Водка, ликеро-водочные изделия 306572 220731 111267 36,3 50,4 1020205 Коньяк, шампанское (вино игристо 83662 60237 30415 36,4 50,5 е), вино натуральное 1020207 Пиво 192802 138818 90057 46,7 64,9 1020208 Табачные изделия 40971 29499 24243 59,2 82,2 1020209 Ювелирные изделия 26854 19336 17328 64,5 89,6 1020240 Прочие товары (сырье) 3 1020400 Лицензионные и регистрационные 33147 23203 3604 10,9 15,5 сборы 1020403 Прочие лицензионные и регистраци 33147 23203 3604 10,9 15,5 онные сборы 1020600 Налог на покупку иностранных ден 72635 53023 38303 52,7 72,2 ежных знаков и платежных докумен тов, выраженных в иностранной ва люте 1020700 Налог с продаж 508985 366469 329135 64,7 89,8 1030000 Налоги на совокупный доход 257371 204712 292186 113,5 142,7 1030100 Единый налог, взимаемый в связи 8471 5591 22081 св.100 св. 100 с применением упрощенной системы 1030200 Единый налог на вмененный доход 248900 199121 270105 108,5 135,6 для определенных видов деятельно сти 1030201 Единый налог на вмененный доход 21905 17524 55097 св.100 св.100 для юридических лиц 1030202 Единый налог на вмененный доход 226995 181597 215008 94,7 118,4 для физических лиц, осуществляющ их предпринимательскую деятельно сть без образования юридического 1040000 Налоги на имущество 1077857 732943 877650 81,4 119,7 1040200 Налог на имущество предприятий 1077857 732943 877650 81,4 119,7 1050000 Платежи за пользование природным 248504 181485 151828 61,1 83,7 и ресурсами 1050100 Платежи за пользование недрами 90471 66948 35412 39,1 52,9 1050400 Платежи за пользование лесным фо 636 445 786 123,6 176,6 ндом 1050500 Платежи за пользование водными 25507 19131 17204 67,4 89,9 объектами 1050700 Земельный налог 131890 94961 98426 74,6 103,6 1050702 Земельный налог за земли городов 131890 94961 98426 74,6 103,6 1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 8223 1404000 Прочие налоговые платежи и сборы 8223 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 129709 97019 134830 103,9 139,0 2010000 Доходы от имущества, находящегос 93808 70359 82049 87,5 116,6 я в государственной и муниципаль ной собственности, или от деятел ьности 2010100 Дивиденды по акциям, принадлежащ 1615 1212 3049 188,8 251,6 им государству 2010200 Доходы от сдачи в аренду имущест 67887 50916 50288 74,1 98,8 ва, находящегося в государственн ой и муниципальной собственности 2010202 Арендная плата за земли городов 25657 19242 33032 128,7 171,7 и поселков 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду 42230 31674 17256 40,9 54,5 имущества, находящегося в госуда рственной и муниципальной собств енности 2010300 Проценты, полученные от размещен 4705 ия в банках и кредитных организа циях временно свободных денежных 2010400 Проценты, полученные от предоста 15839 11880 13274 83,8 111,7 вления бюджетных ссуд внутри стр аны 2010600 Доходы от оказания услуг или ком 11 пенсация затрат государства 2010800 Платежи от государственных и мун 7555 5667 10255 135,7 181,0 иципальных организаций 2011000 Доходы от продажи квартир 673 504 0,0 0,0 2012000 Доходы от продажи государственны 5 3 182 св.100 св.100 х производственных и непроизводс твенных фондов, транспортных сре дств, иного оборудования и други х материальных ценностей 2013000 Доходы от реализации конфискован 24 18 63 св.100 св.100 ного, бесхозяйного имущества, пе решедшего в государственную или муниципальную собственность в по рядке наследования или дарения, и кладов 2015000 Прочие поступления от имущества, 210 159 222 105,7 139,6 2040000 Доходы от продажи земли и немате 246 риальных активов 2060000 Административные платежи и сборы 2692 1884 30799 св.100 св.100 2064000 Прочие платежи, взимаемые госуда 2692 1884 30799 св.100 св.100 рственными организациями за выпо лнение определенных функций 2070000 Штрафные санкции, возмещение уще 4388 3161 15467 св.100 св.100 рба 2070100 Поступление сумм за выпуск и реа 6 5 2 33,3 40,0 лизацию продукции, изготовленной 2070200 Санкции за нарушение порядка при 2678 1929 6231 св.100 св.100 менения цен 2070300 Административные штрафы и иные 1703 1227 9231 св.100 св.100 санкции, включая штрафы за наруш ение правил дорожного движения 2070301 Штрафы, взыскиваемые органами Ми 50 37 2207 св.100 св.100 нистерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключен ием штрафов, взыскиваемых по отд ельным видам налогов за нарушени е налогового законодательства) 2070340 Прочие административные штрафы 1653 1190 7024 св.100 св.100 и иные санкции 2070303 Санкции за нецелевое использован 0 ие средств 2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, винов 1 3 св.100 ных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей 2070800 Пени по кредитам из облбюджета 2070900 Маржа по кредитам из облбюджета 2080000 Доходы от внешнеэкономической де ятельности 2090000 Прочие неналоговые доходы 28821 21615 6269 21,8 29,0 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 4477991 3260100 3937641 87,9 120,8 4010200 Территориальные дорожные фонды 3194000 2395872 3060234 95,8 127,7 4010201 Налог на пользователей автомобил 2955000 2199993 2794368 94,6 127,0 ьных дорог 4010202 Налог с владельцев транспортных 210000 169890 200514 95,5 118,0 средств 4010203 Налог на приобретение автотрансп 15812 ортных средств 4010240 Прочие поступления 29000 25984 49540 170,8 190,7 4020200 Территориальные экологические фо 284000 195960 173555 61,1 88,6 нды 4060200 Территориальный фонд воспроизвод 132000 59400 96906 73,4 163,1 ства минерально-сырьевой базы 4200000 Целевые бюджетные фонды субъекто 867991 608868 606946 69,9 99,7 в Российской Федерации Целевой фонд восстановления водн 25500 19125 17203 67,5 90,0 ых объектов Целевой фонд финансирования Феде 842491 589743 589743 70,0 100,0 рального закона "О ветеранах" Безвозмездные перечисления от др 1099308 угих уровней власти - дотации и субвенции, полученные из федерал ьного бюджета Всего доходов: 12626434 8964025 86,7 122,2 Приложение 2 к постановлению Правительства Свердловской области "Об итогах исполнения областного бюджета за девять месяцев 2001 года" Исполнение областного бюджета по расходам за девять месяцев 2001 года Код раз Код цел Код вид Наименование раздела, подраз Сумма средств, Фактическое исполнен -дела, е-вой а рас-х дела, целевой статьи, вида предусмотренных ие подраз- статьи одов расходов в тысячах рубле дела й год числе в тысячах в процентах 9 месяцев рублей к году 9 месяце в 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 771939 588793 467293 60,5 79,4 И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 0101 Функционирование президента 20642 15214 14196 68,8 93,3 республики в составе РФ и гл авы администрации субъекта РФ 0101 002 Содержание президента респуб 440 330 302 68,6 91,5 лики в составе РФ и главы ад министрации субъекта РФ 0101 002 002 Денежное содержание президен 440 330 302 68,6 91,5 та республики в составе РФ и главы администрации субъек та РФ 0101 004 Обеспечение деятельности пре 20202 14884 13891 58,8 93,3 зидента республики в составе 0101 004 027 Денежное содержание аппарата 9160 6870 6250 68,2 91,0 0101 004 029 Расходы на содержание аппара 11042 8014 7644 69,2 95,4 та 0102 Функционирование законодател 74380 55644 42636 57,3 76,6 ьных (представительных) орга нов государственной власти 0102 021 Содержание главы законодател 724 543 269 37,2 49,5 ьной (представительной) влас ти субъекта РФ 0102 021 009 Денежное содержание главы за 724 543 269 37,2 49,5 конодательной (представитель ной) власти субъекта РФ 0102 023 Содержание членов законодате 17382 13035 11548 66,4 88,6 льной (представительной) вла сти субъектов РФ 0102 023 032 Денежное содержание членов 17382 13035 11548 66,4 88,6 законодательной (представите льной) власти субъектов РФ 0102 025 Обеспечение деятельности зак 56274 42066 30819 54,8 73,3 онодательной представительно й) власти субъектов РФ 0102 025 027 Денежное содержание аппарата 15893 11920 9068 57,1 76,1 0102 025 028 Представительские расходы 0 0102 025 029 Расходы на содержание аппара 40381 30146 21751 53,9 72,2 та 0103 Функционирование исполнитель 648521 497250 396064 61,1 79,7 ных органов государственной власти 0103 034 Содержание главы исполнитель 1440 1080 1082 75,1 100,2 ной власти субъекта РФ и его 0103 034 033 Денежное содержание главы ис 1440 1080 1082 75,1 100,2 полнительной власти субъекта 0103 036 Обеспечение деятельности орг 647081 496170 394982 61,0 79,6 анов исполнительной власти субъектов РФ 0103 036 027 Денежное содержание аппарата 377575 293318 235897 62,5 80,4 0103 036 028 Представительские расходы 2000 1500 1445 72,3 96,3 0103 036 029 Расходы на содержание аппара 267506 201352 157640 58,9 78,3 та 0105 Прочие расходы на общегосуда 28396 20685 14397 50,7 69,6 рственное управление 0105 039 Расходы на общегосударственн 15745 11932 7839 49,8 65,7 ое управление (не отнесенные 0105 039 027 Денежное содержание аппарата 4906 3844 2893 59,0 75,3 0105 039 029 Расходы на содержание аппара 10840 8088 4946 45,6 61,2 та 0105 041 Государственная поддержка ар 12650 8753 6558 51,8 74,9 хивной службы 0105 041 075 Текущее содержание подведомс 12650 8753 6558 51,8 74,9 твенных структур 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 7062 4090 1599 22,6 39,1 0201 Федеральная судебная система 7062 4090 1599 22,6 39,1 0201 062 Поддержка государственных но 692 499 230 33,2 46,1 тариальных контор 0201 062 160 Содержание нотариальных конт 692 499 230 33,2 46,1 ор 0201 064 Обеспечение деятельности мир 4900 2490 268 5,5 10,8 овых судей 0201 064 027 Денежное содержание аппарата 3466 1733 191 5,5 0201 064 029 Расходы на содержание аппара 1434 757 77 5,4 10,2 та 0201 515 Прочие расходы, не отнесенны 1470 1101 1101 74,9 100,0 е к другим целевым статьям 0201 515 397 Прочие расходы, не отнесенны 1470 1101 1101 74,9 100,0 е к другим видам расходов 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНО 507138 398174 389144 76,7 97,7 СТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОС ТИ ГОСУДАРСТВА 0501 Органы внутренних дел 389001 315785 315268 81,0 99,8 0501 601 Обеспечение личного состава 357472 284634 275412 77,0 96,8 войск (сил) 0501 601 600 Денежное содержание гражданс 20632 19350 19350 93,8 100,0 кого персонала 0501 601 601 Денежное содержание военносл 238913 198114 193134 80,8 97,5 ужащих 0501 601 602 Продовольственное обеспечени 75972 52938 52531 69,1 99,2 е военнослужащих 0501 601 603 Вещевое обеспечение военносл 9395 3467 1514 16,1 43,7 ужащих 0501 601 604 Транспортное обеспечение при 3087 2035 1651 53,5 81,1 0501 601 606 Прочие расходы, связанные с 9473 8730 7232 76,3 82,8 обеспечением личного состава 0501 602 Боевая подготовка и материал 21168 21155 30983 146,4 146,5 ьно-техническое обеспечение войск (сил) 0501 602 615 Прочие расходы, связанные с 21168 21155 30983 146,4 146,5 боевой подготовкой и материа льно-техни-ческим обеспечени ем войск (сил) 0501 607 Страховые гарантии военнослу 10361 9996 8873 85,6 88,8 жащим 0501 607 634 Обязательное государственное 3558 3553 3553 99,9 100,0 0501 607 635 Единовременные пособия в слу 6803 6443 5320 78,2 82,6 чае гибели (смерти) или повр еждения здоровья военнослужа щих при исполнении обязаннос тей военной службы 0509 Государственная противопожар 118137 82389 73876 62,5 89,7 ная служба 0509 601 Обеспечение личного состава 98486 71089 62434 63,4 87,8 войск (сил) 0509 601 600 Денежное содержание гражданс 47541 33931 32264 67,9 95,1 кого персонала 0509 601 601 Денежное содержание военносл 32513 23183 18868 58,0 81,4 ужащих 0509 601 602 Продовольственное обеспечени 9592 7046 6227 64,9 88,4 е военнослужащих 0509 601 603 Вещевое обеспечение военносл 5552 4298 3921 70,6 91,2 ужащих 0509 601 604 Транспортное обеспечение при 1971 1314 232 11,8 17,7 0509 601 606 Прочие расходы, связанные с 1317 1317 922 70,0 70,0 обеспечением личного состава 0509 602 Боевая подготовка и материал 18204 9853 10437 57,3 105,9 ьно-техническое обеспечение войск (сил) 0509 602 615 Прочие расходы, связанные с 18204 9853 10437 57,3 105,9 боевой подготовкой и материа льно-техни-ческим обеспечени ем войск (сил) 0509 607 Страховые гарантии военнослу 1447 1447 1005 69,5 69,5 жащим 0509 607 634 Обязательное государственное 1197 1197 916 76,5 76,5 0509 607 635 Единовременные пособия в слу 250 250 89 35,6 35,6 чае гибели (смерти) или повр еждения здоровья военнослужа щих при исполнении обязаннос тей военной службы 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 21327 15121 9746 45,7 64,5 ПРОГРЕССУ 0602 Разработка перспективных тех 21327 15121 9746 45,7 64,5 нологий и приоритетных напра влений научно-технического прогресса 0602 281 НИОКР 21327 15121 9746 45,7 64,5 0602 281 182 Финансирование приоритетных 10153 7096 2619 25,8 36,9 направлений науки и техники 0602 281 216 Другие НИОКР 11174 8025 7127 63,8 88,8 0602 396 Осуществление специальных пр 0 0 0 ограмм 0602 396 253 Осуществление специальных пр 0 ограмм 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА 396024 304740 260456 65,8 85,5 И СТРОИТЕЛЬСТВО 0701 Топливно-энергетический комп 29333 20503 19592 66,8 95,6 лекс 0701 293 Государственная поддержка эн 29333 20503 19592 66,8 95,6 ергетики и электрификации 0701 293 290 Целевые дотации и субсидии 431 301 129 29,9 42,9 0701 293 441 Дотации на услуги, предостав 28902 20202 19463 67,3 96,3 ляемые населению газоснабжаю щими организациями 0707 Строительство, архитектура 366691 284237 240864 65,7 84,7 0707 313 Государственные капитальные 288522 229596 204851 71,0 89,2 вложения 0707 313 253 Осуществление специальных пр 288522 229596 204851 71,0 89,2 ограмм 0707 314 Государственная поддержка ст 78002 54524 35945 46,1 65,9 роительства 0707 314 397 Прочие расходы, не отнесенны 78002 54524 35945 46,1 65,9 е к другим видам расходов 0707 396 Осуществление специальных пр 167 117 68 40,7 58,1 ограмм 0707 396 397 Прочие расходы, не отнесенны 167 117 68 40,7 58,1 е к другим видам расходов 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВ 568639 401778 347376 61,1 86,5 СТВО 0801 Сельскохозяйственное произво 338081 252620 215734 63,8 85,4 дство 0301 313 Государственные капитальные 9030 6312 6094 67,5 96,5 вложения 0801 313 198 Государственные капитальные 0 3078 вложения на безвозвратной ос нове 0801 313 253 Осуществление специальных пр 9030 6312 3016 33,4 47,8 ограмм 0801 340 Государственная поддержка пр 130071 92715 90812 69,8 97,9 ограмм и мероприятий по разв итию животноводства 0801 340 210 Дотации на животноводческую 116471 85915 85907 73,8 100,0 продукцию из бюджетов субъек тов РФ 0801 340 217 Финансирование мероприятий 13600 6800 4905 36,1 72,1 по племенному животноводству 0801 341 Государственная поддержка пр 156029 120560 97613 62,6 81,0 ограмм и мероприятий по разв итию растениеводства 0801 341 217 Финансирование мероприятий 4367 2751 1765 40,4 64,2 по племенному животноводству 0801 341 290 Целевые дотации и субсидии 151662 117809 95848 63,2 81,4 0801 342 Прочие расходы в области сел 32951 23033 11625 35,3 50,5 ьского хозяйства 0801 342 215 Компенсация части затрат на 23920 16719 7343 30,7 43,9 отопление жилого фонда и теп лиц 0801 342 285 Содержание объектов социальн 7700 5383 3396 44,1 63,1 о-культурной сферы 0801 342 397 Прочие расходы, не отнесенны 1331 931 886 66,6 95,2 е к другим видам расходов 0801 343 Государственная поддержка ра 10000 10000 9590 95,9 95,9 звития фермерства 0801 343 211 Кредитование сезонных затрат 10000 10000 9590 95,9 95,9 0801 345 Государственная поддержка ме 0 роприятий по коренному улучш ению земель 0801 345 212 Мероприятия по улучшению зем 0 леустройства и землепользова ния 0802 Земельные ресурсы 154395 88941 74972 48,6 84,3 0802 344 Мероприятия по улучшению зем 154395 88941 74972 48,6 84,3 леустройства и землепользова ния, осуществляемые за счет средств земельного налога 0802 344 212 Мероприятия по улучшению зем 125995 71941 62450 49,6 86,8 леустройства и землепользова ния 0802 344 213 Ведение государственного кад 0 астра, мониторинга земель, землеустройства и водных био логических ресурсов 0802 344 253 Осуществление специальных пр 28400 17000 12522 44,1 73,7 ограмм 0803 Заготовка и хранение сельско 16049 16049 15852 98,8 98,8 хозяйственной продукции 0803 348 Формирование региональных пр 16049 16049 15852 98,8 98,8 одовольственных фондов 0803 348 229 Расходы по формированию реги 16049 16049 15852 98,8 98,8 ональных продовольственных фондов 0805 Прочие мероприятия в области 60114 44168 40818 67,9 92,4 0805 342 Прочие расходы в области сел 60114 44168 40818 67,9 92,4 ьского хозяйства 0805 342 075 Текущее содержание подведомс 52449 38810 36604 69,8 94,3 твенных структур 0805 342 397 Прочие расходы, не отнесенны 7665 5358 4214 55,0 78,6 е к другим видам расходов 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 109779 89386 74583 67,9 83,4 СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФ ИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 0901 Водные ресурсы 24997 22001 16561 66,3 75,3 0901 360 Финансирование мероприятий 24997 22001 16561 66,3 75,3 по регулированию, использова нию и охране водных ресурсов 0901 360 253 Осуществление специальных пр 0 ограмм 0901 360 397 Прочие расходы, не отнесенны 3805 3585 2941 77,3 82,0 е к другим видам расходов 0901 360 450 Расходы на мероприятия по об 21192 18416 13620 64,3 74,0 еспечению безопасности гидро технических сооружений и дру гие водохозяйственные меропр иятия капитального характера 0902 Лесные ресурсы 74874 60267 52755 70,5 87,5 0902 361 Финансирование лесоохранных 74874 60267 52755 70,5 87,5 и лесовосстановительных меро приятий 0902 361 223 Финансирование лесоохранных 73424 58817 51463 70,1 87,5 и лесовосстановительных меро приятий 0902 361 227 Финансирование мероприятий 1450 1450 1292 89,1 89,1 по тушению лесных пожаров 0903 Охрана окружающей природной 0 среды, животного и раститель ного мира 0904 Гидрометеорология 5199 3634 2453 47,2 67,5 0904 363 Финансирование расходов на 5199 3634 2453 47,2 67,5 ведение работ по гидрометеор ологии и мониторингу окружаю щей природной среды 0904 363 075 Текущее содержание подведомс 5199 3634 2453 47,2 67,5 твенных структур 0906 Прочие расходы в области охр 4709 3484 2814 59,8 80,8 аны окружающей природной сре ды и природных ресурсов 0906 362 Финансирование мероприятий 4709 3484 2814 59,8 80,8 в области контроля за состоя нием окружающей природной ср еды и охраны природы 0906 362 075 Текущее содержание подведомс 4709 3484 2814 59,8 80,8 твенных структур 1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВ 11794 8242 7303 61,9 88,6 О, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 1005 Прочие виды транспорта 6075 4246 3649 60,1 85,9 1005 515 Прочие расходы, не отнесенны 6075 4246 3649 60,1 85,9 е к другим целевым статьям 1005 515 290 Целевые дотации и субсидии 6075 4246 3649 60,1 85,9 1007 Связь 3489 2438 2246 64,4 92,1 1007 376 Государственная поддержка от 1254 876 804 64,1 91,8 расли связи 1007 376 290 Целевые дотации и субсидии 1254 876 804 64,1 91,8 1007 396 Осуществление специальных пр 2235 1562 1442 64,5 92,3 ограмм 1007 396 198 Государственные капитальные 2235 1562 1442 64,5 92,3 вложения на безвозвратной ос нове 1008 Информатика (информационное 2230 1558 1408 63,1 90,4 обеспечение) 1008 396 Осуществление специальных пр 2230 1558 1408 63,1 90,4 ограмм 1008 396 253 Осуществление специальных пр 2230 1558 1408 63,1 90,4 ограмм 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУК 5880 4109 1949 33,1 47,4 ТУРЫ 1101 Малый бизнес и предпринимате 5880 4109 1949 33,1 47,4 льство 1101 396 Осуществление специальных пр 5880 4109 1949 33,1 47,4 ограмм 1101 396 253 Осуществление специальных пр 5880 4109 1949 33,1 47,4 ограмм 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТ 243813 211377 207899 85,3 98,4 ВО 1201 Жилищное хозяйство 0 1201 310 Государственная поддержка жи 0 лищного хозяйства 1201 310 290 Целевые дотации и субсидии 0 1202 Коммунальное хозяйство 243000 210808 207434 85,4 98,4 1202 311 Государственная поддержка ко 243000 210808 207434 85,4 98,4 ммунального хозяйства 1202 311 462 Расходы на погашение кредито 243000 210808 207434 85,4 98,4 рской задолженности прошлых лет 1203 Прочие структуры коммунально 813 569 465 57,2 81,7 го хозяйства 1203 311 Государственная поддержка ко 813 569 465 57,2 81,7 ммунального хозяйства 1203 311 444 Расходы на прочие структуры 813 569 465 57,2 81,7 коммунального хозяйства 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 15756 10959 8848 56,2 80,7 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТ УЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 1301 Государственные программы ли 6958 4864 4224 60,7 86,8 квидации последствий аварий и других катастроф 1301 395 Программы ликвидации последс 6958 4864 4224 60,7 86,8 твий чрезвычайных ситуаций 1301 395 250 Программа ликвидации последс 6958 4864 4224 60,7 86,8 твий аварии на Чернобыльской 1302 Предупреждение и ликвидация 8798 6095 4624 52,6 75,9 последствий чрезвычайных сит уаций 1302 396 Осуществление специальных пр 210 210 210 100,0 100,0 ограмм 1302 396 253 Осуществление специальных пр 210 210 210 100,0 100,0 ограмм 1302 399 Целевой финансовый резерв дл 8588 5885 4414 51,4 75,0 я предупреждения и ликвидаци и чрезвычайных ситуаций 1302 399 254 Целевой финансовый резерв 8588 5885 4414 51,4 75,0 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1021004 735383 655972 64,2 89,2 1401 Дошкольное образование 3166 1974 1846 58,3 93,5 1401 400 Ведомственные расходы на дош 3166 1974 1846 58,3 93,5 кольное образование 1401 400 259 Детские дошкольные учреждени 3166 1974 1846 58,3 93,5 я 1402 Общее образование 131183 91252 80330 61,2 88,0 1402 401 Ведомственные расходы на общ 131183 91252 80330 61,2 88,0 ее образование 1402 401 260 Школы-детские сады, школы на 11481 7853 4932 43,0 62,8 чальные, неполные средние и средние 1402 401 261 Специальные школы 6343 3423 2583 40,7 75,5 1402 401 262 Вечерние и заочные средние 3475 2619 4967 142,9 189,7 образовательные школы 1402 401 263 Школы-интернаты 13527 8536 6857 50,7 80,3 1402 401 264 Учреждения по внешкольной ра 32841 26539 20442 62,2 77,0 боте с детьми 1402 401 265 Детские дома 63516 42282 40549 63,8 95,9 1403 Начальное профессиональное 518063 369255 351659 67,9 95,2 образование 1403 402 Ведомственные расходы на нач 518063 369255 351659 67,9 95,2 альное профессиональное обра зование 1403 402 266 Профессионально-технические 510680 363481 345923 67,7 95,2 училища 1403 402 267 Специальные профессионально- 7383 5774 5736 77,7 99,3 техни-ческие училища 1404 Среднее профессиональное обр 95807 76836 71889 75,0 93,6 азование 1404 403 Ведомственные расходы на сре 95807 76836 71889 75,0 93,6 днее профессиональное образо вание 1404 403 268 Средние специальные учебные 95807 76836 71889 75,0 93,6 заведения 1405 Переподготовка и повышение 22746 13830 12886 56,7 93,2 квалификации 1405 404 Ведомственные расходы на пер 22746 13830 12886 56,7 93.2 еподготовку и повышение квал ификации 1405 404 269 Институты повышения квалифик 16043 10086 9589 59,8 95,1 ации 1405 404 270 Учебные заведения и курсы по 6703 3744 3297 49,2 88,1 1407 Прочие расходы в области обр 250039 182236 137362 54,9 75,4 азования 1407 396 Осуществление специальных пр 0 0 0 ограмм 1407 396 253 Осуществление специальных пр 0 ограмм 1407 407 Прочие ведомственные расходы 250039 182236 137362 54,9 75.4 1407 407 272 Прочие мероприятия в области 217290 152934 108445 49,9 70.9 1407 407 319 Финансирование мероприятий 22655 22655 22270 98,3 98,3 по организации оздоровительн ой кампании детей и подростк ов 1407 407 253 Осуществление специальных пр 10094 6647 6647 65,9 100,0 ограмм 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМА 173456 117034 92719 53,5 79,2 ТОГРАФИЯ 1501 Культура и искусство 173456 117034 92719 53,5 79,2 1501 410 Ведомственные расходы на кул 47399 32245 25836 54,5 80,1 ьтуру и искусство 1501 410 273 Содержание особо ценных объе 0 ктов культурного наследия на родов Российской Федерации 1501 410 280 Дворцы и дома культуры, друг 2100 1443 736 35,0 51,0 ие учреждения клубного типа 1501 410 283 Музеи и постоянные выставки 22670 15395 11544 50,9 75,0 1501 410 284 Библиотеки 22629 15407 13556 59,9 88,0 1501 411 Государственная поддержка те 65547 46248 39518 60,3 85,4 атров, концертных организаци й, цирков и других организац ий исполнительских искусств 1501 411 281 Театры, концертные организац 65547 46248 39518 60,3 85,4 ии, цирки и другие организац ии исполнительских искусств 1501 412 Прочие ведомственные расходы 60510 38541 27365 45,2 71,0 1501 412 253 Осуществление специальных пр 29400 19125 10331 35,1 54,0 ограмм 1501 412 287 Прочие учреждения и мероприя 31110 19416 17034 54,8 87,7 тия в области культуры и иск усства 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 26214 18322 15983 61,0 87,2 1601 Телевидение и радиовещание 6860 4795 4598 67,0 95,9 1601 420 Государственная поддержка го 6860 4795 4598 67,0 95,9 сударственных телерадиокомпа ний 1601 420 290 Целевые дотации и субсидии 6860 4795 4598 67,0 95,9 1602 Периодическая печать и издат 19354 13527 11385 58,8 84,2 ельства 1602 423 Государственная поддержка пе 18149 12686 10602 58,4 83,6 риодических изданий, учрежде нных органами исполнительной 1602 423 290 Целевые дотации и субсидии 18149 12686 10602 58,4 83,6 1602 396 Осуществление специальных пр 1205 841 783 65,0 93,1 ограмм 1602 395 198 Государственные капитальные 1205 841 783 65,0 93,1 вложения на безвозвратной ос нове 1603 Прочие средства массовой инф 0 ормации 1700 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 1793908 1261942 1033224 57,6 81,9 1701 Здравоохранение 1613582 1133305 928494 57,5 81,9 1701 430 Ведомственные расходы на здр 1613582 1133305 928494 57,5 81,9 авоохранение 1701 430 300 Больницы, родильные дома, кл 1036168 732966 635198 61,3 86,7 иники, госпитали 1701 430 301 Поликлиники, госпитали, амбу 8906 6424 5464 61,4 85,1 латории, диагностические цен тры, учреждения санитарно-эп идемиологичес-кого надзора 1701 430 303 Станции переливания крови 10700 7736 7854 73,4 101,5 1701 430 306 Санатории для больных туберк 5111 3629 4018 78,6 110,7 улезом 1701 430 307 Санатории для детей и подрос 0 тков 1701 430 310 Прочие учреждения и мероприя 107563 74855 76066 70,7 101,6 тия в области здравоохранени я 1701 430 253 Осуществление специальных пр 17983 11705 7171 39,9 61,3 ограмм 1701 430 316 Средства бюджета на обязател 427151 295990 192723 45,1 65,1 ьное медицинское страхование 1702 Санитарно-эпидемиологический 79407 58095 57177 72,0 98,4 надзор 1702 432 Ведомственные расходы на сан 79407 58095 57177 72,0 98,4 итарно-эпидемиологический на дзор 1702 432 309 Дезинфекционные станции 2225 1669 1752 78,7 105,0 1702 432 311 Центры государственного сани 68311 51233 55203 80,8 107,7 тарно-эпидемиологического на дзора 1702 432 312 Мероприятия по борьбе с эпид 8592 4984 емиями 1702 432 313 Прочие учреждения и мероприя 279 209 222 79,6 106,2 тия в области санитарно-эпид емиологичес-кого надзора 1703 Физическая культура и спорт 100919 70542 47553 47,1 67,4 1703 433 Финансирование части расходо 53900 37600 29839 55,4 79,4 в на содержание спортивных команд 1703 433 290 Целевые дотации и субсидии 53900 37600 29839 55,4 79,4 1703 434 Ведомственные расходы на физ 47019 32942 17714 37.7 53,8 ическую культуру и спорт 1703 434 314 Прочие мероприятия в области 47019 32942 17714 37,7 53,8 1703 434 253 Осуществление специальных пр 0 ограмм 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 639420 447066 317206 49,6 71,0 1801 Учреждения социального обесп 173068 123931 111323 64,3 89,8 ечения 1801 440 Ведомственные расходы в обла 173068 123931 111323 64,3 89,8 сти социального обеспечения 1801 440 320 Дома-интернаты для престарел 143762 103107 94102 65,5 91,3 ых и инвалидов 1801 440 321 Учреждения по обучению инвал 2372 1624 1551 65,4 95,5 идов 1801 440 323 Прочие учреждения и мероприя 26934 19200 15670 58,2 81,6 тия в области социальной пол итики 1802 Социальная помощь 219715 154109 88276 40,2 57,3 1802 440 Ведомственные расходы в обла 33510 23490 18413 549 78,4 сти социального обеспечения 1802 440 322 Пособия и социальная помощь 33510 23490 18413 54,9 78,4 1802 442 Выплата пенсий и пособий дру 186205 130619 69863 37,5 53,5 гим категориям граждан 1802 442 322 Пособия и социальная помощь 186205 130619 69863 37,5 53,5 1803 Молодежная политика 11645 7860 3926 33,7 49,9 1803 446 Государственная поддержка в 11645 7860 3926 33,7 49,9 области молодежной политики 1803 446 323 Прочие учреждения и мероприя 11645 7860 3926 33,7 49,9 тия в области социальной пол итики 1806 Прочие мероприятия в области 127192 85814 49482 38,9 57,7 1805 440 Ведомственные расходы в обла 42983 26954 15024 35,0 55,7 сти социального обеспечения 1806 440 327 Расходы на изготовление и ре 15000 7525 6160 41,1 81,9 монт протезно-ортопедических 1806 440 328 Расходы на обеспечение инвал 11983 8320 1502 12,5 18,1 идов войны транспортными сре дствами или компенсация расх одов на транспортное обслужи вание вместо получения транс портного средства 1806 440 329 Расходы на санаторно-курортн 16000 11109 7362 46,0 66,3 ое лечение участников войны и инвалидов 1805 445 Прочие ведомственные расходы 84209 58860 34458 40,9 58,5 1806 445 323 Прочие учреждения и мероприя 84209 58860 34458 40,9 58,5 тия в области социальной пол итики 1807 Государственные пособия граж 107800 75352 64199 59,6 85,2 данам, имеющим детей 1807 452 Выплата государственных посо 107800 75352 64199 59,6 85,2 бий на детей военнослужащих и гражданского персонала 1807 452 324 Выплата государственных посо 107800 75352 64199 59,6 85,2 бий на детей военнослужащих и гражданского персонала 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГ 484221 340751 114090 23,6 33,5 О ДОЛГА 1901 Обслуживание государственног 484221 340751 114090 23,6 33,5 о внутреннего долга 1901 460 Процентные платежи по госуда 484221 340751 114090 23,6 33,5 рственному внутреннему долгу 1901 460 330 Выплаты процентов по государ 484221 340751 114 090 23,6 33,5 ственному долгу 1901 515 Прочие расходы, не отнесенны 0 0 0 е к другим целевым статьям 1901 515 397 Прочие расходы, не отнесенны 0 е к другим видам расходов 2100 Финансовая помощь бюджетам 1531848 1056975 1355329 88,5 128,2 других уровней 2101 Финансовая помощь бюджетам 1531848 1056975 1355329 88,5 128,2 других уровней 2101 485 Дотации и субвенции 1531848 1056975 1355329 88,5 128,2 2101 485 369 Дотации и субвенции из бюдже 1531848 1056975 1355329 88,5 128,2 тов субъектов РФ 2101 483 Средства, передаваемые по вз 0 0 0 аимным расчетам, в том числе 2101 483 358 Средства, передаваемые для компенсации дополнительных расходов, возникших в резуль тате решений, принятых орган ами власти другого уровня 2101 483 359 Другие средства, передаваемы е по взаимным расчетам 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 433391 305674 694352 св.100 св.100 3001 Резервные фонды 68747 43337 65937 95,9 152,1 3001 510 Резервные фонды 68747 43337 65937 95,9 152,1 3001 510 435 Формирование резервных фондо 68747 43337 65937 95,9 152,1 в исполнительных органов вла субъектов РФ 3002 Проведение выборов и референ 7873 6873 4400 55,9 64,0 думов 3002 511 Расходы на проведение выборо 7873 6873 4400 55,9 64,0 в и референдумов 3002 511 394 Выборы в органы законодатель 7873 6873 4400 55,9 64,0 ной (представительной) власт и субъектов РФ 3002 511 397 Прочие расходы, не отнесенны 0 е к другим видам расходов 3003 Бюджетные ссуды 0 0 383842 3003 514 Бюджетные ссуды 0 0 383842 3003 514 399 Другие ссуды 0 383842 3004 Прочие расходы, не отнесенны 356771 255464 240173 67,3 94,0 е к другим подразделам 3004 040 Проведение статистических об 485 337 327 67,4 97,0 следований и переписей 3004 040 397 Прочие расходы, не отнесенны 485 337 327 67,4 97,0 е к другим видам расходов 3004 396 Осуществление специальных пр 8382 5501 6779 80,9 123,2 ограмм 3004 396 253 Осуществление специальных пр 8382 5501 6779 80,9 123,2 ограмм 3004 399 Целевой финансовый резерв дл 0 0 0 я предупреждения и ликвидаци и чрезвычайных ситуаций 3004 399 254 Целевой финансовый резерв 0 3004 515 Прочие расходы, не отнесенны 347904 249626 233067 67,0 93,4 е к другим целевым статьям 3004 515 397 Прочие расходы, не отнесенны 347904 249626 233067 67,0 93,4 е к другим видам расходов ВОЗВРАТ ССУД (КРЕДИТОВ) ПРОШ -451475 ЛОГО ПЕРИОДА 3100 Целевые бюджетные фонды 4477991 3260099 3389250 75,7 104,0 3111 Территориальные дорожные фон 3194000 2395872 2773964 86,8 115,8 ды 3111 520 Расходы за счет целевого фон 3194000 2395872 2773964 86,8 115,8 да, консолидируемого в бюдже те 3111 520 253 Осуществление специальных пр 2261000 1735902 1903757 84,2 109,7 ограмм 3111 520 531 Прочие расходы в соответстви 933000 659970 870207 93,3 131,9 и с Законом Российской Федер ации "О дорожных фондах Росс ийской Федерации" 3112 Территориальные экологически 284000 195960 102623 36,1 52,4 е фонды 3112 520 Расходы за счет целевого фон 284000 195960 102623 36,1 52,4 да, консолидируемого в бюдже те 3112 520 253 Осуществление специальных пр 130228 89857 38535 29,6 42,9 ограмм 3112 520 397 Прочие расходы, не отнесенны 153772 106103 64088 41,7 60,4 е к другим видам расходов 3117 Территориальные фонды воспро 132000 59400 56982 43,2 95,9 изводства минерально-сырьево й базы 3117 520 Расходы за счет целевого фон 132000 59400 56982 43,2 95,9 да, консолидируемого в бюдже те 3117 520 253 Осуществление специальных пр 130517 58229 56468 43,3 97,0 ограмм 3117 520 397 Прочие расходы, не отнесенны 1483 1171 514 34,7 43,9 е к другим видам расходов 3117 520 410 Геолого-разведочные работы 0 3130 Целевые бюджетные фонды субъ 867991 608867 455681 52,5 74,8 ектов РФ 3130 520 Расходы за счет целевого фон 867991 608867 455681 52,5 74,8 да, консолидируемого в бюдже те 3130 520 253 Осуществление специальных пр 24990 18742 9150 36,6 48,8 ограмм 3130 520 323 Прочие учреждения и мероприя 842491 589743 446461 53,0 75,7 тия в области социальной пол итики 3130 520 397 Прочие расходы, не отнесенны 510 382 70 13,7 18,3 е к другим видам расходов Итого расходов 13240604 9580015 8992846 67,9 93,9 Расходы, произведенные за сч 947340 ет средств, полученных из фе дерального бюджета Всего расходов 13240604 9580015 9940186 75,1 103,8 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Декабрь
|