Расширенный поиск

Постановление Правительства Свердловской области от 16.04.2002 № 238-ПП

 

                Правительство Свердловской области
      
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

    Об информации об исполнении областного бюджета за 2001 год

     Законом  Свердловской  области от 22 декабря 2000 года № 43 ОЗ
"Об  областном  бюджете  на  2001  год"  (Собрание законодательства
Свердловской   области,   2000,   № 12-1,  ст. 1508)  принят  объем
областного  бюджета  по  доходам  в сумме 12626434 тысячи рублей (с
учетом  доходов  целевых  бюджетных  фондов)  и по расходам в сумме
13240604 тысячи   рублей   (с  учетом  расходов  целевых  бюджетных
фондов),  с  дефицитом  в  сумме  614170 тысяч  рублей.  В процессе
исполнения  бюджета  произведено  уточнение  доходной  и  расходной
частей  областного  бюджета с принятием Закона Свердловской области
от  21 декабря 2001 года № 75 ОЗ "О внесении изменений и дополнений
в  Закон  Свердловской  области  "Об областном бюджете на 2001 год"
(Собрание  законодательства  Свердловской  области,  2001,  № 12-2,
ст. 1634).  Доходы  и  расходы  областного бюджета приняты в объеме
15769568 тысяч  рублей,  без  дефицита.  Общая  сумма увеличения по
доходам   составила  3143134 тысячи  рублей,  в  том  числе  учтена
финансовая  помощь  из  федерального  бюджета в сумме 1382406 тысяч
рублей,  увеличение  поступлений по налогу на доходы физических лиц
в  сумме  618540 тысяч  рублей,  увеличение  поступлений  в целевой
бюджетный   территориальный   дорожный  фонд  Свердловской  области
(далее   Территориальный  дорожный  фонд  Свердловской  области)  в
сумме  1074808 тысяч  рублей,  учтены  доходы  от  оказания платных
услуг  органами  Государственной  инспекции  безопасности дорожного
движения  Главного  управления  внутренних дел Свердловской области
(далее   ГИБДД)  в  сумме 66180 тысяч рублей, учтены поступления от
платы  за пользователей объектами животного мира в сумме 1200 тысяч
рублей.  Также  произведено  уточнение  расходной  части областного
бюджета.    Общая    сумма   увеличения   по   расходам   составила
2528964 тысячи  рублей,  в  том  числе  увеличены  расходы  за счет
финансовой  помощи  из  федерального  бюджета в сумме 1382406 тысяч
рублей,   учтены   расходы   по  возмещению  убытков  от  перевозки
пассажиров  железнодорожным  транспортом  пригородного  сообщения в
сумме  80000 тысяч  рублей,  учтены  расходы  на перечисление ранее
заимствованных    средств    Территориальному    дорожному    фонду
Свердловской   области   в   сумме   156000 тысяч   рублей,  учтены
дополнительные  расходы  на  содержание Департамента по обеспечению
деятельности   мировых   судей   Свердловской   области   в   сумме
4051 тысяча  рублей,  учтены  расходы  по  целевому  финансированию
органов  ГИБДД  в  сумме  66180 тысяч  рублей, увеличены расходы на
страховые  гарантии  военнослужащих  в  сумме  2131 тысяча  рублей,
учтены   дополнительные   расходы   на   мероприятия  по  охране  и
восстановлению  животного  мира  в  сумме 1200 тысяч рублей, учтены
дополнительные  расходы  на  ремонт  Свердловского государственного
академического  театра  музыкальной  комедии  в  сумме  15000 тысяч
рублей,  увеличены расходы на финансирование строительной программы
в  сумме  10000 тысяч  рублей,  увеличены  расходы Территориального
дорожного   фонда   Свердловской  области  на  сумму  1074808 тысяч
рублей,  увеличены расходы на выплату повышенной заработной платы в
сумме   119440 тысяч  рублей,  уменьшены  расходы  на  обслуживание
государственного   долга   на  сумму  310000 тысяч  рублей,  учтена
экономия  в  расходах  областного  бюджета  на  сумму  72252 тысячи
рублей.
     Доходы  областного  бюджета  за  2001  год  исполнены  в сумме
15783500 тысяч  рублей,  или  100,1 процента к годовым назначениям.
Поступления    налоговых    и    неналоговых    доходов   составили
9602757 тысяч  рублей,  или  99,2  процента к годовому плану, что в
сравнении  с  2000  годом  больше  на  35,2 процента,  в абсолютной
сумме  на 2502228 тысяч рублей.
     Основными  доходными  источниками налоговых поступлений в 2001
году стали:
     1) налог   на   прибыль  (доход)  предприятий  и  организаций,
фактическое   исполнение   по   которому  составило  3992181 тысячу
рублей,  или  92,5 процента к годовому плану, удельный вес в объеме
налоговых и неналоговых доходов  41,6 процента;
     2) налог  на  доходы физических лиц, фактическое исполнение по
которому  составило  2357105 тысяч  рублей,  или  104,1 процента  к
годовому  плану,  удельный  вес  в  объеме  налоговых и неналоговых
доходов  24,5 процента;
     3) налог  на  имущество,  фактическое  исполнение  по которому
составило   1422573 тысячи  рублей,  или  132 процента  к  годовому
плану,  удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов  14,8
процента.
     В  составе  налоговых  доходов  невыполненными  остались такие
доходные  источники,  как акцизы (на 250881 тысячу рублей), налог с
продаж  (на  54874 тысячи  рублей),  платежи за пользование недрами
(на 42195 тысяч рублей).
     Неналоговые  доходы  выполнены  в объеме 226374 тысячи рублей,
или  115,6  процента  к  годовому  плану,  в  том  числе  доходы от
имущества,  находящегося  в  государственной  собственности, или от
деятельности  государственных и муниципальных организаций выполнены
в объеме 133085 тысяч рублей, или 141,9 процента к годовому плану.
     В   целевые   бюджетные   фонды  поступило  доходов  в  объеме
4474529 тысяч  рублей,  или  95  процентов  к годовому плану, в том
числе   в   Территориальный   дорожный  фонд  Свердловской  области
поступило   4056108 тысяч   рублей,   или  95 процентов  к  годовым
назначениям.
     Поступления   средств   из   федерального   бюджета  составили
1706214 тысяч рублей или 123,4 процента к годовому плану.
     Областной  бюджет  по расходам исполнен в сумме 15066928 тысяч
рублей, в том числе:
     1) на   содержание  учреждений  областной  бюджетной  сферы  и
проведение  мероприятий  направлено  9183685 тысяч рублей, или 96,4
процента к годовым назначениям;
     2) бюджетный    фонд    финансовой   поддержки   муниципальных
образований  исполнен  в  сумме  1706991 тысяча  рублей,  или 111,4
процента к годовым назначениям;
     3) по   расходам  целевых  бюджетных  фондов  4176252 ты  сячи
рублей, или 88,7 процента к годовым назначениям.
     Расходы   на   финансирование   социально   значимых  отраслей
осуществлялись  в  первоочередном  порядке,  исполнение за отчетный
период   составило  в  сумме  5445025 тысяч  рублей.  Положительным
моментом  явилось  то,  что,  по сравнению с предыдущим 2000 годом,
социально значимые расходы исполнены в полном объеме.
     Расходы  на  образование  исполнены  в  сумме  1052216 ты  сяч
рублей,  или  102,0  процента  к годовым назначениям (за предыдущий
2000  год  исполнение  составило  лишь  86,0 про  цента  к  годовым
назначениям).
     Расходы   на   культуру   и   искусство   исполнены   в  сумме
185406 тысяч  рублей,  или  94,9 процента к годовым назначениям (за
предыдущий  2000  год  исполнение  составило  лишь  71,9 процента к
годовым назначениям).
     Расходы  на  здравоохранение и физическую культуру исполнены в
сумме   1802789 тысяч   рублей,   или   100,0  процента  к  годовым
назначениям  (за предыдущий 2000 год исполнение составило лишь 88,8
процента   к   годовым   назначениям).   Ведомственные  расходы  на
здравоохранение  исполнены  в сумме 1716858 тысяч рублей, или 100,9
процента  к  годовым  назначениям. При этом расходы на бесплатные и
льготные  медикаменты  исполнены  в  сумме 206140 тысяч рублей, или
102,6 процента   к  годовым  назначениям,  приобретение  бесплатных
медикаментов     больным,     страдающим     социально    значимыми
заболеваниями   106200 тысяч  рублей,  или  92,0 процента  к  году,
платежи   на  обязательное  медицинское  страхование  неработающего
населения  области  произведены  в  объеме 428859 тысяч рублей, или
100,4   процента.   Финансирование  части  расходов  на  содержание
спортивных  команд произведено в полном объеме  53900 тысяч рублей.
Ведомственные  расходы  на  физическую  культуру  исполнены в сумме
32031 тысяча рублей, или 68,1 процента к году.
     Расходы    на    социальную   политику   исполнены   в   сумме
2404614 тысяч  рублей,  или 95,9 процента к годовым назначениям (за
предыдущий  2000  год  исполнение  составило  лишь  64,2 процента к
годовым  назначениям), в том числе расходы на содержание учреждений
социального  обеспечения  исполнены  в объеме 196332 тысячи рублей,
или   110,8   процента  к  годовым  назначениям.  В  полном  объеме
профинансированы  расходы  на  исполнение  федеральных  законов  от
24 ноября  1995 года  № 181  ФЗ  "О  социальной  защите инвалидов в
Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации,   1995,   № 48,   ст. 4563)  с  изменениями,  внесенными
федеральными  законами  от  24 июля  1998 года  № 125  ФЗ (Собрание
законодательства  Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803), от 4
января  1999  года  № 5  ФЗ  (Собрание  законодательства Российской
Федерации,  1999,  № 2,  ст. 232),  от  17  июля 1999 года № 172 ФЗ
(Собрание   законодательства   Российской  Федерации,  1999,  № 29,
ст. 36930),  от 27 мая 2000 года № 78 ФЗ (Собрание законодательства
Российской  Федерации,  2000,  № 22, ст. 2267), от 9 июня 2001 года
№ 74  ФЗ  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2001,
№ 24,   ст. 2410),  от  8  августа  2001 года  № 123  ФЗ  (Собрание
законодательства   Российской  Федерации,  2001,  № 33  (часть  1),
ст. 3426),    от    29 декабря   2001 года   № 188   ФЗ   (Собрание
законодательства   Российской  Федерации,  2001,  № 53  (часть  1),
ст. 5024),  от  12 января  1995 года № 5 ФЗ "О ветеранах" (Собрание
законодательства   Российской  Федерации,  1995,  № 3,  ст. 168)  с
изменениями,  внесенными  Федеральным законом от 2 января 2000 года
№ 40  ФЗ  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2000,
№ 2,   ст. 161),   от   4  мая  2000  года  № 57  ФЗ  (Соб  ра  ние
законодательства  Российской  Федерации,  2000, № 19, ст. 2023), от
27 декабря   2000   года   № 150   ФЗ   (Собрание  законодательства
Российской  Федерации,  2001,  № 1  (часть 1), ст. 2), от 8 августа
2001   года   № 124   ФЗ   (Собрание   законодательства  Российской
Федерации,   2001,   № 33   (часть 1),  ст. 3427),  от  30  декабря
2001 года    № 194   ФЗ   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации,  2001,  № 53 (часть 1), ст. 5030). Расходы на молодежную
политику  исполнены  в  сумме  7217 тысяч рублей или 62 процента от
годовых назначений.
     Расходы  на  погашение  кредиторской задолженности по пособиям
гражданам,  имеющим  детей,  с  учетом  остатка средств на 1 января
2001  года  составили  106576 тысяч  рублей,  или  98,9  процента к
годовым назначениям.
     Годовой   объем   средств   на  реализацию  целевых  программ,
финансируемых   из   областного  бюджета,  (за  исключением  объема
целевых  бюджетных  фондов)  определен в сумме 421467 тысяч рублей,
исполнение  составило  402480 ты  сяч  рублей  или  95,5 процента к
годовым назначениям.
     Объем    финансирования   областной   строительной   программы
определен   в  сумме  292993 тысячи  рублей,  исполнение  составило
279696 тысяч  рублей,  или  95,5  процента  к  годовым назначениям.
Указанные  средства  направлены  на  строительство  жилья, объектов
культуры,    здравоохранения,    образования,   целевой   программы
газификации.
     На  государственную  поддержку  агропромышленного  комплекса в
2001  году  из  областного  бюджета выделено 469465 тысяч рублей из
предусмотренных  572595 тысяч  рублей,  или  82 процента от годовых
назначений.  Профинансированы  мероприятия  по  коренному улучшению
земель,  капитальному  строительству,  фонду поддержки, в том числе
279526 тысяч рублей на поддержку сельхозтоваропроизводителей.
     Объем   кредиторской   задолженности   бюджетных  организаций,
финансируемых  из областного бюджета, по состоянию на 1 января 2002
года  составил 147742 тысячи рублей, по сравнению с предыдущим 2000
годом  произошло  снижение  на  154447 тысяч  рублей.  Значительная
сумма  кредиторской задолженности сложилась у Министерства общего и
профессионального  образования  Свердловской  области   59867 тысяч
рублей    (по   сравнению   с   предыдущим   2000 годом   произошло
значительное  снижение  кредиторской  задолженности на 58902 тысячи
рублей),   у  Министерства  здравоохранения  Свердловской  области
50606 тысяч   рублей   (снижение   кредиторской  задолженности   на
41006 тысяч рублей).
     При    этом    сумма   дебиторской   задолженности   составила
83626 тысяч    рублей   или   меньше   предыдущего   2000 года   на
56654 тысячи  рублей.  Значительная сумма дебиторской задолженности
числится   в  Министерстве  здравоохранения  Свердловской  области
59220 тысяч  рублей  или  70,8  процента от общей суммы дебиторской
задолженности,  хотя,  по  сравнению с предыдущим 2000 годом, объем
дебиторской  задолженности снизился в 2 раза. У Министерства общего
и  профессионального образования Свердловской области, по сравнению
с   предыдущим   2000   годом,   объем   дебиторской  задолженности
увеличился  на  4983 тысячи рублей (объем дебиторской задолженности
на 1 января 2001 года составлял 11745 тысяч рублей).
     Остатки  на  счетах  в  банках  главных распорядителей средств
областного  бюджета  на  1  января 2002 года составили 206780 тысяч
рублей,  по  сравнению  с  1  января 2001 года увеличение составило
39382 тысячи   рублей.   Значительный   размер  остатков  бюджетных
средств   (155654 тысячи   рублей)   у   Свердловского   областного
государственного  учреждения  "Управление  автомобильных  дорог"  в
связи с финансированием в конце декабря 2001 года.
     Размер  государственного  долга  Свердловской  области к концу
года  составил  1794210 тысяч рублей, или 72,2 процента от величины
на   начало   года.  Фактическая  сумма  расходов  по  обслуживанию
государственного долга составила 117736 тысяч рублей.
     Рассмотрев   информацию   об  исполнении  областного  бюджета,
Правительство Свердловской области
                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Принять  к  сведению  информацию  об  исполнении областного
бюджета за 2001 год (приложения № 1, 2).
     2. Поручить   Министерству   финансов   Свердловской   области
(Червяков  В.  Ю.)  в  срок  до  6 мая 2002 года подготовить проект
закона  Свердловской  области  "Об  исполнении  Закона Свердловской
области   "Об   областном   бюджете   на   2001 год"  для  внесения
Правительством    Свердловской    области    в    Областную    Думу
Законодательного Собрания Свердловской области.
     3. Руководителям    исполнительных   органов   государственной
власти  Свердловской  области  исходить из необходимости реализации
следующих приоритетных задач:
     1) обеспечение    своевременной   выплаты   заработной   платы
работникам бюджетной сферы областного подчинения;
     2) обеспечение эффективного использования бюджетных средств.
     4. Рекомендовать      главам     муниципальных     образований
Свердловской области:
     1) ежеквартально    представлять   в   Министерство   финансов
Свердловской  области  информацию  о  работе исполнительных органов
муниципальных  образований по выполнению соглашений об оздоровлении
местных  финансов  и  условиях  оказания  дополнительной финансовой
помощи  бюджетам муниципальных образований, погашению задолженности
по   заработной   плате   работникам  бюджетной  сферы,  соблюдению
законодательства по оплате труда;
     2) взять   под   контроль   вопросы   увеличения  собираемости
собственных  доходов  в  местные  бюджеты, разработать мероприятия,
направленные  на  полное  привлечение доходных источников в местные
бюджеты;
     3) во  взаимодействии  с  управляющими  управленческих округов
Свердловской   области   принять  меры  по  мобилизации  финансовых
ресурсов  в  местные бюджеты, разработать мероприятия, направленные
на более полное привлечение источников в местные бюджеты;
     4) в   течение   финансового   года   не   принимать  решений,
приводящих к увеличению расходов местных бюджетов.
     5. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.


     Председатель Правительства
     Свердловской области                              А.П.Воробьев

     г. Екатеринбург
     16 апреля 2002 года
     № 238-ПП

     Приложение  №  1  к  постановлению  Правительства Свердловской
области от 16.04.2002 г. № 238 ПП

       Исполнение областного бюджета по доходам за 2001 год

№     Код      Наименование группы, подгруппы,            Сумма     Сумма средств,
стро-          статьи, подстатьи доходов                  средств,  поступивших
ки                                                        предусмот в областной
                                                          -ренных   бюджет
                                                          в
                                                          областном

                                                          бюджете
                                                          на
                                                          2001
                                                          год,
                                                          в тысячах

                                                          рублей

                                                          год       в тысячах в
                                                                              процент
                                                                    рублей    ах


1     2        3                                          4         5         6

1     8500000  ИТОГО ДОХОДОВ                              14 387 16 14 077 28 97,8
                                                          2         6

2     1000000  НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                           9 480 965 9 376 383 98,9


3     1010000  Налоги на прибыль (доход), прирост         6 579 250 6 350 080 96,5
               капитала

4     1010100  Налог на прибыль (доход) предприятий и     4 315 544 3 992 181 92,5
               организации

5     1010200  Подоходный налог с физических лиц          2 263 306 2 357 105 104,1


6     1010201  Подоходный налог, удерживаемый             2 263 306 2 328 459 102,9
               предприятиями,
               учреждениями и организациями

7     1010202  Подоходный налог, удерживаемый налоговыми            28 646
               органами

8     1010400  Налог на игорный бизнес                    400       794       198,5

9     1020000  Налоги на товары и услуги. Лицензионные и  1 316 783 962 712   73,1
               регистрационные
               сборы

10    1020200  Акцизы по подакцизным товарам (продукции)  702 016   451 135   64,3
               и
               отдельным видам минерального сырья,
               производимым
               на территории Российской Федерации

11    1020201  Спирт этиловый из пищевого сырья и спирт   50 440    7 565     15,0
               питьевой

12    1020203  Спиртосодержащие растворы                  715       202       28,3

13    1020204  Водка, ликеро-водочные изделия             306 572   217 922   71,1

14    1020205  Коньяк, шампанское (вино игристое), вино   83 662    52 666    63,0
               натуральное

15    1020207  Пиво                                       192 802   127 105   65,9

16    1020208  Табачные изделия                           40 971    27 273    66,6

17    1020209  Ювелирные изделия                          26 854    18 398    68,5

18    1020240  Прочие товары (сырье)                                4

19    1020400  Лицензионные и регистрационные сборы       33 147    4 695     14,2

20    1020403  Прочие лицензионные и регистрационные      33 147    4 695     14,2
               сборы

21    1020600  Налог на покупку иностранных денежных      72 635    52 771    72,7
               знаков
               и платежных документов, выраженных в
               иностранной
               валюте

22    1020700  Налог с продаж                             508 985   454 111   89,2

23    1030000  Налоги на совокупный доход                 257 371   420 976   163,6

24    1030100  Единый налог, взимаемый в связи с          8 471     31 612    св.
               применением                                                    100
               упрощенной системы налогообложения, учета
               и
               отчетности

25    1030101  Единый налог для юридических лиц           8 471     27 812    св.
                                                                              100

26    1030102  Единый налог для физических лиц,                     3 800
               осуществляющих
               предпринимательскую деятельность без
               образования
               юридического лица

27    1030200  Единый налог на вмененный доход для        248 900   389 364   156,4
               определенных
               видов деятельности

28    1030201  Единый налог на вмененный доход для        21 905    80 268    св.
               юридических                                                    100
               лиц

29    1030202  Единый налог на вмененный доход для        226 995   309 096   136,2
               физических
               лиц, осуществляющих предпринимательскую
               деятельность
               без образования юридического лица

30    1040000  Налоги на имущество                        1 077 857 1 422 573 132,0


31    1040200  Налог на имущество предприятий             1 077 857 1 422 573 132,0


32    1050000  Платежи за пользование природными          249 704   209 766   84,0
               ресурсами

33    1050100  Платежи за пользование недрами             90 471    48 276    53,4

34    1050400  Платежи за пользование лесным фондом       636       1 268     199,4

35    1050500  Платежи за пользование водными объектами   25 507    27 234    106,8

36    1050700  Земельный налог                            131 890   131 874   100,0

37    1050702  Земельный налог за земли городов и         131 890   131 874   100,0
               поселков

38    1050800  Плата за право пользования объектами       1 200     1 114     92,8
               животного
               мира
               и водными биологическими ресурсами

39    1400000  Прочие налоги, пошлины и сборы                       10 276

40    1404000  Прочие налоговые платежи и сборы                     10 276

41    2000000  НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                         195 889   226 374   115,6

42    2010000  Доходы от имущества, находящегося в        93 808    133 085   141,9
               государственной
               и муниципальной собственности, или от
               деятельности
               государственных и муниципальных
               организаций

43    2010100  Дивиденды по акциям, принадлежащим         1 615     4 143     св.
               государству                                                    100

44    2010200  Доходы от сдачи в аренду имущества,        67 887    87 002    128,2
               находящегося
               в государственной и муниципальной
               собственности

45    2010202  Арендная плата за земли городов и          25 657    44 916    175,1
               поселков

46    2010240  Прочие доходы от сдачи в аренду            42 230    42 086    99,7
               имущества,
               находящегося в государственной и
               муниципальной
               собственности

47    2010300  Проценты, полученные от размещения в                 6 707
               банках
               и кредитных организациях временно
               свободных
               денежных средств

48    2010400  Проценты, полученные от предоставления     15 839    16 579    104,7
               бюджетных
               ссуд внутри страны

49    2010600  Доходы от оказания услуг или компенсация             33
               затрат
               государства

50    2010800  Платежи от государственных и               7 555     14 876    196,9
               муниципальных
               организаций

51    2011000  Доходы от продажи квартир                  673                 0,0

52    2012000  Доходы от продажи государственных          5         182       св.
               производственных                                               100
               и непроизводственных фондов, транспортных
               средств,
               иного оборудования и других материальных
               ценностей

53    2013000  Доходы от реализации конфискованного,      24        97        св.
               бесхозяйного                                                   100
               имущества, перешедшего в государственную
               или
               муниципальную собственность в порядке
               наследования
               или дарения, и кладов

54    2015000  Прочие поступления от имущества,           210       3 466     св.
               находящегося                                                   100
               в государственной и муниципальной
               собственности,
               или от деятельности государственных и
               муниципальных
               организаций

55    2040000  Доходы от продажи земли и нематериальных             248
               активов

56    2060000  Административные платежи и сборы           68 872    60 814    св.
                                                                              100

57    2060100  Сборы, взымаемые Государственной           66 180    41 938    63,4
               инспекцией
               безопасности дорожного движения (без
               штрафов)

58    2064000  Прочие платежи, взимаемые                  2 692     18 876    св.
               государственными                                               100
               организациями за выполнение определенных
               функций

59    2070000  Штрафные санкции, возмещение ущерба        4 388     20 455    св.
                                                                              100

60    2070100  Поступление сумм за выпуск и реализацию    6                   0,0
               продукции,
               изготовленной с отступлением от
               стандартов
               и технических условий

61    2070200  Санкции за нарушение порядка применения    2 678     8 113     св.
               цен                                                            100

62    2070300  Административные штрафы и иные санкции,    1 703     12 335    св.
               включая                                                        100
               штрафы за нарушение правил дорожного
               движения

63    2070301  Штрафы, взыскиваемые органами              50        3 275     св.
               Министерства                                                   100
               Российской Федерации по налогам и сборам
               (за
               исключением штрафов, взыскиваемых по
               отдельным
               видам налогов за нарушение налогового
               законодательства)

64    2070340  Прочие административные штрафы и иные      1 653     9 060     св.
               санкции                                                        100

65    2070303  Санкции за нецелевое использование
               средств

66    2070400  Суммы, взыскиваемые с лиц виновных в       1         7         св.
               совершении                                                     100
               преступлений и недостаче материальных
               ценностей

67    2090000  Прочие неналоговые доходы                  28 821    11 772    св.
                                                                              100

68    3000000  БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ                 1 382 406 1 706 214 123,4


69    3020000  От бюджетов других уровней                 1 382 406 1 706 214 123,4


70    3020100  Дотации                                    84 751    84 751    100,0

71    3020200  Субвенции                                  852 753   852 753   100,0

72    3020300  Средства, получаемые по взаимным
               расчетам,
               в том числе компенсации дополнительных
               расходов,
               возникших в результате решений принятых
               органами
               государственной власти

73    3020400  Трансферты

74    3020500  Субсидии                                   322 292   322 292   100,0

75    3024000  Прочие безвозмездные поступления от        122 610   446 418   364,1
               бюджетов
               других уровней

76    4000000  ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ            4 710 308 4 474 529 95,0


77    4010200  Территориальные дорожные фонды             4 268 808 4 056 108 95,0


78    4010201  Налог на пользователей автомобильных       3 973 646 3 755 386 94,5
               дорог

79    4010202  Налог с владельцев транспортных средств    210 000   222 859   106,1

80    4010203  Налог на приобретение автотранспортных               16 091
               средств

81    4010204  Единый налог на вмененный доход                      19 845

82    4010240  Прочие поступления                         85 162    41 927    49,2

83    4020200  Территориальные экологические фонды        284 000   250 442   88,2

84    4060200  Территориальный фонд воспроизводства       132 000   140 745   106,6
               минерально-сырьевой
               базы

85    4200000  Целевые бюджетные фонды субъектов          25 500    27 234    106,8
               Российской
               Федерации

86             Целевой фонд восстановления водных         25 500    27 234    106,8
               объектов

88             Безвозмездные перечисления от других
               уровней
               власти  дотации и субвенции,
               дополнительно
               полученные из федерального бюджета

90             Итого доходов                              15 769 56 15 783 50 100,1
                                                          8         0

     Приложение  №  2  к  постановлению  Правительства Свердловской
области от 16.04.2002 г. № 238 ПП

       Исполнение областного бюджета по расходам за 2001 год

№     Код    Код    Код    Наименование раздела, подраздела,    Сумма     Фактическое
стро- раздел целево вида   целевой статьи, вида расходов        средств,  исполнение
ки    а,     й      рас-хо                                      предусмо-
      под-ра ста-ть -дов                                        тренных
      з-дела и                                                  в
                                                                областном

                                                                бюджете
                                                                на
                                                                2001
                                                                год,
                                                                в тысячах

                                                                рублей

                                                                год       в тысячах в
                                                                                    процент
                                                                          рублей    ах


1     2      3      4      5                                    6         7         8

1     0100                 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И         776 599   697 646   89,8
                           МЕСТНОЕ
                           САМОУПРАВЛЕНИЕ

2     0101                 Функционирование президента          20 642    20 579    99,7
                           республики
                           в
                           составе РФ и главы администрации
                           субъекта
                           РФ

3     0101   002           Содержание президента республики в   440       440       100,0
                           составе
                           РФ и главы администрации субъекта
                           РФ

4     0101   002    002    Денежное содержание президента       440       440       100,0
                           республики
                           в составе РФ и главы администрации
                           субъекта
                           РФ

5     0101   004           Обеспечение деятельности президента  20 202    20 139    99,7
                           республики
                           в составе РФ и главы администрации
                           субъекта
                           РФ

6     0101   004    027    Денежное содержание аппарата         9 160     9 160     100,0

7     0101   004    029    Расходы на содержание аппарата       11 042    10 979    99,4

8     0102                 Функционирование законодательных     74 380    61 103    82,1
                           (пред-ста-ви-тельных)
                           органов государственной власти

9     0102   021           Содержание главы законодательной     724       353       48,8
                           (представи-тельной)
                           власти субъекта РФ

10    0102   021    009    Денежное содержание главы            724       353       48,8
                           законодательной
                           (представительной) власти субъекта
                           РФ

11    0102   023           Содержание членов законодательной    17 382    16 153    92,9
                           (пред-ста-ви-тельной)
                           власти субъектов РФ

12    0102   023    032    Денежное содержание членов           17 382    16 153    92,9
                           законодательной
                           (представительной) власти субъектов
                           РФ

13    0102   025           Обеспечение деятельности             56 274    44 597    79,2
                           законодательной
                           (пред-ставительной) власти
                           субъектов
                           РФ

14    0102   025    027    Денежное содержание аппарата         15 893    11 977    75,4

15    0102   025    028    Представительские расходы            0

16    0102   025    029    Расходы на содержание аппарата       40 381    32 620    80,8

17    0103                 Функционирование исполнительных      652 572   593 277   90,9
                           органов
                           государственной власти

18    0103   034           Содержание главы исполнительной      1 440     1 237     85,9
                           власти
                           субъекта РФ и его заместителей

19    0103   034    033    Денежное содержание главы            1 440     1 237     85,9
                           исполнительной
                           власти субъекта РФ и его
                           заместителей

20    0103   036           Обеспечение деятельности органов     651 132   592 040   90,9
                           исполнительной
                           власти субъектов РФ

21    0103   036    027    Денежное содержание аппарата         378 088   338 148   89,4

22    0103   036    028    Представительские расходы            2 000     2 000     100,0

23    0103   036    029    Расходы на содержание аппарата       271 044   251 892   92,9

24    0105                 Прочие расходы на                    29 005    22 687    78,2
                           общегосударственное
                           управление

25    0105   039           Расходы на общегосударственное       15 746    12 980    82,4
                           управление
                           (не отнесенные к бюджетам других
                           министерств
                           и ведомств)

26    0105   039    027    Денежное содержание аппарата         4 906     4 453     90,8

27    0105   039    029    Расходы на содержание аппарата       10 840    8 527     78,7

28    0105   041           Государственная поддержка архивной   13 259    9 707     73,2
                           службы

29    0105   041    075    Текущее содержание подведомственных  13 259    9 707     73,2
                           структур

30    0200                 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ                      7 062     2 221     31,5

31    0201                 Федеральная судебная система         7 062     2 221     31,5

32    0201   062           Поддержка государственных            692       458       66,2
                           нотариальных
                           контор

33    0201   062    160    Содержание нотариальных контор       692       458       66,2

34    0201   064           Обеспечение деятельности мировых     4 900     484       9,9
                           судей

35    0201   064    027    Денежное содержание аппарата

36    0201   064    029    Расходы на содержание аппарата       4 900     484       9,9

37    0201   515           Прочие расходы, не отнесенные к      1 470     1 279     87,0
                           другим
                           целевым статьям

38    0201   515    397    Прочие расходы, не отнесенные к      1 470     1 279     87,0
                           другим
                           видам расходов

39    0500                 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И    605 333   582 188   96,2
                           ОБЕСПЕЧЕНИЕ
                           БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА

40    0501                 Органы внутренних дел                487 196   464 156   95,3

41    0501   601           Обеспечение личного состава войск    387 356   379 348   97,9
                           (сил)

42    0501   601    600    Денежное содержание гражданского     30 883    32 197    104,3
                           персонала

43    0501   601    601    Денежное содержание военнослужащих   258 546   258 490   100,0

44    0501   601    602    Продовольственное обеспечение        75 972    70 015    92,2
                           военнослужащих

45    0501   601    603    Вещевое обеспечение военнослужащих   9 395     6 263     66,7

46    0501   601    604    Транспортное обеспечение при         3 087     3 077     99,7
                           проезде
                           в отпуск и на лечение
                           военнослужащих
                           и членов их семей

47    0501   601    606    Прочие расходы, связанные с          9 473     9 306     98,2
                           обеспечением
                           личного состава

48    0501   602           Боевая подготовка и                  87 348    73 406    84,0
                           материально-техническое
                           обеспечение войск (сил)

49    0501   602    615    Прочие расходы, связанные с боевой   87 348    73 406    84,0
                           подготовкой
                           и материально-техническим
                           обеспечением
                           войск (сил)

50    0501   607           Страховые гарантии военнослужащим    12 492    11 402    91,3

51    0501   607    634    Обязательное государственное         9 889     9 391     95,0
                           страхование
                           жизни и здоровья военнослужащих

52    0501   607    635    Единовременные пособия в случае      2 603     2 011     77,3
                           гибели
                           (смер-ти) или повреждения здоровья
                           военнослужащих
                           при исполнении обязанностей военной
                           службы

53    0509                 Государственная противопожарная      118 137   118 032   99,9
                           служба

54    0509   601           Обеспечение личного состава войск    98 486    96 627    98,1
                           (сил)

55    0509   601    600    Денежное содержание гражданского     47 541    47 521    100,0
                           персонала

56    0509   601    601    Денежное содержание военнослужащих   32 513    32 491    99,9

57    0509   601    602    Продовольственное обеспечение        9 592     8 622     89,9
                           военнослужащих

58    0509   601    603    Вещевое обеспечение военнослужащих   5 552     6 198     111,6

59    0509   601    604    Транспортное обеспечение при         1 971     330       16,7
                           проезде
                           в отпуск и на лечение
                           военнослужащих
                           и членов их семей

60    0509   601    606    Прочие расходы, связанные с          1 317     1 465     111,2
                           обеспечением
                           личного состава

61    0509   602           Боевая подготовка и                  18 204    20 130    110,6
                           материально-техническое
                           обеспечение войск (сил)

62    0509   602    615    Прочие расходы, связанные с боевой   18 204    20 130    110,6
                           подготовкой
                           и материально-техническим
                           обеспечением
                           войск (сил)

63    0509   607           Страховые гарантии военнослужащим    1 447     1 275     88,1

64    0509   607    634    Обязательное государственное         1 197     1 186     99,1
                           страхование
                           жизни и здоровья военнослужащих

65    0509   607    635    Единовременные пособия в случае      250       89        35,6
                           гибели
                           (смер-ти) или повреждения здоровья
                           военнослужащих
                           при исполнении обязанностей военной
                           службы

66    0600                 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ         22 124    19 582    88,5
                           И СОДЕЙСТВИЕ
                           НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ

67    0602                 Разработка перспективных технологий  22 124    19 582    88,5
                           и
                           приоритетных направлений
                           научно-технического
                           прогресса

68    0602   281           НИОКР                                22 124    19 582    88,5

69    0602   281    182    Финансирование приоритетных          10 153    8 148     80,3
                           направлений
                           науки и техники

70    0602   281    216    Другие НИОКР                         11 971    11 434    95,5

71    0602   396           Осуществление специальных программ   0         0

72    0602   396    253    Осуществление специальных программ   0

73    0700                 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА           523 105   512 359   97,9
                           И СТРОИТЕЛЬСТВО

74    0701                 Топливно-энергетический комплекс     29 333    29 021    98,9

75    0701   293           Государственная поддержка            29 333    29 021    98,9
                           энергетики
                           и электрификации

76    0701   293    290    Целевые дотации и субсидии           431       431       100,0

77    0701   293    441    Дотации на услуги, предоставляемые   28 902    28 590    98,9
                           населению
                           газоснабжающими организациями

78    0707                 Строительство, архитектура           493 772   483 338   97,9

79    0707   313           Государственные капитальные          292 993   279 696   95,5
                           вложения

80    0707   313    253    Осуществление специальных программ   292 993   279 696   95,5

81    0707   314           Государственная поддержка            78 002    55 211    70,8
                           строительства

82    0707   314    397    Прочие расходы, не отнесенные к      78 002    55 211    70,8
                           другим
                           видам расходов

83    0707   396           Осуществление специальных программ   167       167       100,0

84    0707   396    397    Прочие расходы, не отнесенные к      0         0         0,0
                           другим
                           видам расходов

85    0707   396    253    Осуществление специальных программ   167       167       100,0

86    0707   482           Средства, передаваемые бюджетам      122 610   148 264   120,9
                           других
                           уровней для осуществления
                           государственных
                           программ

87    0707   482    198    Государственные капитальные          100 100   132 945   132,8
                           вложения
                           на безвозвратной основе

88    0707   482    462    Расходы на погашение кредиторской    22 510    15 319    68,1
                           задолженности

89    0800                 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО     572 595   469 465   82,0

90    0801                 Сельскохозяйственное производство    337 588   279 526   82,8

91    0801   313           Государственные капитальные          9 030     8 703     96,4
                           вложения

92    0801   313    198    Государственные капитальные          0
                           вложения
                           на безвозвратной основе

93    0801   313    253    Осуществление специальных программ   9 030     8 703     96,4

94    0801   340           Государственная поддержка программ   129 578   114 225   88,2
                           и
                           мероприятий по развитию
                           животноводства

95    0801   340    210    Дотации на животноводческую          116 173   105 374   90,7
                           продукцию
                           из бюджетов субъектов РФ

96    0801   340    217    Финансирование мероприятий по        13 405    8 851     66,0
                           племенному
                           животноводству и элитному
                           семеноводству

97    0801   341           Государственная поддержка программ   156 029   128 907   82,6
                           и
                           мероприятий по развитию
                           растениеводства

98    0801   341    217    Финансирование мероприятий по        4 367     2 132     48,8
                           племенному
                           животноводству и элитному
                           семеноводству

99    0801   341    290    Целевые дотации и субсидии           151 662   126 775   83,6

100   0801   342           Прочие расходы в области сельского   32 951    17 901    54,3
                           хозяйства

101   0801   342    215    Компенсация части затрат на          23 920    10 900    45,6
                           отопление
                           жилого фонда и теплиц

102   0801   342    285    Содержание объектов                  7 700     5 816     75,5
                           социально-культурной
                           сферы

103   0801   342    397    Прочие расходы, не отнесенные к      1 331     1 185     89,0
                           другим
                           видам расходов

104   0801   343           Государственная поддержка развития   10 000    9 790     97,9
                           фермерства

105   0801   343    211    Кредитование сезонных затрат в       10 000    9 790     97,9
                           сельском
                           хозяйстве

106   0801   345           Государственная поддержка            0
                           мероприятий
                           по коренному улучшению земель

107   0801   345    212    Мероприятия по улучшению             0
                           землеустройства
                           и землепользования

108   0802                 Земельные ресурсы                    154 038   110 529   71,8

109   0802   344           Мероприятия по улучшению             154 038   110 529   71,8
                           землеустройства
                           и землепользования, осуществляемые
                           за
                           счет средств земельного налога

110   0802   344    212    Мероприятия по улучшению             121 938   84 815    69,6
                           землеустройства
                           и землепользования

111   0802   344    213    Ведение государственного кадастра,   0
                           мониторинга
                           земель, землеустройства и водных
                           биологических
                           ресурсов

112   0802   344    253    Осуществление специальных программ   32 100    25 714    80,1

113   0803                 Заготовка и хранение                 16 049    15 852    98,8
                           сельскохозяйственной
                           продукции

114   0803   348           Формирование региональных            16 049    15 852    98,8
                           продовольственных
                           фондов

115   0803   348    229    Расходы по формированию              16 049    15 852    98,8
                           региональных
                           продовольственных фондов

116   0805                 Прочие мероприятия в области         64 920    63 558    97,9
                           сельского
                           хозяйства

117   0805   342           Прочие расходы в области сельского   64 920    63 558    97,9
                           хозяйства

118   0805   342    075    Текущее содержание подведомственных  56 491    56 063    99,2
                           структур

119   0805   342    397    Прочие расходы, не отнесенные к      8 429     7 495     88,9
                           другим
                           видам расходов

120   0900                 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ СРЕДЫ И  107 466   106 511   99,1
                           ПРИРОДНЫХ
                           РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРО-ЛОГИЯ,
                           КАРТОГРАФИЯ
                           И ГЕОДЕЗИЯ

121   0901                 Водные ресурсы                       22 125    22 050    99,7

122   0901   360           Финансирование мероприятий по        22 125    22 050    99,7
                           регулированию
                           использованию и охране водных
                           ресурсов

123   0901   360    253    Осуществление специальных программ   0

124   0901   360    397    Прочие расходы, не отнесенные к      3 805     3 795     99,7
                           другим
                           видам расходов

125   0901   360    450    Расходы на мероприятия по            18 320    18 255    99,6
                           обеспечению
                           безопасности гидротехнических
                           сооружений
                           и другие водохозяйственные
                           мероприятия
                           капитального характера

126   0902                 Лесные ресурсы                       75 339    74 783    99,3

127   0902   361           Финансирование лесоохранных и        75 339    74 783    99,3
                           лесовосстановительных
                           мероприятий

128   0902   361    223    Финансирование лесоохранных и        73 889    73 333    99,2
                           лесовосстановительных
                           мероприятий

129   0902   361    227    Финансирование мероприятий по        1 450     1 450     100,0
                           тушению
                           лесных пожаров

130   0904                 Гидрометеорология                    5 187     4 814     92,8

131   0904   363           Финансирование расходов на ведение   5 187     4 814     92,8
                           работ
                           по гидрометеорологии и мониторингу
                           окружающей
                           природной среды

132   0904   363    075    Текущее содержание подведомственных  5 187     4 814     92,8
                           структур

133   0906                 Прочие расходы в области охраны      4 815     4 864     101,0
                           окружающей
                           природной среды и природных
                           ресурсов

134   0906   362           Финансирование мероприятий в         4 815     4 864     101,0
                           области
                           контроля за состоянием окружающей
                           природной
                           среды и охраны природы

135   0906   362    075    Текущее содержание подведомственных  4 815     4 864     101,0
                           структур

136   1000                 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ХОЗЯЙСТВО,       311 124   311 113   100,0
                           СВЯЗЬ
                           И ИНФОРМАТИКА

137   1001                 Автомобильный транспорт              0

138   1002                 Железнодорожный транспорт            80 000    80 000    100,0

139   1002   370           Государственная поддержка            80 000    80 000    100,0
                           железнодорожного
                           транспорта

140   1002   370    290    Целевые дотации и субсидии           80 000    80 000    100,0

141   1005                 Прочие виды транспорта               6 075     6 075     100,0

142   1005   515           Прочие расходы, не отнесенные к      6 075     6 075     100,0
                           другим
                           целевым статьям

143   1005   515    290    Целевые дотации и субсидии           6 075     6 075     100,0

144   1006                 Дорожное хозяйство                   219 330   219 325   100,0

145   1006   479           Государственная поддержка дорожного  219 330   219 325   100,0
                           хозяйства

146   1006   479    290    Целевые дотации и субсидии           219 330   219 325   100,0

147   1007                 Связь                                3 489     3 489     100,0

148   1007   376           Государственная поддержка отрасли    1 254     1 254     100,0
                           связи

149   1007   376    290    Целевые дотации и субсидии           1 254     1 254     100,0

150   1007   396           Осуществление специальных программ   2 235     2 235     100,0

151   1007   396    198    Государственные капитальные          2 235     2 235     100,0
                           вложения
                           на безвозвратной основе

152   1008                 Информатика (информационное          2 230     2 224     99,7
                           обеспечение)

153   1008   396           Осуществление специальных программ   2 230     2 224     99,7

154   1008   396    253    Осуществление специальных программ   2 230     2 224     99,7

155   1100                 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ     5 880     4 878     83,0

156   1101                 Малый бизнес и предпринимательство   5 880     4 878     83,0

157   1101   396           Осуществление специальных программ   5 880     4 878     83,0

158   1101   396    253    Осуществление специальных программ   5 880     4 878     83,0

159   1200                 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО       243 813   243 178   99,7

160   1201                 Жилищное хозяйство                   0

161   1201   310           Государственная поддержка жилищного  0
                           хозяйства

162   1201   310    290    Целевые дотации и субсидии           0

163   1202                 Коммунальное хозяйство               243 000   242 365   99,7

164   1202   311           Государственная поддержка            243 000   242 365   99,7
                           коммунального
                           хозяйства

165   1202   311    462    Расходы на погашение кредиторской    243 000   242 365   99,7
                           задолженности
                           прошлых лет

166   1203                 Прочие структуры коммунального       813       813       100,0
                           хозяйства

167   1203   311           Государственная поддержка            813       813       100,0
                           коммунального
                           хозяйства

168   1203   311    444    Расходы на прочие структуры          813       813       100,0
                           коммунального
                           хозяйства

169   1300                 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ          15 483    13 392    86,5
                           ПОСЛЕД-СТВИЙ
                           ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИ-ХИЙНЫХ
                           БЕДСТВИЙ

170   1301                 Государственные программы            6 958     6 958     100,0
                           ликвидации
                           последствий аварий и других
                           катастроф

171   1301   395           Программы ликвидации последствий     6 958     6 958     100,0
                           чрезвычайных
                           ситуаций

172   1301   395    250    Программа ликвидации последствий     6 958     6 958     100,0
                           аварии
                           на Чернобыльской АЭС

173   1302                 Предупреждение и ликвидация          8 525     6 434     75,5
                           последствий
                           чрезвычайных ситуаций

174   1302   396           Осуществление специальных программ   210       210       100,0

175   1302   396    253    Осуществление специальных программ   210       210       100,0

176   1302   399           Целевой финансовый резерв для        8 315     6 224     74,9
                           предупреждения
                           и ликвидации чрезвычайных ситуаций

177   1302   399    254    Целевой финансовый резерв            8 315     6 224     74,9

178   1400                 ОБРАЗОВАНИЕ                          1 031 372 1 052 216 102,0


179   1401                 Дошкольное образование               3 315     2 613     78,8

180   1401   400           Ведомственные расходы на дошкольное  3 315     2 613     78,8
                           образование

181   1401   400    259    Детские дошкольные учреждения        3 315     2 613     78,8

182   1402                 Общее образование                    130 640   127 460   97,6

183   1402   401           Ведомственные расходы на общее       130 640   127 460   97,6
                           образование

184   1402   401    260    Школы-детские сады, школы            11 874    12 519    105,4
                           начальные,
                           неполные средние и средние

185   1402   401    261    Специальные школы                    6 512     4 474     68,7

186   1402   401    262    Вечерние и заочные средние           3 770     3 826     101,5
                           образовательные
                           школы

187   1402   401    263    Школы-интернаты                      13 791    9 913     71,9

188   1402   401    264    Учреждения по внешкольной работе с   32 661    31 211    95,6
                           детьми

189   1402   401    265    Детские дома                         62 032    65 517    105,6

190   1403                 Начальное профессиональное           525 417   579 595   110,3
                           образование

191   1403   402           Ведомственные расходы на начальное   525 417   579 595   110,3
                           профессиональное
                           образование

192   1403   402    266    Профессионально-технические училища  517 385   571 235   110,4

193   1403   402    267    Специальные                          8 032     8 360     104,1
                           профессионально-технические
                           училища

194   1404                 Среднее профессиональное             98 561    111 907   113,5
                           образование

195   1404   403           Ведомственные расходы на среднее     98 561    111 907   113,5
                           профессиональное
                           образование

196   1404   403    268    Средние специальные учебные          98 561    111 907   113,5
                           заведения

197   1405                 Переподготовка и повышение           23 093    19 340    83,7
                           квалификации

198   1405   404           Ведомственные расходы на             23 093    19 340    83,7
                           переподготовку
                           и повышение квалификации

199   1405   404    269    Институты повышения квалификации     16 386    15 338    93,6

200   1405   404    270    Учебные заведения и курсы по         6 707     4 002     59,7
                           переподготовке
                           кадров

201   1407                 Прочие расходы в области             250 346   211 301   84,4
                           образования

202   1407   396           Осуществление специальных программ   0         0

203   1407   396    253    Осуществление специальных программ   0

204   1407   407           Прочие ведомственные расходы в       250 346   211 301   84,4
                           области
                           образования

205   1407   407    272    Прочие учреждения и мероприятия в    217 643   178 833   82,2
                           области
                           образования

206   1407   407    319    Финансирование мероприятий по        22 655    22 471    99,2
                           организации
                           оздоровительной кампании детей и
                           подростков

207   1407   407    253    Осуществление специальных программ   10 048    9 997     99,5

208   1500                 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И                195 423   185 406   94,9
                           КИНЕМАТОГРАФИЯ

209   1501                 Культура и искусство                 195 423   185 406   94,9

210   1501   410           Ведомственные расходы на культуру и  46 178    42 980    93,1
                           искусство

211   1501   410    273    Содержание особо ценных объектов     0
                           культурного
                           наследия народов Российской
                           Федерации

212   1501   410    280    Дворцы и дома культуры, другие       2 027     987       48,7
                           учреждения
                           клубного типа

213   1501   410    283    Музеи и постоянные выставки          22 244    21 388    96,2

214   1501   410    284    Библиотеки                           21 907    20 605    94,1

215   1501   411           Государственная поддержка театров,   82 653    81 716    98,9
                           концертных
                           организаций, цирков и других
                           организаций
                           исполнительских искусств

216   1501   411    281    Театры, концертные организации,      82 653    81 716    98,9
                           цирки
                           и другие организации
                           исполнительских
                           искусств

217   1501   412           Прочие ведомственные расходы в       66 592    60 710    91,2
                           области
                           культуры и искусства

218   1501   412    253    Осуществление специальных программ   29 170    29 646    101,6

219   1501   412    287    Прочие учреждения и мероприятия в    37 422    31 064    83,0
                           области
                           культуры и искусства

220   1600                 СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ         26 214    26 135    99,7

221   1601                 Телевидение и радиовещание           6 860     6 860     100,0

222   1601   420           Государственная поддержка            6 860     6 860     100,0
                           государственных
                           телерадиокомпаний

223   1601   420    290    Целевые субсидии и субвенции         6 860     6 860     100,0

224   1602                 Периодическая печать и издательства  19 354    19 275    99,6

225   1602   423           Государственная поддержка            18 149    18 070    99,6
                           периодических
                           изданий, учрежденных органами
                           исполнительной
                           и законодательной власти

226   1602   423    290    Целевые субсидии и субвенции         18 149    18 070    99,6

227   1602   396           Осуществление специальных программ   1 205     1 205     100,0

228   1602   396    198    Государственные капитальные          1 205     1 205     100,0
                           вложения
                           на безвозвратной основе

229   1700                 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ         1 802 720 1 802 789 100,0
                           КУЛЬТУРА

230   1701                 Здравоохранение                      1 616 179 1 632 385 101,0


231   1701   430           Ведомственные расходы на             1 616 179 1 632 385 101,0
                           здравоохранение

232   1701   430    300    Больницы, родильные дома, клиники,   1 037 239 1 034 797 99,8
                           госпитали

233   1701   430    301    Поликлиники, госпитали,              8 936     9 345     104,6
                           амбулатории,
                           диагностические центры, учреждения
                           санитарно-эпидемиологического
                           надзора

234   1701   430    303    Станции переливания крови            10 518    11 214    106,6

235   1701   430    306    Санатории для больных туберкулезом   5 073     8 078     159,2

236   1701   430    307    Санатории для детей и подростков     0

237   1701   430    310    Прочие учреждения и мероприятия в    109 279   119 467   109,3
                           области
                           здравоохранения

238   1701   430    253    Осуществление специальных программ   17 983    20 625    114,7

239   1701   430    316    Средства бюджета на обязательное     427 151   428 859   100,4
                           медицинское
                           страхование неработающего
                           населения,
                           перечисленные фондам обязательного
                           медицинского
                           страхования

240   1702                 Санитарно-эпидемиологический надзор  85 622    84 473    98,7

241   1702   432           Ведомственные расходы на             85 622    84 473    98,7
                           санитарно-эпидеми-о-логический
                           надзор

242   1702   432    309    Дезинфекционные станции              2 421     3 032     125,2

243   1702   432    311    Центры государственного              74 306    81 123    109,2
                           санитарно-эпидемио-логического
                           надзора

244   1702   432    312    Мероприятия по борьбе с эпидемиями   8 592

245   1702   432    313    Прочие учреждения и мероприятия в    303       318       105,0
                           области
                           санитарно-эпидемиологического
                           надзора

246   1703                 Физическая культура и спорт          100 919   85 931    85,1

247   1703   433           Финансирование части расходов на     53 900    53 900    100,0
                           содержание
                           спортивных команд

248   1703   433    290    Целевые субсидии и субвенции         53 900    53 900    100,0

249   1703   434           Ведомственные расходы на физическую  47 019    32 031    68,1
                           культуру
                           и спорт

250   1703   434    314    Прочие учреждения и мероприятия в    47 019    32 031    68,1
                           области
                           физической культуры и спорта

251   1703   434    253    Осуществление специальных программ   0

252   1800                 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА                  2 508 497 2 404 614 95,9


253   1801                 Учреждения социального обеспечения   177 188   196 332   110,8
                           и
                           службы занятости

254   1801   440           Ведомственные расходы в области      177 188   196 332   110,8
                           социального
                           обеспечения

255   1801   440    320    Дома-интернаты для престарелых и     146 473   169 067   115,4
                           инвалидов

256   1801   440    321    Учреждения по обучению инвалидов     2 473     2 987     120,8

257   1801   440    323    Прочие учреждения и мероприятия в    28 242    24 278    86,0
                           области
                           социальной политики

258   1802                 Социальная помощь                    219 715   132 858   60,5

259   1802   440           Ведомственные расходы в области      33 510    28 369    84,7
                           социального
                           обеспечения

260   1802   440    322    Пособия и социальная помощь          33 510    28 369    84,7

261   1802   442           Выплата пенсий и пособий другим      186 205   104 489   56,1
                           категориям
                           граждан

262   1802   442    322    Пособия и социальная помощь          186 205   104 489   56,1

263   1803                 Молодежная политика                  11 645    7 217     62,0

264   1803   446           Государственная поддержка в области  11 645    7 217     62,0
                           молодежной
                           политики

265   1803   446    323    Прочие учреждения и мероприятия в    11 645    7 217     62,0
                           области
                           социальной политики

266   1806                 Прочие мероприятия в области         1 339 396 1 308 967 97,7
                           социальной
                           политики

267   1806   440           Ведомственные расходы в области      39 983    24 756    61,9
                           социального
                           обеспечения

268   1806   440    327    Расходы на изготовление и ремонт     12 000    10 056    83,8
                           протезно-орто-педических
                           изделий

269   1806   440    328    Расходы на обеспечение инвалидов     11 983    1 239     10,3
                           войны
                           транспортными средствами или
                           компенсация
                           расходов на транспортное
                           обслуживание
                           вместо получения транспортного
                           средства

270   1806   440    329    Расходы на санаторно-курортное       16 000    13 461    84,1
                           лечение
                           участников войны и инвалидов

271   1806   445           Прочие ведомственные расходы в       84 209    63 672    75,6
                           области
                           социальной политики

272   1806   445    323    Прочие учреждения и мероприятия в    84 209    63 672    75,6
                           области
                           социальной политики

273   1806   489           Фонд компенсаций                     287 962   287 899   100,0

274   1806   489    327    Расходы на изготовление и ремонт     8 000     358       4,5
                           протезно-орто-педических
                           изделий

275   1806   489    328    Расходы на обеспечение инвалидов     30 350    30 315    99,9
                           войны
                           транспортными средствами или
                           компенсация
                           расходов на транспортное
                           обслуживание
                           вместо получения транспортного
                           средства

276   1806   489    329    Расходы на санаторно-курортное       2 015     6 366     315,9
                           лечение
                           ветеранов и инвалидов

277   1806   489    333    Расходы на оплату проезда ветеранов  126 139   135 774   107,6
                           и
                           инвалидов

278   1806   489    334    Расходы на оплату установки          6 650     13 614    204,7
                           телефона
                           ветеранам и инвалидам и его
                           использование

279   1806   489    345    Расходы на оплату                    75 822    72 112    95,1
                           жилищно-коммунальных
                           услуг ветеранам и инвалидам

280   1806   489    348    Расходы на обеспечение               10 930    10 930    100,0
                           лекарственными
                           средствами инвалидов и ветеранов

281   1806   489    397    Прочие расходы, не отнесенные к      28 056    18 430    65,7
                           другим
                           видам расходов

282   1806   498           Расходы на реализацию льгот,         842 491   847 889   100,6
                           установленных
                           Федеральным законом "О ветеранах" в
                           части
                           полномочий субъектов Российской
                           Федерации

283   1806   498    333    Расходы на оплату проезда ветеранов  301 753   312 851   103,7
                           и
                           инвалидов

284   1806   498    345    Расходы на оплату                    298 828   298 540   99,9
                           жилищно-коммунальных
                           услуг ветеранам и инвалидам

285   1806   498    346    Расходы на приобретение и доставку   6 409     8 145     127,1
                           топлива
                           ветеранам

286   1806   498    347    Компенсация инвалидам расходов на    2 527     2 527     100,0
                           эксплуатацию
                           и техническое обслуживание
                           транспортных
                           средств

287   1806   498    348    Расходы на обеспечение               12 637    12 637    100,0
                           лекарственными
                           средствами инвалидов и ветеранов

288   1806   498    397    Прочие расходы, не отнесенные к      220 337   213 189   96,8
                           другим
                           видам расходов

289   1806   515           Прочие расходы, не отнесенные к      84 751    84 751    100,0
                           другим
                           видам расходов

290   1806   515    397    Прочие расходы, не отнесенные к      84 751    84 751    100,0
                           другим
                           видам расходов

291   1807                 Государственные пособия гражданам,   760 553   759 240   99,8
                           имеющим
                           детей

292   1807   452           Выплата государственных пособий на   107 800   106 576   98,9
                           детей
                           военнослужащих и гражданского
                           персонала

293   1807   452    324    Выплата государственных пособий на   107 800   106 576   98,9
                           детей
                           военнослужащих и гражданского
                           персонала

294   1807   489           Фонд компенсации                     652 753   652 664   100,0

295   1807   489    324    Выплата государственных пособий на   652 753   652 664   100,0
                           детей
                           военнослужащих и гражданского
                           персонала
                           процентов по государственному долгу

296   1900                 ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА  174 221   117 736   67,6

297   1901                 Обслуживание государственного        174 221   117 736   67,6
                           внутреннего
                           долга

298   1901   460           Процентные платежи по                174 221   117 736   67,6
                           государственному
                           внутреннему долгу

299   1901   460    330    Выплаты процентов по                 174 221   117 736   67,6
                           государственному
                           долгу

300   1901   515           Прочие расходы, не отнесенные к      0         0
                           другим
                           целевым статьям

301   1901   515    397    Прочие расходы, не отнесенные к      0
                           другим
                           видам расходов

302   2100                 Финансовая помощь бюджетам других    1 531 848 1 706 991 111,4
                           уровней

303   2101                 Финансовая помощь бюджетам других    1 531 848 1 706 991 111,4
                           уровней

304   2101   485           Дотации и субвенции                  1 531 848 1 546 172 100,9


305   2101   485    369    Дотации и субвенции из бюджетов      1 531 848 1 546 172 100,9
                           субъектов
                           РФ

306   2101   483           Средства, передаваемые по взаимным             160 819
                           расчетам,
                           в том числе компенсации
                           дополнительных
                           расходов, возникших в результате
                           решений,
                           принятых органами других уровней
                           власти

307   2101   483    358    Средства, передаваемые для                     24 048
                           компенсации
                           дополнительных расходов, возникших
                           в
                           результате решений, принятых
                           органами
                           власти другого уровня

308   2101   483    359    Другие средства, передаваемые по               136 771
                           взаимным
                           расчетам

309   3000                 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ                       598 381   632 256   105,7

310   3001                 Резервные фонды                      68 747    78 270    113,9

311   3001   510           Резервные фонды                      68 747    78 270    113,9

312   3001   510    435    Формирование резервных фондов        68 747    78 270    113,9
                           исполнительных
                           органов власти субъектов Российской
                           Федерации

313   3002                 Проведение выборов и референдумов    7 873     4 196     53,3

314   3002   511           Расходы на проведение выборов и      7 873     4 196     53,3
                           референдумов

315   3002   511    394    Выборы в органы законодательной      7 873     4 196     53,3
                           (предста-ви-тельной)
                           власти субъектов Российской
                           Федерации,
                           выборы высшего должностного лица
                           субъекта
                           Российской Федерации, выборы в
                           органы
                           местного самоуправления

316   3002   511    397    Прочие расходы, не отнесенные к      0
                           другим
                           видам расходов

317   3003                 Бюджетные ссуды                      0         63 092

318   3003   514           Бюджетные ссуды                      0         63 092

319   3003   514    399    Другие ссуды                         0         63 092

320   3004                 Прочие расходы, не отнесенные к      521 761   486 698   93,3
                           другим
                           подразделам

321   3004   040           Проведение статистических            485       485       100,0
                           обследований
                           и переписей

322   3004   040    397    Прочие расходы, не отнесенные к      485       485       100,0
                           другим
                           видам расходов

323   3004   396           Осуществление специальных программ   8 382     11 991    143,1

324   3004   396    253    Осуществление специальных программ   8 382     11 991    143,1

325   3004   399           Целевой финансовый резерв для        0         0
                           предупреждения
                           и ликвидации чрезвычайных ситуаций

326   3004   399    254    Целевой финансовый резерв            0

327   3004   487           Фонд регионального развития          15 000    15 000    100,0

328   3004   487    457    Субсидии на реализацию федеральных   15 000    15 000    100,0
                           программ
                           развития регионов

329   3004   515           Прочие расходы, не отнесенные к      497 894   459 222   92,2
                           другим
                           целевым статьям

330   3004   515    397    Прочие расходы, не отнесенные к      497 894   459 222   92,2
                           другим
                           видам расходов

331   3100                 Целевые бюджетные фонды              4 710 308 4 176 252 88,7


332   3111                 Территориальные дорожные фонды       4 268 808 3 834 483 89,8


333   3111   520           Расходы за счет целевого фонда,      4 268 808 3 834 483 89,8
                           консолидируемого
                           в бюджете

334   3111   520    253    Осуществление специальных программ   3 295 808 2 992 741 90,8


335   3111   520    531    Прочие расходы на нужды дорожного    973 000   841 742   86,5
                           хозяйства

336   3112                 Территориальные экологические фонды  284 000   230 578   81,2

337   3112   520           Расходы за счет целевого фонда,      284 000   230 578   81,2
                           консолидируемого
                           в бюджете

338   3112   520    253    Осуществление специальных программ   123 200   122 428   99,4

339   3112   520    397    Прочие расходы, не отнесенные к      160 800   108 150   67,3
                           другим
                           видам расходов

340   3117                 Территориальные фонды                132 000   95 765    72,5
                           воспроизводства
                           минерально-сырьевой базы

341   3117   520           Расходы за счет целевого фонда,      132 000   95 765    72,5
                           консолидируемого
                           в бюджете

342   3117   520    253    Осуществление специальных программ

343   3117   520    397    Прочие расходы, не отнесенные к      1 483     975       65,7
                           другим
                           видам расходов

344   3117   520    410    Геолого-разведочные работы           130 517   94 790    72,6

345   3130                 Целевые бюджетные фонды субъектов    25 500    15 426    60,5
                           РФ

346   3130   520           Расходы за счет целевого фонда,      25 500    15 426    60,5
                           консолидируемого
                           в бюджете

347   3130   520    253    Осуществление специальных программ   24 990    15 146    60,6

348   3130   520    323    Прочие учреждения и мероприятия в    0         0         0,0
                           области
                           социальной политики

349   3130   520    397    Прочие расходы, не отнесенные к      510       280       54,9
                           другим
                           видам расходов

350                        Итого расходов                       15 769 56 15 066 92 95,5
                                                                8         8



Информация по документу
Читайте также