Расширенный поиск
Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2002 № 1175-ПППравительство Свердловской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Об итогах исполнения областного бюджета за первое полугодие 2002 года Рассмотрев информацию об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2002 года, Правительство Сверд ловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2002 года (приложения 1, 2, 3). 2. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) обеспечить равномерное финансирование расходов областного бюджета в третьем квартале 2002 года. 3. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) осуществить выделение бюджетных ссуд местным бюджетам на покрытие временных кассовых разрывов, возникающих при исполнении местных бюджетов, для осуществления закупок топливно-энергетических ресурсов для муниципальных бюджетных учреждений и муниципальных организаций жилищно-коммунального хозяйства при условии соблюдения норматива оплаты населением жилищно-коммунальных услуг в размере 80 процентов. 4. Министерству финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) по итогам исполнения областного бюджета за первое полугодие 2002 года подготовить проект закона Свердловской области "О внесении изменений в Закон Сверд ловской области "Об областном бюджете на 2002 год". 5. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Голубицкий В.М.) подготовить и представить в Министерство финансов Свердловской области в срок до 1 сентября 2002 года расчет ожидаемых в 2002 году поступлений доходов от продажи земельных участков в разрезе муниципальных образований и юридических лиц, приобретающих земельные участки в собственность. 6. Руководителям исполнительных органов государственной власти Свердловской области в целях снижения остатков бюджетных средств провести анализ причин наличия остатков средств на бюджетных счетах подведомственных учреждений по состоянию на 1 июля 2002 года, о результатах проделанной работы сообщить в Министерство финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.) в срок до 15 сентября 2002 года. 7. Рекомендовать главам муниципальных образований Свердловской области усилить контроль за своевременным доведением бюджетных средств до получателей бюджетных средств и обеспечить в полном объеме их целевое использование, осуществить анализ причин увеличения остатков бюджетных средств на счетах местных бюджетов. 8. Рекомендовать Управлению Министерства по налогам и сборам Российской Федерации по Свердловской области (Добровольский С.Н.) активизировать работу по контролю за деятельностью акцизных складов с целью увеличения собираемости акцизных сборов. 9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А. П. Председатель Правительства Свердловской области А.П.Воробьев г. Екатеринбург 27 августа 2002 года № 1175-ПП Приложение 1 к постановлению Правительства Свердловской области от 27.08.2002 г. № 1175 ПП Информация об исполнении областного бюджета за первое полугодие 2002 года Доходы областного бюджета за первое полугодие 2002 го да исполнены в сумме 9231,5 млн. рублей, или 50,3 про цента к годовым назначениям и 110,9 процента к плану первого полугодия. Поступления налоговых и неналоговых доходов составили 8315,9 млн. рублей, или 49,9 процента к годовым назначениям и 111 процентов к плану первого полугодия. В сравнении с соответствующим периодом прошлого года поступление собственных доходов областного бюджета возросло на 2022,6 млн. рублей. Основными доходными источниками налоговых поступлений областного бюджета в первом полугодии 2002 го да являются: 1) налог на прибыль: фактическое исполнение составило 2225,6 млн. рублей, или 59,5 процента к годовым назначениям и 141,6 процента к плану первого полугодия (удель ный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов 26,8 процента). 2) налог на доходы физических лиц: фактическое исполнение составило 1729,3 млн. рублей, или 44,3 процента к годовым назначениям и 97,6 процента к плану первого полугодия (удельный вес в объеме налоговых и неналоговых доходов 20,8 процента). В составе налоговых доходов остались невыполненными: акцизы на 30,7 млн. рублей (в связи с недостаточными темпами роста объемов производства и сбыта через акцизные склады продукции, облагаемой акцизами), налог с продаж на 87,5 млн. рублей (в связи с вступлением в действие с 1 января 2002 года главы 27 "Налог с продаж" Налогового кодекса Российской Федерации и с переходом предприятий общественного питания на уплату единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности), платежи за пользование природными ресурсами на 86,3 млн. рублей. Неналоговые доходы выполнены в объеме 254,1 млн. рублей, или 41,3 процента к годовым назначениям и 82,8 процента к плану первого полугодия, в том числе доходы от имущества, находящегося в государственной собственности, или от деятельности государственных организаций составили 131,2 млн. рублей, или 34,5 процента к годовым назначениям и 69,1 процента к плану первого полугодия, поступления от административных платежей и сборов составили 92,2 млн. рублей, или 47,6 процента к годовым назначениям и 95,2 процента к плану первого полугодия. В целевые бюджетные фонды поступило доходов в объеме 2284,7 млн. рублей, или 51,9 процента к годовым назначениям и 105,2 процента к плану первого полугодия, в том числе в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области поступило 2130,9 млн. рублей, или 54,4 процента к годовым назначениям и 108,9 процента к плану первого полугодия, в целевой бюджетный экологический фонд Свердловской области поступило 70,0 млн. рублей, или 20,8 процента к годовым назначениям и 49,8 процента к плану первого полугодия, в целевой бюджетный фонд воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области поступило 61,1 млн. рублей, или 64,4 процента к годовым назначениям и 134,1 процента к плану первого полугодия, в целевой бюджетный фонд Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов" поступило 22,7 млн. рублей, или 41,6 процента к годовым назначениям и 83,1 процента к плану первого полугодия. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года поступления в целевые бюджетные фонды возросли: в территориальный дорожный фонд на 51,9 млн. рублей (на 2 процента), в фонд воспроизводства минерально-сырь е вой базы на 2,8 млн. рублей (на 5 процентов), в фонд восстановления водных объектов на 12,4 млн. рублей (на 200 процентов). В части поступлений средств в экологический фонд в первом полугодии 2002 года по сравнению с прошлым годом отмечается снижение на 27 млн. рублей (на 28 процентов). Основной причиной низкого поступления доходов в экологический фонд является неудовлетворительное состояние платежеспособности предприятий-налогоплательщиков. Безвозмездные перечисления от федерального бюджета составили 915,5 млн. рублей, в том числе дотации на выплату заработной платы 164,5 млн. рублей, субсидии на реализацию Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1995, № 48, ст. 4563) с изменениями, внесенными федеральными законами от 24 июля 1998 года № 125 ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, № 31, ст. 3803), от 4 января 1999 года № 5 ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 2, ст. 232), от 17 июля 1999 года № 172 ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 1999, № 29, ст. 3693), от 27 мая 2000 года № 78 ФЗ (Со брание законодательства Российской Федерации, 2000, № 22, ст. 2267), от 9 июня 2001 года № 74 ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 24, ст. 2410), от 8 августа 2001 года № 123 ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 33 (часть 1), ст. 3426), от 29 декабря 2001 года № 188 ФЗ (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 53 (часть 1), ст. 5024), 174,4 млн. рублей, субвенции на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей 313 млн. рублей, субвенции на реализацию федеральных законов 25,3 млн. рублей, государственные капитальные вложения 67,2 млн. рублей, субвенции на финансирование дорожного хозяйства 107,7 млн. рублей, субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг связи военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел, налоговой полиции, должностным лицам таможенных органов 49,9 млн. рублей, субсидии на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию Чернобыльской АЭС, аварии на Производственном объединении "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 13,6 млн. рублей. Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме 9231,5 млн. рублей, или 50,3 процента к годовым назначениям и 110,9 процента к плану первого полугодия. На содержание учреждений социальной бюджетной сферы и проведение мероприятий направлено 5450 млн. рублей, или 46,5 процента к годовым назначениям и 100,4 процента к плану первого полугодия. Фонд финансовой поддержки муниципальных образований исполнен в сумме 1371,4 млн. рублей, или 62,1 процента к годовым назначениям и 147,6 процента к плану первого полугодия. По целевым бюджетным фондам исполнение составило 2226 млн. рублей, или 50,6 процента к годовым назначениям и 112,7 процента к плану первого полугодия, из них: объем расходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области исполнен в сумме 2086,5 млн. рублей, или 53,3 процента к годовым назначениям и 118,4 процента к плану первого полугодия, объем расходов целевого бюджетного экологического фонда Свердловской области исполнен в сумме 80,6 млн. рублей, или 23,9 процента к годовым назначениям и 57,3 процента к плану первого полугодия, объем расходов целевого бюджетного фонда воспроизводства минерально-сырьевой базы Свердловской области исполнен в сумме 44,8 млн. рублей, или 47,1 процента к годовым назначениям и 98,2 процента к плану первого полугодия, объем расходов целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов" исполнен в сумме 14,1 млн. рублей, или 25,9 процента к годовым назначениям и 51,7 процента к плану первого полугодия. Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 2866,1 млн. рублей, или 43,5 процента к годовым назначениям и 95 процентов к плану первого полугодия. Расходы на образование исполнены в сумме 651,8 млн. рублей, или 48,6 процента к годовым назначениям и 108,4 про цента к плану первого полугодия. Расходы на культуру и искусство исполнены в сумме 91,2 млн. рублей, или 35,4 процента к годовым назначениям и 78,6 процента к плану первого полугодия. Исполнение по целевым программам в области культуры и искусства составило 7,7 млн. рублей или 114,1 процента к назначениям первого полугодия. Расходы на здравоохранение и физическую культуру исполнены в сумме 952,9 млн. рублей, или 43 процента к годовым назначениям и 95,5 процента к плану первого полугодия. Ведомственные расходы на учреждения здравоохранения исполнены в сумме 851,1 млн. рублей, или 43,4 процента к годовым назначениям и 97,1 процента к плану первого полугодия. Исполнение по бесплатному обеспечению больных, страдающих социально значимыми заболеваниями, составило 66,1 млн. рублей, или 42,2 процента к годовым назначениям и 93,8 процента к плану первого полугодия. Исполнение программы "Доступные лекарства" составило 103,4 млн. рублей, или 49,8 процента к годовым назначениям и 110,7 процента к плану первого полугодия. Исполнение по целевым программам в области здравоохранения составило 6,9 млн. рублей или 130,5 процента к плану первого полугодия. Средства в полном объеме направлены на вакцинопрофилактику. Взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Свердловской области перечислены в объеме 204,4 млн. рублей, или 45,3 процента к годовым назначениям и 103,5 процента к плану первого полугодия. Финансирование части расходов на содержание спортивных команд произведено в сумме 16,5 млн. рублей, или 43,5 процента к годовым назначениям и 96,6 процента к плану первого полугодия. Расходы на социальную политику исполнены в сумме 1170,3 млн. рублей, или 42,2 процента к годовым назначениям и 90 процентов к плану первого полугодия. Ведомственные расходы на учреждения социального обеспечения исполнены в сумме 112 млн. рублей, или 40,6 процента к годовым назначениям и 89 процентов к плану первого полугодия. Расходы на мероприятия в области молодежной политики исполнены в сумме 4,9 млн. рублей, или 34,3 процента к годовым назначениям и 76,1 процента к плану первого полугодия. Расходы на реализацию федеральных и областных законов социальной направленности исполнены в сумме 642,1 млн. рублей, или 40,9 процента к годовым назначениям и 88,3 процента к плану первого полугодия. Государственные пособия гражданам, имеющим детей, выплачены в сумме 334,5 млн. рублей, или 41,1 процента к годовым назначениям и 93,4 процента к плану первого полугодия. За счет областного бюджета погашена кредиторская задолженность по пособиям гражданам, имеющим детей, в сумме 43,3 млн. рублей, за счет федерального бюджета выплачены пособия гражданам, имеющим детей, в сумме 291,2 млн. рублей. Объем областных целевых программ, финансируемых из областного бюджета, определен на первое полугодие в сумме 1521,8 млн. рублей, исполнение составило 1806,3 млн. рублей, или 53,5 процента к годовым назначениям и 118,7 про цента к плану первого полугодия. Программы, финансируемые за счет средств целевых бюджетных фондов, исполнены в сумме 1597,5 млн. рублей, или 55,1 процента к годовым назначениям и 122,1 процента к плану первого полугодия. На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности направлено бюджетных средств на сумму 436,7 млн. рублей, или 37,8 процента к годовым назначениям и 83,9 процента к плану первого полугодия. На развитие сельского хозяйства направлено 269 млн. рублей, или 37,5 процента к годовым назначениям и 77,2 процента к плану первого полугодия. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме 79,4 млн. рублей, или 48,8 процента к годовым назначениям и 100 процентов к плану первого полугодия. Средства областного бюджета перечислены на погашение кредиторской задолженности по жилищно-коммунальному хозяйству, принятой к погашению на основании постановления Правительства Свердловской области от 02.11.2000 г. № 905 ПП "О размерах погашения кредиторской задолженности по жилищно-коммунальному хозяйству в порядке оказания безвозмездной финансовой помощи муниципальным образованиям" (Собрание законодательства Свердловской области, 2000, № 11, ст. 1341). Расходы на обслуживание государственного долга составили 20,6 млн. рублей. За первое полугодие получены две беспроцентные ссуды из федерального бюджета на общую сумму 130 млн. рублей. Привлечение кредитов в первом полугодии 2002 года не производилось. Государственный долг Свердловской области на 1 июля текущего года составил 1705 млн. рублей, что на 6 процентов меньше предельного объема, установленного Законом Свердловской области от 28 декабря 2001 года № 79 ОЗ "Об областном бюджете на 2002 год" ("Областная газета" от 29.12.2001 г. № 262263). Приложение 2 к постановлению Правительства Свердловской области от 27.08.2002 г. № 1175 ПП Исполнение областного бюджета по доходам за первое полугодие 2002 года Но-ме Код Наименование группы, подгруппы, Сумма средств, Сумма средств, р статьи, подстатьи доходов предусмот-ренны поступивших стро- х в областной ки в областном бюджет бюджете на 2002 год (тыс. рублей) год первое первое в процентах полуго-д полугоди к к ие е году пер-во (тыс. му рублей) полу-г одию 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 053 77 7 182 56 8 061 83 50,2 112,2 6 9 0 2 1010000 Налоги на прибыль (доход), 7 646 770 3 343 74 3 955 59 51,7 118,3 прирост 6 3 капитала 3 1010100 Налог на прибыль (доход) 3 741 859 1 571 58 2 225 57 59,5 141,6 предприятий 1 8 и организаций 4 1010200 Налог на доходы физических лиц 3 904 461 1 771 93 1 729 25 44,3 97,6 9 2 5 1010201 Налог на доходы физических лиц, 3 904 461 1 771 93 1 729 25 44,3 97,6 удерживаемый 9 2 предприятиями, учреждениями и организациями 7 1010400 Налог на игорный бизнес 450 226 763 169,6 св. 100 8 1010402 Налог на игорный бизнес, 450 226 763 169,6 св. подлежащий 100 уплате в бюджет субъекта Российской Федерации 9 1020000 Налоги на товары и услуги. 1 440 115 666 695 548 280 38,1 82,2 Лицензионные и регистрационные сборы 10 1020200 Акцизы по подакцизным товарам 775 307 348 888 318 184 41,0 91,2 (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации 11 1020201 Спирт этиловый из пищевого сырья 45 227 20 352 5 119 11,3 25,2 и спирт питьевой 12 1020203 Спиртосодержащие растворы 888 400 82 9,2 20,5 13 1020204 Водка, ликеро-водочные изделия 425 239 191 358 177 130 41,7 92,6 14 1020205 Коньяк, шампанское (вино 79 596 35 818 32 406 40,7 90,5 игристое), вино натуральное 15 1020206 Другие алкогольные напитки 12 354 16 1020207 Пиво 167 271 75 272 59 185 35,4 78,6 17 1020208 Табачные изделия 36 464 16 409 21 098 57,9 128,6 18 1020209 Ювелирные изделия 20 457 9 205 10 810 52,8 117,4 19 1020240 Прочие товары (сырье) 165 74 0,0 0,0 20 1020400 Лицензионные и регистрационные 7 834 3 569 1 320 16,8 37,0 сборы 21 1020410 Лицензионный сбор за право на 894 446 135 15,1 30,3 производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции 22 1020412 Лицензионный сбор за право на 894 446 135 15,1 30,3 производство и оборот этилового спирта, спиртосодержащей и алкогольной продукции, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации 23 1020430 Прочие лицензионные и 6 940 3 123 1 185 17,1 37,9 регистрационные сборы 24 1020432 Прочие лицензионные и 6 940 3 123 1 185 17,1 37,9 регистрационные сборы, подлежащие уплате в бюджет субъекта Российской Федерации 25 1020600 Налог на покупку иностранных 55 439 25 502 27 266 49,2 106,9 денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте 26 1020700 Налог с продаж 601 535 288 736 201 252 33,5 69,7 1024000 Прочие налоги и сборы на товары и 258 услуги 27 1030000 Налоги на совокупный доход 515 749 225 353 258 121 50,0 114,5 28 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с 17 520 6 132 17 025 97,2 св. применением 100 упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности 29 1030101 Единый налог для юридических лиц, 15 843 5 545 16 427 103,7 св. подлежащий 100 уплате в бюджет субъекта Российской Федерации 30 1030102 Единый налог для физических лиц, 1 677 587 598 35,7 101,9 осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, подлежащий уплате в бюджет субъекта Российской Федерации 31 1030200 Единый налог на вмененный доход 498 229 219 221 241 096 48,4 110,0 для определенных видов деятельности 32 1030201 Единый налог на вмененный доход 43 810 19 276 70 290 160,4 св. для 100 юридических лиц 33 1030202 Единый налог на вмененный доход 454 419 199 945 170 806 37,6 85,4 для физических лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица 34 1040000 Налоги на имущество 1 352 844 500 552 772 032 57,1 154,2 35 1040200 Налог на имущество предприятий 1 352 844 500 552 772 032 57,1 154,2 36 1050000 Платежи за пользование природными 1 183 300 488 704 402 401 34,0 82,3 ресурсами 37 1050100 Платежи за пользование недрами 190 000 91 200 122 066 64,2 133,8 38 1050400 Платежи за пользование лесным 1 900 950 932 49,1 98,1 фондом 39 1050500 Платежи за пользование водными 182 024 91 012 75 644 41,6 83,1 объектами 40 1050600 Плата за нормативные и 337 400 140 696 69 457 20,6 49,4 сверхнормативные выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 41 1050700 Земельный налог 469 676 164 386 133 740 28,5 81,4 42 1050702 Земельный налог за земли городов 469 676 164 386 133 740 28,5 81,4 и поселков 43 1050800 Плата за право пользования 2 300 460 3 0,1 0,7 объектами животного мира и водными биологическими ресурсами 45 1054000 Прочие платежи за пользование 559 природными ресурсами 46 1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы 3 914 998 1 957 51 2 125 40 54,3 108,6 9 3 50 1400300 Прочие федеральные налоги 3 914 998 1 957 51 2 122 59 54,2 108,4 9 5 51 1400102 Налог на пользователей 3 656 050 1 811 57 1 952 53 53,4 107,8 автомобильных 3 1 дорог 52 1400103 Налог с владельцев транспортных 220 000 115 060 163 730 74,4 142,3 средств 53 1400540 Прочие налоги 38 948 30 886 6 334 16,3 20,5 54 1404000 Прочие налоговые платежи и сборы 2 808 55 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 615 730 307 052 254 110 41,3 82,8 56 2010000 Доходы от имущества, находящегося 379 974 189 990 131 234 34,5 69,1 в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций 57 2010100 Дивиденды по акциям, 9 850 4 926 7 714 78,3 156,6 принадлежащим государству 58 2010200 Доходы от сдачи в аренду 308 947 154 474 91 877 29,7 59,5 имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 60 2010202 Арендная плата за земли городов и 141 091 70 546 62 539 44,3 88,6 поселков 60 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду 167 856 83 928 29 338 17,5 35,0 имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 61 2010300 Проценты, полученные от 3 560 1 780 3 260 91,6 183,1 размещения в банках и кредитных организациях, временно свободных денежных средств 62 2010400 Проценты, полученные от 32 150 16 076 3 504 10,9 21,8 предоставления бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 63 2010600 Доходы от оказания услуг или 4 2 4 217 св. св. компенсации 100 100 затрат государства 64 2010800 Платежи от государственных и 25 000 12 500 14 121 56,5 113,0 муниципальных организаций 65 2012000 Доходы от продажи оборудования, 28 14 7 221 св. св. транспортных 100 100 средств и других материальных ценностей 66 2013000 Доходы от реализации 255 128 81 31,8 63,3 конфискованного, бесхозяйного имущества, перешедшего в государственную или муниципальную собственность в порядке наследования или дарения, и кладов 67 2015000 Прочие поступления от имущества, 180 90 761 -422,8 св. находящегося 100 в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций 68 2040000 Доходы от продажи земли и 2 436 нематериальных активов 69 2060000 Административные платежи и сборы 193 721 96 860 92 183 47,6 95,2 70 2060100 Сборы, взимаемые Государственной 193 721 96 860 91 388 47,2 94,4 инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов) 71 2064000 Прочие платежи, взимаемые 795 государственными организациями за выполнение определенных функций 2070000 Штрафные санкции, возмещение 16 321 7 344 4 887 29,9 66,5 ущерба 73 2070200 Санкции за нарушение порядка 5 712 2 570 840 14,7 32,7 применения цен 74 2070300 Административные штрафы и иные 10 600 4 770 4 047 38,2 84,8 санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 75 2070301 Штрафы, взыскиваемые органами 2 366 1 065 1 171 49,5 110,0 Министерства Российской Федерации по налогам и сборам (за исключением штрафов, взыскиваемых по отдельным видам налогов за нарушение налогового законодательства) 76 2070302 Штрафы, взыскиваемые за нарушение 2 122 955 0,0 валютного законодательства Российской Федерации и нарушение налогового законодательства 77 2070340 Прочие административные штрафы и 6 112 2 750 2 876 47,1 104,6 иные санкции 79 2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, 9 4 0 0,0 виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей 80 2090000 Прочие неналоговые доходы 25 714 12 858 23 370 90,9 181,8 81 2090200 Прочие доходы 25 714 12 858 23 370 90,9 181,8 82 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 1 665 999 833 000 915 527 55,0 109,9 83 3020000 От бюджетов других уровней 1 665 999 833 000 915 527 55,0 109,9 84 3020100 Дотации 303 701 151 850 164 458 54,2 108,3 85 3020200 Субвенции 896 699 448 350 477 679 53,3 106,5 86 3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 87 3020500 Субсидии 448 549 224 274 273 390 60,9 121,9 88 3024000 Прочие безвозмездные поступления 17 050 8 526 0,0 0,0 89 3060000 СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ -4 402 00 -2 171 1 -2 284 7 51,9 105,2 БЮДЖЕТНЫЕ 5 19 09 ФОНДЫ 90 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 4 402 005 2 171 11 2 284 70 51,9 105,2 9 9 91 4010200 Территориальные дорожные фонды 3 914 998 1 957 51 2 130 85 54,4 108,9 9 6 92 4010201 Налог на пользователей 3 656 050 1 811 57 1 952 53 53,4 107,8 автомобильных 3 1 дорог 93 4010202 Налог с владельцев транспортных 220 000 115 060 163 730 74,4 142,3 средств 94 4010240 Прочие поступления 38 948 30 886 14 595 37,5 47,3 95 4020200 Территориальные экологические 337 400 140 696 70 016 20,8 49,8 фонды 97 4060200 Территориальный фонд 95 000 45 600 61 144 64,4 134,1 воспроизводства минерально-сырьевой базы 98 4200000 Целевые бюджетные фонды субъектов 54 607 27 304 22 693 41,6 83,1 Российской Федерации 99 4200001 Восстановление и охрана водных 54 607 27 304 22 693 41,6 83,1 объектов 99 Итого доходов 18 335 50 8 322 62 9 231 46 50,3 110,9 5 1 7 Приложение 3 к постановлению Правительства Свердловской области от 27.08.2002 г. № 1175 ПП Исполнение областного бюджета по расходам за первое полугодие 2002 года Но-ме Код Код Код Наименование раздела, Сумма средств, Сумма средств, р раз-д целе-в вида подраздела, предусмот-ренны направленных на стро- ела, ой рас-х целевой статьи, вида х расходы ки под-- статьи о-- расходов в областном по областному бюджете бюджету на 2002 год (тыс. рублей) раз-- дов год первое первое в процентах дела полугоди полугоди к к е е году пер-во (тыс. му рублей) полу-г одию 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1 166 079 535 907 511 745 43,9 95,5 И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 2 0101 Функционирование президента 49 194 22 137 22 124 45,0 99,9 республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 3 0101 002 Содержание президента 1 035 516 511 49,4 99,0 республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 4 0101 002 002 Денежное содержание 1 035 516 511 49,4 99,0 президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 5 0101 004 Обеспечение деятельности 48 159 21 621 21 613 44,9 100,0 президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 6 0101 004 027 Денежное содержание 25 159 12 580 12 574 50,0 100,0 аппарата 7 0101 004 028 Представительские расходы 3 000 980 980 32,7 100,0 8 0101 004 029 Расходы на содержание 20 000 8 061 8 059 40,3 100,0 аппарата 9 0102 Функционирование 123 416 55 605 41 904 34,0 75,4 законодательных (представительных) органов государственной власти 10 0102 021 Содержание главы 1 146 572 185 16,1 32,3 законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 11 0102 021 009 Денежное содержание главы 1 146 572 185 16,1 32,3 законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 12 0102 023 Содержание членов 41 984 20 992 18 287 43,6 87,1 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 13 0102 023 032 Денежное содержание членов 41 984 20 992 18 287 43,6 87,1 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 14 0102 025 Обеспечение деятельности 80 286 34 041 23 432 29,2 68,8 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 15 0102 025 027 Денежное содержание 36 687 18 342 12 548 34,2 68,4 аппарата 16 0102 025 028 Представительские расходы 0 0 0 17 0102 025 029 Расходы на содержание 43 599 15 699 10 884 25,0 69,3 аппарата 18 0103 Функционирование 960 585 443 195 432 756 45,1 97,6 исполнительных органов государственной власти 19 0103 034 Содержание главы 3 767 1 883 1 667 44,3 88,5 исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 20 0103 034 033 Денежное содержание главы 3 767 1 883 1 667 44,3 88,5 исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 21 0103 036 Обеспечение деятельности 956 818 441 312 431 089 45,1 97,7 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 22 0103 036 027 Денежное содержание 761 569 350 770 355 202 46,6 101,3 аппарата 23 0103 036 028 Представительские расходы 2 000 500 0 0,0 0,0 24 0103 036 029 Расходы на содержание 193 249 90 042 75 887 39,3 84,3 аппарата 25 0105 Прочие расходы на 32 884 14 970 14 961 45,5 99,9 общегосударственное управление 26 0105 039 Расходы на 18 433 8 467 8 539 46,3 100,9 общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) 27 0105 039 027 Денежное содержание 9 558 4 768 5 119 53,6 107,4 аппарата 28 0105 039 029 Расходы на содержание 8 875 3 699 3 420 38,5 92,5 аппарата 29 0105 041 Государственная поддержка 14 451 6 503 6 422 44,4 98,8 архивной службы 30 0105 041 075 Текущее содержание 14 451 6 503 6 422 44,4 98,8 подведомственных структур 31 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 178 783 79 858 63 367 35,4 79,3 32 0201 Федеральная судебная 167 065 74 094 58 428 35,0 78,9 система 33 0201 064 Обеспечение деятельности 163 276 72 199 56 242 34,4 77,9 мировых судей 34 0201 064 027 Денежное содержание 63 818 27 441 11 549 18,1 42,1 аппарата 35 0201 064 029 Расходы на содержание 99 458 44 758 44 693 44,9 99,9 аппарата 36 0201 515 Прочие расходы, не 3 789 1 895 2 186 57,7 115,4 отнесенные к другим целевым статьям 37 0201 515 397 Прочие расходы, не 3 789 1 895 2 186 57,7 115,4 отнесенные к другим видам расходов 38 0202 Судебная система субъектов 11 718 5 764 4 939 42,1 85,7 Российской Федерации 39 0202 070 Содержание конституционных 5 735 2 837 2 694 47,0 95,0 (устав-ных) судов субъектов Российской Федерации 40 0202 070 036 Денежное содержание 5 735 2 837 2 694 47,0 95,0 председателей и членов конституционных судов субъектов Российской Федерации 41 0202 071 Обеспечение деятельности 5 983 2 927 2 245 37,5 76,7 конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации 42 0202 071 027 Денежное содержание 4 687 2 344 1 871 39,9 79,8 аппарата 43 0202 071 029 Расходы на содержание 1 296 583 374 28,9 64,2 аппарата 44 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 1 155 098 520 612 436 742 37,8 83,9 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 45 0501 Органы внутренних дел 940 742 423 334 352 773 37,5 83,3 46 0501 396 Осуществление специальных 4 475 4 475 1 000 22,3 22,3 программ 47 0501 396 253 Осуществление специальных 4 475 4 475 1 000 22,3 22,3 программ 48 0501 601 Обеспечение личного состава 936 267 418 859 351 773 157 84,0 войск (сил) 49 0501 601 600 Денежное содержание 61 549 27 996 27 909 45,3 99,7 гражданского персонала 50 0501 601 601 Денежное содержание 428 948 192 725 159 955 37,3 83,0 военнослужащих 51 0501 601 602 Продовольственное 93 145 42 217 35 389 38,0 83,8 обеспечение военнослужащих 52 0501 601 606 Прочие расходы, связанные с 352 625 155 921 128 520 36,4 82,4 обеспечением личного состава 53 0509 Государственная 213 705 96 967 83 841 39,2 86,5 противопожарная служба 54 0509 396 Осуществление специальных 2 930 2 930 2 930 100,0 100,0 программ 55 0509 396 253 Осуществление специальных 2 930 2 930 2 930 100,0 100,0 программ 56 0509 601 Обеспечение личного состава 210 775 94 037 80 911 38,4 86,0 войск (сил) 57 0509 601 600 Денежное содержание 80 862 42 500 41 830 51,7 98,4 гражданского персонала 58 0509 601 601 Денежное содержание 78 793 20 288 15 397 19,5 75,9 военнослужащих 59 0509 601 602 Продовольственное 11 519 5 759 4 199 36,5 72,9 обеспечение военнослужащих 60 0509 601 606 Прочие расходы, связанные с 39 601 25 490 19 485 49,2 76,4 обеспечением личного состава 61 0510 Органы юстиции 651 311 128 19,7 41,2 62 0510 062 Поддержка государственных 651 311 128 19,7 41,2 нотариальных контор 63 0510 062 160 Содержание нотариальных 651 311 128 19,7 41,2 контор 64 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 29 886 13 746 7 546 25,2 54,9 ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 65 0602 Разработка перспективных 29 886 13 746 7 546 25,2 54,9 технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса 66 0602 281 НИОКР 29 886 13 746 7 546 25,2 54,9 67 0602 281 216 Другие НИОКР 29 886 13 746 7 546 25,2 54,9 68 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА 441 705 201 069 199 735 45,2 99,3 И СТРОИТЕЛЬСТВО 69 0701 Топливно-энергетический 31 365 15 683 15 458 49,3 98,6 комплекс 70 0701 293 Государственная поддержка 31 365 15 683 15 458 49,3 98,6 энергетики и электрификации 71 0701 293 290 Целевые дотации и субсидии 0 0 0 72 0701 293 441 Субсидии на услуги, 31 365 15 683 15 458 49,3 98,6 предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 73 0705 Другие отрасли 530 239 239 45,1 100,0 промышленности 74 0705 396 Осуществление специальных 530 239 239 45,1 100,0 программ 75 0705 396 253 Осуществление специальных 530 239 239 45,1 100,0 программ 76 0707 Строительство, архитектура 409 810 185 147 184 038 44,9 99,4 77 0707 313 Государственные капитальные 326 614 147 708 159 632 48,9 108,1 вложения 78 0707 313 253 Осуществление специальных 326 614 147 708 159 632 48,9 108,1 программ 79 0707 314 Государственная поддержка 83 196 37 439 24 406 29,3 65,2 строительства 80 0707 314 397 Прочие расходы, не 83 196 37 439 24 406 29,3 65,2 отнесенные к другим видам расходов 81 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 718 178 348 651 269 033 37,5 77,2 И РЫБОЛОВСТВО 82 0801 Сельскохозяйственное 335 397 165 784 144 977 43,2 87,4 производство 83 0801 313 Государственные капитальные 20 000 9 000 5 238 26,2 58,2 вложения 84 0801 313 198 Государственные капитальные 14 415 6 487 3 338 23,2 51,5 вложения на безвозвратной основе 85 0801 313 253 Осуществление специальных 5 585 2 513 1 900 34,0 75,6 программ 86 0801 340 Государственная поддержка 135 609 61 025 53 068 39,1 87,0 программ и мероприятий по развитию животноводства 87 0801 340 210 Субсидии на 124 909 56 209 50 006 40,0 89,0 животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации 88 0801 340 217 Финансирование мероприятий 10 700 4 816 3 062 28,6 63,6 по племенному животноводству и элитному семеноводству 89 0801 341 Государственная поддержка 103 090 50 393 45 175 43,8 89,6 программ и мероприятий по развитию растениеводства 90 0801 341 217 Финансирование мероприятий 3 000 1 350 800 26,7 59,3 по племенному животноводству и элитному семеноводству 91 0801 341 290 Целевые дотации и субсидии 100 090 49 043 44 375 44,3 90,5 92 0801 342 Прочие расходы в области 32 698 24 616 21 671 66,3 88,0 сельского хозяйства 93 0801 342 214 Финансирование расходов на 18 000 18 000 18 000 100,0 100,0 приобретение отечественной техники и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга, в том числе с направлением указанных средств в уставные капиталы лизинговых компаний, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, или лизинговых компаний, созданных организациями, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству 94 0801 342 214 Субсидии на отопление 7 200 3 240 1 635 22,7 50,5 жилого фонда и теплиц 95 0801 342 285 Содержание объектов 6 300 2 836 1 496 23,7 52,8 социально-куль-турной сферы 96 0801 342 397 Прочие расходы, не 1 198 540 540 45,1 100,0 отнесенные к другим видам расходов 97 0801 343 Государственная поддержка 9 000 9 000 8 205 91,2 91,2 развития фермерства 98 0801 343 211 Кредитование сезонных 9 000 9 000 8 205 91,2 91,2 затрат в сельском хозяйстве 99 0801 515 Прочие расходы, не 35 000 11 750 11 620 33,2 98,9 отнесенные к другим целевым статьям 100 0801 515 463 Субсидирование процентных 35 000 11 750 11 620 33,2 98,9 ставок по привлеченным кредитам 101 0802 Земельные ресурсы 141 791 68 214 56 126 39,6 82,3 102 0802 344 Мероприятия по улучшению 141 791 68 214 56 126 39,6 82,3 землеустройства и землепользования, осуществляемые за счет средств земельного налога 103 0802 344 212 Мероприятия по улучшению 95 506 42 978 38 333 40,1 89,2 землеустройства и землепользования 104 0802 344 213 Ведение государственного 33 000 14 850 10 680 32,4 71,9 кадастра, мониторинга земель, землеустройства и водных биологических ресурсов 105 0802 344 253 Осуществление специальных 4 300 1 936 0 0,0 0,0 программ 106 0802 344 397 Прочие расходы, не 8 985 8 450 7 113 79,2 84,2 отнесенные к другим видам расходов 107 0803 Заготовка и хранение 186 219 89 571 50 275 27,0 56,1 сельскохозяйственной продукции 108 0803 348 Формирование региональных 186 219 89 571 50 275 27,0 56,1 продовольственных фондов 109 0803 348 229 Расходы по формированию 186 219 89 571 50 275 27,0 56,1 региональных продовольственных фондов 110 0804 Рыболовное хозяйство 3 554 1 599 700 19,7 43,8 111 0804 346 Государственная поддержка 3 554 1 599 700 19,7 43,8 рыболовства 112 0804 346 253 Осуществление специальных 3 554 1 599 700 19,7 43,8 программ 113 0805 Прочие мероприятия в 51 217 23 483 16 955 33,1 72,2 области сельского хозяйства 114 0805 342 Прочие расходы в области 51 217 23 483 16 955 33,1 72,2 сельского хозяйства 115 0805 342 075 Текущее содержание 16 197 7 289 5 636 34,8 77,3 подведомственных структур 116 0805 342 397 Прочие расходы, не 35 020 16 194 11 319 32,3 69,9 отнесенные к другим видам расходов 117 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 150 733 71 712 58 180 38,6 81,1 СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 118 0901 Водные ресурсы 23 029 8 306 7 365 32,0 88,7 119 0901 360 Финансирование мероприятий 23 029 8 306 7 365 32,0 88,7 по регулированию, использованию и охране водных ресурсов 120 0901 360 253 Осуществление специальных 0 0 0 программ 121 0901 360 397 Прочие расходы, не 3 137 2 837 1 914 61,0 67,5 отнесенные к другим видам расходов 122 0901 360 407 Субсидии на природоохранные 19 892 5 469 5 451 27,4 99,7 мероприятия 123 0902 Лесные ресурсы 113 872 57 001 45 636 40,1 80,1 124 0902 361 Финансирование лесоохранных 113 872 57 001 45 636 40,1 80,1 и лесовосстановительных мероприятий 125 0902 361 223 Финансирование лесоохранных 111 209 54 815 43 788 39,4 79,9 и лесовосстановительных мероприятий 126 0902 361 227 Финансирование мероприятий 2 663 2 186 1 848 69,4 84,5 по тушению лесных пожаров 127 0904 Гидрометеорология 5 149 2 497 2 131 41,4 85,3 128 0904 363 Финансирование расходов на 5 149 2 497 2 131 41,4 85,3 ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды 129 0904 363 075 Текущее содержание 5 149 2 497 2 131 41,4 85,3 подведомственных структур 130 0906 Прочие расходы в области 8 683 3 908 3 048 35,1 78,0 охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 131 0906 362 Финансирование мероприятий 8 683 3 908 3 048 35,1 78,0 в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 132 0906 362 075 Текущее содержание 8 683 3 908 3 048 35,1 78,0 подведомственных структур 133 1000 ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ 298 534 148 670 170 737 57,2 114,8 ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА 134 1001 Автомобильный транспорт 0 135 1002 Железнодорожный транспорт 0 60 000 136 1002 370 Государственная поддержка 0 60 000 железнодорожного транспорта 137 1002 370 290 Целевые субсидии и 0 60 000 субвенции 138 1004 Водный транспорт 1 004 452 180 17,9 39,8 139 1004 375 Государственная поддержка 1 004 452 180 17,9 39,8 речного транспорта 140 1004 375 290 Целевые субсидии и 1 004 452 180 17,9 39,8 субвенции 141 1005 Прочие виды транспорта 6 890 3 101 2 356 34,2 76,0 142 1005 515 Прочие расходы, не 6 890 3 101 2 356 34,2 76,0 отнесенные к другим целевым статьям 143 1005 515 290 Целевые субсидии и 6 890 3 101 2 356 34,2 76,0 субвенции 144 1006 Дорожное хозяйство 286 590 143 295 106 661 37,2 74,4 145 1006 479 Государственная поддержка 286 590 143 295 106 661 37,2 74,4 дорожного хозяйства 146 1006 479 290 Целевые субсидии и 286 590 143 295 106 661 37,2 74,4 субвенции 147 1007 Связь 2 025 911 632 31,2 69,4 148 1007 396 Осуществление специальных 2 025 911 632 31,2 69,4 программ 149 1007 396 253 Осуществление специальных 2 025 911 632 31,2 69,4 программ 150 1008 Информатика (информационное 2 025 911 908 44,8 99,7 обеспечение) 151 1008 396 Осуществление специальных 2 025 911 908 44,8 99,7 программ 152 1008 396 253 Осуществление специальных 2 025 911 908 44,8 99,7 программ 153 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 4 364 1 960 1 727 39,6 88,1 ИНФРАСТРУКТУРЫ 154 1101 Малый бизнес и 4 364 1 960 1 727 39,6 88,1 предпринимательство 155 1101 396 Осуществление специальных 4 364 1 960 1 727 39,6 88,1 программ 156 1101 396 253 Осуществление специальных 4 364 1 960 1 727 39,6 88,1 программ 157 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 162 886 79 429 79 419 48,8 100,0 ХОЗЯЙСТВО 158 1201 Жилищное хозяйство 0 0 0 159 1201 310 Государственная поддержка 0 0 0 жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 160 1201 310 290 Целевые субсидии и 0 0 0 субвенции 161 1202 Коммунальное хозяйство 162 886 79 429 79 419 48,8 100,0 162 1202 311 Государственная поддержка 162 886 79 429 79 419 48,8 100,0 коммунального хозяйства 163 1202 311 462 Расходы на погашение 162 886 79 429 79 419 48,8 100,0 кредиторской задолженности прошлых лет 164 1203 Прочие структуры 0 0 0 коммунального хозяйства 165 1203 311 Государственная поддержка 0 0 0 коммунального хозяйства 166 1203 311 444 Расходы на прочие структуры 0 0 коммунального хозяйства 167 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 11 931 5 369 4 863 40,8 90,6 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 168 1302 Предупреждение и ликвидация 11 931 5 369 4 863 40,8 90,6 последствий чрезвычайных ситуаций 169 1302 396 Осуществление специальных 0 0 0 программ 170 1302 396 253 Осуществление специальных 0 0 программ 171 1302 399 Целевой финансовый резерв 11 931 5 369 4 863 40,8 90,6 для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 172 1302 399 254 Целевой финансовый резерв 11 931 5 369 4 863 40,8 90,6 173 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1 341 476 601 085 651 753 48,6 108,4 174 1401 Дошкольное образование 4 465 1 908 1 910 42,8 100,1 175 1401 400 Ведомственные расходы на 4 465 1 908 1 910 42,8 100,1 дошкольное образование 176 1401 400 259 Детские дошкольные 4 465 1 908 1 910 42,8 100,1 учреждения 177 1402 Общее образование 176 091 80 044 104 603 59,4 130,7 178 1402 401 Ведомственные расходы на 176 091 80 044 104 603 59,4 130,7 общее образование 179 1402 401 260 Школы-детские сады, школы 13 540 5 919 10 632 78,5 179,3 начальные, неполные средние и средние 180 1402 401 261 Специальные школы 7 895 3 596 3 600 45,6 100,1 181 1402 401 262 Вечерние и заочные средние 6 381 3 187 3 463 54,3 108,7 образовательные школы 182 1402 401 263 Школы-интернаты 16 391 7 245 6 974 42,5 96,3 183 1402 401 264 Учреждения по внешкольной 44 955 20 670 36 067 80,2 174,5 работе с детьми 184 1402 401 265 Детские дома 86 929 39 427 43 867 50,5 111,3 185 1403 Начальное профессиональное 710 155 328 945 335 107 47,2 101,9 образование 186 1403 402 Ведомственные расходы на 710 155 328 945 335 107 47,2 101,9 начальное профессиональное образование 187 1403 402 266 Профессионально-технические 696 733 322 252 326 949 46,9 101,5 училища 188 1403 402 267 Специальные 13 422 6 693 8 158 60,8 121,9 профессионально-техни-ческие училища 189 1404 Среднее профессиональное 159 818 73 135 79 996 50,1 109,4 образование 190 1404 403 Ведомственные расходы на 159 818 73 135 79 996 50,1 109,4 среднее профессиональное образование 191 1404 403 268 Средние специальные учебные 159 818 73 135 79 996 50,1 109,4 заведения 192 1405 Переподготовка и повышение 33 365 15 941 18 058 54,1 113,3 квалификации 193 1405 404 Ведомственные расходы на 33 365 15 941 18 058 54,1 113,3 переподготовку и повышение квалификации 194 1405 404 269 Институты повышения 24 886 12 006 14 565 58,5 121,3 квалификации 195 1405 404 270 Учебные заведения и курсы 8 479 3 935 3 493 41,2 88,8 по переподготовке кадров 196 1407 Прочие расходы в области 257 582 101 112 112 079 43,5 110,8 образования 197 1407 407 Прочие ведомственные 257 582 101 112 112 079 43,5 110,8 расходы в области образования 198 1407 407 272 Прочие мероприятия в 203 800 79 264 92 486 45,4 116,7 области образования 199 1407 407 319 Финансирование мероприятий 42 010 18 905 12 996 30,9 68,7 по организации оздоровительной кампании детей и подростков 200 1407 407 253 Осуществление специальных 11 772 2 943 6 597 56,0 224,2 программ 201 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО 257 839 116 028 91 221 35,4 78,6 И КИНЕМАТОГРАФИЯ 202 1501 Культура и искусство 257 839 116 028 91 221 35,4 78,6 203 1501 410 Ведомственные расходы на 69 421 31 238 24 701 35,6 79,1 культуру и искусство 204 1501 410 273 Содержание особо ценных 0 0 0 объектов культурного наследия народов Российской Федерации 205 1501 410 280 Дворцы и дома культуры, 3 002 1 350 812 27,0 60,1 другие учреждения клубного типа 206 1501 410 283 Музеи и постоянные выставки 33 938 15 272 11 343 33,4 74,3 207 1501 410 284 Библиотеки 32 481 14 616 12 546 38,6 85,8 208 1501 411 Государственная поддержка 96 631 43 484 38 689 40,0 89,0 театров, концертных организаций, цирков и других организаций исполнительских искусств 209 1501 411 281 Театры, концертные 96 631 43 484 38 689 40,0 89,0 организации, цирки и другие организации исполнительских искусств 210 1501 412 Прочие ведомственные 91 787 41 306 27 831 30,3 67,4 расходы в области культуры и искусства 211 1501 412 253 Осуществление специальных 14 905 6 707 7 651 51,3 114,1 программ 212 1501 412 287 Прочие учреждения и 76 882 34 599 20 180 26,2 58,3 мероприятия в области культуры и искусства 213 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 37 785 17 004 15 121 40,0 88,9 ИНФОРМАЦИИ 214 1601 Телевидение и радиовещание 14 124 6 356 5 062 35,8 79,6 215 1601 420 Государственная поддержка 14 124 6 356 5 062 35,8 79,6 государственных телерадиокомпаний 216 1601 420 290 Целевые субсидии и 14 124 6 356 5 062 35,8 79,6 субвенции 217 1602 Периодическая печать и 23 661 10 648 10 059 42,5 94,5 издательства 218 396 Осуществление специальных 0 0 0 программ 219 396 198 Государственные капитальные 0 0 вложения на безвозвратной основе 220 1602 423 Государственная поддержка 23 661 10 648 10 059 42,5 94,5 периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти 221 1602 423 290 Целевые субсидии и 23 661 10 648 10 059 42,5 94,5 субвенции 222 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 2 218 018 998 108 952 895 43,0 95,5 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 223 1701 Здравоохранение 1 960 187 876 412 851 059 43,4 97,1 224 1701 430 Ведомственные расходы на 1 960 187 876 412 851 059 43,4 97,1 здравоохранение 225 1701 430 300 Больницы, родильные дома, 1 310 466 591 579 568 804 43,4 96,2 клиники, госпитали 226 1701 430 301 Поликлиники, госпитали, 13 336 6 075 5 113 38,3 84,2 амбулатории, диагностические центры, учреждения санитарно-эпидемиологическог о надзора 227 1701 430 303 Станции переливания крови 17 802 8 221 8 065 45,3 98,1 228 1701 430 306 Санатории для больных 8 141 3 640 3 897 47,9 107,1 туберкулезом 229 1701 430 307 Санатории для детей и 0 0 0 подростков 230 1701 430 310 Прочие учреждения и 147 118 64 073 53 919 36,7 84,2 мероприятия в области здравоохранения 231 1701 430 253 Осуществление специальных 11 730 5 279 6 888 58,7 130,5 программ 232 1701 430 316 Средства бюджета на 451 594 197 545 204 373 45,3 103,5 обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 233 1702 Санитарно-эпидемиологический 146 430 71 566 68 228 46,6 95,3 надзор 234 1702 432 Ведомственные расходы на 146 430 71 566 68 228 46,6 95,3 санитарно-эпидемиологический надзор 235 1702 432 309 Дезинфекционные станции 4 332 2 167 2 167 50,0 100,0 236 1702 432 311 Центры государственного 131 658 65 829 65 789 50,0 99,9 санитарно-эпидемиологическог о надзора 237 1702 432 312 Мероприятия по борьбе с 9 894 3 298 0 0,0 0,0 эпидемиями 238 1702 432 313 Прочие учреждения и 546 272 272 49,8 100,0 мероприятия в области санитарно-эпидемио-логи-чес- кого надзора 239 1703 Физическая культура и спорт 111 401 50 130 33 608 30,2 67,0 240 1703 433 Финансирование части 37 875 17 044 16 470 43,5 96,6 расходов на содержание спортивных команд 241 1703 433 314 Прочие учреждения и 37 875 17 044 16 470 43,5 96,6 мероприятия в области физической культуры и спорта 242 1703 434 Ведомственные расходы на 73 526 33 086 17 138 23,3 51,8 физическую культуру и спорт 243 1703 434 253 Осуществление специальных 7 870 3 170 140 1,8 4,4 программ 244 1703 434 314 Прочие учреждения и 65 656 29 916 16 998 25,9 56,8 мероприятия в области физической культуры и спорта 245 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2 772 468 1 300 54 1 170 26 42,2 90,0 4 1 246 1801 Учреждения социального 275 709 125 944 112 045 40,6 89,0 обеспечения 247 1801 440 Ведомственные расходы в 275 709 125 944 112 045 40,6 89,0 области социального обеспечения 248 1801 440 320 Дома-интернаты для 224 596 102 307 93 514 41,6 91,4 престарелых и инвалидов 249 1801 440 321 Учреждения по обучению 3 450 1 654 1 587 46,0 95,9 инвалидов 250 1801 440 323 Прочие учреждения и 47 663 21 983 16 944 35,5 77,1 мероприятия в области социальной политики 251 1802 Социальная помощь 188 382 82 896 76 800 40,8 92,6 252 1802 395 Программы ликвидации 0 0 0 последствий чрезвычайных ситуаций 253 1802 395 250 Программа ликвидации 0 0 0 последствий аварии на Чернобыльской АЭС 254 1802 440 Ведомственные расходы в 53 569 24 106 22 094 41,2 91,7 области социального обеспечения 255 1802 440 322 Пособия и социальная помощь 53 569 24 106 22 094 41,2 91,7 256 1802 442 Выплата пенсий и пособий 134 813 58 790 54 706 40,6 93,1 другим категориям граждан 257 1802 442 322 Пособия и социальная помощь 134 813 58 790 54 706 40,6 93,1 258 1803 Молодежная политика 14 163 6 373 4 851 34,3 76,1 259 1803 446 Государственная поддержка в 12 423 5 590 4 453 35,8 79,7 области молодежной политики 260 1803 446 323 Прочие учреждения и 12 423 5 590 4 453 35,8 79,7 мероприятия в области социальной политики 261 1803 396 Осуществление специальных 1 740 783 398 22,9 50,8 программ 262 1803 396 253 Осуществление специальных 1 740 783 398 22,9 50,8 программ 263 1806 Прочие мероприятия в 1 568 235 727 341 642 045 40,9 88,3 области социальной политики 264 1806 440 Ведомственные расходы в 14 003 6 301 4 342 31,0 68,9 области социального обеспечения 265 1806 440 327 Расходы на изготовление и 14 003 6 301 4 342 31,0 68,9 ремонт протезно-ортопедических изделий 266 1806 445 Прочие ведомственные 84 935 38 221 39 608 46,6 103,6 расходы в области социальной политики 267 1806 445 323 Прочие учреждения и 84 935 38 221 39 608 46,6 103,6 мероприятия в области социальной политики 268 1806 489 Фонд компенсаций 432 679 216 340 151 788 35,1 70,2 269 1806 489 322 Пособия и социальная помощь 0 0 193 270 1806 489 327 Расходы на изготовление и 13 700 6 850 2 842 20,7 41,5 ремонт протезно-ортопедических изделий 271 1806 489 328 Расходы на обеспечение 32 300 16 150 10 687 33,1 66,2 инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 272 1806 489 329 Расходы на 4 000 2 000 1 531 38,3 76,6 санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 273 1806 489 333 Расходы на оплату проезда 147 614 73 807 58 887 39,9 79,8 ветеранов и инвалидов 274 1806 489 334 Расходы на оплату установки 19 656 9 828 7 350 37,4 74,8 телефона ветеранам и инвалидам и его использование 275 1806 489 345 Расходы на оплату 153 688 76 844 41 889 27,3 54,5 жилищно-комму-нальных услуг ветеранам и инвалидам 276 1806 489 347 Компенсация инвалидам 500 250 261 52,2 104,4 расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 277 1806 489 348 Расходы на обеспечение 30 000 15 000 14 981 49,9 99,9 лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 278 1806 489 397 Прочие расходы, не 31 221 15 611 13 167 42,2 84,3 отнесенные к другим видам расходов 279 1806 498 Расходы на реализацию 1 036 618 466 479 446 307 43,1 95,7 льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах" в части полномочий субъектов Российской Федерации 280 1806 498 333 Расходы на оплату проезда 308 740 138 934 133 457 43,2 96,1 ветеранов и инвалидов 281 1806 498 345 Расходы на оплату 400 155 180 070 212 849 53,2 118,2 жилищно-комму-нальных услуг ветеранам и инвалидам 282 1806 498 346 Расходы на приобретение и 17 479 7 865 6 741 38,6 85,7 доставку топлива ветеранам 283 1806 498 347 Компенсация инвалидам 3 341 1 504 1 155 34,6 76,8 расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 284 1806 498 348 Расходы на обеспечение 16 204 7 292 7 292 45,0 100,0 лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 285 1806 498 397 Прочие расходы, не 290 699 130 814 84 813 29,2 64,8 отнесенные к другим видам расходов 286 1806 515 Прочие расходы, не 0 0 0 отнесенные к другим целевым статьям 287 1806 515 397 Прочие расходы, не 0 0 0 отнесенные к другим видам расходов 288 1807 Государственные пособия 725 979 357 990 334 520 46,1 93,4 гражданам, имеющим детей 289 1807 452 Выплата государственных 100 000 45 000 43 328 43,3 96,3 пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала 290 1807 452 462 Расходы на погашение 100 000 45 000 43 328 43,3 96,3 задолженности прошлых лет 291 1807 489 Фонд компенсаций 625 979 312 990 291 192 46,5 93,0 292 1807 489 324 Выплата государственных 625 979 312 990 291 192 46,5 93,0 пособий на детей военнослужащих и гражданского персонала 293 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ 114 193 54 546 20 586 18,0 37,7 ГОСУДАРСТВЕН-НОГО ДОЛГА 294 1901 Обслуживание 114 193 54 546 20 586 18,0 37,7 государственного внутреннего долга 295 1901 460 Процентные платежи по 114 193 54 546 20 586 18,0 37,7 государственному внутреннему долгу 296 1901 460 330 Выплаты процентов по 114 193 54 546 20 586 18,0 37,7 государственному долгу 297 1901 515 Прочие расходы, не 0 0 0 отнесенные к другим целевым статьям 298 1901 515 397 Прочие расходы, не 0 0 0 отнесенные к другим видам расходов 299 2100 Финансовая помощь бюджетам 2 208 513 928 995 1 371 37 62,1 147,6 других 3 уровней 300 2101 Финансовая помощь бюджетам 2 208 513 928 995 1 336 87 60,5 143,9 других 3 уровней 301 2101 481 Региональный фонд 2 190 826 920 151 1 278 89 58,4 139,0 финансовой 4 поддержки в субъектах Российской Федерации 302 2101 481 369 Дотации и субвенции из 2 190 826 920 151 1 278 89 58,4 139,0 бюджетов 4 субъектов Российской Федерации 303 2101 485 Дотации и субвенции 17 687 8 844 0 0,0 304 2101 485 290 Целевые субсидии и 17 687 8 844 0 0,0 субвенции 305 2101 489 Фонд компенсаций 0 54 259 306 2101 489 367 Субвенции и субсидии 0 54 259 бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов 307 2101 515 Прочие расходы, не 0 0 3 720 отнесенные к другим целевым статьям 308 2101 515 290 Целевые субсидии и 0 0 3 720 субвенции 309 2103 Прочие мероприятия в 0 34 500 области регионального развития 310 2103 313 Государственные капитальные 0 34 500 вложения 311 2103 313 198 Государственные капитальные 0 34 500 вложения на безвозвратной основе 312 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 665 031 333 654 744 930 112,0 223,3 313 3001 Резервные фонды 67 500 33 750 41 065 60,8 121,7 314 3001 510 Резервные фонды 67 500 33 750 41 065 60,8 121,7 315 3001 510 435 Формирование резервных 67 500 33 750 41 065 60,8 121,7 фондов исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации 316 3002 Проведение выборов и 30 620 30 620 40 635 132,7 132,7 референдумов 317 3002 511 Расходы на проведение 30 620 30 620 40 635 132,7 132,7 выборов и референдумов 318 3002 511 394 Выборы в органы 30 620 30 620 40 635 132,7 132,7 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 319 3002 511 397 Прочие расходы, не 0 0 0 отнесенные к другим видам расходов 320 3003 Бюджетные ссуды 0 0 477 969 321 3003 514 Бюджетные ссуды 0 0 477 969 322 3003 514 399 Другие ссуды 0 0 477 969 323 3004 Прочие расходы, не 566 911 269 284 185 261 32,7 68,8 отнесенные к другим подразделам 324 3004 040 Проведение статистических 0 0 0 обследований и переписей 325 3004 040 397 Прочие расходы, не 0 0 отнесенные к другим видам расходов 326 3004 396 Осуществление специальных 7 763 3 492 569 7,3 16,3 программ 327 3004 396 253 Осуществление специальных 7 763 3 492 569 7,3 16,3 программ 328 487 Фонд регионального развития 0 0 0 329 487 457 Субсидии на реализацию 0 0 федеральных программ развития регионов 330 3004 515 Прочие расходы, не 559 148 265 792 184 692 33,0 69,5 отнесенные к другим целевым статьям 331 3004 515 397 Прочие расходы, не 559 148 265 792 184 692 33,0 69,5 отнесенные к другим видам расходов 332 3100 Целевые бюджетные фонды 4 402 005 1 975 36 2 225 98 50,6 112,7 3 9 333 3111 Территориальные дорожные 3 914 998 1 761 76 2 086 47 53,3 118,4 фонды 6 7 334 3111 520 Расходы за счет целевого 3 914 998 1 761 76 2 086 47 53,3 118,4 фонда, 6 7 консолидируемого в бюджете 335 3111 520 253 Осуществление специальных 2 615 050 1 179 92 1 502 47 57,5 127,3 программ 1 2 336 3111 520 531 Прочие расходы в 1 299 948 581 845 584 005 44,9 100,4 соответствии с Законом Российской Федерации "О дорожных фондах Российской Федерации" 337 3112 Территориальные 337 400 140 696 80 632 23,9 57,3 экологические фонды 338 3112 520 Расходы за счет целевого 337 400 140 696 80 632 23,9 57,3 фонда, консолидируемого в бюджете 339 3112 520 253 Осуществление специальных 134 460 56 070 36 166 26,9 64,5 программ 340 3112 520 397 Прочие расходы, не 202 940 84 626 44 466 21,9 52,5 отнесенные к другим видам расходов 341 3117 Территориальные фонды 95 000 45 600 44 762 47,1 98,2 воспроизводства минерально-сырьевой базы 342 3117 520 Расходы за счет целевого 95 000 45 600 44 762 47,1 98,2 фонда, консолидируемого в бюджете 343 3117 520 253 Осуществление специальных 0 0 программ 344 3117 520 397 Прочие расходы, не 0 0 отнесенные к другим видам расходов 345 3117 520 410 Геологоразведочные работы 95 000 45 600 44 762 47,1 98,2 346 3130 Целевые бюджетные фонды 54 607 27 301 14 118 25,9 51,7 субъектов Российской Федерации 347 3130 520 Расходы за счет целевого 54 607 27 301 14 118 25,9 51,7 фонда, консолидируемого в бюджете 348 3130 520 253 Осуществление специальных 54 607 27 301 14 118 25,9 51,7 программ 349 Всего расходов 18 335 50 8 332 31 9 047 22 49,3 108,6 5 0 3 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|