Расширенный поиск

Постановление Правительства Свердловской области от 27.08.2002 № 1175-ПП

 

                Правительство Свердловской области
      
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

 Об итогах исполнения областного бюджета за первое полугодие 2002
                               года

     Рассмотрев  информацию  об  исполнении  областного  бюджета за
первое полугодие 2002 года, Правительство Сверд ловской области
                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1. Принять  к  сведению  информацию  об  исполнении областного
бюджета за первое полугодие 2002 года (приложения 1, 2, 3).
     2. Министерству  финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.)
обеспечить  равномерное  финансирование расходов областного бюджета
в третьем квартале 2002 года.
     3. Министерству  финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.)
осуществить  выделение  бюджетных ссуд местным бюджетам на покрытие
временных  кассовых  разрывов,  возникающих  при исполнении местных
бюджетов,   для   осуществления   закупок   топливно-энергетических
ресурсов  для  муниципальных  бюджетных  учреждений и муниципальных
организаций  жилищно-коммунального хозяйства при условии соблюдения
норматива  оплаты  населением  жилищно-коммунальных услуг в размере
80 процентов.
     4. Министерству  финансов Свердловской области (Червяков В.Ю.)
по  итогам  исполнения  областного бюджета за первое полугодие 2002
года  подготовить  проект  закона  Свердловской области "О внесении
изменений  в  Закон  Сверд ловской области "Об областном бюджете на
2002 год".
     5. Министерству   по   управлению  государственным  имуществом
Свердловской  области (Голубицкий В.М.) подготовить и представить в
Министерство  финансов  Свердловской  области  в срок до 1 сентября
2002  года  расчет  ожидаемых  в  2002  году поступлений доходов от
продажи  земельных  участков  в разрезе муниципальных образований и
юридических лиц, приобретающих земельные участки в собственность.
     6. Руководителям    исполнительных   органов   государственной
власти  Свердловской  области  в  целях снижения остатков бюджетных
средств   провести   анализ  причин  наличия  остатков  средств  на
бюджетных  счетах  подведомственных  учреждений  по  состоянию на 1
июля  2002  года,  о  результатах  проделанной  работы  сообщить  в
Министерство  финансов  Свердловской области (Червяков В.Ю.) в срок
до 15 сентября 2002 года.
     7. Рекомендовать      главам     муниципальных     образований
Свердловской  области  усилить контроль за своевременным доведением
бюджетных  средств  до получателей бюджетных средств и обеспечить в
полном  объеме  их целевое использование, осуществить анализ причин
увеличения остатков бюджетных средств на счетах местных бюджетов.
     8. Рекомендовать  Управлению  Министерства по налогам и сборам
Российской  Федерации  по Свердловской области (Добровольский С.Н.)
активизировать   работу   по  контролю  за  деятельностью  акцизных
складов с целью увеличения собираемости акцизных сборов.
     9. Контроль  за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А. П.


     Председатель Правительства
     Свердловской области                              А.П.Воробьев

     г. Екатеринбург
     27 августа 2002 года
     № 1175-ПП

Приложение 1 к постановлению Правительства Свердловской области от
                      27.08.2002 г. № 1175 ПП

  Информация об исполнении областного бюджета за первое полугодие
                             2002 года

     Доходы  областного  бюджета  за  первое  полугодие  2002 го да
исполнены  в сумме 9231,5 млн. рублей, или 50,3 про цента к годовым
назначениям и 110,9 процента к плану первого полугодия.
     Поступления   налоговых   и   неналоговых   доходов  составили
8315,9 млн.  рублей,  или  49,9  процента  к  годовым назначениям и
111 процентов    к   плану   первого   полугодия.   В сравнении   с
соответствующим  периодом  прошлого  года  поступление  собственных
доходов областного бюджета возросло на 2022,6 млн. рублей.
     Основными    доходными   источниками   налоговых   поступлений
областного бюджета в первом полугодии 2002 го да являются:
     1) налог   на   прибыль:   фактическое   исполнение  составило
2225,6 млн. рублей,  или  59,5  процента  к  годовым  назначениям и
141,6  процента  к  плану первого полугодия (удель ный вес в объеме
налоговых и неналоговых доходов 26,8 процента).
     2) налог  на  доходы  физических  лиц:  фактическое исполнение
составило   1729,3 млн. рублей,   или   44,3 процента   к   годовым
назначениям  и  97,6  процента  к плану первого полугодия (удельный
вес в объеме налоговых и неналоговых доходов 20,8 процента).
     В  составе  налоговых доходов остались невыполненными: акцизы
на  30,7 млн.  рублей  (в  связи  с  недостаточными  темпами  роста
объемов  производства  и  сбыта  через  акцизные  склады продукции,
облагаемой  акцизами), налог с продаж  на 87,5 млн. рублей (в связи
с  вступлением  в  действие  с 1 января 2002 года главы 27 "Налог с
продаж"  Налогового  кодекса  Российской  Федерации  и  с переходом
предприятий  общественного  питания  на  уплату  единого  налога на
вмененный  доход  для  определенных видов деятельности), платежи за
пользование природными ресурсами на 86,3 млн. рублей.
     Неналоговые  доходы  выполнены в объеме 254,1 млн. рублей, или
41,3  процента  к  годовым  назначениям  и  82,8 процента  к  плану
первого  полугодия, в том числе доходы от имущества, находящегося в
государственной  собственности, или от деятельности государственных
организаций  составили  131,2 млн.  рублей,  или  34,5  процента  к
годовым  назначениям  и  69,1  процента  к плану первого полугодия,
поступления   от   административных  платежей  и  сборов  составили
92,2 млн.  рублей,  или  47,6 процента к годовым назначениям и 95,2
процента к плану первого полугодия.
     В   целевые   бюджетные   фонды  поступило  доходов  в  объеме
2284,7 млн.  рублей,  или  51,9  процента  к  годовым назначениям и
105,2  процента  к  плану  первого полугодия, в том числе в целевой
бюджетный   территориальный   дорожный  фонд  Свердловской  области
поступило   2130,9 млн.   рублей,   или  54,4  процента  к  годовым
назначениям  и  108,9 процента к плану первого полугодия, в целевой
бюджетный   экологический   фонд   Свердловской  области  поступило
70,0 млн.  рублей,  или  20,8  процента  к  годовым  назначениям  и
49,8 процента  к  плану первого полугодия, в целевой бюджетный фонд
воспроизводства   минерально-сырьевой   базы  Свердловской  области
поступило    61,1 млн. рублей,    или   64,4 процента   к   годовым
назначениям  и  134,1 процента к плану первого полугодия, в целевой
бюджетный   фонд  Свердловской  области  "Восстановление  и  охрана
водных  объектов"  поступило  22,7 млн. рублей, или 41,6 процента к
годовым  назначениям  и 83,1 процента к плану первого полугодия. По
сравнению  с  соответствующим  периодом прошлого года поступления в
целевые  бюджетные  фонды возросли: в территориальный дорожный фонд
на   51,9 млн. рублей   (на 2  процента),  в  фонд  воспроизводства
минерально-сырь  е  вой базы на 2,8 млн. рублей (на 5 процентов), в
фонд  восстановления  водных  объектов  на 12,4 млн. рублей (на 200
процентов).  В  части  поступлений  средств  в экологический фонд в
первом  полугодии 2002 года по сравнению с прошлым годом отмечается
снижение  на  27 млн.  рублей  (на 28 процентов). Основной причиной
низкого   поступления   доходов   в   экологический  фонд  является
неудовлетворительное          состояние          платежеспособности
предприятий-налогоплательщиков.
     Безвозмездные  перечисления  от федерального бюджета составили
915,5 млн.  рублей, в том числе дотации на выплату заработной платы
164,5 млн.  рублей,  субсидии  на реализацию Федерального закона от
24  ноября  1995 года  № 181  ФЗ  "О социальной  защите инвалидов в
Российской   Федерации"   (Собрание   законодательства   Российской
Федерации,   1995,   № 48,   ст. 4563)  с  изменениями,  внесенными
федеральными  законами  от  24  июля  1998  года № 125 ФЗ (Собрание
законодательства  Российской  Федерации,  1998, № 31, ст. 3803), от
4 января  1999  года  № 5  ФЗ (Собрание законодательства Российской
Федерации,  1999,  № 2,  ст. 232),  от  17  июля 1999 года № 172 ФЗ
(Собрание   законодательства   Российской  Федерации,  1999,  № 29,
ст. 3693),  от 27 мая 2000 года № 78 ФЗ (Со брание законодательства
Российской  Федерации,  2000,  № 22, ст. 2267), от 9 июня 2001 года
№ 74  ФЗ  (Собрание  законодательства  Российской  Федерации, 2001,
№ 24,   ст. 2410),  от  8 августа  2001  года  № 123  ФЗ  (Собрание
законодательства   Российской  Федерации,  2001,  № 33  (часть  1),
ст. 3426),   от   29 декабря   2001   года   № 188   ФЗ   (Собрание
законодательства   Российской  Федерации,  2001,  № 53  (часть  1),
ст. 5024),      174,4 млн.    рублей,    субвенции    на    выплату
государственных  пособий гражданам, имеющим детей  313 млн. рублей,
субвенции  на  реализацию  федеральных  законов   25,3 млн. рублей,
государственные  капитальные  вложения  67,2 млн. рублей, субвенции
на  финансирование дорожного хозяйства  107,7 млн. рублей, субсидии
на  возмещение  льгот  по оплате жилищно-коммунальных услуг и услуг
связи  военнослужащим, сотрудникам милиции, органов внутренних дел,
налоговой  полиции, должностным лицам таможенных органов  49,9 млн.
рублей,     субсидии     на     возмещение    льгот    по    оплате
жилищно-коммунальных  услуг,  услуг  связи, проезда на общественном
транспорте   городского   и   пригородного   сообщения   гражданам,
подвергшимся  радиационному  воздействию  Чернобыльской АЭС, аварии
на  Производственном  объединении  "Маяк"  и  ядерных  испытаний на
Семипалатинском полигоне  13,6 млн. рублей.
     Расходы  областного  бюджета  исполнены  в  отчетном периоде в
сумме  9231,5 млн.  рублей, или 50,3 процента к годовым назначениям
и 110,9 процента к плану первого полугодия.
     На   содержание   учреждений   социальной  бюджетной  сферы  и
проведение   мероприятий  направлено  5450 млн.  рублей,  или  46,5
процента  к  годовым  назначениям  и 100,4 процента к плану первого
полугодия.
     Фонд  финансовой  поддержки муниципальных образований исполнен
в   сумме   1371,4 млн.   рублей,   или  62,1  процента  к  годовым
назначениям и 147,6 процента к плану первого полугодия.
     По  целевым  бюджетным  фондам  исполнение составило 2226 млн.
рублей,  или 50,6 процента к годовым назначениям и 112,7 процента к
плану   первого   полугодия,   из   них:  объем  расходов  целевого
бюджетного  территориального  дорожного  фонда Свердловской области
исполнен  в  сумме  2086,5 млн. рублей, или 53,3 процента к годовым
назначениям  и  118,4  процента  к  плану  первого полугодия, объем
расходов  целевого  бюджетного  экологического  фонда  Свердловской
области  исполнен  в  сумме  80,6 млн. рублей,  или 23,9 процента к
годовым  назначениям  и  57,3 процента  к  плану первого полугодия,
объем    расходов   целевого   бюджетного   фонда   воспроизводства
минерально-сырьевой  базы  Свердловской  области  исполнен  в сумме
44,8 млн.  рублей,  или  47,1 процента к годовым назначениям и 98,2
процента   к  плану  первого  полугодия,  объем  расходов  целевого
бюджетного  фонда  Свердловской  области  "Восстановление  и охрана
водных  объектов"  исполнен  в  сумме  14,1 млн.  рублей,  или 25,9
процента  к  годовым  назначениям  и  51,7 процента к плану первого
полугодия.
     Расходы   на   финансирование   социально   значимых  отраслей
исполнены  в  сумме 2866,1 млн. рублей, или 43,5 процента к годовым
назначениям и 95 процентов к плану первого полугодия.
     Расходы  на  образование  исполнены в сумме 651,8 млн. рублей,
или  48,6 процента  к годовым назначениям и 108,4 про цента к плану
первого полугодия.
     Расходы  на  культуру  и искусство исполнены в сумме 91,2 млн.
рублей,  или  35,4 процента к годовым назначениям и 78,6 процента к
плану   первого  полугодия.  Исполнение  по  целевым  программам  в
области  культуры  и  искусства составило 7,7 млн. рублей или 114,1
процента к назначениям первого полугодия.
     Расходы  на  здравоохранение и физическую культуру исполнены в
сумме  952,9 млн.  рублей,  или 43 процента к годовым назначениям и
95,5  процента  к плану первого полугодия. Ведомственные расходы на
учреждения  здравоохранения  исполнены  в  сумме 851,1 млн. рублей,
или  43,4  процента  к  годовым назначениям и 97,1 процента к плану
первого  полугодия.  Исполнение по бесплатному обеспечению больных,
страдающих  социально  значимыми заболеваниями, составило 66,1 млн.
рублей,  или  42,2 процента к годовым назначениям и 93,8 процента к
плану    первого   полугодия.   Исполнение   программы   "Доступные
лекарства"   составило  103,4 млн.  рублей,  или  49,8  процента  к
годовым  назначениям  и  110,7 процента  к плану первого полугодия.
Исполнение   по   целевым   программам  в  области  здравоохранения
составило  6,9 млн.  рублей  или  130,5  процента  к  плану первого
полугодия.    Средства    в    полном    объеме    направлены    на
вакцинопрофилактику.    Взносы    на    обязательное    медицинское
страхование    неработающего    населения    Свердловской   области
перечислены  в  объеме  204,4 млн.  рублей,  или  45,3  процента  к
годовым  назначениям  и  103,5  процента к плану первого полугодия.
Финансирование  части  расходов  на  содержание  спортивных  команд
произведено  в  сумме 16,5 млн. рублей, или 43,5 процента к годовым
назначениям и 96,6 процента к плану первого полугодия.
     Расходы  на  социальную политику исполнены в сумме 1170,3 млн.
рублей,  или  42,2  процента к годовым назначениям и 90 процентов к
плану   первого  полугодия.  Ведомственные  расходы  на  учреждения
социального  обеспечения  исполнены  в  сумме  112 млн. рублей, или
40,6  процента к годовым назначениям и 89 процентов к плану первого
полугодия.  Расходы  на  мероприятия  в области молодежной политики
исполнены  в  сумме  4,9 млн.  рублей,  или 34,3 процента к годовым
назначениям и 76,1 процента к плану первого полугодия.
     Расходы   на   реализацию   федеральных  и  областных  законов
социальной  направленности исполнены в сумме 642,1 млн. рублей, или
40,9  процента  к  годовым  назначениям  и  88,3 процента  к  плану
первого   полугодия.  Государственные  пособия  гражданам,  имеющим
детей,  выплачены  в  сумме  334,5 млн. рублей, или 41,1 процента к
годовым  назначениям  и 93,4 процента к плану первого полугодия. За
счет  областного  бюджета  погашена  кредиторская  задолженность по
пособиям  гражданам,  имеющим  детей,  в сумме 43,3 млн. рублей, за
счет  федерального  бюджета  выплачены  пособия  гражданам, имеющим
детей, в сумме 291,2 млн. рублей.
     Объем  областных целевых программ, финансируемых из областного
бюджета,  определен на первое полугодие в сумме 1521,8 млн. рублей,
исполнение   составило  1806,3 млн.  рублей,  или  53,5 процента  к
годовым  назначениям  и  118,7 про цента к плану первого полугодия.
Программы,  финансируемые за счет средств целевых бюджетных фондов,
исполнены  в  сумме 1597,5 млн. рублей, или 55,1 процента к годовым
назначениям и 122,1 процента к плану первого полугодия.
     На  правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности
направлено  бюджетных  средств на сумму 436,7 млн. рублей, или 37,8
процента  к  годовым  назначениям  и  83,9 процента к плану первого
полугодия.
     На  развитие  сельского  хозяйства направлено 269 млн. рублей,
или  37,5  процента  к  годовым назначениям и 77,2 процента к плану
первого полугодия.
     Расходы  на  жилищно-коммунальное  хозяйство исполнены в сумме
79,4 млн.  рублей,  или  48,8  процента к годовым назначениям и 100
процентов  к  плану  первого полугодия. Средства областного бюджета
перечислены    на    погашение    кредиторской   задолженности   по
жилищно-коммунальному  хозяйству, принятой к погашению на основании
постановления  Правительства  Свердловской области от 02.11.2000 г.
№ 905  ПП  "О  размерах  погашения  кредиторской  задолженности  по
жилищно-коммунальному  хозяйству  в  порядке оказания безвозмездной
финансовой    помощи    муниципальным    образованиям"    (Собрание
законодательства Свердловской области, 2000, № 11, ст. 1341).
     Расходы   на  обслуживание  государственного  долга  составили
20,6 млн.  рублей.  За  первое полугодие получены две беспроцентные
ссуды  из  федерального  бюджета  на  общую  сумму 130 млн. рублей.
Привлечение    кредитов   в   первом   полугодии   2002   года   не
производилось.  Государственный долг Свердловской области на 1 июля
текущего  года составил 1705 млн. рублей, что на 6 процентов меньше
предельного  объема, установленного Законом Свердловской области от
28 декабря  2001  года  № 79  ОЗ "Об областном бюджете на 2002 год"
("Областная газета" от 29.12.2001 г. № 262263).

Приложение 2 к постановлению Правительства Свердловской области от
                      27.08.2002 г. № 1175 ПП

 Исполнение областного бюджета по доходам за первое полугодие 2002
                               года

Но-ме Код     Наименование группы, подгруппы,    Сумма средств,  Сумма средств,
р             статьи, подстатьи доходов          предусмот-ренны поступивших
стро-                                            х               в областной
ки                                               в областном     бюджет
                                                 бюджете
                                                 на 2002 год
                                                 (тыс.
                                                 рублей)

                                                 год       первое   первое   в
                                                                             процентах

                                                           полуго-д полугоди к      к
                                                           ие       е        году   пер-во
                                                                    (тыс.           му
                                                                    рублей)         полу-г
                                                                                    одию


1     2       3                                  4         5        6        7      8

1     1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                   16 053 77 7 182 56 8 061 83 50,2   112,2
                                                 6         9        0

2     1010000 Налоги на прибыль (доход),         7 646 770 3 343 74 3 955 59 51,7   118,3
              прирост                                      6        3
              капитала

3     1010100 Налог на прибыль (доход)           3 741 859 1 571 58 2 225 57 59,5   141,6
              предприятий                                  1        8
              и организаций

4     1010200 Налог на доходы физических лиц     3 904 461 1 771 93 1 729 25 44,3   97,6
                                                           9        2

5     1010201 Налог на доходы физических лиц,    3 904 461 1 771 93 1 729 25 44,3   97,6
              удерживаемый                                 9        2
              предприятиями, учреждениями и
              организациями

7     1010400 Налог на игорный бизнес            450       226      763      169,6  св.
                                                                                    100

8     1010402 Налог на игорный бизнес,           450       226      763      169,6  св.
              подлежащий                                                            100
              уплате в бюджет субъекта
              Российской
              Федерации

9     1020000 Налоги на товары и услуги.         1 440 115 666 695  548 280  38,1   82,2
              Лицензионные
              и регистрационные сборы

10    1020200 Акцизы по подакцизным товарам      775 307   348 888  318 184  41,0   91,2
              (продукции)
              и отдельным видам минерального
              сырья,
              производимым на территории
              Российской
              Федерации

11    1020201 Спирт этиловый из пищевого сырья   45 227    20 352   5 119    11,3   25,2
              и
              спирт
              питьевой

12    1020203 Спиртосодержащие растворы          888       400      82       9,2    20,5


13    1020204 Водка, ликеро-водочные изделия     425 239   191 358  177 130  41,7   92,6


14    1020205 Коньяк, шампанское (вино           79 596    35 818   32 406   40,7   90,5
              игристое),
              вино натуральное

15    1020206 Другие алкогольные напитки                            12 354


16    1020207 Пиво                               167 271   75 272   59 185   35,4   78,6


17    1020208 Табачные изделия                   36 464    16 409   21 098   57,9   128,6


18    1020209 Ювелирные изделия                  20 457    9 205    10 810   52,8   117,4


19    1020240 Прочие товары (сырье)              165       74                0,0    0,0


20    1020400 Лицензионные и регистрационные     7 834     3 569    1 320    16,8   37,0
              сборы

21    1020410 Лицензионный сбор за право на      894       446      135      15,1   30,3
              производство
              и оборот этилового спирта,
              спиртосодержащей
              и алкогольной продукции

22    1020412 Лицензионный сбор за право на      894       446      135      15,1   30,3
              производство
              и оборот этилового спирта,
              спиртосодержащей
              и алкогольной продукции,
              подлежащий
              уплате в бюджет субъекта
              Российской
              Федерации

23    1020430 Прочие лицензионные и              6 940     3 123    1 185    17,1   37,9
              регистрационные
              сборы

24    1020432 Прочие лицензионные и              6 940     3 123    1 185    17,1   37,9
              регистрационные
              сборы, подлежащие уплате в бюджет
              субъекта
              Российской Федерации

25    1020600 Налог на покупку иностранных       55 439    25 502   27 266   49,2   106,9
              денежных
              знаков и платежных документов,
              выраженных
              в иностранной валюте

26    1020700 Налог с продаж                     601 535   288 736  201 252  33,5   69,7


      1024000 Прочие налоги и сборы на товары и                     258
              услуги

27    1030000 Налоги на совокупный доход         515 749   225 353  258 121  50,0   114,5


28    1030100 Единый налог, взимаемый в связи с  17 520    6 132    17 025   97,2   св.
              применением                                                           100
              упрощенной системы
              налогообложения,
              учета и отчетности

29    1030101 Единый налог для юридических лиц,  15 843    5 545    16 427   103,7  св.
              подлежащий                                                            100
              уплате в бюджет субъекта
              Российской
              Федерации

30    1030102 Единый налог для физических лиц,   1 677     587      598      35,7   101,9
              осуществляющих
              предпринимательскую деятельность
              без
              образования юридического лица,
              подлежащий
              уплате в бюджет субъекта
              Российской
              Федерации

31    1030200 Единый налог на вмененный доход    498 229   219 221  241 096  48,4   110,0
              для
              определенных видов деятельности

32    1030201 Единый налог на вмененный доход    43 810    19 276   70 290   160,4  св.
              для                                                                   100
              юридических лиц

33    1030202 Единый налог на вмененный доход    454 419   199 945  170 806  37,6   85,4
              для
              физических лиц, осуществляющих
              предпринимательскую
              деятельность без образования
              юридического
              лица

34    1040000 Налоги на имущество                1 352 844 500 552  772 032  57,1   154,2


35    1040200 Налог на имущество предприятий     1 352 844 500 552  772 032  57,1   154,2


36    1050000 Платежи за пользование природными  1 183 300 488 704  402 401  34,0   82,3
              ресурсами

37    1050100 Платежи за пользование недрами     190 000   91 200   122 066  64,2   133,8


38    1050400 Платежи за пользование лесным      1 900     950      932      49,1   98,1
              фондом

39    1050500 Платежи за пользование водными     182 024   91 012   75 644   41,6   83,1
              объектами

40    1050600 Плата за нормативные и             337 400   140 696  69 457   20,6   49,4
              сверхнормативные
              выбросы и сбросы вредных веществ,
              размещение
              отходов

41    1050700 Земельный налог                    469 676   164 386  133 740  28,5   81,4


42    1050702 Земельный налог за земли городов   469 676   164 386  133 740  28,5   81,4
              и
              поселков

43    1050800 Плата за право пользования         2 300     460      3        0,1    0,7
              объектами
              животного мира и водными
              биологическими
              ресурсами

45    1054000 Прочие платежи за пользование                         559
              природными
              ресурсами

46    1400000 Прочие налоги, пошлины и сборы     3 914 998 1 957 51 2 125 40 54,3   108,6
                                                           9        3

50    1400300 Прочие федеральные налоги          3 914 998 1 957 51 2 122 59 54,2   108,4
                                                           9        5

51    1400102 Налог на пользователей             3 656 050 1 811 57 1 952 53 53,4   107,8
              автомобильных                                3        1
              дорог

52    1400103 Налог с владельцев транспортных    220 000   115 060  163 730  74,4   142,3
              средств

53    1400540 Прочие налоги                      38 948    30 886   6 334    16,3   20,5


54    1404000 Прочие налоговые платежи и сборы                      2 808


55    2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                 615 730   307 052  254 110  41,3   82,8


56    2010000 Доходы от имущества, находящегося  379 974   189 990  131 234  34,5   69,1
              в
              государственной и муниципальной
              собственности,
              или от деятельности
              государственных
              и муниципальных организаций

57    2010100 Дивиденды по акциям,               9 850     4 926    7 714    78,3   156,6
              принадлежащим
              государству

58    2010200 Доходы от сдачи в аренду           308 947   154 474  91 877   29,7   59,5
              имущества,
              находящегося в государственной и
              муниципальной
              собственности

60    2010202 Арендная плата за земли городов и  141 091   70 546   62 539   44,3   88,6
              поселков

60    2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду    167 856   83 928   29 338   17,5   35,0
              имущества,
              находящегося в государственной и
              муниципальной
              собственности

61    2010300 Проценты, полученные от            3 560     1 780    3 260    91,6   183,1
              размещения
              в банках и кредитных
              организациях,
              временно свободных денежных
              средств

62    2010400 Проценты, полученные от            32 150    16 076   3 504    10,9   21,8
              предоставления
              бюджетных кредитов (бюджетных
              ссуд)
              внутри
              страны

63    2010600 Доходы от оказания услуг или       4         2        4 217    св.    св.
              компенсации                                                    100    100
              затрат государства

64    2010800 Платежи от государственных и       25 000    12 500   14 121   56,5   113,0
              муниципальных
              организаций

65    2012000 Доходы от продажи оборудования,    28        14       7 221    св.    св.
              транспортных                                                   100    100
              средств и других материальных
              ценностей

66    2013000 Доходы от реализации               255       128      81       31,8   63,3
              конфискованного,
              бесхозяйного имущества,
              перешедшего
              в государственную или
              муниципальную
              собственность в порядке
              наследования
              или дарения, и кладов

67    2015000 Прочие поступления от имущества,   180       90       761      -422,8 св.
              находящегося                                                          100
              в государственной и муниципальной
              собственности,
              или от деятельности
              государственных
              и муниципальных организаций

68    2040000 Доходы от продажи земли и                             2 436
              нематериальных
              активов

69    2060000 Административные платежи и сборы   193 721   96 860   92 183   47,6   95,2


70    2060100 Сборы, взимаемые Государственной   193 721   96 860   91 388   47,2   94,4
              инспекцией
              безопасности дорожного движения
              (за
              исключением штрафов)

71    2064000 Прочие платежи, взимаемые                             795
              государственными
              организациями за выполнение
              определенных
              функций

      2070000 Штрафные санкции, возмещение       16 321    7 344    4 887    29,9   66,5
              ущерба

73    2070200 Санкции за нарушение порядка       5 712     2 570    840      14,7   32,7
              применения
              цен

74    2070300 Административные штрафы и иные     10 600    4 770    4 047    38,2   84,8
              санкции,
              включая штрафы за нарушение
              правил
              дорожного движения

75    2070301 Штрафы, взыскиваемые органами      2 366     1 065    1 171    49,5   110,0
              Министерства
              Российской Федерации по налогам и
              сборам
              (за исключением штрафов,
              взыскиваемых
              по отдельным видам налогов за
              нарушение
              налогового законодательства)

76    2070302 Штрафы, взыскиваемые за нарушение  2 122     955                      0,0
              валютного
              законодательства Российской
              Федерации
              и нарушение налогового
              законодательства

77    2070340 Прочие административные штрафы и   6 112     2 750    2 876    47,1   104,6
              иные
              санкции

79    2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц,         9         4        0               0,0
              виновных
              в совершении преступлений и
              недостаче
              материальных ценностей

80    2090000 Прочие неналоговые доходы          25 714    12 858   23 370   90,9   181,8


81    2090200 Прочие доходы                      25 714    12 858   23 370   90,9   181,8


82    3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ         1 665 999 833 000  915 527  55,0   109,9


83    3020000 От бюджетов других уровней         1 665 999 833 000  915 527  55,0   109,9


84    3020100 Дотации                            303 701   151 850  164 458  54,2   108,3


85    3020200 Субвенции                          896 699   448 350  477 679  53,3   106,5


86    3020300 Средства, получаемые по взаимным
              расчетам,
              в том числе компенсации
              дополнительных
              расходов, возникших в результате
              решений,
              принятых органами государственной
              власти

87    3020500 Субсидии                           448 549   224 274  273 390  60,9   121,9


88    3024000 Прочие безвозмездные поступления   17 050    8 526             0,0    0,0


89    3060000 СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ   -4 402 00 -2 171 1 -2 284 7 51,9   105,2
              БЮДЖЕТНЫЕ                          5         19       09
              ФОНДЫ

90    4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ    4 402 005 2 171 11 2 284 70 51,9   105,2
                                                           9        9

91    4010200 Территориальные дорожные фонды     3 914 998 1 957 51 2 130 85 54,4   108,9
                                                           9        6

92    4010201 Налог на пользователей             3 656 050 1 811 57 1 952 53 53,4   107,8
              автомобильных                                3        1
              дорог

93    4010202 Налог с владельцев транспортных    220 000   115 060  163 730  74,4   142,3
              средств

94    4010240 Прочие поступления                 38 948    30 886   14 595   37,5   47,3


95    4020200 Территориальные экологические      337 400   140 696  70 016   20,8   49,8
              фонды

97    4060200 Территориальный фонд               95 000    45 600   61 144   64,4   134,1
              воспроизводства
              минерально-сырьевой базы

98    4200000 Целевые бюджетные фонды субъектов  54 607    27 304   22 693   41,6   83,1
              Российской
              Федерации

99    4200001 Восстановление и охрана водных     54 607    27 304   22 693   41,6   83,1
              объектов

99            Итого доходов                      18 335 50 8 322 62 9 231 46 50,3   110,9
                                                 5         1        7

Приложение 3 к постановлению Правительства Свердловской области от
                      27.08.2002 г. № 1175 ПП

Исполнение областного бюджета по расходам за первое полугодие 2002
                               года

Но-ме Код   Код    Код   Наименование раздела,        Сумма средств,  Сумма средств,
р     раз-д целе-в вида  подраздела,                  предусмот-ренны направленных на
стро- ела,  ой     рас-х целевой статьи, вида         х               расходы
ки    под-- статьи о--   расходов                     в областном     по областному
                                                      бюджете         бюджету
                                                      на 2002 год
                                                      (тыс.
                                                      рублей)

      раз--        дов                                год       первое   первое   в
                                                                                  процентах

      дела                                                      полугоди полугоди к      к
                                                                е        е        году   пер-во
                                                                         (тыс.           му
                                                                         рублей)         полу-г
                                                                                         одию


1     2     3      4     5                            6         7        8        9      10

1     0100               ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ   1 166 079 535 907  511 745  43,9   95,5
                         И МЕСТНОЕ
                         САМОУПРАВЛЕНИЕ

2     0101               Функционирование президента  49 194    22 137   22 124   45,0   99,9
                         республики
                         в составе Российской
                         Федерации
                         и главы администрации
                         субъекта
                         Российской Федерации

3     0101  002          Содержание президента        1 035     516      511      49,4   99,0
                         республики
                         в составе Российской
                         Федерации
                         и главы администрации
                         субъекта
                         Российской Федерации

4     0101  002    002   Денежное содержание          1 035     516      511      49,4   99,0
                         президента
                         республики в составе
                         Российской
                         Федерации и главы
                         администрации
                         субъекта Российской
                         Федерации

5     0101  004          Обеспечение деятельности     48 159    21 621   21 613   44,9   100,0
                         президента
                         республики в составе
                         Российской
                         Федерации и главы
                         администрации
                         субъекта Российской
                         Федерации

6     0101  004    027   Денежное содержание          25 159    12 580   12 574   50,0   100,0
                         аппарата

7     0101  004    028   Представительские расходы    3 000     980      980      32,7   100,0

8     0101  004    029   Расходы на содержание        20 000    8 061    8 059    40,3   100,0
                         аппарата

9     0102               Функционирование             123 416   55 605   41 904   34,0   75,4
                         законодательных
                         (представительных) органов
                         государственной
                         власти

10    0102  021          Содержание главы             1 146     572      185      16,1   32,3
                         законодательной
                         (представительной) власти
                         субъекта
                         Российской Федерации

11    0102  021    009   Денежное содержание главы    1 146     572      185      16,1   32,3
                         законодательной
                         (представительной) власти
                         субъекта
                         Российской Федерации

12    0102  023          Содержание членов            41 984    20 992   18 287   43,6   87,1
                         законодательной
                         (представительной) власти
                         субъектов
                         Российской Федерации

13    0102  023    032   Денежное содержание членов   41 984    20 992   18 287   43,6   87,1
                         законодательной
                         (представительной) власти
                         субъектов
                         Российской Федерации

14    0102  025          Обеспечение деятельности     80 286    34 041   23 432   29,2   68,8
                         законодательной
                         (представительной) власти
                         субъектов
                         Российской Федерации

15    0102  025    027   Денежное содержание          36 687    18 342   12 548   34,2   68,4
                         аппарата

16    0102  025    028   Представительские расходы    0         0        0

17    0102  025    029   Расходы на содержание        43 599    15 699   10 884   25,0   69,3
                         аппарата

18    0103               Функционирование             960 585   443 195  432 756  45,1   97,6
                         исполнительных
                         органов государственной
                         власти

19    0103  034          Содержание главы             3 767     1 883    1 667    44,3   88,5
                         исполнительной
                         власти субъекта Российской
                         Федерации
                         и его заместителей

20    0103  034    033   Денежное содержание главы    3 767     1 883    1 667    44,3   88,5
                         исполнительной
                         власти субъекта Российской
                         Федерации
                         и его заместителей

21    0103  036          Обеспечение деятельности     956 818   441 312  431 089  45,1   97,7
                         органов
                         исполнительной власти
                         субъектов
                         Российской Федерации

22    0103  036    027   Денежное содержание          761 569   350 770  355 202  46,6   101,3
                         аппарата

23    0103  036    028   Представительские расходы    2 000     500      0        0,0    0,0

24    0103  036    029   Расходы на содержание        193 249   90 042   75 887   39,3   84,3
                         аппарата

25    0105               Прочие расходы на            32 884    14 970   14 961   45,5   99,9
                         общегосударственное
                         управление

26    0105  039          Расходы на                   18 433    8 467    8 539    46,3   100,9
                         общегосударственное
                         управление (не отнесенные к
                         бюджетам
                         других министерств и
                         ведомств)

27    0105  039    027   Денежное содержание          9 558     4 768    5 119    53,6   107,4
                         аппарата

28    0105  039    029   Расходы на содержание        8 875     3 699    3 420    38,5   92,5
                         аппарата

29    0105  041          Государственная поддержка    14 451    6 503    6 422    44,4   98,8
                         архивной
                         службы

30    0105  041    075   Текущее содержание           14 451    6 503    6 422    44,4   98,8
                         подведомственных
                         структур

31    0200               СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ              178 783   79 858   63 367   35,4   79,3

32    0201               Федеральная судебная         167 065   74 094   58 428   35,0   78,9
                         система

33    0201  064          Обеспечение деятельности     163 276   72 199   56 242   34,4   77,9
                         мировых
                         судей

34    0201  064    027   Денежное содержание          63 818    27 441   11 549   18,1   42,1
                         аппарата

35    0201  064    029   Расходы на содержание        99 458    44 758   44 693   44,9   99,9
                         аппарата

36    0201  515          Прочие расходы, не           3 789     1 895    2 186    57,7   115,4
                         отнесенные
                         к другим целевым статьям

37    0201  515    397   Прочие расходы, не           3 789     1 895    2 186    57,7   115,4
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

38    0202               Судебная система субъектов   11 718    5 764    4 939    42,1   85,7
                         Российской
                         Федерации

39    0202  070          Содержание конституционных   5 735     2 837    2 694    47,0   95,0
                         (устав-ных)
                         судов субъектов Российской
                         Федерации

40    0202  070    036   Денежное содержание          5 735     2 837    2 694    47,0   95,0
                         председателей
                         и членов конституционных
                         судов
                         субъектов Российской
                         Федерации

41    0202  071          Обеспечение деятельности     5 983     2 927    2 245    37,5   76,7
                         конституционных
                         (уставных) судов субъектов
                         Российской
                         Федерации

42    0202  071    027   Денежное содержание          4 687     2 344    1 871    39,9   79,8
                         аппарата

43    0202  071    029   Расходы на содержание        1 296     583      374      28,9   64,2
                         аппарата

44    0500               ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ           1 155 098 520 612  436 742  37,8   83,9
                         ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
                         И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
                         ГОСУДАРСТВА

45    0501               Органы внутренних дел        940 742   423 334  352 773  37,5   83,3

46    0501  396          Осуществление специальных    4 475     4 475    1 000    22,3   22,3
                         программ

47    0501  396    253   Осуществление специальных    4 475     4 475    1 000    22,3   22,3
                         программ

48    0501  601          Обеспечение личного состава  936 267   418 859  351 773  157    84,0
                         войск
                         (сил)

49    0501  601    600   Денежное содержание          61 549    27 996   27 909   45,3   99,7
                         гражданского
                         персонала

50    0501  601    601   Денежное содержание          428 948   192 725  159 955  37,3   83,0
                         военнослужащих

51    0501  601    602   Продовольственное            93 145    42 217   35 389   38,0   83,8
                         обеспечение
                         военнослужащих

52    0501  601    606   Прочие расходы, связанные с  352 625   155 921  128 520  36,4   82,4
                         обеспечением
                         личного состава

53    0509               Государственная              213 705   96 967   83 841   39,2   86,5
                         противопожарная
                         служба

54    0509  396          Осуществление специальных    2 930     2 930    2 930    100,0  100,0
                         программ

55    0509  396    253   Осуществление специальных    2 930     2 930    2 930    100,0  100,0
                         программ

56    0509  601          Обеспечение личного состава  210 775   94 037   80 911   38,4   86,0
                         войск
                         (сил)

57    0509  601    600   Денежное содержание          80 862    42 500   41 830   51,7   98,4
                         гражданского
                         персонала

58    0509  601    601   Денежное содержание          78 793    20 288   15 397   19,5   75,9
                         военнослужащих

59    0509  601    602   Продовольственное            11 519    5 759    4 199    36,5   72,9
                         обеспечение
                         военнослужащих

60    0509  601    606   Прочие расходы, связанные с  39 601    25 490   19 485   49,2   76,4
                         обеспечением
                         личного состава

61    0510               Органы юстиции               651       311      128      19,7   41,2

62    0510  062          Поддержка государственных    651       311      128      19,7   41,2
                         нотариальных
                         контор

63    0510  062    160   Содержание нотариальных      651       311      128      19,7   41,2
                         контор

64    0600               ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ              29 886    13 746   7 546    25,2   54,9
                         ИССЛЕДОВАНИЯ
                         И СОДЕЙСТВИЕ
                         НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
                         ПРОГРЕССУ

65    0602               Разработка перспективных     29 886    13 746   7 546    25,2   54,9
                         технологий
                         и приоритетных направлений
                         научно-технического
                         прогресса

66    0602  281          НИОКР                        29 886    13 746   7 546    25,2   54,9

67    0602  281    216   Другие НИОКР                 29 886    13 746   7 546    25,2   54,9

68    0700               ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА   441 705   201 069  199 735  45,2   99,3
                         И
                         СТРОИТЕЛЬСТВО

69    0701               Топливно-энергетический      31 365    15 683   15 458   49,3   98,6
                         комплекс

70    0701  293          Государственная поддержка    31 365    15 683   15 458   49,3   98,6
                         энергетики
                         и электрификации

71    0701  293    290   Целевые дотации и субсидии   0         0        0

72    0701  293    441   Субсидии на услуги,          31 365    15 683   15 458   49,3   98,6
                         предоставляемые
                         населению газоснабжающими
                         организациями
                         в субъектах Российской
                         Федерации

73    0705               Другие отрасли               530       239      239      45,1   100,0
                         промышленности

74    0705  396          Осуществление специальных    530       239      239      45,1   100,0
                         программ

75    0705  396    253   Осуществление специальных    530       239      239      45,1   100,0
                         программ

76    0707               Строительство, архитектура   409 810   185 147  184 038  44,9   99,4

77    0707  313          Государственные капитальные  326 614   147 708  159 632  48,9   108,1
                         вложения

78    0707  313    253   Осуществление специальных    326 614   147 708  159 632  48,9   108,1
                         программ

79    0707  314          Государственная поддержка    83 196    37 439   24 406   29,3   65,2
                         строительства

80    0707  314    397   Прочие расходы, не           83 196    37 439   24 406   29,3   65,2
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

81    0800               СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО           718 178   348 651  269 033  37,5   77,2
                         И РЫБОЛОВСТВО

82    0801               Сельскохозяйственное         335 397   165 784  144 977  43,2   87,4
                         производство

83    0801  313          Государственные капитальные  20 000    9 000    5 238    26,2   58,2
                         вложения

84    0801  313    198   Государственные капитальные  14 415    6 487    3 338    23,2   51,5
                         вложения
                         на безвозвратной основе

85    0801  313    253   Осуществление специальных    5 585     2 513    1 900    34,0   75,6
                         программ

86    0801  340          Государственная поддержка    135 609   61 025   53 068   39,1   87,0
                         программ
                         и мероприятий по развитию
                         животноводства

87    0801  340    210   Субсидии на                  124 909   56 209   50 006   40,0   89,0
                         животноводческую
                         продукцию из бюджетов
                         субъектов
                         Российской Федерации

88    0801  340    217   Финансирование мероприятий   10 700    4 816    3 062    28,6   63,6
                         по
                         племенному животноводству и
                         элитному
                         семеноводству

89    0801  341          Государственная поддержка    103 090   50 393   45 175   43,8   89,6
                         программ
                         и мероприятий по развитию
                         растениеводства

90    0801  341    217   Финансирование мероприятий   3 000     1 350    800      26,7   59,3
                         по
                         племенному животноводству и
                         элитному
                         семеноводству

91    0801  341    290   Целевые дотации и субсидии   100 090   49 043   44 375   44,3   90,5

92    0801  342          Прочие расходы в области     32 698    24 616   21 671   66,3   88,0
                         сельского
                         хозяйства

93    0801  342    214   Финансирование расходов на   18 000    18 000   18 000   100,0  100,0
                         приобретение
                         отечественной техники и
                         племенного
                         скота для
                         сельскохозяйственных
                         товаропроизводителей на
                         условиях
                         лизинга, в том числе с
                         направлением
                         указанных средств в
                         уставные
                         капиталы лизинговых
                         компаний,
                         контрольные пакеты акций
                         которых
                         принадлежат государству,
                         или
                         лизинговых компаний,
                         созданных
                         организациями, контрольные
                         пакеты
                         акций которых принадлежат
                         государству

94    0801  342    214   Субсидии на отопление        7 200     3 240    1 635    22,7   50,5
                         жилого
                         фонда и теплиц

95    0801  342    285   Содержание объектов          6 300     2 836    1 496    23,7   52,8
                         социально-куль-турной
                         сферы

96    0801  342    397   Прочие расходы, не           1 198     540      540      45,1   100,0
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

97    0801  343          Государственная поддержка    9 000     9 000    8 205    91,2   91,2
                         развития
                         фермерства

98    0801  343    211   Кредитование сезонных        9 000     9 000    8 205    91,2   91,2
                         затрат
                         в сельском хозяйстве

99    0801  515          Прочие расходы, не           35 000    11 750   11 620   33,2   98,9
                         отнесенные
                         к другим целевым статьям

100   0801  515    463   Субсидирование процентных    35 000    11 750   11 620   33,2   98,9
                         ставок
                         по привлеченным кредитам

101   0802               Земельные ресурсы            141 791   68 214   56 126   39,6   82,3

102   0802  344          Мероприятия по улучшению     141 791   68 214   56 126   39,6   82,3
                         землеустройства
                         и землепользования,
                         осуществляемые
                         за счет средств земельного
                         налога

103   0802  344    212   Мероприятия по улучшению     95 506    42 978   38 333   40,1   89,2
                         землеустройства
                         и землепользования

104   0802  344    213   Ведение государственного     33 000    14 850   10 680   32,4   71,9
                         кадастра,
                         мониторинга земель,
                         землеустройства
                         и водных биологических
                         ресурсов

105   0802  344    253   Осуществление специальных    4 300     1 936    0        0,0    0,0
                         программ

106   0802  344    397   Прочие расходы, не           8 985     8 450    7 113    79,2   84,2
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

107   0803               Заготовка и хранение         186 219   89 571   50 275   27,0   56,1
                         сельскохозяйственной
                         продукции

108   0803  348          Формирование региональных    186 219   89 571   50 275   27,0   56,1
                         продовольственных
                         фондов

109   0803  348    229   Расходы по формированию      186 219   89 571   50 275   27,0   56,1
                         региональных
                         продовольственных фондов

110   0804               Рыболовное хозяйство         3 554     1 599    700      19,7   43,8

111   0804  346          Государственная поддержка    3 554     1 599    700      19,7   43,8
                         рыболовства

112   0804  346    253   Осуществление специальных    3 554     1 599    700      19,7   43,8
                         программ

113   0805               Прочие мероприятия в         51 217    23 483   16 955   33,1   72,2
                         области
                         сельского хозяйства

114   0805  342          Прочие расходы в области     51 217    23 483   16 955   33,1   72,2
                         сельского
                         хозяйства

115   0805  342    075   Текущее содержание           16 197    7 289    5 636    34,8   77,3
                         подведомственных
                         структур

116   0805  342    397   Прочие расходы, не           35 020    16 194   11 319   32,3   69,9
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

117   0900               ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ  150 733   71 712   58 180   38,6   81,1
                         СРЕДЫ
                         И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
                         ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
                         КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

118   0901               Водные ресурсы               23 029    8 306    7 365    32,0   88,7

119   0901  360          Финансирование мероприятий   23 029    8 306    7 365    32,0   88,7
                         по
                         регулированию,
                         использованию
                         и охране водных ресурсов

120   0901  360    253   Осуществление специальных    0         0        0
                         программ

121   0901  360    397   Прочие расходы, не           3 137     2 837    1 914    61,0   67,5
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

122   0901  360    407   Субсидии на природоохранные  19 892    5 469    5 451    27,4   99,7
                         мероприятия

123   0902               Лесные ресурсы               113 872   57 001   45 636   40,1   80,1

124   0902  361          Финансирование лесоохранных  113 872   57 001   45 636   40,1   80,1
                         и
                         лесовосстановительных
                         мероприятий

125   0902  361    223   Финансирование лесоохранных  111 209   54 815   43 788   39,4   79,9
                         и
                         лесовосстановительных
                         мероприятий

126   0902  361    227   Финансирование мероприятий   2 663     2 186    1 848    69,4   84,5
                         по
                         тушению лесных пожаров

127   0904               Гидрометеорология            5 149     2 497    2 131    41,4   85,3

128   0904  363          Финансирование расходов на   5 149     2 497    2 131    41,4   85,3
                         ведение
                         работ по гидрометеорологии
                         и
                         мониторингу окружающей
                         природной
                         среды

129   0904  363    075   Текущее содержание           5 149     2 497    2 131    41,4   85,3
                         подведомственных
                         структур

130   0906               Прочие расходы в области     8 683     3 908    3 048    35,1   78,0
                         охраны
                         окружающей природной среды
                         и
                         природных ресурсов

131   0906  362          Финансирование мероприятий   8 683     3 908    3 048    35,1   78,0
                         в
                         области контроля за
                         состоянием
                         окружающей природной среды
                         и
                         охраны природы

132   0906  362    075   Текущее содержание           8 683     3 908    3 048    35,1   78,0
                         подведомственных
                         структур

133   1000               ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ          298 534   148 670  170 737  57,2   114,8
                         ХОЗЯЙСТВО,
                         СВЯЗЬ И ИНФОРМАТИКА

134   1001               Автомобильный транспорт      0

135   1002               Железнодорожный транспорт              0        60 000

136   1002  370          Государственная поддержка              0        60 000
                         железнодорожного
                         транспорта

137   1002  370    290   Целевые субсидии и                     0        60 000
                         субвенции

138   1004               Водный транспорт             1 004     452      180      17,9   39,8

139   1004  375          Государственная поддержка    1 004     452      180      17,9   39,8
                         речного
                         транспорта

140   1004  375    290   Целевые субсидии и           1 004     452      180      17,9   39,8
                         субвенции

141   1005               Прочие виды транспорта       6 890     3 101    2 356    34,2   76,0

142   1005  515          Прочие расходы, не           6 890     3 101    2 356    34,2   76,0
                         отнесенные
                         к другим целевым статьям

143   1005  515    290   Целевые субсидии и           6 890     3 101    2 356    34,2   76,0
                         субвенции

144   1006               Дорожное хозяйство           286 590   143 295  106 661  37,2   74,4

145   1006  479          Государственная поддержка    286 590   143 295  106 661  37,2   74,4
                         дорожного
                         хозяйства

146   1006  479    290   Целевые субсидии и           286 590   143 295  106 661  37,2   74,4
                         субвенции

147   1007               Связь                        2 025     911      632      31,2   69,4

148   1007  396          Осуществление специальных    2 025     911      632      31,2   69,4
                         программ

149   1007  396    253   Осуществление специальных    2 025     911      632      31,2   69,4
                         программ

150   1008               Информатика (информационное  2 025     911      908      44,8   99,7
                         обеспечение)

151   1008  396          Осуществление специальных    2 025     911      908      44,8   99,7
                         программ

152   1008  396    253   Осуществление специальных    2 025     911      908      44,8   99,7
                         программ

153   1100               РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ            4 364     1 960    1 727    39,6   88,1
                         ИНФРАСТРУКТУРЫ

154   1101               Малый бизнес и               4 364     1 960    1 727    39,6   88,1
                         предпринимательство

155   1101  396          Осуществление специальных    4 364     1 960    1 727    39,6   88,1
                         программ

156   1101  396    253   Осуществление специальных    4 364     1 960    1 727    39,6   88,1
                         программ

157   1200               ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ         162 886   79 429   79 419   48,8   100,0
                         ХОЗЯЙСТВО

158   1201               Жилищное хозяйство           0         0        0

159   1201  310          Государственная поддержка    0         0        0
                         жилищного
                         хозяйства субъектов
                         Российской
                         Федерации

160   1201  310    290   Целевые субсидии и           0         0        0
                         субвенции

161   1202               Коммунальное хозяйство       162 886   79 429   79 419   48,8   100,0

162   1202  311          Государственная поддержка    162 886   79 429   79 419   48,8   100,0
                         коммунального
                         хозяйства

163   1202  311    462   Расходы на погашение         162 886   79 429   79 419   48,8   100,0
                         кредиторской
                         задолженности прошлых лет

164   1203               Прочие структуры             0         0        0
                         коммунального
                         хозяйства

165   1203  311          Государственная поддержка    0         0        0
                         коммунального
                         хозяйства

166   1203  311    444   Расходы на прочие структуры            0        0
                         коммунального
                         хозяйства

167   1300               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ  11 931    5 369    4 863    40,8   90,6
                         ПОСЛЕДСТВИЙ
                         ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
                         СТИХИЙНЫХ
                         БЕДСТВИЙ

168   1302               Предупреждение и ликвидация  11 931    5 369    4 863    40,8   90,6
                         последствий
                         чрезвычайных ситуаций

169   1302  396          Осуществление специальных    0         0        0
                         программ

170   1302  396    253   Осуществление специальных              0        0
                         программ

171   1302  399          Целевой финансовый резерв    11 931    5 369    4 863    40,8   90,6
                         для
                         предупреждения и ликвидации
                         чрезвычайных
                         ситуаций

172   1302  399    254   Целевой финансовый резерв    11 931    5 369    4 863    40,8   90,6

173   1400               ОБРАЗОВАНИЕ                  1 341 476 601 085  651 753  48,6   108,4


174   1401               Дошкольное образование       4 465     1 908    1 910    42,8   100,1

175   1401  400          Ведомственные расходы на     4 465     1 908    1 910    42,8   100,1
                         дошкольное
                         образование

176   1401  400    259   Детские дошкольные           4 465     1 908    1 910    42,8   100,1
                         учреждения

177   1402               Общее образование            176 091   80 044   104 603  59,4   130,7

178   1402  401          Ведомственные расходы на     176 091   80 044   104 603  59,4   130,7
                         общее
                         образование

179   1402  401    260   Школы-детские сады, школы    13 540    5 919    10 632   78,5   179,3
                         начальные,
                         неполные средние и средние

180   1402  401    261   Специальные школы            7 895     3 596    3 600    45,6   100,1

181   1402  401    262   Вечерние и заочные средние   6 381     3 187    3 463    54,3   108,7
                         образовательные
                         школы

182   1402  401    263   Школы-интернаты              16 391    7 245    6 974    42,5   96,3

183   1402  401    264   Учреждения по внешкольной    44 955    20 670   36 067   80,2   174,5
                         работе
                         с детьми

184   1402  401    265   Детские дома                 86 929    39 427   43 867   50,5   111,3

185   1403               Начальное профессиональное   710 155   328 945  335 107  47,2   101,9
                         образование

186   1403  402          Ведомственные расходы на     710 155   328 945  335 107  47,2   101,9
                         начальное
                         профессиональное
                         образование

187   1403  402    266   Профессионально-технические  696 733   322 252  326 949  46,9   101,5
                         училища

188   1403  402    267   Специальные                  13 422    6 693    8 158    60,8   121,9
                         профессионально-техни-ческие

                         училища

189   1404               Среднее профессиональное     159 818   73 135   79 996   50,1   109,4
                         образование

190   1404  403          Ведомственные расходы на     159 818   73 135   79 996   50,1   109,4
                         среднее
                         профессиональное
                         образование

191   1404  403    268   Средние специальные учебные  159 818   73 135   79 996   50,1   109,4
                         заведения

192   1405               Переподготовка и повышение   33 365    15 941   18 058   54,1   113,3
                         квалификации

193   1405  404          Ведомственные расходы на     33 365    15 941   18 058   54,1   113,3
                         переподготовку
                         и повышение квалификации

194   1405  404    269   Институты повышения          24 886    12 006   14 565   58,5   121,3
                         квалификации

195   1405  404    270   Учебные заведения и курсы    8 479     3 935    3 493    41,2   88,8
                         по
                         переподготовке кадров

196   1407               Прочие расходы в области     257 582   101 112  112 079  43,5   110,8
                         образования

197   1407  407          Прочие ведомственные         257 582   101 112  112 079  43,5   110,8
                         расходы
                         в области образования

198   1407  407    272   Прочие мероприятия в         203 800   79 264   92 486   45,4   116,7
                         области
                         образования

199   1407  407    319   Финансирование мероприятий   42 010    18 905   12 996   30,9   68,7
                         по
                         организации оздоровительной
                         кампании
                         детей и подростков

200   1407  407    253   Осуществление специальных    11 772    2 943    6 597    56,0   224,2
                         программ

201   1500               КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО          257 839   116 028  91 221   35,4   78,6
                         И КИНЕМАТОГРАФИЯ

202   1501               Культура и искусство         257 839   116 028  91 221   35,4   78,6

203   1501  410          Ведомственные расходы на     69 421    31 238   24 701   35,6   79,1
                         культуру
                         и искусство

204   1501  410    273   Содержание особо ценных      0         0        0
                         объектов
                         культурного наследия
                         народов
                         Российской Федерации

205   1501  410    280   Дворцы и дома культуры,      3 002     1 350    812      27,0   60,1
                         другие
                         учреждения клубного типа

206   1501  410    283   Музеи и постоянные выставки  33 938    15 272   11 343   33,4   74,3

207   1501  410    284   Библиотеки                   32 481    14 616   12 546   38,6   85,8

208   1501  411          Государственная поддержка    96 631    43 484   38 689   40,0   89,0
                         театров,
                         концертных организаций,
                         цирков
                         и других организаций
                         исполнительских
                         искусств

209   1501  411    281   Театры, концертные           96 631    43 484   38 689   40,0   89,0
                         организации,
                         цирки и другие организации
                         исполнительских
                         искусств

210   1501  412          Прочие ведомственные         91 787    41 306   27 831   30,3   67,4
                         расходы
                         в области культуры и
                         искусства

211   1501  412    253   Осуществление специальных    14 905    6 707    7 651    51,3   114,1
                         программ

212   1501  412    287   Прочие учреждения и          76 882    34 599   20 180   26,2   58,3
                         мероприятия
                         в области культуры и
                         искусства

213   1600               СРЕДСТВА МАССОВОЙ            37 785    17 004   15 121   40,0   88,9
                         ИНФОРМАЦИИ

214   1601               Телевидение и радиовещание   14 124    6 356    5 062    35,8   79,6

215   1601  420          Государственная поддержка    14 124    6 356    5 062    35,8   79,6
                         государственных
                         телерадиокомпаний

216   1601  420    290   Целевые субсидии и           14 124    6 356    5 062    35,8   79,6
                         субвенции

217   1602               Периодическая печать и       23 661    10 648   10 059   42,5   94,5
                         издательства

218         396          Осуществление специальных    0         0        0
                         программ

219         396    198   Государственные капитальные            0        0
                         вложения
                         на безвозвратной основе

220   1602  423          Государственная поддержка    23 661    10 648   10 059   42,5   94,5
                         периодических
                         изданий, учрежденных
                         органами
                         исполнительной
                         и законодательной
                         власти

221   1602  423    290   Целевые субсидии и           23 661    10 648   10 059   42,5   94,5
                         субвенции

222   1700               ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И            2 218 018 998 108  952 895  43,0   95,5
                         ФИЗИЧЕСКАЯ
                         КУЛЬТУРА

223   1701               Здравоохранение              1 960 187 876 412  851 059  43,4   97,1


224   1701  430          Ведомственные расходы на     1 960 187 876 412  851 059  43,4   97,1
                         здравоохранение

225   1701  430    300   Больницы, родильные дома,    1 310 466 591 579  568 804  43,4   96,2
                         клиники,
                         госпитали

226   1701  430    301   Поликлиники, госпитали,      13 336    6 075    5 113    38,3   84,2
                         амбулатории,
                         диагностические центры,
                         учреждения
                         санитарно-эпидемиологическог
                         о
                         надзора

227   1701  430    303   Станции переливания крови    17 802    8 221    8 065    45,3   98,1

228   1701  430    306   Санатории для больных        8 141     3 640    3 897    47,9   107,1
                         туберкулезом

229   1701  430    307   Санатории для детей и        0         0        0
                         подростков

230   1701  430    310   Прочие учреждения и          147 118   64 073   53 919   36,7   84,2
                         мероприятия
                         в области здравоохранения

231   1701  430    253   Осуществление специальных    11 730    5 279    6 888    58,7   130,5
                         программ

232   1701  430    316   Средства бюджета на          451 594   197 545  204 373  45,3   103,5
                         обязательное
                         медицинское страхование
                         неработающего
                         населения, перечисленные
                         фондам
                         обязательного медицинского
                         страхования

233   1702               Санитарно-эпидемиологический 146 430   71 566   68 228   46,6   95,3

                         надзор

234   1702  432          Ведомственные расходы на     146 430   71 566   68 228   46,6   95,3
                         санитарно-эпидемиологический

                         надзор

235   1702  432    309   Дезинфекционные станции      4 332     2 167    2 167    50,0   100,0

236   1702  432    311   Центры государственного      131 658   65 829   65 789   50,0   99,9
                         санитарно-эпидемиологическог
                         о
                         надзора

237   1702  432    312   Мероприятия по борьбе с      9 894     3 298    0        0,0    0,0
                         эпидемиями

238   1702  432    313   Прочие учреждения и          546       272      272      49,8   100,0
                         мероприятия
                         в области
                         санитарно-эпидемио-логи-чес-
                         кого
                         надзора

239   1703               Физическая культура и спорт  111 401   50 130   33 608   30,2   67,0

240   1703  433          Финансирование части         37 875    17 044   16 470   43,5   96,6
                         расходов
                         на содержание спортивных
                         команд

241   1703  433    314   Прочие учреждения и          37 875    17 044   16 470   43,5   96,6
                         мероприятия
                         в области физической
                         культуры
                         и спорта

242   1703  434          Ведомственные расходы на     73 526    33 086   17 138   23,3   51,8
                         физическую
                         культуру и спорт

243   1703  434    253   Осуществление специальных    7 870     3 170    140      1,8    4,4
                         программ

244   1703  434    314   Прочие учреждения и          65 656    29 916   16 998   25,9   56,8
                         мероприятия
                         в области физической
                         культуры
                         и спорта

245   1800               СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА          2 772 468 1 300 54 1 170 26 42,2   90,0
                                                                4        1

246   1801               Учреждения социального       275 709   125 944  112 045  40,6   89,0
                         обеспечения

247   1801  440          Ведомственные расходы в      275 709   125 944  112 045  40,6   89,0
                         области
                         социального обеспечения

248   1801  440    320   Дома-интернаты для           224 596   102 307  93 514   41,6   91,4
                         престарелых
                         и инвалидов

249   1801  440    321   Учреждения по обучению       3 450     1 654    1 587    46,0   95,9
                         инвалидов

250   1801  440    323   Прочие учреждения и          47 663    21 983   16 944   35,5   77,1
                         мероприятия
                         в области социальной
                         политики

251   1802               Социальная помощь            188 382   82 896   76 800   40,8   92,6

252   1802  395          Программы ликвидации         0         0        0
                         последствий
                         чрезвычайных ситуаций

253   1802  395    250   Программа ликвидации         0         0        0
                         последствий
                         аварии на Чернобыльской АЭС

254   1802  440          Ведомственные расходы в      53 569    24 106   22 094   41,2   91,7
                         области
                         социального обеспечения

255   1802  440    322   Пособия и социальная помощь  53 569    24 106   22 094   41,2   91,7

256   1802  442          Выплата пенсий и пособий     134 813   58 790   54 706   40,6   93,1
                         другим
                         категориям граждан

257   1802  442    322   Пособия и социальная помощь  134 813   58 790   54 706   40,6   93,1

258   1803               Молодежная политика          14 163    6 373    4 851    34,3   76,1

259   1803  446          Государственная поддержка в  12 423    5 590    4 453    35,8   79,7
                         области
                         молодежной политики

260   1803  446    323   Прочие учреждения и          12 423    5 590    4 453    35,8   79,7
                         мероприятия
                         в области социальной
                         политики

261   1803  396          Осуществление специальных    1 740     783      398      22,9   50,8
                         программ

262   1803  396    253   Осуществление специальных    1 740     783      398      22,9   50,8
                         программ

263   1806               Прочие мероприятия в         1 568 235 727 341  642 045  40,9   88,3
                         области
                         социальной политики

264   1806  440          Ведомственные расходы в      14 003    6 301    4 342    31,0   68,9
                         области
                         социального обеспечения

265   1806  440    327   Расходы на изготовление и    14 003    6 301    4 342    31,0   68,9
                         ремонт
                         протезно-ортопедических
                         изделий

266   1806  445          Прочие ведомственные         84 935    38 221   39 608   46,6   103,6
                         расходы
                         в области социальной
                         политики

267   1806  445    323   Прочие учреждения и          84 935    38 221   39 608   46,6   103,6
                         мероприятия
                         в области социальной
                         политики

268   1806  489          Фонд компенсаций             432 679   216 340  151 788  35,1   70,2

269   1806  489    322   Пособия и социальная помощь  0         0        193

270   1806  489    327   Расходы на изготовление и    13 700    6 850    2 842    20,7   41,5
                         ремонт
                         протезно-ортопедических
                         изделий

271   1806  489    328   Расходы на обеспечение       32 300    16 150   10 687   33,1   66,2
                         инвалидов
                         транспортными средствами
                         или
                         компенсация расходов на
                         транспортное
                         обслуживание вместо
                         получения
                         транспортного средства

272   1806  489    329   Расходы на                   4 000     2 000    1 531    38,3   76,6
                         санаторно-курортное
                         лечение ветеранов и
                         инвалидов

273   1806  489    333   Расходы на оплату проезда    147 614   73 807   58 887   39,9   79,8
                         ветеранов
                         и инвалидов

274   1806  489    334   Расходы на оплату установки  19 656    9 828    7 350    37,4   74,8
                         телефона
                         ветеранам и инвалидам и его
                         использование

275   1806  489    345   Расходы на оплату            153 688   76 844   41 889   27,3   54,5
                         жилищно-комму-нальных
                         услуг ветеранам и инвалидам

276   1806  489    347   Компенсация инвалидам        500       250      261      52,2   104,4
                         расходов
                         на эксплуатацию и
                         техническое
                         обслуживание транспортных
                         средств

277   1806  489    348   Расходы на обеспечение       30 000    15 000   14 981   49,9   99,9
                         лекарственными
                         средствами инвалидов и
                         ветеранов

278   1806  489    397   Прочие расходы, не           31 221    15 611   13 167   42,2   84,3
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

279   1806  498          Расходы на реализацию        1 036 618 466 479  446 307  43,1   95,7
                         льгот,
                         установленных Федеральным
                         законом
                         "О ветеранах" в части
                         полномочий
                         субъектов Российской
                         Федерации

280   1806  498    333   Расходы на оплату проезда    308 740   138 934  133 457  43,2   96,1
                         ветеранов
                         и инвалидов

281   1806  498    345   Расходы на оплату            400 155   180 070  212 849  53,2   118,2
                         жилищно-комму-нальных
                         услуг ветеранам и инвалидам

282   1806  498    346   Расходы на приобретение и    17 479    7 865    6 741    38,6   85,7
                         доставку
                         топлива ветеранам

283   1806  498    347   Компенсация инвалидам        3 341     1 504    1 155    34,6   76,8
                         расходов
                         на эксплуатацию и
                         техническое
                         обслуживание транспортных
                         средств

284   1806  498    348   Расходы на обеспечение       16 204    7 292    7 292    45,0   100,0
                         лекарственными
                         средствами инвалидов и
                         ветеранов

285   1806  498    397   Прочие расходы, не           290 699   130 814  84 813   29,2   64,8
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

286   1806  515          Прочие расходы, не           0         0        0
                         отнесенные
                         к другим целевым статьям

287   1806  515    397   Прочие расходы, не           0         0        0
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

288   1807               Государственные пособия      725 979   357 990  334 520  46,1   93,4
                         гражданам,
                         имеющим детей

289   1807  452          Выплата государственных      100 000   45 000   43 328   43,3   96,3
                         пособий
                         на детей военнослужащих и
                         гражданского
                         персонала

290   1807  452    462   Расходы на погашение         100 000   45 000   43 328   43,3   96,3
                         задолженности
                         прошлых лет

291   1807  489          Фонд компенсаций             625 979   312 990  291 192  46,5   93,0

292   1807  489    324   Выплата государственных      625 979   312 990  291 192  46,5   93,0
                         пособий
                         на детей военнослужащих и
                         гражданского
                         персонала

293   1900               ОБСЛУЖИВАНИЕ                 114 193   54 546   20 586   18,0   37,7
                         ГОСУДАРСТВЕН-НОГО
                         ДОЛГА

294   1901               Обслуживание                 114 193   54 546   20 586   18,0   37,7
                         государственного
                         внутреннего долга

295   1901  460          Процентные платежи по        114 193   54 546   20 586   18,0   37,7
                         государственному
                         внутреннему долгу

296   1901  460    330   Выплаты процентов по         114 193   54 546   20 586   18,0   37,7
                         государственному
                         долгу

297   1901  515          Прочие расходы, не           0         0        0
                         отнесенные
                         к другим целевым статьям

298   1901  515    397   Прочие расходы, не           0         0        0
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

299   2100               Финансовая помощь бюджетам   2 208 513 928 995  1 371 37 62,1   147,6
                         других                                          3
                         уровней

300   2101               Финансовая помощь бюджетам   2 208 513 928 995  1 336 87 60,5   143,9
                         других                                          3
                         уровней

301   2101  481          Региональный фонд            2 190 826 920 151  1 278 89 58,4   139,0
                         финансовой                                      4
                         поддержки в субъектах
                         Российской
                         Федерации

302   2101  481    369   Дотации и субвенции из       2 190 826 920 151  1 278 89 58,4   139,0
                         бюджетов                                        4
                         субъектов Российской
                         Федерации

303   2101  485          Дотации и субвенции          17 687    8 844    0               0,0

304   2101  485    290   Целевые субсидии и           17 687    8 844    0               0,0
                         субвенции

305   2101  489          Фонд компенсаций                       0        54 259

306   2101  489    367   Субвенции и субсидии                   0        54 259
                         бюджетам
                         муниципальных образований
                         на
                         реализацию федеральных
                         законов

307   2101  515          Прочие расходы, не           0         0        3 720
                         отнесенные
                         к другим целевым статьям

308   2101  515    290   Целевые субсидии и           0         0        3 720
                         субвенции

309   2103               Прочие мероприятия в                   0        34 500
                         области
                         регионального развития

310   2103  313          Государственные капитальные            0        34 500
                         вложения

311   2103  313    198   Государственные капитальные            0        34 500
                         вложения
                         на безвозвратной основе

312   3000               ПРОЧИЕ РАСХОДЫ               665 031   333 654  744 930  112,0  223,3


313   3001               Резервные фонды              67 500    33 750   41 065   60,8   121,7

314   3001  510          Резервные фонды              67 500    33 750   41 065   60,8   121,7

315   3001  510    435   Формирование резервных       67 500    33 750   41 065   60,8   121,7
                         фондов
                         исполнительных органов
                         власти
                         субъектов Российской
                         Федерации

316   3002               Проведение выборов и         30 620    30 620   40 635   132,7  132,7
                         референдумов

317   3002  511          Расходы на проведение        30 620    30 620   40 635   132,7  132,7
                         выборов
                         и референдумов

318   3002  511    394   Выборы в органы              30 620    30 620   40 635   132,7  132,7
                         законодательной
                         (представительной) власти
                         субъектов
                         Российской Федерации,
                         выборы
                         высшего должностного лица
                         субъекта
                         Российской Федерации,
                         выборы
                         в органы
                         местного самоуправления

319   3002  511    397   Прочие расходы, не           0         0        0
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

320   3003               Бюджетные ссуды              0         0        477 969

321   3003  514          Бюджетные ссуды              0         0        477 969

322   3003  514    399   Другие ссуды                 0         0        477 969

323   3004               Прочие расходы, не           566 911   269 284  185 261  32,7   68,8
                         отнесенные
                         к другим подразделам

324   3004  040          Проведение статистических    0         0        0
                         обследований
                         и переписей

325   3004  040    397   Прочие расходы, не                     0        0
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

326   3004  396          Осуществление специальных    7 763     3 492    569      7,3    16,3
                         программ

327   3004  396    253   Осуществление специальных    7 763     3 492    569      7,3    16,3
                         программ

328         487          Фонд регионального развития  0         0        0

329         487    457   Субсидии на реализацию                 0        0
                         федеральных
                         программ развития регионов

330   3004  515          Прочие расходы, не           559 148   265 792  184 692  33,0   69,5
                         отнесенные
                         к другим целевым статьям

331   3004  515    397   Прочие расходы, не           559 148   265 792  184 692  33,0   69,5
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

332   3100               Целевые бюджетные фонды      4 402 005 1 975 36 2 225 98 50,6   112,7
                                                                3        9

333   3111               Территориальные дорожные     3 914 998 1 761 76 2 086 47 53,3   118,4
                         фонды                                  6        7

334   3111  520          Расходы за счет целевого     3 914 998 1 761 76 2 086 47 53,3   118,4
                         фонда,                                 6        7
                         консолидируемого в бюджете

335   3111  520    253   Осуществление специальных    2 615 050 1 179 92 1 502 47 57,5   127,3
                         программ                               1        2

336   3111  520    531   Прочие расходы в             1 299 948 581 845  584 005  44,9   100,4
                         соответствии
                         с Законом Российской
                         Федерации
                         "О дорожных фондах
                         Российской
                         Федерации"

337   3112               Территориальные              337 400   140 696  80 632   23,9   57,3
                         экологические
                         фонды

338   3112  520          Расходы за счет целевого     337 400   140 696  80 632   23,9   57,3
                         фонда,
                         консолидируемого в бюджете

339   3112  520    253   Осуществление специальных    134 460   56 070   36 166   26,9   64,5
                         программ

340   3112  520    397   Прочие расходы, не           202 940   84 626   44 466   21,9   52,5
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

341   3117               Территориальные фонды        95 000    45 600   44 762   47,1   98,2
                         воспроизводства
                         минерально-сырьевой базы

342   3117  520          Расходы за счет целевого     95 000    45 600   44 762   47,1   98,2
                         фонда,
                         консолидируемого в бюджете

343   3117  520    253   Осуществление специальных              0        0
                         программ

344   3117  520    397   Прочие расходы, не                     0        0
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

345   3117  520    410   Геологоразведочные работы    95 000    45 600   44 762   47,1   98,2

346   3130               Целевые бюджетные фонды      54 607    27 301   14 118   25,9   51,7
                         субъектов
                         Российской Федерации

347   3130  520          Расходы за счет целевого     54 607    27 301   14 118   25,9   51,7
                         фонда,
                         консолидируемого в бюджете

348   3130  520    253   Осуществление специальных    54 607    27 301   14 118   25,9   51,7
                         программ

349                      Всего расходов               18 335 50 8 332 31 9 047 22 49,3   108,6
                                                      5         0        3



Информация по документу
Читайте также