Расширенный поиск
Постановление Правительства Свердловской области от 17.06.2003 № 358-ПППравительство Свердловской области П О С Т А Н О В Л Е Н И Е Об итогах исполнения областного бюджета за первый квартал 2003 года Рассмотрев информацию об исполнении областного бюджета за первый квартал 2003 года, Правительство Свердловской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Принять к сведению информацию об исполнении областного бюджета за первый квартал 2003 года (приложения 1, 2, 3). 2. Министерству по управлению государственным имуществом Свердловской области (Голубицкий В.М.) усилить работу по исполнению бюджетных назначений областного бюджета по доходам от использования имущества, находящегося в государственной собственности Свердловской области. 3. Главным распорядителям средств областного бюджета: 1) усилить контроль за целевым использованием средств областного бюджета; 2) распределять проекты лимитов бюджетных обязательств по получателям средств областного бюджета в соответствии с бюджетной росписью. 4. Свердловскому областному государственному учреждению "Управление автомобильных дорог" (Плишкин В.В.) провести анализ причин низкого исполнения доходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области в первом квартале 2003 года. 5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области: 1) обеспечить своевременную выплату заработной платы работникам муниципальных бюджетных учреждений, в том числе оплату ежегодных отпусков работникам образования; 2) обеспечить выполнение обязательств, взятых в соответствии с соглашениями об оздоровлении местных финансов и условиях оказания финансовой помощи бюджетам муниципальных образований, расположенных на территории Свердловской области, в части направления на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы не менее 50 процентов собственных средств местных бюджетов; 3) принять исчерпывающие меры к обеспечению своевременного возврата бюджетных ссуд, полученных из областного бюджета в 2003 году, ссуд, полученных из областного бюджета в 2002 году, срок возврата которых продлен до 30 сентября 2003 года, и бюджетных кредитов 2001 года в соответствии с заключенными соглашениями о реструктуризации взятых муниципальными образованиями обязательств по полученным из областного бюджета ссудам. 6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П. Председатель Правительства Свердловской области А.П.Воробьев г. Екатеринбург 17 июня 2003 года № 358-ПП Приложение 1 к постановлению Правительства Свердловской области от l7.06.2003 г. № 358 ПП Информация об исполнении областного бюджета за первый квартал 2003 года Доходы областного бюджета за первый квартал 2003 го да исполнены в сумме 4040,3 млн. рублей, или 16,2 процента к годовым назначениям и 86,7 процента к плану первого квартала. По сравнению с соответствующим периодом 2002 го да поступления доходов возросли на 790,2 млн. рублей. Основными доходными источниками налоговых поступлений областного бюджета в первом квартале 2003 года являлись: 1) налог на доходы физических лиц: фактическое поступление составило 985,0 млн. рублей, или 20,6 процента к годовым назначениям и 95,9 процента к плану первого квартала (удельный вес в общем объеме поступлений областного бюджета в первом квартале 24,4 процента); 2) налог на прибыль организаций: фактическое поступление составило 790,7 млн. рублей, или 11,9 процента к годовым назначениям и 79,5 процента к плану первого квартала (удельный вес в общем объеме доходов областного бюджета в первом квартале 19,6 процента). Недовыполнение бюджетных назначений по налогу на прибыль организаций связано со значительными переплатами по налогу, образовавшимися у крупнейших налогоплательщиков по итогам работы за 2002 год. В составе налоговых доходов остались невыполненными: налог с продаж на 88,4 млн. рублей (несмотря на рост поступлений данного налога по сравнению с аналогичным периодом 2002 года на 44,2 млн. рублей запланированные темпы роста поступлений в первом квартале 2003 года не достигнуты); единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства, на 21,6 млн. рублей; налог на имущество предприятий на 68,3 млн. рублей (сроки уплаты за 2002 год и за первый квартал 2003 года наступают во втором квартале). Неналоговые доходы выполнены в объеме 195,6 млн. рублей, или 15 процентов к годовым назначениям и 63,6 про цента к плану первого квартала, в том числе доходы от имущества, находящегося в государственной собственности, или от деятельности государственных организаций составили 137,6 млн. рублей, или 16 процентов к годовым назначениям и 65,2 процента к плану первого квартала, поступления административных платежей и сборов составили 39,6 млн. рублей (15,4 процента к годовым назначениям и 77 процентов к плану первого квартала), поступления штрафных санкций 3,7 млн. рублей (24,5 процента к годовым назначениям и 98,1 процента к плану первого квартала). В целевые бюджетные фонды в первом квартале 2003 года поступило 1109,8 млн. рублей, или 17,8 процента к годовым назначениям и 83,1 процента к плану первого квартала. При этом в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд Свердловской области поступило 1087,9 млн. рублей (17,8 процента годовых назначений и 83 процента к плану первого квартала), в целевой бюджетный фонд Свердловской области "Восстановление и охрана водных объектов" поступило 21,9 млн. рублей (18,8 процента к годовым назначениям и 89,4 процента к плану первого квартала). Низкое исполнение плановых назначений объясняется изменением источников формирования целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области в 2003 году. Поступление акцизов на нефтепродукты в первом квартале 2003 года составило 131,9 млн. рублей (8,8 про цента к годовым назначениям и 48,9 процента к плану квартала), в том числе поступило акцизов на бензин 108 млн. рублей, акцизов на дизельное топливо 22,1 млн. рублей, акцизов на масла моторные 1,8 млн. рублей. Поступление земельного налога за земли городов и поселков составило 118,8 млн. рублей (10,4 процента к годовым назначениям и 69,5 процента к квартальному плану), низкое исполнение прогноза связано с тем, что сроки уплаты платежей за первый квартал наступают во втором квартале 2003 года. В то же время поступления доходов в целевые бюджетные фонды в первом квартале 2003 года возросли по сравнению с аналогичным периодом 2002 года: поступление доходов в целевой бюджетный территориальный дорожный фонд возросло на 436,9 млн. рублей (на 67,1 процента), в фонд "Восстановление и охрана водных объектов" на 12,8 млн. рублей (в 2,4 раза). Безвозмездные перечисления из федерального бюджета составили 264,6 млн. рублей, в том числе субсидии на реализацию Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181 ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" 48,6 млн. рублей, субвенции на выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей, 148,2 млн. рублей, дотации на возмещение расходов от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления, 4,2 млн. рублей, субсидии и субвенции на реализацию федеральных законов от 18 октября 1991 года № 1761 1 "О реабилитации жертв политических репрессий", от 15 января 1993 года № 4301 1 "О статусе Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы", от 9 января 1997 года № 5 ФЗ "О предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и полным кавалерам ордена Трудовой Славы" 19,7 млн. рублей, субвенции на строительство метро в городе Екатеринбурге 8,2 млн. рублей, субвенции и субсидии на государственную поддержку дорожного хозяйства 35,8 млн. рублей. Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме 3739,1 млн. рублей, или 15,0 процента к годовым назначениям и 80,2 процента к плану первого квартала. Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в сумме 1017,3 млн. рублей, или 13,8 процента к годовым назначениям и 85,3 процента к плану первого квартала. Расходы на образование исполнены в сумме 230,0 млн. рублей, или 15,1 процента к годовым назначениям и 82,9 про цента к плану первого квартала. Расходы на культуру и искусство исполнены в сумме 32 млн. рублей, или 8,9 процента к годовым назначениям и 88,9 процента к плану первого квартала. Расходы на здравоохранение и физическую культуру исполнены в сумме 499,2 млн. рублей, или 15,8 процента к годовым назначениям и 91,3 процента к плану первого квартала. Ведомственные расходы на учреждения здравоохранения исполнены в сумме 478,8 млн. рублей, или 16,7 процента к годовым назначениям и 93,7 процента к плану первого квартала. Исполнение бюджетных назначений по бесплатному обеспечению больных, страдающих социально значимыми заболеваниями, составило 45,8 млн. рублей, или 19,6 процента к годовым назначениям и 85,9 процента к плану первого квартала. Исполнение бюджетных назначений по программе "Доступные лекарства" составило 82,7 млн. рублей, или 23,1 процента к годовым назначениям и 97,7 процента к плану первого квартала. Финансирование целевых программ в области здравоохранения в течение первого квартала 2003 года не производилось в связи с отсутствием документов на оплату мероприятий по реализации целевых программ. Взносы на обязательное медицинское страхование неработающего населения Свердловской области перечислены в объеме 67,8 млн. рублей, или 100 про центов к плану первого квартала. Исполнение бюджетных назначений по разделу "Фи зи ческая культура и спорт" составило 13,6 млн. рублей, или 74,1 процента к плану первого квартала 2003 года, в том числе по командам и клубам мастеров 6,0 млн. рублей, или 120 процентов к плану первого квартала. Расходы на социальную политику исполнены в сумме 325,7 млн. рублей, или 11,5 процента к годовым назначениям и 78,6 процента к плану первого квартала. Ведомственные расходы на учреждения социального обеспечения исполнены в сумме 62,1 млн. рублей, или 15,2 процента к годовым назначениям и 73,1 процента к плану первого квартала. Расходы на мероприятия в области молодежной политики исполнены в сумме 0,7 млн. рублей, или 4,3 процента к годовым назначениям и 97,2 процента к плану первого квартала. Расходы на реализацию областных и федеральных законов социальной направленности исполнены в сумме 121,4 млн. рублей, или 7,6 процента к годовым назначениям и 74,3 процента к плану первого квартала. Государственные пособия гражданам, имеющим детей, выплачены в сумме 139,7 млн. рублей, или 20,2 процента к годовым назначениям и 88,2 процента к плану первого квартала. За счет средств областного бюджета погашена кредиторская задолженность по пособиям гражданам, имеющим детей, в сумме 9,9 млн. рублей; за счет федерального бюджета выплачены пособия гражданам, имеющим детей, в сумме 129,9 млн. рублей. Объем финансирования областных целевых программ, финансируемых из областного бюджета, определен на первый квартал в сумме 1356,7 млн. рублей, исполнение составило 906,4 млн. рублей, или 13,0 процента к годовым назначениям и 66,8 процента к плану первого квартала. Программы, финансируемые за счет средств целевых бюджетных фондов, исполнены в сумме 852,4 млн. рублей, или 14,1 процента к годовым назначениям и 66,4 процента к плану первого квартала. На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности направлено бюджетных средств на сумму 217,1 млн. рублей, или 16,2 процента к годовым назначениям и 70,7 процента к плану первого квартала. На развитие сельского хозяйства направлено 118,1 млн. рублей, или 21,0 процента к годовым назначениям и 85,2 процента к плану первого квартала. Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме 13,1 млн. рублей, или 7,1 процента к годовым назначениям и 65,9 процента к плану первого квартала. Из средств областного бюджета в соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от 02.11.2000 г. № 905 ПП "О размерах погашения кредиторской задолженности по жилищно-коммунальному хозяйству в порядке оказания безвозмездной финансовой помощи муниципальным образованиям" (Собрание законодательства Свердловской области", 2000, № 11, ст. 1341) перечислено на погашение кредиторской задолженности по жилищно-коммунальному хозяйству 17,3 млн. рублей, что составляет 87,3 процента к плану первого квартала 2003 года. Неполное исполнение расходной части областного бюджета объясняется недопоступлением доходов в областной бюджет и отсутствием платежных документов на оплату товаров и услуг у учреждений, переведенных на систему казначейского исполнения областного бюджета. Фактическое исполнение по дотациям муниципальным образованиям по итогам первого квартала 2003 года составило 839,3 млн. рублей, или 100 процентов к плану первого квартала и 23,1 процента к плану года. Фактическое исполнение по субвенциям муниципальным образованиям по итогам первого квартала 2003 года составило 10,8 млн. рублей, или 100,2 процента к плану первого квартала и 25 процентов к плану года. По целевым бюджетным фондам исполнение составило 870,3 млн. рублей, или 14,0 процента к годовым назначениям и 65,2 процента к плану первого квартала, из них: объем расходов целевого бюджетного территориального дорожного фонда Свердловской области исполнен в сумме 856,8 млн. рублей, или 14,0 процента к годовым назначениям и 65,4 про цента к плану первого квартала, объем расходов целевого бюджетного фонда Свердловской области "Восста нов ление и охрана водных объектов" исполнен в сумме 13,6 млн. рублей, или 11,7 процента к годовым назначениям и 55,4 процента к плану первого квартала. Государственный долг Свердловской области на 1 апреля 2003 года составил 1629 млн. рублей, или 111,7 процента к уровню на 1 января 2003 года, и меньше предельного объема, установленного Законом Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60 ОЗ "Об областном бюджете на 2003 год" ("Областная газета" от 28.12.2002 г. № 274277) на 38 процентов. Прямой долг области по кредитным соглашениям и договорам составил 323 млн. рублей, что на 10,5 процента выше объема на 1 января 2003 года и на 32 процента ниже предельной величины, установленной Законом Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60 ОЗ "Об областном бюджете на 2003 год". За первый квартал 2003 года получена ссуда из федерального бюджета на сумму 50 млн. рублей на покрытие временного кассового разрыва. На погашение кредитов и ссуд направлено 19 млн. рублей. Задолженность по прогарантированным кредитам, полученным третьими лицами, составила на 1 апреля 2003 года 1306 млн. рублей, или 61 процент предельной величины, установленной Законом Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60 ОЗ "Об областном бюджете на 2003 год", и выше объема на 1 января 2003 года на 12 процентов. В течение первого квартала 2003 года предоставлены гарантии муниципальным образованиям в обеспечение займов, полученных ими на приобретение медицинского оборудования и с целью расчетов за топливно-энергетические ресурсы с открытым акционерным обществом энергетики и электрификации "Свердловэнерго", на общую сумму 108 млн. рублей. Расходы на обслуживание долга за первый квартал 2003 года составили 4,7 млн. рублей, или 5,6 процента к годовому плану. Приложение 2 к постановлению Правительства Свердловской области от l7.06.2003 г. № 358 ПП Исполнение областного бюджета по доходам за первый квартал 2003 года Но-ме Код Наименование группы, подгруппы, Сумма средств, Сумма средств, р статьи, подстатьи доходов предусмот-ренны поступивших стро- х в областной ки в областном бюджет бюджете на 2003 год (тыс. рублей) год первый первый в процентах квартал квартал, к к тыс. году пер-во рублей му квар-т алу 1 2 3 4 5 6 7 8 1 1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 16 131 18 2 704 10 2 470 11 15,3 91,3 4 1 4 2 1010000 Налоги на прибыль 11 443 08 2 022 58 1 776 38 15,5 87,8 8 7 1 3 1010100 Налог на прибыль организаций 6 663 966 995 041 790 739 11,9 79,5 4 1010200 Налог на доходы физических лиц 4 778 125 1 027 29 985 028 20,6 95,9 7 5 1010400 Налог на игорный бизнес 997 249 614 61,6 св. 100 6 1020000 Налоги на товары и услуги. 1 785 617 416 382 400 919 22,5 96,3 Лицензионные и регистрационные сборы 7 1020200 Акцизы по подакцизным товарам 800 800 179 967 253 744 31,7 141,0 (продукции) и отдельным видам минерального сырья, производимым на территории Российской Федерации 8 1020201 Этиловый спирт-сырец из пищевого 37 539 5 631 8 401 22,4 149,2 сырья, спирт этиловый из пищевого сырья и спирт питьевой 9 1020203 Спиртосодержащие растворы 499 75 39 78 52,0 10 1020204 Водка, ликероводочные изделия 482 692 120 673 181 985 37,7 150,8 11 1020205 Коньяк, шампанское (вино 100 423 25 106 21 316 21,2 84,9 игристое), вино натуральное 12 1020206 Другие алкогольные напитки 15 348 3 837 11 529 75,1 св. 100 13 1020207 Пиво 164 299 24 645 18 983 11,6 77,0 14 1020208 Табачные изделия 8 689 15 1020209 Ювелирные изделия 2 801 16 1020240 Прочие товары (сырье) 1 17 1020400 Лицензионные и регистрационные 5 895 1 474 483 8,2 32,8 сборы 18 1020600 Налог на покупку иностранных 118 денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте 19 1020700 Налог с продаж 978 922 234 941 146 574 15,0 62,4 20 1030000 Налоги на совокупный доход 147 263 29 453 8 338 5,7 28,3 21 1030100 Единый налог, взимаемый в связи с 147 263 29 453 7 871 5,3 26,7 применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для субъектов малого предпринимательства 22 1030200 Единый налог на вмененный доход 467 для определенных видов деятельности 23 1040000 Налоги на имущество 1 946 165 155 693 87 388 4,5 56,1 24 1040200 Налог на имущество предприятий 1 946 165 155 693 87 388 4,5 56,1 25 1050000 Платежи за пользование природными 809 051 79 986 192 030 23,7 240,1 ресурсами 26 1050100 Платежи за пользование недрами (в 1 000 207 764 76,4 св. части 100 сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашение задолженности прошлых лет) 27 1050300 Налог на добычу полезных 214 000 44 384 61 494 28,7 138,5 ископаемых 28 1050400 Платежи за пользование лесным 1 626 488 1 254 77,1 св. фондом 100 29 1050500 Плата за пользование водными 116 425 24 500 21 903 18,8 89,4 объектами 30 1050600 Плата за нормативные и 472 000 10 000 104 339 22,1 св. сверхнормативные 100 выбросы и сбросы вредных веществ, размещение отходов 31 1050800 Плата за право пользования 3 000 200 112 3,7 56,0 объектами животного мира и водными биологическими ресурсами 32 1050900 Отчисления на воспроизводство 1 000 207 2 164 св. св. минерально-сырьевой 100 100 базы (в части сумм, зачисляемых по расчетам за 2001 год, и погашение задолженности прошлых лет) 33 1404000 Прочие налоговые платежи и сборы 5 058 34 2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 1 302 737 307 688 195 649 15,0 63,6 35 2010000 Доходы от имущества, находящегося 859 056 211 014 137 642 16,0 65,2 в государственной и муниципальной собственности, или от деятельности государственных и муниципальных организаций 36 2010100 Дивиденды по акциям, 7 000 1 750 21 0,3 1,2 принадлежащим Российской Федерации 37 2010200 Доходы от сдачи в аренду 803 110 200 778 106 680 13,3 53,1 имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 38 2010202 Арендная плата за земли городов и 537 000 134 250 89 364 16,6 66,6 поселков 39 2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду 266 110 66 528 17 316 6,5 26,0 имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности 40 2010300 Проценты, полученные от 8 116 2 029 850 10,5 41,9 размещения в банках и кредитных организациях, временно свободных средств бюджета 41 2010400 Проценты, полученные от 20 060 5 015 19 955 99,5 св. предоставления 100 бюджетных кредитов (бюджетных ссуд) внутри страны 42 2010600 Доходы от оказания услуг или 40 10 2 118 св. св. компенсации 100 100 затрат государства 43 2010800 Платежи от государственных и 15 000 7 510 50,1 муниципальных организаций 44 2010803 Перечисление части прибыли 15 000 7 510 50,1 государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей 45 2012000 Доходы от продажи оборудования, 220 55 66 30,0 120,0 транспортных средств и других материальных ценностей 46 2013000 Средства от реализации 117 29 0,0 0,0 арестованного, конфискованного и иного имущества, обращенного в доход государства 47 2015000 Платежи при пользовании недрами 1 200 300 278 23,2 92,7 48 2019000 Прочие поступления от имущества, 4 193 1 048 164 3,9 15,6 находящегося в государственной и муниципальной собственности, а также поступлений от разрешенных видов деятельности организаций 49 2040000 Доходы от продажи земли и 143 817 35 954 7 655 5,3 21,3 нематериальных активов 50 2060000 Административные платежи и сборы 256 952 51 391 39 593 15,4 77,0 51 2060100 Сборы, взимаемые Государственной 256 768 51 354 39 532 15,4 77,0 инспекцией безопасности дорожного движения (за исключением штрафов) 52 2064000 Прочие платежи, взимаемые 184 37 61 33,2 164,9 государственными организациями за выполнение определенных функций 53 2070000 Штрафные санкции, возмещение 14 934 3 733 3 663 24,5 98,1 ущерба 54 2070200 Санкции за нарушение порядка 224 применения цен 55 2070300 Административные штрафы и иные 14 934 3 733 2 841 19,0 76,1 санкции, включая штрафы за нарушение правил дорожного движения 56 2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц, 598 виновных в совершении преступлений и недостаче материальных ценностей 57 2090000 Прочие неналоговые доходы 27 978 5 596 7 096 25,4 126,8 58 2090200 Прочие доходы 27 978 5 596 7 096 25,4 126,8 59 3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ 1 671 067 417 767 264 698 15,8 63,4 60 3020000 От бюджетов других уровней 1 671 067 417 767 264 698 15,8 63,4 61 3020100 Дотации 14 383 3 596 4 170 29,0 116,0 62 3020200 Субвенции 998 387 249 597 200 988 20,1 80,5 63 3020300 Средства, получаемые по взаимным расчетам, в том числе компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами государственной власти 64 3020500 Субсидии 658 297 164 574 59 540 9,0 36,2 65 3060000 СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ -417 090 -104 272 0 0,0 0,0 БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 66 4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ 6 234 987 1 335 07 1 109 83 17,8 83,1 6 9 67 4010200 Территориальные дорожные фонды 6 118 562 1 310 57 1 087 93 17,8 83,0 6 6 68 4010201 Налог на пользователей 3 006 448 751 612 832 516 27,7 110,8 автомобильных дорог 69 4010240 Прочие поступления 3 112 114 558 964 255 420 8,2 45,7 70 4200000 Целевые бюджетные фонды субъектов 116 425 24 500 21 903 18,8 89,4 Российской Федерации 71 4200001 Восстановление и охрана водных 116 425 24 500 21 903 18,8 89,4 объектов 72 8500000 Итого доходов 24 922 88 4 660 36 4 040 30 16,2 86,7 5 0 0 Приложение 3 к постановлению Правительства Свердловской области от l7.06.2003 г. № 358 ПП Исполнение областного бюджета по расходам за первый квартал 2003 года Но-ме Код Код Код Наименование раздела, Сумма средств, Сумма средств, р раз-д целе-в вида подраздела, предусмот-ренны направленных на стро- ела, ой рас-х целевой статьи, вида х расходы ки под-- статьи о-- расходов в областном по областному бюджете бюджету на 2003 год (тыс. рублей) раз-- дов год первый первый в процентах дела квартал квартал к к (тыс. году пер-во рублей) му квар-т алу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 0100 ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 1665844 348029 248191 14,9 71,3 И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ 2 0102 Функционирование 158459 32722 22494 14,2 68,7 законодательных (представительных) органов государственной власти 3 0102 021 Содержание главы 1533 383 161 10,5 42,0 законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 4 0102 021 009 Денежное содержание главы 1533 383 161 10,5 42,0 законодательной (представительной) власти субъекта Российской Федерации 5 0102 023 Содержание членов 17404 4351 3637 20,9 83,6 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 6 0102 023 032 Денежное содержание членов 17404 4351 3637 20,9 83,6 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 7 0102 025 000 Обеспечение деятельности 139522 27988 18696 13,4 66,8 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации 8 0102 025 027 Денежное содержание 70650 17662 10838 15,3 61,4 аппарата 9 0102 025 029 Расходы на содержание 68872 10326 7858 11,4 76,1 аппарата 10 0103 Функционирование 1399413 290308 208987 14,9 72,0 исполнительных органов государственной власти 11 0103 034 Содержание главы 4203 1050 726 17,3 69,1 исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 12 0103 034 033 Денежное содержание главы 4203 1050 726 17,3 69,1 исполнительной власти субъекта Российской Федерации и его заместителей 13 0103 036 Обеспечение деятельности 1395210 289258 208261 14,9 72,0 органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации 14 0103 036 027 Денежное содержание 1090136 259291 182111 16,7 70,2 аппарата 15 0103 036 028 Представительские расходы 2000 500 501 25,1 100,2 16 0103 036 029 Расходы на содержание 303074 29467 25649 8,5 87,0 аппарата 17 0105 Прочие расходы на 34379 6847 5948 17,3 86,9 общегосударственное управление 18 0105 039 Расходы на 18633 3713 3502 18,8 94,3 общегосударственное управление (не отнесенные к бюджетам других министерств и ведомств) 19 0105 039 075 Содержание подведомственных 18633 3713 3502 18,8 94,3 структур 20 0105 041 Государственная поддержка 15746 3134 2446 15,5 78,0 архивной службы 21 0105 041 075 Содержание подведомственных 15746 3134 2446 15,5 78,0 структур 22 0107 Функционирование президента 73593 18152 10762 14,6 59,3 республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 23 0107 002 Содержание президента 1144 285 257 22,5 90,2 республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 24 0107 002 002 Денежное содержание 1144 285 257 22,5 90,2 президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 25 0107 004 Обеспечение деятельности 72449 17867 10505 14,5 58,8 президента республики в составе Российской Федерации и главы администрации субъекта Российской Федерации 26 0107 004 027 Денежное содержание 34449 8612 6067 17,6 70,4 аппарата 27 0107 004 025 Представительские расходы 3000 750 307 10,2 40,9 28 0107 004 029 Расходы на содержание 35000 8505 4131 11,8 486 аппарата 29 0200 СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ 187449 25771 13014 6,9 50,5 30 0201 Федеральная судебная 173105 22329 11070 6,4 49,6 система 31 0201 064 Обеспечение деятельности 173105 22329 11070 6,4 49,6 мировых судей 32 0201 064 027 Денежное содержание 74989 8999 4125 5,5 45,8 аппарата 33 0201 064 029 Расходы на содержание 98116 13330 6945 7,1 52,1 аппарата 34 0202 Судебная система субъектов 14344 3442 1944 13,6 56,5 Российской Федерации 35 0202 070 Содержание конституционных 6862 1716 994 14,5 57,9 (устав-ных) судов субъектов Российской Федерации 36 0202 070 036 Денежное содержание 6862 1716 994 14,5 57,9 председателей и членов конституционных судов субъектов Российской Федерации 37 0202 071 Обеспечение деятельности 7482 1726 950 12,7 55,0 конституционных (уставных) судов субъектов Российской Федерации 38 0202 071 027 Денежное содержание 6293 1572 845 13,4 53,8 аппарата 39 0202 071 029 Расходы на содержание 1189 154 105 8,8 68,2 аппарата 40 0500 ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ 1609239 356649 253933 15,8 71,2 ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУДАРСТВА 41 0501 Органы внутренних дел 1337427 307300 217116 16,2 70,7 42 0501 601 Обеспечение личного состава 1337427 307300 217116 16,2 70,7 войск (сил) 43 0501 601 075 Содержание подведомственных 1337427 307300 217116 16,2 70,7 структур 44 0509 Государственная 271054 49179 36673 13,5 74,6 противопожарная служба 45 0509 601 Обеспечение личного состава 271054 49179 36673 13,5 74,6 войск (сил) 46 0509 601 075 Содержание подведомственных 271054 49179 36673 13,5 74,6 структур 47 0510 Органы юстиции 758 170 144 19,0 84,7 48 0510 062 Поддержка государственных 758 170 144 19,0 84,7 нотариальных контор 49 0510 062 160 Содержание нотариальных 758 170 144 19,0 84,7 контор 50 0600 ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ 57234 5595 3586 6,3 64,1 ИССЛЕДОВАНИЯ И СОДЕЙСТВИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ ПРОГРЕССУ 51 0602 Разработка перспективных 57234 5595 3586 6,3 64,1 технологий и приоритетных направлений научно-технического прогресса 52 0602 281 НИОКР 57234 5595 3586 6,3 64,1 53 0602 281 216 Другие НИОКР 48204 5414 3586 7,4 66,2 54 0602 281 253 Осуществление специальных 9030 181 0,0 0,0 программ 55 0700 ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА 669544 60340 54399 8,1 90,2 И СТРОИТЕЛЬСТВО 56 0701 Топливно-энергетический 31365 5000 5000 15,9 100,0 комплекс 57 0701 293 Государственная поддержка 31365 5000 5000 15,9 100,0 энергетики и электрификации субъектов Российской Федерации 58 0701 293 441 Субсидии на услуги, 31365 5000 5000 15,9 1000 предоставляемые населению газоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 59 0707 Строительство, архитектура 548179 45340 42419 7,7 93,6 60 0707 313 Государственные капитальные 474034 43857 40531 8,6 92,4 вложения 61 0707 313 198 Государственные капитальные 25500 1720 260 1,0 15,1 вложения на безвозвратной основе 62 0707 313 253 Осуществление специальных 448534 42137 40271 9,0 95,6 программ 63 0707 314 Государственная поддержка 74145 1483 1469 2,0 99,1 строительства 64 0707 314 397 Прочие расходы, не 74145 1483 1469 2,0 99,1 отнесенные к другим видам расходов 65 0707 476 Средства федерального 0 419 бюджета на реализацию государственных инвестиционных программ 66 0707 476 559 Субсидии на реализацию 0 419 федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета 67 0709 Воспроизводство 90000 10000 6980 7,8 69,8 минерально-сырьевой базы 68 0709 475 Финансирование 90000 10000 6980 7,8 69,8 геолого-разведочных работ 69 0709 475 410 Геолого-разведочные работы 90000 10000 6980 7,8 69,8 70 0800 СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 563893 138656 118149 21,0 85,2 И РЫБОЛОВСТВО 71 0801 Сельскохозяйственное 475716 59676 48256 10,1 80,9 производство 72 0801 340 Государственная поддержка 152228 20216 19538 12,8 96,6 программ и мероприятий по развитию животноводства 73 0801 340 210 Субсидии на 141528 18716 18297 12,9 97,8 животноводческую продукцию из бюджетов субъектов Российской Федерации 74 0801 340 290 Целевые субсидии и 10700 1500 1241 11,6 82,7 субвенции 75 0801 341 Государственная поддержка 107707 12800 7797 7,2 60,9 программ и мероприятий по развитию растениеводства 76 0801 341 290 Целевые субсидии и 107707 12800 7797 7,2 60,9 субвенции 77 0801 342 Прочие расходы в области 50720 2120 1165 2,3 55,0 сельского хозяйства 78 0801 342 214 Финансирование расходов на 33160 0 -190 -0,6 приобретение отечественной техники и племенного скота для сельскохозяйственных товаропроизводителей на условиях лизинга, в том числе с направлением указанных средств в уставные капиталы лизинговых компаний, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству, или лизинговых компаний, созданных организациями, контрольные пакеты акций которых принадлежат государству 79 0801 342 215 Субсидии на отопление 9360 1000 405 4,3 40,5 жилого фонда и теплиц 80 0801 342 285 Содержание объектов 7000 950 875 12,5 92,1 социально-куль-турной сферы 81 0801 342 397 Прочие расходы, не 1200 170 75 6,3 44,1 отнесенные к другим видам расходов 82 0801 343 Государственная поддержка 5209 4080 2481 47,6 60,8 развития фермерства 83 0801 343 211 Кредитование сезонных 5209 4080 2481 47,6 60,8 затрат в сельском хозяйстве 84 0801 345 Государственная поддержка 109852 12460 10700 9,7 85,9 мероприятий по коренному улучшению земель 85 0801 345 212 Мероприятия по улучшению 109852 12460 10700 9,7 85,9 землеустройства и землепользования 86 0801 515 Прочие расходы, не 50000 8000 6575 13,2 82,2 отнесенные к другим целевым статьям 87 0801 515 463 Субсидирование процентных 50000 8000 6575 13,2 82,2 ставок по привлеченным кредитам 88 0802 Земельные ресурсы 75049 11485 3313 4,4 28,8 89 0802 344 Мероприятия по улучшению 38117 10535 3313 8,7 31,4 землеустройства и землепользования 90 0802 344 397 Прочие расходы, не 38117 10535 3313 8,7 31,4 отнесенные к другим видам расходов 91 0802 396 Осуществление специальных 36932 950 0,0 0,0 программ 92 0802 396 253 Осуществление специальных 36932 950 0,0 0,0 программ 93 0803 Заготовка и хранение 0 66085 65487 99,1 сельскохозяйственной продукции 94 0803 348 Формирование региональных 0 66085 65487 99,1 продовольственных фондов 95 0803 348 229 Расходы по формированию 0 66085 65487 99,1 региональных продовольственных фондов 96 0804 Рыболовное хозяйство 2293 310 0,0 0,0 97 0804 396 Осуществление специальных 2293 310 0,0 0,0 программ 98 0804 396 253 Осуществление специальных 2293 310 0,0 0,0 программ 99 0805 Прочие мероприятия в 10835 1100 1093 10,1 99,4 области сельского хозяйства 100 0805 342 Прочие расходы в области 10835 1100 1093 10,1 99,4 сельского хозяйства 101 0805 342 075 Содержание подведомственных 0 139 структур 102 0805 342 397 Прочие расходы, не 10835 1100 954 8,8 86,7 отнесенные к другим видам расходов 103 0900 ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ 525226 37837 21721 4,1 57,4 СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ 104 0901 Водные ресурсы 27344 1847 632 2,3 34,2 105 0901 360 Финансирование мероприятий 27344 1847 632 2,3 34,2 по регулированию, использованию и охране водных ресурсов 106 0901 360 407 Субсидии на природоохранные 27344 1847 632 2,3 34,2 мероприятия 107 0902 Лесные ресурсы 168628 26705 14132 8,4 52,9 108 0902 361 Финансирование лесоохранных 168628 26705 14132 8,4 52,9 и лесовосстановительных мероприятий 109 0902 361 223 Финансирование лесоохранных 159995 26525 13952 8,7 52,6 и лесовосстановительных мероприятий 110 0902 361 227 Финансирование мероприятий 8633 180 180 2,1 100,0 по тушению лесных пожаров 111 0903 Охрана окружающей природной 312700 5906 4666 1,5 79,0 среды, животного и растительного мира 112 0903 362 Финансирование мероприятий 312700 5906 4666 1,5 79,0 в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 113 0903 362 253 Осуществление специальных 93230 2966 4096 4,4 138,1 программ 114 0903 362 290 Целевые субсидии и 219470 2940 570 0,3 19,4 субвенции 115 0904 Гидрометеорология 6941 1276 1065 15,3 83,5 116 0904 363 Финансирование расходов на 6941 1276 1065 15,3 83,5 ведение работ по гидрометеорологии и мониторингу окружающей природной среды 117 0904 363 075 Содержание подведомственных 6941 1276 1065 15,3 83,5 структур 118 0906 Прочие расходы в области 9613 2103 1226 12,8 58,3 охраны окружающей природной среды и природных ресурсов 119 0906 362 Финансирование мероприятий 9613 2103 1226 12,8 58,3 в области контроля за состоянием окружающей природной среды и охраны природы 120 0906 362 075 Содержание подведомственных 9613 2103 1226 12,8 58,3 структур 121 1000 ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И 11415 0 0,0 ИНФОРМАТИКА 122 1005 Прочие виды транспорта 8675 0 0,0 123 1005 515 Прочие расходы, не 8675 0 0,0 отнесенные к другим целевым статьям 124 1005 515 397 Прочие расходы, не 8675 0 0,0 отнесенные к другим видам расходов 125 1006 Связь 2740 0 0,0 126 1006 377 Государственная поддержка 2740 0 0,0 почтовой связи 127 1006 377 290 Целевые субсидии и 2740 0 0,0 субвенции 128 1100 РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ 1650 0 0,0 ИНФРАСТРУКТУРЫ 129 1102 Прочие мероприятия по 1650 0 0,0 развитию рыночной инфраструктуры 130 1102 515 Прочие расходы, не 1650 0 0,0 отнесенные к другим целевым статьям 131 1102 515 253 Осуществление специальных 1650 0 0,0 программ 132 1200 ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ 596137 122990 13051 2,2 10,6 ХОЗЯЙСТВО 133 1201 Жилищное хозяйство 412735 103183 0,0 0,0 134 1201 310 Государственная поддержка 412735 103183 0,0 0,0 жилищного хозяйства субъектов Российской Федерации 135 1201 310 290 Целевые субсидии и 412735 103183 0,0 0,0 субвенции 136 1202 Коммунальное хозяйство 183402 19807 13051 7,1 65,9 137 1202 311 Государственная поддержка 183402 19807 13051 7,1 65,9 коммунального хозяйства субъектов Российской Федерации 138 1202 311 440 Субсидии на услуги, 183402 19807 13051 7,1 65,9 оказываемые населению электро- и теплоснабжающими организациями в субъектах Российской Федерации 139 1300 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ 95303 21014 15577 16,3 74,1 ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ 140 1302 Предупреждение и ликвидация 95303 21014 15577 16,3 74,1 последствий чрезвычайных ситуаций 141 1302 399 Целевой финансовый резерв 13544 2700 2047 15,1 75,8 для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 142 1302 399 254 Целевой финансовый резерв 13544 2700 2047 15,1 75,8 143 1302 601 Обеспечение личного состава 81759 18314 13530 16,5 73,9 войск (сил) 144 1302 601 075 Содержание подведомственных 81759 18314 13530 16,5 73,9 структур 145 1400 ОБРАЗОВАНИЕ 1522898 277562 230041 15,1 82,9 146 1401 Дошкольное образование 4115 847 818 19,9 96,6 147 1401 400 Ведомственные расходы на 4115 847 818 19,9 96,6 дошкольное образование 148 1401 400 259 Детские дошкольные 4115 847 818 19,9 96,6 учреждения 149 1402 Общее образование 222378 45586 36625 16,5 80,3 150 1402 401 Ведомственные расходы на 222378 45586 36625 16,5 80,3 общее образование 151 1402 401 260 Школы-детские сады, школы 23951 4683 4139 17,3 88,4 начальные, неполные средние и средние 152 1402 401 261 Специальные школы 8514 1107 0,0 0,0 153 1402 401 262 Вечерние и заочные средние 7154 1830 1676 23,4 91,6 образовательные школы 154 1402 401 263 Школы-интернаты 23592 4866 3645 15,5 74,9 155 1402 401 264 Учреждения по внешкольной 57847 11540 9408 16,3 81,5 работе с детьми 156 1402 401 265 Детские дома 101320 21560 17757 17,5 82,4 157 1403 Начальное профессиональное 835160 151705 134298 16,1 88,5 образование 158 1403 402 Ведомственные расходы на 835160 151705 134298 16,1 88,5 начальное профессиональное образование 159 1403 402 266 Профессионально-технические 819827 147623 130682 15,9 88,5 училища 160 1403 402 267 Специальные 15333 4082 3616 23,6 88,6 профессионально-техни-ческие училища 161 1404 Среднее профессиональное 178856 37090 31762 17,8 85,6 образование 162 1404 403 Ведомственные расходы на 178856 37090 31762 17,8 85,6 среднее профессиональное образование 163 1404 403 268 Средние специальные учебные 178856 37090 31762 17,8 85,6 заведения 164 1405 Переподготовка и повышение 46627 9711 7532 16,2 77,6 квалификации 165 1405 404 Ведомственные расходы на 46627 9711 7532 16,2 77,6 переподготовку и повышение квалификации 166 1405 404 269 Институты повышения 33435 7298 6281 18,8 86,1 квалификации 167 1405 404 270 Учебные заведения и курсы 13192 2413 1251 9,5 51,8 по переподготовке кадров 168 1407 Прочие расходы в области 235762 32623 19006 8,1 58,3 образования 169 1407 407 Прочие ведомственные 235762 32623 19006 8,1 58,3 расходы в области образования 170 1407 407 253 Осуществление специальных 17100 1500 0,0 0,0 программ 171 1407 407 272 Прочие учреждения и 187664 31123 19006 10,1 61,1 мероприятия в области образования 172 1407 407 319 Финансирование мероприятий 30998 0 0,0 по организации оздоровительной кампании детей и подростков 173 1500 КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО 357683 35939 31967 8,9 88,9 И КИНЕМАТОГРАФИЯ 174 1501 Культура и искусство 357683 35939 31967 8,9 88,9 175 1501 410 Ведомственные расходы на 102240 11279 10343 10,1 91,7 культуру и искусство 176 1501 410 280 Дворцы и дома культуры, 3110 252 230 7,4 91,3 другие учреждения клубного типа 177 1501 410 283 Музеи и постоянные выставки 48468 5545 5308 11,0 95,7 178 1501 410 284 Библиотеки 50662 5482 4805 9,5 87,7 179 1501 411 Государственная поддержка 128989 17498 15816 12,3 90,4 театров, концертных организаций и других организаций исполнительских искусств 180 1501 411 281 Театры, концертные 128989 17498 15816 12,3 90,4 организации и другие организации исполнительских искусств 181 1501 412 Прочие ведомственные 126454 7162 5808 4,6 81,1 расходы в области культуры и искусства 182 1501 412 253 Осуществление специальных 24500 850 815 3,3 95,9 программ 183 1501 412 287 Прочие учреждения и 101954 6312 4993 4,9 79,1 мероприятия в области культуры и искусства 184 1600 СРЕДСТВА МАССОВОЙ 67261 14054 12719 18,9 90,5 ИНФОРМАЦИИ 185 1601 Телевидение и радиовещание 30000 6663 5328 17,8 80,0 186 1601 420 Государственная поддержка 30000 6663 5328 17,8 80,0 государственных телерадиокомпаний 187 1601 420 290 Целевые субсидии и 30000 6663 5328 17,8 80,0 субвенции 188 1602 Периодическая печать и 37261 7391 7391 19,8 100,0 издательства 189 1602 423 Государственная поддержка 37261 7391 7391 19,8 100,0 периодических изданий, учрежденных органами исполнительной и законодательной власти 190 1602 423 290 Целевые субсидии и 37261 7391 7391 19,8 100,0 субвенции 191 1700 ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И 3155768 546445 499174 15,8 91,3 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 192 1701 Здравоохранение 2956727 521089 478820 16,2 91,9 193 1701 396 Осуществление специальных 85986 10290 0,0 0,0 программ 194 1701 396 253 Осуществление специальных 85986 10290 0,0 0,0 программ 195 1701 430 Ведомственные расходы на 2870741 510799 478820 16,7 93,7 здравоохранение 196 1701 430 300 Больницы, родильные дома, 1537337 314582 290856 18,9 92,5 клиники, госпитали 197 1701 430 301 Поликлиники, амбулатории, 15572 2850 2532 16,3 88,8 диагностические центры 198 1701 430 303 Станции переливания крови 23472 4831 4324 18,4 89,5 199 1701 430 306 Санатории для больных 10145 2009 1935 19,1 96,3 туберкулезом 200 1701 430 310 Прочие учреждения и 545400 118735 111381 20,4 93,8 мероприятия в области здравоохранения 201 1701 430 316 Средства бюджета на 738815 67792 67792 9,2 100,0 обязательное медицинское страхование неработающего населения, перечисленные фондам обязательного медицинского страхования 202 1702 Санитарно-эпидемиологический 18991 7003 6758 35,6 96,5 надзор 203 1702 432 Ведомственные расходы на 18991 7003 6758 35,6 96,5 санитарно-эпидемиологический надзор 204 1702 432 309 Дезинфекционные станции 242 242 242 100,0 100,0 205 1702 432 311 Центры государственного 6516 6516 6516 100,0 100,0 санитарно-эпидемиологическог о надзора 206 1702 432 312 Мероприятия по борьбе с 12233 245 0,0 0,0 эпидемиями 207 1703 Физическая культура и спорт 180050 18353 13596 7,6 74,1 208 1703 433 Финансирование части 80000 5000 6000 7,5 120,0 расходов на содержание спортивных команд 209 1703 433 314 Прочие учреждения и 80000 5000 6000 7,5 120,0 мероприятия в области физической культуры и спорта 210 1703 434 Ведомственные расходы на 100050 13353 7596 7,6 56,9 физическую культуру и спорт 211 1703 434 075 Содержание подведомственных 30152 2057 2180 7,2 106,0 структур 212 1703 434 253 Осуществление специальных 11810 500 45 0,4 9,0 программ 213 1703 434 314 Прочие учреждения и 58088 10796 5371 9,2 49,7 мероприятия в области физической культуры и спорта 214 1800 СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 2822734 414580 325737 11,5 78,6 215 1801 Учреждения социального 408071 84921 62090 15,2 73,1 обеспечения и службы занятости 216 1801 440 Ведомственные расходы в 408071 84921 62090 15,2 73,1 области социального обеспечения 217 1801 440 320 Дома-интернаты для 358263 74666 54183 15,1 72,6 престарелых и инвалидов 218 1801 440 321 Учреждения по обучению 6416 944 1108 17,3 117,4 инвалидов 219 1801 440 323 Прочие учреждения и 43392 9311 6799 15,7 73,0 мероприятия в области социальной политики 220 1802 Социальная помощь 166347 4982 8393 5,0 168,5 221 1802 440 Ведомственные расходы в 15356 526 544 3,5 103,4 области социального обеспечения 222 1802 440 322 Пособия и социальная помощь 15356 526 544 3,5 103,4 223 1802 442 Выплата пенсий и пособий 150991 4456 7849 5,2 176,1 другим категориям граждан 224 1802 442 322 Пособия и социальная помощь 150991 4456 7849 5,2 176,1 225 1803 Молодежная политика 15910 711 691 4,3 97,2 226 1803 446 Государственная поддержка в 15910 711 691 4,3 97,2 области молодежной политики 227 1803 446 253 Осуществление специальных 1996 140 140 7,0 100,0 программ 228 1803 446 323 Прочие учреждения и 13914 571 551 4,0 96,5 мероприятия в области социальной политики 229 1806 Прочие мероприятия в 1539689 165587 114847 7,5 69,4 области социальной политики 230 1806 396 Осуществление специальных 45000 905 504 1,1 55,7 программ 231 1806 396 253 Осуществление специальных 45000 905 504 1,1 55,7 программ 232 1806 484 Расходы на реализацию 60333 1710 1371 2,3 80,2 льгот, установленных Федеральным законом "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации", по бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных образований 233 1806 484 327 Расходы на изготовление и 15683 463 463 3,0 100,0 ремонт протезно-ортопедических изделий 234 1806 484 328 Расходы на обеспечение 44650 1247 908 2,0 72,8 инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 235 1806 489 Фонд компенсаций 234142 58534 31344 13,4 53,5 236 1806 489 327 Расходы на изготовление и 10310 2578 1718 16,7 66,6 ремонт протезно-ортопедических изделий 237 1806 489 328 Расходы на обеспечение 24307 6076 2753 11,3 45,3 инвалидов транспортными средствами или компенсация расходов на транспортное обслуживание вместо получения транспортного средства 238 1806 489 329 Расходы на 3010 752 199 6,6 26,5 санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 239 1806 489 333 Расходы на оплату проезда 101718 25429 19184 18,9 75,4 ветеранов и инвалидов 240 1806 489 334 Расходы на оплату установки 12191 3048 2430 19,9 79,7 телефона ветеранам и инвалидам и его использование 241 1806 489 347 Компенсация инвалидам 376 94 79 21,0 84,0 расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 242 1806 489 348 Расходы на обеспечение 22576 5644 1780 7,9 31,5 лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 243 1806 489 397 Прочие расходы, не 19995 4999 229 1,1 4,6 отнесенные к другим видам расходов 244 1806 489 558 Расходы бюджетов субъектов 39659 9914 2972 7,5 30,0 Российской Федерации и муниципальных образований на возмещение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, услуг связи, проезда на общественном транспорте городского и пригородного сообщения гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС, аварии на ПО "Маяк" и ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне 245 1806 498 Расходы на реализацию 1057271 90748 71037 6,7 78,3 льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации 246 1806 498 329 Расходы на 4213 124 1 0,0 0,8 санаторно-курортное лечение ветеранов и инвалидов 247 1806 498 333 Расходы на оплату проезда 278072 25299 29027 10,4 114,7 ветеранов и инвалидов 248 1806 498 345 Расходы на оплату 444530 45342 32337 7,3 71,3 жилищно-комму-нальных услуг ветеранам и инвалидам 249 1806 498 346 Расходы на приобретение и 7513 766 565 7,5 73,8 доставку топлива ветеранам и инвалидам 250 1806 498 347 Компенсация инвалидам 3742 110 3 0,1 2,7 расходов на эксплуатацию и техническое обслуживание транспортных средств 251 1806 498 348 Расходы на обеспечение 18148 4537 1037 5,7 22,9 лекарственными средствами инвалидов и ветеранов 252 1806 498 397 Прочие расходы, не 301053 14570 8067 2,7 55,4 отнесенные к другим видам расходов 253 1806 515 Прочие расходы, не 142943 13690 10591 7,4 77,4 отнесенные к другим целевым статьям 254 1806 515 397 Прочие расходы, не 142943 13690 10591 7,4 77,4 отнесенные к другим видам расходов 255 1807 Государственные пособия 692717 158379 139716 20,2 88,2 гражданам, имеющим детей 256 1807 452 Государственные пособия 100000 10200 9855 9,9 96,6 на детей 257 1807 452 324 Выплаты государственного 100000 10200 9855 9,9 96,6 ежемесячного пособия на ребенка 258 1807 489 Фонд компенсаций 592717 148179 129861 21,9 87,6 259 1807 489 470 Субвенции на реализацию 592717 148179 129861 21,9 87,6 Федерального закона "О государственных пособиях гражданам, имеющим детей" 260 1900 ОБСЛУЖИВАНИЕ 84000 4730 4729 5,6 100,0 ГОСУДАРСТВЕН-НОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 261 1901 Обслуживание 84000 4730 4729 5,6 100,0 государственного и муниципального внутреннего долга 262 1901 460 Процентные платежи по 84000 4730 4729 5,6 100,0 государственному внутреннему долгу 263 1901 460 330 Выплаты процентов по 84000 4730 4729 5,6 100,0 государственному долгу 264 2100 ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ 3691737 853693 872224 23,6 102,2 ДРУГИХ УРОВНЕЙ 265 2101 Финансовая помощь бюджетам 3691737 853693 863984 23,4 101,2 других уровней 266 2101 481 Региональный фонд 3634027 839267 839294 23,1 100,0 финансовой поддержки в субъектах Российской Федерации 267 2101 481 445 Дотации на выравнивание 3634027 839267 839294 23,1 100,0 уровня бюджетной обеспеченности муниципальных образований 268 2101 485 Дотации и субвенции 57710 14426 24690 42,8 171,1 269 2101 485 290 Целевые субсидии и 43327 10831 10842 25,0 100,1 субвенции 270 2101 485 360 Дотации на возмещение 0 0 убытков от содержания объектов жилищно-комму-нального хозяйства и социально культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления 271 2101 485 369 Дотации и субвенции из 0 0 9678 бюджетов субъектов Российской Федерации 272 2101 485 459 Другие дотации 14383 3595 4170 29,0 116,0 273 2101 498 Расходы на реализацию 0 0 0 льгот, установленных Федеральным законом "О ветеранах", в части полномочий субъектов Российской Федерации 274 2101 498 367 Субвенции и субсидии 0 0 0 бюджетам муниципальных образований на реализацию федеральных законов 275 2103 Мероприятия в области 0 0 8240 регионального развития 276 2103 476 Средства федерального 0 0 8240 развития на реализацию государственных инвестиционных программ 277 2103 476 559 Субсидии на реализацию 0 0 8240 федеральных адресных инвестиционных программ бюджетов субъектов российской Федерации и муниципальных образований за счет передаваемых средств федерального бюджета 278 3000 ПРОЧИЕ РАСХОДЫ 1002883 61400 150539 15,0 св. 100 279 3001 Резервные фонды 75600 4167 4167 5,5 100,0 280 3001 510 Резервные фонды 75600 4167 4167 5,5 100,0 281 3001 510 435 Резервные фонды 75600 4167 4167 5,5 100,0 исполнительных органов власти субъектов Российской Федерации, резервные фонды органов местного самоуправления 282 3002 Проведение выборов и 161816 5977 1889 1,2 31,6 референдумов 283 3002 294 Содержание членов 1685 421 393 23,3 93,3 избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий 284 3002 294 027 Денежное содержание 1685 421 393 23,3 93,3 аппарата 285 3002 295 Обеспечение деятельности 28592 5556 1496 5,2 26,9 избирательной комиссии субъекта Российской Федерации, территориальных избирательных комиссий 286 3002 295 027 Денежное содержание 20974 5244 1216 5,8 23,2 аппарата 287 3002 295 029 Расходы на содержание 7618 312 280 3,7 89,7 аппарата 288 3002 511 Расходы на проведение 131539 0 0,0 выборов и референдумов 289 3002 511 394 Выборы в органы 131539 0 0,0 законодательной (представительной) власти субъектов Российской Федерации, выборы высшего должностного лица субъекта Российской Федерации, выборы в органы местного самоуправления 290 3003 Бюджетные кредиты 80800 -2897 93088 115,2 (бюджетные ссуды) 291 3003 514 Бюджетные кредиты 80800 -2897 93088 115,2 (бюджетные ссуды) 292 3003 514 357 Бюджетные кредиты из 80800 -2897 93088 115,2 бюджетов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований юридическим лицам 293 3004 Прочие расходы, не 684667 54153 51395 7,5 94,9 отнесенные к другим подразделам 294 3004 396 Осуществление специальных 712 0 0,0 программ 295 3004 396 253 Осуществление специальных 712 0 0,0 программ 296 3004 515 Прочие расходы, не 683955 54153 51395 7,5 94,9 отнесенные к другим целевым статьям 297 3004 515 253 Осуществление специальных 42425 1407 1167 3,6 82,9 программ 298 3004 515 397 Прочие расходы, не 651530 52746 50228 7,7 95,2 отнесенные к другим видам расходов 299 3100 ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ 6234987 1335076 870332 14,0 65,2 300 3111 Территориальные дорожные 6118562 1310576 856763 14,0 65,4 фонды 301 3111 520 Расходы за счет целевого 6118562 1310576 856763 14,0 65,4 фонда, консолидируемого в бюджете 302 3111 520 253 Осуществление специальных 5938562 1260386 838907 14,1 66,6 программ 303 3111 520 397 Прочие расходы, не 180000 50190 17856 9,9 35,6 отнесенные к другим видам расходов 304 3130 Целевые бюджетные фонды 116425 24500 13569 11,7 55,4 субъектов Российской Федерации (утверждаются законодательными (представительными) органами субъектов Российской Федерации) 305 3130 520 Расходы за счет целевого 116425 24500 13569 11,7 55,4 фонда, консолидируемого в бюджете 306 3130 520 253 Осуществление специальных 113875 24175 13469 11,8 55,7 программ 307 3130 520 397 Прочие расходы, не 2550 325 100 3,9 30,8 отнесенные к другим видам расходов 308 Всего расходов 24922885 4660360 3739083 15,0 80,2 Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|