Расширенный поиск

Постановление Правительства Свердловской области от 17.06.2003 № 358-ПП

 

                Правительство Свердловской области
      
                     П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

Об итогах исполнения областного бюджета за первый квартал 2003 года

     Рассмотрев  информацию  об  исполнении  областного  бюджета за
первый квартал 2003 года, Правительство Свердловской области
                           ПОСТАНОВЛЯЕТ:
     1.  Принять  к  сведению  информацию  об исполнении областного
бюджета за первый квартал 2003 года (приложения 1, 2, 3).
     2.   Министерству  по  управлению  государственным  имуществом
Свердловской   области   (Голубицкий   В.М.)   усилить   работу  по
исполнению  бюджетных  назначений  областного бюджета по доходам от
использования    имущества,    находящегося    в    государственной
собственности Свердловской области.
     3. Главным распорядителям средств областного бюджета:
     1)   усилить   контроль   за  целевым  использованием  средств
областного бюджета;
     2)  распределять  проекты  лимитов  бюджетных  обязательств по
получателям  средств  областного бюджета в соответствии с бюджетной
росписью.
     4.   Свердловскому   областному   государственному  учреждению
"Управление  автомобильных  дорог"  (Плишкин  В.В.) провести анализ
причин    низкого    исполнения    доходов    целевого   бюджетного
территориального  дорожного  фонда  Свердловской  области  в первом
квартале 2003 года.
     5.     Рекомендовать     органам    местного    самоуправления
муниципальных     образований,    расположенных    на    территории
Свердловской области:
     1)   обеспечить   своевременную   выплату   заработной   платы
работникам  муниципальных  бюджетных учреждений, в том числе оплату
ежегодных отпусков работникам образования;
     2)  обеспечить  выполнение обязательств, взятых в соответствии
с   соглашениями   об  оздоровлении  местных  финансов  и  условиях
оказания  финансовой  помощи  бюджетам  муниципальных  образований,
расположенных   на   территории   Свердловской   области,  в  части
направления  на выплату заработной платы работникам бюджетной сферы
не менее 50 процентов собственных средств местных бюджетов;
     3)  принять  исчерпывающие  меры  к обеспечению своевременного
возврата  бюджетных  ссуд,  полученных из областного бюджета в 2003
году,  ссуд,  полученных  из  областного  бюджета в 2002 году, срок
возврата  которых  продлен  до  30  сентября 2003 года, и бюджетных
кредитов  2001  года  в  соответствии с заключенными соглашениями о
реструктуризации  взятых  муниципальными образованиями обязательств
по полученным из областного бюджета ссудам.
     6.  Контроль за исполнением настоящего постановления возложить
на председателя Правительства Свердловской области Воробьева А.П.


     Председатель Правительства
     Свердловской области                              А.П.Воробьев

     г. Екатеринбург
     17 июня 2003 года
     № 358-ПП

Приложение 1 к постановлению Правительства Свердловской области от
                      l7.06.2003 г. № 358 ПП

Информация об исполнении областного бюджета за первый квартал 2003
                               года

Доходы областного бюджета за первый квартал 2003 го да исполнены в
сумме 4040,3 млн. рублей, или 16,2 процента к годовым назначениям и
 86,7 процента к плану первого квартала. По сравнению с
соответствующим периодом 2002 го да поступления доходов возросли на
 790,2 млн. рублей.
Основными доходными источниками налоговых поступлений областного
бюджета в первом квартале 2003 года являлись:
1) налог на доходы физических лиц: фактическое поступление
составило 985,0 млн. рублей, или 20,6 процента к годовым
назначениям и 95,9 процента к плану первого квартала (удельный вес
в общем объеме поступлений областного бюджета в первом квартале
24,4 процента);
2) налог на прибыль организаций: фактическое поступление составило
790,7 млн. рублей, или 11,9 процента к годовым назначениям и 79,5
процента к плану первого квартала (удельный вес в общем объеме
доходов областного бюджета в первом квартале  19,6 процента).
Недовыполнение бюджетных назначений по налогу на прибыль
организаций связано со значительными переплатами по налогу,
образовавшимися у крупнейших налогоплательщиков по итогам работы за
 2002 год.
В составе налоговых доходов остались невыполненными: налог с
продаж  на 88,4 млн. рублей (несмотря на рост поступлений данного
налога по сравнению с аналогичным периодом 2002 года на 44,2 млн.
рублей запланированные темпы роста поступлений в первом квартале
2003 года не достигнуты); единый налог, взимаемый в связи с
применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности
для субъектов малого предпринимательства,  на 21,6 млн. рублей;
налог на имущество предприятий на 68,3 млн. рублей (сроки уплаты за
 2002 год и за первый квартал 2003 года наступают во втором
квартале).
Неналоговые доходы выполнены в объеме 195,6 млн. рублей, или
15 процентов к годовым назначениям и 63,6 про цента к плану первого
 квартала, в том числе доходы от имущества, находящегося в
государственной собственности, или от деятельности государственных
организаций составили 137,6 млн. рублей, или 16 процентов к годовым
 назначениям и 65,2 процента к плану первого квартала, поступления
административных платежей и сборов составили 39,6 млн. рублей (15,4
 процента к годовым назначениям и 77 процентов к плану первого
квартала), поступления штрафных санкций  3,7 млн. рублей (24,5
процента к годовым назначениям и 98,1 процента к плану первого
квартала).
В целевые бюджетные фонды в первом квартале 2003 года поступило
1109,8 млн. рублей, или 17,8 процента к годовым назначениям и 83,1
процента к плану первого квартала. При этом в целевой бюджетный
территориальный дорожный фонд Свердловской области поступило
1087,9 млн. рублей (17,8 процента годовых назначений и 83 процента
к плану первого квартала), в целевой бюджетный фонд Свердловской
области "Восстановление и охрана водных объектов" поступило
21,9 млн. рублей (18,8 процента к годовым назначениям и 89,4
процента к плану первого квартала).
Низкое исполнение плановых назначений объясняется изменением
источников формирования целевого бюджетного территориального
дорожного фонда Свердловской области в 2003 году. Поступление
акцизов на нефтепродукты в первом квартале 2003 года составило
131,9 млн. рублей (8,8 про цента к годовым назначениям и 48,9
процента к плану квартала), в том числе поступило акцизов на
бензин  108 млн. рублей, акцизов на дизельное топливо  22,1 млн.
рублей, акцизов на масла моторные  1,8 млн. рублей. Поступление
земельного налога за земли городов и поселков составило 118,8 млн.
рублей (10,4 процента к годовым назначениям и 69,5 процента к
квартальному плану), низкое исполнение прогноза связано с тем, что
сроки уплаты платежей за первый квартал наступают во втором
квартале 2003 года.
В то же время поступления доходов в целевые бюджетные фонды в
первом квартале 2003 года возросли по сравнению с аналогичным
периодом 2002 года: поступление доходов в целевой бюджетный
территориальный дорожный фонд возросло на 436,9 млн. рублей (на
67,1 процента), в фонд "Восстановление и охрана водных объектов"
на 12,8 млн. рублей (в 2,4 раза).
Безвозмездные перечисления из федерального бюджета составили
264,6 млн. рублей, в том числе субсидии на реализацию Федерального
закона от 24 ноября 1995 года № 181 ФЗ "О социальной защите
инвалидов в Российской Федерации"  48,6 млн. рублей, субвенции на
выплату государственных пособий гражданам, имеющим детей,
148,2 млн. рублей, дотации на возмещение расходов от содержания
объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной
сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления,
4,2 млн. рублей, субсидии и субвенции на реализацию федеральных
законов от 18 октября 1991 года № 1761 1 "О реабилитации жертв
политических репрессий", от 15 января 1993 года № 4301 1 "О статусе
 Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных
кавалеров ордена Славы", от 9 января 1997 года № 5 ФЗ "О
предоставлении социальных гарантий Героям Социалистического труда и
 полным кавалерам ордена Трудовой Славы"  19,7 млн. рублей,
субвенции на строительство метро в городе Екатеринбурге  8,2 млн.
рублей, субвенции и субсидии на государственную поддержку дорожного
 хозяйства  35,8 млн. рублей.
Расходы областного бюджета исполнены в отчетном периоде в сумме
3739,1 млн. рублей, или 15,0 процента к годовым назначениям и 80,2
процента к плану первого квартала.
Расходы на финансирование социально значимых отраслей исполнены в
сумме 1017,3 млн. рублей, или 13,8 процента к годовым назначениям и
 85,3 процента к плану первого квартала.
Расходы на образование исполнены в сумме 230,0 млн. рублей, или
15,1 процента к годовым назначениям и 82,9 про цента к плану
первого квартала.
Расходы на культуру и искусство исполнены в сумме 32 млн. рублей,
или 8,9 процента к годовым назначениям и 88,9 процента к плану
первого квартала.
Расходы на здравоохранение и физическую культуру исполнены в сумме
499,2 млн. рублей, или 15,8 процента к годовым назначениям и 91,3
процента к плану первого квартала. Ведомственные расходы на
учреждения здравоохранения исполнены в сумме 478,8 млн. рублей, или
 16,7 процента к годовым назначениям и 93,7 процента к плану
первого квартала. Исполнение бюджетных назначений по бесплатному
обеспечению больных, страдающих социально значимыми заболеваниями,
составило 45,8 млн. рублей, или 19,6 процента к годовым назначениям
 и 85,9 процента к плану первого квартала. Исполнение бюджетных
назначений по программе "Доступные лекарства" составило 82,7 млн.
рублей, или 23,1 процента к годовым назначениям и 97,7 процента к
плану первого квартала. Финансирование целевых программ в области
здравоохранения в течение первого квартала 2003 года не
производилось в связи с отсутствием документов на оплату
мероприятий по реализации целевых программ. Взносы на обязательное
медицинское страхование неработающего населения Свердловской
области перечислены в объеме 67,8 млн. рублей, или 100 про центов к
 плану первого квартала.
Исполнение бюджетных назначений по разделу "Фи зи ческая культура и
 спорт" составило 13,6 млн. рублей, или 74,1 процента к плану
первого квартала 2003 года, в том числе по командам и клубам
мастеров  6,0 млн. рублей, или 120 процентов к плану первого
квартала.
Расходы на социальную политику исполнены в сумме 325,7 млн. рублей,
 или 11,5 процента к годовым назначениям и 78,6 процента к плану
первого квартала. Ведомственные расходы на учреждения социального
обеспечения исполнены в сумме 62,1 млн. рублей, или 15,2 процента к
 годовым назначениям и 73,1 процента к плану первого квартала.
Расходы на мероприятия в области молодежной политики исполнены в
сумме 0,7 млн. рублей, или 4,3 процента к годовым назначениям и
97,2 процента к плану первого квартала.
Расходы на реализацию областных и федеральных законов социальной
направленности исполнены в сумме 121,4 млн. рублей, или 7,6
процента к годовым назначениям и 74,3 процента к плану первого
квартала. Государственные пособия гражданам, имеющим детей,
выплачены в сумме 139,7 млн. рублей, или 20,2 процента к годовым
назначениям и 88,2 процента к плану первого квартала. За счет
средств областного бюджета погашена кредиторская задолженность по
пособиям гражданам, имеющим детей, в сумме 9,9 млн. рублей; за счет
 федерального бюджета выплачены пособия гражданам, имеющим детей, в
 сумме 129,9 млн. рублей.
Объем финансирования областных целевых программ, финансируемых из
областного бюджета, определен на первый квартал в сумме 1356,7 млн.
 рублей, исполнение составило 906,4 млн. рублей, или 13,0 процента
к годовым назначениям и 66,8 процента к плану первого квартала.
Программы, финансируемые за счет средств целевых бюджетных фондов,
исполнены в сумме 852,4 млн. рублей, или 14,1 процента к годовым
назначениям и 66,4 процента к плану первого квартала.
На правоохранительную деятельность и обеспечение безопасности
направлено бюджетных средств на сумму 217,1 млн. рублей, или 16,2
процента к годовым назначениям и 70,7 процента к плану первого
квартала.
На развитие сельского хозяйства направлено 118,1 млн. рублей, или
21,0 процента к годовым назначениям и 85,2 процента к плану первого
 квартала.
Расходы на жилищно-коммунальное хозяйство исполнены в сумме
13,1 млн. рублей, или 7,1 процента к годовым назначениям и 65,9
процента к плану первого квартала. Из средств областного бюджета в
соответствии с постановлением Правительства Свердловской области от
 02.11.2000 г. № 905 ПП "О размерах погашения кредиторской
задолженности по жилищно-коммунальному хозяйству в порядке оказания
 безвозмездной финансовой помощи муниципальным образованиям"
(Собрание законодательства Свердловской области", 2000, № 11,
ст. 1341) перечислено на погашение кредиторской задолженности по
жилищно-коммунальному хозяйству 17,3 млн. рублей, что составляет
87,3 процента к плану первого квартала 2003 года.
Неполное исполнение расходной части областного бюджета объясняется
недопоступлением доходов в областной бюджет и отсутствием платежных
 документов на оплату товаров и услуг у учреждений, переведенных на
 систему казначейского исполнения областного бюджета.
Фактическое исполнение по дотациям муниципальным образованиям по
итогам первого квартала 2003 года составило 839,3 млн. рублей, или
100 процентов к плану первого квартала и 23,1 процента к плану
года.
Фактическое исполнение по субвенциям муниципальным образованиям по
итогам первого квартала 2003 года составило 10,8 млн. рублей, или
100,2 процента к плану первого квартала и 25 процентов к плану
года.
По целевым бюджетным фондам исполнение составило 870,3 млн. рублей,
 или 14,0 процента к годовым назначениям и 65,2 процента к плану
первого квартала, из них: объем расходов целевого бюджетного
территориального дорожного фонда Свердловской области исполнен в
сумме 856,8 млн. рублей, или 14,0 процента к годовым назначениям и
65,4 про цента к плану первого квартала, объем расходов целевого
бюджетного фонда Свердловской области "Восста нов ление и охрана
водных объектов" исполнен в сумме 13,6 млн. рублей, или 11,7
процента к годовым назначениям и 55,4 процента к плану первого
квартала.
Государственный долг Свердловской области на 1 апреля 2003 года
составил 1629 млн. рублей, или 111,7 процента к уровню на 1 января
2003 года, и меньше предельного объема, установленного Законом
Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60 ОЗ "Об областном
бюджете на 2003 год" ("Областная газета" от 28.12.2002 г. № 274277)
 на 38 процентов.
Прямой долг области по кредитным соглашениям и договорам составил
323 млн. рублей, что на 10,5 процента выше объема на 1 января 2003
года и на 32 процента ниже предельной величины, установленной
Законом Свердловской области от 27 декабря 2002 года № 60 ОЗ "Об
областном бюджете на 2003 год". За первый квартал 2003 года
получена ссуда из федерального бюджета на сумму 50 млн. рублей на
покрытие временного кассового разрыва. На погашение кредитов и ссуд
 направлено 19 млн. рублей.
Задолженность по прогарантированным кредитам, полученным третьими
лицами, составила на 1 апреля 2003 года 1306 млн. рублей, или 61
процент предельной величины, установленной Законом Свердловской
области от 27 декабря 2002 года № 60 ОЗ "Об областном бюджете на
2003 год", и выше объема на 1 января 2003 года на 12 процентов. В
течение первого квартала 2003 года предоставлены гарантии
муниципальным образованиям в обеспечение займов, полученных ими на
приобретение медицинского оборудования и с целью расчетов за
топливно-энергетические ресурсы с открытым акционерным обществом
энергетики и электрификации "Свердловэнерго", на общую сумму
108 млн. рублей.
Расходы на обслуживание долга за первый квартал 2003 года составили
 4,7 млн. рублей, или 5,6 процента к годовому плану.
                                  Приложение 2
                                  к постановлению Правительства
                                  Свердловской области
                                  от l7.06.2003 г. № 358 ПП
  Исполнение областного бюджета по доходам за первый квартал 2003
                               года

Но-ме Код     Наименование группы, подгруппы,    Сумма средств,  Сумма средств,
р             статьи, подстатьи доходов          предусмот-ренны поступивших
стро-                                            х               в областной
ки                                               в областном     бюджет
                                                 бюджете
                                                 на 2003 год
                                                 (тыс.
                                                 рублей)

                                                 год       первый   первый   в
                                                                             процентах

                                                           квартал  квартал, к      к
                                                                    тыс.     году   пер-во
                                                                    рублей          му
                                                                                    квар-т
                                                                                    алу


1     2       3                                  4         5        6        7      8

1     1000000 НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                   16 131 18 2 704 10 2 470 11 15,3   91,3
                                                 4         1        4

2     1010000 Налоги на прибыль                  11 443 08 2 022 58 1 776 38 15,5   87,8
                                                 8         7        1

3     1010100 Налог на прибыль организаций       6 663 966 995 041  790 739  11,9   79,5


4     1010200 Налог на доходы физических лиц     4 778 125 1 027 29 985 028  20,6   95,9
                                                           7

5     1010400 Налог на игорный бизнес            997       249      614      61,6   св.
                                                                                    100

6     1020000 Налоги на товары и услуги.         1 785 617 416 382  400 919  22,5   96,3
              Лицензионные
              и регистрационные сборы

7     1020200 Акцизы по подакцизным товарам      800 800   179 967  253 744  31,7   141,0
              (продукции)
              и отдельным видам минерального
              сырья,
              производимым на территории
              Российской
              Федерации

8     1020201 Этиловый спирт-сырец из пищевого   37 539    5 631    8 401    22,4   149,2
              сырья,
              спирт этиловый из пищевого сырья
              и
              спирт питьевой

9     1020203 Спиртосодержащие растворы          499       75       39       78     52,0


10    1020204 Водка, ликероводочные изделия      482 692   120 673  181 985  37,7   150,8


11    1020205 Коньяк, шампанское (вино           100 423   25 106   21 316   21,2   84,9
              игристое),
              вино натуральное

12    1020206 Другие алкогольные напитки         15 348    3 837    11 529   75,1   св.
                                                                                    100

13    1020207 Пиво                               164 299   24 645   18 983   11,6   77,0


14    1020208 Табачные изделия                                      8 689


15    1020209 Ювелирные изделия                                     2 801


16    1020240 Прочие товары (сырье)                                 1


17    1020400 Лицензионные и регистрационные     5 895     1 474    483      8,2    32,8
              сборы

18    1020600 Налог на покупку иностранных                          118
              денежных
              знаков и платежных документов,
              выраженных
              в иностранной валюте

19    1020700 Налог с продаж                     978 922   234 941  146 574  15,0   62,4


20    1030000 Налоги на совокупный доход         147 263   29 453   8 338    5,7    28,3


21    1030100 Единый налог, взимаемый в связи с  147 263   29 453   7 871    5,3    26,7
              применением
              упрощенной системы
              налогообложения,
              учета и отчетности для субъектов
              малого
              предпринимательства

22    1030200 Единый налог на вмененный доход                       467
              для
              определенных видов деятельности

23    1040000 Налоги на имущество                1 946 165 155 693  87 388   4,5    56,1


24    1040200 Налог на имущество предприятий     1 946 165 155 693  87 388   4,5    56,1


25    1050000 Платежи за пользование природными  809 051   79 986   192 030  23,7   240,1
              ресурсами

26    1050100 Платежи за пользование недрами (в  1 000     207      764      76,4   св.
              части                                                                 100
              сумм, зачисляемых по расчетам за
              2001
              год, и погашение задолженности
              прошлых
              лет)

27    1050300 Налог на добычу полезных           214 000   44 384   61 494   28,7   138,5
              ископаемых

28    1050400 Платежи за пользование лесным      1 626     488      1 254    77,1   св.
              фондом                                                                100

29    1050500 Плата за пользование водными       116 425   24 500   21 903   18,8   89,4
              объектами

30    1050600 Плата за нормативные и             472 000   10 000   104 339  22,1   св.
              сверхнормативные                                                      100
              выбросы и сбросы вредных веществ,
              размещение
              отходов

31    1050800 Плата за право пользования         3 000     200      112      3,7    56,0
              объектами
              животного мира и водными
              биологическими
              ресурсами

32    1050900 Отчисления на воспроизводство      1 000     207      2 164    св.    св.
              минерально-сырьевой                                            100    100
              базы (в части сумм, зачисляемых
              по
              расчетам за 2001 год, и погашение
              задолженности
              прошлых лет)

33    1404000 Прочие налоговые платежи и сборы                      5 058


34    2000000 НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ                 1 302 737 307 688  195 649  15,0   63,6


35    2010000 Доходы от имущества, находящегося  859 056   211 014  137 642  16,0   65,2
              в
              государственной и муниципальной
              собственности,
              или от деятельности
              государственных
              и муниципальных организаций

36    2010100 Дивиденды по акциям,               7 000     1 750    21       0,3    1,2
              принадлежащим
              Российской Федерации

37    2010200 Доходы от сдачи в аренду           803 110   200 778  106 680  13,3   53,1
              имущества,
              находящегося в государственной и
              муниципальной
              собственности

38    2010202 Арендная плата за земли городов и  537 000   134 250  89 364   16,6   66,6
              поселков

39    2010240 Прочие доходы от сдачи в аренду    266 110   66 528   17 316   6,5    26,0
              имущества,
              находящегося в государственной и
              муниципальной
              собственности

40    2010300 Проценты, полученные от            8 116     2 029    850      10,5   41,9
              размещения
              в банках и кредитных
              организациях,
              временно свободных средств
              бюджета

41    2010400 Проценты, полученные от            20 060    5 015    19 955   99,5   св.
              предоставления                                                        100
              бюджетных кредитов (бюджетных
              ссуд)
              внутри страны

42    2010600 Доходы от оказания услуг или       40        10       2 118    св.    св.
              компенсации                                                    100    100
              затрат государства

43    2010800 Платежи от государственных и       15 000             7 510    50,1
              муниципальных
              организаций

44    2010803 Перечисление части прибыли         15 000             7 510    50,1
              государственных
              и муниципальных унитарных
              предприятий,
              остающейся после уплаты налогов и
              иных
              обязательных платежей

45    2012000 Доходы от продажи оборудования,    220       55       66       30,0   120,0
              транспортных
              средств и других материальных
              ценностей

46    2013000 Средства от реализации             117       29                0,0    0,0
              арестованного,
              конфискованного и иного
              имущества,
              обращенного в доход государства

47    2015000 Платежи при пользовании недрами    1 200     300      278      23,2   92,7


48    2019000 Прочие поступления от имущества,   4 193     1 048    164      3,9    15,6
              находящегося
              в государственной и муниципальной
              собственности,
              а также поступлений от
              разрешенных
              видов деятельности организаций

49    2040000 Доходы от продажи земли и          143 817   35 954   7 655    5,3    21,3
              нематериальных
              активов

50    2060000 Административные платежи и сборы   256 952   51 391   39 593   15,4   77,0


51    2060100 Сборы, взимаемые Государственной   256 768   51 354   39 532   15,4   77,0
              инспекцией
              безопасности дорожного движения
              (за
              исключением штрафов)

52    2064000 Прочие платежи, взимаемые          184       37       61       33,2   164,9
              государственными
              организациями за выполнение
              определенных
              функций

53    2070000 Штрафные санкции, возмещение       14 934    3 733    3 663    24,5   98,1
              ущерба

54    2070200 Санкции за нарушение порядка                          224
              применения
              цен

55    2070300 Административные штрафы и иные     14 934    3 733    2 841    19,0   76,1
              санкции,
              включая штрафы за нарушение
              правил
              дорожного движения

56    2070400 Суммы, взыскиваемые с лиц,                            598
              виновных
              в совершении преступлений и
              недостаче
              материальных ценностей

57    2090000 Прочие неналоговые доходы          27 978    5 596    7 096    25,4   126,8


58    2090200 Прочие доходы                      27 978    5 596    7 096    25,4   126,8


59    3000000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПЕРЕЧИСЛЕНИЯ         1 671 067 417 767  264 698  15,8   63,4


60    3020000 От бюджетов других уровней         1 671 067 417 767  264 698  15,8   63,4


61    3020100 Дотации                            14 383    3 596    4 170    29,0   116,0


62    3020200 Субвенции                          998 387   249 597  200 988  20,1   80,5


63    3020300 Средства, получаемые по взаимным
              расчетам,
              в том числе компенсации
              дополнительных
              расходов, возникших в результате
              решений,
              принятых органами государственной
              власти

64    3020500 Субсидии                           658 297   164 574  59 540   9,0    36,2


65    3060000 СРЕДСТВА, ПЕРЕДАВАЕМЫЕ В ЦЕЛЕВЫЕ   -417 090  -104 272 0        0,0    0,0
              БЮДЖЕТНЫЕ
              ФОНДЫ

66    4000000 ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ФОНДОВ    6 234 987 1 335 07 1 109 83 17,8   83,1
                                                           6        9

67    4010200 Территориальные дорожные фонды     6 118 562 1 310 57 1 087 93 17,8   83,0
                                                           6        6

68    4010201 Налог на пользователей             3 006 448 751 612  832 516  27,7   110,8
              автомобильных
              дорог

69    4010240 Прочие поступления                 3 112 114 558 964  255 420  8,2    45,7


70    4200000 Целевые бюджетные фонды субъектов  116 425   24 500   21 903   18,8   89,4
              Российской
              Федерации

71    4200001 Восстановление и охрана водных     116 425   24 500   21 903   18,8   89,4
              объектов

72    8500000 Итого доходов                      24 922 88 4 660 36 4 040 30 16,2   86,7
                                                 5         0        0

                                  Приложение 3
                                  к постановлению Правительства
                                  Свердловской области
                                  от l7.06.2003 г. № 358 ПП
  Исполнение областного бюджета по расходам за первый квартал 2003
                               года

Но-ме Код   Код    Код   Наименование раздела,        Сумма средств,  Сумма средств,
р     раз-д целе-в вида  подраздела,                  предусмот-ренны направленных на
стро- ела,  ой     рас-х целевой статьи, вида         х               расходы
ки    под-- статьи о--   расходов                     в областном     по областному
                                                      бюджете         бюджету
                                                      на 2003 год
                                                      (тыс.
                                                      рублей)

      раз--        дов                                год       первый   первый   в
                                                                                  процентах

      дела                                                      квартал  квартал  к      к
                                                                         (тыс.    году   пер-во
                                                                         рублей)         му
                                                                                         квар-т
                                                                                         алу


1     2     3      4     5                            6         7        8        9      10

1     0100               ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ   1665844   348029   248191   14,9   71,3
                         И МЕСТНОЕ
                         САМОУПРАВЛЕНИЕ

2     0102               Функционирование             158459    32722    22494    14,2   68,7
                         законодательных
                         (представительных) органов
                         государственной
                         власти

3     0102  021          Содержание главы             1533      383      161      10,5   42,0
                         законодательной
                         (представительной) власти
                         субъекта
                         Российской Федерации

4     0102  021    009   Денежное содержание главы    1533      383      161      10,5   42,0
                         законодательной
                         (представительной) власти
                         субъекта
                         Российской Федерации

5     0102  023          Содержание членов            17404     4351     3637     20,9   83,6
                         законодательной
                         (представительной) власти
                         субъектов
                         Российской Федерации

6     0102  023    032   Денежное содержание членов   17404     4351     3637     20,9   83,6
                         законодательной
                         (представительной) власти
                         субъектов
                         Российской Федерации

7     0102  025    000   Обеспечение деятельности     139522    27988    18696    13,4   66,8
                         законодательной
                         (представительной) власти
                         субъектов
                         Российской Федерации

8     0102  025    027   Денежное содержание          70650     17662    10838    15,3   61,4
                         аппарата

9     0102  025    029   Расходы на содержание        68872     10326    7858     11,4   76,1
                         аппарата

10    0103               Функционирование             1399413   290308   208987   14,9   72,0
                         исполнительных
                         органов государственной
                         власти

11    0103  034          Содержание главы             4203      1050     726      17,3   69,1
                         исполнительной
                         власти субъекта Российской
                         Федерации
                         и его заместителей

12    0103  034    033   Денежное содержание главы    4203      1050     726      17,3   69,1
                         исполнительной
                         власти субъекта Российской
                         Федерации
                         и его заместителей

13    0103  036          Обеспечение деятельности     1395210   289258   208261   14,9   72,0
                         органов
                         исполнительной власти
                         субъектов
                         Российской Федерации

14    0103  036    027   Денежное содержание          1090136   259291   182111   16,7   70,2
                         аппарата

15    0103  036    028   Представительские расходы    2000      500      501      25,1   100,2

16    0103  036    029   Расходы на содержание        303074    29467    25649    8,5    87,0
                         аппарата

17    0105               Прочие расходы на            34379     6847     5948     17,3   86,9
                         общегосударственное
                         управление

18    0105  039          Расходы на                   18633     3713     3502     18,8   94,3
                         общегосударственное
                         управление (не отнесенные к
                         бюджетам
                         других министерств и
                         ведомств)

19    0105  039    075   Содержание подведомственных  18633     3713     3502     18,8   94,3
                         структур

20    0105  041          Государственная поддержка    15746     3134     2446     15,5   78,0
                         архивной
                         службы

21    0105  041    075   Содержание подведомственных  15746     3134     2446     15,5   78,0
                         структур

22    0107               Функционирование президента  73593     18152    10762    14,6   59,3
                         республики
                         в составе Российской
                         Федерации
                         и главы администрации
                         субъекта
                         Российской Федерации

23    0107  002          Содержание президента        1144      285      257      22,5   90,2
                         республики
                         в составе Российской
                         Федерации
                         и главы администрации
                         субъекта
                         Российской Федерации

24    0107  002    002   Денежное содержание          1144      285      257      22,5   90,2
                         президента
                         республики в составе
                         Российской
                         Федерации и главы
                         администрации
                         субъекта Российской
                         Федерации

25    0107  004          Обеспечение деятельности     72449     17867    10505    14,5   58,8
                         президента
                         республики в составе
                         Российской
                         Федерации и главы
                         администрации
                         субъекта Российской
                         Федерации

26    0107  004    027   Денежное содержание          34449     8612     6067     17,6   70,4
                         аппарата

27    0107  004    025   Представительские расходы    3000      750      307      10,2   40,9

28    0107  004    029   Расходы на содержание        35000     8505     4131     11,8   486
                         аппарата

29    0200               СУДЕБНАЯ ВЛАСТЬ              187449    25771    13014    6,9    50,5

30    0201               Федеральная судебная         173105    22329    11070    6,4    49,6
                         система

31    0201  064          Обеспечение деятельности     173105    22329    11070    6,4    49,6
                         мировых
                         судей

32    0201  064    027   Денежное содержание          74989     8999     4125     5,5    45,8
                         аппарата

33    0201  064    029   Расходы на содержание        98116     13330    6945     7,1    52,1
                         аппарата

34    0202               Судебная система субъектов   14344     3442     1944     13,6   56,5
                         Российской
                         Федерации

35    0202  070          Содержание конституционных   6862      1716     994      14,5   57,9
                         (устав-ных)
                         судов субъектов Российской
                         Федерации

36    0202  070    036   Денежное содержание          6862      1716     994      14,5   57,9
                         председателей
                         и членов конституционных
                         судов
                         субъектов Российской
                         Федерации

37    0202  071          Обеспечение деятельности     7482      1726     950      12,7   55,0
                         конституционных
                         (уставных) судов субъектов
                         Российской
                         Федерации

38    0202  071    027   Денежное содержание          6293      1572     845      13,4   53,8
                         аппарата

39    0202  071    029   Расходы на содержание        1189      154      105      8,8    68,2
                         аппарата

40    0500               ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ           1609239   356649   253933   15,8   71,2
                         ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
                         И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
                         ГОСУДАРСТВА

41    0501               Органы внутренних дел        1337427   307300   217116   16,2   70,7

42    0501  601          Обеспечение личного состава  1337427   307300   217116   16,2   70,7
                         войск
                         (сил)

43    0501  601    075   Содержание подведомственных  1337427   307300   217116   16,2   70,7
                         структур

44    0509               Государственная              271054    49179    36673    13,5   74,6
                         противопожарная
                         служба

45    0509  601          Обеспечение личного состава  271054    49179    36673    13,5   74,6
                         войск
                         (сил)

46    0509  601    075   Содержание подведомственных  271054    49179    36673    13,5   74,6
                         структур

47    0510               Органы юстиции               758       170      144      19,0   84,7

48    0510  062          Поддержка государственных    758       170      144      19,0   84,7
                         нотариальных
                         контор

49    0510  062    160   Содержание нотариальных      758       170      144      19,0   84,7
                         контор

50    0600               ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ              57234     5595     3586     6,3    64,1
                         ИССЛЕДОВАНИЯ
                         И СОДЕЙСТВИЕ
                         НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ
                         ПРОГРЕССУ

51    0602               Разработка перспективных     57234     5595     3586     6,3    64,1
                         технологий
                         и приоритетных направлений
                         научно-технического
                         прогресса

52    0602  281          НИОКР                        57234     5595     3586     6,3    64,1

53    0602  281    216   Другие НИОКР                 48204     5414     3586     7,4    66,2

54    0602  281    253   Осуществление специальных    9030      181               0,0    0,0
                         программ

55    0700               ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА   669544    60340    54399    8,1    90,2
                         И
                         СТРОИТЕЛЬСТВО

56    0701               Топливно-энергетический      31365     5000     5000     15,9   100,0
                         комплекс

57    0701  293          Государственная поддержка    31365     5000     5000     15,9   100,0
                         энергетики
                         и электрификации субъектов
                         Российской
                         Федерации

58    0701  293    441   Субсидии на услуги,          31365     5000     5000     15,9   1000
                         предоставляемые
                         населению газоснабжающими
                         организациями
                         в субъектах Российской
                         Федерации

59    0707               Строительство, архитектура   548179    45340    42419    7,7    93,6

60    0707  313          Государственные капитальные  474034    43857    40531    8,6    92,4
                         вложения

61    0707  313    198   Государственные капитальные  25500     1720     260      1,0    15,1
                         вложения
                         на безвозвратной основе

62    0707  313    253   Осуществление специальных    448534    42137    40271    9,0    95,6
                         программ

63    0707  314          Государственная поддержка    74145     1483     1469     2,0    99,1
                         строительства

64    0707  314    397   Прочие расходы, не           74145     1483     1469     2,0    99,1
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

65    0707  476          Средства федерального        0                  419
                         бюджета
                         на реализацию
                         государственных
                         инвестиционных программ

66    0707  476    559   Субсидии на реализацию       0                  419
                         федеральных
                         адресных инвестиционных
                         программ
                         бюджетов субъектов
                         Российской
                         Федерации и муниципальных
                         образований
                         за счет передаваемых
                         средств
                         федерального бюджета

67    0709               Воспроизводство              90000     10000    6980     7,8    69,8
                         минерально-сырьевой
                         базы

68    0709  475          Финансирование               90000     10000    6980     7,8    69,8
                         геолого-разведочных
                         работ

69    0709  475    410   Геолого-разведочные работы   90000     10000    6980     7,8    69,8

70    0800               СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО           563893    138656   118149   21,0   85,2
                         И РЫБОЛОВСТВО

71    0801               Сельскохозяйственное         475716    59676    48256    10,1   80,9
                         производство

72    0801  340          Государственная поддержка    152228    20216    19538    12,8   96,6
                         программ
                         и мероприятий по развитию
                         животноводства

73    0801  340    210   Субсидии на                  141528    18716    18297    12,9   97,8
                         животноводческую
                         продукцию из бюджетов
                         субъектов
                         Российской Федерации

74    0801  340    290   Целевые субсидии и           10700     1500     1241     11,6   82,7
                         субвенции

75    0801  341          Государственная поддержка    107707    12800    7797     7,2    60,9
                         программ
                         и мероприятий по развитию
                         растениеводства

76    0801  341    290   Целевые субсидии и           107707    12800    7797     7,2    60,9
                         субвенции

77    0801  342          Прочие расходы в области     50720     2120     1165     2,3    55,0
                         сельского
                         хозяйства

78    0801  342    214   Финансирование расходов на   33160     0        -190     -0,6
                         приобретение
                         отечественной техники и
                         племенного
                         скота для
                         сельскохозяйственных
                         товаропроизводителей на
                         условиях
                         лизинга, в том числе с
                         направлением
                         указанных средств в
                         уставные
                         капиталы лизинговых
                         компаний,
                         контрольные пакеты акций
                         которых
                         принадлежат государству,
                         или
                         лизинговых компаний,
                         созданных
                         организациями, контрольные
                         пакеты
                         акций которых принадлежат
                         государству

79    0801  342    215   Субсидии на отопление        9360      1000     405      4,3    40,5
                         жилого
                         фонда и теплиц

80    0801  342    285   Содержание объектов          7000      950      875      12,5   92,1
                         социально-куль-турной
                         сферы

81    0801  342    397   Прочие расходы, не           1200      170      75       6,3    44,1
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

82    0801  343          Государственная поддержка    5209      4080     2481     47,6   60,8
                         развития
                         фермерства

83    0801  343    211   Кредитование сезонных        5209      4080     2481     47,6   60,8
                         затрат
                         в сельском хозяйстве

84    0801  345          Государственная поддержка    109852    12460    10700    9,7    85,9
                         мероприятий
                         по коренному улучшению
                         земель

85    0801  345    212   Мероприятия по улучшению     109852    12460    10700    9,7    85,9
                         землеустройства
                         и землепользования

86    0801  515          Прочие расходы, не           50000     8000     6575     13,2   82,2
                         отнесенные
                         к другим целевым статьям

87    0801  515    463   Субсидирование процентных    50000     8000     6575     13,2   82,2
                         ставок
                         по привлеченным кредитам

88    0802               Земельные ресурсы            75049     11485    3313     4,4    28,8

89    0802  344          Мероприятия по улучшению     38117     10535    3313     8,7    31,4
                         землеустройства
                         и землепользования

90    0802  344    397   Прочие расходы, не           38117     10535    3313     8,7    31,4
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

91    0802  396          Осуществление специальных    36932     950               0,0    0,0
                         программ

92    0802  396    253   Осуществление специальных    36932     950               0,0    0,0
                         программ

93    0803               Заготовка и хранение         0         66085    65487           99,1
                         сельскохозяйственной
                         продукции

94    0803  348          Формирование региональных    0         66085    65487           99,1
                         продовольственных
                         фондов

95    0803  348    229   Расходы по формированию      0         66085    65487           99,1
                         региональных
                         продовольственных фондов

96    0804               Рыболовное хозяйство         2293      310               0,0    0,0

97    0804  396          Осуществление специальных    2293      310               0,0    0,0
                         программ

98    0804  396    253   Осуществление специальных    2293      310               0,0    0,0
                         программ

99    0805               Прочие мероприятия в         10835     1100     1093     10,1   99,4
                         области
                         сельского хозяйства

100   0805  342          Прочие расходы в области     10835     1100     1093     10,1   99,4
                         сельского
                         хозяйства

101   0805  342    075   Содержание подведомственных  0                  139
                         структур

102   0805  342    397   Прочие расходы, не           10835     1100     954      8,8    86,7
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

103   0900               ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ПРИРОДНОЙ  525226    37837    21721    4,1    57,4
                         СРЕДЫ
                         И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ,
                         ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ,
                         КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ

104   0901               Водные ресурсы               27344     1847     632      2,3    34,2

105   0901  360          Финансирование мероприятий   27344     1847     632      2,3    34,2
                         по
                         регулированию,
                         использованию
                         и охране водных ресурсов

106   0901  360    407   Субсидии на природоохранные  27344     1847     632      2,3    34,2
                         мероприятия

107   0902               Лесные ресурсы               168628    26705    14132    8,4    52,9

108   0902  361          Финансирование лесоохранных  168628    26705    14132    8,4    52,9
                         и
                         лесовосстановительных
                         мероприятий

109   0902  361    223   Финансирование лесоохранных  159995    26525    13952    8,7    52,6
                         и
                         лесовосстановительных
                         мероприятий

110   0902  361    227   Финансирование мероприятий   8633      180      180      2,1    100,0
                         по
                         тушению лесных пожаров

111   0903               Охрана окружающей природной  312700    5906     4666     1,5    79,0
                         среды,
                         животного и растительного
                         мира

112   0903  362          Финансирование мероприятий   312700    5906     4666     1,5    79,0
                         в
                         области контроля за
                         состоянием
                         окружающей природной среды
                         и
                         охраны природы

113   0903  362    253   Осуществление специальных    93230     2966     4096     4,4    138,1
                         программ

114   0903  362    290   Целевые субсидии и           219470    2940     570      0,3    19,4
                         субвенции

115   0904               Гидрометеорология            6941      1276     1065     15,3   83,5

116   0904  363          Финансирование расходов на   6941      1276     1065     15,3   83,5
                         ведение
                         работ по гидрометеорологии
                         и
                         мониторингу окружающей
                         природной
                         среды

117   0904  363    075   Содержание подведомственных  6941      1276     1065     15,3   83,5
                         структур

118   0906               Прочие расходы в области     9613      2103     1226     12,8   58,3
                         охраны
                         окружающей природной среды
                         и
                         природных ресурсов

119   0906  362          Финансирование мероприятий   9613      2103     1226     12,8   58,3
                         в
                         области контроля за
                         состоянием
                         окружающей природной среды
                         и
                         охраны природы

120   0906  362    075   Содержание подведомственных  9613      2103     1226     12,8   58,3
                         структур

121   1000               ТРАНСПОРТ, СВЯЗЬ И           11415     0                 0,0
                         ИНФОРМАТИКА

122   1005               Прочие виды транспорта       8675      0                 0,0

123   1005  515          Прочие расходы, не           8675      0                 0,0
                         отнесенные
                         к другим целевым статьям

124   1005  515    397   Прочие расходы, не           8675      0                 0,0
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

125   1006               Связь                        2740      0                 0,0

126   1006  377          Государственная поддержка    2740      0                 0,0
                         почтовой
                         связи

127   1006  377    290   Целевые субсидии и           2740      0                 0,0
                         субвенции

128   1100               РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ            1650      0                 0,0
                         ИНФРАСТРУКТУРЫ

129   1102               Прочие мероприятия по        1650      0                 0,0
                         развитию
                         рыночной инфраструктуры

130   1102  515          Прочие расходы, не           1650      0                 0,0
                         отнесенные
                         к другим целевым статьям

131   1102  515    253   Осуществление специальных    1650      0                 0,0
                         программ

132   1200               ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ         596137    122990   13051    2,2    10,6
                         ХОЗЯЙСТВО

133   1201               Жилищное хозяйство           412735    103183            0,0    0,0

134   1201  310          Государственная поддержка    412735    103183            0,0    0,0
                         жилищного
                         хозяйства субъектов
                         Российской
                         Федерации

135   1201  310    290   Целевые субсидии и           412735    103183            0,0    0,0
                         субвенции

136   1202               Коммунальное хозяйство       183402    19807    13051    7,1    65,9

137   1202  311          Государственная поддержка    183402    19807    13051    7,1    65,9
                         коммунального
                         хозяйства субъектов
                         Российской
                         Федерации

138   1202  311    440   Субсидии на услуги,          183402    19807    13051    7,1    65,9
                         оказываемые
                         населению электро- и
                         теплоснабжающими
                         организациями в субъектах
                         Российской
                         Федерации

139   1300               ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ  95303     21014    15577    16,3   74,1
                         ПОСЛЕДСТВИЙ
                         ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И
                         СТИХИЙНЫХ
                         БЕДСТВИЙ

140   1302               Предупреждение и ликвидация  95303     21014    15577    16,3   74,1
                         последствий
                         чрезвычайных ситуаций

141   1302  399          Целевой финансовый резерв    13544     2700     2047     15,1   75,8
                         для
                         предупреждения и ликвидации
                         чрезвычайных
                         ситуаций

142   1302  399    254   Целевой финансовый резерв    13544     2700     2047     15,1   75,8

143   1302  601          Обеспечение личного состава  81759     18314    13530    16,5   73,9
                         войск
                         (сил)

144   1302  601    075   Содержание подведомственных  81759     18314    13530    16,5   73,9
                         структур

145   1400               ОБРАЗОВАНИЕ                  1522898   277562   230041   15,1   82,9

146   1401               Дошкольное образование       4115      847      818      19,9   96,6

147   1401  400          Ведомственные расходы на     4115      847      818      19,9   96,6
                         дошкольное
                         образование

148   1401  400    259   Детские дошкольные           4115      847      818      19,9   96,6
                         учреждения

149   1402               Общее образование            222378    45586    36625    16,5   80,3

150   1402  401          Ведомственные расходы на     222378    45586    36625    16,5   80,3
                         общее
                         образование

151   1402  401    260   Школы-детские сады, школы    23951     4683     4139     17,3   88,4
                         начальные,
                         неполные средние и средние

152   1402  401    261   Специальные школы            8514      1107              0,0    0,0

153   1402  401    262   Вечерние и заочные средние   7154      1830     1676     23,4   91,6
                         образовательные
                         школы

154   1402  401    263   Школы-интернаты              23592     4866     3645     15,5   74,9

155   1402  401    264   Учреждения по внешкольной    57847     11540    9408     16,3   81,5
                         работе
                         с детьми

156   1402  401    265   Детские дома                 101320    21560    17757    17,5   82,4

157   1403               Начальное профессиональное   835160    151705   134298   16,1   88,5
                         образование

158   1403  402          Ведомственные расходы на     835160    151705   134298   16,1   88,5
                         начальное
                         профессиональное
                         образование

159   1403  402    266   Профессионально-технические  819827    147623   130682   15,9   88,5
                         училища

160   1403  402    267   Специальные                  15333     4082     3616     23,6   88,6
                         профессионально-техни-ческие

                         училища

161   1404               Среднее профессиональное     178856    37090    31762    17,8   85,6
                         образование

162   1404  403          Ведомственные расходы на     178856    37090    31762    17,8   85,6
                         среднее
                         профессиональное
                         образование

163   1404  403    268   Средние специальные учебные  178856    37090    31762    17,8   85,6
                         заведения

164   1405               Переподготовка и повышение   46627     9711     7532     16,2   77,6
                         квалификации

165   1405  404          Ведомственные расходы на     46627     9711     7532     16,2   77,6
                         переподготовку
                         и повышение квалификации

166   1405  404    269   Институты повышения          33435     7298     6281     18,8   86,1
                         квалификации

167   1405  404    270   Учебные заведения и курсы    13192     2413     1251     9,5    51,8
                         по
                         переподготовке кадров

168   1407               Прочие расходы в области     235762    32623    19006    8,1    58,3
                         образования

169   1407  407          Прочие ведомственные         235762    32623    19006    8,1    58,3
                         расходы
                         в области образования

170   1407  407    253   Осуществление специальных    17100     1500              0,0    0,0
                         программ

171   1407  407    272   Прочие учреждения и          187664    31123    19006    10,1   61,1
                         мероприятия
                         в области образования

172   1407  407    319   Финансирование мероприятий   30998     0                 0,0
                         по
                         организации оздоровительной
                         кампании
                         детей и подростков

173   1500               КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО          357683    35939    31967    8,9    88,9
                         И КИНЕМАТОГРАФИЯ

174   1501               Культура и искусство         357683    35939    31967    8,9    88,9

175   1501  410          Ведомственные расходы на     102240    11279    10343    10,1   91,7
                         культуру
                         и искусство

176   1501  410    280   Дворцы и дома культуры,      3110      252      230      7,4    91,3
                         другие
                         учреждения клубного типа

177   1501  410    283   Музеи и постоянные выставки  48468     5545     5308     11,0   95,7

178   1501  410    284   Библиотеки                   50662     5482     4805     9,5    87,7

179   1501  411          Государственная поддержка    128989    17498    15816    12,3   90,4
                         театров,
                         концертных организаций и
                         других
                         организаций исполнительских
                         искусств

180   1501  411    281   Театры, концертные           128989    17498    15816    12,3   90,4
                         организации
                         и другие организации
                         исполнительских
                         искусств

181   1501  412          Прочие ведомственные         126454    7162     5808     4,6    81,1
                         расходы
                         в области культуры и
                         искусства

182   1501  412    253   Осуществление специальных    24500     850      815      3,3    95,9
                         программ

183   1501  412    287   Прочие учреждения и          101954    6312     4993     4,9    79,1
                         мероприятия
                         в области культуры и
                         искусства

184   1600               СРЕДСТВА МАССОВОЙ            67261     14054    12719    18,9   90,5
                         ИНФОРМАЦИИ

185   1601               Телевидение и радиовещание   30000     6663     5328     17,8   80,0

186   1601  420          Государственная поддержка    30000     6663     5328     17,8   80,0
                         государственных
                         телерадиокомпаний

187   1601  420    290   Целевые субсидии и           30000     6663     5328     17,8   80,0
                         субвенции

188   1602               Периодическая печать и       37261     7391     7391     19,8   100,0
                         издательства

189   1602  423          Государственная поддержка    37261     7391     7391     19,8   100,0
                         периодических
                         изданий, учрежденных
                         органами
                         исполнительной
                         и законодательной
                         власти

190   1602  423    290   Целевые субсидии и           37261     7391     7391     19,8   100,0
                         субвенции

191   1700               ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И            3155768   546445   499174   15,8   91,3
                         ФИЗИЧЕСКАЯ
                         КУЛЬТУРА

192   1701               Здравоохранение              2956727   521089   478820   16,2   91,9

193   1701  396          Осуществление специальных    85986     10290             0,0    0,0
                         программ

194   1701  396    253   Осуществление специальных    85986     10290             0,0    0,0
                         программ

195   1701  430          Ведомственные расходы на     2870741   510799   478820   16,7   93,7
                         здравоохранение

196   1701  430    300   Больницы, родильные дома,    1537337   314582   290856   18,9   92,5
                         клиники,
                         госпитали

197   1701  430    301   Поликлиники, амбулатории,    15572     2850     2532     16,3   88,8
                         диагностические
                         центры

198   1701  430    303   Станции переливания крови    23472     4831     4324     18,4   89,5

199   1701  430    306   Санатории для больных        10145     2009     1935     19,1   96,3
                         туберкулезом

200   1701  430    310   Прочие учреждения и          545400    118735   111381   20,4   93,8
                         мероприятия
                         в области здравоохранения

201   1701  430    316   Средства бюджета на          738815    67792    67792    9,2    100,0
                         обязательное
                         медицинское страхование
                         неработающего
                         населения, перечисленные
                         фондам
                         обязательного медицинского
                         страхования

202   1702               Санитарно-эпидемиологический 18991     7003     6758     35,6   96,5

                         надзор

203   1702  432          Ведомственные расходы на     18991     7003     6758     35,6   96,5
                         санитарно-эпидемиологический

                         надзор

204   1702  432    309   Дезинфекционные станции      242       242      242      100,0  100,0

205   1702  432    311   Центры государственного      6516      6516     6516     100,0  100,0
                         санитарно-эпидемиологическог
                         о
                         надзора

206   1702  432    312   Мероприятия по борьбе с      12233     245               0,0    0,0
                         эпидемиями

207   1703               Физическая культура и спорт  180050    18353    13596    7,6    74,1

208   1703  433          Финансирование части         80000     5000     6000     7,5    120,0
                         расходов
                         на содержание спортивных
                         команд

209   1703  433    314   Прочие учреждения и          80000     5000     6000     7,5    120,0
                         мероприятия
                         в области физической
                         культуры
                         и спорта

210   1703  434          Ведомственные расходы на     100050    13353    7596     7,6    56,9
                         физическую
                         культуру и спорт

211   1703  434    075   Содержание подведомственных  30152     2057     2180     7,2    106,0
                         структур

212   1703  434    253   Осуществление специальных    11810     500      45       0,4    9,0
                         программ

213   1703  434    314   Прочие учреждения и          58088     10796    5371     9,2    49,7
                         мероприятия
                         в области физической
                         культуры
                         и спорта

214   1800               СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА          2822734   414580   325737   11,5   78,6

215   1801               Учреждения социального       408071    84921    62090    15,2   73,1
                         обеспечения
                         и службы занятости

216   1801  440          Ведомственные расходы в      408071    84921    62090    15,2   73,1
                         области
                         социального обеспечения

217   1801  440    320   Дома-интернаты для           358263    74666    54183    15,1   72,6
                         престарелых
                         и инвалидов

218   1801  440    321   Учреждения по обучению       6416      944      1108     17,3   117,4
                         инвалидов

219   1801  440    323   Прочие учреждения и          43392     9311     6799     15,7   73,0
                         мероприятия
                         в области социальной
                         политики

220   1802               Социальная помощь            166347    4982     8393     5,0    168,5

221   1802  440          Ведомственные расходы в      15356     526      544      3,5    103,4
                         области
                         социального обеспечения

222   1802  440    322   Пособия и социальная помощь  15356     526      544      3,5    103,4

223   1802  442          Выплата пенсий и пособий     150991    4456     7849     5,2    176,1
                         другим
                         категориям граждан

224   1802  442    322   Пособия и социальная помощь  150991    4456     7849     5,2    176,1

225   1803               Молодежная политика          15910     711      691      4,3    97,2

226   1803  446          Государственная поддержка в  15910     711      691      4,3    97,2
                         области
                         молодежной политики

227   1803  446    253   Осуществление специальных    1996      140      140      7,0    100,0
                         программ

228   1803  446    323   Прочие учреждения и          13914     571      551      4,0    96,5
                         мероприятия
                         в области социальной
                         политики

229   1806               Прочие мероприятия в         1539689   165587   114847   7,5    69,4
                         области
                         социальной политики

230   1806  396          Осуществление специальных    45000     905      504      1,1    55,7
                         программ

231   1806  396    253   Осуществление специальных    45000     905      504      1,1    55,7
                         программ

232   1806  484          Расходы на реализацию        60333     1710     1371     2,3    80,2
                         льгот,
                         установленных Федеральным
                         законом
                         "О социальной защите
                         инвалидов
                         в Российской Федерации", по
                         бюджетам
                         субъектов Российской
                         Федерации
                         и муниципальных образований

233   1806  484    327   Расходы на изготовление и    15683     463      463      3,0    100,0
                         ремонт
                         протезно-ортопедических
                         изделий

234   1806  484    328   Расходы на обеспечение       44650     1247     908      2,0    72,8
                         инвалидов
                         транспортными средствами
                         или
                         компенсация расходов на
                         транспортное
                         обслуживание вместо
                         получения
                         транспортного средства

235   1806  489          Фонд компенсаций             234142    58534    31344    13,4   53,5

236   1806  489    327   Расходы на изготовление и    10310     2578     1718     16,7   66,6
                         ремонт
                         протезно-ортопедических
                         изделий

237   1806  489    328   Расходы на обеспечение       24307     6076     2753     11,3   45,3
                         инвалидов
                         транспортными средствами
                         или
                         компенсация расходов на
                         транспортное
                         обслуживание вместо
                         получения
                         транспортного средства

238   1806  489    329   Расходы на                   3010      752      199      6,6    26,5
                         санаторно-курортное
                         лечение ветеранов и
                         инвалидов

239   1806  489    333   Расходы на оплату проезда    101718    25429    19184    18,9   75,4
                         ветеранов
                         и инвалидов

240   1806  489    334   Расходы на оплату установки  12191     3048     2430     19,9   79,7
                         телефона
                         ветеранам и инвалидам и его
                         использование

241   1806  489    347   Компенсация инвалидам        376       94       79       21,0   84,0
                         расходов
                         на эксплуатацию и
                         техническое
                         обслуживание транспортных
                         средств

242   1806  489    348   Расходы на обеспечение       22576     5644     1780     7,9    31,5
                         лекарственными
                         средствами инвалидов и
                         ветеранов

243   1806  489    397   Прочие расходы, не           19995     4999     229      1,1    4,6
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

244   1806  489    558   Расходы бюджетов субъектов   39659     9914     2972     7,5    30,0
                         Российской
                         Федерации и муниципальных
                         образований
                         на возмещение льгот по
                         оплате
                         жилищно-коммунальных услуг,
                         услуг
                         связи, проезда на
                         общественном
                         транспорте городского и
                         пригородного
                         сообщения гражданам,
                         подвергшимся
                         радиационному воздействию
                         вследствие
                         катастрофы на Чернобыльской
                         АЭС,
                         аварии на ПО "Маяк" и
                         ядерных
                         испытаний на
                         Семипалатинском
                         полигоне

245   1806  498          Расходы на реализацию        1057271   90748    71037    6,7    78,3
                         льгот,
                         установленных Федеральным
                         законом
                         "О ветеранах", в части
                         полномочий
                         субъектов Российской
                         Федерации

246   1806  498    329   Расходы на                   4213      124      1        0,0    0,8
                         санаторно-курортное
                         лечение ветеранов и
                         инвалидов

247   1806  498    333   Расходы на оплату проезда    278072    25299    29027    10,4   114,7
                         ветеранов
                         и инвалидов

248   1806  498    345   Расходы на оплату            444530    45342    32337    7,3    71,3
                         жилищно-комму-нальных
                         услуг ветеранам и инвалидам

249   1806  498    346   Расходы на приобретение и    7513      766      565      7,5    73,8
                         доставку
                         топлива ветеранам и
                         инвалидам

250   1806  498    347   Компенсация инвалидам        3742      110      3        0,1    2,7
                         расходов
                         на эксплуатацию и
                         техническое
                         обслуживание транспортных
                         средств

251   1806  498    348   Расходы на обеспечение       18148     4537     1037     5,7    22,9
                         лекарственными
                         средствами инвалидов и
                         ветеранов

252   1806  498    397   Прочие расходы, не           301053    14570    8067     2,7    55,4
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

253   1806  515          Прочие расходы, не           142943    13690    10591    7,4    77,4
                         отнесенные
                         к другим целевым статьям

254   1806  515    397   Прочие расходы, не           142943    13690    10591    7,4    77,4
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

255   1807               Государственные пособия      692717    158379   139716   20,2   88,2
                         гражданам,
                         имеющим детей

256   1807  452          Государственные пособия      100000    10200    9855     9,9    96,6
                         на детей

257   1807  452    324   Выплаты государственного     100000    10200    9855     9,9    96,6
                         ежемесячного
                         пособия на ребенка

258   1807  489          Фонд компенсаций             592717    148179   129861   21,9   87,6

259   1807  489    470   Субвенции на реализацию      592717    148179   129861   21,9   87,6
                         Федерального
                         закона "О государственных
                         пособиях
                         гражданам, имеющим детей"

260   1900               ОБСЛУЖИВАНИЕ                 84000     4730     4729     5,6    100,0
                         ГОСУДАРСТВЕН-НОГО
                         И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

261   1901               Обслуживание                 84000     4730     4729     5,6    100,0
                         государственного
                         и муниципального
                         внутреннего
                         долга

262   1901  460          Процентные платежи по        84000     4730     4729     5,6    100,0
                         государственному
                         внутреннему долгу

263   1901  460    330   Выплаты процентов по         84000     4730     4729     5,6    100,0
                         государственному
                         долгу

264   2100               ФИНАНСОВАЯ ПОМОЩЬ БЮДЖЕТАМ   3691737   853693   872224   23,6   102,2
                         ДРУГИХ
                         УРОВНЕЙ

265   2101               Финансовая помощь бюджетам   3691737   853693   863984   23,4   101,2
                         других
                         уровней

266   2101  481          Региональный фонд            3634027   839267   839294   23,1   100,0
                         финансовой
                         поддержки в субъектах
                         Российской
                         Федерации

267   2101  481    445   Дотации на выравнивание      3634027   839267   839294   23,1   100,0
                         уровня
                         бюджетной обеспеченности
                         муниципальных
                         образований

268   2101  485          Дотации и субвенции          57710     14426    24690    42,8   171,1

269   2101  485    290   Целевые субсидии и           43327     10831    10842    25,0   100,1
                         субвенции

270   2101  485    360   Дотации на возмещение        0         0
                         убытков
                         от
                         содержания объектов
                         жилищно-комму-нального
                         хозяйства и социально
                         культурной
                         сферы, переданных в ведение
                         органов
                         местного самоуправления

271   2101  485    369   Дотации и субвенции из       0         0        9678
                         бюджетов
                         субъектов Российской
                         Федерации

272   2101  485    459   Другие дотации               14383     3595     4170     29,0   116,0

273   2101  498          Расходы на реализацию        0         0        0
                         льгот,
                         установленных Федеральным
                         законом
                         "О ветеранах", в части
                         полномочий
                         субъектов Российской
                         Федерации

274   2101  498    367   Субвенции и субсидии         0         0        0
                         бюджетам
                         муниципальных образований
                         на
                         реализацию федеральных
                         законов

275   2103               Мероприятия в области        0         0        8240
                         регионального
                         развития

276   2103  476          Средства федерального        0         0        8240
                         развития
                         на реализацию
                         государственных
                         инвестиционных программ

277   2103  476    559   Субсидии на реализацию       0         0        8240
                         федеральных
                         адресных инвестиционных
                         программ
                         бюджетов субъектов
                         российской
                         Федерации и муниципальных
                         образований
                         за счет передаваемых
                         средств
                         федерального бюджета

278   3000               ПРОЧИЕ РАСХОДЫ               1002883   61400    150539   15,0   св.
                                                                                         100

279   3001               Резервные фонды              75600     4167     4167     5,5    100,0

280   3001  510          Резервные фонды              75600     4167     4167     5,5    100,0

281   3001  510    435   Резервные фонды              75600     4167     4167     5,5    100,0
                         исполнительных
                         органов власти субъектов
                         Российской
                         Федерации, резервные фонды
                         органов
                         местного самоуправления

282   3002               Проведение выборов и         161816    5977     1889     1,2    31,6
                         референдумов

283   3002  294          Содержание членов            1685      421      393      23,3   93,3
                         избирательной
                         комиссии субъекта
                         Российской
                         Федерации, территориальных
                         избирательных
                         комиссий

284   3002  294    027   Денежное содержание          1685      421      393      23,3   93,3
                         аппарата

285   3002  295          Обеспечение деятельности     28592     5556     1496     5,2    26,9
                         избирательной
                         комиссии субъекта
                         Российской
                         Федерации, территориальных
                         избирательных
                         комиссий

286   3002  295    027   Денежное содержание          20974     5244     1216     5,8    23,2
                         аппарата

287   3002  295    029   Расходы на содержание        7618      312      280      3,7    89,7
                         аппарата

288   3002  511          Расходы на проведение        131539    0                 0,0
                         выборов
                         и референдумов

289   3002  511    394   Выборы в органы              131539    0                 0,0
                         законодательной
                         (представительной) власти
                         субъектов
                         Российской Федерации,
                         выборы
                         высшего должностного лица
                         субъекта
                         Российской Федерации,
                         выборы
                         в органы
                         местного самоуправления

290   3003               Бюджетные кредиты            80800     -2897    93088    115,2
                         (бюджетные
                         ссуды)

291   3003  514          Бюджетные кредиты            80800     -2897    93088    115,2
                         (бюджетные
                         ссуды)

292   3003  514    357   Бюджетные кредиты из         80800     -2897    93088    115,2
                         бюджетов
                         субъектов Российской
                         Федерации
                         и муниципальных образований
                         юридическим
                         лицам

293   3004               Прочие расходы, не           684667    54153    51395    7,5    94,9
                         отнесенные
                         к другим подразделам

294   3004  396          Осуществление специальных    712       0                 0,0
                         программ

295   3004  396    253   Осуществление специальных    712       0                 0,0
                         программ

296   3004  515          Прочие расходы, не           683955    54153    51395    7,5    94,9
                         отнесенные
                         к другим целевым статьям

297   3004  515    253   Осуществление специальных    42425     1407     1167     3,6    82,9
                         программ

298   3004  515    397   Прочие расходы, не           651530    52746    50228    7,7    95,2
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

299   3100               ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ      6234987   1335076  870332   14,0   65,2

300   3111               Территориальные дорожные     6118562   1310576  856763   14,0   65,4
                         фонды

301   3111  520          Расходы за счет целевого     6118562   1310576  856763   14,0   65,4
                         фонда,
                         консолидируемого в бюджете

302   3111  520    253   Осуществление специальных    5938562   1260386  838907   14,1   66,6
                         программ

303   3111  520    397   Прочие расходы, не           180000    50190    17856    9,9    35,6
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

304   3130               Целевые бюджетные фонды      116425    24500    13569    11,7   55,4
                         субъектов
                         Российской Федерации
                         (утверждаются
                         законодательными
                         (представительными)
                         органами субъектов
                         Российской
                         Федерации)

305   3130  520          Расходы за счет целевого     116425    24500    13569    11,7   55,4
                         фонда,
                         консолидируемого в бюджете

306   3130  520    253   Осуществление специальных    113875    24175    13469    11,8   55,7
                         программ

307   3130  520    397   Прочие расходы, не           2550      325      100      3,9    30,8
                         отнесенные
                         к другим видам расходов

308                      Всего расходов               24922885  4660360  3739083  15,0   80,2



Информация по документу
Читайте также