Расширенный поиск
Постановление Правительства Курганской области от 28.07.2009 № 431ПРАВИТЕЛЬСТВО КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 28 июля 2009 года N 431 О ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЕ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2009 - 2013 ГОДЫ" В целях обеспечения населения Курганской области качественной питьевой водой, улучшения состояния здоровья населения и социально-экономической ситуации в Курганской области, Правительство Курганской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить прилагаемую целевую Программу Курганской области "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2013 годы". 2. Настоящее Постановление опубликовать в Курганской областной общественно-политической газете "Новый мир". 3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Губернатора Курганской области - директора Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Миронова В.В. Губернатор Курганской области О.А.БОГОМОЛОВ Приложение к Постановлению Правительства Курганской области от 28 июля 2009 г. N 431 "О целевой Программе Курганской области "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2013 годы" ЦЕЛЕВАЯ ПРОГРАММА КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ НА 2009 - 2013 ГОДЫ" Паспорт целевой Программы Курганской области "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2013 годы" Наименование целевая Программа Курганской области "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2013 годы" (далее - Программа) Заказчик Правительство Курганской области Исполнитель-координатор Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Разработчик Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Исполнители <*> Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию); организации коммунального комплекса (по согласованию, на конкурсной основе): муниципальное унитарное предприятие "Курганводоканал"; муниципальное предприятие "Водоканал"; муниципальное унитарное предприятие "Сфера"; муниципальное предприятие "Водхоз"; муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство"; муниципальное унитарное предприятие "Горводсервис"; муниципальное унитарное предприятие "Тепловодосети"; общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник"; общество с ограниченной ответственностью "Городские коммунальные сети"; промышленные предприятия, расположенные на территории Курганской области (по согласованию, на конкурсной основе): открытое акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод"; открытое акционерное общество "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования"; открытое акционерное общество "Курганмашзавод" Целевые индикаторы доля платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения Курганской области; доля платежей населения Курганской области за услуги водоотведения в среднедушевых доходах населения Курганской области; доля проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды; доля проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод; годовой объем водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников открытого акционерного общества "Шадринский автоагрегатный завод" Сроки реализации реализация Программы рассчитана на 2009 - 2013 годы Перечень подпрограмм "Снабжение населения Курганской области чистой водопроводной водой в 2009 - 2013 годах" (приложение 1 к Программе); "Предоставление населению Курганской области услуг водоотведения в 2009 - 2013 годах" (приложение 2 к Программе); "Снабжение промышленных предприятий Курганской области чистой водопроводной водой в 2010 - 2012 годах" (приложение 3 к Программе); "Предоставление промышленным предприятиям Курганской области услуг водоотведения в 2009 - 2012 годах" (приложение 4 к Программе) Финансовое обеспечение общий объем финансирования Программы - 4866,288 млн. рублей, в том числе: - за счет средств областного бюджета - 951,73 млн. рублей <**>, из них по годам: 2009 год - 22,67 млн. рублей; 2010 год - 149,03 млн. рублей; 2011 год - 219,975 млн. рублей; 2012 год - 252,315 млн. рублей; 2013 год - 307,74 млн. рублей; - за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 944,930 млн. рублей <**>, из них по годам: 2009 год - 26,320 млн. рублей; 2010 год - 147,210 млн. рублей; 2011 год - 217,245 млн. рублей; 2012 год - 250,375 млн. рублей; 2013 год - 303,780 млн. рублей; - за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, - 2969,628 млн. рублей <**>, из них по годам: 2009 год - 57,69 млн. рублей; 2010 год - 509,225 млн. рублей; 2011 год - 693,803 млн. рублей; 2012 год - 791,21 млн. рублей; 2013 год - 917,70 млн. рублей Ожидаемые конечные ограничение роста доли платежей населения результаты Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения Курганской области до 0,68%; увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды до 100%; ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоотведения в среднедушевых доходах населения Курганской области до 0,67%; увеличение доли проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод до 99%; снижение годового объема водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников открытого акционерного общества "Шадринский автоагрегатный завод" до 596 куб. м <*> Исполнители Программы, получающие денежные средства для реализации Программы из областного бюджета, за исключением органов исполнительной власти Курганской области, привлечены к участию в Программе на конкурсной основе. <**> Средства носят характер прогноза. Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПРОГРАММА Обеспечение населения питьевой водой является для многих регионов России, включая Курганскую область, одной из приоритетных задач, решение которой необходимо для сохранения здоровья и повышения уровня жизни населения. По состоянию на 1 января 2009 года централизованным водоснабжением обеспечено 355 (28,65%) населенных пунктов Курганской области, или более 690 тысяч человек. По уровню обеспеченности водными ресурсами Курганская область занимает последнее место в Уральском федеральном округе. Средняя водообеспеченность на одного человека в Курганской области составляет 880 куб. м в год, что в 2 раза меньше, чем в Челябинской, и в 7 раз меньше, чем в Свердловской областях. Основным источником питьевого водоснабжения сел и городов центральной и восточной части Курганской области (примерно для 40% жителей Курганской области) является река Тобол. Вода реки Тобол имеет повышенное содержание марганца, железа, цинка, фенолов, что оказывает негативное воздействие на здоровье населения Курганской области. Население бессточной зоны на востоке Курганской области, где нет пресных подземных вод, в качестве источников питьевого водоснабжения использует озера, котлованы, болота, качество воды которых не контролируется. В целом по Курганской области такую воду в качестве питьевой используют 11650 человек в 61 населенном пункте, что составляет 2,77% сельского населения Курганской области. Реки Миасс, Теча, Исеть загрязнены сбросами сточных вод и не могут быть использованы на хозяйственно-питьевые нужды. Курганская область расположена в пределах Тобольского артезианского бассейна. Для использования в хозяйственных целях рассматриваются основные водоносные горизонты верхнего и среднего гидрогеологических этажей. В целом по Курганской области потенциальные эксплуатационные запасы подземных вод с минерализацией до 3 г/л составляют 263 млн. куб. м в год, в том числе пресных - 166,4 млн. куб. м в год. На всей территории Курганской области (кроме крайней западной части) подземные воды не соответствуют требованиям санитарных правил и норм, установленным для вод хозяйственно-питьевого назначения по минерализации, содержанию бора, брома, железа. Крайний недостаток пресных поверхностных источников и их загрязненность вынуждают использовать подземные воды с минерализацией до 2 г/л и природными примесями, а на водоснабжение животноводства с минерализацией до 3 г/л. В Курганской области разведано 17 месторождений подземных вод с общим ресурсом 187 тыс. куб. м в сутки. Отдаленность месторождений от мест водопотребления и наличие эндемичных примесей являются причинами использования ресурсного потенциала подземных вод на уровне, не обеспечивающем потребности населения Курганской области в питьевой воде. Колодезной водой пользуются более 20% населения в 60% населенных пунктов Курганской области. В связи с отсутствием системного контроля за состоянием колодцев и низким уровнем санитарной культуры населения, качество этой воды в большинстве случаев не соответствует санитарным правилам и нормам. Негативное воздействие на здоровье людей в Курганской области оказывает и неудовлетворительное качество подаваемой водопроводной воды. В настоящее время только в городе Кургане имеются сформировавшиеся комплексы сооружений водоподготовки. В других населенных пунктах Курганской области системы водоподготовки со всеми необходимыми для обеспечения населения доброкачественной питьевой водой элементами отсутствуют. Отмечаются случаи несоответствия подаваемой воды требованиям санитарных правил и норм как по санитарно-химическим, так и по микробиологическим показателям, причем качество воды в системах водоснабжения имеет стойкую тенденцию к ухудшению в результате износа водопроводных сетей. Так, удельный вес неудовлетворительных исследований воды по микробиологическим показателям в источниках питьевого водоснабжения в Курганской области в течение последних 5 лет составляет 2%, аналогичный показатель в водопроводной сети достигает 2,4%, а в Катайском районе и муниципальном образовании - городе Шадринске доходит до 11,6% и 9,7% соответственно от числа исследуемых проб. Показатели химической загрязненности питьевой воды за последние 5 лет на территории Курганской области составляют в среднем 30%, а по некоторым муниципальным районам Курганской области достигают 70 - 100%. Удельный вес исследованных проб питьевой воды в Курганской области, не отвечающих гигиеническим требованиям по санитарно-химическим показателям, превышает среднероссийский показатель в 1,3 - 2,2 раза. Под воздействием таких веществ, как бром и бор, обладающих токсикологическим действием на организм человека, по данным на 2006 год, находились 82882 и 129238 человек соответственно. Территории пяти муниципальных районов Курганской области - Катайского района, Далматовского района, Шадринского района Курганской области, Каргапольского района Курганской области, Шатровского района и муниципального образования - города Шадринска оказалась радиационно загрязненной вследствие сбросов радиоактивных отходов производственного объединения "Маяк" (далее - ПО "Маяк") в речную систему Теча - Исеть - Тобол, а также аварии на ПО "Маяк" в 1957 году и Карачаевского массопереноса 1967 года. Учитывая изотопный состав сбрасывающихся на протяжении ряда лет радиоактивных отходов в реку Теча, ее пойма, а также пойма реки Исеть после впадения в нее реки Теча еще долго будут представлять опасность для населения и окружающей среды. При общем дефиците воды в Курганской области ее потери при транспортировке непозволительно высоки и достигают в муниципальном образовании городе Кургане - 38%, в городе Шумихе Шумихинского района Курганской области - 36%, в муниципальном образовании - городе Шадринске - 12%, в городе Катайске Катайского района Курганской области - 16%. Одним из важнейших факторов, обеспечивающих получение потребителями питьевой воды, соответствующей требованиям санитарных правил и норм, является состояние разводящих инженерных коммуникаций, то есть трубопроводов и сооружений водоснабжения. В 2008 году из поверхностных источников водоснабжения для нужд экономики и населения Курганской области было использовано более 70 млн. куб. м воды, что на 3,7 млн. куб. м больше, чем в 2007 году. Больше всего воды потребовалось для электроэнергетики - 35%. На пищевую промышленность было потрачено 15% от общего объема израсходованной воды. В реку Тобол в 2008 году было сброшено 42,36 млн. куб. м сточных вод, в большинстве случаев не отвечающих требованиям санитарных правил и норм. По состоянию на 1 января 2009 года в Курганской области функционирует 31 очистное сооружение со сбросом в поверхностные водные объекты. Основная нагрузка по сбросу сточных вод в поверхностные водные объекты приходится на реку Тобол (83,7%), реку Исеть (14,5%), реку Миасс (1,42%). Основной сброс загрязняющих веществ в реку Тобол осуществляют городские очистные сооружения муниципального унитарного предприятия "Курганводоканал" (72%) и промышленные предприятия, расположенные на территории муниципального образования города Кургана, имеющие выпуски сточных вод в реку Черную - приток реки Тобол. Высокий процент сбрасываемых загрязненных сточных вод в Курганской области объясняется недостаточной эффективностью работы очистных сооружений, обусловленной старением технического оборудования, нарушением технологических режимов очистки, отсутствием на очистных сооружениях узлов доочистки. Программа основывается на анализе состояния и тенденций развития систем водоснабжения и водоотведения в Курганской области, учете основных проблем по обеспечению населения Курганской области питьевой водой. Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ Программа направлена на достижение следующих целей: - увеличение доли проб водопроводной воды и очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб; - ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения и водоотведения в среднедушевых доходах населения Курганской области. Задачами Программы являются: - создание системы эффективного управления в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Курганской области; - финансирование реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод Курганской области. Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация Программы рассчитана на 2009 - 2013 годы. За период с 2009 года по 2013 год предусматривается реализация технических, организационных и экономических мероприятий Программы, приведенных в разделе VII Программы. Условием досрочного прекращения реализации Программы является снижение эффективности Программы. Оценка эффективности реализации Программы осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года N 292 "О целевых программах Курганской области". Досрочное прекращение реализации Программы утверждается постановлением Правительства Курганской области. Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ Для финансового обеспечения Программы планируется использование средств областного бюджета, средств местных бюджетов (по согласованию), а также иных средств, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе средств федерального бюджета (по согласованию), средств организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (по согласованию), средств промышленных предприятий (по согласованию). Привлечение средств местных бюджетов осуществляется путем участия муниципальных образований Курганской области в реализации Программы. Исполнители Программы, получающие денежные средства для реализации Программы из областного бюджета, за исключением органов исполнительной власти Курганской области, привлечены к участию в Программе на конкурсной основе. Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ Общий объем финансирования Программы - 4866,288 млн. рублей, в том числе: - за счет средств областного бюджета - 951,73 млн. рублей <*>, из них по годам: 2009 год - 24,67 млн. рублей; 2010 год - 149,03 млн. рублей; 2011 год - 219,975 млн. рублей; 2012 год - 252,315 млн. рублей; 2013 год - 305,74 млн. рублей; - за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 944,930 млн. рублей <*>, из них по годам: 2009 год - 26,320 млн. рублей; 2010 год - 147,210 млн. рублей; 2011 год - 217,0245 млн. рублей; 2012 год - 250,375 млн. рублей; 2013 год - 303,780 млн. рублей; - за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, - 2969,628 млн. рублей <*>, из них по годам: 2009 год - 57,69 млн. рублей; 2010 год - 509,225 млн. рублей; 2011 год - 693,803 млн. рублей; 2012 год - 791,21 млн. рублей; 2013 год - 917,70 млн. рублей. <*> Средства носят характер прогноза. Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ Реализация Программы позволит достичь следующих результатов: - ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения Курганской области до 0,68%; - увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды до 100%; - ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоотведения в среднедушевых доходах населения Курганской области до 0,67%; - увеличение доли проб очищенных сточных вод, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб очищенных сточных вод до 99%; - снижение годового объема водоснабжения системы охлаждения печи спекания теплообменников открытого акционерного общества "Шадринский автоагрегатный завод" до 596 куб. м. Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ Мероприятия Программы включают: - технические мероприятия; - организационные мероприятия; - экономические мероприятия. Технические мероприятия Программы включают: - строительство и модернизацию объектов инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - приобретение технологического оборудования для объектов инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Конкретные технические мероприятия, сроки их реализации, исполнители, объемы финансирования по источникам и годам определены в соответствующих подпрограммах настоящей Программы. Организационные мероприятия Программы включают: - государственную регистрацию прав на объекты инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - сокращение количества объектов инфраструктуры систем водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, эксплуатируемых организациями коммунального комплекса на праве хозяйственного ведения, до 50% от общего количества указанных объектов, расположенных на территории Курганской области. Организационные мероприятия Программы, представленные в виде графиков их реализации по муниципальным образованиям Курганской области, участвующим в реализации Программы, исполнители и сроки реализации организационных мероприятий Программы приведены в приложении 5 к Программе. Экономические мероприятия Программы включают в себя преобразования в сфере тарифного регулирования организаций коммунального комплекса: - переход к установлению долгосрочных (не менее 3-х лет) тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод; - переход к применению метода индексации установленных тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод. Экономические мероприятия Программы, представленные в виде графиков их реализации по муниципальным образованиям Курганской области, участвующим в реализации Программы, исполнители и сроки реализации экономических мероприятий Программы приведены в приложении 6 к Программе. В реализации Программы принимают участие муниципальные образования Курганской области, представившие в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области целевые программы муниципальных образований в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - муниципальные программы). Муниципальные программы должны включать технические, организационные и экономические мероприятия, указанные в настоящем разделе Программы. Сведения о муниципальных образованиях Курганской области, участвующих в реализации Программы, приведены в таблице 1. Таблица 1 +-----+------------------------------------------------+---------------+ | N | Наименование муниципального образования | Численность | | п/п | Курганской области | населения, | | | | человек | +-----+------------------------------------------------+---------------+ | 1. |Муниципальное образование город Курган | 322675| +-----+------------------------------------------------+---------------+ | 2. |Муниципальное образование - город Шадринск | 75255| +-----+------------------------------------------------+---------------+ | 3. |Варгашинский район | 22224| +-----+------------------------------------------------+---------------+ | 4. |Далматовский район | 31463| +-----+------------------------------------------------+---------------+ | 5. |Каргапольский район Курганской области | 33132| +-----+------------------------------------------------+---------------+ | 6. |Город Катайск Катайского района Курганской| 10300| | |области | | +-----+------------------------------------------------+---------------+ | 7. |Муниципальное образование "Кетовский район" | 61585| +-----+------------------------------------------------+---------------+ | 8. |Рабочий поселок Мишкино Мишкинского района| 8355| | |Курганской области | | +-----+------------------------------------------------+---------------+ | 9. |Город Петухово Петуховского района Курганской| 11360| | |области | | +-----+------------------------------------------------+---------------+ В реализации Программы принимают участие промышленные предприятия, расположенные на территории Курганской области, представившие в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области программы промышленных предприятий в сфере водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод (далее - программы промышленных предприятий). Программы промышленных предприятий должны включать технические мероприятия, указанные в настоящем разделе Программы. Промышленные предприятия, расположенные на территории Курганской области, участвующие в реализации Программы: открытое акционерное общество "Шадринский автоагрегатный завод", открытое акционерное общество "Варгашинский завод противопожарного и специального оборудования", открытое акционерное общество "Курганмашзавод". Раздел VIII. СИСТЕМА ЦЕЛЕВЫХ ИНДИКАТОРОВ ПРОГРАММЫ +---+---------------------+------+---------------------------------+-----+ | N |Наименование целевого|Едини-| Значение целевого индикатора |Отно-| |п/п| индикатора | ца | |шение| | | |изме- | |зна- | | | |рения | |чений| | | | | |целе-| | | | | | вых | | | | | |инди-| | | | | |като-| | | | | | ров | | | | | |2013 | | | | +-----+-----+-----+-----+----+----+года | | | | |2008 |2009 |2010 |2011 |2012|2013| к | | | | | год | год | год | год |год |год |зна- | | | | | | | | | | |чени-| | | | | | | | | | | ям | | | | | | | | | | |целе-| | | | | | | | | | | вых | | | | | | | | | | |инди-| | | | | | | | | | |като-| | | | | | | | | | | ров | | | | | | | | | | |2008 | | | | | | | | | | |года | +---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |1. |Доля платежей| % | 0,48| 0,49| 0,54| 0,59|0,64|0,68| 1,41| | |населения Курганской| | | | | | | | | | |области за услуги| | | | | | | | | | |водоснабжения в| | | | | | | | | | |среднедушевых доходах| | | | | | | | | | |населения Курганской| | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | +---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |2. |Доля проб| % | 99| 99| 99| 99|99,5| 100| 1,01| | |водопроводной воды,| | | | | | | | | | |соответствующих | | | | | | | | | | |требованиям | | | | | | | | | | |санитарных правил и| | | | | | | | | | |норм, в общем| | | | | | | | | | |количестве | | | | | | | | | | |произведенных проб| | | | | | | | | | |водопроводной воды | | | | | | | | | +---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |3. |Доля платежей| % | 0,43| 0,47| 0,52| 0,57|0,62|0,67| 1,55| | |населения Курганской| | | | | | | | | | |области за услуги| | | | | | | | | | |водоотведения в| | | | | | | | | | |среднедушевых доходах| | | | | | | | | | |населения Курганской| | | | | | | | | | |области | | | | | | | | | +---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |4. |Доля проб очищенных| % | 65| 65| 65| 65| 65| 99|1,042| | |сточных вод,| | | | | | | | | | |соответствующих | | | | | | | | | | |требованиям | | | | | | | | | | |санитарных правил и| | | | | | | | | | |норм, в общем| | | | | | | | | | |количестве | | | | | | | | | | |произведенных проб| | | | | | | | | | |очищенных сточных вод| | | | | | | | | +---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ |5. |Годовой объем|Куб. м|59980|59980|59980|59980| 596| 596| 0,99| | |водоснабжения системы| | | | | | | | | | |охлаждения печи| | | | | | | | | | |спекания | | | | | | | | | | |теплообменников | | | | | | | | | | |открытого | | | | | | | | | | |акционерного общества| | | | | | | | | | |"Шадринский | | | | | | | | | | |автоагрегатный завод"| | | | | | | | | +---+---------------------+------+-----+-----+-----+-----+----+----+-----+ Раздел IX. СВЕДЕНИЯ О МЕХАНИЗМЕ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области: - осуществляет в пределах своей компетенции координацию деятельности исполнителей Программы; - подготавливает ежегодно доклад о ходе реализации Программы; - подготавливает предложения по уточнению перечня мероприятий Программы; - организует размещение на официальном сайте Департамента строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области информации о ходе и результатах реализации Программы; - организует ведение отчетности по реализации Программы; - направляет ежеквартально, в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области информацию о ходе реализации Программы по форме согласно приложению 2 к Порядку принятия решений о разработке целевых программ Курганской области, их формирования и реализации, утвержденному Постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 N 292 "О целевых программах Курганской области"; - направляет ежегодно, до 1 марта, в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области доклад о ходе реализации Программы; - направляет в Департамент экономического развития, торговли и труда Курганской области и Финансовое управление Курганской области по запросам информацию о реализации Программы. Органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области, организации коммунального комплекса, промышленные предприятия, участвующие в реализации Программы: - ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области информацию о ходе реализации Программы; - ежегодно, до 20 февраля года, следующего за отчетным, представляют в Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области отчет о ходе реализации Программы. Заместитель Губернатора Курганской области - руководитель аппарата Правительства Курганской области А.Г.МАЗЕИН Приложение 1 к целевой Программе Курганской области "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2013 годы" ПОДПРОГРАММА "СНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЧИСТОЙ ВОДОПРОВОДНОЙ ВОДОЙ В 2009 - 2013 ГОДАХ" Паспорт подпрограммы "Снабжение населения Курганской области чистой водопроводной водой в 2009 - 2013 годах" Наименование подпрограмма "Снабжение населения Курганской области чистой водопроводной водой в 2009 - 2013 годах" (далее - Подпрограмма) Заказчик Правительство Курганской области Исполнитель-координатор Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Разработчик Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области Исполнители <*> Департамент строительства, госэкспертизы и жилищно-коммунального хозяйства Курганской области; органы местного самоуправления муниципальных образований Курганской области (по согласованию); организации коммунального комплекса (по согласованию, на конкурсной основе): муниципальное унитарное предприятие "Курганводоканал"; муниципальное предприятие "Водоканал"; муниципальное унитарное предприятие "Сфера"; муниципальное предприятие "Водхоз"; муниципальное унитарное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство"; муниципальное унитарное предприятие "Горводсервис"; муниципальное унитарное предприятие "Тепловодосети"; общество с ограниченной ответственностью "Коммунальник"; общество с ограниченной ответственностью "Городские коммунальные сети" Целевые индикаторы доля платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения Курганской области; увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды Срок реализации реализация Подпрограммы рассчитана на 2009 - 2013 годы Финансовое обеспечение общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1512,49 млн. рублей, в том числе: - за счет средств областного бюджета - 301,57 млн. рублей <**>, из них по годам: 2009 год - 1,17 млн. рублей; 2010 год - 50,37 млн. рублей; 2011 год - 69,60 млн. рублей; 2012 год - 86,22 млн. рублей; 2013 год - 94,21 млн. рублей; - за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 300,57 млн. рублей <**>, из них по годам: 2009 год - 3,32 млн. рублей; 2010 год - 48,91 млн. рублей; 2011 год - 71,67 млн. рублей; 2012 год - 86,72 млн. рублей; 2013 год - 89,95 млн. рублей; - за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, - 910,35 млн. рублей <**>, из них по годам: 2009 год - 3,58 млн. рублей; 2010 год - 152,85 млн. рублей; 2011 год - 213,85 млн. рублей; 2012 год - 263,00 млн. рублей; 2013 год - 277,07 млн. рублей Ожидаемые конечные увеличение доли проб водопроводной воды, результаты соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды до 100%; ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения Курганской области до 0,68% <*> Исполнители Подпрограммы, получающие денежные средства для реализации Подпрограммы из областного бюджета, за исключением органов исполнительной власти Курганской области, привлечены к участию в Подпрограмме на конкурсной основе. <**> Средства носят характер прогноза. Раздел I. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОБЛЕМЫ, НА РЕШЕНИЕ КОТОРОЙ НАПРАВЛЕНА ПОДПРОГРАММА Характеристика проблемы, на решение которой направлена Подпрограмма, приведена в разделе I целевой Программы Курганской области "Развитие систем водоснабжения и водоотведения на 2009 - 2013 годы". Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения Курганской области и муниципальных образований Курганской области, участвующих в реализации Подпрограммы, приведена в таблицах 1 - 10. Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения Курганской области Таблица 1 +----+---------------------+--------+------------------------+-----------+ | N | Наименование |Единица | Значение показателя | Отношение | |п/п | показателя | изме- | | значений | | | | рения +-------+-------+--------+показателей| | | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к| | | | | год | год | год | значениям | | | | | | | |показателей| | | | | | | | 2006 года | +----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 1. |Доля населения,| % | 72,0| 72,5| 72,8| 1,01| | |пользующегося | | | | | | | |услугами | | | | | | | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 2. |Потери воды в сетях| Куб. м |23817,0|24350,0| 26380,0| 1,1| | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 3. |Доля расходов на| % | 6,39| 5,34| 5,35| 0,84| | |капитальные вложения| | | | | | | |в структуре расходов| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, | | | | | | | |оказывающих услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения | | | | | | +----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 4. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,0| | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов | | | | | | | |отечественного | | | | | | | |производства для| | | | | | | |систем водоснабжения| | | | | | | |в структуре затрат| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, | | | | | | | |оказывающих услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения, на| | | | | | | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов для систем| | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 5. |Количество объектов|Единицы | 1,0| 1,0| 1,0| 1,0| | |социальной | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | |оснащенных системами| | | | | | | |доочистки | | | | | | | |водопроводной воды | | | | | | +----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 6. |Среднедушевой объем| Куб. м | 60,27| 59,03| 51,47| 0,85| | |потребления | | | | | | | |водопроводной воды в| | | | | | | |год | | | | | | +----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 7. |Средний тариф на| Рубли | 7,75| 8,84| 10,64| 1,37| | |услуги водоснабжения| | | | | | | |за куб. м без налога| | | | | | | |на добавленную| | | | | | | |стоимость (далее -| | | | | | | |НДС) (18%) | | | | | | +----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 8. |Доля обеспеченности| % | 29,0| 31,0| 33,0| 1,13| | |жилищного фонда| | | | | | | |коллективными | | | | | | | |приборами учета| | | | | | | |отпуска водопроводной| | | | | | | |воды | | | | | | +----+---------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения муниципального образования города Кургана Таблица 2 +----+---------------------+-------+------------------------+-----------+ | N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение | |п/п | показателя | изме- | | значений | | | | рения +--------+-------+-------+показателей| | | | | 2006 | 2007 | 2008 | 2008 года | | | | | год | год | год |к значениям| | | | | | | |показателей| | | | | | | | 2006 года | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 1. |Доля населения,| % | 79,4| 78,5| 85,2| 107,3| | |пользующегося | | | | | | | |услугами | | | | | | | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 16713,8|10581,2|11312,0| 67,68| | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 3. |Доля расходов на| % | - | - | - | - | | |капитальные вложения| | | | | | | |в структуре расходов| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, | | | | | | | |оказывающих услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 4. |Доля затрат на| % | 98| 98| 98| 100| | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов | | | | | | | |отечественного | | | | | | | |производства для| | | | | | | |систем водоснабжения| | | | | | | |в структуре затрат| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, | | | | | | | |оказывающих услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения, на| | | | | | | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов для систем| | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 5. |Количество объектов|Единицы| 1| 1| 1| | | |социальной | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | |оснащенных системами| | | | | | | |доочистки | | | | | | | |водопроводной воды | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 6. |Среднедушевой объем|Куб. м | 70,13| 68,5| 57,8| 82,4| | |потребления | | | | | | | |водопроводной воды в| | | | | | | |год | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 7. |Средний тариф на| Рубли | 7,07| 8,2| 9,68| 136,9| | |услуги водоснабжения| | | | | | | |за куб. м без НДС| | | | | | | |(18%) | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 8. |Доля обеспеченности| % | 28,8| 33,3| 34,8| 120,8| | |жилищного фонда| | | | | | | |коллективными | | | | | | | |приборами учета| | | | | | | |отпуска водопроводной| | | | | | | |воды | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения муниципального образования - города Шадринска Таблица 3 +----+---------------------+-------+------------------------+-----------+ | N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение | |п/п | показателя | изме- | | значений | | | | рения +--------+-------+-------+показателей| | | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к| | | | | год | год | год | значениям | | | | | | | |показателей| | | | | | | | 2006 года | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 1. |Доля населения,| % | 78,0| 80,0| 82,0| 1,05| | |пользующегося | | | | | | | |услугами | | | | | | | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 576500| 830785|1028900| 1,78| | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 3. |Доля расходов на| % | 11,45| 6,21| 1,81| 0,16| | |капитальные вложения| | | | | | | |в структуре расходов| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, | | | | | | | |оказывающих услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 4. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00| | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов | | | | | | | |отечественного | | | | | | | |производства для| | | | | | | |систем водоснабжения| | | | | | | |в структуре затрат| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, | | | | | | | |оказывающих услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения, на| | | | | | | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов для систем| | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 5. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00| | |социальной | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | |оснащенных системами| | | | | | | |доочистки | | | | | | | |водопроводной воды | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 6. |Среднедушевой объем| Куб.м | 39,0| 38,4| 37,9| 0,97| | |потребления | | | | | | | |водопроводной воды в| | | | | | | |год | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 7. |Средний тариф на| Рубли | 7,46| 7,46| 8,57| 1,15| | |услуги водоснабжения| | | | | | | |за куб. м без НДС| | | | | | | |(18%) | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ | 8. |Доля обеспеченности| % | 30,0| 32,0| 34,0| 1,13| | |жилищного фонда| | | | | | | |коллективными | | | | | | | |приборами учета| | | | | | | |отпуска водопроводной| | | | | | | |воды | | | | | | +----+---------------------+-------+--------+-------+-------+-----------+ Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения Варгашинского района Таблица 4 +----+----------------------+--------+------------------------+-----------+ | N | Наименование |Единица | Значение показателя | Отношение | |п/п | показателя | изме- | | значений | | | | рения +-------+-------+--------+показателей| | | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к| | | | | год | год | год | значениям | | | | | | | |показателей| | | | | | | | 2006 года | +----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 1. |Доля населения,| % | 23,4| 23,9| 24,2| 1,03| | |пользующегося услугами| | | | | | | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 2. |Потери воды в сетях| Куб. м | 50900| 51500| 75209| 1,48| | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 3. |Доля расходов на| % | 4,0| 4,8| 3,9| 0,98| | |капитальные вложения в| | | | | | | |структуре расходов| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения | | | | | | +----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 4. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00| | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов | | | | | | | |отечественного | | | | | | | |производства для| | | | | | | |систем водоснабжения в| | | | | | | |структуре затрат| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения, на| | | | | | | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов для систем| | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 5. |Количество объектов|Единицы | 0,0| 0,0| 0,0| 1,00| | |социальной | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | |оснащенных системами| | | | | | | |доочистки | | | | | | | |водопроводной воды | | | | | | +----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 6. |Среднедушевой объем| Куб. м | 11,0| 13,3| 13,9| 1,26| | |потребления | | | | | | | |водопроводной воды в| | | | | | | |год | | | | | | +----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 7. |Средний тариф на| Рубли | 28,29| 28,29| 32,5| 1,15| | |услуги водоснабжения| | | | | | | |за куб. м без НДС| | | | | | | |(18%) | | | | | | +----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ | 8. |Доля обеспеченности| % | 53,7| 54,2| 56,2| 1,05| | |жилищного фонда| | | | | | | |коллективными | | | | | | | |приборами учета| | | | | | | |отпуска водопроводной| | | | | | | |воды | | | | | | +----+----------------------+--------+-------+-------+--------+-----------+ Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения Далматовского района Таблица 5 +----+----------------------+-------+------------------------+-----------+ | N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение | |п/п | показателя | изме- | | значений | | | | рения +-------+-------+--------+показателей| | | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к| | | | | год | год | год | значениям | | | | | | | |показателей| | | | | | | | 2006 года | +----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 1. |Доля населения,| % | 62,2| 62,2| 62,2| 1,0| | |пользующегося услугами| | | | | | | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 3200| 3200| 3800| 1,19| | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 3. |Доля расходов на| % | 5,0| 15,0| 30| 6,0| | |капитальные вложения в| | | | | | | |структуре расходов| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения | | | | | | +----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 4. |Доля затрат на| % | 100| 100| 100| 1,0| | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов | | | | | | | |отечественного | | | | | | | |производства для| | | | | | | |систем водоснабжения в| | | | | | | |структуре затрат| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения, на| | | | | | | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов для систем| | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 5. |Количество объектов|Единицы| 0| 0| 0| 0| | |социальной | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | |оснащенных системами| | | | | | | |доочистки | | | | | | | |водопроводной воды | | | | | | +----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 6. |Среднедушевой объем|Куб. м | 45,74| 45,74| 45,74| 1,0| | |потребления | | | | | | | |водопроводной воды в| | | | | | | |год | | | | | | +----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 7. |Средний тариф на| Рубли | 8,86| 10,19| 11,72| 1,32| | |услуги водоснабжения| | | | | | | |за куб. м без НДС| | | | | | | |(18%) | | | | | | +----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 8. |Доля обеспеченности| % | 10,0| 16,0| 34,0| 3,4| | |жилищного фонда| | | | | | | |коллективными | | | | | | | |приборами учета| | | | | | | |отпуска водопроводной| | | | | | | |воды | | | | | | +----+----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения Каргапольского района Курганской области Таблица 6 +---+-----------------------+-------+------------------------+-----------+ | N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение | |п/п| показателя | изме- | | значений | | | | рения +-------+-------+--------+показателей| | | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к| | | | | год | год | год | значениям | | | | | | | |показателей| | | | | | | | 2006 года | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 1.|Доля населения,| % | 49| 50| 51| 1,02| | |пользующегося услугами| | | | | | | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 2.|Потери воды в сетях|Куб. м | 22300| 22500| 22700| 1,02| | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 3.|Доля расходов на| % | 2,3| 2,5| 3,3| 1,43| | |капитальные вложения в| | | | | | | |структуре расходов| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 4.|Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00| | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов | | | | | | | |отечественного | | | | | | | |производства для| | | | | | | |систем водоснабжения в| | | | | | | |структуре затрат| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения, на| | | | | | | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов для систем| | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 5.|Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00| | |социальной | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | |оснащенных системами| | | | | | | |доочистки | | | | | | | |водопроводной воды | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 6.|Среднедушевой объем|Куб. м | 24,87| 25,09| 26,33| 1,06| | |потребления | | | | | | | |водопроводной воды в| | | | | | | |год | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 7.|Средний тариф на услуги| Рубли | 14,56| 18,90| 25,64| 1,76| | |водоснабжения за куб. м| | | | | | | |без НДС (18%) | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 8.|Доля обеспеченности| % | 3,5| 7,06| 22,9| 6,54| | |жилищного фонда| | | | | | | |коллективными приборами| | | | | | | |учета отпуска| | | | | | | |водопроводной воды | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения города Катайска Катайского района Курганской области Таблица 7 +---+-----------------------+-------+------------------------+-----------+ | N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение | |п/п| показателя | изме- | | значений | | | | рения +-------+-------+--------+показателей| | | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к| | | | | год | год | год | значениям | | | | | | | |показателей| | | | | | | | 2006 года | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |1. |Доля населения,| % | 59,0| 59,0| 59,0| 1,00| | |пользующегося услугами| | | | | | | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 2.|Потери воды в сетях|Куб. м | 100200| 116800| 139600| 1,39| | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 3.|Доля расходов на| % | 0,00| 0,00| 0,00| 1,00| | |капитальные вложения в| | | | | | | |структуре расходов| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 4.|Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00| | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов | | | | | | | |отечественного | | | | | | | |производства для| | | | | | | |систем водоснабжения в| | | | | | | |структуре затрат| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения, на| | | | | | | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов для систем| | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 5.|Количество объектов|Единицы| 0,00| 0,00| 0,00| 1,00| | |социальной | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | |оснащенных системами| | | | | | | |доочистки | | | | | | | |водопроводной воды | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 6.|Среднедушевой объем|Куб. м | 55,65| 54,43| 47,36| 0,85| | |потребления | | | | | | | |водопроводной воды в| | | | | | | |год | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 7.|Средний тариф на| Рубли | 12,58| 13,84| 15,38| 1,22| | |услуги водоснабжения| | | | | | | |за куб. м без НДС| | | | | | | |(18%) | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 8.|Доля обеспеченности| % | 8,5| 9,0| 10,8| 1,27| | |жилищного фонда| | | | | | | |коллективными | | | | | | | |приборами учета| | | | | | | |отпуска водопроводной| | | | | | | |воды | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения муниципального образования "Кетовский район" Таблица 8 +---+-----------------------+-------+------------------------+-----------+ | N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение | |п/п| показателя | изме- | | значений | | | | рения +-------+-------+--------+показателей| | | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к| | | | | год | год | год | значениям | | | | | | | |показателей| | | | | | | | 2006 года | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |1. |Доля населения,| % | 53,4| 53,1| 54,2| 1,01| | |пользующегося услугами| | | | | | | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 59187| 25592| 15547| 0,26| | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |3. |Доля расходов на| % | 14,96| 17,4| 26,6| 1,77| | |капитальные вложения в| | | | | | | |структуре расходов| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |4. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00| | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов | | | | | | | |отечественного | | | | | | | |производства для| | | | | | | |систем водоснабжения в| | | | | | | |структуре затрат| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения, на| | | | | | | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов для систем| | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |5. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00| | |социальной | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | |оснащенных системами| | | | | | | |доочистки | | | | | | | |водопроводной воды | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |6. |Среднедушевой объем|Куб. м | 106,9| 105,5| 104,3| 0,97| | |потребления | | | | | | | |водопроводной воды в| | | | | | | |год | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |7. |Средний тариф на| Рубли | 12,47| 14,56| 20,59| 1,65| | |услуги водоснабжения| | | | | | | |за куб. м без НДС| | | | | | | |(18%) | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |8. |Доля обеспеченности| % | 16,76| 23,43| 30,93| 1,84| | |жилищного фонда| | | | | | | |коллективными | | | | | | | |приборами учета| | | | | | | |отпуска водопроводной| | | | | | | |воды | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения рабочего поселка Мишкино Мишкинского района Курганской области Таблица 9 +---+-----------------------+-------+------------------------+-----------+ | N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение | |п/п| показателя | изме- | | значений | | | | рения +-------+-------+--------+показателей| | | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к| | | | | год | год | год | значениям | | | | | | | |показателей| | | | | | | | 2006 года | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |1. |Доля населения,| % | 11,8| 12| 12,4| 1,05| | |пользующегося услугами| | | | | | | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 8960| 11200| 13440| 1,5| | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |3. |Доля расходов на| % | 12,05| 6,50| 1,81| 0,17| | |капитальные вложения в| | | | | | | |структуре расходов| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |4. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00| | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов | | | | | | | |отечественного | | | | | | | |производства для| | | | | | | |систем водоснабжения в| | | | | | | |структуре затрат| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения, на| | | | | | | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов для систем| | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |5. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 1,00| | |социальной | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | |оснащенных системами| | | | | | | |доочистки | | | | | | | |водопроводной воды | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |6. |Среднедушевой объем|Куб. м | 36| 36| 36| 1,0| | |потребления | | | | | | | |водопроводной воды в| | | | | | | |год | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |7. |Средний тариф на| Рубли | 44,77| 50,14| 56,16| 1,25| | |услуги водоснабжения| | | | | | | |за куб. м без НДС| | | | | | | |(18%) | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |8. |Доля обеспеченности| % | 14| 16,5| 17| 1,21| | |жилищного фонда| | | | | | | |коллективными | | | | | | | |приборами учета| | | | | | | |отпуска водопроводной| | | | | | | |воды | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ Характеристика состояния объектов инфраструктуры систем водоснабжения города Петухово Петуховского района Курганской области Таблица 10 +---+-----------------------+-------+------------------------+-----------+ | N | Наименование |Единица| Значение показателя | Отношение | |п/п| показателя | изме- | | значений | | | | рения +-------+-------+--------+показателей| | | | | 2006 | 2007 | 2008 |2008 года к| | | | | год | год | год | значениям | | | | | | | |показателей| | | | | | | | 2006 года | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |1. |Доля населения,| % | 97,0| 97,0| 97,0| 1,0| | |пользующегося услугами| | | | | | | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |2. |Потери воды в сетях|Куб. м | 142900| 145200| 130900| 0,92| | |централизованного | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |3. |Доля расходов на| % | 0| 0| 0| 0| | |капитальные вложения в| | | | | | | |структуре расходов| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |4. |Доля затрат на| % | 100,0| 100,0| 100,0| 1,00| | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов | | | | | | | |отечественного | | | | | | | |производства для| | | | | | | |систем водоснабжения в| | | | | | | |структуре затрат| | | | | | | |организаций | | | | | | | |коммунального | | | | | | | |комплекса, оказывающих| | | | | | | |услуги по| | | | | | | |водоснабжению | | | | | | | |населения, на| | | | | | | |приобретение | | | | | | | |оборудования и| | | | | | | |материалов для систем| | | | | | | |водоснабжения | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |5. |Количество объектов|Единицы| 0,0| 0,0| 0,0| 0,00| | |социальной | | | | | | | |инфраструктуры, | | | | | | | |оснащенных системами| | | | | | | |доочистки | | | | | | | |водопроводной воды | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |6. |Среднедушевой объем|Куб. м | 20,0| 20,0| 20,0| 1| | |потребления | | | | | | | |водопроводной воды в| | | | | | | |год | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |7. |Средний тариф на| Рубли | 20,27| 19,92| 21,49| 1,06| | |услуги водоснабжения| | | | | | | |за куб. м без НДС| | | | | | | |(18%) | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ |8. |Доля обеспеченности| % | 11,0| 28,0| 30,0| 2,73| | |жилищного фонда| | | | | | | |коллективными | | | | | | | |приборами учета| | | | | | | |отпуска водопроводной| | | | | | | |воды | | | | | | +---+-----------------------+-------+-------+-------+--------+-----------+ Раздел II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПОДПРОГРАММЫ Подпрограмма направлена на достижение следующих целей: - увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды; - ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения Курганской области. Задачами Подпрограммы являются: - создание системы эффективного управления в сфере водоснабжения Курганской области; - финансирование реализации инвестиционных проектов в сфере водоснабжения Курганской области. Раздел III. СРОКИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы рассчитана на 2009 - 2013 годы. За период с 2009 года по 2013 год предусматривается реализация технических мероприятий Подпрограммы, приведенных в разделе VII Подпрограммы. Условием досрочного прекращения реализации Подпрограммы является снижение эффективности Подпрограммы. Оценка эффективности реализации Подпрограммы осуществляется в соответствии с Постановлением Правительства Курганской области от 25 мая 2009 года N 292 "О целевых программах Курганской области". Досрочное прекращение реализации Подпрограммы утверждается постановлением Правительства Курганской области. Раздел IV. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ПОДПРОГРАММЫ Для финансового обеспечения Подпрограммы планируется использование средств областного бюджета, средств местных бюджетов (по согласованию), а также иных средств, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, в том числе средств федерального бюджета (по согласованию) и средств организаций коммунального комплекса, оказывающих услуги в сфере водоснабжения (по согласованию). Привлечение средств местных бюджетов осуществляется путем участия муниципальных образований Курганской области в реализации Подпрограммы. Исполнители Подпрограммы, получающие денежные средства для реализации Подпрограммы из областного бюджета, за исключением органов исполнительной власти Курганской области, привлечены к участию в Подпрограмме на конкурсной основе. Раздел V. СВЕДЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЪЕМОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ ПО ИСТОЧНИКАМ И ГОДАМ Общий объем финансирования Подпрограммы составляет 1512,49 млн. рублей, в том числе: - за счет средств областного бюджета - 301,57 млн. рублей <*>, из них по годам: 2009 год - 1,17 млн. рублей; 2010 год - 50,37 млн. рублей; 2011 год - 69,60 млн. рублей; 2012 год - 86,22 млн. рублей; 2013 год - 94,21 млн. рублей; - за счет средств местных бюджетов (по согласованию) - 300,57 млн. рублей <*>, из них по годам: 2009 год - 3,32 млн. рублей; 2010 год - 48,91 млн. рублей; 2011 год - 71,67 млн. рублей; 2012 год - 86,72 млн. рублей; 2013 год - 89,95 млн. рублей; - за счет иных средств финансирования, привлеченных в соответствии с действующим законодательством, - 910,35 млн. рублей <*>, из них по годам: 2009 год - 3,58 млн. рублей; 2010 год - 152,85 млн. рублей; 2011 год - 213,85 млн. рублей; 2012 год - 263,00 млн. рублей; 2013 год - 277,07 млн. рублей. <*> Средства носят характер прогноза. Раздел VI. ОЦЕНКА ОЖИДАЕМОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПОДПРОГРАММЫ Реализация Подпрограммы позволит достичь следующих результатов: - увеличение доли проб водопроводной воды, соответствующих требованиям санитарных правил и норм, в общем количестве произведенных проб водопроводной воды до 100%; - ограничение роста доли платежей населения Курганской области за услуги водоснабжения в среднедушевых доходах населения до 0,68%. Раздел VII. ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ Мероприятия Подпрограммы приведены в таблице 11. Мероприятия Подпрограммы Таблица 11 +---+-----------------+-----------------+------------------------------------------+------+ | N | Наименование | Источник | Размер финансовых средств, млн. рублей | Срок | |п/п| мероприятия, | финансирования +-----+------+------+------+-------+-------+испол-| | | исполнители | |2008 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | всего |нения,| | | мероприятия | | год | год | год | год | год | | годы | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ | 1. Муниципальное образование город Курган | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |1) |Строительство |Средства | 0,00| 2,40| 3,60| 6,00| 4,00| 16,00| | | |второй нитки|областного | | | | | | | | | |водовода от|бюджета | | | | | | | | | |Арбинских +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |водоочистных |Средства местных| 0,00| 2,40| 3,60| 6,00| 4,00| 16,00| | | |сооружений до|бюджетов | | | | | | | | | |проспекта +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Конституции |Иные средства,| 0,00| 7,20| 10,80| 18,00| 12,00| 48,00| | | | |привлеченные в| | | | | | | | | | |соответствии с| | | | | | | | | | |действующим | | | | | | | | | | |законодательством| | | | | | |2010 -| | | |(далее -| | | | | | | 2013 | | | |привлеченные | | | | | | | | | | |средства), в том| | | | | | | | | | |числе: | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |средства | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| | | | |организаций | | | | | | | | | | |коммунального | | | | | | | | | | |комплекса, | | | | | | | | | | |оказывающих | | | | | | | | | | |услуги | | | | | | | | | | |водоснабжения | | | | | | | | | | |(далее - средства| | | | | | | | | | |организаций) | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 12,00| 18,00| 30,00| 20,00| 80,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |2) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 4,00| 4,00| 0,00| 8,00| | | |водовода |областного | | | | | | | | | |диаметром 315 |бюджета | | | | | | | | | |мм, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2010 -| | |протяженностью |Средства местных| 0,00| 0,00| 4,00| 4,00| 0,00| 8,00| 2013 | | |2000 м до |бюджетов | | | | | | | | | |микрорайона +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Карчевская Роща |Привлеченные | 0,00| 0,00| 12,00| 12,00| 0,00| 24,00| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 20,00| 20,00| 0,00| 40,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |Исполнители |Средства | 0,00| 2,40| 7,60| 10,00| 4,00| 24,00| | |мероприятий: |областного | | | | | | | | |Департамент |бюджета | | | | | | | | |строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |госэкспертизы и|Средства местных| 0,00| 2,40| 7,60| 10,00| 4,00| 24,00| | |жилищно-коммунального|бюджетов | | | | | | |2010 -| |хозяйства Курганской| | | | | | | | 2013 | |области, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |Администрация города|Привлеченные | 0,00| 7,20| 22,80| 30,00| 12,00| 72,00| | |Кургана (по|средства | | | | | | | | |согласованию), | | | | | | | | | |муниципальное +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |унитарное предприятие|Итого на| 0,00| 12,00| 38,00| 50,00| 20,00| 120,00| | |"Курганводоканал" (по|реализацию | | | | | | | | |согласованию, на|мероприятий | | | | | | | | |конкурсной основе) | | | | | | | | | +---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ | 2. Муниципальное образование - город Шадринск | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |1) |Строительство |Средства | 0,00| 12,00| 2,00| 0,00| 0,00| 14,00| | | |резервуаров |областного | | | | | | | | | |запаса воды с|бюджета | | | | | | | | | |насосной станцией+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2009 -| | |емкостью 2400|Средства местных| 1,50| 12,51| 0,00| 0,00| 0,00| 14,01| 2013 | | |куб. м каждый |бюджетов | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Привлеченные | 0,00| 36,00| 6,02| 0,00| 0,00| 42,02| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 1,50| 60,51| 8,02| 0,00| 0,00| 70,03| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |2) |Переутверждение |Средства | 0,00| 2,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2,00| | | |запасов |областного | | | | | | | | | |Шадринского |бюджета | | | | | | | | | |месторождения +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |подземных вод |Средства местных| 0,00| 2,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2,00| | | | |бюджетов | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Привлеченные | 0,00| 6,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6,00| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 10,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |3) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 6,00| 6,00| 17,40| 29,40| | | |водоводов от|областного | | | | | | | | | |Головных |бюджета | | | | | | | | | |водозаборных +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |сооружений по|Средства местных| 0,00| 0,00| 6,00| 6,00| 17,40| 29,40| | | |улице |бюджетов | | | | | | |2010 -| | |Архангельского +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | |диаметром 600 мм |Привлеченные | 0,00| 0,00| 18,00| 18,00| 52,20| 88,20| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 30,00| 30,00| 87,00| 147,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |4) |Модернизация и|Средства | 0,00| 0,00| 6,00| 3,00| 0,00| 9,00| | | |расширение |областного | | | | | | | | | |Северо-восточного|бюджета | | | | | | | | | |водозабора (зона+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |усадебной |Средства местных| 0,00| 0,00| 6,00| 3,00| 0,00| 9,00| | | |застройки): |бюджетов | | | | | | |2010 -| | |бурение 2-х+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | |артезианских |Привлеченные | 0,00| 0,00| 18,00| 9,00| 0,00| 27,00| | | |скважин, |средства | | | | | | | | | |электроснабжение,+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |строительство |Итого на| 0,00| 0,00| 30,00| 15,00| 0,00| 45,00| | | |водоводов |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |5) |Строительство |Средства | 0,00| 0,00| 2,00| 4,00| 3,00| 9,00| | | |водозабора в|областного | | | | | | | | | |Северном |бюджета | | | | | | | | | |микрорайоне (2+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |резервуара по 500|Средства местных| 0,00| 0,00| 2,00| 4,00| 3,00| 9,00| | | |куб. м и насосная|бюджетов | | | | | | |2010 -| | |станция 2-го+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | |подъема) |Привлеченные | 0,00| 0,00| 6,00| 12,00| 9,00| 27,00| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 10,00| 20,00| 15,00| 45,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |6) |Модернизация |Средства | 0,00| 0,00| 4,20| 0,00| 0,00| 4,20| | | |водопроводной |областного | | | | | | | | | |насосной станции|бюджета | | | | | | | | | |и строительство+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |станции |Средства местных| 0,00| 0,00| 4,20| 0,00| 0,00| 4,20| | | |водоподготовки |бюджетов | | | | | | |2010 -| | |подземных вод на+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | |Северо-восточном |Привлеченные | 0,00| 0,00| 12,60| 0,00| 0,00| 12,60| | | |водозаборе |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 21,00| 0,00| 0,00| 21,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |7) |Модернизация |Средства | 0,00| 4,20| 1,96| 15,80| 12,60| 34,56| | | |водопроводной |областного | | | | | | | | | |насосной станции|бюджета | | | | | | | | | |и строительство+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |станции |Средства местных| 0,00| 4,20| 1,96| 15,80| 12,60| 34,56| | | |водоподготовки |бюджетов | | | | | | |2010 -| | |подземных вод на+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | |Восточном |Привлеченные | 0,00| 12,60| 5,88| 47,40| 37,80| 103,68| | | |водозаборе |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 21,00| 9,80| 79,00| 63,00| 172,80| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |8) |Модернизация |Средства | 0,00| 2,00| 4,00| 3,00| 0,00| 9,00| | | |магистральных |областного | | | | | | | | | |водопроводов и|бюджета | | | | | | | | | |оборудования на+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |них |Средства местных| 0,00| 2,00| 4,00| 3,00| 0,00| 9,00| | | | |бюджетов | | | | | | |2010 -| | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 6,00| 12,00| 9,00| 0,00| 27,00| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| | 10,00| 20,00| 15,00| 0,00| 45,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |9) |Строительство 2-х|Средства | 0,00| 0,00| 5,00| 0,00| 0,00| 5,00| | | |резервуаров |областного | | | | | | | | | |чистой воды|бюджета | | | | | | | | | |емкостью по 500+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |куб. м и насосной|Средства местных| 0,00| 0,00| 5,00| 0,00| 0,00| 5,00| | | |станции 2-го|бюджетов | | | | | | |2010 -| | |подъема в поселке+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | |Осеево |Привлеченные | 0,00| 0,00| 15,00| 0,00| 0,00| 15,00| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 25,00| 0,00| 0,00| 25,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |10)|Строительство |Средства | 0,00| 0,00| 0,00| 10,00| 16,60| 26,60| | | |сооружений |областного | | | | | | | | | |глубокой |бюджета | | | | | | | | | |доочистки +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |подземных вод на|Средства местных| 0,00| 0,00| 0,00| 10,00| 16,60| 26,60| | | |Головных |бюджетов | | | | | | |2010 -| | |водозаборных +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | |сооружениях |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,00| 30,00| 49,80| 79,80| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 0,00| 50,00| 83,00| 133,0| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |Исполнители |Средства | 0,00| 20,20| 31,16| 41,80| 49,60| 142,76| | |мероприятий: |областного | | | | | | | | |Департамент |бюджета | | | | | | | | |строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |госэкспертизы и|Средства местных| 1,50| 20,71| 29,16| 41,80| 49,60| 142,77| | |жилищно-коммунального|бюджетов | | | | | | | | |хозяйства Курганской| | | | | | | | | |области, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2009 -| |Администрация города|Привлеченные | 0,00| 60,6| 93,50|125,40| 148,80| 428,30| 2013 | |Шадринска (по|средства | | | | | | | | |согласованию), | | | | | | | | | |муниципальное +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |предприятие |Итого на| 1,50|101,51|153,82| 209| 248| 713,83| | |"Водоканал" (по|реализацию | | | | | | | | |согласованию, на|мероприятий | | | | | | | | |конкурсной основе) | | | | | | | | | +---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ | 3. Варгашинский район | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |1) |Модернизация |Средства | 0,00| 0,00| 0,22| 0,89| 1,11| 2,22| | | |водонасосной |областного | | | | | | | | | |станции в рабочем|бюджета | | | | | | | | | |поселке Варгаши +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Средства местных| 0,00| 0,00| 0,22| 0,89| 1,11| 2,22| | | | |бюджетов | | | | | | |2011 -| | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,67| 2,66| 3,33| 6,66| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 1,11| 4,44| 5,55| 11,10| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |2) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 0,27| 0,74| 0,11| 1,12| | | |водоводов |областного | | | | | | | | | |диаметром от 57|бюджета | | | | | | | | | |мм до 159 мм+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |протяженностью |Средства местных| 0,00| 0,00| 0,27| 0,74| 0,11| 1,12| | | |8,7 км в рабочем|бюджетов | | | | | | |2011 -| | |поселке Варгаши +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,82| 2,24| 0,34| 3,4| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 1,36| 3,72| 0,56| 5,64| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |3) |Строительство |Средства | 0,00| 0,22| 0,90| 1,12| 0,00| 2,24| | | |водозаборного |областного | | | | | | | | | |сооружения в селе|бюджета | | | | | | | | | |Пичугино +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Средства местных| 0,00| 0,22| 0,90| 1,12| 0,00| 2,24| | | | |бюджетов | | | | | | |2010 -| | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 0,68| 2,68| 3,36| 0,00| 6,72| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 1,12| 4,48| 5,60| 0,00| 11,2| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |4) |Строительство |Средства | 0,00| 0,00| 0,18| 0,74| 0,92| 1,84| | | |водопровода село|областного | | | | | | | | | |Пичугино -|бюджета | | | | | | | | | |рабочий поселок+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Варгаши - село|Средства местных| 0,00| 0,00| 0,18| 0,74| 0,92| 1,84| | | |Варгаши |бюджетов | | | | | | |2011 -| | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,56| 2,20| 2,76| 5,52| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 0,92| 3,68| 4,6| 9,20| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |5) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 0,22| 0,90| 1,12| 2,24| | | |водозаборных |областного | | | | | | | | | |сооружений в селе|бюджета | | | | | | | | | |Медвежье +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Средства местных| 0,00| 0,00| 0,22| 0,90| 1,12| 2,24| | | | |бюджетов | | | | | | |2011 -| | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,68| 2,68| 3,36| 6,72| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 1,12| 4,48| 5,6| 11,2| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |6) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 0,00| 2,81| 2,81| 5,62| | | |водопровода село|областного | | | | | | | | | |Медвежье - село|бюджета | | | | | | | | | |Гагарье - село+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Строево - село|Средства местных| 0,00| 0,00| 0,00| 2,81| 2,81| 5,62| | | |Спорное - село|бюджетов | | | | | | |2012 -| | |Дундино +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,00| 8,43| 8,43| 16,86| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 0,00| 14,05| 14,05| 28,1| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |Исполнители |Средства | 0,00| 0,22| 1,79| 7,2| 6,07| 15,28| | |мероприятий: |областного | | | | | | | | |Департамент |бюджета | | | | | | | | |строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |госэкспертизы и|Средства местных| 0,00| 0,22| 1,79| 7,2| 6,07| 15,28| | |жилищно-коммунального|бюджетов | | | | | | | | |хозяйства Курганской| | | | | | | | | |области, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2010 -| |Администрация |Привлеченные | 0,00| 0,68| 5,41| 21,57| 18,22| 45,88| 2013 | |Варгашинского района|средства | | | | | | | | |(по согласованию),| | | | | | | | | |муниципальное +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |унитарное предприятие|Итого на| 0,00| 1,12| 8,99| 35,97| 30,36| 76,44| | |"Сфера" (по|реализацию | | | | | | | | |согласованию, на|мероприятий | | | | | | | | |конкурсной основе) | | | | | | | | | +---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ | 4. Далматовский район | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |1) |Проектирование и|Средства | 0,00| 0,00| 1,40| 1,40| 1,40| 4,20| | | |строительство |областного | | | | | | | | | |станции |бюджета | | | | | | | | | |водоподготовки на+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Головных |Средства местных| 0,00| 1,00| 1,40| 1,40| 0,40| 4,20| | | |водозаборных |бюджетов | | | | | | |2010 -| | |сооружениях +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | |города Далматово |Привлеченные | 0,00| 0,00| 4,20| 4,20| 4,20| 12,60| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 1,00| 7,00| 7,00| 6,00| 21,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |2) |Строительство |Средства | 0,00| 0,00| 0,46| 0,00| 0,00| 0,46| | | |накопительного |областного | | | | | | | | | |резервуара для|бюджета | | | | | | | | | |чистой воды+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |объемом 2000 куб.|Средства местных| 0,00| 0,00| 0,46| 0,00| 0,00| 0,46| | | |м на Головных|бюджетов | | | | | | |2011 -| | |водозаборных +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | |сооружениях |Привлеченные | 0,00| 0,00| 1,38| 0,00| 0,00| 1,38| | | |города Далматово |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 2,3| 0,00| 0,00| 2,3| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |3) |Капитальный |Средства | 0,00| 0,20| 0,20| 0,40| 0,00| 0,8| | | |ремонт |областного | | | | | | | | | |водопроводной |бюджета | | | | | | | | | |сети города+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Далматово |Средства местных| 0,20| 0,40| 0,40| 0,40| 0,40| 1,8| | | | |бюджетов | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Привлеченные | 1,00| 1,35| 1,35| 1,35| 1,35| 6,4|2009 -| | | |средства, в том| | | | | | | 2013 | | | |числе: | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |средства | 1,00| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 1,00| | | | |организаций | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 1,2| 1,95| 1,95| 2,15| 1,95| 9,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |Исполнители |Средства | 0,00| 0,20| 2,06| 1,80| 1,40| 5,46| | |мероприятий: |областного | | | | | | | | |Департамент |бюджета | | | | | | | | |строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |госэкспертизы и|Средства местных| 0,20| 1,40| 2,26| 1,80| 0,80| 5,46| | |жилищно-коммунального|бюджетов | | | | | | | | |хозяйства Курганской+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2009 -| |области, |Привлеченные | 1,00| 1,35| 6,93| 5,55| 5,55| 20,38| 2013 | |Администрация |средства | | | | | | | | |Далматовского района| | | | | | | | | |(по согласованию),+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |муниципальное |Итого на| 1,20| 2,95| 11,25| 9,15| 7,75| 32,30| | |предприятие "Водхоз"|реализацию | | | | | | | | |(по согласованию, на|мероприятий | | | | | | | | |конкурсной основе) | | | | | | | | | +---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ | 5. Каргапольский район Курганской области | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |1) |Установка |Средства | 0,00| 2,00| 2,00| 0,00| 0,00| 4,00| | | |оборудования для|областного | | | | | | | | | |очистки воды в|бюджета | | | | | | | | | |рабочем поселке+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Каргаполье, селе|Средства местных| 0,00| 2,00| 2,00| 0,00| 0,00| 4,00| | | |Усть-Миасское, |бюджетов | | | | | | |2010 -| | |селе Брылино +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 6,20| 6,20| 0,00| 0,00| 12,4| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 10,20| 10,20| 0,00| 0,00| 20,40| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |2) |Переутверждение |Средства | 0,00| 1,20| 0,00| 0,00| 0,00| 1,20| | | |запасов |областного | | | | | | | | | |месторождения |бюджета | | | | | | | | | |подземных вод+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Каргапольского |Средства местных| 0,00| 1,20| 0,00| 0,00| 0,00| 1,20| | | |района Курганской|бюджетов | | | | | | |2010 -| | |области +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 3,80| 0,00| 0,00| 0,00| 3,80| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 6,20| 0,00| 0,00| 0,00| 6,20| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |3) |Строительство |Средства | 0,00| 2,25| 3,60| 6,00| 7,50| 19,35| | | |водопроводов, |областного | | | | | | | | | |бурение скважин,|бюджета | | | | | | | | | |устройство | | | | | | | | | | |водозаборных +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |сооружений с|Средства местных| 0,00| 2,25| 3,60| 6,00| 7,50| 19,35| | | |очистными |бюджетов | | | | | | | | | |установками, | | | | | | | | | | |строительство +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2010 -| | |разводящих сетей|Привлеченные | 0,00| 7,50| 12,00| 21,00| 25,00| 65,50| 2013 | | |в селе|средства | | | | | | | | | |Житниковское, | | | | | | | | | | |селе Чаши, селе+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Соколове рабочем|Итого на| 0,00| 12,00| 19,20| 33,00| 40,00| 104,20| | | |поселке Красный|реализацию | | | | | | | | | |Октябрь, рабочем|мероприятия | | | | | | | | | |поселке | | | | | | | | | | |Каргаполье | | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |4) |Модернизация и|Средства | 0,00| 0,60| 3,10| 4,60| 4,00| 12,30| | | |ремонт |областного | | | | | | | | | |водонапорных |бюджета | | | | | | | | | |сооружений и+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |разводящих сетей|Средства местных| 0,00| 0,60| 3,10| 4,60| 4,00| 12,30| | | |в рабочем поселке|бюджетов | | | | | | |2010 -| | |Каргаполье +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 2,20| 9,60| 14,00| 12,00| 37,80| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 3,40| 15,80| 23,20| 20,00| 62,40| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |Исполнители |Средства | 0,00| 6,05| 8,70| 10,60| 11,50| 36,85| | |мероприятий: |областного | | | | | | | | |Департамент |бюджета | | | | | | | | |строительства, | | | | | | | | | |госэкспертизы и+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |жилищно-коммунального|Средства местных| 0,00| 6,05| 8,70| 10,60| 11,50| 36,85| | |хозяйства Курганской|бюджетов | | | | | | | | |области, | | | | | | | |2010 -| |Администрация +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | |Каргапольского района|Привлеченные | 0,00| 19,70| 27,80| 35,00| 37,00| 119,50| | |(по согласованию),|средства | | | | | | | | |муниципальное | | | | | | | | | |унитарное предприятие+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |"Жилищно-коммунальное|Итого на| 0,00| 31,80| 45,20| 56,20| 60,00| 193,20| | |хозяйство" (по|реализацию | | | | | | | | |согласованию, на|мероприятий | | | | | | | | |конкурсной основе) | | | | | | | | | +---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ | 6. Город Катайск Катайского района Курганской области | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |1) |Строительство |Средства | 0,00| 3,00| 3,00| 0,00| 0,00| 6,00| | | |водовода |областного | | | | | | | | | |Нижнекатайского |бюджета | | | | | | | | | |месторождения +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |подземных вод, в|Средства местных| 0,00| 3,00| 3,00| 0,00| 0,00| 6,00| | | |том числе|бюджетов | | | | | | |2010 -| | |головных +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | |сооружений с|Привлеченные | 0,00| 9,00| 9,00| 0,00| 0,00| 18,00| | | |водоподготовкой |средства | | | | | | | | | |для водоснабжения+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |города Катайска |Итого на| 0,00| 15,00| 15,00| 0,00| 0,00| 30,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |2) |Замена |Средства | 0,00| 0,00| 0,00| 3,00| 2,72| 5,72| | | |центральных |областного | | | | | | | | | |водопроводных |бюджета | | | | | | | | | |сетей в городе+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Катайске |Средства местных| 0,00| 3,00| 3,00| 0,00| 0,00| 6,00| | | |протяженностью |бюджетов | | | | | | | | | |9100 м +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 1,30| 9,00| 3,12| 13,42|2010 -| | | |средства | | | | | | | 2013 | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Средства | 0,51| 0,51| 0,51| 0,00| 0,00| 1,53| | | | |организаций | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,51| 1,89| 1,48| 15,00| 6,60| 25,48| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |3) |Бурение |Средства | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2,06| 2,06| | | |артезианских |областного | | | | | | | | | |скважин с|бюджета | | | | | | | | | |капитальным +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |ремонтом |Средства местных| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 2,06| 2,06| | | |водозаборов в|бюджетов | | | | | | | | | |городе Катайске +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 6,18| 6,18| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 0,00| 0,00| 10,30| 10,30| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |Исполнители |Средства | 0,00| 3,00| 3,00| 3,00| 4,78| 13,78| | |мероприятий: |областного | | | | | | | | |Департамент |бюджета | | | | | | | | |строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |госэкспертизы и|Средства местных| 0,00| 4,38| 3,97| 3,00| 2,42| 13,77| | |жилищно-коммунального|бюджетов | | | | | | | | |хозяйства Курганской+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |области, |Привлеченные | 0,00| 9,00| 10,30| 9,00| 9,30| 37,60|2010 -| |Администрация города|средства | | | | | | | 2013 | |Катайска (по+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |согласованию), |Средства | 0,51| 0,51| 0,51| 0,00| 0,00| 1,53| | |муниципальное |организаций | | | | | | | | |унитарное предприятие+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |"Горводсервис" (по|Итого на| 0,51| 16,89| 18,68| 16,00| 14,60| 66,68| | |согласованию, на|реализацию | | | | | | | | |конкурсной основе) |мероприятий | | | | | | | | +---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ | 7. Муниципальное образование "Кетовский район" | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |1) |Водоснабжение |Средства | 1,17| 4,10| 5,49| 7,12| 10,96| 28,84| | | |села Кетово|областного | | | | | | | | | |(строительство |бюджета | | | | | | | | | |внутрипоселковых +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |сетей |Средства местных| 0,17| 4,10| 5,49| 7,12| 9,96| 26,84| | | |водопровода |бюджетов | | | | | | |2009 -| | |протяженностью +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | |36 км) |Привлеченные | 2,07| 12,11| 16,5| 21,18| 29,7| 81,56| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 3,41| 20,31| 27,48| 35,42| 50,62| 137,24| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |2) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 1,60| 1,60| 2,90| 6,10| | | |водопроводной |областного | | | | | | | | | |сети села|бюджета | | | | | | | | | |Просвет +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |протяженностью 7|Средства местных| 0,00| 0,00| 1,60| 1,60| 2,90| 6,10| | | |км, диаметром|бюджетов | | | | | | |2011 -| | |159 мм +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 4,80| 4,80| 8,70| 18,30| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 8,00| 8,00| 14,50| 30,50| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |3) |Строительство |Средства | 0,00| 0,00| 0,60| 0,00| 0,60| 1,20| | | |водонапорной |областного | | | | | | | | | |башни в селе|бюджета | | | | | | | | | |Просвет +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Средства местных| 0,00| 0,00| 0,60| 0,00| 0,60| 1,20| | | | |бюджетов | | | | | | |2011 -| | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 0,00| 1,80| 0,00| 1,80| 3,60| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 0,00| 3,00| 0,00| 3,00| 6,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |4) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,00| 1,50| 1,50| 0,00| 3,00| | | |системы |областного | | | | | | | | | |водоснабжения в|бюджета | | | | | | | | | |селе Каширино| | | | | | | | | | |(ремонт +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |водопрвовода |Средства местных| 0,00| 0,00| 1,50| 1,50| 0,00| 3,00| | | |протяженностью |бюджетов | | | | | | | | | |8,0 км, замена| | | | | | | | | | |2-х +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2011 -| | |водопроводных |Привлеченные | 0,00| 0,00| 4,50| 4,50| 0,00| 9,00| 2012 | | |башен, |средства | | | | | | | | | |капитальный | | | | | | | | | | |ремонт скважины,| | | | | | | | | | |прокладка нового+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |водопровода |Итого на| 0,00| 0,00| 7,00| 7,00| 0,00| 15,00| | | |протяженностью |реализацию | | | | | | | | | |11,4 км,|мероприятия | | | | | | | | | |диаметром 100| | | | | | | | | | |мм) | | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |Исполнители |Средства | 1,17| 4,10| 9,19| 10,22| 14,46| 39,14| | |мероприятий: |областного | | | | | | | | |Департамент |бюджета | | | | | | | | |строительства, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |госэкспертизы и|Средства местных| 0,17| 4,10| 9,19| 10,22| 13,46| 37,14| | |жилищно-коммунального|бюджетов | | | | | | | | |хозяйства Курганской| | | | | | | | | |области, +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+2009 -| |Администрация |Привлеченные | 2,07| 12,11| 27,6| 30,48| 40,20| 112,46| 2013 | |Кетовского района (по|средства | | | | | | | | |согласованию), | | | | | | | | | |муниципальное +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |унитарное предприятие|Итого на| 3,41| 20,31| 45,98| 50,92| 68,12| 188,74| | |"Тепловодосети" (по|реализацию | | | | | | | | |согласованию, на|мероприятий | | | | | | | | |конкурсной основе) | | | | | | | | | +---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ | 8. Рабочий поселок Мишкино Мишкинского района Курганской области | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |1) |Строительство |Средства | 0,00| 10,00| 4,50| 0,00| 0,00| 14,50| | | |системы |областного | | | | | | | | | |водоснабжения в|бюджета | | | | | | | | | |рабочем поселке+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Мишкино |Средства местных| 0,80| 6,80| 6,90| 0,00| 0,00| 14,50| | | | |бюджетов | | | | | | |2009 -| | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | | |Привлеченные | 0,00| 30,3| 13,00| 0,00| 0,00| 43,30| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,80| 47,10| 24,4| 0,00| 0,00| 72,30| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |2) |Реконструкция |Средства | 0,00| 1,80| 0,00| 0,00| 0,00| 1,80| | | |водозабора (2|областного | | | | | | | | | |резервуара по 500|бюджета | | | | | | | | | |куб. м и насосная+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |станция 2-го|Средства местных| 0,00| 1,80| 0,00| 0,00| 0,00| 1,80| | | |подъема) в|бюджетов | | | | | | |2010 -| | |рабочем поселке+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | |Мишкино |Привлеченные | 0,00| 5,40| 0,00| 0,00| 0,00| 5,40| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 9,00| 0,00| 0,00| 0,00| 9,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |Исполнители |Средства | 0,00| 11,80| 4,50| 0,00| 0,00| 16,30| | |мероприятий: |областного | | | | | | | | |Департамент |бюджета | | | | | | | | |строительства, | | | | | | | | | |госэкспертизы и+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |жилищно-коммунального|Средства местных| 0,80| 8,60| 6,90| 0,00| 0,00| 16,3| | |хозяйства Курганской|бюджетов | | | | | | | | |области, | | | | | | | |2009 -| |Администрация +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | |Мишкинского поссовета|Привлеченные | 0,00| 57,60| 5,80| 0,00| 0,00| 63,4| | |(по согласованию),|средства | | | | | | | | |общество с| | | | | | | | | |ограниченной +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |ответственностью |Итого на| 0,80| 56,10| 24,40| 0,00| 0,00| 81,30| | |"Коммунальник" (по|реализацию | | | | | | | | |согласованию, на|мероприятий | | | | | | | | |конкурсной основе) | | | | | | | | | +---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ | 9. Город Петухово Петуховского района Курганской области | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |1) |Реконструкция |Средства | 0,00| 2,00| 1,20| 1,20| 2,00| 6,40| | | |водовода село|областного | | | | | | | | | |Утчанское - город|бюджета | | | | | | | | | |Петухово на+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |участке село|Средства местных| 0,65| 0,65| 1,70| 1,70| 1,70| 6,40| | | |Петухово - город|бюджетов | | | | | | |2009 -| | |Петухово +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+20013 | | |протяженностью |Привлеченные | 0,00| 4,80| 4,80| 4,80| 4,80| 19,20| | | |14,9 км,|средства | | | | | | | | | |мощностью 1200+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |куб. м/сутки |Итого на| 0,65| 7,45| 7,70| 7,70| 8,50| 32,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |2) |Реконструкция |Средства | 0,00| 0,40| 0,40| 0,40| 0,40| 1,60| | | |водовода от|областного | | | | | | | | | |скважины |бюджета | | | | | | | | | |"Октябрьская" до+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |города Петухово|Средства местных| 0,00| 0,40| 0,40| 0,40| 0,40| 1,60| | | |протяженностью |бюджетов | | | | | | |2010 -| | |4,7 км, мощностью+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | | |750 куб. м/сутки |Привлеченные | 0,00| 1,20| 1,20| 1,20| 1,20| 4,80| | | | |средства | | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | | |Итого на| 0,00| 2,00| 2,00| 2,00| 2,00| 8,00| | | | |реализацию | | | | | | | | | | |мероприятия | | | | | | | | +---+-----------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |Исполнители |Средства | 0,00| 2,40| 1,60| 1,60| 2,40| 8,00| | |мероприятий: |областного | | | | | | | | |Департамент |бюджета | | | | | | | | |строительства, | | | | | | | | | |госэкспертизы и+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |жилищно-коммунального|Средства местных| 0,65| 1,05| 2,10| 2,10| 2,10| 8,00| | |хозяйства Курганской|бюджетов | | | | | | | | |области, | | | | | | | |2009 -| |Администрация города+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ 2013 | |Петухово (по|Привлеченные | 0,00| 6,00| 6,00| 6,00| 6,00| 24,00| | |согласованию), |средства | | | | | | | | |общество с| | | | | | | | | |ограниченной +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | |ответственностью |Итого на| 0,65| 9,45| 9,70| 9,70| 10,50| 40,00| | |"Городские |реализацию | | | | | | | | |коммунальные сети"|мероприятий | | | | | | | | |(по согласованию, на| | | | | | | | | |конкурсной основе) | | | | | | | | | +---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ |Всего на реализацию|Средства | 1,17| 50,37| 69,60| 86,22| 94,21| 301,57| | |мероприятий |областного | | | | | | | | |Подпрограммы |бюджета | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Средства местных| 3,32| 48,91| 71,67| 86,72| 89,95| 300,57| | | |бюджетов | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Привлеченные | 3,58|152,85|213,85|263,00| 277,07| 910,35| | | |средства, в том| | | | | | |2009 -| | |числе: | | | | | | | 2013 | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |средства | 0,51| 0,51| 0,51| 0,00| 0,00| 1,53| | | |организаций | | | | | | | | | +-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+ | | |Итого на| 8,07|252,13|355,12|435,94| 461,23|1512,49| | | |реализацию | | | | | | | | | |мероприятий | | | | | | | | | |Подпрограммы | | | | | | | | +---------------------+-----------------+-----+------+------+------+-------+-------+------+ Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|