Расширенный поиск
Постановление Администрации города Кургана Курганской области от 09.12.2011 № 9124АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА КУРГАНА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 09 декабря 2011 года N 9124 Утратилo силу - Постановление Администрации города Кургана Курганской области от 11.04.2012 г. N 2376 Об утверждении в новой редакции целевой Программы реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Кургана на 2011 - 2015 годы" В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом муниципального образования города Кургана и Решением Курганской городской Думы от 24.08.2011 N 165 "О внесений изменений и дополнений в Решение Курганской городской Думы от 22.12.2010 N 306 "О бюджете города Кургана на 2011 год и плановый период 2012 и 2013 годов" Администрация города Кургана ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Утвердить в новой редакции целевую Программу реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Кургана на 2011 - 2015 годы". 2. Постановление Администрации города Кургана от 13 мая 2011 года N 3376 "Об утверждении целевой Программы реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Кургана на 2011 - 2015 годы" считать утратившим силу. 3. Опубликовать настоящее Постановление в газете "Курган и курганцы". 4. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента городского хозяйства Дубанича М.М., заместителя руководителя Администрации города Кургана, директора Департамента финансов Зворыгина И.В. Руководитель Администрации города Кургана А.Г.Якушев Приложение к Постановлению Администрации города Кургана от 09 декабря 2011 года N 9124 Целевая Программа реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Кургана на 2011 - 2015 годы Паспорт целевой Программы реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Кургана на 2011 - 2015 +----------------------------------+-------------------------------------+ |Наименование Программы |Целевая Программа реализации| | |приоритетного национального проекта| | |"Доступное и комфортное жилье -| | |гражданам России" на территории| | |города Кургана на 2011 - 2015 годы | +----------------------------------+-------------------------------------+ |Основание для разработки Программы|Федеральный закон от 06.10.2003 N| |(наименование, дата и номер|131-ФЗ "Об общих принципах| |правового акта о разработке|организации местного самоуправления в| |Программы) |Российской Федерации", Постановление| | |Правительства Курганской области от| | |26 сентября 2011 г. N 464 "О внесении| | |изменения в целевую Программу| | |Курганской области "Приоритетного| | |национального проекта "Доступное и| | |комфортное жилье - гражданам России"| | |в Курганской области" | +----------------------------------+-------------------------------------+ |Заказчик Программы |Администрация города Кургана | +----------------------------------+-------------------------------------+ |Ответственный исполнитель |Департамент городского хозяйства,| | |Департамент финансов | +----------------------------------+-------------------------------------+ |Разработчик Программы |Департамент городского хозяйства | +----------------------------------+-------------------------------------+ |Цели и задачи Программы |Цель Программы: повышение качества| | |жизни горожан путем формирования| | |рынка доступного жилья и обеспечения| | |комфортных условий проживания граждан| | |России на территории муниципального| | |образования город Курган. | | |Задачи Программы: | | |1. Разработка схемы территориального| | |планирования города Кургана, переход| | |к комплексной застройке территорий| | |города. | | |2. Развитие стройиндустрии и| | |промышленности строительных| | |материалов. | | |3. Развитие строительства жилья. | | |4. Формирование строительных| | |площадок, оснащенных инженерной| | |инфраструктурой. | | |5. Сокращение ветхого и аварийного| | |жилищного фонда. | | |6. Газификация города. | | |7. Развитие ипотечного строительства.| | |8. Оказание муниципальной поддержки в| | |обеспечении жильем молодых семей,| | |работников бюджетной сферы. | | |9. Ремонт и модернизация объектов ЖКХ| +----------------------------------+-------------------------------------+ |Целевые индикаторы |Увеличение по отношению к предыдущему| | |году объемов многоэтажного жилищного| | |строительства до показателей - 432,7| | |тыс. кв. м | | +-------------------------------------+ | |Формирование земельных участков,| | |обеспеченных инженерной| | |инфраструктурой для строительства| | |жилья - 1979,4935 млн. руб. | | +-------------------------------------+ | |Обеспечение финансирования из бюджета| | |города для участия граждан в| | |ипотечном строительстве жилья - 45,0| | |млн. руб. | | +-------------------------------------+ | |Обеспечение подключения населения| | |города к природному газу - 32,522| | |тыс. квартир и домов | | +-------------------------------------+ | |Обеспечение сноса ветхого и| | |аварийного жилищного фонда - 4,2687| | |тыс. кв. м | +----------------------------------+-------------------------------------+ |Сроки и этапы реализации Программы|2011 - 2015 годы | +----------------------------------+-------------------------------------+ |Финансовое обеспечение Программы |Общий объем финансирования Программы| | |- 16613,849 млн. рублей, в том числе:| | |средства бюджета города - 433,806| | |млн. рублей; | | |средства областного бюджета - 69,5895| | |млн. рублей; | | |средства федерального бюджета -| | |50,174 млн. рублей; | | |иные источники финансирования -| | |16060,28 млн. рублей | +----------------------------------+-------------------------------------+ |Ожидаемые результаты от реализации|1. Увеличение объема жилищного| |Программы |строительства, создание рынка| | |доступного жилья. | | |2. Повышение доступности ипотечного| | |кредитования. | | |3. Приведение существующего жилищного| | |фонда и коммунальной инфраструктуры в| | |соответствие со стандартами качества | +----------------------------------+-------------------------------------+ 1. Характеристика проблемы, на решение которой направлена целевая Программа Жилищная проблема в городе Кургане является наиболее острой социальной проблемой, решение которой позволит создать благоприятные условия для социальноэкономической стабильности города. На начало 2011 года 11 975 семей признаны нуждающимися в улучшении жилищных условий. Высокая рыночная стоимость жилья как нового, так и реализующегося на вторичном рынке, если сравнивать с доходами граждан, не позволяет гражданам решить проблему улучшения жилищных условий. В городе Кургане более 400 домов в настоящее время не отвечают санитарнотехническим нормам и потребностям граждан и имеют предельный срок эксплуатации основных конструкций, внутренних коммуникаций и инженерных сетей. Значительную долю ветхого и аварийного жилья составляет жилищный фонд, ранее находившийся в ведении акционерных обществ. Прием жилищного фонда последних в муниципальную собственность еще больше обострил ситуацию с переселением граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда. Необходимо также учитывать, что из-за отсутствия достаточных финансовых средств для ремонта, технического обслуживания и содержания жилья в городе Кургане, сохраняется стойкая тенденция к постоянному увеличению количества ветхого и аварийного жилья. Острота проблем, существующих в жилищной и коммунальной сферах, важность их решения требуют принятия комплекса мер с использованием программного метода в рамках Программы "Приоритетный национальный проект "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" в городе Кургане" на 2011 - 2015 годы. Принятие Программы обусловлено необходимостью развития конкуренции на рынке жилья, развития производственной базы строительного комплекса, повышения качества коммунальных услуг, повышения доступности жилья для молодых семей за счет оказания государственной и муниципальной поддержки на приобретение и строительство жилья. В рамках целевой Программы реализации приоритетного национального проекта "Доступное и комфортное жилье - гражданам России" на территории города Кургана разработаны мероприятия по оказанию поддержки молодым семьям, работникам бюджетной сферы для участия в ипотечном строительстве. Данные мероприятия в соответствии с Решением Курганской городской Думы "Об утверждении Положения о безвозмездном субсидировании участников ипотечного жилищного строительства в городе Кургане за счет средств городского бюджета" предусматривают предоставление безвозмездной субсидии за счет средств городского бюджета на оплату первоначального взноса при получении ипотечного жилищного кредита на приобретение жилого помещения молодым семьям, работникам муниципальных учреждений образования, культуры и спорта, муниципальным служащим и служащим, занимающим должности в органах местного самоуправления города Кургана. Работа в этом направлении будет продолжаться с принятием Программы на 2011 - 2015 годы. 2. Цели и задачи целевой Программы Цель Программы: повышение качества жизни горожан путем формирования рынка доступного жилья и обеспечения комфортных условий проживания граждан России на территории муниципального образования город Курган. Задачи Программы: 1. Разработка схемы территориального планирования города Кургана, переход к комплексной застройке территорий города. 2. Развитие стройиндустрии и промышленности строительных материалов. 3. Развитие строительства жилья. 4. Формирование строительных площадок, оснащенных инженерной инфраструктурой. 5. Сокращение ветхого и аварийного жилищного фонда. 6. Газификация города. 7. Развитие ипотечного строительства. 8. Оказание муниципальной поддержки в обеспечении жильем молодых семей, работников бюджетной сферы. 9. Ремонт и модернизация объектов ЖКХ. 3. Сроки реализации целевой Программы Срок реализации целевой Программы - 2011 - 2015 годы. 4. Технико-экономическое обоснование Программы Основными направлениями Программы определены развитие жилищного строительства, доступности жилья. При реализации Программы предусматриваются создание правовых, организационно-управленческих, финансовых и материальнотехнических условий, способствующих повышению уровня и качества жизни населения города Кургана путем: - решения жилищных проблем, увеличение объемов жилищного строительства; - переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда за счет средств, предусмотренных в Программе - 4,2687 тыс. кв. м; - обеспечения улучшения качества коммунальных услуг населению (перевод жилых домов и квартир на природный газ); - оказания поддержки молодым семьям, работникам бюджетной сферы для участия в ипотечном строительстве. Предполагаемое финансирование Программы из всех источников и бюджетов разных уровней должно обеспечить решение основных направлений Программы. Настоящая Программа реализуется через систему мероприятий, определяющих ресурсное обеспечение и ожидаемые результаты их реализации. Механизм реализации Программы предусматривает формирование перечня первоочередных работ, вытекающих из системы мероприятий Программы. Финансирование Программы предполагается за счет средств федерального, областного, местного бюджетов, внебюджетных (привлеченных) источников финансирования. 5. Сведения о финансировании целевой Программы Планируемый объем финансирования из бюджетных и внебюджетных источников Программы в 2011 - 2015 годах составляет - 16613,849 млн. рублей. 6. Оценка ожидаемой эффективности реализации целевой Программы В целях обеспечения устойчивого развития и функционирования производственной базы строительного комплекса города предусматривается производство на территории города сборных железобетонных конструкций, применение эффективных утеплителей, качественных стеновых материалов, установка энергоэффективных окон, дверей и другой продукции строительного назначения, а также освоение новых архитектурно-строительных систем в малоэтажном и индивидуальном строительстве, что позволит увеличить объем ввода жилья. Дальнейшие меры по более полному использованию производственного, научнотехнического потенциала, минерально-сырьевой базы города Кургана, обеспечению строительного комплекса конкурентоспособной продукцией, позволят обеспечить реальный прирост жилья в ближайшей перспективе. Восстановление и развитие стройиндустрии города Кургана позволит качественно изменить ситуацию на внутригородском строительном рынке, наполнить его высококачественной, конкурентоспособной продукцией собственного изготовления, что будет способствовать увеличению объема строительства и ввода в эксплуатацию жилья, снизит себестоимость 1 кв. м жилья, сделает его более доступным для населения города. 7. Финансирование Программы за период 2011 - 2015 годов +------------------------------------+-----------------------------------+ | Показатели | Запланировано млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |Объем бюджетного финансирования,|16613,849 млн. руб. | |всего: | | +------------------------------------+-----------------------------------+ |Городской бюджет |433,806 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2011 год |111,706 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2012 год |72,2 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2013 год |72,2 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2014 год |72,2 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2015 год |105,5 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |Областной бюджет |69,5895 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2011 год |15,787 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2012 год |53,8025 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2013 год | | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2014 год | | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2015 год | | +------------------------------------+-----------------------------------+ |Федеральный бюджет |50,174 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2011 год |50,174 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2012 год | | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2013 год | | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2014 год | | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2015 год | | +------------------------------------+-----------------------------------+ |Иные источники |16060,28 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2011 год |2624,98 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2012 год |2905,2 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2013 год |3509,7 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2014 год |3510,2 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ |2015 год |3510,2 млн. руб. | +------------------------------------+-----------------------------------+ 8. Мероприятия по реализации приоритетного национального проекта в сфере обеспечения жителей города доступным и комфортным жильем +---+------------------+-----+-----+------------------------------------------+ | N | Содержание | От- | Год | Финансовое обеспечение | |п/п| мероприятия |вет- | +---------+-------+-------+-------+--------+ | | |стве-| | Всего, | Феде- | Обла- |Город- | Иные | | | |нный | |млн. руб.| раль- | стной | ской | источ- | | | | ис- | | | ный |бюджет,|бюджет,| ники, | | | |пол- | | |бюджет,| млн. | млн. | млн. | | | | ни- | | | млн. | руб. | руб. | руб. | | | |тель | | | руб. | | | | +---+------------------+-----+-----+---------+-------+-------+-------+--------+ |1. |Разработка местных| ДГХ |Всего| 22,749 | | |22,749 | | | |нормативов | |2011 | | | | | | | |градостроительного| | - | | | | | | | |проектирования, | |2015 | | | | | | | |генеральных планов| +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |поселков и новых| |2011 | 5,749 | | | 5,749 | | | |микрорайонов, | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |регламентов Правил| |2012 | 4,0 | | | 4,0 | | | |землепользования и| +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |застройки. | |2013 | 4,0 | | | 4,0 | | | |Внесение изменений| | | | | | | | | |в Правила| +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |землепользования и| |2014 | 4,0 | | | 4,0 | | | |застройки в целях| | | | | | | | | |приведения их в| +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |соответствие с| |2015 | 5,0 | | | 5,0 | | | |Генеральным планом| | | | | | | | +---+------------------+-----+-----+---------+-------+-------+-------+--------+ |2. |Формирование | ДГХ |2011 |1979,4935|37,382 |55,5845|118,727| 1767,8 | | |земельных | | - | | | | | | | |участков, | |2015 | | | | | | | |обеспеченных | | | | | | | | | |инженерной | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |инфраструктурой | |2011 | 62,011 |37,382 | 1,782 |22,847 | | | |земельных участков| | | | | | | | | |для многоэтажного| | | | | | | | | |жилищного | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |строительства. | |2012 | 76,3425 | |53,8025| 19,34 | 3,2 | | |Развитие | | | | | | | | | |инженерной | | | | | | | | | |инфраструктуры | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |муниципального | |2013 | 607,54 | | | 19,34 | 588,2 | | |образования город| | | | | | | | | |Курган. | | | | | | | | | |Обеспечение | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |населения города| |2014 | 607,54 | | | 19,34 | 588,2 | | |питьевой водой. | | | | | | | | | |Переход от| | | | | | | | | |точечного | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |строительства к| |2015 | 626,06 | | | 37,86 | 588,2 | | |комплексной | | | | | | | | | |застройке | | | | | | | | +---+------------------+-----+-----+---------+-------+-------+-------+--------+ |3. |Газификация | ДГХ |2011 | 210,119 | | |110,119| 100,0 | | |жилищного фонда | | - | | | | | | | | | |2015 | | | | | | | | | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2011 | 57,399 | | |37,399 | 20,0 | | | | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2012 | 35,860 | | |15,860 | 20,0 | | | | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2013 | 35,860 | | |15,860 | 20,0 | | | | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2014 | 35,860 | | |15,860 | 20,0 | | | | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2015 | 45,14 | | | 25,14 | 20,0 | +---+------------------+-----+-----+---------+-------+-------+-------+--------+ |4. |Увеличение объемов| ДГХ |Всего|432,7 тыс. кв. м |13998,18| | |жилищного | |2011 | | | | |строительства за| | - | | | | |счет привлеченных| |2015 | | | | |средств | +-----+---------------------------------+--------+ | |застройщиков | |2011 |83,0 тыс. кв. м |2517,18 | | | | +-----+---------------------------------+--------+ | | | |2012 |87,2 тыс. кв. м | 2856,0 | | | | +-----+---------------------------------+--------+ | | | |2013 |87,5 тыс. кв. м | 2875,0 | | | | +-----+---------------------------------+--------+ | | | |2014 |87,5 тыс. кв. м | 2875,0 | | | | +-----+---------------------------------+--------+ | | | |2015 |87,5 тыс. кв. м | 2875,0 | +---+------------------+-----+-----+---------+-------+-------+-------+--------+ |5. |Оказание поддержки| ДГХ |Всего| 71,797 |12,792 |14,005 | 45,0 | | | |молодым семьям,| |2011 | | | | | | | |работникам | | - | | | | | | | |бюджетной сферы| |2015 | | | | | | | |для участия в| +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |ипотечном | |2011 | 35,797 |12,792 |14,005 | 9,0 | | | |строительстве | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2012 | 9,0 | | | 9,0 | | | | | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2013 | 9,0 | | | 9,0 | | | | | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2014 | 9,0 | | | 9,0 | | | | | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2015 | 9,0 | | | 9,0 | | +---+------------------+-----+-----+---------+-------+-------+-------+--------+ |6. |Развитие | ДГХ |Всего| 160,0 | | | | 160,0 | | |стройиндустрии и| |2011 | | | | | | | |промышленности | | - | | | | | | | |строительных | |2015 | | | | | | | |материалов: | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |- строительство| |2011 | 80,0 | | | | 80,0 | | |завода по| +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |производству | |2012 | 20,0 | | | | 20,0 | | |блоков из| +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |ячеистого бетона| |2013 | 20,0 | | | | 20,0 | | |мощностью 300 тыс.| | | | | | | | | |куб. м в год (ООО| +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |"Новые | |2014 | 20,0 | | | | 20,0 | | |технологии"), "ПКФ| | | | | | | | | |"Лес" объем| +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |выпуска 400 кв. м| |2015 | 20,0 | | | | 20,0 | | |в год | | | | | | | | +---+------------------+-----+-----+---------+-------+-------+-------+--------+ |7. |Переселение | ДГХ |Всего| 136,9 | | | 102,6 | 34,3 | | |граждан из ветхого| |2011 | | | | | | | |и аварийного| | - | | | | | | | |жилищного фонда| |2015 | | | | | | | |города Кургана, в| +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |том числе: | |2011 | 30,4 | | | 22,6 | 7,8 | | |- выплата| +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |гражданам | |2012 | 26,0 | | | 20,0 | 6,0 | | |денежного | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |эквивалента | |2013 | 26,5 | | | 20,0 | 6,5 | | |стоимости жилья по| | | | | | | | | |решениям судов, | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |- приобретение| |2014 | 27,0 | | | 20,0 | 7,0 | | |жилья в целях| | | | | | | | | |улучшения жилищных| +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | |условий для| |2015 | 27,0 | | | 20,0 | 7,0 | | |проживания граждан| | | | | | | | +---+------------------+-----+-----+---------+-------+-------+-------+--------+ |8. |Реформирование | ДГХ |Всего| 34,611 | | |34,611 | | | |ЖКХ, в том числе: | |2011 | | | | | | | |- капитальный| | - | | | | | | | |ремонт жилищного| |2015 | | | | | | | |фонда | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2011 | 14,111 | | |14,111 | | | | | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2012 | 4,0 | | | 4,0 | | | | | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2013 | 4,0 | | | 4,0 | | | | | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2014 | 4,0 | | | 4,0 | | | | | +-----+---------+-------+-------+-------+--------+ | | | |2015 | 8,5 | | | 8,5 | | +---+------------------+-----+-----+---------+-------+-------+-------+--------+ 9. План мероприятий по обеспечению земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства +---+-----------------+-------+------------------------------------------+ | N | Наименование | Год | Необходимый объем финансирования | |п/п| мероприятий | +-------+------+-------+-------+-----------+ | | | |Всего, |Феде- |Област-|Город- | Иные | | | | | млн. |раль- | ной | ской |источники, | | | | | руб. | ный |бюджет,|бюджет,| млн. руб. | | | | | | бюд- | млн. | млн. | | | | | | | жет, | руб. | руб. | | | | | | | млн. | | | | | | | | | руб. | | | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |1. |Капитальный | Всего |60,397 |37,382| 1,782 |21,233 | | | |ремонт |2011 - | | | | | | | |гидротехнических | 2014 | | | | | | | |сооружений +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |Курганского | 2011 |54,397 |37,382| 1,782 |15,233 | | | |водохранилища +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2012 | 2,0 | | | 2,0 | | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2013 | 2,0 | | | 2,0 | | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2014 | 2,0 | | | 2,0 | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |2. |Капитальный | Всего |1777,6 | | | 22,6 | 1755,0 | | |ремонт инженерной|2012 - | | | | | | | |защиты г. Кургана| 2015 | | | | | | | |от паводков р.+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |Тобол (участок| 2012 | 6,3 | | | 6,3 | | | |ТЭЦ до ул.+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |Крупской) | 2013 | 590,0 | | | 5,0 | 585,0 | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2014 | 591,3 | | | 6,3 | 585,0 | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2015 | 590,0 | | | 5,0 | 585,0 | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |3. |Расчистка русла|2011 - | 10,45 | | | 10,45 | | | |речки Черная| 2015 | | | | | | | |(замена +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |существующего | 2011 | 0,45 | | | 0,45 | | | |водопровода - 2-й| | | | | | | | |этап) (разработка+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |ПСД и СМР) | 2015 | 10,0 | | | 10,0 | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |4. |Строительство |2011 - | 16,06 | | | 16,06 | | | |нового моста| 2015 | | | | | | | |через р. Черная+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |на ул.| 2011 | 1,1 | | | 1,1 | | | |Мостостроителей с+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |реконструкцией | 2012 | 1,2 | | | 1,2 | | | |существующего +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |моста | 2013 | 2,0 | | | 2,0 | | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2014 | 3,9 | | | 3,9 | | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2015 | 7,86 | | | 7,86 | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |5. |Строительство |2011 - | 1,273 | | | 1,273 | | | |пешеходного | 2012 | | | | | | | |перехода через р.+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |Черная в створе| 2011 | 0,273 | | | 0,273 | | | |ул. +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |Чернореченской | 2012 | 1,0 | | | 1,0 | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |6. |Разработка |2013 - | 12,5 | | | 12,5 | | | |проектной | 2015 | | | | | | | |документации для| | | | | | | | |строительства +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |ливневой | 2013 | 5,5 | | | 5,5 | | | |канализации | | | | | | | | |центра города,+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |района ЦПКиО,| 2015 | 7,0 | | | 7,0 | | | |мкр. Заозерный | | | | | | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |7. |Строительство |2011 - |19,159 | | | 6,359 | 12,8 | | |берегоукрепление | 2015 | | | | | | | |и +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |противооползневые| 2011 | 0,359 | | | 0,359 | | | |сооружения р.+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |Битевка | 2012 | 5,2 | | | 2,0 | 3,2 | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2013 | 4,2 | | | 1,0 | 3,2 | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2014 | 5,2 | | | 2,0 | 3,2 | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2015 | 4,2 | | | 1,0 | 3,2 | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |8. |Коллектор в пос.|2011 - |14,626 | | |14,626 | | | |Восточный и| 2015 | | | | | | | |канализирование +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |объектов | 2011 | 1,136 | | | 1,136 | | | |Восточной части+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |города | 2012 | 2,830 | | | 2,830 | | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2013 | 2,830 | | | 2,830 | | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2014 | 3,830 | | | 3,830 | | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2015 | 4,0 | | | 4,0 | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |9. |Реконструкция КНС| 2012 |32,2325| |31,3025| 0,93 | | | |N 14 для| | | | | | | | |обеспечения | | | | | | | | |канализования | | | | | | | | |Заозерного района| | | | | | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |10.|Обеспечение | 2012 | 0,89 | | | 0,89 | | | |инженерной | | | | | | | | |инфраструктурой | | | | | | | | |земельных | | | | | | | | |участков для| | | | | | | | |многоэтажного | | | | | | | | |жилищного | | | | | | | | |строительства в| | | | | | | | |районе улиц| | | | | | | | |Чкалова -| | | | | | | | |Комиссаров -| | | | | | | | |Луначарского | | | | | | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |11.|Проектирование и|2011 - | 9,425 | | | 9,425 | | | |строительство | 2015 | | | | | | | |водопровода мкр.+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |Н. Утятка,| 2011 | 2,795 | | | 2,795 | | | |Храпово, Осиновка+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2012 | 1,310 | | | 1,310 | | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2013 | 1,010 | | | 1,010 | | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2014 | 1,310 | | | 1,310 | | | | +-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | | | 2015 | 3,0 | | | 3,0 | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |12.|Строительство |2011 - |23,724 | | 22,5 | 1,224 | | | |подъездной дороги| 2015 | | | | | | | |в мкр.+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |малоэтажной жилой| 2011 | 0,344 | | | 0,344 | | | |застройки пос.+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ | |Чистое поле | 2012 | 0,88 | | 22,5 | 0,88 | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |13.|Аренда нежилых| 2011 | 0,289 | | | 0,289 | | | |помещений | | | | | | | | |котельной и| | | | | | | | |котельного | | | | | | | | |оборудования для| | | | | | | | |оказания услуг по| | | | | | | | |теплоснабжению | | | | | | | | |мкд. N 105 по ул.| | | | | | | | |Грицевца | | | | | | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |14.|Разработка ПСД и|2011 - | | | | | | | |строительство | 2015 | | | | | | | |автодороги по ул.| | | | | | | | |Мальцева, | | | | | | | | |Б.Петрова | | | | | | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ |15.|Реконструкция ул.|2011 - | | | | | | | |Мостостроителей | 2015 | | | | | | +---+-----------------+-------+-------+------+-------+-------+-----------+ 10. Система целевых индикаторов +---+---------------------------------+----------------------------------+ | N | Мероприятия | Показатели | |п/п| | | +---+---------------------------------+----------------------------------+ |1. |- увеличение по отношению к|Всего: 2011 - 2015 годы | | |предыдущему году объемов|432,7 тыс. кв. м, | | |жилищного строительства до|2011 год: 83,0 тыс. кв. м, | | |показателей |2012 год: 87,2 тыс. кв. м, | | | |2013 год: 87,5 тыс. кв. м, | | | |2014 год: 87,5 тыс. кв. м, | | | |2015 год: 87,5 тыс. кв. м; | +---+---------------------------------+----------------------------------+ |2. |Формирование земельных участков,|Всего: 2011 - 2015 годы -| | |обеспеченных инженерной,|1979,4935 млн. руб. | | |транспортной инфраструктурой для|городской бюджет - 118,727 млн.| | |строительства жилья, в том числе|руб. | | |малоэтажного |областной бюджет - 55,5845 млн.| | | |руб. | | | |федеральный бюджет - 37,382 млн.| | | |руб. | | | |иные источники - 1767,8 млн. руб. | +---+---------------------------------+----------------------------------+ |3. |- обеспечение финансирования из|Всего: 2011 - 2015 годы - 71,797| | |бюджета города для участия|млн. руб. | | |граждан в ипотечном строительстве|бюджет города - 45,0 млн. руб. | | |жилья |областной бюджет - 14,005 млн.| | | |руб. | | | |федеральный бюджет - 12,792 млн.| | | |руб. | +---+---------------------------------+----------------------------------+ |4. |- обеспечение подключения|Всего: 2011 - 2015 годы - 210,119| | |населения города к природному|млн. руб. | | |газу |бюджет города - 110,119 млн. руб. | | | |иные источники финансирования -| | | |100,0 млн. руб. | +---+---------------------------------+----------------------------------+ |5. |- обеспечение сноса ветхого и|Всего: 2011 - 2015 годы - 136,9| | |аварийного жилищного фонда |млн. руб. | | | |бюджет города - 102,6 млн. руб. | | | |иные источники финансирования -| | | |34,3 млн. руб. | +---+---------------------------------+----------------------------------+ 11. Сведения о механизме контроля за выполнением целевой Программы Текущее управление и оперативный контроль обеспечивается Департаментом городского хозяйства. Проводится ежемесячный мониторинг реализации Программы. Управляющая делами Администрации города Кургана Н.А.Румянцева Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|