Расширенный поиск

Приказ Министерства экономического развития Российской Федерации от 05.07.2016 № 443

 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИКАЗ Москва 5 июля 2016 г. № 443 О внесении изменений в Порядок организации и осуществления Министерством экономического развития Российской Федерации внутреннего финансового контроля, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № 818 Зарегистрирован Минюстом России 2 августа 2016 г. Регистрационный № 43085 В соответствии с пунктом 2 постановления Правительства Российской Федерации от 23 апреля 2016 г. № 340 "О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 17 марта 2014 г. № 193" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2016, № 18, ст. 2632) п р и к а з ы в а ю: Внести в Порядок организации и осуществления Министерством экономического развития Российской Федерации внутреннего финансового контроля, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № 818 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 10 декабря 2015 г., регистрационный № 40067), изменения согласно приложению к настоящему приказу. Министр А.В.Улюкаев _____________ Приложение к приказу Минэкономразвития России от 5 июля 2016 г. № 443 ИЗМЕНЕНИЯ, которые вносятся в Порядок организации и осуществления Министерством экономического развития Российской Федерации внутреннего финансового контроля, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № 818 1. В Порядке организации и осуществления Министерством экономического развития Российской Федерации внутреннего финансового контроля (далее - Порядок): а) в пункте 6: в абзаце третьем слово "авторизация" заменить словами "подтверждение (согласование)"; в абзаце пятом слова "сбор и анализ" заменить словами "сбор (запрос), анализ и оценка (мониторинг)"; б) в пункте 8: абзац первый после слов "контроль по уровню подведомственности" дополнить словами ", смежный контроль"; в абзаце третьем слово "авторизации" заменить словами "подтверждения (согласования)"; абзац четвертый изложить в следующей редакции: "Контроль по уровню подведомственности осуществляется в целях реализации бюджетных полномочий сплошным и (или) выборочным способом руководителями (заместителями руководителей) и иными должностными лицами структурных подразделений Министерства в отношении процедур и операций, совершенных подведомственными Министерству учреждениями и загранучреждениями, путем проведения в соответствии с картой внутреннего финансового контроля проверок, направленных на установление соответствия представленных документов требованиям нормативных правовых актов Российской Федерации, регулирующих бюджетные правоотношения, и внутренним стандартам и процедурам, и путем сбора (запроса), анализа и оценки (мониторинга) информации об организации и результатах выполнения внутренних бюджетных процедур подведомственными получателями бюджетных средств."; дополнить абзацами пятым и шестым следующего содержания: "Результаты таких проверок оформляются заключением с указанием необходимости внесения исправлений и (или) устранения недостатков (нарушений) при их наличии в установленный в заключении срок либо разрешительной надписью на представленном документе. Смежный контроль осуществляется сплошным и (или) выборочным способом руководителями структурных подразделений Министерства путем согласования (подтверждения) операций (действий по формированию документов, необходимых для выполнения внутренних бюджетных процедур), осуществляемых должностными лицами других структурных подразделений Министерства. Смежный контроль осуществляется в соответствии с картой внутреннего финансового контроля."; в) пункт 10 изложить в следующей редакции: "10. Внутренний финансовый контроль осуществляется в соответствии с утвержденной картой внутреннего финансового контроля. Утверждение карт внутреннего финансового контроля осуществляется заместителями Министра в соответствии с распределением обязанностей."; г) пункт 13 дополнить абзацем вторым следующего содержания: "Должностными лицами, ответственными за ведение журналов учета результатов внутреннего финансового контроля, являются руководители соответствующих структурных подразделений.". 2. В приложении № 1 к Порядку: а) пункт 1 признать утратившим силу; б) абзац первый пункта 2 изложить в следующей редакции: "2. Карта внутреннего финансового контроля формируется (актуализируется) руководителем каждого структурного подразделения Министерства, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур, и утверждается заместителем Министра в соответствии с распределением обязанностей."; в) в пункте 3 слова "выполнения действий" заменить словами ", а также способах проведения контрольных действий". 3. Приложение № 4 к Порядку изложить в редакции согласно приложению к настоящим изменениям. _____________ Приложение к изменениям, которые вносятся в Порядок организации и осуществления Министерством экономического развития Российской Федерации внутреннего финансового контроля, утвержденный приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 6 ноября 2015 г. № 818 от 5 июля 2016 г. № 443 "Приложение № 4 к Порядку организации и осуществления Министерством экономического развития Российской Федерации внутреннего финансового контроля от 06.11.2015 № 818 Отчет о результатах внутреннего финансового контроля по состоянию на "__" ___________ 20__ года Наименование главного администратора бюджетных средств ______________________________________ Наименование структурного подразделения Министерства, ответственного за результаты выполнения внутренних бюджетных процедур _______________________________________________________________ Периодичность: квартальная, годовая |-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|------------------| | Методы | Количество|Количество | Сумма | Сумма | Количество | Количество| Количество | | контроля |контрольных|выявленных | бюджетных|возмещенных| предложенных | принятых | материалов, | | | действий, |недостатков| средств, | бюджетных | мер по | мер, | направленных | | |проведенных|(нарушений)|подлежащая| средств | устранению |исполненных| в федеральный | | | в рамках | |возмещению| | недостатков | заключений| орган | | |внутреннего| | | | (нарушений), | | исполнительной | | |финансового| | | | причин их | | власти, | | | контроля | | | |возникновения,| | осуществляющий | | | | | | | заключений | | функции по | | | | | | | | | контролю и | | | | | | | | | надзору в | | | | | | | | | финансово- | | | | | | | | | бюджетной | | | | | | | | | сфере, | | | | | | | | |правоохранительные| | | | | | | | | органы | |-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|------------------| | 1 | 2 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|------------------| |1. Самоконтроль | | | | | | | | |-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|------------------| |2. Контроль по | | | | | | | | |подчиненности | | | | | | | | |-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|------------------| |3. Контрольно | | | | | | | | |подведомственности | | | | | | | | |в соответствии | | | | | | | | |с картой | | | | | | | | |внутреннего | | | | | | | | |финансового | | | | | | | | |контроля | | | | | | | | |-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|------------------| |4. Смежный контроль| | | | | | | | |-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|------------------| | Итого| | | | | | | | |-------------------|-----------|-----------|----------|-----------|--------------|-----------|------------------| Руководитель структурного подразделения _______________________ _____________________________ (подпись) (расшифровка подписи) "__" ___________________ 20__ г.". _____________


Информация по документу
Читайте также