Расширенный поиск
Закон Ульяновской области от 04.03.2004 № 011-ЗОЗАКОН УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ В части финансирования из областного бюджета действие приостановлено в 2005 году - Закон Ульяновской области от 06.01.2005 г. N 001-ЗО В части финансирования из областного бюджета действие приостановлено в 2006 году - Закон Ульяновской области от 29.11.2005 г. N 123-ЗО Об утверждении областной целевой программы "Дети Ульяновской области" на 2004 - 2006 годы Принят Законодательным Собранием Ульяновской области 26 февраля 2004 года Статья 1 Утвердить областную целевую программу "Дети Ульяновской области" на 2004 - 2006 годы (прилагается). Статья 2 Администрации области при формировании областного бюджета на очередной финансовый год предусматривать выделение средств на реализацию мероприятий программы. Глава администрации Ульяновской области В.А.Шаманов Ульяновск 4 марта 2004 года N 011-ЗО УТВЕРЖДЕНА Законом Ульяновской области "Об утверждении областной целевой программы "Дети Ульяновской области" на 2004 - 2006 годы" Областная целевая программа "Дети Ульяновской области" на 2004 - 2006 годы ПАСПОРТ областной целевой программы "Дети Ульяновской области" на 2004 - 2006 годы Наименование программы - областная целевая программа "Дети программы Ульяновской области" на 2004 - 2006 годы Основание для разработки - Постановление Правительства Российской Федерации от 03.10.2002 N 732 "О федеральной целевой программе "Дети России" на 2003 - 2006 годы"; Федеральный закон от 24.06.98 N 124-ФЗ "Об основных гарантиях прав ребенка в в Российской Федерации"; Федеральный закон от 17.07.99 N 178-ФЗ "О государственной социальной помощи"; Указ Президента Российской Федерации от 05.05.92 N 431 "О мерах по социальной поддержке многодетных семей" Заказчик-координатор - администрация области программы Основные разработчики - Комитет социальной защиты населения программы администрации области; Главное управление образования администрации области; Департамент здравоохранения и фармации администрации области Исполнители мероприятий - Комитет социальной защиты населения программы администрации области; Главное управление образования администрации области; Департамент здравоохранения и фармации администрации области; Управление внутренних дел Ульяновской области (по согласованию); Управление по делам культуры и искусства администрации области; Департамент федеральной государственной службы занятости населения по Ульяновской области (по согласованию); Комитет по делам молодежи администрации области; Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации области; Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области (по согласованию); федеральное государственное учреждение "Центр государственного санитарно-эпидемиологического надзора в Ульяновской области" (по согласованию); администрации городов и районов области Перечень подпрограмм - "Здоровый ребенок"; "Одаренные дети"; "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних"; "Дети-сироты"; "Дети-инвалиды"; "Многодетная семья"; "Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков" Цели программы - улучшение качества жизни и здоровья детей; решение проблем неблагополучия детей, в том числе проблемы детской безнадзорности и беспризорности; государственная поддержка детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-инвалидов; формирование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей; государственная социальная поддержка многодетных семей, организация полноценного отдыха, оздоровления детей и занятости подростков Задачи программы - обеспечение условий для рождения здоровых детей, профилактика детской заболеваемости и инвалидности; формирование эффективной комплексной системы социальной защиты и интеграции с обществом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; совершенствование системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; создание условий, способствующих воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях (опека, патронат, усыновление); государственная поддержка семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; обеспечение детей-инвалидов современными индивидуальными техническими средствами реабилитации и средствами, облегчающими им самообслуживание; сохранение жизнеобеспечивающих льгот и гарантий семьям с детьми; межведомственная координация по финансированию летней оздоровительной кампании Срок реализации программы - 2004 - 2006 годы Перечень основных - государственная поддержка материнства мероприятий программы и детства; совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка; создание системы выявления, развития и поддержки одаренных детей; улучшение социального обслуживания детей-инвалидов, их социальная интеграция и профессионально-трудовая реабилитация; научное обеспечение реализации программных мероприятий; развитие сети и укрепление материально-технической базы учреждений здравоохранения, образования, социальной защиты, оказывающих всестороннюю помощь и поддержку детям, в том числе строительство и реконструкция таких учреждений; создание и внедрение электронной информационной системы выявления учета детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров; осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных детей; спортивно-оздоровительная работа с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации; реформирование системы опеки и попечительства; внедрение и развитие сети постинтернатной адаптации; обеспечение качественного образования и трудоустройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; интеграция детей-сирот с обществом; создание для детей-сирот условий воспитания и развития, максимально приближенных к семейным; развитие новых технологий и форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; мониторинг соблюдения прав детей-сирот, развития и жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных учреждений для детей-сирот; социально-бытовая, профессиональная и трудовая реабилитация детей-инвалидов; осуществление государственной поддержки многодетных семей; поиск наиболее эффективных форм соединения принципов оздоровительной работы с методами социальной реабилитации и адаптации детей; укрепление и развитие оздоровительных учреждений Объем и источники - общий объем финансирования - 1170,646 финансирования программы млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 345,35 млн. рублей; областной бюджет - 252,41 млн. рублей; местные бюджеты - 345,226 млн. рублей; внебюджетные источники - 227,66 млн. рублей Ожидаемые результаты - улучшение положения детей в реализации программы Ульяновской области, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; развитие системы выявления и поддержки одаренных детей, оснащение и материально-техническая поддержка специализированных учреждений по работе с одаренными детьми; снижение численности безнадзорных детей; сокращение числа правонарушений несовершеннолетних; расширение сети специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (до 22 единиц); увеличение количества детских реабилитационных центров для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями Система контроля за - контроль за реализацией программы исполнением программы осуществляется в установленном порядке администрацией области Введение Областная целевая программа "Дети Ульяновской области" на 2004 - 2006 годы, разработанная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 03.10.2002 N 732 "О федеральной целевой программе "Дети России" на 2003 - 2006 годы", включает в себя семь подпрограмм: "Здоровый ребенок", "Одаренные дети", "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", "Дети-сироты", "Дети-инвалиды", "Многодетная семья", "Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков". Общее руководство и контроль за реализацией программы осуществляет заказчик-координатор - администрация области. Основной задачей программы является формирование эффективной комплексной системы государственной поддержки детей, включающей в себя диагностические, профилактические и реабилитационные мероприятия, создание оптимальной среды для жизнедеятельности детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Накопленный опыт решения вопросов по улучшению положения детей, а также социально-экономическая и демографическая ситуация в области подтверждают целесообразность и необходимость разработки программы. Последовательное осуществление мер но улучшению положения детей должно привести к улучшению демографической ситуации в области, укреплению ее интеллектуального потенциала. I. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами Несмотря на достигнутые в предыдущие годы позитивные результаты по улучшению положения детей в области, сохраняется много вопросов в сфере обеспечения полноценной жизнедеятельности детей, которые требуют решения на государственном уровне, в том числе улучшение репродуктивного здоровья населения, поддержка одаренных детей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, детей-инвалидов и несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. В последние годы благодаря совместной деятельности органов и учреждений здравоохранения по совершенствованию организации медицинской помощи матерям и детям, реализации мероприятий федеральных и региональных целевых программ удалось улучшить ряд показателей службы материнства и детства. Однако вследствие низкого уровня здоровья женщин детородного возраста продолжает увеличиваться количество случаев беременности и родов, протекающих с различными осложнениями. В результате показатели материнской и младенческой смертности остаются высокими, и только 30 процентов новорожденных могут быть признаны здоровыми. Воздействие экологических и социально-психологических факторов, интенсивность которого в последнее десятилетие многократно увеличилась, приводит к тому, что состояние здоровья детей ухудшается. Доля здоровых детей в области составляет 32%, что выше показателей в целом по Российской Федерации. Одной из причин прогрессирующего ухудшения здоровья детей, особенно раннего и подросткового возраста, является неэффективность проводимых профилактических и коррекционных мероприятий, направленных на сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей и подростков, адаптацию к изменениям в социальной, экономической, экологической, образовательной среде. Распространение наркомании, токсикомании, курения и алкоголизма среди подростков требует принятия экстренных мер по противодействию потреблению наркотических средств и асоциальному поведению. Социальная значимость проблем, связанных с состоянием здоровья детей, обуславливает необходимость решения на основе реализации системы мероприятий, направленных на снижение показателей детской заболеваемости, инвалидности и смертности, сохранение и укрепление здоровья на всех этапах развития ребенка. Выявление и развитие способностей детей должно осуществляться на всех ступенях их развития, образования и воспитания, для чего необходимы усилия не только родителей и педагогов, но и всего общества. Необходима разработка системы выявления одаренных детей, обеспечение условий, способствующих максимальному раскрытию возможностей каждого ребенка, и прежде всего уникальных способностей особо одаренных детей. В целях сохранения и приумножения интеллектуального потенциала области необходимо создать равные стартовые условия для выявления, развития, социальной поддержки одаренных детей, реализации их потенциальных возможностей, обеспечения всестороннего развития и образования. Социальные и экономические проблемы существенно ослабили институт семьи, ее воздействие на воспитание детей. Результатом этого процесса является рост численности безнадзорных и беспризорных детей, увеличение распространения в детской и подростковой среде наркотиков и различных психотропных препаратов, алкоголя, и как следствие, увеличение числа правонарушений среди несовершеннолетних. В 2003 году органами внутренних дел выявлено и поставлено на учет 2783 несовершеннолетних и 1009 родителей и законных представителей, оказывающих отрицательное влияние на своих детей. Несовершеннолетними совершено 1232 преступления (удельный вес от общего количества преступлений в 2003 году, совершенных несовершеннолетними, составил 9,9%, в целом в обществе преступность несовершеннолетних выросла на 0,4%). Принимались меры воздействия на родителей, в 2003 году направлены материалы в суд на лишение родительских прав на 448 родителей, судами принято 417 решений о лишении родительских прав, 27 несовершеннолетних помещались в центр временной изоляции для несовершеннолетних. Кроме того, имеются проблемы, решение которых назрело давно, среди них насилие в семье, проблемы детей - жертв вооруженных и межнациональных конфликтов, экологических и техногенных катастроф, стихийных бедствий, особые проблемы детей, освободившихся из воспитательных колоний, мест лишения свободы или проживающих с одним из родителей. Продолжается рост числа социальных сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, тысячи брошенных детей являются объектами продажи, сексуальной эксплуатации, привлекаются к непосильному труду. В области 4450 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Реализация федеральной целевой программы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" позволила частично снизить остроту проблемы детской безнадзорности, социального сиротства. Создана сеть специализированных учреждений для детей, нуждающихся в социальной реабилитации, в которых используются технологии, позволяющие оказывать детям экстренную помощь, поддерживать и восстанавливать их социальный статус, осуществлять социальную реабилитацию. В настоящее время в области функционируют 13 учреждений. Незавершенность формирования и оснащения сети учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, недостаточный уровень подготовки кадров, осуществляющих профилактическую и реабилитационную работу, снижают эффективность предпринимаемых действий. Принимая во внимание необходимость комплексного решения проблемы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, корни которой кроются прежде всего в семье, следует продолжить работу в данном направлении в 2004 - 2006 годах. Проблема сиротства, особенно социального, то есть сиротства при живых родителях, является одной из наиболее острых проблем детства. Отсутствие полноценной государственной системы поддержки семьи и стимулирования развития системы семейного воспитания детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не способствует решению данной проблемы. Социальная несостоятельность приводит к увеличению числа детей-сирот. Ежегодно в области выявляется более 1000 детей, оставшихся без попечения родителей. В настоящее время под опекой (попечительством) граждан находятся 2894 ребенка, оставшихся без попечения родителей; в учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 1556. Особое распространение получило явление, именуемое как "социальное сиротство". Так, из 840 воспитанников детских домов и 505 воспитанников специальных (коррекционных) школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, только 7% не имеют родителей, остальные считаются социальными сиротами при живых родителях, отказавшихся от их воспитания, лишенных родительских прав, отбывающих наказание в местах лишения свободы и др. Социальное неблагополучие в совокупности с неблагополучием экологическим неблагоприятно сказывается на состоянии здоровья детей. Около 65% детей, воспитывающихся в детских домах, имеют функциональные нарушения, 95% детей страдают хроническими заболеваниями в стадии компенсации, 5% - в стадии декомпенсации. Отклонения в состоянии здоровья, как правило, сочетаются со значительными трудностями в усвоении учебного материала. Доля здоровых детей, поступающих в детские дома, составляет 15%, а при выпуске - 10%. 80% из числа детей, находящихся в образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, имеют два и более диагнозов заболеваний. По результатам ежегодных углубленных медицинских осмотров детей выявлено: отстают в физическом развитии 25%, отстают в умственном развитии 69%, имеют дефекты речи 28,5%, нарушение осанки 20,8%. В образовательных учреждениях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, воспитывается 28,7% детей-инвалидов, на диспансерном учете состоит 79,5%. На сегодняшний день в классах выравнивания при общеобразовательных школах должны обучаться 58% детей, воспитывающихся в детских домах. В области сложилась система образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей: - детские дома - 10 учреждений; - специальные (коррекционные) школы-интернаты для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - 8 учреждений; - детский дом для одаренных детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей - 1 учреждение; - специальный (коррекционный) детский дом - 1 учреждение; - детский дом для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с девиантным поведением - 1 учреждение. Проблема социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, при преимущественном в настоящее время воспитании их в детских домах и школах-интернатах не дает возможности полноценно подготовить этих детей к самостоятельной жизни после выхода из детского дома. В связи с этим на первый план выдвигается проблема воспитания детей-сирот в приемных семьях на основе опеки, попечительства, усыновления, патроната. Активное развитие таких форм воспитания позволит решить проблему социализации и естественного вхождения детей в современное общество, что положительно скажется на их дальнейшей жизни. Однако подобное воспитание детей требует активной государственной поддержки. В то же время существующая сеть детских домов и школ-интернатов для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не отвечает современным педагогическим и техническим требованиям. Многие из них требуют капитального ремонта, реконструкции и технического переоснащения, что должно осуществляться не только за счет средств федерального бюджета, но и прежде всего за счет средств областного бюджета и бюджетов муниципальных образований, на территории которых расположено образовательное учреждение. В области наблюдается рост числа детей-инвалидов. Среди причин, способствующих возникновению инвалидности у детей, основными являются ухудшение экологической обстановки, неблагоприятные условия труда женщин, рост травматизма, недостаточные возможности для ведения здорового образа жизни, высокий уровень заболеваемости родителей. В настоящее время подавляющее большинство детей-инвалидов воспитывается в семьях. В 23 специальных (коррекционных) школах-интернатах системы образования обучаются 2628 детей с ограниченными возможностями здоровья (из них 629 - дети-сироты и 530 - дети-инвалиды), 724 человека прошли реабилитацию в 6 социально-реабилитационных центрах с приютами системы социальной защиты населения, 120 детей находятся в городском доме ребенка системы здравоохранения. Работа этих учреждений нуждается в реформировании с целью усиления ее реабилитационной направленности. Решающее значение в становлении и развитии новой системы профилактической и реабилитационной работы с детьми-инвалидами и их семьями имеет подпрограмма "Дети-инвалиды". II. Цели и задачи программы, срок ее реализации Целями программы являются улучшение здоровья детей, профилактика безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних, обеспечение развития и интеграции с обществом детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также детей-инвалидов, формирование системы выявления, поддержки и развития одаренных детей. Целью подпрограммы "Здоровый ребенок" является создание условий для рождения здоровых детей, снижение показателей материнской и детской, в том числе младенческой, смертности, сохранение и укрепление здоровья детей и подростков на всех этапах развития. Для достижения указываемых целей предусматривается решение следующих задач: - совершенствование нормативно-правовой базы по вопросам охраны материнства и детства; - совершенствование организации акушерской и педагогической помощи; - укрепление материально-технической базы лечебно-профилактических учреждений родовспоможения и детства; - внедрение в практику учреждений здравоохранения, образования и социальной защиты населения современных медицинских, образовательных и психологических технологий, обеспечивающих сохранение здоровья; - профилактика заболеваемости и инвалидности в детском и подростковом возрасте; - развитие информационных технологий в сфере охраны материнства и детства; - совершенствование системы подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров. Целью подпрограммы "Одаренные дети" является создание в области системы выявления, развития и поддержки одаренных детей, обеспечение условий для их личностной, социальной самореализации и профессионального самоопределения. Задачами подпрограммы являются: - создание условий для выявления детской одаренности и развития детей в соответствии с их способностями; - развитие центров работы с одаренными детьми; - ресурсное обеспечение учреждений образования, работающих с одаренными детьми; - создание системы научного, методического и информационного обеспечения работы с одаренными детьми. Цель подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" - защита и улучшение положения детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: - стабилизация семьи как основного социального института общества, усиление ответственности родителей за воспитание детей; - совершенствование системы профилактической работы по предупреждению семейного неблагополучия, социального сиротства, детской беспризорности и безнадзорности; - ресурсное обеспечение системы служб, осуществляющих профилактику безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальную реабилитацию несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - развитие инновационных форм и технологий профилактической работы с семьями и детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Целью подпрограммы "Дети-сироты" является формирование гибкой системы образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, способной обеспечить максимально возможную реабилитацию и социальную адаптацию детей, оставшихся без попечения родителей. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: - создание условий, способствующих воспитанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемных семьях (опека, патронат, усыновление); - государственная поддержка семей, принявших на воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - сохранение и развитие сети образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - обеспечение всех прав, гарантий и льгот для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в соответствии с действующим законодательством; - обновление содержания реабилитационных технологий воспитательного процесса, его гуманизация и социализация. Целью подпрограммы "Дети-инвалиды" является формирование основ комплексного решения проблем детей с отклонениями в развитии, создание условий для их полноценной жизни, интеграции с обществом. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: - создание системы профессионально-трудовой и социальной реабилитации детей-инвалидов, интеграции их с обществом; - обеспечение детей-инвалидов современными индивидуальными техническими средствами реабилитации и средствами, облегчающими им самообслуживание; - создание системы полного учета детей-инвалидов; - мониторинг социально-экономического положения семей, имеющих детей-инвалидов; - укрепление материально-технической базы специализированных учреждений для детей-инвалидов, детских домов-интернатов для проведения комплексной медицинской, педагогической и социальной реабилитации детей-инвалидов. Целью подпрограммы "Многодетная семья" является осуществление государственной социальной поддержки многодетной семьи, воспитывающей 3-х и более детей в возрасте до 18 лет. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: - создание условий для всестороннего укрепления института семьи; - повышение материального благосостояния семьи; - сохранение жизнеобеспечивающих льгот семьям, воспитывающим детей. Целью подпрограммы "Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков" является обеспечение полноценного отдыха, оздоровления детей и занятости подростков во время летних каникул. Подпрограмма предусматривает решение следующих задач: - максимальный охват детей школьного возраста организованными формами труда и отдыха; - развитие малозатратных форм организации отдыха детей; - расширение спектра социальных услуг. Срок реализации программы - 2004 - 2006 годы. III. Система программных мероприятий Подпрограммы содержат конкретные мероприятия, увязанные по срокам, ресурсам и исполнителям, которые направлены на реализацию целей программы. Для координации действий органов исполнительной власти и органов законодательной власти области, повышения эффективности межведомственного взаимодействия и социального партнерства заказчиком-координатором программы планируется организация и проведение совещаний с государственными заказчиками подпрограмм по вопросам взаимодействия и исключения дублирования мероприятий, практических семинаров по вопросам улучшения положения детей в Ульяновской области, ежегодных совещаний-семинаров по итогам реализации программы и других организационно-методических мероприятий. Подпрограмма "Здоровый ребенок" включает как мероприятия по охране здоровья матерей, так и мероприятия по сохранению и укреплению здоровья детей и подростков. В рамках реализации подпрограммы предусматриваются следующие мероприятия: - совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка; - строительство и реконструкция лечебно-профилактических учреждений детства и родовспоможения; - научно-исследовательская и опытно-конструкторская работа. Подпрограмма "Одаренные дети" содержит систему мер, направленных на создание равных условий, адресную поддержку и социальную адаптацию одаренных детей. В подпрограмме планируются: - развитие и поддержка сети организаций, работающих с одаренными детьми; - осуществление государственной поддержки и социальной защиты одаренных детей; - развитие системы работы с кадрами. Мероприятия подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" направлены на защиту прав детей, находящихся в особо сложных обстоятельствах (безнадзорных и беспризорных, проживающих в семьях, находящихся в социально опасном положении, подвергшихся насилию и эксплуатации, злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами, алкоголем, детей из семей беженцев и вынужденных переселенцев). С этой целью предлагается осуществить: - научно-методическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - информационно-аналитическое обеспечение работы по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - ресурсное обеспечение учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; - меры по организации и проведению реабилитационной работы с детьми, находящимися в трудной жизненной ситуации. Решение задач, поставленных в подпрограмме "Дети-сироты", предполагает скоординированные действия по следующим направлениям: - реформирование системы опеки и попечительства; - внедрение и развитие системы постинтернатной адаптации; - обеспечение качественного образования детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - создание условий для воспитания и развития детей-сирот, максимально приближенным к семейным (ресурсное обеспечение учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, - детских домов, домов ребенка, детских домов семейного типа, школ-интернатов различной воспитательной направленности); - строительство образовательных учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - развитие системы социальной защиты семьи; - мониторинг соблюдения прав детей-сирот, развития и жизнеустройства воспитанников и выпускников образовательных учреждений для детей-сирот и организационные мероприятия по программе. В подпрограмме "Дети-инвалиды" предусматриваются: - информационно-аналитическое и организационно-методическое обеспечение работы по социальной защите детей-инвалидов; - меры по социальной интеграции и профессионально-трудовой реабилитации детей-инвалидов; - меры по улучшению социального обслуживания детей-инвалидов, укреплению материально-технической базы учреждений для детей-инвалидов; - научно-методическое обеспечение решения проблем детской инвалидности; - обеспечение автотранспортом специализированных учреждений для детей-инвалидов; - организация переподготовки и повышения квалификации кадров, работающих с детьми-инвалидами; - строительство и реконструкция детских домов-интернатов, реабилитационных центров системы социальной защиты населения. В подпрограмме "Многодетная семья" предусматриваются: - меры социальной поддержки многодетной семьи; - меры но сохранению льгот и гарантий многодетным семьям в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 05.05.92 N 431 "О социальной поддержке многодетных семей". В подпрограмме "Организация отдыха, оздоровления детей и занятости подростков" предусматриваются: - меры но координации усилий областных учреждений и ведомств на организацию отдыха, оздоровления детей и занятости подростков; - меры по сохранению и развитию базы оздоровительных учреждений; - меры финансовой поддержки летней оздоровительной кампании. IV. Ресурсное обеспечение программы Мероприятия программы реализуются за счет средств федерального бюджета, областного бюджета, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных источников. Объем финансирования программы составляет 1170,646 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 345,35 млн. рублей, областного бюджета - 252,41 млн. рублей, местных бюджетов - 345,226 млн. рублей, внебюджетных источников - 227,66 млн. рублей. Расходы на капитальные вложения предусматриваются в размере 241,41 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 62,34 млн. рублей, областного бюджета - 67,44 млн. рублей, местных бюджетов - 44,24 млн. рублей, внебюджетных источников - 67,39 млн. рублей. Расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы предусматриваются в размере 5,22 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 1,25 млн. рублей, областного бюджета - 1,77 млн. рублей, местных бюджетов - 0,9 млн. рублей, внебюджетных источников - 1,3 млн. рублей. Расходы на прочие нужды предусматриваются в размере 924,016 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 281,76 млн. рублей, областного бюджета - 183,2 млн. рублей, местных бюджетов - 300,086 млн. рублей, внебюджетных источников - 158,97 млн. рублей. Финансирование программы в 2004 году предусматривается в размере 421,744 млн. рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 134,63 млн. рублей, областного бюджета - 99,679 млн. рублей, местных бюджетов - 116,245 млн. рублей, внебюджетных источников - 71,19 млн. рублей. Объемы финансирования программных мероприятий за счет средств федерального, областного и местных бюджетов подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке. Объемы и источники финансирования областной целевой программы "Дети Ульяновской области" на 2004 - 2006 годы ------------------------T---------------------T--------------------------¬ ¦Наименование программы;¦Объем финансирования¦ В том числе: ¦ ¦подпрограмм; источники ¦на 2004 - 2006 годы, +--------T--------T--------+ ¦ финансирования и ¦ всего ¦2004 год¦2005 год¦2006 год¦ ¦ направление расходов ¦ (млн. рублей) ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Областная целевая про-¦ 1170,646 ¦421,744 ¦390,18 ¦358,722 ¦ ¦грамма "Дети Ульянов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской области" на 2004 -¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2006 годы, всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 345,35 ¦134,63 ¦112,96 ¦ 97,76 ¦ ¦областной бюджет ¦ 252,41 ¦ 99,679 ¦ 79,94 ¦ 72,791 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 345,226 ¦116,245 ¦119,54 ¦109,441 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 227,66 ¦ 71,19 ¦ 77,74 ¦ 78,73 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Капитальные вложения, ¦ 241,41 ¦121,56 ¦ 81,82 ¦ 38,03 ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 62,34 ¦ 41,63 ¦ 19,74 ¦ 0,97 ¦ ¦областной бюджет ¦ 67,44 ¦ 36,16 ¦ 19,07 ¦ 12,21 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 44,24 ¦ 21,33 ¦ 18,71 ¦ 4,2 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 67,39 ¦ 22,44 ¦ 24,3 ¦ 20,65 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦НИОКР, всего ¦ 5,22 ¦ 1,64 ¦ 1,79 ¦ 1,79 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 1,25 ¦ 0,45 ¦ 0,4 ¦ 0,4 ¦ ¦областной бюджет ¦ 1,77 ¦ 0,59 ¦ 0,59 ¦ 0,59 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 0,9 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 1,3 ¦ 0,3 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды, всего ¦ 924,016 ¦298,544 ¦306,57 ¦318,902 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 281,76 ¦ 92,55 ¦ 92,82 ¦ 96,39 ¦ ¦областной бюджет ¦ 183,2 ¦ 62,929 ¦ 60,28 ¦ 59,991 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 300,086 ¦ 94,615 ¦100,53 ¦104,941 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 158,97 ¦ 48,45 ¦ 52,94 ¦ 57,58 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦1. Подпрограмма "Здо-¦ 98,435 ¦ 28,555 ¦ 31,755 ¦ 38,125 ¦ ¦ровый ребенок", всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 32,2 ¦ 11,9 ¦ 10,15 ¦ 10,15 ¦ ¦областной бюджет ¦ 31,67 ¦ 11,8 ¦ 9,25 ¦ 10,62 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 34,565 ¦ 4,855 ¦ 12,355 ¦ 17,355 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Капитальные вложения, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦НИОКР, всего ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды, всего ¦ 98,435 ¦ 28,555 ¦ 31,755 ¦ 38,125 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 32,2 ¦ 11,9 ¦ 10,15 ¦ 10,15 ¦ ¦областной бюджет ¦ 31,67 ¦ 11,8 ¦ 9,25 ¦ 10,62 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 34,565 ¦ 4,855 ¦ 12,355 ¦ 17,355 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦2. Подпрограмма "Ода-¦ 54,744 ¦ 37,707 ¦ 8,443 ¦ 8,594 ¦ ¦ренные дети", всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 21,5 ¦ 20,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ ¦областной бюджет ¦ 25,444 ¦ 14,997 ¦ 5,168 ¦ 5,279 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 7,18 ¦ 2,07 ¦ 2,535 ¦ 2,575 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 0,62 ¦ 0,14 ¦ 0,24 ¦ 0,24 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Капитальные вложения, ¦ 29,5 ¦ 29,5 ¦ - ¦ - ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 20,0 ¦ 20,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦областной бюджет ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦НИОКР, всего ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды, всего ¦ 25,244 ¦ 8,207 ¦ 8,443 ¦ 8,594 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ ¦областной бюджет ¦ 15,944 ¦ 5,497 ¦ 5,168 ¦ 5,279 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 7,18 ¦ 2,07 ¦ 2,535 ¦ 2,575 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 0,62 ¦ 0,14 ¦ 0,24 ¦ 0,24 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦3. Подпрограмма "Профи-¦ 91,56 ¦ 37,42 ¦ 41,11 ¦ 13,03 ¦ ¦лактика безнадзорности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и правонарушений несо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вершеннолетних", всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 23,9 ¦ 10,3 ¦ 12,8 ¦ 0,8 ¦ ¦областной бюджет ¦ 25,18 ¦ 9,8 ¦ 9,25 ¦ 6,13 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 30,57 ¦ 12,81 ¦ 13,36 ¦ 4,4 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 11,91 ¦ 4,51 ¦ 5,7 ¦ 1,7 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Капитальные вложения, ¦ 65,3 ¦ 28,8 ¦ 31,8 ¦ 4,7 ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 23,0 ¦ 10,0 ¦ 12,5 ¦ 0,5 ¦ ¦областной бюджет ¦ 7,8 ¦ 4,3 ¦ 3,3 ¦ 0,2 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 24,5 ¦ 10,5 ¦ 11,0 ¦ 3,0 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 10,0 ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦ 1,0 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦НИОКР, всего ¦ 4,6 ¦ 1,4 ¦ 1,6 ¦ 1,6 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 0,9 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦областной бюджет ¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 0,9 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 1,3 ¦ 0,3 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды, всего ¦ 21,66 ¦ 7,22 ¦ 7,71 ¦ 6,73 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ 0,0 ¦ ¦областной бюджет ¦ 15,88 ¦ 5,0 ¦ 5,45 ¦ 5,43 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 5,17 ¦ 2,01 ¦ 2,06 ¦ 1,1 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 0,61 ¦ 0,21 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦4. Подпрограмма "Дети-¦ 166,59 ¦ 59,41 ¦ 54,51 ¦ 52,67 ¦ ¦сироты", всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 5,84 ¦ 1,88 ¦ 2,14 ¦ 1,82 ¦ ¦областной бюджет ¦ 71,74 ¦ 29,5 ¦ 23,0 ¦ 19,24 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 36,02 ¦ 12,39 ¦ 11,87 ¦ 11,76 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 52,99 ¦ 15,64 ¦ 17,5 ¦ 19,85 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Капитальные вложения, ¦ 108,81 ¦ 40,26 ¦ 35,22 ¦ 33,33 ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 1,94 ¦ 0,63 ¦ 0,84 ¦ 0,47 ¦ ¦областной бюджет ¦ 50,14 ¦ 22,36 ¦ 15,77 ¦ 12,01 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 4,34 ¦ 1,83 ¦ 1,31 ¦ 1,2 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 52,39 ¦ 15,44 ¦ 17,3 ¦ 19,65 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦НИОКР, всего ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды, всего ¦ 57,78 ¦ 19,15 ¦ 19,29 ¦ 19,34 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 3,9 ¦ 1,25 ¦ 1,3 ¦ 1,35 ¦ ¦областной бюджет ¦ 21,6 ¦ 7,14 ¦ 7,23 ¦ 7,23 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 31,68 ¦ 10,56 ¦ 10,56 ¦ 10,56 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 0,6 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦5. Подпрограмма "Дети-¦ 317,677 ¦120,062 ¦106,552 ¦ 91,063 ¦ ¦инвалиды", всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 176,41 ¦ 64,95 ¦ 58,87 ¦ 52,59 ¦ ¦областной бюджет ¦ 53,396 ¦ 20,002 ¦ 17,672 ¦ 15,722 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 57,131 ¦ 24,31 ¦ 19,51 ¦ 13,311 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 30,74 ¦ 10,8 ¦ 10,5 ¦ 9,44 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Капитальные вложения, ¦ 37,8 ¦ 23,0 ¦ 14,8 ¦ - ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 17,4 ¦ 11,0 ¦ 6,4 ¦ - ¦ ¦областной бюджет ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦местные бюджеты ¦ 15,4 ¦ 9,0 ¦ 6,4 ¦ - ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 5,0 ¦ 3,0 ¦ 2,0 ¦ - ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦НИОКР, всего ¦ 0,62 ¦ 0,24 ¦ 0,19 ¦ 0,19 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 0,35 ¦ 0,15 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦областной бюджет ¦ 0,27 ¦ 0,09 ¦ 0,09 ¦ 0,09 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды, всего ¦ 279,257 ¦ 96,822 ¦ 91,562 ¦ 90,873 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 158,66 ¦ 53,8 ¦ 52,37 ¦ 52,49 ¦ ¦областной бюджет ¦ 53,126 ¦ 19,912 ¦ 17,582 ¦ 15,632 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 41,731 ¦ 15,31 ¦ 13,11 ¦ 13,311 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 25,74 ¦ 7,8 ¦ 8,5 ¦ 9,44 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦6. Подпрограмма "Много-¦ 142,96 ¦ 49,21 ¦ 47,61 ¦ 46,14 ¦ ¦детная семья" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 10,0 ¦ 3,5 ¦ 3,3 ¦ 3,2 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 132,96 ¦ 45,71 ¦ 44,31 ¦ 42,94 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Капитальные вложения, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦НИОКР, всего ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды, всего ¦ 142,96 ¦ 49,21 ¦ 47,61 ¦ 46,14 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной бюджет ¦ 10,0 ¦ 3,5 ¦ 3,3 ¦ 3,2 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 132,96 ¦ 45,71 ¦ 44,31 ¦ 42,94 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦7. Подпрограмма "Орга-¦ 298,68 ¦ 89,38 ¦100,2 ¦109,1 ¦ ¦низация отдыха, оздо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровления детей и заня-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тости подростков",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 85,5 ¦ 25,1 ¦ 28,5 ¦ 31,9 ¦ ¦областной бюджет ¦ 34,98 ¦ 10,08 ¦ 12,3 ¦ 12,6 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 46,8 ¦ 14,1 ¦ 15,6 ¦ 17,1 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 131,4 ¦ 40,1 ¦ 43,8 ¦ 47,5 ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Капитальные вложения, ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ ¦всего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦НИОКР, всего ¦ - ¦ - ¦ - ¦ - ¦ +-----------------------+---------------------+--------+--------+--------+ ¦Прочие нужды, всего ¦ 298,68 ¦ 89,38 ¦100,2 ¦109,1 ¦ ¦в том числе: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦федеральный бюджет ¦ 85,5 ¦ 25,1 ¦ 28,5 ¦ 31,9 ¦ ¦областной бюджет ¦ 34,98 ¦ 10,08 ¦ 12,3 ¦ 12,6 ¦ ¦местные бюджеты ¦ 46,8 ¦ 14,1 ¦ 15,6 ¦ 17,1 ¦ ¦внебюджетные источники ¦ 131,4 ¦ 40,1 ¦ 43,8 ¦ 47,5 ¦ L-----------------------+---------------------+--------+--------+--------- V. Механизм реализации программы Заказчиком-координатором программы является администрация области. В ходе реализации программы администрация области обеспечивает координацию деятельности основных исполнителей программы. Исполнители программы осуществляют в установленном порядке меры по полному и качественному выполнению мероприятий программы. VI. Организация управления и контроль за реализацией программы Взаимодействие между исполнителями программы осуществляет заказчик-координатор - администрация области. Контроль за реализацией программы осуществляется администрацией области совместно с Главным управлением финансов области. Комитет социальной защиты населения администрации области совместно с исполнителями программы осуществляет подготовку и представление в установленном порядке справочно-аналитической информации и ежегодных докладов о ходе реализации мероприятий программы и эффективности использования финансовых средств. VII. Оценка социально-экономической эффективности реализации программы Реализация мероприятий, предусмотренных программой, позволит: - улучшить положение детей, в том числе одаренных детей, детей-инвалидов, детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - стабилизировать семью как основной социальный институт общества; - снизить заболеваемость, инвалидность детей, уменьшить численность социально дезадаптированных детей и подростков; - снизить показатели материнской смертности до 75 на 100000 родившихся живыми, младенческой смертности - до 14,5 на 1000 родившихся живыми, детской смертности - на 11 процентов, заболеваемости женщин - на 3 - 5 процентов; - развить систему выявления и поддержки одаренных детей: оказать материально-техническую поддержку специализированным учреждениям по работе с одаренными детьми, областным образовательным учреждениям, экспериментальным площадкам, отрабатывающим новые технологии работы с одаренными детьми, школам-интернатам для одаренных детей; - обеспечить ежегодную поддержку областных предметных олимпиад; - снизить численность безнадзорных детей, сократить число правонарушений несовершеннолетних; - расширить сеть специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации (до 22 единиц); - увеличить объем и повысить качество предоставляемых социальных услуг, ежегодно обслуживать более 5 тыс. несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; - укрепить материально-техническую базу 22 учреждений социального обслуживания семьи и детей; - уменьшить число детей-сирот, воспитывающихся вне семьи, реформировать систему опеки и попечительства, ориентировав ее деятельность на предупреждение социального сиротства, создание условий для воспитания детей-сирот в семьях различного типа; - завершить строительство и реконструкцию 14 учреждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; - обеспечить доступность образования, спорта, культуры для детей-инвалидов; - увеличить число реабилитационных центров для детей-инвалидов до 2, укрепить их материально-техническую базу, ежегодно обслуживать в них до 1500 человек; - обеспечить более 300 детей, больных церебральным параличом, 300 глухих и слабослышащих детей индивидуальными техническими средствами самообслуживания, более 1500 детей-инвалидов протезными изделиями и более 50 детей, страдающих сахарным диабетом, глюкометрами; - предоставить спецавтотранспорт детям-инвалидам согласно очередности; - повысить эффективность межведомственного взаимодействия, усилить координацию деятельности органов исполнительной власти области по решению проблем детства. ПОДПРОГРАММА "Здоровый ребенок" областной целевой программы "Дети Ульяновской области" на 2004 - 2006 годы Паспорт подпрограммы "Здоровый ребенок" Наименование подпрограммы - подпрограмма "Здоровый ребенок Основание для разработки - Постановление Правительства подпрограммы Российской Федерации от 03.10.2002 N 732 "О федеральной целевой программе "Дети России" на 2003 - 2006 годы" Заказчик подпрограммы - администрация области Основной разработчик - Департамент здравоохранения и подпрограммы фармации администрации области Исполнители мероприятий - Департамент здравоохранения и подпрограммы фармации администрации области; Комитет социальной защиты населения администрации области; Главное управление образования администрации области; администрации городов и районов области Цель подпрограммы - сохранение, восстановление и укрепление здоровья детей на основе комплексного решения проблем материнства и детства Основные мероприятия - совершенствование системы охраны подпрограммы здоровья матери и ребенка; совершенствование и внедрение технологии профилактики заболеваемости у детей; оздоровление детей, имеющих отклонения в состоянии здоровья; рационализация питания детей и беременных женщин; совершенствование лечебно-диагностической, в том числе реанимационной, помощи беременным женщинам и новорожденным; совершенствование массового скринингового обследования новорожденных на выявление наследственных и врожденных заболеваний у детей; совершенствование системы сохранения и укрепления здоровья детей в образовательных учреждениях; укрепление материально-технической базы учреждений родовспоможения и детства; укрепление материально-технической базы детских санаториев Срок реализации - 2004 - 2006 годы подпрограммы Объем и источники - общий объем финансирования - 98,435 финансирования млн. рублей, в том числе: подпрограммы федеральный бюджет - 32,2 млн. рублей; областной бюджет - 31,67 млн. рублей; местные бюджеты - 34,565 рублей Ожидаемые результаты - снижение показателей материнской реализации подпрограммы смертности до 75 на 100000 родившихся живыми, младенческой смертности до 14,5 на 1000 родившихся живыми; снижение заболеваемости, смертности, инвалидности среди детей с хронической патологией; снижение темпа роста показателя общей заболеваемости среди детей до 18 лет до 1 процента ежегодно; повышение уровня здоровья детей Система контроля за - контроль за реализацией подпрограммы исполнением подпрограммы осуществляется в установленном порядке администрацией области Мероприятия подпрограммы "Здоровый ребенок" млн. руб. ------------------------------T-----------T------T--------------------T---------------------------¬ ¦ Наименование мероприятий ¦Источники ¦2004 -¦ В том числе ¦ Исполнители ¦ ¦ ¦финансиро- ¦ 2006 +------T------T------+ ¦ ¦ ¦вания ¦годы, ¦ 2004 ¦ 2005 ¦ 2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦ Совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка ¦ +-----------------------------T-----------T------T------T------T------T---------------------------+ ¦1. Внедрение современных тех-¦ Областной ¦ 0,75 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦Департамент здравоохранения¦ ¦нологий питания детей при¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦оказании им неотложной меди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области; администрации го-¦ ¦цинской помощи: обеспечение¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родов и районов области ¦ ¦отделений "патология новорож-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денных", "реанимация новорож-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денных" смесями для глубоко+-----------+------+------+------+------+ ¦ ¦недоношенных детей "Фрисо-¦ Местные ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦прен", "Пренан", "Нутрилон¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Оленео", "Нутрилон Антиреф-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦люкс", "Нутрилон Низколактоз-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ный" и т.д. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦2. Внедрение новых форм об-¦Федеральный¦ 3,8 ¦ 3,8 ¦ - ¦ - ¦Департамент здравоохранения¦ ¦следования при проведении¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦профилактических осмотров де-+-----------+------+------+------+------+области ¦ ¦тей, проживающих в труднодо-¦ Областной ¦ 0,77 ¦ - ¦ 0,45 ¦ 0,32 ¦ ¦ ¦ступных районах ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦3. Обеспечение беременных и¦ Местные ¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦Департамент здравоохранения¦ ¦кормящих матерей (одинокие и¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦многодетные матери, малообес-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области; Комитет социальной¦ ¦печенные, безработные) вита-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты населения админист-¦ ¦минами и минеральными комп-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рации области; администра-¦ ¦лексами ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции городов и районов обла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сти ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦4. Оснащение образовательных¦ Местные ¦ 0,24 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦ 0,08 ¦Департамент здравоохранения¦ ¦учреждений передвижными сто-¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦матологическими установками ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области; Главное управление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования администрации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области; администрации го-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родов и районов области ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦5. Оснащение медицинских уч-¦Федеральный¦ 5,3 ¦ - ¦ 2,65 ¦ 2,65 ¦Департамент здравоохранения¦ ¦реждений оборудованием для¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦реанимации новорожденных: +-----------+------+------+------+------+области; администрации го-¦ ¦- реанимационный стол для¦ Областной ¦ 0,4 ¦ - ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦родов и районов области ¦ ¦интенсивной терапии новорож-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦денных - 8 шт.; +-----------+------+------+------+------+ ¦ ¦- мониторы прикроватные - ¦ Местные ¦ 5,0 ¦ - ¦ 2,5 ¦ 2,5 ¦ ¦ ¦8 шт.; ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- аппараты искусственной вен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тиляции легких (далее ИВЛ)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для новорожденных: типа "Са-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вина" - 4 шт., типа "Бебилог-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦8000" фирмы "Дреггер" - 2¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт., типа "Бебилог-2000"¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фирмы "Дреггер" - 2 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- пульсоксиметры - 10 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- дозаторы - 10 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- кювезы - 10 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- кювез фирмы "Берточи" тран-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортный с ИВЛ - 1 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- открытая реанимационная си-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стема - 8 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- аппарат УЗИ переносной - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦6. Совершенствование системы¦Федеральный¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ - ¦ - ¦Департамент здравоохранения¦ ¦реабилитационной помощи де-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦тям-сиротам и детям, остав-+-----------+------+------+------+------+области; администрации го-¦ ¦шимся без попечения родите-¦ Местные ¦ 0,225¦ 0,075¦ 0,075¦ 0,075¦родов и районов области ¦ ¦лей, в домах ребенка и обес-¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦печение их медицинским обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дованием: ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- реабилитационная система¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Альянс" - 1 шт; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- оборудование для кабинета¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦логопеда-дефектолога - 1 шт.;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- аппарат "Милта" - 1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦7. Внедрение новых технологий¦Федеральный¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦Департамент здравоохранения¦ ¦реабилитации детей, в том чи-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦сле оснащение медицинских ре-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦абилитационных центров обору-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дованием (областные детские+-----------+------+------+------+------+ ¦ ¦больницы восстановительного¦ Областной ¦ 1,5 ¦ 0,3 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦лечения N 1 и N 2): ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- нейромиограф - 2 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- тренажерные комплексы - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦2 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- сенсорная комната - 1 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- реабилитационный комплекс¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Реакор"; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- реабилитационная система¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Альянс" - 1 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- оборудование для кабинетов¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦психолога и логопеда-дефекто-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лога - 3 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- портативная установка для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сухого вибромассажа стоп - ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦1 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦8. Совершенствование перина-¦Федеральный¦ 9,5 ¦ 3,5 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦Департамент здравоохранения¦ ¦тальной диагностики врожден-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦ных, наследственных заболева-+-----------+------+------+------+------+области; администрации го-¦ ¦ний и внутриутробной инфек-¦ Областной ¦ 6,5 ¦ 5,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦родов и районов области ¦ ¦ции: ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- ультразвуковой цифровой ап-+-----------+------+------+------+------+ ¦ ¦парат с блоком цветового доп-¦ Местные ¦10,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ 3,5 ¦ ¦ ¦плеровского картирования для¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦комплексного обследования с¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦набором датчиков - 5 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- аминокислотный анализатор¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦для медико-генетической кон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сультации - 1 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- аксиоскоп для лабораторий¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦областной детской клинической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦больницы - 1 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- наборы реактивов для диаг-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ностики внутриутробных инфек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦9. Совершенствование лечебно-¦Федеральный¦ 6,825¦ 2,275¦ 2,275¦ 2,275¦Департамент здравоохранения¦ ¦диагностической, в том числе¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦реанимационной, помощи женщи-+-----------+------+------+------+------+области; администрации го-¦ ¦нам в учреждениях родовспо-¦ Областной ¦ 4,5 ¦ - ¦ 1,5 ¦ 3,0 ¦родов и районов области ¦ ¦можения: ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- наркозно-дыхательные аппа-+-----------+------+------+------+------+ ¦ ¦раты - 8 шт.; ¦ Местные ¦15,0 ¦ - ¦ 5,0 ¦10,0 ¦ ¦ ¦- фетальные мониторы - 18 ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- набор для реанимации взрос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лых - 8 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- прикроватные мониторы - 10 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- простагландины - 2000 ам- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пул; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- открытая реанимационная си-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦стема - 4 шт.; ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- пульсоксиметры - 10 шт. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦10. Совершенствование профи-¦Федеральный¦ 0,6 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦Департамент здравоохранения¦ ¦лактики и лечения осложнений¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦у новорожденных детей: +-----------+------+------+------+------+области; администрации го-¦ ¦- медикаменты (сурфактант и¦ Областной ¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦родов и районов области ¦ ¦т.д.); ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- тест-системы для определе-+-----------+------+------+------+------+ ¦ ¦ния инфекций ¦ Местные ¦ 2,25 ¦ 0,75 ¦ 0,75 ¦ 0,75 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦11. Обеспечение детей, стра-¦Федеральный¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦Департамент здравоохранения¦ ¦дающих фенилкетонурией, пре-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦паратами, не содержащими фе-+-----------+------+------+------+------+области ¦ ¦нилаланина ¦ Областной ¦13,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ 4,5 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦12. Обеспечение медицинских¦Федеральный¦ 3,075¦ 1,025¦ 1,025¦ 1,025¦Департамент здравоохранения¦ ¦учреждений диагностическими¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦наборами для проведения нео-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦натального скрининга на фе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нилкетонурию и врожденный¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гипотериоз ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦13. Оснащение местных детских¦ Областной ¦ 2,25 ¦ 0,75 ¦ 0,75 ¦ 0,75 ¦Департамент здравоохранения¦ ¦санаториев реабилитационным¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦оборудованием: физиотерапев-+-----------+------+------+------+------+области; администрации го-¦ ¦тическим и тренажерами ¦ Местные ¦ 0,75 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦ 0,25 ¦родов и районов области ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------+ ¦Всего по подпрограмме: ¦Всего: ¦98,435¦28,555¦31,755¦38,125¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦Федеральный¦32,2 ¦11,9 ¦10,15 ¦10,15 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ Областной ¦31,67 ¦11,8 ¦ 9,25 ¦10,62 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+------+------+ ¦ ¦ ¦ Местные ¦34,565¦ 4,855¦12,355¦17,355¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+-----------+------+------+------+------+---------------------------- ПОДПРОГРАММА "Одаренные дети" областной целевой программы "Дети Ульяновской области" на 2004 - 2006 годы Паспорт подпрограммы "Одаренные дети" Наименование подпрограммы - подпрограмма "Одаренные дети" Основание для разработки - Постановление Правительства подпрограммы Российской Федерации от 03.10.2002 N 732 "О федеральной целевой программе "Дети России" на 2003 - 2006 годы" Заказчик подпрограммы - администрация области Основной разработчик - Главное управление образования подпрограммы администрации области Исполнители мероприятий - Главное управление образования подпрограммы администрации области; Управление по делам культуры и искусства администрации области; Комитет по делам молодежи администрации области; администрации городов и районов области Цель подпрограммы - создание условий для выявления поддержки и развития одаренных детей в области Задачи подпрограммы - выявление одаренных детей; развитие и поддержка учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми; совершенствование системы работы с одаренными детьми; развитие системы работы с кадрами, обучающими и воспитывающими одаренных детей; информационное, нормативное, организационное и научно-методическое обеспечение работы с одаренными детьми Срок реализации - 2004 - 2006 годы подпрограммы Источники финансирования - общий объем финансирования - 54,744 подпрограммы млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 21,5 млн. рублей; областной бюджет - 25,444 млн. рублей; местные бюджеты - 7,18 млн. рублей; внебюджетные источники - 0,62 млн. рублей Ожидаемые результаты - увеличение числа одаренных детей, реализации подпрограммы которым оказывается поддержка; совершенствование системы работы с одаренными детьми, создание условий для ее устойчивого существования; повышение качества подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов, работающих с одаренными детьми; расширение сети инновационных учреждений, работающих с одаренными детьми Система контроля - контроль за реализацией подпрограммы за исполнением осуществляется в установленном подпрограммы порядке администрацией области Мероприятия подпрограммы "Одаренные дети" млн. руб. ------------------------------T-----------T------T------------------T---------------------------¬ ¦ Наименование мероприятий ¦Источники ¦2004 -¦ В том числе ¦ Исполнители ¦ ¦ ¦финансиро- ¦ 2006 +------T-----T-----+ ¦ ¦ ¦вания ¦годы, ¦ 2004 ¦2005 ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦ I. Выявление одаренных детей ¦ +-----------------------------T-----------T------T------T-----T-----T---------------------------+ ¦Проведение викторин, конкур-¦ Областной ¦ 3,9 ¦ 1,2 ¦1,3 ¦1,4 ¦Главное управление образо-¦ ¦сов, олимпиад, интеллектуаль-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания администрации облас-¦ ¦ных марафонов, эвристических+-----------+------+------+-----+-----+ти; администрации городов и¦ ¦олимпиад для учащихся ¦ Местные ¦ 1,3 ¦ 0,4 ¦0,43 ¦0,47 ¦районов области ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦ II. Развитие и поддержка учреждений и организаций, работающих с одаренными детьми ¦ +-----------------------------T-----------T------T------T-----T-----T---------------------------+ ¦2.1. Поддержка развития обра-¦Федеральный¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦0,5 ¦0,5 ¦Главное управление образо-¦ ¦зовательных учреждений, рабо-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания администрации облас-¦ ¦тающих с одаренными детьми: +-----------+------+------+-----+-----+ти; администрации городов и¦ ¦- гимназии ¦ Областной ¦ 6,5 ¦ 2,5 ¦2,0 ¦2,0 ¦районов области ¦ ¦- лицеи ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦- профилизированные школы +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Местные ¦ 1,35 ¦ 0,45 ¦0,45 ¦0,45 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦2.2. Создание школы-интерната¦Федеральный¦20,0 ¦20,0 ¦ - ¦ - ¦Главное управление образо-¦ ¦для сельских одаренных детей ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания администрации области¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 9,5 ¦ 9,5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦2.3. Создание и поддержка оч-¦ Областной ¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦0,5 ¦0,5 ¦Главное управление образо-¦ ¦но-заочных школ, работающих с¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания администрации облас-¦ ¦одаренными детьми и детьми,+-----------+------+------+-----+-----+ти; администрации городов и¦ ¦имеющими склонность к иссле-¦ Местные ¦ 0,45 ¦ 0,15 ¦0,15 ¦0,15 ¦районов области ¦ ¦довательской деятельности ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджет- ¦ 0,06 ¦ 0,02 ¦0,02 ¦0,02 ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦2.4. Организация работы лет-¦ Местные ¦ 2,1 ¦ 0,5 ¦0,8 ¦0,8 ¦Управление по делам культу-¦ ¦них творческих школ, лабора-¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ры и искусства администра-¦ ¦торий, мастер-классов для+-----------+------+------+-----+-----+ции области; администрации¦ ¦одаренных детей ¦Внебюджет- ¦ 0,03 ¦ 0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦городов и районов области ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦Всего по разделу: ¦Всего: ¦42,99 ¦34,13 ¦4,43 ¦5,73 ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Федеральный¦21,5 ¦20,5 ¦0,5 ¦0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Областной ¦17,5 ¦12,5 ¦2,5 ¦2,5 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Местные ¦ 3,9 ¦ 1,1 ¦1,4 ¦1,4 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджет- ¦ 0,09 ¦ 0,03 ¦0,03 ¦0,03 ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦ III. Осуществление поддержки одаренных детей ¦ +-----------------------------T-----------T------T------T-----T-----T---------------------------+ ¦3.1. Выделение ежегодных об-¦ Областной ¦ 0,75 ¦ 0,25 ¦0,25 ¦0,25 ¦Главное управление образо-¦ ¦ластных стипендий (премий)¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания администрации облас-¦ ¦одаренным детям, победителям+-----------+------+------+-----+-----+ти; администрации городов и¦ ¦областных олимпиад, областных¦ Местные ¦ 0,21 ¦ 0,07 ¦0,07 ¦0,07 ¦районов области ¦ ¦конкурсов, научно-практичес-¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ких конференций, исследова-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тельских, социально значимых¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦3.2. Издание творческих работ¦ Областной ¦ 0,003¦ 0,001¦0,001¦0,001¦Главное управление образо-¦ ¦учащихся - победителей твор-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания администрации области¦ ¦ческих конкурсов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦3.3. Проведение областных¦ Областной ¦ 0,34 ¦ 0,1 ¦0,12 ¦0,12 ¦Управление по делам культу-¦ ¦фестивалей детского художест-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ры и искусства админист-¦ ¦венного творчества +-----------+------+------+-----+-----+рации области; администра-¦ ¦ ¦ Местные ¦ 0,17 ¦ 0,05 ¦0,06 ¦0,06 ¦ции городов и районов об-¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ласти ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦3.4. Организация и проведение¦ Областной ¦ 0,4 ¦ 0,1 ¦0,15 ¦0,15 ¦Комитет по делам молодежи¦ ¦интеллектуальных игр и мара-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации области; ад-¦ ¦фонов +-----------+------+------+-----+-----+министрации городов и райо-¦ ¦ ¦ Местные ¦ 0,2 ¦ 0,05 ¦0,075¦0,075¦нов области ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджет- ¦ 0,03 ¦ 0,01 ¦0,01 ¦0,01 ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦3.5. Проведение школьных му-¦ Областной ¦ 3,2 ¦ 0,8 ¦0,8 ¦0,8 ¦Главное управление образо-¦ ¦ниципальных и региональных¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания администрации облас-¦ ¦предметных олимпиад в рамках+-----------+------+------+-----+-----+ти; администрации городов и¦ ¦Всероссийской олимпиады¦ Местные ¦ 1,7 ¦ 0,4 ¦0,5 ¦0,5 ¦районов области ¦ ¦школьников ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджет- ¦ 0,6 ¦ 0,1 ¦0,2 ¦0,2 ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦Всего по разделу: ¦Всего: ¦ 7,63 ¦ 1,931¦2,236¦2,236¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 4,72 ¦ 1,251¦1,321¦1,321¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Местные ¦ 2,28 ¦ 0,57 ¦0,705¦0,705¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджет- ¦ 0,63 ¦ 0,21 ¦0,21 ¦0,21 ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦ IV. Развитие системы работы с кадрами ¦ +-----------------------------T-----------T------T------T-----T-----T---------------------------+ ¦Открытие очно-заочной школы¦ Областной ¦ 0,003¦ 0,001¦0,001¦0,001¦Главное управление образо-¦ ¦педагогического мастерства¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания администрации облас-¦ ¦специалистов, работающих с+-----------+------+------+-----+-----+ти; администрации городов и¦ ¦одаренными детьми ¦ Местные ¦ 0,002¦ - ¦0,001¦0,001¦районов области ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦ V. Научно-методическое и организационное обеспечение мероприятий подпрограммы ¦ +-----------------------------T-----------T------T------T-----T-----T---------------------------+ ¦5.1. Издание информационных¦ Областной ¦ 0,021¦ 0,006¦0,007¦0,008¦Главное управление образо-¦ ¦бюллетеней, освещающих ход¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания администрации облас-¦ ¦реализации подпрограммы "Ода-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти; Управление по делам¦ ¦ренные дети" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ад-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦министрации области ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦5.2. Проведение конкурса об-¦ Областной ¦ 0,13 ¦ 0,04 ¦0,04 ¦0,05 ¦Главное управление образо-¦ ¦разовательных программ работы¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания администрации области¦ ¦с одаренными детьми ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦Всего по разделу: ¦Всего: ¦ 0,151¦ 0,046¦0,047¦0,058¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 0,151¦ 0,046¦0,047¦0,058¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------+ ¦Всего по подпрограмме: ¦Всего: ¦54,744¦37,707¦8,443¦8,594¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Федеральный¦21,5 ¦20,5 ¦0,5 ¦0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Областной ¦25,444¦14,997¦5,168¦5,279¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Местные ¦ 7,18 ¦ 2,07 ¦2,535¦2,575¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------+------+------+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджет- ¦ 0,62 ¦ 0,14 ¦0,24 ¦0,24 ¦ ¦ ¦ ¦ные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+-----------+------+------+-----+-----+---------------------------- ПОДПРОГРАММА "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" областной целевой программы "Дети Ульяновской области" на 2004 - 2006 годы Паспорт подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Наименование подпрограммы - подпрограмма "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" Основание для разработки - Постановление Правительства подпрограммы Российской Федерации от 03.10.2002 N 732 "О федеральной целевой программе "Дети России" на 2003 - 2006 годы" Заказчик подпрограммы - администрация области Основной разработчик - Комитет социальной защиты населения подпрограммы администрации области Исполнители мероприятий - Комитет социальной защиты населения подпрограммы администрации области; Главное управление образования администрации области; Управление внутренних дел Ульяновской области (по согласованию); Департамент здравоохранения и фармации администрации области; Управление по делам культуры и искусства администрации области; Комитет по физической культуре, спорту и туризму администрации области; Управление исполнения наказаний Министерства юстиции Российской Федерации по Ульяновской области (по согласованию); Комитет по делам молодежи администрации области; администрации городов и районов области Цели подпрограммы - укрепление системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; создание условий для эффективной реабилитации и всестороннего развития детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Основные мероприятия - создание и внедрение электронной подпрограммы информационной системы выявления и учета детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; развитие новых технологий и форм профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; создание новых социальных учреждений для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; организация и проведение мероприятий, способствующих всестороннему развитию детей, находящихся в трудной жизненной ситуации Срок реализации - 2004 - 2006 годы подпрограммы Источники финансирования - общий объем финансирования - 91,56 подпрограммы млн. рублей, в том числе: федеральный бюджет - 23,9 млн. рублей; областной бюджет - 25,18 млн. рублей; местные бюджеты - 30,57 млн. рублей; внебюджетные источники - 11,91 млн. рублей Ожидаемые результаты - снижение численности беспризорных и реализации подпрограммы безнадзорных детей, несовершеннолетних, злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными веществами, алкоголем, а также сокращение числа правонарушений несовершеннолетних; расширение сети специализированных учреждений для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации, и учреждений помощи детям и семьям; укрепление материально-технической базы учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; увеличение количества получивших помощь несовершеннолетних, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; увеличение объема и повышение качества социальных услуг, предоставляемых несовершеннолетним, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и их семьям Система контроля за - контроль за реализацией подпрограммы исполнением подпрограммы осуществляется в установленном порядке администрацией области Мероприятия подпрограммы "Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних" млн. руб. ------------------------------T------------T------T-----------------T---------------------------¬ ¦ Наименование мероприятий ¦Источники ¦2004 -¦ В том числе ¦ Исполнители ¦ ¦ ¦финансирова-¦ 2006 +-----T-----T-----+ ¦ ¦ ¦ния ¦годы, ¦2004 ¦2005 ¦2006 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦всего ¦ год ¦ год ¦ год ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦ 1 ¦ 2 ¦ 3 ¦ 4 ¦ 5 ¦ 6 ¦ 7 ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦ I. Развитие технологий и форм профилактики безнадзорности и ¦ ¦ правонарушений несовершеннолетних ¦ +-----------------------------T------------T------T-----T-----T-----T---------------------------+ ¦1.1. Проведение оперативно-¦ Областной ¦ 0,52 ¦ 0,18¦ 0,17¦ 0,17¦Управление внутренних дел¦ ¦профилактических мероприятий¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ульяновской области (по¦ ¦"Милиция и дети", "Беспризор-+------------+------+-----+-----+-----+согласованию); администра-¦ ¦ник", "Защита", направленных¦ Местные ¦ 0,07 ¦ 0,03¦ 0,02¦ 0,02¦ции городов и районов¦ ¦на повышение результативности¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦предупредительно-профилакти- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческой деятельности органами¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦внутренних дел по пресечению¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безнадзорности и правонаруше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦1.2. Реализация опытно-экспе-¦Федеральный ¦ 0,9 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦Комитет социальной защиты¦ ¦риментальных проектов по со-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения администрации¦ ¦циальной реабилитации несо-+------------+------+-----+-----+-----+области; администрации го-¦ ¦вершеннолетних на базе обла-¦ Областной ¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦родов и районов области ¦ ¦стного центра социально-пси-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хологической помощи семье и+------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦детям и областного социально-¦ Местные ¦ 0,9 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦реабилитационного центра для¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦несовершеннолетних с приютом +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 1,3 ¦ 0,3 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦1.3. Создание теле- и видео-¦ Областной ¦ 0,6 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦ 0,2 ¦Управление по делам культу-¦ ¦фильмов об опыте деятельности¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ры и искусства администра-¦ ¦учреждений социального обслу-+------------+------+-----+-----+-----+ции области ¦ ¦живания семьи и детей, учреж-¦Внебюджетные¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦дений культуры по профилакти-¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ке безнадзорности и правона-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рушений среди несовершенно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦Всего по разделу: ¦Всего: ¦ 6,09 ¦ 1,91¦ 2,09¦ 2,09¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦ 0,9 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 2,62 ¦ 0,88¦ 0,87¦ 0,87¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Местные ¦ 0,97 ¦ 0,33¦ 0,32¦ 0,32¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 1,6 ¦ 0,4 ¦ 0,6 ¦ 0,6 ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦ II. Создание условий для эффективной реабилитации и адаптации детей, находящихся ¦ ¦ в трудной жизненной ситуации (ресурсное обеспечение учреждений системы ¦ ¦ профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних) ¦ +-----------------------------T------------T------T-----T-----T-----T---------------------------+ ¦2.1. Открытие социально-реа-¦Федеральный ¦ 1,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦Комитет социальной защиты¦ ¦билитационного центра для¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения администрации¦ ¦несовершеннолетних в г. Улья-+------------+------+-----+-----+-----+области; администрация¦ ¦новске на 50 мест ¦ Местный ¦ 9,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦г. Ульяновска ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦2.2. Завершение капитального¦Федеральный ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦Комитет социальной защиты¦ ¦ремонта социально-реабилита-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения администрации об-¦ ¦ционного центра для несовер-+------------+------+-----+-----+-----+ласти; администрация г. Ба-¦ ¦шеннолетних в г. Барыше на 30¦ Областной ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ - ¦ - ¦рыша ¦ ¦мест ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Местный ¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 0,5 ¦ 0,5 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦2.3. Открытие социально-реа-¦Федеральный ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ - ¦ - ¦Комитет социальной защиты¦ ¦билитационного центра для¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения администрации об-¦ ¦несовершеннолетних в р.п.+------------+------+-----+-----+-----+ласти; администрация Меле-¦ ¦Новая Майна Мелекесского¦ Местный ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ - ¦ - ¦кесского района ¦ ¦района на 50 мест ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ - ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦2.4. Развитие комплексного¦Федеральный ¦10,0 ¦ 5,0 ¦ 5,0 ¦ - ¦Комитет социальной защиты¦ ¦центра "Союз" с отделениями:¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения администрации об-¦ ¦социально-реабилитационного +------------+------+-----+-----+-----+ласти; администрация Меле-¦ ¦центра для несовершеннолет-¦ Областной ¦ 6,0 ¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦ - ¦кесского района ¦ ¦них, пансионата для престаре-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лых и инвалидов, центра соци-+------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ального обслуживания населе-¦ Местный ¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ния, центра комплексной реа-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦билитации инвалидов военно-+------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦служащих и членов их семей в¦Внебюджетные¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦ ¦Мелекесском районе ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦2.5. Открытие социально-реа-¦Федеральный ¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ - ¦Комитет социальной защиты¦ ¦билитационного центра для не-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения администрации об-¦ ¦совершеннолетних в п. Мирный+------------+------+-----+-----+-----+ласти; администрация Чер-¦ ¦Чердаклинского района на 30¦ Местный ¦ 4,0 ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ - ¦даклинского района ¦ ¦мест ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 2,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦2.6. Открытие центра социаль-¦Федеральный ¦ 3,0 ¦ - ¦ 3,0 ¦ - ¦Комитет социальной защиты¦ ¦ного обслуживания семьи и¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения администрации об-¦ ¦детей Чердаклинского района+------------+------+-----+-----+-----+ласти; администрация Чер-¦ ¦на 25 мест ежедневного¦ Местный ¦ 3,0 ¦ - ¦ 3,0 ¦ - ¦даклинского района ¦ ¦пребывания ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 1,0 ¦ - ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦2.7. Открытие центра социаль-¦Федеральный ¦ 3,0 ¦ - ¦ 3,0 ¦ - ¦Комитет социальной защиты¦ ¦ного обслуживания семьи и де-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населения администрации об-¦ ¦тей в р.п. Новоспасское Ново-+------------+------+-----+-----+-----+ласти; администрация Ново-¦ ¦спасского района на 30 мест¦ Местный ¦ 3,0 ¦ - ¦ 3,0 ¦ - ¦спасского района ¦ ¦ежедневного пребывания ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 1,0 ¦ - ¦ 1,0 ¦ - ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦2.8. Обеспечение Димитров-¦ Областной ¦ 0,8 ¦ 0,3 ¦ 0,3 ¦ 0,2 ¦Управление исполнения нака-¦ ¦градской воспитательной коло-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦заний Министерства юстиции¦ ¦нии технологическим, бытовым¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации по¦ ¦оборудованием и оргтехникой ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ульяновской области (по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦согласованию) ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦2.9. Организация отделений¦ Местные ¦ 1,96 ¦ 0,98¦ 0,98¦ - ¦Департамент здравоохранения¦ ¦(кабинетов) медико-социальной¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и фармации администрации¦ ¦помощи детям в амбулаторно-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области; Комитет социальной¦ ¦поликлинических учреждениях¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦защиты населения админист-¦ ¦области с целью выявления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рации области; администра-¦ ¦факторов индивидуального и¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции городов и районов¦ ¦семейного медико-социального¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦риска; проведение медико-со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циального патронажа в семьях;¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выявление факторов жестокого¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обращения с детьми; выявление¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безнадзорных несовершеннолет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦них ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦Всего по разделу: ¦Всего: ¦67,26 ¦29,78¦32,78¦ 4,7 ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦23,0 ¦10,0 ¦12,5 ¦ 0,5 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 7,8 ¦ 4,3 ¦ 3,3 ¦ 0,2 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Местные ¦26,46 ¦11,48¦11,98¦ 3,0 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦10,0 ¦ 4,0 ¦ 5,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦ III. Создание условий для духовного и физического развития детей, находящихся ¦ ¦ в трудной жизненной ситуации ¦ +-----------------------------T------------T------T-----T-----T-----T---------------------------+ ¦3.1. Проведение соревнований¦ Областной ¦ 9,05 ¦ 3,05¦ 3,0 ¦ 3,0 ¦Комитет по физической куль-¦ ¦среди юношей и девушек по¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туре, спорту и туризму¦ ¦различным видам спорта согла-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации области ¦ ¦сно календарному плану спор-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тивно-массовых мероприятий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦3.2. Проведение областных¦ Областной ¦ 0,65 ¦ 0,25¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦Комитет по физической куль-¦ ¦спортивных соревнований¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туре, спорту и туризму¦ ¦школьников "Президентские со-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации области ¦ ¦стязания" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦3.3. Проведение экстремальной¦ Областной ¦ 0,07 ¦ - ¦ 0,03¦ 0,04¦Комитет по делам молодежи¦ ¦игры для "трудных" подростков¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации области; ад-¦ ¦"Последний герой" +------------+------+-----+-----+-----+министрации городов и рай-¦ ¦ ¦ Местные ¦ 0,14 ¦ - ¦ 0,06¦ 0,08¦онов области ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦3.4. Проведение областного¦ Областной ¦ 0,7 ¦ - ¦ 0,3 ¦ 0,4 ¦Комитет по делам молодежи¦ ¦конкурса на лучшую организа-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации области ¦ ¦цию работы муниципальных об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разований по профилактике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безнадзорности и правонаруше-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний несовершеннолетних ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦3.5. Проведение областного¦ Областной ¦ 0,12 ¦ - ¦ 0,05¦ 0,07¦Комитет по делам молодежи¦ ¦конкурса программ среди воин-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации области ¦ ¦ских частей и военизированных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦формирований на организацию¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военно-спортивной смены для¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков с девиантным пове-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дением ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦3.6. Проведение областного¦ Областной ¦ 0,45 ¦ 0,1 ¦ 0,15¦ 0,2 ¦Комитет по физической куль-¦ ¦слета патриотов, военно-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туре, спорту и туризму¦ ¦спортивной игры "Орленок",¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации области ¦ ¦"Зарница" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦Всего по разделу: ¦Всего: ¦11,18 ¦ 3,4 ¦ 3,89¦ 3,89¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Областной ¦11,04 ¦ 3,4 ¦ 3,83¦ 3,81¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Местные ¦ 0,14 ¦ - ¦ 0,06¦ 0,08¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦ IV. Развитие системы подготовки кадров, работающих с детьми "группы риска" ¦ +-----------------------------T------------T------T-----T-----T-----T---------------------------+ ¦4.1. Определение комплекса¦ Областной ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦Управление внутренних дел¦ ¦мер по укреплению кадрового¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Ульяновской области (по¦ ¦состава подразделений по де-+------------+------+-----+-----+-----+согласованию); администра-¦ ¦лам несовершеннолетних, за-¦ Местные ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ции городов и районов¦ ¦креплению в них сотрудников,¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области ¦ ¦повышению заинтересованности¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в работе и защите социальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гарантий. Осуществление до-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полнительных мероприятий по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦их профессиональной подготов-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦4.2. Продолжение работы кур-¦ Областной ¦ 0,38 ¦ 0,12¦ 0,13¦ 0,13¦Главное управление образо-¦ ¦сов повышения квалификации¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания администрации области¦ ¦классных руководителей, мас-+------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦теров производственного обу-¦Внебюджетные¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦чения, воспитателей детских¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦домов, школ-интернатов, спе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦циализированных учреждений по¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦изучению возрастной психоло-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гии подростков, демократиза-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции учебно-воспитательного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦процесса ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦4.3. Проведение семинара-со-¦ Областной ¦ 0,15 ¦ 0,05¦ 0,05¦ 0,05¦Главное управление образо-¦ ¦вещания с заместителями заве-¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вания администрации области¦ ¦дующих районных (городских)¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделов образования, специа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦листами районных отделов об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разования, руководителями уч-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реждений дополнительного об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦разования по профилактике¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безнадзорности, беспризорнос-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ти и правонарушений несовер-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шеннолетних, организации лет-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦него отдыха, оздоровления¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и занятости подростков ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦Всего по разделу: ¦Всего: ¦ 6,83 ¦ 2,27¦ 2,28¦ 2,28¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 3,53 ¦ 1,17¦ 1,18¦ 1,18¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Местные ¦ 3,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ 1,0 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦ 0,3 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ 0,1 ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦ V. Информационное обеспечение, взаимодействие с общественными организациями ¦ +-----------------------------T------------T------T-----T-----T-----T---------------------------+ ¦5.1. Организация творческого¦ Областной ¦ 0,15 ¦ 0,05¦ 0,05¦ 0,05¦Комитет по делам молодежи¦ ¦конкурса среди печатных¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации области ¦ ¦средств массовой информации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области по подготовке статей,¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пропагандирующих здоровый об-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦раз жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦5.2. Организация выпуска пе-¦ Областной ¦ 0,04 ¦ - ¦ 0,02¦ 0,02¦Комитет по делам молодежи¦ ¦риодического издания для¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации области ¦ ¦"трудных" подростков, пропа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гандирующего здоровый образ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жизни ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦Всего по разделу: ¦Всего: ¦ 0,19 ¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,07¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Областной ¦ 0,19 ¦ 0,05¦ 0,07¦ 0,07¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------+ ¦Всего по подпрограмме: ¦Всего: ¦91,56 ¦37,42¦41,11¦13,03¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Федеральный ¦23,9 ¦10,3 ¦12,8 ¦ 0,8 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Областной ¦25,18 ¦ 9,8 ¦ 9,25¦ 6,13¦ ¦ ¦ ¦ бюджет ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦ Местные ¦30,57 ¦12,81¦13,36¦ 4,4 ¦ ¦ ¦ ¦ бюджеты ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ +------------+------+-----+-----+-----+ ¦ ¦ ¦Внебюджетные¦11,91 ¦ 4,51¦ 5,7 ¦ 1,7 ¦ ¦ ¦ ¦ источники ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ L-----------------------------+------------+------+-----+-----+-----+---------------------------- Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|