Расширенный поиск
Постановление Правительства Саратовской области от 09.09.2009 № 428-ППРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 9 сентября 2009 года N 428-П г. Саратов О внесении изменений в областные целевые программы На основании Устава (Основного Закона) Саратовской области и Закона Саратовской области "О бюджетном процессе в Саратовской области" Правительство области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 1. Внести изменения в областную целевую программу "Градостроительное планирование развития территорий и поселений Саратовской области" на 2004-2010 годы согласно приложению N 1. 2. Внести изменения в областную целевую (комплексную) программу "Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы" согласно приложению N 2. 3. Внести изменения в областную целевую программу "Энергоэффективность Саратовской области" на 2006-2010 годы согласно приложению N 3. 4. Внести изменения в областную целевую программу "Модернизация и санация многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2010 годы" согласно приложению N 4. 5. Внести изменения в программу газификации Саратовской области на базе природного газа на 2005-2006 годы и до 2010 года согласно приложению N 5. 6. Внести изменения в областную целевую программу "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы" согласно приложению N 6. 7. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания. Губернатор области П.Л.Ипатов Приложение N 1 к постановлению Правительства области от 9 сентября 2009 года N 428-П Изменения, вносимые в областную целевую программу "Градостроительное планирование развития территорий и поселений Саратовской области" на 2004-2010 годы 1. В позиции "Объемы и источники финансирования Программы" паспорта Программы цифры "112,75" заменить цифрами "92,75"; 2. В разделе 4 "Система мероприятий Программы" строки 1, 2, 7, 8 изложить в новой редакции: ---------------------------------------------------------------------- |"1.|Обновление карт и планов|2005 год| 6,3|министерство | | |населенных пунктов области, не|2006 год| 6,0|строительства и| | |имеющих топографические материалы|2007 год| 10,5|жилищно-комму- | | |или имеющих устаревшие;|2008 год| 1,0|нального | | |приобретение материалов| | |хозяйства | | |космической съемки территории| | |области | | |области; создание на основании| | | | | |материалов космической съемки| | | | | |цифровых топографических планов| | | | | |административных центров| | | | | |муниципальных районов области | | | | |———|—————————————————————————————————|————————|—————|———————————————| | | Всего: | | 23,8| | |———|—————————————————————————————————|————————|—————|———————————————| |2. |Разработка схемы территориального|2004 год| 20,3|комитет по | | |планирования области, разработка| | |строительству и| | |плана реализации схемы|2005 год| 7,0|стройиндустрии | | |территориального планирования|2006 год| 6,0|области, | | |области, разработка документации|2007 год| -|министерство | | |по планировке территории для|2008 год| -|строительства и| | |размещения объектов капитального| | |жилищно-комму- | | |строительства областного значения| | |нального хо- | | | Всего: | | 33,3|зяйства области| |———|—————————————————————————————————|————————|—————|———————————————| |7. |Организация разработки и|2007 год| 1,5|министерство | | |внедрения программного|2008 год| 0,25|строительства и| | |обеспечения, приобретение| | |жилищно-комму- | | |технических средств и обучение| | |нального хо- | | |специалистов для создания| | |зяйства области| | |автоматизированной | | | | | |информационной системы| | | | | |обеспечения градостроительной| | | | | |деятельности (АИСОГД) на| | | | | |территории Саратовской области | | | | | | Всего: | |1,75 | | |———|—————————————————————————————————|————————|—————|———————————————| |8. |Организация |2008 год| 0,5|министерство | | |информационно-аналитического и| | |строительства и| | |методического обеспечения| | |жилищно-комму- | | |исполнения Программы: | | |нального - | | | изготовление выставочного| | |хозяйства | | |оборудования и демонстрационных| | |области". | | |материалов, | | | | | | разработка и печать| | | | | |выставочных каталогов и| | | | | |методической литературы, | | | | | | аренда выставочных площадей, | | | | | | проведение семинаров и курсов| | | | | |повышения квалификации| | | | | |специалистов органов местного| | | | | |самоуправления, уполномоченных в| | | | | |сфере градостроительства | | | | | | Всего: | | 0,5| | ---------------------------------------------------------------------- 3. Раздел 7 "Объем финансирования Программы" изложить в новой редакции: "7. Объем финансирования Программы: +-------------------------------+------------------------------------+ | 2004 год - 25,5 | 2007 год - 35,5 | | 2005 год - 15,0 | 2008 год - 1,75 | | 2006 год - 15,0 | Всего: 92,75". | +-------------------------------+------------------------------------+ Приложение N 2 к постановлению Правительства области от 9 сентября 2009 года N 428-П Изменения, вносимые в областную целевую (комплексную) программу "Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы" 1. Позицию "Объем и источники финансирования Программы" паспорта Программы изложить в новой редакции: +-------------------+------------------------------------------------+ | "Объем | общий объем финансирования мероприятий | | и источники | Программы составляет 78041,3 млн рублей, из | | финансирования | них: | | Программы | средства областного бюджета - 4249,7 млн | | и подпрограмм | рублей; | | | средства федерального бюджета (прогнозно) | | | - 5918,4 млн рублей; | | | средства местных бюджетов (прогнозно) | | | -1522,2 млн рублей; | | | средства из внебюджетных источников | | | (прогнозно) - 51359,8 млн рублей; | | | заемные средства (прогнозно) - 14991,2 | | | млрд рублей, в том числе: | | | подпрограмма "Обеспечение жилыми | | | помещениями работников бюджетной сферы" - | | | 316,0 млн рублей; | | | подпрограмма "Переселение граждан из | | | ветхого и аварийного жилищного фонда" - | | | 4321,47 млн рублей; | | | подпрограмма "Обеспечение жилыми | | | помещениями молодых семей" - 6138,92 млн | | | рублей; | | | подпрограмма "Обеспечение жилыми | | | помещениями многодетных семей" - 139,0 млн | | | рублей; | | | подпрограмма "Обеспечение жилыми | | | помещениями граждан, ранее имевших статус | | | детей-сирот или детей, оставшихся без | | | попечения родителей" - 156,3 млн рублей; | | | подпрограмма "Развитие ипотечного | | | жилищного кредитования" - 14571,4 млн рублей; | | | подпрограмма "Формирование | | | государственного жилищного фонда области" - | | | 1306,04 млн рублей; | | | подпрограмма "Обеспечение земельных | | | участков коммунальной, транспортной и | | | социальной инфраструктурой" - 2174,0 млн | | | рублей; | | | подпрограмма "Модернизация объектов | | | коммунальной инфраструктуры" - 2444,8 млн | | | рублей; | | | прочие мероприятия Программы - 46494,17 | | | млн рублей". | +-------------------+------------------------------------------------+ 2. В позиции "Организация управления реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения" паспорта Программы и по тексту Программы слова "О порядке разработки и реализации областных целевых программ" заменить словами "О порядке разработки и реализации долгосрочных областных целевых программ". 3. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы": в части первой цифры "5549,6" заменить цифрами "5918,4"; в части второй цифры "5413,8" заменить цифрами "4249,7"; в части третьей цифры "2234,3" заменить цифрами "1522,2"; в части четвертой цифры "49348,0" заменить цифрами "51359,8"; в части пятой цифры "22691,2" заменить цифрами "14991,2". 4. В разделе 6 "Оценка эффективности реализации Программы": в абзаце четвертом цифры "124" заменить цифрами "102,8". 5. В подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями работников бюджетной сферы": в паспорте подпрограммы: позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции: +------------------+-------------------------------------------------+ | "Объем | общий объем финансирования мероприятий | | и источники | подпрограммы составляет 316,0 млн рублей, из | | финансирования | них: | | подпрограммы | средства областного бюджета - 110,0 млн | | | рублей; | | | средства из внебюджетных источников - | | | 206,0 млн рублей (прогнозно)"; | +------------------+-------------------------------------------------+ в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "24,6" заменить цифрами "18,2", цифры "514" заменить цифрами "380"; в части второй раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "450 " заменить цифрами "316,0", цифры "165,0" заменить цифрами "110,0", цифры "285,0" заменить цифрами "206,0"; в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры "24,6" заменить цифрами "18,2", цифры "514" заменить цифрами "380". 6. В подпрограмме "Переселение граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда": в паспорте подпрограммы: позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции: +------------------+-------------------------------------------------+ | "Объем | общий объем финансирования мероприятий | | и источники | подпрограммы составляет 4305,47 млн рублей, из | | финансирования | них: | | подпрограммы | средства федерального бюджета - 2426,19 | | | млн рублей (прогнозно); | | | средства областного бюджета - 773,18 млн | | | рублей; | | | средства местных бюджетов - 878,06 млн | | | рублей (прогнозно); | | | средства из внебюджетных источников - | | | 228,04 млн рублей (прогнозно)"; | +------------------+-------------------------------------------------+ в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "5296" заменить цифрами "5173"; в разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" часть третью изложить в новой редакции: "Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4305,47 млн рублей, из них: средства федерального бюджета - 2426,19 млн рублей (прогнозно); средства областного бюджета - 773,18 млн рублей; средства местных бюджетов - 878,06 млн рублей (прогнозно); внебюджетные источники - 228,04 млн рублей (прогнозно)."; в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры "254,3" заменить цифрами "248,5", цифры "5296" заменить цифрами "5173". 7. В подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями молодых семей": в паспорте подпрограммы: позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции: +-------------------+------------------------------------------------+ | "Объем | общий объем финансирования мероприятий | | и источники | подпрограммы составляет 6138,92 млн рублей, из | | финансирования | них: | | подпрограммы | средства федерального бюджета - 789,8 млн | | | рублей (прогнозно); | | | средства областного бюджета - 385,0 млн | | | рублей; | | | средства местных бюджетов - 99,03 млн | | | рублей (прогнозно); | | | средства из внебюджетных источников - | | | 1517,09 млн рублей (прогнозно); | | | ипотечные кредиты (займы) - 3348,0 млн | | | рублей (прогнозно)"; | +-------------------+------------------------------------------------+ в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "11968" заменить цифрами "8257"; в части второй раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "9749,72" заменить цифрами "6138,92", цифры "260,6" заменить цифрами "385,0", цифры "3541,12" заменить цифрами "2405,92", цифры "5948,0" заменить цифрами "3348,0"; в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры "547,2" заменить цифрами "369,1", цифры "11968" заменить цифрами "8257". 8. В подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями многодетных семей": в паспорте подпрограммы: позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции: +-------------------+------------------------------------------------+ | "Объем | общий объем финансирования мероприятий | | и источники | подпрограммы составляет 139,0 млн рублей, из | | финансирования | них: | | подпрограммы | средства областного бюджета - 111,0 млн | | | рублей; | | | средства из внебюджетных источников - | | | 28,0 млн рублей (прогнозно)"; | +-------------------+------------------------------------------------+ в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "115" заменить цифрами "95", цифры "9,2" заменить цифрами "7,6"; в части второй раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "173,0" заменить цифрами "139,0", цифры "138,0" заменить цифрами "111,0", цифры "35,0" заменить цифрами "28,0"; в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры "9,2" заменить цифрами "7,6", цифры "115" заменить цифрами "95". 9. В подпрограмме "Обеспечение жилыми помещениями граждан, ранее имевших статус детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей": в паспорте подпрограммы: позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции: +------------------+-------------------------------------------------+ | "Объем | общий объем финансирования мероприятий | | и источники | подпрограммы составляет 156,3 млн рублей, из | | финансирования | них: | | подпрограммы | средства областного бюджета - 126,0 млн | | | рублей; | | | средства из внебюджетных источников - 30,3 | | | млн рублей (прогнозно)"; | +------------------+-------------------------------------------------+ в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "319" заменить цифрами "308", цифры "9,6" заменить цифрами "9,2"; в части второй раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "138,3" заменить цифрами "156,3", цифры "131,0" заменить цифрами "126", цифры "32,3" заменить цифрами "30,3"; в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры "319" заменить цифрами "308", цифры "9,6" заменить цифрами "9,2". 10. В подпрограмме "Развитие ипотечного жилищного кредитования": в паспорте подпрограммы: позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции: +------------------+-------------------------------------------------+ | "Объем | общий объем финансирования мероприятий | | и источники | подпрограммы составляет 14571,4 млн рублей, из | | финансирования | них: | | подпрограммы | средства областного бюджета - 795,6 млн | | | рублей; | | | средства из внебюджетных источников - | | | 13775,8 млн рублей (прогнозно)"; | +------------------+-------------------------------------------------+ в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "1128,8" заменить цифрами "878,1", цифры "23" заменить цифрами "18"; в части первой раздела 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" цифры "19658,9" заменить цифрами "14571,4", цифры "783,1" заменить цифрами "795,6", цифры "18875,8" заменить цифрами "13775,8"; в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры "1128,8" заменить цифрами "878,1", цифры "23" заменить цифрами "18". 11. В подпрограмме "Формирование государственного жилищного фонда области": в паспорте подпрограммы: позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции: +------------------+-------------------------------------------------+ | "Объем | общий объем финансирования мероприятий | | и источники | подпрограммы составляет 1302,24 млн рублей, из | | финансирования | них: | | подпрограммы | средства федерального бюджета - 63,9 млн | | | рублей (Федеральный фонд компенсаций | | | (прогнозно); | | | средства областного бюджета - 473,7 млн | | | рублей; | | | средства из внебюджетных источников - | | | 764,7 млн рублей (прогнозно)"; | +------------------+-------------------------------------------------+ в позиции "Ожидаемые результаты реализации подпрограммы" цифры "87,1" заменить цифрами "75", цифры "1814,3" заменить цифрами "1563"; в разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы": в части третьей цифры "1551,04" заменить цифрами "1302,24"; в части четвертой цифры "522,5" заменить цифрами "473,7", цифры "964,7" заменить цифрами "764,7"; в разделе 6 "Оценка эффективности реализации подпрограммы" цифры "87,1" заменить цифрами "75", цифры "1814" заменить цифрами "1563". 12. В подпрограмме "Обеспечение земельных участков коммунальной, транспортной и социальной инфраструктурой": в паспорте подпрограммы: позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции: +------------------+-------------------------------------------------+ | "Объем | общий объем финансирования мероприятий | | и источники | подпрограммы составляет 2173,04 млн рублей, из | | финансирования | них: | | подпрограммы | средства федерального бюджета - 508,84 млн | | | рублей (прогнозно); | | | средства областного бюджета - 1119,10 млн | | | рублей; | | | средства из внебюджетных источников - | | | 545,1 млн рублей (прогнозно)"; | +------------------+-------------------------------------------------+ в разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" части вторую-четвертую изложить в новой редакции: "Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2173,04 млн рублей. Объем бюджетных средств составляет 1627,94 млн рублей, из них: средства федерального бюджета - 508,84 млн рублей (прогнозно); средства областного бюджета - 1119,10 млн рублей. Объем внебюджетных средств должен составить 545,1 млн рублей (прогнозно).". 13. В подпрограмме "Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры": в паспорте подпрограммы: позицию "Объем и источники финансирования подпрограммы" изложить в новой редакции: +-------------------+------------------------------------------------+ | "Объем | общий объем финансирования мероприятий | | и источники | подпрограммы составляет 2444,8 млн рублей, из | | финансирования | них: | | подпрограммы | средства федерального бюджета - 417,6 млн | | | рублей (прогнозно); | | | средства областного бюджета - 356,1 млн | | | рублей; | | | средства местных бюджетов - 545,1 млн | | | рублей (прогнозно); | | | средства из внебюджетных источников - | | | 1126,0 млн рублей (прогнозно)"; | +-------------------+------------------------------------------------+ в разделе 4 "Ресурсное обеспечение подпрограммы" часть вторую изложить в новой редакции: "Общий объем финансирования подпрограммы составляет 2444,8 млн рублей, из них: средства федерального бюджета - 417,6 млн рублей (прогнозно); средства областного бюджета - 356,1 млн рублей; средства местных бюджетов составят 545,1 млн рублей (прогнозно); средства из внебюджетных источников составят 1126,0 млн рублей (прогнозно).". 14. Приложение 1 к областной целевой (комплексной) программе "Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного сроительства на 2005-2010 годы" изложить в новой редакции: "Приложение 1 к областной целевой (комплексной) программе "Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы" Система (перечень) программных мероприятий -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |N | Наименования|Срок |Объем | В том числе за счет средств | Ответственные | Ожидаемые | |п/п| мероприятий |испол-|финанси-|---------------------------------------------| исполнители | результаты | | | |нения |рования,|феде- |област- |местных|внебюд- |коли-|коли-| | | | | | |всего |раль- |ного |бюдже- |жетных |чест-|чест-| | | | | | |(млн |ного |бюджета |тов |источ- |во |во | | | | | | |руб.) |бюджета| |(прог- |ников |сох- |соз- | | | | | | |(прог- |(прог- | |нозно) |(прог- |раня-|дава-| | | | | | |нозно) |нозно) | | |нозно) |емых |емых | | | | | | | | | | | |рабо-|рабо-| | | | | | | | | | | |чих |чих | | | | | | | | | | | |мест |мест | | | |---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | I. Мероприятия по увеличению объемов ипотечного жилищного кредитования | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. |Участие в | 2005-| 245,1 | | 245,1 | | | | |министерство |увеличение | | |увеличении | 2010 | | | | | | | |строительства |уставного | | |уставного | годы | | | | | | | |и жилищно- |капитала | | |капитала ре- | | | | | | | | |коммунального |региональ- | | |гионального | | | | | | | | |хозяйства |ного | | |оператора | | | | | | | | |области, |оператора | | |системы | | | | | | | | |министерство |системы | | |жилищного | | | | | | | | |экономического |ипотечного | | |кредитования | | | | | | | | |развития |жилищного | | | | | | | | | | | |и торговли |кредитова- | | | | | | | | | | | |области, |ния | | | | | | | | | | | |ОАО | | | | | | | | | | | | |"Ипотечная | | | | | | | | | | | | |корпорация | | | | | | | | | | | | |Саратовской | | | | | | | | | | | | |области" (по | | | | | | | | | | | | |согласованию), | | | | | | | | | | | | |кредитные | | | | | | | | | | | | |организации | | | | | | | | | | | | |(по согла- | | | | | | | | | | | | |ласованию) | | |---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------| |2. |Создание и | 2005-| 13140,7| | | | 13140,7| | 20 |министерство |вовлечение | | |совершенст- | 2010 | | | | | | | |строительства |средств | | |вование | годы | | | | | | | |и жилищно- |граждан и | | |системы | | | | | | | | |коммунального |кредитных | | |ипотечного | | | | | | | | |хозяйства |организаций | | |жилищного | | | | | | | | |области, |в строи- | | |кредитования | | | | | | | | |министерство |тельство | | |в области | | | | | | | | |экономического |21 тыс. | | | | | | | | | | | |развития |квартир | | | | | | | | | | | |и торговли | | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | |ОАО | | | | | | | | | | | | |"Ипотечная | | | | | | | | | | | | |корпорация | | | | | | | | | | | | |Саратовской | | | | | | | | | | | | |области" (по | | | | | | | | | | | | |согласованию), | | | | | | | | | | | | |кредитные | | | | | | | | | | | | |организации | | | | | | | | | | | | |(по согла- | | | | | | | | | | | | |ласованию) | | |---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------| |3. |Развитие | 2006-| 1185,6 | | 550,5 | | 635,1 | | 40 |министерство |рефинанси- | | |социальной | 2010 | | | | | | | |строительства |рование 49 | | |ипотеки | годы | | | | | | | |и жилищно- |процентов | | |(компенсация | | | | | | | | |коммунального |выданных | | |части | | | | | | | | |хозяйства |ипотечных | | |процентной | | | | | | | | |области, |кредитов | | |ставки по | | | | | | | | |министерство | | | |привлеченным | | | | | | | | |экономического | | | |кредитам) | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | | | | |и торговли | | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | |ОАО | | | | | | | | | | | | |"Ипотечная | | | | | | | | | | | | |корпорация | | | | | | | | | | | | |Саратовской | | | | | | | | | | | | |области" (по | | | | | | | | | | | | |согласованию), | | | | | | | | | | | | |кредитные | | | | | | | | | | | | |организации | | | | | | | | | | | | |(по согла- | | | | | | | | | | | | |ласованию) | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | II. Мероприятия по выполнению государственных обязательств перед отдельными категориями граждан | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |4. |Подпрограмма | 2005-| 316,0 | | 110,0 | | 206,0 | | |министерство |обеспечение | | |"Обеспечение | 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми | | |жилыми | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями | | |помещениями | | | | | | | | |коммунального |380 семей | | |работников | | | | | | | | |хозяйства | | | |бюджетной | | | | | | | | |области, | | | |сферы" | | | | | | | | |органы | | | |(реализация | | | | | | | | |местного | | | |мероприятий | | | | | | | | |самоуправ- | | | |областной | | | | | | | | |ления (по | | | |целевой про- | | | | | | | | |согласованию) | | | |граммы "Стро-| | | | | | | | | | | | |ительство | | | | | | | | | | | | |жилья для | | | | | | | | | | | | |работников | | | | | | | | | | | | |бюджетной | | | | | | | | | | | | |сферы" | | | | | | | | | | | | |на 2002-2005 | | | | | | | | | | | | |годы, пре- | | | | | | | | | | | | |дусмотренных | | | | | | | | | | | | |на 2005 год) | | | | | | | | | | | | |год) | | | | | | | | | | | |---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------| |5. |Подпрограмма | 2005-| 4305,47|2426,19| 773,18 | 878,05| 228,04 | | |министерство |обеспечение | | |"Переселение | 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми | | |граждан | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями | | |из ветхого и | | | | | | | | |коммунального |5190 семей | | |аварийного | | | | | | | | |хозяйства | | | |жилищного | | | | | | | | |области, | | | |фонда" | | | | | | | | |органы | | | |(реализация | | | | | | | | |местного | | | |мероприятий | | | | | | | | |самоуправ- | | | |областной | | | | | | | | |ления (по | | | |целевой | | | | | | | | |согласованию) | | | |программы | | | | | | | | | | | | |"Переселение | | | | | | | | | | | | |граждан | | | | | | | | | | | | |из ветхого и | | | | | | | | | | | | |аварийного | | | | | | | | | | | | |жилищного | | | | | | | | | | | | |фонда" | | | | | | | | | | | | |на 2002-2010 | | | | | | | | | | | | |годы, пре- | | | | | | | | | | | | |дусмотренных | | | | | | | | | | | | |на 2005 год) | | | | | | | | | | | | |год) | | | | | | | | | | | |---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------| |6. |Подпрограмма | 2006-| 6138,92| 789,8| 385,0 | 99,03 | 4865,09| | |министерство |обеспечение | | |"Обеспечение | 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми | | |жилыми | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями | | |помещениями | | | | | | | | |коммунального |8257 семей | | |молодых | | | | | | | | |хозяйства | | | |семей" | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | |министерство | | | | | | | | | | | | |экономического | | | | | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | | | | |и торговли | | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | |органы | | | | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | | | |самоуправ- | | | | | | | | | | | | |ления (по | | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------| |7. |Подпрограмма | 2005-| 139,0 | | 111,0 | | 28,0 | | |министерство |обеспечение | | |"Обеспечение | 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми | | |жилыми | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями | | |помещениями | | | | | | | | |коммунального |95 семей | | |многодетных | | | | | | | | |хозяйства | | | |семей" | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | |министерство | | | | | | | | | | | | |здравоохранения| | | | | | | | | | | | |и социальной | | | | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | |министерство | | | | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | |министерство | | | | | | | | | | | | |экономического | | | | | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | | | | |и торговли | | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | |органы | | | | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | | | |самоуправ- | | | | | | | | | | | | |ления (по | | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------| |8. |Подпрограмма | 2005-| 156,3 | | 126,0 | | 30,3 | | |министерство |обеспечение | | |"Обеспечение | 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми | | |жилыми | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями | | |помещениями | | | | | | | | |коммунального |308 | | |граждан, | | | | | | | | |хозяйства |человек | | |ранее | | | | | | | | |области, | | | |имевших | | | | | | | | |министерство | | | |статус | | | | | | | | |экономического | | | |детей-сирот | | | | | | | | |развития | | | |или детей, | | | | | | | | |и торговли | | | |оставшихся | | | | | | | | |области, | | | |без | | | | | | | | |министерство | | | |попечения | | | | | | | | |здравоохранения| | | |родителей" | | | | | | | | |и социальной | | | | | | | | | | | | |поддержки | | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | |министерство | | | | | | | | | | | | |социального | | | | | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | | | | |области, | | | | | | | | | | | | |органы | | | | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | | | |самоуправ- | | | | | | | | | | | | |ления (по | | | | | | | | | | | | |согласованию) | | |---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------| |9. |Подпрограмма | 2006-| 1302,24| 63,9 | 473,7 | | 764,7 | | |министерство |обеспечение | | |"Формирование| 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми | | |государст- | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями | | |венного | | | | | | | | |коммунального |1567 семей | | |жилищного | | | | | | | | |хозяйства | | | |фонда | | | | | | | | |области | | | |области" | | | | | | | | | | | |---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------| |10.|Реализация | 2005-| 1712,1 | 1712,1| - | | | | |министерство |обеспечение | | |мероприятий | 2010 | | | | | | | |строительства |жилыми | | |федеральной | годы | | | | | | | |и жилищно- |помещениями | | |целевой | | | | | | | | |коммунального |2187 семей | | |программы | | | | | | | | |хозяйства | | | |"Жилище" | | | | | | | | |области, | | | |на 2002- | | | | | | | | |министерство | | | |2010 годы | | | | | | | | |экономического | | | | | | | | | | | | |развития | | | | | | | | | | | | |и торговли | | | | | | | | | | | | |области | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | III. Повышение доступности для населения области жилых помещений и увеличение объемов | | жилищного строительства | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |11.|Подпрограмма | 2006-| 2173,04| 508,8| 1119,10| | 545,1 | | |министерство |ввод в | | |"Обеспечение | 2010 | | | | | | | |строительства |эксплуата- | | |земельных | годы | | | | | | | |и жилищно- |цию жилых | | |участков | | | | | | | | |коммунального |помещений | | |коммуналь- | | | | | | | | |хозяйства |площадью | | |ной, транс- | | | | | | | | |области, |1,2 млн | | |портной и | | | | | | | | |министерство |кв. м; | | |социальной | | | | | | | | |экономического |привлечение | | |инфраструк- | | | | | | | | |развития |частных | | |турой" | | | | | | | | |и торговли |инвестиций | | | | | | | | | | | |области, |в сектор | | | | | | | | | | | |комитет по |жилищного | | | | | | | | | | | |управлению |строитель- | | | | | | | | | | | |имуществом |ства в | | | | | | | | | | | |области, |объеме 2,7 | | | | | | | | | | | |заказчики- |млрд руб. | | | | | | | | | | | |застройщики | | | | | | | | | | | | |(по согласо- | | | | | | | | | | | | |ванию), органы | | | | | | | | | | | | |местного | | | | | | | | | | | | |самоуправ- | | | | | | | | | | | | |ления (по со- | | | | | | | | | | | | |гласованию) | | |---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------| |12.|Строительство| 2005-| 30760,6| | | | 30760,6| | |заказчики- |обеспечение | | |жилых поме- | 2010 | | | | | | | |застройщики |жильем | | |щений за счет| годы | | | | | | | |(по согласо- |40,2 тыс. | | |средств | | | | | | | | |ванию), |семей | | |частных | | | | | | | | |строительные | | | |инвесторов и | | | | | | | | |организации | | | |собственных | | | | | | | | |(по согласо- | | | |средств | | | | | | | | |ванию) | | | |населения | | | | | | | | | | | |---+-------------+------+--------+-------+--------+-------+--------+-----+-----+---------------+------------| |13.|Строительство| 2005-| 14021,4| | | | 14021,4| | |строительные |обеспечение | | |жилья инди- | 2010 | | | | | | | |организации |жилыми | | |видуальными | годы | | | | | | | |(по согласо- |помещениями | | |застройщиками| | | | | | | | |ванию) |26,5 тыс. | | | | | | | | | | | | |семей | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | IV. Модернизация коммунальной инфраструктуры | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |14.|Подпрограмма | 2006-| 2444,8 | 417,6| 356,1 | 545,1 | 1126 | | |министерство |снижение | | |"Модернизация| 2010 | | | | | | | |строительства |уровня | | |объектов | годы | | | | | | | |и жилищно- |износа | | |коммунальной | | | | | | | | |коммунального |основных | | |инфраструкт- | | | | | | | | |хозяйства |фондов | | |туры" | | | | | | | | |области, |коммуналь- | | | | | | | | | | | |министерство |ного | | | | | | | | | | | |экономического |сектора | | | | | | | | | | | |развития |с 70 | | | | | | | | | | | |и торговли |процентов | | | | | | | | | | | |области, |в 2004 | | | | | | | | | | | |комитет |году до 60 | | | | | | | | | | | |капитального |процентов; | | | | | | | | | | | |строительства |рост доли | | | | | | | | | | | |области, |частных | | | | | | | | | | | |предприятия |инвестиций | | | | | | | | | | | |ЖКХ (по со- |до 50 | | | | | | | | | | | |гласованию), |процентов; | | | | | | | | | | | |органы |повышение | | | | | | | | | | | |местного |качества и | | | | | | | | | | | |самоуправ- |надежности | | | | | | | | | | | |ления (по со- |коммуналь- | | | | | | | | | | | |гласованию) |ных услуг; | | | | | | | | | | | | |улучшение | | | | | | | | | | | | |экологичес- | | | | | | | | | | | | |кой ситуа- | | | | | | | | | | | | |ции в муни- | | | | | | | | | | | | |ципальных | | | | | | | | | | | | |районах | | | | | | | | | | | | |области". | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 15. В приложении 2 к областной целевой (комплексной) программе "Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы" строку "Объемы строительства, тыс. м кв." изложить в новой редакции: +--------------+------+------+------+-------+------+------+----------+ |"Объемы | 670,0| 784,0| 1001 | 1125,0| 850,0| 900,0|Ввод 5330 | |строительства,| | | | | | |тыс. кв.м | |тыс. кв. м | | | | | | |жилых по- | | | | | | | | |мещений". | +--------------+------+------+------+-------+------+------+----------+ 16. Приложение 3 к областной целевой (комплексной) программе "Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы" изложить в новой редакции: "Приложение 3 к областной целевой (комплексной) программе "Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы" Динамика структурной перестройки систем домостроения в области +------------------------+------+------+------+-------+------+-------+ | Годы | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | +------------------------+------+------+------+-------+------+-------+ | Объемы строительства, | 670,0| 784,0| 1001 | 1125,0| 850,0| 900,0 | | тыс. м кв. | | | | | | | +------------------------+------+------+------+-------+------+-------+ | в том числе: | | | | | | | +------------------------+------+------+------+-------+------+-------+ | Кирпичное домостроение | 503,0| 544,0| 661,0| 655,0 | 390,0| 440,0 | +------------------------+------+------+------+-------+------+-------+ | Каркасно-монолитное | 15,0 | 40,0 | 80,0 | 150,0 | 150,0| 150,0 | | домостроение | | | | | | | +------------------------+------+------+------+-------+------+-------+ | Панельное домостроение | 92,0 | 105,0| 90,0 | 120,0 | 120,0| 120,0 | +------------------------+------+------+------+-------+------+-------+ | Смешанный тип домов | | 25,0 | 90,0 | 110,0 | 110,0| 110,0 | | (панельно-кирпичные, | | | | | | | | кирпичные с каркасом из| | | | | | | | сборного железобетона) | | | | | | | +------------------------+------+------+------+-------+------+-------+ | Прочие типы домов | 60,0 | 70,0 | 80,0 | 90,0 | 80,0 | 80,0".| +------------------------+------+------+------+-------+------+-------+ 17. Приложение 4 к областной целевой (комплексной) программе "Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы" изложить в новой редакции: "Приложение 4 к областной целевой (комплексной) программе "Обеспечение населения Саратовской области доступным жильем и развитие жилищного строительства на 2005-2010 годы" Ресурсное обеспечение программы -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименования |Источник | Единицы | Годы | Всего | |п/п| подпрограмм |финансирования | измере- |-----------------------------------------------------| | | | и мероприятий | | ния | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Подрограммы и мероприятия Программы | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |1. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | 132,24| 322,51| 484,00| 1086,00| 1960,72| 320,00 | 4305,47| | | "Переселение | них: | | | | | | | | | | | граждан из |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | ветхого и | федеральный |млн руб | | 128,11| 120,00| 617,00| 1411,08| 150,00 | 2426,19| | | аварийного | бюджет | | | | | | | | | | | жилищного |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | фонда" <1> | областной |млн руб. | 76,00| 120,40| 285,00| 150,00| 91,78| 50,00 | 773,18| | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | местные |млн руб. | 15,20| 20,00| 25,00| 280,00| 437,86| 100,00 | 878,06| | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | внебюджетные |млн руб. | 41,04| 54,00| 54,00| 39,00| 20,00| 20,00 | 228,04| | | | источники | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | семей | 271| 576| 692| 1 233| 2 082| 319 | 5 173| | | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |тыс. кв.м| 13,0| 27,8| 33,2| 59,2| 100,0| 15,3 | 248,5| |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |2. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | 106,16| 378,86| 1134,00| 2237,70| 1144,80| 1137,40| 6138,92| | | "Обеспечение | них: | | | | | | | | | | | жилыми |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | помещениями | федеральный |млн руб. | 5,00| 118,30| 40,00| 221,70| 202,40| 202,40 | 789,80| | | молодых | бюджет | | | | | | | | | | | семей" <2> |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | областной |млн руб. | 11,70| 118,90| 126,00| 1,00| 57,40| 70,00 | 385,00| | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | местные |млн руб. | 1,76| 9,27| 13,00| 75,00| | | 99,03| | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | внебюджетные |млн руб. | 87,70| 132,39| 107,00| 440,00| 385,00| 365,00 | 1517,09| | | | источники | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | ипотечные |млн руб. | | | 848| 1500| 500| 500 | 3348,0| | | |кредиты (займы)| | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | семей | 217| 1 528| 1621| 2541| 1216| 1134 | 8257| | | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |тыс. кв.м| 10,4| 46,1| 77,8| 121,9| 58,4| 54,4 | 369,1| |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |3. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | 20,00| 20,00| 14,00| 100,00| 107,00| 55,00 | 316,00| | | "Обеспечение | них: | | | | | | | | | | | жилыми |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | помещениями | областной |млн руб. | 10,0| 10,0| 5,0| 35,0| 35,0| 15,0 | 110,0| | | работников | бюджет | | | | | | | | | | | бюджетной |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | сферы" | внебюджетные |млн руб. | 10,0| 10,0| 9,0| 65,0| 72,0| 40,0 | 206,0| | | | источники | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | семей | 41| 37| 20| 114| 114| 55 | 380,0| | | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |тыс. кв.м| 1,96| 1,77| 0,96| 5,45| 5,45| 2,63 | 18,2| |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |4. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | | 4,0| 13,0| 47,0| 50,0| 25,0 | 139,00| | | "Обеспечение | них: | | | | | | | | | | | жилыми |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | помещениями | областной |млн руб. | | 3,0| 10,0| 38,0| 40,0| 20,0 | 111,0| | | многодетных | бюджет | | | | | | | | | | | семей" |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | внебюджетные |млн руб. | | 1,0| 3,0| 9,0| 10,0| 5,0 | 28,0| | | | источники | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | семей | | 5| 11| 32| 32| 15 | 95| | | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |тыс. кв.м| | 0,4| 0,9| 2,6| 2,5| 1,2 | 7,6| |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |5. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | 2,0| 14,3| 34,0| 31,0| 44,0| 31,0 | 156,30| | | "Обеспечения | них: | | | | | | | | | | | жилыми |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | помещениями | областной |млн руб. | 2,0| 14,0| 25,0| 25,0| 35,0| 25,0 | 126,0| | | граждан, | бюджет <3> | | | | | | | | | | | ранее |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | имевших | внебюджетные |млн руб. | | 0,3| 9,0| 6,0| 9,0| 6,0 | 30,3| | | статус | источники | | | | | | | | | | | детей-сирот |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | или детей, | |человек | 7| 43| 78| 56| 75| 49 | 308| | | оставшихся | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | без | | семей | 3| 15| 28| 20| 27| 18 | 110| | | попечения | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | родителей" | |тыс. кв.м| 0,2| 1,3| 2,3| 1,7| 2,2| 1,5 | 9,2| |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |6. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | 247,5| 1600,4| 3385| 3946| 2642,5| 2750 | 14571,4| | | "Развитие | них: | | | | | | | | | | | ипотечного |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | жилищного | областной |млн руб. | 10,1| 50,0| 53,0| 320,0| 192,5| 170,0 | 795,6| | | кредитования" | бюджет, | | | | | | | | | | | <4> | всего: | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | на погашение |млн руб. | 5,0 | 10,0 | 53,0 | 150,0 | 172,5 | 160,0 | 550,5 | | | | процентной | | | | | | | | | | | | ставки и | | | | | | | | | | | | оплату | | | | | | | | | | | | процентов за | | | | | | | | | | | | банковские | | | | | | | | | | | | операции по | | | | | | | | | | | | обслуживанию | | | | | | | | | | | | счетов | | | | | | | | | | | | граждан - | | | | | | | | | | | | получателей | | | | | | | | | | | | социальных | | | | | | | | | | | | выплат | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |на формирование|млн руб. | 5,1| 40,0| | 170,0| 20,0| 10,0 | 245,1| | | | уставного | | | | | | | | | | | | капитала | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | средства |млн руб. | 71,2| 321,4| 380,0| 430,0| 450,0| 480,0 | 2132,6| | | | населения | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | ипотечные |млн руб. | 166,2| 1229,0| 2952,0| 3196,0| 2000,0| 2100.0 | 11643,2| | | |кредиты (займы)| | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | семей | 496| 2931| 4838| 4480| 2806| 2742 | 18294| | | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |тыс. кв.м| 23,8| 140,7| 232,2| 215,0| 134,7| 131,6 | 878,1| |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |7. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | | 194,04| 107| 200| 401,2| 400 | 1302,24| | | "Формирование | них: | | | | | | | | | | | государствен- |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | ного | областной |млн руб. | | 65,5| 107| 100| 101,2| 100 | 473,7| | | жилищного | бюджет | | | | | | | | | | | фонда" |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | федеральный |млн руб. | | 63,86| 0| 0| 0| | 63,9| | | | бюджет <5> | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | внебюджетные |млн руб. | | 64,68| 0| 100,0| 300| 300 | 764,7| | | | источники | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | федеральный | | | | | | | | | | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | семей | | 358| 153| 227| 426| 399 | 1563| | | | +---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |тыс. кв.м| | 17,2| 7,3| 10,9| 20,5| 19,1 | 75,0| |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |8. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | | 650,7| 226| 415| 625,9| 255,44 | 2173,04| | | "Обеспечение | них: | | | | | | | | | | | земельных |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | участков | федеральный |млн руб. | | 162,50| 14| 40| 242,34| 50 | 508,84| | | коммунальной, | бюджет <6> | | | | | | | | | | | транспортной |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | и социальной | областной |млн руб. | | 142,10| 143,00| 285,00| 358,56| 190,44 | 1119,10| | | инфраструкту- | бюджет | | | | | | | | | | | рой" |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | внебюджетные |млн руб. | | 346,10| 69| 90| 25,0| 15 | 545,10| | | | источники | | | | | | | | | |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |9. | Подпрограмма | всего, из |млн руб. | 102,2| 419,6| 452| 590| 441| 440 | 2444,8| | | "Модернизации | них: | | | | | | | | | | | объектов |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | коммунальной | федеральный |млн руб. | 42,2| 176,4| 29| 60| 80| 30 | 417,6| | |инфраструктуры"| бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | областной |млн руб. | 30| 69,1| 243| 10| 4| 0 | 356,1| | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | в том числе: | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | на |млн руб. | | | 70| | | | 70,0| | | | инвентаризацию| | | | | | | | | | | | и регистрацию | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | | | коммунальной | | | | | | | | | | | | инфраструктуры| | | | | | | | | | | | в. т.ч. | | | | | | | | | | | | бесхозяйных | | | | | | | | | | | |газораспредели-| | | | | | | | | | | | тельных сетей,| | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | | |электросетевого| | | | | | | | | | | | хозяйства, | | | | | | | | | | | | жилищного | | | | | | | | | | | | фонда | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | на подготовку |млн руб. | | | 161| | | | 161,0| | | | муниципальными| | | | | | | | | | | | образованиями | | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | | | коммунальной | | | | | | | | | | | | инфраструктуры| | | | | | | | | | | | к работе | | | | | | | | | | | | в осенне- | | | | | | | | | | | | зимний период | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | местные |млн руб. | 30,0| 69,1| 49,0| 277,0| 60,0| 60,0 | 545,1| | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | внебюджетные |млн руб. | | 105,0| 131,0| 243,0| 297,0| 350,0 | 1126,0| | | | источники | | | | | | | | | |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Всего по | всего, из |млн руб. | 610,1| 3604,4| 5849,0| 8652,7| 7417,1| 5413,8 | 31547,2| | | подпрограммам | них: | | | | | | | | | | | и |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | мероприятиям | федеральный |млн руб. | 47,2| 649,2| 203,0| 938,7| 1935,8| 432,4 | 4206,3| | | Программы | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | областной |млн руб. | 139,8| 593,0| 997,0| 964,0| 915,4| 640,4 | 4249,7| | | | бюджет | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | местные |млн руб. | 47,0| 98,4| 87,0| 632,0| 497,9| 160,0 | 1522,2| | | | бюджеты | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | внебюджетные |млн руб. | 209,9| 1034,9| 762,0| 1422,0| 1568,0| 1581.0 | 6577,8| | | | источники | | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | ипотечные |млн руб. | 166,2| 1229,0| 3800,0| 4696,0| 2500,0| 2600,0 | 14991,2| | | |кредиты (займы)| | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | | семей | 1028,0| 5450,0| 7363,1| 8646,2| 6703,0| 4682,1 | 33872,4| | | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |тыс. кв.м| 49,4| 235,3| 354,8| 416,8| 323,7| 225,9 | 1605,8| |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Подпрограммы и мероприятия федеральной целевой программы "Жилище" на 2002-2010 годы (прогнозно) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |10.| "Государст- | всего |млн руб. | 121,4| 130| 140| 143| 148| 150 | 832,4| | | венные |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | жилищные | | семей | 246| 263| 200| 162| 157| 150 | 1178| | | сертификаты" | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | |тыс. кв.м| 11,8| 12,6| 9,6| 7,8| 7,5| 7,2 | 56,5| |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |11.| "Обеспечение | всего |млн руб. | | 11| 13| 14| 15| 17 | 70,0| | | жилыми |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | помещениями | | семей | | 23| 19| 16| 16| 17 | 90| | | участников | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | ликвидации | |тыс. кв.м| | 1,1| 0,9| 0,8| 0,8| 0,8 | 4,3| | | последствий | | | | | | | | | | | | радиационных | | | | | | | | | | | | аварий и | | | | | | | | | | | | катастроф" | | | | | | | | | | |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |12.| Обеспечение | всего |млн руб. | 1| 10| 10| 10| 10| 10 | 51,0| | | мероприятий |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | по реализации | | семей | 2| 19| 14| 11| 11| 10 | 67| | | Федерального | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | закона | |тыс. кв.м| 0,1| 0,9| 0,7| 0,5| 0,5| 0,5 | 3,2| | | "О жилищных | | | | | | | | | | | | субсидиях | | | | | | | | | | | | гражданам, | | | | | | | | | | | | выезжающим | | | | | | | | | | | | из районов | | | | | | | | | | | | Крайнего | | | | | | | | | | | | Севера и | | | | | | | | | | | | приравненных | | | | | | | | | | | | к ним | | | | | | | | | | | | местностей" | | | | | | | | | | |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |13.| Мероприятия | всего |млн руб. | 0| 28,7| 64| 60| 533| 73 | 758,7| | |по обеспечению |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | жилыми | | семей | 0| 53| 91| 68| 566| 73 | 851| | | помещениями | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | отдельных | |тыс. кв.м| 0| 2,5| 4,4| 3,3| 27,2| 3,5 | 40,8| | | категорий | | | | | | | | | | | | граждан | | | | | | | | | | |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | Всего по | |млн руб. | 122,4| 179,7| 227,0| 227,0| 706,0| 250,0 | 1712,1| | | подпрограммам |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | и | | семей | 248| 358| 324| 258| 750| 249 | 2187| | | мероприятиям | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | федеральной | |тыс. кв.м| 11,9| 17,1| 15,6| 12,4| 36,0| 12,0 | 104,9| | | целевой | | | | | | | | | | | | программы | | | | | | | | | | | | "Жилище" на | | | | | | | | | | | |2002-2010 годы | | | | | | | | | | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | Строительство жилых помещений за счет средств частных инвесторов и индивидуальных застройщиков (прогнозно) | |------------------------------------------------------------------------------------------------------------| |14.| Строительство | всего |млн руб. | 3 811,5| 3 072,1| 4 331,0| 5 559,6| 5 704,0| 8282,4 | 30760,6| | | жилых |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | помещений за | | семей | 7 989| 5 050| 6 322| 7 810| 5 304| 7 703 | 40 178| | | счет средств | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | частных | |тыс. кв.м| 383,3| 281,6| 355,7| 414,3| 337,5| 493,0 | 2265,4| | | инвесторов, | | | | | | | | | | | | собственных | | | | | | | | | | | | средств | | | | | | | | | | | | населения | | | | | | | | | | |---+---------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| |15.| Строительство | всего |млн руб. | 1 758,1| 2 099,9| 2 132,0| 2 647,0| 2 545,2| 2839,2| 14021,4| | | жилых |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | помещений | | семей | 4 696| 5 203| 5 729| 5 915| 2 368| 2 641 | 26 552| | |индивидуальными| |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | застройщиками | |тыс. кв.м| 225,0| 249,7| 275,0| 282,0| 151,5| 169,0 | 1352,2| |-------------------+---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | Всего по | всего, из |млн руб. | 6302,1| 8956,1| 12539,0| 17086,3| 16372,3| 16785,4| 78041,3| | Программе: | них: | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | федеральный |млн руб. | 169,6| 828,9| 430,0| 1 165,7| 2 641,8| 682,4 | 5918,4| | | бюджет | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | областной |млн руб. | 139,8| 593,0| 997,0| 964,0| 915,4| 640,4 | 4249,7| | | бюджет | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | местные |млн руб. | 47,0| 98,4| 87,0| 632,0| 497,9| 160,0 | 1522,2| | | бюджеты | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | внебюджетные |млн руб. | 5779,5| 6206,9| 7225,0| 9628,6| 9817,2| 12702,6| 51359,8| | | источники | | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | ипотечные |млн руб. | 166,2| 1229,0| 3800,0| 4696,0| 2500,0| 2600,0 | 14991,2| | |кредиты (займы)| | | | | | | | | | |---------------+---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | | семей | 13961| 16061| 19739| 22629| 15125| 15275 | 102790| | | |---------+--------+--------+--------+--------+--------+--------+--------| | | |тыс. кв.м| 670| 784| 1001| 1125| 849| 900 | 5328| -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Примечание: средства федерального бюджета, местных бюджетов и внебюджетных источников, а также заемные средства приняты прогнозно. <1> - в 2007 году с учетом финансирования из бюджетов всех уровней на переселение граждан из аварийного жилищного фонда в соответствии с Федеральным законом "О федеральном бюджете на 2007 год". <2> - с учетом финансирования мероприятий по обеспечению жильем специалистов на селе в рамках реализации областной целевой программы "Социальное развитие села до 2010 года". <3> - в 2005 году финансирование осуществлялось в рамках областной целевой программы "Дети Саратовской области" на 2004-2006 годы. <4> - в 2005 году финансирование осуществлялось вне рамок данной подпрограммы. <5> - в 2005 году использовались средства Федерального фонда компенсаций. <6> - с учетом предоставляемых субсидий на погашение процентной ставки по привлекаемым в рамках подпрограммы кредитам и средствам на софинансирование обеспечения транспортной инфраструктуры.". Приложение N 3 к постановлению Правительства области от 9 сентября 2009 года N 428-П Изменения, вносимые в областную целевую программу "Энергоэффективность Саратовской области" на 2006-2010 годы 1. В позиции "Объем и источники финансирования Программы" паспорта Программы: цифры "9658,6" заменить цифрами "9561,47"; цифры "518,1" заменить цифрами "420,97". 2. В разделе IV "Ресурсное обеспечение Программы": в части первой цифры "9629,2" заменить цифрами "9561,47"; в таблице 3 "Распределение финансовых средств": в позиции "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве": в графе 2 цифры "1110" заменить цифрами "1075,19"; в графе 4 цифры "255,1" заменить цифрами "220,29"; в позиции "Энергоэффективность в организациях (учреждениях) бюджетной сферы": в графе 2 цифры "544,8" заменить цифрами "482,48"; в графе 4 цифры "181,0" заменить цифрами "118,68"; в позиции "Всего": в графе 2 цифры "3562,6" заменить цифрами "3465,47"; в графе 4 цифры "516,1" заменить цифрами "418,97"; в позиции "Итого по системе программных мероприятий": в графе 2 цифры "9658,6" заменить цифрами "9561,47"; в графе 4 цифры "518,1" заменить цифрами "420,97". 3. В части второй раздела VI "Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения" слова "О порядке разработки и реализации областных целевых программ" заменить словами "О порядке разработки и реализации долгосрочных областных целевых программ". 4. В разделе 3 "Энергоэффективность в сфере потребления" приложения 1 к областной целевой программе "Энергоэффективность Саратовской области" на 2006-2010 годы: в подразделе 3.6 "Энергоэффективность в жилищно-коммунальном хозяйстве": в строке "2009": в графе 3 цифры "213,0" заменить цифрами "210,19"; в графе 5 цифры "38,0" заменить цифрами "35,19"; в строке "2010": в графе 3 цифры "200,0" заменить цифрами "168,0"; в графе 5 цифры "32,0" заменить цифрой "0"; в позиции "Всего": в графе 3 цифры "1110,0" заменить цифрами "1075,19"; в графе 5 цифры "255,1" заменить цифрами "220,29"; в подразделе 3.7 "Энергоэффективность в организациях (учреждениях) бюджетной сферы": в строке "2009": в графе 3 цифры "85,8" заменить цифрами "79,48" в графе 5 цифры "12,0" заменить цифрами "5,68"; в строке "2010": в графе 3 цифры "131,0" заменить цифрами "75,0" в графе 5 цифры "56,0" заменить цифрой "0"; в позиции "Всего": в графе 3 цифры "544,8" заменить цифрами "482,48"; в графе 5 цифры "181,0" заменить цифрами "118,68"; в позиции "Итого": в графе 3 цифры "3562,6" заменить цифрами "3465,47"; в графе 5 цифры "516,1" заменить цифрами "418,97"; в позиции "Итого по системе программных мероприятий": в графе 3 цифры "9658,6" заменить цифрами "9561,47"; в графе 5 цифры "518,1" заменить цифрами "420,97". Приложение N 4 к постановлению Правительства области от 9 сентября 2009 года N 428-П Изменения, вносимые в областную целевую программу "Модернизация и санация многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2010 годы" 1. В паспорте Программы: позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в следующей редакции: +---------------------+----------------------------------------------+ | "Объем | Общий объем финансирования мероприятий | | финансирования | Программы - 352,1 млн рублей, | | мероприятий | в том числе: | | Программы | из областного бюджета - 51,1 млн | | | рублей; | | | внебюджетные средства (прогнозно) - | | | 301,0 млн рублей". | +---------------------+----------------------------------------------+ 2. В разделе 5 часть вторую изложить в новой редакции: "Общий объем финансирования мероприятий Программы - 352,1 млн рублей, в том числе: из областного бюджета - 51,1 млн рублей; внебюджетные средства (прогнозно) - 301,0 млн рублей". 3. В разделе 6 слова "областных целевых" заменить словами долгосрочных областных целевых". 4. Приложение 1 к Программе изложить в новой редакции: "Приложение 1 к областной целевой программе "Модернизация и санация многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2010 годы" Система (перечень) программных мероприятий -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Наименование | Срок |Объем | В том числе за счет средств | Ответственные | Ожидаемые | | п/п| мероприятия | испол-|финанси- |------------------------------------| за | результаты | | | | нения |рования | област- | местных | внебюд- | исполнение | | | | | |(млн руб., | ного | бюджетов | жетных | | | | | | |прогнозно),| бюджета | (прогнозно)| источников | | | | | | |всего | | | (прогнозно) | | | |----+---------------+-------+-----------+---------+------------+-------------+---------------+--------------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | |----+---------------+-------+-----------+---------+------------+-------------+---------------+--------------| | 1. | Оснащение | 2007- | 352,1 | 51,1 | | 301,00 |министерство |оснащение | | | многоквартир- | 2010 | | | | |строительства |общедомовыми | | | ных домов | годы | | | | |и жилищно- |приборами | | | общедомовыми |-------+-----------+---------+------------+-------------|коммунального |учета до 100 | | | приборами | 2007 | 106,0 | 6,0 | | 100,0 |хозяйства |процентов | | | учета | год | | | | |области, |многоквартир- | | | |-------+-----------+---------+------------+-------------|органы |ных домов | | | | 2008 | 62,2 | 2,2 | | 60,0 |местного |на территории | | | | год | | | | |самоуправления |области; | | | |-------+-----------+---------+------------+-------------|(по согла- |снижение | | | | 2009 | 163,9 | 22,9 | | 141,0 |сованию), |расходов | | | | год | | | | |управляющие |граждан | | | |-------+-----------+---------+------------+-------------|организации, |по оплате | | | | 2010 | 20,0 | 20,0 | | |товарищества |коммунальных | | | | год | | | | |собственников |услуг | | | | | | | | |жилья, | | | | | | | | | |жилищные | | | | | | | | | |кооперативы, | | | | | | | | | |жилищно- | | | | | | | | | |строительные | | | | | | | | | |кооперативы | | | | | | | | | |или иные спе- | | | | | | | | | |циализированные| | | | | | | | | |потребительские| | | | | | | | | |кооперативы, | | | | | | | | | |лица, | | | | | | | | | |уполномоченные | | | | | | | | | |собственниками | | | | | | | | | |помещений в | | | | | | | | | |многоквартир- | | | | | | | | | |ных домах (по | | | | | | | | | |согласованию), | | | | | | | | | |юридические | | | | | | | | | |лица (по | | | | | | | | | |согласованию) | | | |---------------+-------+-----------+---------+------------+-------------+---------------+--------------| | | Всего по | | 352,1 | 51,1 | | 301,00". | | | | | мероприятиям: | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. Приложение 2 к Программе изложить в новой редакции: "Приложение 2 к областной целевой программе "Модернизация и санация многоквартирных домов в Саратовской области на 2007-2010 годы" Ресурсное обеспечение Программы (млн рублей) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | N | Основные мероприятия | 2007 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | Всего | | п/п | и источники финансирования | | | | | | |-----+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------| | 1. | Оснащение многоквартирных домов | 106,0 | 62,2 | 163,9 | 20,0 | 352,1 | | | общедомовыми приборами учета | | | | | | | | в том числе: | | | | | | |1.1. | субсидии из областного бюджета на | 6,0 | 2,2 | 22,9 | 20,0 | 51,1 | | | возмещение затрат на уплату расходов по | | | | | | | | кредитам, на оснащение многоквартирных | | | | | | | | домов общедомовыми приборами учета | | | | | | |-----+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------| |1.2. | размер привлеченных кредитов на | 100,0 | 60,0 | 140,0 | | 300,0 | | | оснащение многоквартирных домов | | | | | | | | общедомовыми приборами учета (прогнозно) | | | | | | |-----+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------| |1..3.| Сумма заключенных договоров лизинга на | | | 1,0 | | 1,0 | | | оснащение многоквартирных домов | | | | | | | | общедомовыми приборами учета (прогнозно) | | | | | | |-----+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------| | | Итого: | 106,00 | 62,20 | 163,90 | 20,00 | 352,1 | | | в том числе по источникам | | | | | | | | финансирования: | | | | | | | | областной бюджет | 6,00 | 2,20 | 22,9 | 20,00 | 51,1 | |-----+------------------------------------------+-----------+-----------+-----------+-----------+----------| | | внебюджетные источники (прогнозно) | 100,0 | 60,00 | 141,0 | | 301,0". | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приложение N 5 к постановлению Правительства области от 9 сентября 2009 года N 428-П Изменения, вносимые в программу газификации Саратовской области на базе природного газа на 2005-2006 годы и до 2010 года 1. В паспорте Программы: позицию "Объем и источники финансирования Программы" изложить в новой редакции: +------------------+---------------------------------------------------+ |"Объем |общий объем финансирования Программы составляет| |и источники |2994,2 млн рублей, из них: | |финансирования | средства федерального бюджета - 551,1 млн| |Программы |рублей (прогнозно); | | | средства областного бюджета - 144,1 млн| | |рублей; | | | средства населения -1173,1 млн рублей| | |(прогнозно), средства предприятий и других| | |инвесторов - 769,2 млн рублей (прогнозно); | | | прочие источники - 356,7 млн рублей| | |(прогнозно)". | +------------------+---------------------------------------------------+ 2. В разделе 4 "Ресурсное обеспечение Программы": в части четырнадцатой цифры "3164,2" заменить цифрами "2994,2", цифры "1801,1" заменить цифрами "1631,1"; в части восемнадцатой цифры "314,1" заменить цифрами "144,1". 3. В таблице 1 "Сводный перечень программных мероприятий": в строке "Строительство газопроводов" цифры "1432,8" заменить цифрами "1277,3", цифры "294,1" заменить цифрами "138,6"; в строке "Проведение инженерно-технических изысканий и проектных работ" цифры "191,9" заменить цифрами "177,4", цифры "20,0" заменить цифрами "5,5"; в строке "Всего" цифры "3164,2" заменить цифрами "2994,2", цифры "314,1" заменить цифрами "144,1". 4. В таблице 5 "Распределение капиталовложений на развитие газификации по источникам финансирования": в строке "Всего по области" цифры "3164,2" заменить цифрами "2994,2", цифры "314,1" заменить цифрами "144,1"; в строке "межпоселковые" цифры "707,3" заменить цифрами "616,8", цифры "165,8" заменить цифрами "75,3"; в строке "поселковые" цифры "725,5" заменить цифрами "660,5", цифры "128,3" заменить цифрами "63,3"; в строке "Инженерно-технические изыскания и проектные работы" цифры "191,9" заменить цифрами "177,4", цифры "20,0" заменить цифрами "5,5". 5. В таблице 7 "Распределение капиталовложений по источникам финансирования и по периодам газификации": в позиции "2009 год": в строке "Всего по области" цифры "618,1" заменить цифрами "518,1", цифры "100,0" заменить цифрой "0"; в строке "межпоселковые" цифры "46,2" заменить цифрами "1,2", цифры "45,5" заменить цифрой "0"; в строке "поселковые" цифры "186,6" заменить цифрами "136,6", цифры "50,0" заменить цифрой "0"; в строке "Инженерно-технические изыскания и проектные работы" цифры "36,5" заменить цифрами "31,5", цифры "5,0" заменить цифрой "0"; в позиции "2010 год": в строке "Всего по области" цифры "432,7" заменить цифрами "362,7", цифры "70,0" заменить цифрой "0"; в строке "межпоселковые" цифры "46,3" заменить цифрами "0,8", цифры "45,0" заменить цифрой "0"; в строке "поселковые" цифры "110,6" заменить цифрами "95,6", цифры "15,0" заменить цифрой "0"; в строке "Инженерно-технические изыскания и проектные работы" цифры "31,5" заменить цифрами "22,0", цифры "9,5" заменить цифрой "0". Приложение N 6 к постановлению Правительства области от 9 сентября 2009 года N 428-П Изменения, вносимые в областную целевую программу "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы" 1. В позиции "Объем и источники финансирования Программы" паспорта Программы: цифры "3376,28" заменить цифрами "3833,66"; цифры "1064,98" заменить цифрами "1161,96"; цифры "415,66" заменить цифрами "776,06". 2. В разделе 7 "Ресурсное обеспечение Программы": в части четвертой цифры "3376,28" заменить цифрами "3833,66". 3. Приложение 1 к областной целевой программе "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы" изложить в новой редакции: "Приложение 1 к областной целевой программе "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы" Перечень мероприятий и затрат по модернизации водопроводно-канализационных сетей и сооружений (млн рублей, в ценах 2005 года) -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- | Наименования | Мощность, |Сроки |Этапы |Стоимость| Источники финансирования | | направлений, | объем |начала | |меро- |---------------------------------------------------| | видов работ | работ |и оконча- | |приятий |федераль-|областной| местные | средства | внебюд- | | и конкретных | |ния осу- | | |ный |бюджет | бюджеты | предприя-| жетные | | мероприятий | |ществления| | |бюджет |(прог- | (прог- | тий | средства | | (объектов с | |мероприя- | | |(прог- |нозно) | нозно) | (прог- | (прог- | | указанием их | |тий, годы | | |нозно) | | | нозно) | нозно) | | местоположения)| | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Модернизация | 1307,3 км | 2004- | I-II | 832,37 | 144,6 | 157,6 | 234,07 | 131,9 | 164,2 | | водоводов | | 2010 | | | | | | | | | и уличной | | | | | | | | | | | водопроводной | | | | | | | | | | | сети | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | в том числе: | | | | 375,46 | 63,0 | 42,0 | 87,1 | 65,36 | 118,0 | | г.Саратов | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Строительство | | 2004- | | 87, 1 | | | 87,1 | | | | резервуара | | 2010 | | | | | | | | | в районе | | | | | | | | | | | аэропорта и | | | | | | | | | | | водовода | | | | | | | | | | | от ВК-3 до ВК-2| | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Строительство и| 50 км | 2004- | | 260,0 | 63,0 | 42,0 | | 37,0 | 118,0 | | реконструкция | | 2010 | | | | | | | | | водоводов и | | | | | | | | | | | водопроводных | | | | | | | | | | | сетей, в том | | | | | | | | | | | числе санация, | | | | | | | | | | | бестраншейная | | | | | | | | | | | прокладка и | | | | | | | | | | | другие методы | | | | | | | | | | | восстановления | | | | | | | | | | | водопроводных | | | | | | | | | | | линий | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Развитие сетей | | 2004- | | 8,36 | | | | 8,36 | | | поселков | | 2010 | | | | | | | | | малоэтажной | | | | | | | | | | | застройки | | | | | | | | | | | (коттеджная | | | | | | | | | | | застройка | | | | | | | | | | | Волжского, | | | | | | | | | | | Ленинского, | | | | | | | | | | | Кировского, | | | | | | | | | | | Фрунзенского | | | | | | | | | | | и Заводского | | | | | | | | | | | районов города)| | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Реконструкция | | 2004- | | 20,0 | | | | 20,0 | | | промводопрово- | | 2010 | | | | | | | | | да (насосные | | | | | | | | | | | станции, | | | | | | | | | | | водоводы) | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Саратовский | 30,2 км | 2006 - | | 38,8 | | 28,2 | 6,6 | 4,0 | 0 | | муниципальный | | 2009 | | | | | | | | | район | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Модернизация |111,4 тыс. | 2004- | I-II | 273, 6 | 125,3 | 54,3 | 36,2 | 37,7 | 20,1 | | водозаборов | куб.м/ | 2010 | | | | | | | | | подземных вод | сутки | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | в том числе: | 1,05 тыс. | 2007- | | 7,4 | | 5,5 | 1,5 | 0,4 | | | Саратовский | куб.м/ | 2009 | | | | | | | | | муниципальный | сутки | | | | | | | | | | район | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Модернизация | 87,5 тыс. | 2004- | I-II | 157,13 | 3, 0 | 9,5 | 139,83 | 4,8 | | | водозаборов | куб.м/ | 2010 | | | | | | | | | поверхностных | сутки | | | | | | | | | | вод | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | в том числе: | | | | 6,5 | | 2,0 | 1,5 | 3,0 | | | г.Саратов | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Реконструкция | | 2007- | | 6,5 | | 2,0 | 1,5 | 3,0 | | | водозабора | | 2010 | | | | | | | | | насосной | | | | | | | | | | | станции | | | | | | | | | | | с рыбозащитным | | | | | | | | | | | устройством | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Саратовский | 0,55 тыс. | 2007- | | 1,0 | | 0,5 | 0,5 | | | | муниципальный | куб.м/ | 2008 | | | | | | | | | район | сутки | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Модернизация |928,2 тыс. | 2004- | I-II | 175,2 | 34,4 | 33,9 | 52,9 | 30,6 | 23,4 | | водоочистных | куб.м/ | 2010 | | | | | | | | | станций | сутки | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | в том числе: | | | | 104,0 | 30,0 | 14,0 | 20,0 | 25,0 | 15,0 | | г.Саратов | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Реконструкция | | 2004- | | 25,0 | 5,0 | | 10,0 | 10,0 | | | фильтров с | | 2010 | | | | | | | | | заменой дре- | | | | | | | | | | | нажных труб и | | | | | | | | | | | фильтрующего | | | | | | | | | | | слоя на ВК-2 | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Реконструкция | | 2004- | | 10,0 | | | | 5,0 | 5,0 | | реагентного | | 2010 | | | | | | | | | хозяйства | | | | | | | | | | | с переводом | | | | | | | | | | | на более | | | | | | | | | | | эффективные | | | | | | | | | | | коагулянты | | | | | | | | | | | и флокулянты | | | | | | | | | | | на ВК-2 | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Химостойкое | | 2004- | | 4,0 | | 4,0 | | | | | покрытие | | 2010 | | | | | | | | | железобетон- | | | | | | | | | | | ных емкостных | | | | | | | | | | | сооружений | | | | | | | | | | | ВК-2, ВК-3 | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Аварийно- | 175 тыс. | 2004- | | 65,0 | 25,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | | восстанови- | куб.м/ | 2010 | | | | | | | | | тельные работы | сутки | | | | | | | | | | на ВК-2 | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Саратовский | 4,8 тыс. | 2007- | | 33,0 | | 19,0 | 4,0 | 2,0 | 8,0 | | муниципальный | куб.м/ | 2009 | | | | | | | | | район | сутки | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Модернизация | 754,4 | 2004- | I-II | 998,83 | 263,0 | 300,82 | 108,86 | 172,0 | 154,15 | | очистных | тыс. | 2010 | | | | | | | | | сооружений | куб.м/ | | | | | | | | | | канализации | сутки | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | в том числе: | | | | 377,2 | 150,0 | 28,0 | 99,2 | | 100,0 | | г.Саратов | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Реконструкция | | 2004- | | 8,0 | | 8,0 | | | | | цеха мехобез- | | 2010 | | | | | | | | | воживания | | | | | | | | | | | на городской | | | | | | | | | | | станции | | | | | | | | | | | аэрации (ГСА) | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Строительство | 150 тыс. | 2004- | | 22,2 | | | 22,2 | | | | 4-го первичного| куб.м | 2010 | | | | | | | | | отстойника | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Строительство | | 2004- | | 147,0 | 100,0 | 20,0 | 27,0 | | | | полигона по | | 2010 | | | | | | | | | складированию | | | | | | | | | | | осадка | | | | | | | | | | | в районе | | | | | | | | | | | Песчаного | | | | | | | | | | | Умета | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Расширение | 100 тыс. | 2004- | | 200, 0 | 50, 0 | 0,0 | 50,0 | | 100,0 | | ГСА в связи | куб.м | 2010 | | | | | | | | | с развитием | | | | | | | | | | | города | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Саратовский | 2,9 тыс. | 2007- | | 27,0 | | 15,0 | 2,0 | 0,7 | 9,3 | | муниципальный | куб.м/ | 2010 | | | | | | | | | район | сутки | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Модернизация | 251,5 км | 2004- | I-II | 414,7 | 109,9 | 115,8 | 50,0 | 50,0 | 89,0 | | главных кана- | | 2010 | | | | | | | | | лизационных | | | | | | | | | | | коллекторов | | | | | | | | | | | и уличных ка- | | | | | | | | | | | нализационных | | | | | | | | | | | сетей | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | в том числе: | | | | 336,2 | 90,0 | 80,0 | 46,2 | 40,0 | 80,0 | | г. Саратов | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Реконструкция | 15 шт./ | 2004- | | 60,0 | | 10,0 | 20,0 | 30,0 | | | канализацион- | 600 тыс. | 2010 | | | | | | | | | ных насосных | куб.м/ | | | | | | | | | | с заменой | сутки | | | | | | | | | | устаревшего | | | | | | | | | | | оборудования | | | | | | | | | | | и внедрением | | | | | | | | | | | АСУТП | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Строительство | 3, 2 км | 2004- | | 71,1 | 30,0 | 20,0 | 11,1 | | 10,0 | | коллектора | | 2010 | | | | | | | | | щитовой | | | | | | | | | | | проходки 18А | | | | | | | | | | | ШС-7 до ШС-12 | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Строительство | 1,2 км | 2004- | | 25,1 | | 10,0 | 5,1 | 10,0 | | | коллектора | | 2010 | | | | | | | | | щитовой | | | | | | | | | | | проходки 1А | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Реконструкция | 120 км | 2004- | | 180, 0 | 60,0 | 40,0 | 10,0 | | 70,0 | | коллекторов | | 2010 | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Саратовский | 19,2 км | 2007- | | 56, 0 | 10,0 | 23,5 | 3,0 | 2,2 | 17,3 | | муниципальный | | 2010 | | | | | | | | | район | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Приобретение | 720 шт. | 2006- | II | 128,3 | | 61,8 | 66,5 | | | | и монтаж | | 2010 | | | | | | | | | водоочистных | | | | | | | | | | | установок | | | | | | | | | | | малой произ- | | | | | | | | | | | водительности | | | | | | | | | | | для госу- | | | | | | | | | | | дарственных | | | | | | | | | | | объектов | | | | | | | | | | | повышенной | | | | | | | | | | | социальной | | | | | | | | | | | значимости и | | | | | | | | | | | сельских | | | | | | | | | | | населенных | | | | | | | | | | | пунктов | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | в том числе: | 32 шт. | 2006- | | 3,2 | | 3,0 | 0,2 | | | | Саратовский | | 2010 | | | | | | | | | муниципальный | | | | | | | | | | | район | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Модернизация | 287 тыс. | 2004- | I-II | 143,5 | 45,0 | 50,4 | 28,1 | 20,0 | | | водозаборов | куб.м/ | 2010 | | | | | | | | | подземных вод | сутки | | | | | | | | | | сельских | | | | | | | | | | | населенных | | | | | | | | | | | пунктов области| | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Прочие работы | | | | | | | | | | | и затраты | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Приобретение | | 2004- | | 92 | | 30 | 32 | | 30 | | техники и | | 2010 | | | | | | | | | оборудования, | | | | | | | | | | | не требующих | | | | | | | | | | | монтажа для | | | | | | | | | | | обслуживания | | | | | | | | | | | водопроводно- | | | | | | | | | | | канализацион- | | | | | | | | | | | ного хозяйства | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | в том числе: | | | | 17,2 | | | | | 17,2 | | г. Саратов | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Проведение | | 2004- | | 70 | | 42,4 | 27,6 | | | | проектных и | | 2010 | | | | | | | | | изыскатель- | | | | | | | | | | | ских работ | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Научно- | | 2004- | | 36,0 | | 36,0 | | | | | техническое и | | 2010 | | | | | | | | | нормативное | | | | | | | | | | | правовое | | | | | | | | | | | обеспечение | | | | | | | | | | | мероприятий, | | | | | | | | | | | в том числе: | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Подготовка | | 2004- | | 6,0 | | 6,0 | | | | | специалистов по| | 2010 | | | | | | | | | эксплуатации | | | | | | | | | | | систем водо- | | | | | | | | | | | снабжения и | | | | | | | | | | | водоотведения | | | | | | | | | | | на предприятиях| | | | | | | | | | | водопроводно- | | | | | | | | | | | канализацион- | | | | | | | | | | | ного хозяйства | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Разработка и | | 2004- | | 4,0 | | 4,0 | | | | | освоение новых | | 2010 | | | | | | | | | технологий | | | | | | | | | | | очистки воды и | | | | | | | | | | | сточных вод | | | | | | | | | | | (применение | | | | | | | | | | | новых видов | | | | | | | | | | | коагулянтов, | | | | | | | | | | | флокулянтов | | | | | | | | | | | и дренажно- | | | | | | | | | | | распредели- | | | | | | | | | | | тельных систем)| | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Внедрение | | 2004- | | 26, 0 | | 26, 0 | | | | | энергосбере- | | 2010 | | | | | | | | | гающих | | | | | | | | | | | технологий на | | | | | | | | | | | предприятиях | | | | | | | | | | | водопроводно- | | | | | | | | | | | канализацион- | | | | | | | | | | | ного хозяйства | | | | | | | | | | | области | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | в том числе: | | 2007 - | | 1,0 | | 1,0 | | | | | Саратовский | | 2010 | | | | | | | | | муниципальный | | | | | | | | | | | район | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Итого по прочим| | 2004- | I-II | 198,0 | | 108,4 | 59,6 | | 30,0 | | работам и | | 2010 | | | | | | | | | затратам: | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Всего: | |2004-2010 | | 3321,63 | 725,2 | 892,52 | 776,06 | 447,0 | 480,85 | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | в том числе: | | | | 1216,56 | 333,0 | 166,0 | 254,0 | 133,36 | 330,2 | | г. Саратов | | | | | | | | | | |----------------+-----------+----------+------+---------+---------+---------+---------+----------+----------| | Саратовский | | | | 177, 4 | 10,0 | 103,7 | 19,8 | 9,3 | 34,6". | | муниципальный | | | | | | | | | | | район | | | | | | | | | | -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 4. В приложении 2 к Программе "Перечень мероприятий и затрат по восстановлению и охране водных объектов": в позиции "Геологоразведочные работы на поиск, разведку и утверждение запасов подземных вод в городских и сельских поселениях области": в графе 5 цифры "101,53" заменить цифрами "81,89"; в графе 8 цифры "101,53" заменить цифрами "81,89"; в графе 10 цифры "93,83" заменить цифрами "74,19"; в позиции "Всего": в графе 5 цифры "531,67" заменить цифрами "512,03"; в графе 10 цифры "289,08" заменить цифрами "269,44". 5. Приложение 3 к областной целевой программе "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы" изложить в новой редакции: "Приложение 3 к областной целевой программе "Обеспечение населения Саратовской области питьевой водой на 2004-2010 годы" ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ | Источники | Объем | В том числе: | | финанси- | средств, |-------------------------------------------------------------------------------| | рования | всего | I этап | 2004 | 2005 | 2006 | II этап | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | | | | | год | год | год | | год | год | год | год | |---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------| | Всего: | 3833,66 | 1423,0 | 517,0 | 516,0 | 390,0 | 2410,66 | 400,0 | 480,0 | 716,06 | 814,6 | |---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------| | в том числе: | | | | | | | | | | | | средства | 967,79 | 335,0 | 120,0 | 120,0 | 95,0 | 632,79 | 150,0 | 180,0 | 194,8 | 107,99 | | федерального | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | | (прогнозно) | | | | | | | | | | | |---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------| | средства | 1161,96 | 545,0 | 240,0 | 240,0 | 65,0 | 616,96 | 92,2 | 193,54 | 63,16 | 268,06 | | областного | | | | | | | | | | | | бюджета | | | | | | | | | | | |---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------| | средства | 776,06 | 190,0 | 55,0 | 55,0 | 80,0 | 586,06 | 40,0 | 46,46 | 278,1 | 221,5 | | бюджетов | | | | | | | | | | | | муниципальных | | | | | | | | | | | | образований | | | | | | | | | | | | (прогнозно) | | | | | | | | | | | |---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------| | средства | 447,0 | 223,0 | 62,0 | 61,0 | 100,0 | 224,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 74,0 | | предприятий | | | | | | | | | | | | (прогнозно) | | | | | | | | | | | |---------------+----------+--------+-------+-------+-------+---------+-------+--------+--------+----------| | средства | 480,85 | 130,0 | 40,0 | 40,0 | 50,0 | 350,85 | 77,8 | 10,0 | 120,0 | 143,05". | | кредитных | | | | | | | | | | | | организаций | | | | | | | | | | | | и частные | | | | | | | | | | | | инвестиции | | | | | | | | | | | ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 4. В приложении 4 к Программе "Перечень программных мероприятий": в разделе "Развитие водопроводно-канализационного хозяйства области": в позиции "Модернизация водоводов и уличной водопроводной сети": в графе 3 цифры "684,1" заменить цифрами "832,37"; в графе 5 цифры "147,2" заменить цифрами "157,6"; в графе 6 цифры "392,3" заменить цифрами "530,17"; в позиции "Модернизация водозаборов поверхностных вод": в графе 3 цифры "13,4" заменить цифрами "157,13"; в графе 5 цифры "3,5" заменить цифрами "9,5"; в графе 6 цифры "6,9" заменить цифрами "144,63"; в позиции "Модернизация водоочистных станций": в графе 3 цифры "146,7" заменить цифрами "175,2"; в графе 6 цифры "78,4" заменить цифрами "106,9"; в позиции "Модернизация очистных сооружений канализации": в графе 3 цифры "898,61" заменить цифрами "998,83"; в графе 5 цифры "200,6" заменить цифрами "300,82"; в позиции "Приобретение и монтаж водоочистных установок малой производительности для государственных объектов повышенной социальной значимости и сельских населенных пунктов области": в графе 3 цифры "72,0" заменить цифрами "128,3"; в графе 6 цифры "10,2" заменить цифрами "66,5"; в позиции "Итого": в графе 3 цифры "2844,61" заменить цифрами "3321,63"; в графе 5 цифры "775,9" заменить цифрами "892,52"; в графе 6 цифры "1343,51" заменить цифрами "1703,91"; в разделе "Восстановление и охрана водных объектов - источников питьевого водоснабжения": в позиции "Геологоразведочные работы на поиск, разведку и утверждение запасов подземных вод в городских и сельских поселениях области": в графе 3 цифры "101,53" заменить цифрами "81,89"; в графе 5 цифры "93,83" заменить цифрами "74,19"; в позиции "Итого": в графе 3 цифры "531,67" заменить цифрами "512,03"; в графе 5 цифры "289,08" заменить цифрами "269,44"; в позиции "Всего по Программе": в графе 3 цифры "3376,28" заменить цифрами "3833,66"; в графе 5 цифры "1064,98" заменить цифрами "1161,96"; в графе 6 цифры "1343,51" заменить цифрами "1703,91". Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|