Расширенный поиск
Постановление Думы города Самары от 31.01.2002 № 118САМАРСКАЯ ГОРОДСКАЯ ДУМА ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 31 января 2002 г. N 118 О БЮДЖЕТЕ ГОРОДА САМАРЫ НА 2002 ГОД 1. Утвердить бюджет города по доходам в сумме 3 812 786,0 тыс. рублей, по расходам в сумме 4 194 065,0 тыс. рублей с размером дефицита 381 279,0 тыс. рублей или, 10,0 процентов от суммы доходов бюджета города. 2. Установить, что доходы бюджета города на 2002 год формируются за счет: 2.1. Налогов и сборов, поступающих в консолидированный бюджет Самарской области, в размерах: 5 процентов поступлений налога на прибыль предприятий и организаций по ставкам, установленным Законом Самарской области "Об областном бюджете на 2002 год" от 10.12.2001 г. N 89-ГД; 100 процентов поступлений налога на прибыль предприятий и организаций по ставке 2 процента, установленной законодательством Российской Федерации; 57 процентов поступлений налога на доходы физических лиц, удерживаемого предприятиями, учреждениями и организациями; 100 процентов поступлений налога на доходы физических лиц, удерживаемого налоговыми органами; 50 процентов поступлений налога на игорный бизнес; 5 процентов поступлений акцизов на спирт этиловый из всех видов сырья, водку и ликероводочные изделия; 10 процентов поступлений акцизов на прочие виды подакцизных товаров (за исключением акцизов на все виды минерального сырья и автомобили); лицензионных и регистрационных сборов - в соответствии с законодательством Российской Федерации; 40 процентов поступлений налога на покупку иностранных денежных знаков и платежных документов, выраженных в иностранной валюте; 60 процентов поступлений налога с продаж; 50 процентов поступлений единого налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности для юридических лиц; 50 процентов поступлений единого налога на вмененный доход для определенных видов деятельности; 50 процентов поступлений налога на имущество предприятий; 100 процентов поступлений налога с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения; 50 процентов поступлений налога на добычу полезных ископаемых; 100 процентов государственной пошлины, зачисляемой в местные бюджеты в соответствии с действующим законодательством; 50 процентов поступлений от платы за пользование водными объектами. 2.2. Средств земельного налога и арендной платы за землю по нормативам, установленным законодательством Российской Федерации. 2.3. Местных налогов и сборов, поступающих в бюджет города по ставкам, установленным Самарской городской Думой: налога на имущество физических лиц; целевого сбора с граждан и предприятий, учреждений, организаций независимо от их организационно - правовых форм на содержание милиции, на благоустройство территорий, на нужды образования и другие цели; налога на рекламу; регистрационного сбора с физических лиц, занимающихся предпринимательской деятельностью. 2.4. Прочих налогов, сборов, платежей, подлежащих зачислению в бюджет города в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области. 2.5. Неналоговых доходов, подлежащих зачислению в бюджет города в соответствии с законодательством Российской Федерации и Самарской области. 2.6. Доходов целевых бюджетных фондов: фонда финансовой поддержки правоохранительных органов города Самары; социально - противоэпидемического фонда. В составе бюджета города могут быть образованы иные целевые бюджетные фонды путем внесения изменений и дополнений в настоящее Постановление после утверждения Самарской городской Думой положений о соответствующих фондах. 3. Утвердить смету доходов и расходов целевого бюджетного фонда финансовой поддержки правоохранительных органов города Самары согласно Приложению 28. Установить, что в доходы целевого бюджетного фонда финансовой поддержки правоохранительных органов города Самары направляется 65 процентов средств, поступивших в бюджет города от штрафов, налагаемых структурными подразделениями УВД города Самары за нарушение административного законодательства. 4. Утвердить смету доходов и расходов целевого бюджетного социально - противоэпидемического фонда согласно Приложению 29. Установить, что в доходы целевого бюджетного социально - противоэпидемического фонда направляется: 65 процентов средств, поступивших в бюджет города от штрафов, налагаемых учреждениями государственной санитарно - эпидемиологической службы города Самары в соответствии с федеральным законодательством; 100 процентов средств, поступивших в бюджет города в виде добровольных взносов и пожертвований физических и юридических лиц на цели, связанные с обеспечением санитарно - эпидемиологического благополучия жителей города. 5. Установить, что в 2002 году льготы по налогам и сборам предоставляются в соответствии с Постановлением Самарской городской Думы "О предоставлении на 2002 год льгот по налогам и сборам, зачисляемым в бюджет города" от 31.01.2002 г. N 117. 6. Предоставление в 2002 году дополнительных налоговых льгот отдельным категориям налогоплательщиков и плательщиков сборов осуществляется только при наличии источников финансирования путем внесения соответствующих изменений и дополнений в настоящее Постановление. 7. Утвердить доходы бюджета города на 2002 год по группам, подгруппам, статьям и подстатьям классификации доходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению 1. 8. Утвердить расходы бюджета города на 2002 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению 2. 9. Утвердить расходы бюджета города на 2002 год по статьям экономической классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению 3. 10. Утвердить распределение лимитов капитальных вложений за счет средств бюджета города на 2002 год в соответствии с Приложением 4. 11. Утвердить смету общегородских расходов на 2002 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложению 5. 12. Выделить в бюджете города на 2002 год средства для районов города и утвердить сметы доходов и расходов районов на 2002 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации согласно Приложениям 6-14. 13. Утвердить распределение расходов бюджета города на 2002 год по смете общегородских расходов и сметам расходов районов города по получателям средств ведомственной классификации расходов согласно Приложениям 15-24. 14. Утвердить источники внутреннего финансирования дефицита бюджета города в соответствии с классификацией источников внутреннего финансирования дефицита бюджетов Российской Федерации согласно Приложению 25. 15. Утвердить расходы бюджета города на финансирование городских целевых программ в 2002 году согласно Приложению 26. 16. Утвердить программу внутренних заимствований города на 2002 год согласно Приложению 27. 17. Установить предельный размер муниципального долга города Самары на 1 января 2003 года в сумме 1 000 000,0 тыс. рублей. В 2002 году муниципальные гарантии не предоставляются. 18. Установить, что главным распорядителем средств бюджета города является администрация города. Главе администрации города обеспечить составление, утверждение и направление в Самарскую городскую Думу бюджетной росписи по получателям бюджетных средств в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Администрация города вправе производить перемещение бюджетных ассигнований между разделами, подразделами, целевыми статьями и видами расходов функциональной классификации расходов бюджетов Российской Федерации в пределах 10 процентов бюджетных ассигнований, предусмотренных соответствующим разделом, подразделом. 19. Уполномочить администрацию города предоставлять предприятиям и организациям, осуществляющим свою деятельность на территории города, отсрочки, рассрочки по уплате налогов в бюджет города в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации на сумму, составляющую не более 5 процентов поступивших в текущем году в бюджет города налоговых доходов. 20. Администрации города в процессе исполнения бюджета в первоочередном порядке обеспечить финансирование расходов по следующим направлениям: - оплата труда и начисления на оплату труда работников бюджетной сферы; - компенсация педагогическим работникам образовательных учреждений за приобретение книг, учебников и другой издательской продукции; - питание детей и учащихся в образовательных учреждениях города; - обеспечение бесперебойной работы городского транспорта и объектов жилищно - коммунального хозяйства города. 21. Установить, что в случаях, предусмотренных Бюджетным кодексом Российской Федерации, использование доходов, фактически полученных при исполнении бюджета сверх утвержденных годовых назначений, осуществляется после внесения изменений и дополнений в настоящее Постановление. При рассмотрении проекта постановления Самарской городской Думы о внесении изменений и дополнений в настоящее Постановление считать приоритетным направление дополнительных доходов на финансирование расходов по отрасли жилищно - коммунального хозяйства. 22. Администрации города обеспечить представление в Самарскую городскую Думу ежеквартальных и полугодового отчетов об исполнении бюджета города за 2002 год до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом (полугодием), годового отчета - до 1 апреля 2003 года в соответствии с требованиями, установленными законодательством Российской Федерации. В состав ежеквартальных, полугодового и годового отчетов об исполнении бюджета должна входить информация о перемещении администрацией города бюджетных ассигнований в соответствии с полномочиями главного распорядителя бюджетных средств. При наличии условий для внесения изменений в бюджет города в процессе его исполнения, установленных Бюджетным кодексом Российской Федерации, одновременно с отчетом об исполнении бюджета за соответствующий период представляется проект постановления Самарской городской Думы о внесении изменений в настоящее Постановление. Администрации города обеспечить представление в Самарскую городскую Думу проекта бюджета города на 2003 год не позднее 15 ноября 2002 года. 23. Решения органов государственной власти, влекущие за собой дополнительные расходы органов местного самоуправления и не включенные в бюджет города на 2002 год, реализуются органами местного самоуправления в пределах средств, переданных им в качестве компенсации. 24. Опубликовать настоящее Постановление в "Вестнике Самарской городской Думы" и в газете "Самарская газета". 25. Настоящее Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования. 26. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на Комитет по бюджету, финансам и налогам (Половинкин А. Е.) и Контрольный комитет (Гусенков В. В.). Председатель Городской Думы Г.С.ЛИМАНСКИЙ Приложение N 1 к Постановлению Самарской Городской Думы от 30 января 2002 г. N 118 ПОСТУПЛЕНИЕ ДОХОДОВ В БЮДЖЕТ ГОРОДА САМАРЫ В 2002 ГОДУ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ ----------T--------------------------T-----------¬ ¦Код ¦ Наименование групп, ¦Сумма, ¦ ¦ ¦ подгрупп, статей и ¦тыс. руб. ¦ ¦ ¦ подстатей доходов ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1000000 ¦НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦3 391 438,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1010000 ¦Налоги на прибыль (доход),¦2 333 368,0¦ ¦ ¦прирост капитала ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1010100 ¦Налог на прибыль (доход), ¦ 480 870,0¦ ¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1010102 ¦Налог на прибыль ¦ 127 940,0¦ ¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦(резидентов), подлежащих ¦ ¦ ¦ ¦уплате в бюджет субъекта ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1010110 ¦Налог на прибыль ¦ 352 930,0¦ ¦ ¦предприятий и организаций ¦ ¦ ¦ ¦(резидентов), подлежащий ¦ ¦ ¦ ¦уплате в местный бюджет ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1010200 ¦Налог на доходы физических¦1 850 518,0¦ ¦ ¦лиц ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1010201 ¦Налог на доходы физических¦1 794 488,0¦ ¦ ¦лиц, удерживаемый предпри-¦ ¦ ¦ ¦ятиями, учреждениями и ¦ ¦ ¦ ¦организациями ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1010202 ¦Налог на доходы физических¦ 56 030,0¦ ¦ ¦лиц, удерживаемый налого- ¦ ¦ ¦ ¦выми органами ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1010400 ¦Налог на игорный бизнес ¦ 1 980,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1020000 ¦Налоги на товары и услуги ¦ 375 780,0¦ ¦ ¦Лицензионные и регистра- ¦ ¦ ¦ ¦ционные сборы ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1020200 ¦Акцизы по подакцизным то- ¦ 32 400,0¦ ¦ ¦варам (продукции) и от- ¦ ¦ ¦ ¦дельным видам минерального¦ ¦ ¦ ¦сырья, производимым на ¦ ¦ ¦ ¦территории Российской ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1020204 ¦Водка, ликероводочные ¦ 21 330,0¦ ¦ ¦изделия ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1020207 ¦Пиво ¦ 5 940,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1020208 ¦Табачные изделия ¦ 5 130,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1020400 ¦Лицензионные и регистра- ¦ 1 170,0¦ ¦ ¦ционные сборы ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1020600 ¦Налог на покупку иностран-¦ 9 490,0¦ ¦ ¦ных денежных знаков и пла-¦ ¦ ¦ ¦тежных документов, выра- ¦ ¦ ¦ ¦женных в иностранной валю-¦ ¦ ¦ ¦те ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1020700 ¦Налог с продаж ¦ 332 720,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1030000 ¦Налоги на совокупный доход¦ 47 940,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1030100 ¦Единый налог, взимаемый в ¦ 33 930,0¦ ¦ ¦связи с применением упро- ¦ ¦ ¦ ¦щенной системы налогообло-¦ ¦ ¦ ¦жения, учета и отчетности ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1030200 ¦Единый налог на вмененный ¦ 14 010,0¦ ¦ ¦доход для определенных ¦ ¦ ¦ ¦видов деятельности ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1040000 ¦Налоги на имущество ¦ 460 310,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1040100 ¦Налог на имущество физи- ¦ 9 960,0¦ ¦ ¦ческих лиц ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1040200 ¦Налог на имущество пред- ¦ 447 500,0¦ ¦ ¦приятий ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1040300 ¦Налог на имущество, пере- ¦ 2 850,0¦ ¦ ¦ходящее в порядке наследо-¦ ¦ ¦ ¦вания или дарения (кроме ¦ ¦ ¦ ¦доходов в денежном выраже-¦ ¦ ¦ ¦нии) ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1050000 ¦Платежи за пользование ¦ 115 070,0¦ ¦ ¦природными ресурсами ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1050300 ¦Налог на добычу полезных ¦ 670,0¦ ¦ ¦ископаемых ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1050500 ¦Плата за пользование ¦ 14 200,0¦ ¦ ¦водными объектами ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1050700 ¦Земельный налог ¦ 100 200,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1400000 ¦Прочие налоги, пошлины и ¦ 58 970,0¦ ¦ ¦сборы ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1400100 ¦Государственная пошлина ¦ 15 850,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1400500 ¦Местные налоги и сборы ¦ 43 120,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1400502 ¦Целевые сборы с граждан и ¦ 18 750,0¦ ¦ ¦предприятий, учреждений и ¦ ¦ ¦ ¦организаций на содержание ¦ ¦ ¦ ¦милиции, на благоустройст-¦ ¦ ¦ ¦во территорий, на нужды ¦ ¦ ¦ ¦образования и другие цели ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1400503 ¦Налог на рекламу ¦ 22 870,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦1400540 ¦Прочие местные налоги и ¦ 1 500,0¦ ¦ ¦сборы ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦2000000 ¦НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ ¦ 400 718,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦2010000 ¦Доходы от имущества, ¦ 331 830,0¦ ¦ ¦находящегося в государст- ¦ ¦ ¦ ¦венной и муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦собственности, или от дея-¦ ¦ ¦ ¦тельности государственных ¦ ¦ ¦ ¦и муниципальных организа- ¦ ¦ ¦ ¦ций ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦2010200 ¦Доходы от сдачи в аренду ¦ 331 830,0¦ ¦ ¦имущества, находящегося в ¦ ¦ ¦ ¦государственной и муници- ¦ ¦ ¦ ¦пальной собственности ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦2010202 ¦Арендная плата за земли ¦ 208 080,0¦ ¦ ¦городов и поселков ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦2010240 ¦Прочие доходы от сдачи в ¦ 123 750,0¦ ¦ ¦аренду имущества, находя- ¦ ¦ ¦ ¦щегося в государственной и¦ ¦ ¦ ¦муниципальной собственнос-¦ ¦ ¦ ¦ти ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦2040000 ¦Доходы от продажи земли и ¦ 30 000,0¦ ¦ ¦нематериальных активов ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦2040100 ¦Доходы от продажи земель- ¦ 30 000,0¦ ¦ ¦ных участков и права арен-¦ ¦ ¦ ¦ды земельных участков, ¦ ¦ ¦ ¦находящихся в государст- ¦ ¦ ¦ ¦венной собственности ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦2060000 ¦Административные платежи и¦ 100,0¦ ¦ ¦сборы ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦2064000 ¦Прочие платежи,взимаемые ¦ 100,0¦ ¦ ¦государственными организа-¦ ¦ ¦ ¦циями за выполнение ¦ ¦ ¦ ¦определенных функций ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦2070000 ¦Штрафные санкции, ¦ 37 788,0¦ ¦ ¦возмещение ущерба ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦2070300 ¦Административные штрафы и ¦ 37 788,0¦ ¦ ¦иные санкции, включая ¦ ¦ ¦ ¦штрафы за нарушение правил¦ ¦ ¦ ¦дорожного движения ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦2090000 ¦Прочие неналоговые доходы ¦ 1 000,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦2090200 ¦Прочие доходы ¦ 1 000,0¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦4000000 ¦ДОХОДЫ ЦЕЛЕВЫХ БЮДЖЕТНЫХ ¦ 20 630,0¦ ¦ ¦ФОНДОВ ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦4000000.1¦Целевой бюджетный ¦ 3 020,0¦ ¦ ¦социально - противоэпиде- ¦ ¦ ¦ ¦мический фонд ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦4000000.2¦Целевой бюджетный фонд ¦ 17 610,0¦ ¦ ¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительных органов¦ ¦ ¦ ¦города Самары ¦ ¦ +---------+--------------------------+-----------+ ¦ ¦ВСЕГО ДОХОДОВ ¦3 812 786,0¦ L---------+--------------------------+------------ Приложение N 2 к Постановлению Самарской Городской Думы от 31 января 2002 г. N 118 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -------------------------T------------------------T-----------¬ ¦ Код ¦ Наименование ¦Сумма, ¦ ¦ ¦ показателя ¦тыс. руб. ¦ +----T-----T------T------+ ¦ ¦ ¦раз-¦под- ¦целе- ¦вид ¦ ¦ ¦ ¦дел ¦раз- ¦вая ¦расхо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦дел ¦статья¦дов ¦ ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 01 ¦ ¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ ¦ 276 084,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 01 ¦ 06 ¦ ¦ ¦Функционирование ¦ 276 084,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 01 ¦ 06 ¦026 ¦ ¦Содержание органов ¦ 229 058,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 01 ¦ 06 ¦026 ¦ 027 ¦Денежное содержание ¦ 229 058,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 01 ¦ 06 ¦027 ¦ ¦Обеспечение деятельности¦ 47 026,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 01 ¦ 06 ¦027 ¦ 029 ¦Расходы на содержание ¦ 47 026,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 05 ¦ ¦ ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦ 11 708,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ГОСУ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДАРСТВА ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 05 ¦ 09 ¦ ¦ ¦Государственная противо-¦ 11 708,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пожарная служба ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 05 ¦ 09 ¦601 ¦ ¦Обеспечение личного ¦ 11 708,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава войск (сил) ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 05 ¦ 09 ¦601 ¦ 075 ¦Содержание подведомст- ¦ 11 708,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венных структур ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 07 ¦ ¦ ¦ ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕ- ¦ 233 104,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 07 ¦ 07 ¦ ¦ ¦Строительство и архитек-¦ 233 104,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тура ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 07 ¦ 07 ¦313 ¦ ¦Государственные ¦ 233 104,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 07 ¦ 07 ¦313 ¦ 198 ¦Государственные капи- ¦ 233 104,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальные вложения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 07 ¦ 07 ¦313 ¦ 198.1¦Капитальные вложения в ¦ 233 104,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основные фонды ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 08 ¦ ¦ ¦ ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 10 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦И РЫБОЛОВСТВО ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 08 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Земельные ресурсы ¦ 10 000,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 08 ¦ 02 ¦344 ¦ ¦Мероприятия по улучшению¦ 10 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землеустройства и земле-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пользования, осуществля-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦емые за счет средств зе-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мельного налога ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 08 ¦ 02 ¦344 ¦ 212 ¦Мероприятия по улучшению¦ 10 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землеустройства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользования ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 09 ¦ ¦ ¦ ¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ¦ 390,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЯ, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦КАРТОГРАФИЯ И ГЕОДЕЗИЯ ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 09 ¦ 06 ¦ ¦ ¦Прочие расходы в области¦ 390,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦охраны окружающей при- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦родной среды и природных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 09 ¦ 06 ¦362 ¦ ¦Финансирование мероприя-¦ 390,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий в области контроля ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за состоянием окружающей¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природной среды и охраны¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природы ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 09 ¦ 06 ¦362 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 390,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 10 ¦ ¦ ¦ ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ¦ 164 524,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФОРМАТИКА ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 10 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Автомобильный транспорт ¦ 100 089,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 10 ¦ 01 ¦372 ¦ ¦Государственная поддерж-¦ 100 089,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка автомобильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 10 ¦ 01 ¦372 ¦ 290 ¦Целевые субсидии и ¦ 100 089,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенции ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 10 ¦ 04 ¦ ¦ ¦Водный транспорт ¦ 1 840,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 10 ¦ 04 ¦375 ¦ ¦Государственная поддерж-¦ 1 840,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка речного транспорта ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 10 ¦ 04 ¦375 ¦ 290 ¦Целевые субсидии и ¦ 1 840,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенции ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 10 ¦ 05 ¦ ¦ ¦Прочие виды транспорта ¦ 62 595,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 10 ¦ 05 ¦380 ¦ ¦Государственная поддерж-¦ 62 595,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка других видов тран- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта субъектов Россий-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской Федерации ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 10 ¦ 05 ¦380 ¦ 290 ¦Целевые субсидии и ¦ 62 595,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенции ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 10 ¦ 05 ¦380 ¦ 290.1¦Электротранспорт ¦ 11 418,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 10 ¦ 05 ¦380 ¦ 290.2¦Метрополитен ¦ 51 002,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 10 ¦ 05 ¦380 ¦ 290.3¦Воздушный транспорт ¦ 175,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 11 ¦ ¦ ¦ ¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 11 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Прочие мероприятия по ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦развитию рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 11 ¦ 02 ¦515 ¦ ¦Прочие расходы, не ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 11 ¦ 02 ¦515 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ ¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ¦1 486 371,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 564 599,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ 01 ¦310 ¦ ¦Государственная ¦ 564 599,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ 01 ¦310 ¦ 290 ¦Целевые субсидии и ¦ 485 184,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенции ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ 01 ¦310 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 79 415,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 915 962,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ 02 ¦311 ¦ ¦Государственная поддерж-¦ 903 962,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ 02 ¦311 ¦ 440 ¦Субсидии на услуги, ока-¦ 645 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зываемые населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электро- и теплоснабжа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ющими организациями в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектах Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ 02 ¦311 ¦ 442 ¦Субсидии на услуги, ¦ 24 444,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемые населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями водоснаб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жения и канализации в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субъектах Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ 02 ¦311 ¦ 443 ¦Расходы на благоустрой- ¦ 234 518,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство в субъектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ 02 ¦311 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 12 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ 03 ¦ ¦ ¦Прочие структуры ¦ 5 810,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ 03 ¦311 ¦ ¦Государственная поддерж-¦ 5 810,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка коммунального хозяй- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ства субъектов Россий- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской Федерации ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 12 ¦ 03 ¦311 ¦ 444 ¦Расходы на прочие струк-¦ 5 810,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦туры коммунального хо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦зяйства в субъектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 13 ¦ ¦ ¦ ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИ- ¦ 4 823,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ЧРЕЗ- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 13 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Предупреждение и ликви- ¦ 4 823,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дация последствий чрез- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вычайных ситуаций ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 13 ¦ 02 ¦601 ¦ ¦Обеспечение личного ¦ 4 823,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава войск (сил) ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 13 ¦ 02 ¦601 ¦ 075 ¦Содержание подведомст- ¦ 4 823,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венных структур ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ ¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦1 019 433,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Дошкольное образование ¦ 230 520,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 01 ¦400 ¦ ¦Ведомственные расходы на¦ 230 520,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дошкольное образование ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 01 ¦400 ¦ 259 ¦Детские дошкольные ¦ 230 520,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Общее образование ¦ 714 521,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 02 ¦401 ¦ ¦Ведомственные расходы на¦ 714 521,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦общее образование ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 02 ¦401 ¦ 260 ¦Школы - детские сады, ¦ 505 903,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы начальные, непол- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные средние и средние ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 02 ¦401 ¦ 262 ¦Вечерние и заочные ¦ 7 851,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средние образовательные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 02 ¦401 ¦ 263 ¦Школы - интернаты ¦ 64 334,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 02 ¦401 ¦ 264 ¦Учреждения по внешколь- ¦ 122 770,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ной работе с детьми ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 02 ¦401 ¦ 264.1¦Учреждения образования ¦ 101 140,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 02 ¦401 ¦ 264.2¦Детские музыкальные ¦ 21 630,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 02 ¦401 ¦ 265 ¦Детские дома ¦ 13 663,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 04 ¦ ¦ ¦Среднее профессиональное¦ 15 400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 04 ¦403 ¦ ¦Ведомственные расходы на¦ 15 400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среднее профессиональное¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 04 ¦403 ¦ 268 ¦Средние специальные ¦ 15 400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебные заведения ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 06 ¦ ¦ ¦Высшее профессиональное ¦ 9 788,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 06 ¦405 ¦ ¦Ведомственные расходы на¦ 9 788,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦высшее профессиональное ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 06 ¦405 ¦ 271 ¦Высшие учебные заведения¦ 9 788,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 07 ¦ ¦ ¦Прочие расходы в ¦ 49 204,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области образования ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 07 ¦407 ¦ ¦Прочие ведомственные ¦ 49 204,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 07 ¦407 ¦ 272 ¦Прочие учреждения и ¦ 39 204,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 14 ¦ 07 ¦407 ¦ 319 ¦Финансирование мероприя-¦ 10 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий по организации оздо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ровительной кампании ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦детей и подростков ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ ¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО ¦ 28 393,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Культура и искусство ¦ 26 135,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ 01 ¦410 ¦ ¦Ведомственные расходы на¦ 19 734,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуру и искусство ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ 01 ¦410 ¦ 280 ¦Дворцы и дома культуры, ¦ 1 424,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другие учреждения клуб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного типа ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ 01 ¦410 ¦ 283 ¦Музеи и постоянные ¦ 1 928,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выставки ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ 01 ¦410 ¦ 284 ¦Библиотеки ¦ 16 382,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ 01 ¦412 ¦ ¦Прочие ведомственные ¦ 6 401,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ 01 ¦412 ¦ 287 ¦Прочие учреждения и ¦ 6 401,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Кинематография ¦ 350,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ 02 ¦415 ¦ ¦Государственная поддерж-¦ 350,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка кинематографии ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ 02 ¦415 ¦ 282 ¦Организации кинематогра-¦ 350,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фии ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ 03 ¦ ¦ ¦Прочие мероприятия в ¦ 1 908,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области культуры и ис- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кусства ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ 03 ¦412 ¦ ¦Прочие ведомственные ¦ 1 908,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 15 ¦ 03 ¦412 ¦ 287 ¦Прочие учреждения и ¦ 1 908,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 16 ¦ ¦ ¦ ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦ 5 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 16 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Телевидение и радиовеща-¦ 3 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ние ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 16 ¦ 01 ¦420 ¦ ¦Государственная поддерж-¦ 3 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка государственных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телерадиокомпаний ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 16 ¦ 01 ¦420 ¦ 285 ¦Содержание объектов ¦ 3 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально - культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 16 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Периодическая печать и ¦ 1 900,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издательства ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 16 ¦ 02 ¦421 ¦ ¦Государственная поддерж-¦ 1 900,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ка издательств ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 16 ¦ 02 ¦421 ¦ 290 ¦Целевые субсидии и ¦ 1 900,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенции ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ ¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ¦ 132 743,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 118 155,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 01 ¦430 ¦ ¦Ведомственные расходы на¦ 118 155,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранение ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 01 ¦430 ¦ 300 ¦Больницы, родильные ¦ 9 514,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома, клиники, госпитали¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 01 ¦430 ¦ 301 ¦Поликлиники, амбулато- ¦ 2 264,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рии, диагностические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центры ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 01 ¦430 ¦ 304 ¦Дома ребенка ¦ 17 164,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 01 ¦430 ¦ 310 ¦Прочие учреждения и ¦ 89 213,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Санитарно - эпидемио- ¦ 2 600,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦логический надзор ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 02 ¦432 ¦ ¦Ведомственные расходы на¦ 2 600,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарно - эпидемио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦логический надзор ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 02 ¦432 ¦ 311 ¦Центры государственного ¦ 2 600,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦санитарно - эпидемио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦логического надзора ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 03 ¦ ¦ ¦Физическая культура ¦ 11 988,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорт ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 03 ¦433 ¦ ¦Финансирование части ¦ 10 466,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на содержание ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных команд ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 03 ¦433 ¦ 314 ¦Прочие учреждения и ¦ 10 466,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 03 ¦434 ¦ ¦Ведомственные расходы на¦ 1 522,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физическую культуру ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорт ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 17 ¦ 03 ¦434 ¦ 285 ¦Содержание объектов ¦ 1 522,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально - культурной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ ¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 312 504,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Учреждения социального ¦ 54 736,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 01 ¦440 ¦ ¦Ведомственные расходы в ¦ 54 736,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 01 ¦440 ¦ 318 ¦Территориальные центры и¦ 30 075,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отделения оказания соци-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦альной помощи на дому ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 01 ¦440 ¦ 320 ¦Дома - интернаты для ¦ 2 127,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦престарелых и инвалидов ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 01 ¦440 ¦ 323 ¦Прочие учреждения и ¦ 22 534,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 01 ¦440 ¦ 323.1¦Учреждения и мероприятия¦ 21 254,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Комитета по делам семьи ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 01 ¦440 ¦ 323.2¦Дворец ветеранов ¦ 1 280,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 02 ¦ ¦ ¦Социальная помощь ¦ 2 845,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 02 ¦442 ¦ ¦Выплата пенсий и пособий¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим категориям граж- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дан ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 02 ¦442 ¦ 326 ¦Выплата пенсий и пособий¦ 700,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 02 ¦445 ¦ ¦Прочие ведомственные ¦ 2 145,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 02 ¦445 ¦ 319 ¦Финансирование мероприя-¦ 2 145,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тий по организации лет- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ней оздоровительной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кампании детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 03 ¦ ¦ ¦Молодежная политика ¦ 13 478,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 03 ¦446 ¦ ¦Государственная ¦ 13 478,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 03 ¦446 ¦ 323 ¦Прочие учреждения и ¦ 13 478,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 06 ¦ ¦ ¦Прочие мероприятия ¦ 241 445,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 06 ¦498 ¦ ¦Расходы на реализацию ¦ 220 375,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льгот, установленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах" в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочий субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 06 ¦498 ¦ 345 ¦Расходы на оплату ¦ 50 818,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно - коммунальных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ветеранам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидам ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 06 ¦498 ¦ 333 ¦Расходы на оплату ¦ 169 557,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проезда ветеранов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 06 ¦515 ¦ ¦Прочие расходы, не ¦ 21 070,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 18 ¦ 06 ¦515 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 21 070,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 19 ¦ ¦ ¦ ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТ- ¦ 135 846,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВЕННОГО ДОЛГА ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 19 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Обслуживание государст- ¦ 135 846,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венного внутреннего дол-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦га ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 19 ¦ 01 ¦462 ¦ ¦Процентные платежи ¦ 135 846,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долгу ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 19 ¦ 01 ¦462 ¦ 331 ¦Выплаты процентов по ¦ 135 846,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦муниципальному долгу ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ ¦ ¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 352 312,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 01 ¦ ¦ ¦Резервные фонды ¦ 30 500,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 01 ¦510 ¦ ¦Резервные фонды ¦ 30 500,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 01 ¦510 ¦ 435.1¦Формирование резервных ¦ 30 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов исполнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 03 ¦ ¦ ¦Бюджетные кредиты ¦ 190 624,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 03 ¦514 ¦ ¦Бюджетные кредиты ¦ 190 624,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бюджетные ссуды) ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 03 ¦514 ¦ 399 ¦Другие ссуды ¦ 190 624,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦ ¦ ¦Прочие расходы, не ¦ 131 188,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделам ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦ ¦Прочие расходы, не ¦ 131 188,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 131 188,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦ 397.1¦Расходы по организации и¦ 1 400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подготовке молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к службе в армии РФ ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦ 397.2¦Содержание органов ТОС ¦ 7 481,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦ 397.3¦Содержание городской ¦ 626,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦избирательной комиссии ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦ 397.4¦Городской заказ на при- ¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обретение статистической¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информации ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦ 397.5¦Денежная компенсация за ¦ 1 580,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦наем жилых помещений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦военнослужащим и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам, уволенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с военной службы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запас или отставку ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦ 397.6¦Расходы на проведение ¦ 5 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переписи населения ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦ 397.7¦Расходы на международные¦ 1 150,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и межрегиональные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦ 397.8¦Проведение ревизионных ¦ 398,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦ 397.9¦Отряды дружинников ¦ 14 803,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содействия милиции ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦397.10¦Проведение городских ¦ 5 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦397.11¦Мобилизационные работы ¦ 300,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦397.12¦Создание и ведение ¦ 2 250,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реестра муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 30 ¦ 04 ¦515 ¦397.13¦Другие расходы ¦ 90 000,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 31 ¦ ¦ ¦ ¦ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ ¦ 20 630,0¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 31 ¦ 30 ¦520 ¦ ¦Расходы за счет целевого¦ 20 630,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фонда, консолидируемого ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в бюджете ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 31 ¦ 30 ¦520 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 20 630,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 31 ¦ 30 ¦520 ¦ 397.1¦Целевой бюджетный ¦ 3 020,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально - противо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпидемический фонд ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ 31 ¦ 30 ¦520 ¦ 397.2¦Целевой бюджетный фонд ¦ 17 610,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов города Самары ¦ ¦ +----+-----+------+------+------------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦4 194 065,0¦ L----+-----+------+------+------------------------+------------ Приложение N 3 к Постановлению Самарской Городской Думы от 30 января 2002 г. N 118 РАСХОДЫ БЮДЖЕТА ГОРОДА НА 2002 ГОД ПО СТАТЬЯМ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -------T---------------------T-----------¬ ¦ Код ¦ Наименование ¦Сумма, ¦ ¦ ¦ показателя ¦тыс.руб. ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦100000¦ТЕКУЩИЕ РАСХОДЫ ¦3 543 603,0¦ +------+---------------------+-----------+ ¦110000¦ЗАКУПКИ ТОВАРОВ И ¦1 530 896,0¦ ¦ ¦ОПЛАТА УСЛУГ ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦110100¦Оплата труда ¦ 767 713,0¦ +------+---------------------+-----------+ ¦110200¦Начисления на оплату ¦ 273 365,0¦ ¦ ¦труда (единый ¦ ¦ ¦ ¦социальный налог ¦ ¦ ¦ ¦(взнос), включая ¦ ¦ ¦ ¦тарифы на обязатель- ¦ ¦ ¦ ¦ное социальное ¦ ¦ ¦ ¦страхование от ¦ ¦ ¦ ¦несчастных случаев ¦ ¦ ¦ ¦на производстве и ¦ ¦ ¦ ¦профессиональных ¦ ¦ ¦ ¦заболеваний) ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦110300¦Приобретение ¦ 119 196,0¦ ¦ ¦предметов снабжения ¦ ¦ ¦ ¦и расходных материа- ¦ ¦ ¦ ¦лов ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦110400¦Командировки и ¦ 2 777,0¦ ¦ ¦служебные разъезды ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦110500¦Транспортные услуги ¦ 5 647,0¦ +------+---------------------+-----------+ ¦110600¦Оплата услуг связи ¦ 9 043,0¦ +------+---------------------+-----------+ ¦110700¦Оплата коммунальных ¦ 82 683,0¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦111000¦Прочие текущие ¦ 270 472,0¦ ¦ ¦расходы на закупки ¦ ¦ ¦ ¦товаров и оплату ¦ ¦ ¦ ¦услуг ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦120000¦ВЫПЛАТА ПРОЦЕНТОВ ¦ 135 846,0¦ +------+---------------------+-----------+ ¦120100¦Выплата процентов по ¦ 20 000,0¦ ¦ ¦государственному ¦ ¦ ¦ ¦внутреннему долгу ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации,¦ ¦ ¦ ¦субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦Федерации, долгу ¦ ¦ ¦ ¦муниципальных ¦ ¦ ¦ ¦образований ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦120200¦Прочие расходы, ¦ 115 846,0¦ ¦ ¦связанные с ¦ ¦ ¦ ¦обслуживанием ¦ ¦ ¦ ¦внутреннего долга ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦130000¦СУБСИДИИ, СУБВЕНЦИИ ¦1 876 861,0¦ ¦ ¦И ТЕКУЩИЕ ТРАНСФЕРТЫ ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦130100¦Субсидии и субвенции ¦1 587 130,0¦ +------+---------------------+-----------+ ¦130300¦Трансферты населению ¦ 289 731,0¦ +------+---------------------+-----------+ ¦200000¦КАПИТАЛЬНЫЕ РАСХОДЫ ¦ 459 838,0¦ +------+---------------------+-----------+ ¦240000¦КАПИТАЛЬНЫЕ ВЛОЖЕНИЯ ¦ 459 838,0¦ ¦ ¦В ОСНОВНЫЕ ФОНДЫ ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦240100¦Приобретение и модер-¦ 84 251,0¦ ¦ ¦низация оборудования ¦ ¦ ¦ ¦и предметов длитель- ¦ ¦ ¦ ¦ного пользования ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦240200¦Капитальное строи- ¦ 194 455,0¦ ¦ ¦тельство ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦240300¦Капитальный ремонт ¦ 181 132,0¦ +------+---------------------+-----------+ ¦300000¦ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ¦ 190 624,0¦ ¦ ¦БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ¦ ¦ ¦ ¦(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ЗА ¦ ¦ ¦ ¦ВЫЧЕТОМ ПОГАШЕНИЯ ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦380000¦ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ¦ 190 624,0¦ ¦ ¦БЮДЖЕТНЫХ КРЕДИТОВ ¦ ¦ ¦ ¦(БЮДЖЕТНЫХ ССУД) ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦380200¦Возврат бюджетных ¦ 190 624,0¦ ¦ ¦кредитов (бюджетных ¦ ¦ ¦ ¦ссуд), предоставлен- ¦ ¦ ¦ ¦ных внутри страны ¦ ¦ +------+---------------------+-----------+ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦4 194 065,0¦ L------+---------------------+------------ Приложение N 4 к Постановлению Самарской Городской Думы от 31 января 2002 г. N 118 ЛИМИТЫ КАПИТАЛЬНЫХ ВЛОЖЕНИЙ НА 2002 ГОД ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ БЮДЖЕТА ГОРОДА ----------T------------------------T---------------------¬ ¦N ¦ Наименование ¦Лимиты капитальных ¦ ¦п/п ¦ раздела, заказчика, ¦вложений, тыс.руб. ¦ ¦ ¦ объекта ¦ ¦ ¦ ¦ +-----------T---------+ ¦ ¦ ¦За счет ¦За счет ¦ ¦ ¦ ¦планируемых¦дополни- ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦тельно ¦ ¦ ¦ ¦ ¦получен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦доходов ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦1. ¦Правоохранительная дея- ¦ 332,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦тельность и обеспечение ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безопасности государства¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦1.1. ¦Департамент строительст-¦ 332,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ва и архитектуры ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦1.1.1. ¦Проектирование и строи- ¦ 332,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦тельство пожарного депо ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в Промышленном районе ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦2. ¦Промышленность, энерге- ¦ 3 421,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦тика и строительство ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦2.1. ¦Департамент строительст-¦ 2 421,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ва и архитектуры ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦2.1.1. ¦Газификация пос. Чкалова¦ 1 067,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦в с. Падовка ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦2.1.2. ¦Газификация пос. Братьев¦ 749,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦Кузнецовых ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦2.1.3. ¦Газификация по ул. ¦ 105,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦Краснодонской ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦2.1.4. ¦Газификация пос. Запад- ¦ 500,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ный ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦2.2. ¦Администрация Куйбышев- ¦ 1 000,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ского района ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦2.2.1. ¦Проектирование и гази- ¦ 1 000,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦фикация поселков ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦3. ¦Охрана окружающей при- ¦ 12 803,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦родной среды и природных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ресурсов, гидрометеоро- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦логия, картография и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦геодезия ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦3.1. ¦Департамент строительст-¦ 12 303,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ва и архитектуры ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦3.1.1. ¦Цех демеркуризации ¦ 300,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦люминесцентных ламп ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦3.1.2. ¦Преображенская свалка ¦ 10 000,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ТБО на землях Волжского ¦ ¦ ¦ ¦ ¦района ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦3.1.3. ¦Противооползневые меро- ¦ 503,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦приятия на участке обру-¦ ¦ ¦ ¦ ¦шения Волжского склона в¦ ¦ ¦ ¦ ¦пос. Южный ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦3.1.4. ¦Комплекс сооружений ¦ 1 500,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦бытовой канализации ¦ ¦ ¦ ¦ ¦от жилой застройки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и учреждений УР 65/6 ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦3.2. ¦ГУП Самарской области ¦ 500,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦"Экология" ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦3.2.1. ¦Разработка проекта и ре-¦ 500,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦культивация Зубчанинов- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ской свалки промотходов ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦4. ¦Транспорт, дорожное ¦ 77 649,0 ¦ 25 000,0¦ ¦ ¦хозяйство, связь и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦информатика ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦4.1. ¦Департамент строительст-¦ 50 000,0 ¦ 25 000,0¦ ¦ ¦ва и архитектуры ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦4.1.1. ¦Строительство первой ¦ 50 000,0 ¦ 25 000,0¦ ¦ ¦очереди метрополитена ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦4.2. ¦Департамент транспорта ¦ 24 000,0 ¦ 0,0¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦4.2.1. ¦Реализация проекта ¦ 24 000,0 ¦ ¦ ¦ ¦закупки автобусов марки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЛиАЗ 5256 в количестве ¦ ¦ ¦ ¦ ¦30 единиц по схеме ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лизинга ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦4.3. ¦МУП "ТТУ" ¦ 3 649,0 ¦ 0,0¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦4.3.1. ¦Приобретение техники ¦ 3 649,0 ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5. ¦Жилищно - коммунальное ¦109 930,0 ¦ 72 857,0¦ ¦ ¦хозяйство ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.1. ¦Жилищное строительство ¦ 236,0 ¦ 0,0¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.1.1. ¦Департамент строительст-¦ 236,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ва и архитектуры ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.1.1.1. ¦Протяженный жилой дом по¦ 210,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ул. Дыбенко, секции Б, В¦ ¦ ¦ ¦ ¦встроенно - пристроен- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные помещения Управления¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной защиты ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.1.1.2. ¦Благоустройство жилых ¦ 26,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦домов по ул. Демократи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческой ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2. ¦Коммунальное строитель- ¦109 694,0 ¦ 72 857,0¦ ¦ ¦ство ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1. ¦Департамент строительст-¦ 59 404,0 ¦ 57 657,0¦ ¦ ¦ва и архитектуры ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.1. ¦Бытовая канализация по ¦ 3 363,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ул. Сов. Армии от ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Дыбенко до Южного проез-¦ ¦ ¦ ¦ ¦да - Д=1000мм ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.2. ¦Магистральные инженерные¦ 1 000,0 ¦ 32 357,0¦ ¦ ¦сети к застройке на углу¦ ¦ ¦ ¦ ¦улиц Киевской и Тухачев-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ского ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.3. ¦Реконструкция ул. Гага- ¦ 16 169,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦рина ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.4. ¦Магистральные инженерные¦ 1 000,0 ¦ 19 000,0¦ ¦ ¦сети к застройке в пос. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НФС по 5 просеке ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(ливневой коллектор с ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистными сооружениями) ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.5. ¦Автодорога по ул. Нагор-¦ 1 710,0 ¦ 2 500,0¦ ¦ ¦ной ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.6. ¦РП-207 ¦ 2 800,0 ¦ 0,0¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.7. ¦Водовод в Куйбышевском ¦ 28 000,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.8. ¦Тепломагистраль N 3 по ¦ 162,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ул. Мяги ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.9. ¦Водовод от ул. М. Горь- ¦ 2 000,0 ¦ 1 000,0¦ ¦ ¦кого до Хлебной площади ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.10.¦Проектирование и строи- ¦ 200,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦тельство базы ПЖРТ в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самарском районе ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.11.¦Энергообеспечение жилого¦ 3 000,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦поселка на 113 км ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.12.¦Ливневая канализация в ¦ 0,0 ¦ 500,0¦ ¦ ¦Восточном поселке ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.13.¦Строительство дождевой ¦ 0,0 ¦ 800,0¦ ¦ ¦канализации по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Стара - Загора (в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе жилых домов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦N 114 - 118) ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.1.14.¦Проектирование ливневой ¦ 0,0 ¦ 1 500,0¦ ¦ ¦канализации в мкр. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Солнечный ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.2. ¦Департамент жилищно - ¦ 5 000,0 ¦ 5 200,0¦ ¦ ¦коммунального хозяйства ¦ ¦ ¦ ¦ ¦администрации города ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самары ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.2.1. ¦Строительство базы ПТО ¦ 1 000,0 ¦ 5 200,0¦ ¦ ¦Приволжского ПЖРТ по ул.¦ ¦ ¦ ¦ ¦Солнечной в Промышленном¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.2.2. ¦Приобретение техники ¦ 4 000,0 ¦ 0,0¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.3. ¦Департамент благоустрой-¦ 11 590,0 ¦ 3 000,0¦ ¦ ¦ства администрации горо-¦ ¦ ¦ ¦ ¦да Самары ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.3.1. ¦Нагорная канава ¦ 4 590,0 ¦ 0,0¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.3.2. ¦Приобретение техники ¦ 7 000,0 ¦ 3 000,0¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.4. ¦МУП "Спецкомбинат ¦ 7 000,0 ¦ 5 000,0¦ ¦ ¦ритуальных услуг" ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.4.1. ¦Расширение кладбища ¦ 4 500,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦"Рубежное" ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.4.2. ¦Строительство кремацион-¦ 1 000,0 ¦ 1 000,0¦ ¦ ¦ного комплекса ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.4.3. ¦Разработка проектно - ¦ 500,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦сметной документации для¦ ¦ ¦ ¦ ¦строительства нового ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кладбища ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.4.4. ¦Благоустройство кладбища¦ 1 000,0 ¦ 4 000,0¦ ¦ ¦"Рубежное" ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.5. ¦МП "Самараводоканал" ¦ 26 700,0 ¦ 2 000,0¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.5.1. ¦Насосная станция I ¦ 18 200,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦подъема водозабора НФС-1¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.5.2. ¦Водовод от насосной ¦ 4 500,0 ¦ 1 000,0¦ ¦ ¦станции II подъема от ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НФС-3 до Кряжской раз- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вилки ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦5.2.5.3. ¦Расширение и реконструк-¦ 4 000,0 ¦ 1 000,0¦ ¦ ¦ция водопровода г. Сама-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ры. 1 очередь. Реконст- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦рукция I-VII секций ¦ ¦ ¦ ¦ ¦очистных сооружений ¦ ¦ ¦ ¦ ¦НФС-1 производительнос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тью 650 тм3 ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦6. ¦Образование ¦ 9 206,0 ¦ 6 500,0¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦6.1. ¦Департамент строительст-¦ 9 206,0 ¦ 6 500,0¦ ¦ ¦ва и архитектуры ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦6.1.1. ¦Реставрация здания ¦ 3 496,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦Самарского государствен-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ного муниципального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центра детского и юно- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦шеского творчества (2 ¦ ¦ ¦ ¦ ¦этап) ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦6.1.2. ¦Пристрой к школе - ¦ 1 500,0 ¦ 500,0¦ ¦ ¦гимназии "Яктылык" ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦6.1.3. ¦Школа в Куйбышевском ¦ 210,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦6.1.4. ¦Проектирование и строи- ¦ 1 500,0 ¦ 2 500,0¦ ¦ ¦тельство пристроя к шко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ле N 147 в Кировском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦6.1.5. ¦Школа по ул. Черемшанс- ¦ 2 000,0 ¦ 2 000,0¦ ¦ ¦кой (бассейн) ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦6.1.6. ¦Проектирование и строи- ¦ 500,0 ¦ 1 500,0¦ ¦ ¦тельство пристроя к шко-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ле N 12 в Ленинском ¦ ¦ ¦ ¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦7. ¦Культура, искусство ¦ 7 563,0 ¦ 2 500,0¦ ¦ ¦и кинематография ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦7.1. ¦Департамент строительст-¦ 7 563,0 ¦ 2 500,0¦ ¦ ¦ва и архитектуры ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦7.1.1. ¦Памятник воинам - самар-¦ 450,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦цам, погибшим в локаль- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ных войнах ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦7.1.2. ¦Дом ветеранов ¦ 113,0 ¦ 0,0¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦7.1.3. ¦Мемориальный комплекс ¦ 7 000,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦музея города с памятни- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ком ракеты - носителя ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Союз" ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦7.1.4. ¦Проектирование и строи- ¦ 0,0 ¦ 2 500,0¦ ¦ ¦тельство Дома молодежи ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦8. ¦Здравоохранение и ¦ 6 000,0 ¦ 6 500,0¦ ¦ ¦физическая культура ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦8.1. ¦Здравоохранение ¦ 4 500,0 ¦ 5 500,0¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦8.1.1. ¦Департамент строительст-¦ 4 500,0 ¦ 5 500,0¦ ¦ ¦ва и архитектуры ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦8.1.1.1. ¦Пристрой к детской ¦ 2 000,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦специализированной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поликлинике по ул. ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Самарской, 137 ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦8.1.1.2. ¦Детская поликлиника ¦ 2 500,0 ¦ 2 000,0¦ ¦ ¦в Приволжском жилом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦массиве ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦8.1.1.3. ¦Строительство детской ¦ 0,0 ¦ 3 500,0¦ ¦ ¦поликлиники в Октябрьс- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ком районе по ул. Н. Па-¦ ¦ ¦ ¦ ¦нова ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦8.2. ¦Физическая культура ¦ 1 500,0 ¦ 1 000,0¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦8.2.1. ¦Департамент строительст-¦ 1 500,0 ¦ 1 000,0¦ ¦ ¦ва и архитектуры ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦8.2.1.1. ¦Бассейн в Советском ¦ 1 500,0 ¦ 1 000,0¦ ¦ ¦районе ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦9. ¦Прочие расходы ¦ 6 200,0 ¦ 0,0¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦9.1. ¦Департамент строительст-¦ 5 200,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ва и архитектуры ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦9.1.1. ¦Разработка нового ¦ 2 000,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦Генерального плана ¦ ¦ ¦ ¦ ¦г. Самары до 2025 года ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦9.1.2. ¦Реконструкция здания по ¦ 3 200,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦ул. Куйбышева, 124 ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦9.2. ¦Комитет по управлению ¦ 1 000,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦имуществом ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦9.2.1. ¦Приобретение помещения ¦ 1 000,0 ¦ 0,0¦ ¦ ¦под размещение общин ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"Возрождение" и "Свобода¦ ¦ ¦ ¦ ¦выбора" для социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦адаптации наркозависимой¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи ¦ ¦ ¦ +---------+------------------------+-----------+---------+ ¦ ¦ИТОГО ¦233 104,0 ¦113 357,0¦ L---------+------------------------+-----------+---------- Приложение N 5 к Постановлению Самарской Городской Думы от 31 января 2002 г. N 118 СМЕТА ОБЩЕГОРОДСКИХ РАСХОДОВ НА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ -----------------------T----------------------T-----------¬ ¦ Код ¦ Наименование ¦Сумма, ¦ ¦ ¦ показателя ¦тыс. руб. ¦ +----T----T-----T------+ ¦ ¦ ¦раз-¦под-¦целе-¦вид ¦ ¦ ¦ ¦дел ¦раз-¦вая ¦рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дел ¦ста- ¦ходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тья ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ ¦ 135 756,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦01 ¦06 ¦ ¦ ¦Функционирование ¦ 135 756,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦01 ¦06 ¦026 ¦ ¦Содержание органов ¦ 98 398,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправле- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦01 ¦06 ¦026 ¦ 027 ¦Денежное содержание ¦ 98 398,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦01 ¦06 ¦027 ¦ ¦Обеспечение деятель- ¦ 37 358,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ности органов местного¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦01 ¦06 ¦027 ¦ 029 ¦Расходы на содержание ¦ 37 358,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦аппарата ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦05 ¦ ¦ ¦ ¦ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ¦ 11 708,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕ-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВА ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦05 ¦09 ¦ ¦ ¦Государственная проти-¦ 11 708,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вопожарная служба ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦05 ¦09 ¦601 ¦ ¦Обеспечение личного ¦ 11 708,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава войск (сил) ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦05 ¦09 ¦601 ¦ 075 ¦Содержание подведомст-¦ 11 708,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венных структур ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦07 ¦ ¦ ¦ ¦ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕР- ¦ 233 104,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦07 ¦07 ¦ ¦ ¦Строительство и архи- ¦ 233 104,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тектура ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦07 ¦07 ¦313 ¦ ¦Государственные ¦ 233 104,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦капитальные вложения ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦07 ¦07 ¦313 ¦ 198 ¦Государственные капи- ¦ 233 104,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тальные вложения на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦безвозвратной основе ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦07 ¦07 ¦313 ¦ 198.1¦Капитальные вложения в¦ 233 104,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦основные фонды ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦08 ¦ ¦ ¦ ¦СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 10 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦И РЫБОЛОВСТВО ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦08 ¦02 ¦ ¦ ¦Земельные ресурсы ¦ 10 000,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦08 ¦02 ¦344 ¦ ¦Мероприятия по улучше-¦ 10 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию землеустройства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользования, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦осуществляемые за счет¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средств земельного на-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦лога ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦08 ¦02 ¦344 ¦ 212 ¦Мероприятия по улучше-¦ 10 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нию землеустройства и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦землепользования ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦09 ¦ ¦ ¦ ¦ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ ¦ 390,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СРЕДЫ И ПРИРОДНЫХ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РЕСУРСОВ, ГИДРОМЕТЕО- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦РОЛОГИЯ, КАРТОГРАФИЯ И¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ГЕОДЕЗИЯ ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦09 ¦06 ¦ ¦ ¦Прочие расходы в об- ¦ 390,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ласти охраны окружаю- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щей природной среды и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦природных ресурсов ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦09 ¦06 ¦362 ¦ ¦Финансирование меро- ¦ 390,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий в области кон-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦троля за состоянием ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦окружающей природной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦среды и охраны природы¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦09 ¦06 ¦362 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 390,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦10 ¦ ¦ ¦ ¦ТРАНСПОРТ, ДОРОЖНОЕ ¦ 164 524,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВО, СВЯЗЬ И ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФОРМАТИКА ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦10 ¦01 ¦ ¦ ¦Автомобильный транс- ¦ 100 089,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦порт ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦10 ¦01 ¦372 ¦ ¦Государственная под- ¦ 100 089,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держка автомобильного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦10 ¦01 ¦372 ¦ 290 ¦Целевые субсидии и ¦ 100 089,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенции ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦10 ¦04 ¦ ¦ ¦Водный транспорт ¦ 1 840,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦10 ¦04 ¦375 ¦ ¦Государственная ¦ 1 840,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка речного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦10 ¦04 ¦375 ¦ 290 ¦Целевые субсидии и ¦ 1 840,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенции ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦10 ¦05 ¦ ¦ ¦Прочие виды транспорта¦ 62 595,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦10 ¦05 ¦380 ¦ ¦Государственная под- ¦ 62 595,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держка других видов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦транспорта субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦10 ¦05 ¦380 ¦ 290 ¦Целевые субсидии и ¦ 62 595,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенции ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦10 ¦05 ¦380 ¦ 290.1¦Электротранспорт ¦ 11 418,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦10 ¦05 ¦380 ¦ 290.2¦Метрополитен ¦ 51 002,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦10 ¦05 ¦380 ¦ 290.3¦Воздушный транспорт ¦ 175,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦11 ¦ ¦ ¦ ¦РАЗВИТИЕ РЫНОЧНОЙ ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФРАСТРУКТУРЫ ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦11 ¦02 ¦ ¦ ¦Прочие мероприятия ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по развитию рыночной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инфраструктуры ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦11 ¦02 ¦515 ¦ ¦Прочие расходы, не ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦11 ¦02 ¦515 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 200,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ¦ 431 828,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ХОЗЯЙСТВО ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦01 ¦ ¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 58 823,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦01 ¦310 ¦ ¦Государственная ¦ 58 823,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка жилищного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦01 ¦310 ¦ 290 ¦Целевые субсидии и ¦ 11 408,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенции ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦01 ¦310 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 47 415,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦02 ¦ ¦ ¦Коммунальное хозяйство¦ 367 195,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦02 ¦311 ¦ ¦Государственная под- ¦ 355 195,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держка коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦02 ¦311 ¦ 440 ¦Субсидии на услуги, ¦ 119 740,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемые населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электро- и теплоснаб- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жающими организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в субъектах Российской¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦02 ¦311 ¦ 442 ¦Субсидии на услуги, ¦ 11 077,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оказываемые населению ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями водо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦снабжения и канализа- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции в субъектах Рос- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сийской Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦02 ¦311 ¦ 443 ¦Расходы на благоуст- ¦ 224 378,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ройство в субъектах ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦02 ¦311 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 12 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦03 ¦ ¦ ¦Прочие структуры ком- ¦ 5 810,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мунального хозяйства ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦03 ¦311 ¦ ¦Государственная под- ¦ 5 810,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держка коммунального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦12 ¦03 ¦311 ¦ 444 ¦Расходы на прочие ¦ 5 810,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦структуры коммунально-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го хозяйства в субъек-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тах Российской Федера-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ции ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦13 ¦ ¦ ¦ ¦ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИК- ¦ 4 823,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦13 ¦02 ¦ ¦ ¦Предупреждение и лик- ¦ 4 823,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видация последствий ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦чрезвычайных ситуаций ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦13 ¦02 ¦601 ¦ ¦Обеспечение личного ¦ 4 823,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦состава войск (сил) ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦13 ¦02 ¦601 ¦ 075 ¦Содержание подведомст-¦ 4 823,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦венных структур ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 249 852,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦01 ¦ ¦ ¦Дошкольное образование¦ 12 450,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦01 ¦400 ¦ ¦Ведомственные расходы ¦ 12 450,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на дошкольное образо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вание ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦01 ¦400 ¦ 259 ¦Детские дошкольные ¦ 12 450,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учреждения ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦02 ¦ ¦ ¦Общее образование ¦ 181 794,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦ ¦Ведомственные расходы ¦ 181 794,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на общее образование ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦ 260 ¦Школы - детские сады, ¦ 86 374,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦школы начальные, ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦неполные средние и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦средние ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦ 263 ¦Школы - интернаты ¦ 64 334,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦ 264 ¦Учреждения по внеш- ¦ 17 423,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кольной работе с деть-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ми ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦ 264.1¦Учреждения образования¦ 17 423,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦ 265 ¦Детские дома ¦ 13 663,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦04 ¦ ¦ ¦Среднее профессиональ-¦ 15 400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное образование ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦04 ¦403 ¦ ¦Ведомственные расходы¦ 15 400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на среднее профессио- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нальное образование ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦04 ¦403 ¦ 268 ¦Средние специальные ¦ 15 400,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦учебные заведения ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦06 ¦ ¦ ¦Высшее профессиональ- ¦ 9 788,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ное образование ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦06 ¦405 ¦ ¦Ведомственные расходы ¦ 9 788,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на высшее професси- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ональное образование ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦06 ¦405 ¦ 271 ¦Высшие учебные заведе-¦ 9 788,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ния ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦07 ¦ ¦ ¦Прочие расходы в ¦ 30 420,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области образования ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦07 ¦407 ¦ ¦Прочие ведомственные ¦ 30 420,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦07 ¦407 ¦ 272 ¦Прочие учреждения и ¦ 20 420,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦14 ¦07 ¦407 ¦ 319 ¦Финансирование меро- ¦ 10 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий по организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦оздоровительной кампа-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦нии детей и подростков¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО ¦ 10 908,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦15 ¦01 ¦ ¦ ¦Культура и искусство ¦ 8 650,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦15 ¦01 ¦410 ¦ ¦Ведомственные расходы ¦ 6 827,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на культуру и искус- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ство ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦15 ¦01 ¦410 ¦ 283 ¦Музеи и постоянные ¦ 1 147,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦выставки ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦15 ¦01 ¦410 ¦ 284 ¦Библиотеки ¦ 5 680,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦15 ¦01 ¦412 ¦ ¦Прочие ведомственные ¦ 1 823,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦15 ¦01 ¦412 ¦ 287 ¦Прочие учреждения и ¦ 1 823,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦15 ¦02 ¦ ¦ ¦Кинематография ¦ 350,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦15 ¦02 ¦415 ¦ ¦Государственная под- ¦ 350,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держка кинематографии ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦15 ¦02 ¦415 ¦ 282 ¦Организации ¦ 350,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кинематографии ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦15 ¦03 ¦ ¦ ¦Прочие мероприятия ¦ 1 908,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и искусства ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦15 ¦03 ¦412 ¦ ¦Прочие ведомственные ¦ 1 908,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦15 ¦03 ¦412 ¦ 287 ¦Прочие учреждения и ¦ 1 908,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦16 ¦ ¦ ¦ ¦СРЕДСТВА МАССОВОЙ ¦ 5 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ИНФОРМАЦИИ ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦16 ¦01 ¦ ¦ ¦Телевидение и радиове-¦ 3 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦щание ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦16 ¦01 ¦420 ¦ ¦Государственная под- ¦ 3 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держка государственных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦телерадиокомпаний ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦16 ¦01 ¦420 ¦ 285 ¦Содержание объектов ¦ 3 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально - культурной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦16 ¦02 ¦ ¦ ¦Периодическая печать и¦ 1 900,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦издательства ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦16 ¦02 ¦421 ¦ ¦Государственная под- ¦ 1 900,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦держка издательств ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦16 ¦02 ¦421 ¦ 290 ¦Целевые субсидии и ¦ 1 900,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦субвенции ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ¦ 130 577,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦01 ¦ ¦ ¦Здравоохранение ¦ 118 155,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦01 ¦430 ¦ ¦Ведомственные расходы ¦ 118 155,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на здравоохранение ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦01 ¦430 ¦ 300 ¦Больницы, родильные ¦ 9 514,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дома, клиники, госпи- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тали ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦01 ¦430 ¦ 301 ¦Поликлиники, амбулато-¦ 2 264,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ри, диагностические ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦центры ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦01 ¦430 ¦ 304 ¦Дома ребенка ¦ 17 164,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦01 ¦430 ¦ 310 ¦Прочие учреждения и ¦ 89 213,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦здравоохранения ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦02 ¦ ¦ ¦Санитарно - эпидемио- ¦ 2 600,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦логический надзор ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦02 ¦432 ¦ ¦Ведомственные расходы ¦ 2 600,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на санитарно - эпиде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦миологический надзор ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦02 ¦432 ¦ 311 ¦Центры государственно-¦ 2 600,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦го санитарно - эпиде- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦миологического надзора¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦03 ¦ ¦ ¦Физическая культура ¦ 9 822,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорт ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦03 ¦433 ¦ ¦Финансирование части ¦ 8 300,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходов на содержание¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных команд ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦03 ¦433 ¦ 314 ¦Прочие учреждения и ¦ 8 300,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спорта ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦03 ¦434 ¦ ¦Ведомственные расходы ¦ 1 522,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦на физическую культуру¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорт ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦17 ¦03 ¦434 ¦ 285 ¦Содержание объектов ¦ 1 522,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально - культурной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦сферы ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 231 089,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦01 ¦ ¦ ¦Учреждения социального¦ 24 661,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦01 ¦440 ¦ ¦Ведомственные расходы ¦ 24 661,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области социального ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦01 ¦440 ¦ 318 ¦Территориальные центры¦ 0,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и отделения оказания ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи на ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дому ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦01 ¦440 ¦ 320 ¦Дома - интернаты для ¦ 2 127,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦престарелых и инвали- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дов ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦01 ¦440 ¦ 323 ¦Прочие учреждения и ¦ 22 534,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦01 ¦440 ¦ 323.1¦Учреждения и мероприя-¦ 21 254,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тия Комитета по делам ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦семьи ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦01 ¦440 ¦ 323.2¦Дворец ветеранов ¦ 1 280,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦02 ¦ ¦ ¦Социальная помощь ¦ 2 845,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦02 ¦442 ¦ ¦Выплата пенсий и ¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособий другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦категориям граждан ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦02 ¦442 ¦ 326 ¦Выплата пенсий и ¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦пособий ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦02 ¦445 ¦ ¦Прочие ведомственные ¦ 2 145,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦расходы в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦02 ¦445 ¦ 319 ¦Финансирование меро- ¦ 2 145,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приятий по организации¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦летней оздоровительной¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦кампании детей и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подростков ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦03 ¦ ¦ ¦Молодежная политика ¦ 12 725,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦03 ¦446 ¦ ¦Государственная ¦ 12 725,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦поддержка в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦03 ¦446 ¦ 323 ¦Прочие учреждения и ¦ 12 725,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия в области ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦06 ¦ ¦ ¦Прочие мероприятия ¦ 190 858,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области социальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦06 ¦498 ¦ ¦Расходы на реализацию ¦ 169 788,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦льгот, установленных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦"О ветеранах" в части ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦полномочий субъектов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦06 ¦498 ¦ 345 ¦Расходы на оплату ¦ 231,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦жилищно - коммунальных¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ветеранам и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидам ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦06 ¦498 ¦ 333 ¦Расходы на оплату ¦ 169 557,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦проезда ветеранов и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦инвалидов ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦06 ¦515 ¦ ¦Прочие расходы, не ¦ 21 070,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦18 ¦06 ¦515 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 21 070,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦19 ¦ ¦ ¦ ¦ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАР- ¦ 135 846,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦СТВЕННОГО ДОЛГА ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦19 ¦01 ¦ ¦ ¦Обслуживание государ- ¦ 135 846,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ственного внутреннего ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долга ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦19 ¦01 ¦462 ¦ ¦Процентные платежи ¦ 135 846,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долгу ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦19 ¦01 ¦462 ¦ 331 ¦Выплаты процентов ¦ 135 846,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦по муниципальному ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦долгу ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦01 ¦ ¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 328 728,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦01 ¦ ¦ ¦Резервные фонды ¦ 30 500,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦01 ¦510 ¦ ¦Резервные фонды ¦ 30 500,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦01 ¦510 ¦ 435.1¦Формирование резервных¦ 30 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦фондов исполнительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов местного ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦03 ¦ ¦ ¦БЮДЖЕТНЫЕ КРЕДИТЫ ¦ 190 624,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦03 ¦514 ¦ ¦Бюджетные кредиты ¦ 190 624,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦(бюджетные ссуды) ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦03 ¦514 ¦ 399 ¦Другие ссуды ¦ 190 624,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦ ¦ ¦Прочие расходы, не ¦ 107 604,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделам ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ ¦Прочие расходы, не ¦ 107 604,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 107 604,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ 397.1¦Расходы по организации¦ 100,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и подготовке молодежи ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦к службе в армии РФ ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ 397.3¦Содержание городской ¦ 626,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦избирательной комиссии¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ 397.4¦Городской заказ на ¦ 700,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦приобретение статисти-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ческой информации ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ 397.5¦Денежная компенсация ¦ 1 580,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦за наем жилых помеще- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ний военнослужащим и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦гражданам, уволенным ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с военной службы в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦запас или отставку ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ 397.6¦Расходы на проведение ¦ 5 500,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦переписи населения ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ 397.7¦Расходы на международ-¦ 1 150,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ные и межрегиональные ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятия ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ 397.8¦Проведение ревизионных¦ 398,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦397.10¦Проведение городских ¦ 5 000,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦мероприятий ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦397.11¦Мобилизационные работы¦ 300,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦397.12¦Создание и ведение ¦ 2 250,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦реестра муниципальной ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦собственности ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦397.13¦Другие расходы ¦ 90 000,0¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦31 ¦ ¦ ¦ ¦ЦЕЛЕВЫЕ БЮДЖЕТНЫЕ ¦ 20 630,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ФОНДЫ ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦31 ¦30 ¦520 ¦ ¦Расходы за счет целе- ¦ 20 630,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦вого фонда, консолиди-¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦руемого в бюджете ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦31 ¦30 ¦520 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не ¦ 20 630,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦отнесенные к другим ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦31 ¦30 ¦520 ¦ 397.1¦Целевой бюджетный ¦ 3 020,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социально - противо- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦эпидемический фонд ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦31 ¦30 ¦520 ¦ 397.2¦Целевой бюджетный фонд¦ 17 610,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦финансовой поддержки ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦правоохранительных ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦органов города Самары ¦ ¦ +----+----+-----+------+----------------------+-----------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦2 104 963,0¦ L----+----+-----+------+----------------------+------------ Приложение N 6 к Постановлению Самарской Городской Думы от 31 января 2002 г. N 118 СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО РАЙОНА НА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Доходы -------------------------------T---------¬ ¦ Источники доходов ¦Сумма, ¦ ¦ ¦тыс.руб. ¦ +------------------------------+---------+ ¦Средства, перечисляемые району¦182 268,0¦ L------------------------------+---------- 2. Расходы -----------------------T-------------------------------------------T---------¬ ¦ Код ¦ Наименование показателя ¦Сумма, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ +----T----T-----T------+ ¦ ¦ ¦раз-¦под-¦целе-¦вид ¦ ¦ ¦ ¦дел ¦раз-¦вая ¦рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дел ¦ста- ¦ходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тья ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ ¦ 13 734,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦01 ¦06 ¦ ¦ ¦Функционирование органов местного ¦ 13 734,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦01 ¦06 ¦026 ¦ ¦Содержание органов местного ¦ 12 765,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦01 ¦06 ¦026 ¦ 027 ¦Денежное содержание аппарата ¦ 12 765,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦01 ¦06 ¦027 ¦ ¦Обеспечение деятельности органов ¦ 969,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦01 ¦06 ¦027 ¦ 029 ¦Расходы на содержание аппарата ¦ 969,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦ 81 313,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦01 ¦ ¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 40 232,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦01 ¦310 ¦ ¦Государственная поддержка жилищного ¦ 40 232,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦01 ¦310 ¦ 290 ¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 37 869,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦01 ¦310 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 2 363,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦02 ¦ ¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 41 081,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦02 ¦311 ¦ ¦Государственная поддержка коммунального ¦ 41 081,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦02 ¦311 ¦ 440 ¦Субсидии на услуги, оказываемые населению ¦ 40 110,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦электро - и теплоснабжающими организациями ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в субъектах Российской Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦02 ¦311 ¦ 442 ¦Субсидии на услуги, оказываемые населению ¦ 477,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями водоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации в субъектах Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦02 ¦311 ¦ 443 ¦Расходы на благоустройство в субъектах ¦ 494,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦ 75 933,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦01 ¦ ¦ ¦Дошкольное образование ¦ 25 165,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦01 ¦400 ¦ ¦Ведомственные расходы на дошкольное ¦ 25 165,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦02 ¦ ¦ ¦Общее образование ¦ 48 562,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦ ¦Ведомственные расходы на общее ¦ 48 562,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦ 260 ¦Школы - детские сады, школы ¦ 37 585,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальные, неполные средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и средние ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦ 264 ¦Учреждения по внешкольной работе ¦ 10 194,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦с детьми ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦264.1 ¦Учреждения образования ¦ 9 071,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦264.2 ¦Детские музыкальные школы ¦ 1 123,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦07 ¦ ¦ ¦Прочие расходы в области образования ¦ 2 206,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦07 ¦407 ¦ ¦Прочие ведомственные расходы в ¦ 2 206,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области образования ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦07 ¦407 ¦ 272 ¦Прочие учреждения и мероприятия ¦ 2 206,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области образования ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 1 347,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦15 ¦01 ¦ ¦ ¦Культура и искусство ¦ 1 347,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦15 ¦01 ¦410 ¦ ¦Ведомственные расходы на культуру и ¦ 1 057,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦искусство ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦15 ¦01 ¦410 ¦ 284 ¦Библиотеки ¦ 1 057,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦15 ¦01 ¦412 ¦ ¦Прочие ведомственные расходы в области ¦ 290,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦15 ¦01 ¦412 ¦ 287 ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦ 290,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области культуры и искусства ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 40,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦17 ¦03 ¦ ¦ ¦Физическая культура и спорт ¦ 40,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦17 ¦03 ¦433 ¦ ¦Финансирование части расходов на ¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦содержание спортивных команд ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦17 ¦03 ¦433 ¦ 314 ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦ 40,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦в области физической культуры ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и спорта ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 7 273,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦01 ¦ ¦ ¦Учреждения социального обеспечения ¦ 3 086,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦01 ¦440 ¦ ¦Ведомственные расходы в области ¦ 3 086,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социального обеспечения ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦01 ¦440 ¦ 318 ¦Территориальные центры и отделения оказания¦ 3 086,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи на дому ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦03 ¦ ¦ ¦Молодежная политика ¦ 50,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦03 ¦446 ¦ ¦Государственная поддержка в области ¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦03 ¦446 ¦ 323 ¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦06 ¦ ¦ ¦Прочие мероприятия в области социальной ¦ 4 137,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦06 ¦498 ¦ ¦Расходы на реализацию льгот, установленных ¦ 4 137,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом "О ветеранах" в ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части полномочий субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦06 ¦498 ¦ 345 ¦Расходы на оплату жилищно - коммунальных ¦ 4 137,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ветеранам и инвалидам ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 2 628,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦04 ¦ ¦ ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 2 628,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделам ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 2 628,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 2 628,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦397.1 ¦Расходы по организации и подготовке ¦ 110,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи к службе в армии РФ ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦397.2 ¦Содержание органов ТОС ¦ 808,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦397.9 ¦Отряды дружинников содействия милиции ¦ 1 710,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦182 268,0¦ L----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------- Приложение N 7 к Постановлению Самарской Городской Думы от 31 января 2002 г. N 118 СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КИРОВСКОГО РАЙОНА НА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, ЦЕЛЕВЫМ СТАТЬЯМ И ВИДАМ РАСХОДОВ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ КЛАССИФИКАЦИИ РАСХОДОВ БЮДЖЕТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 1. Доходы -------------------------------T---------¬ ¦ Источники доходов ¦Сумма, ¦ ¦ ¦тыс.руб. ¦ +------------------------------+---------+ ¦Средства, перечисляемые району¦373 082,0¦ L------------------------------+---------- 2. Расходы -----------------------T-------------------------------------------T---------¬ ¦ Код ¦ Наименование показателя ¦Сумма, ¦ ¦ ¦ ¦тыс. руб.¦ +----T----T-----T------+ ¦ ¦ ¦раз-¦под-¦целе-¦вид ¦ ¦ ¦ ¦дел ¦раз-¦вая ¦рас- ¦ ¦ ¦ ¦ ¦дел ¦ста- ¦ходов ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦тья ¦ ¦ ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦01 ¦ ¦ ¦ ¦ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНОЕ ¦ 20 794,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦САМОУПРАВЛЕНИЕ ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦01 ¦06 ¦ ¦ ¦Функционирование органов местного ¦ 20 794,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦01 ¦06 ¦026 ¦ ¦Содержание органов местного ¦ 19 286,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦самоуправления ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦01 ¦06 ¦026 ¦ 027 ¦Денежное содержание аппарата ¦ 19 286,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦01 ¦06 ¦027 ¦ ¦Обеспечение деятельности органов ¦ 1 508,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦местного самоуправления ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦01 ¦06 ¦027 ¦ 029 ¦Расходы на содержание аппарата ¦ 1 508,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦ ¦ ¦ ¦ЖИЛИЩНО - КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО ¦190 810,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦01 ¦ ¦ ¦Жилищное хозяйство ¦ 99 175,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦01 ¦310 ¦ ¦Государственная поддержка жилищного ¦ 99 175,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦01 ¦310 ¦ 290 ¦Целевые субсидии и субвенции ¦ 93 634,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦01 ¦310 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не отнесенные к ¦ 5 541,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦другим видам расходов ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦02 ¦ ¦ ¦Коммунальное хозяйство ¦ 91 635,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦02 ¦311 ¦ ¦Государственная поддержка жилищного ¦ 91 635,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦хозяйства субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦02 ¦311 ¦ 440 ¦Субсидии на услуги, оказываемые ¦ 88 860,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦населению электро- и теплоснабжающими ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями в субъектах Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦02 ¦311 ¦ 442 ¦Субсидии на услуги, оказываемые населению ¦ 1 794,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦организациями водоснабжения и ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦канализации в субъектах Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦12 ¦02 ¦311 ¦ 443 ¦Расходы на благоустройство в субъектах ¦ 981,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Российской Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦ ¦ ¦ ¦ОБРАЗОВАНИЕ ¦140 198,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦01 ¦ ¦ ¦Дошкольное образование ¦ 37 337,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦01 ¦400 ¦ ¦Ведомственные расходы на дошкольное ¦ 37 337,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦01 ¦400 ¦ 259 ¦Детские дошкольные учреждения ¦ 37 337,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦02 ¦ ¦ ¦Общее образование ¦100 014,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦ ¦Ведомственные расходы на общее ¦100 014,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образование ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦ 260 ¦Школы - детские сады, школы ¦ 74 956,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦начальные, неполные средние ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и средние ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦ 262 ¦Вечерние и заочные средние ¦ 854,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образовательные школы ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦ 264 ¦Учреждения по внешкольной ¦ 24 204,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦работе с детьми ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦264.1 ¦Учреждения образования ¦ 22 276,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦02 ¦401 ¦264.2 ¦Детские музыкальные школы ¦ 1 928,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦07 ¦ ¦ ¦Прочие расходы в области ¦ 2 847,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦07 ¦407 ¦ ¦Прочие ведомственные расходы в области ¦ 2 847,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦образования ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦14 ¦07 ¦407 ¦ 272 ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦ 2 847,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области образования ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦15 ¦ ¦ ¦ ¦КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ ¦ 2 768,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦15 ¦01 ¦ ¦ ¦Культура и искусство ¦ 2 768,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦15 ¦01 ¦410 ¦ ¦Ведомственные расходы на культуру ¦ 2 257,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦и искусство ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦15 ¦01 ¦410 ¦ 280 ¦Дворцы и дома культуры, другие учреждения ¦ 115,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦клубного типа ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦15 ¦01 ¦410 ¦ 284 ¦Библиотеки ¦ 2 142,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦15 ¦01 ¦412 ¦ ¦Прочие ведомственные расходы в области ¦ 511,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦культуры и искусства ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦15 ¦01 ¦412 ¦ 287 ¦Прочие учреждения и мероприятия в ¦ 511,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦области культуры и искусства ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦17 ¦ ¦ ¦ ¦ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА ¦ 60,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦17 ¦03 ¦ ¦ ¦Физическая культура и спорт ¦ 60,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦17 ¦03 ¦433 ¦ ¦Финансирование части расходов на содержание¦ 60,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦спортивных команд ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦17 ¦03 ¦433 ¦ 314 ¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ 60,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦физической культуры и спорта ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦ ¦ ¦ ¦СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ¦ 15 106,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦01 ¦ ¦ ¦Учреждения социального обеспечения ¦ 4 188,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦01 ¦440 ¦ ¦Ведомственные расходы в области социального¦ 4 188,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦обеспечения ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦01 ¦440 ¦ 318 ¦Территориальные центры и отделения оказания¦ 4 188,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной помощи на дому ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦03 ¦ ¦ ¦Молодежная политика ¦ 50,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦03 ¦446 ¦ ¦Государственная поддержка в области ¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежной политики ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦03 ¦446 ¦ 323 ¦Прочие учреждения и мероприятия в области ¦ 50,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦социальной политики ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦06 ¦ ¦ ¦Прочие мероприятия в области социальной ¦ 10 868,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦политики ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦06 ¦498 ¦ ¦Расходы на реализацию льгот, установленных ¦ 10 868,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федеральным законом "О ветеранах" ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦части полномочий субъектов Российской ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦Федерации ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦18 ¦06 ¦498 ¦ 345 ¦Расходы на оплату жилищно - коммунальных ¦ 10 868,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦услуг ветеранам и инвалидам ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦ ¦ ¦ ¦ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ¦ 3 346,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦04 ¦ ¦ ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 3 346,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦подразделам ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 3 346,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦целевым статьям ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦ 397 ¦Прочие расходы, не отнесенные к другим ¦ 3 346,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦видам расходов ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦397.1 ¦Расходы по организации и подготовке ¦ 250,0¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦молодежи к службе в армии РФ ¦ ¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦397.2 ¦Содержание органов ТОС ¦ 1 609,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦30 ¦04 ¦515 ¦397.9 ¦Отряды дружинников содействия милиции ¦ 1 487,0¦ +----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------+ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ВСЕГО РАСХОДОВ ¦373 082,0¦ L----+----+-----+------+-------------------------------------------+---------- Приложение N 8 к Постановлению Самарской Городской Думы от 31 января 2002 г. N 118 СМЕТА ДОХОДОВ И РАСХОДОВ КРАСНОГЛИНСКОГО РАЙОНА НА 2002 ГОД ПО РАЗДЕЛАМ, ПОДРАЗДЕЛАМ, Информация по документуЧитайте также
Изменен протокол лечения ковида23 февраля 2022 г. МедицинаГермания может полностью остановить «Северный поток – 2»23 февраля 2022 г. ЭкономикаБогатые уже не такие богатые23 февраля 2022 г. ОбществоОтныне иностранцы смогут найти на портале госуслуг полезную для себя информацию23 февраля 2022 г. ОбществоВакцина «Спутник М» прошла регистрацию в Казахстане22 февраля 2022 г. МедицинаМТС попала в переплет в связи с повышением тарифов22 февраля 2022 г. ГосударствоРегулятор откорректировал прогноз по инфляции22 февраля 2022 г. ЭкономикаСтоимость нефти Brent взяла курс на повышение22 февраля 2022 г. ЭкономикаКурсы иностранных валют снова выросли21 февраля 2022 г. Финансовые рынки |
Архив статей
2024 Ноябрь
|